Основная информация
Дата опубликования: | 28 февраля 2018г. |
Номер документа: | RU45000201800116 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Курганская область |
Принявший орган: | Правительство Курганской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2018 № 41
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 508 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДО 2020 ГОДА»
В целях уточнения содержания и объемов финансирования государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года № 508, Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» следующие изменения:
1) в разделе I:
слова
«Целевые индикаторы:
смертность от всех причин (случай на 1000 населения);
материнская смертность (случай на 100 тысяч родившихся живыми);
младенческая смертность (случай на 1000 родившихся живыми);
смертность от болезней системы кровообращения (случай на 100 тысяч населения);
смертность от дорожно-транспортных происшествий (случай на 100 тысяч населения);
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)(случай на 100 тысяч населения);
смертность от туберкулеза (случай на 100 тысяч населения);
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литр на душу населения в год);
распространенность потребления табака среди взрослого населения (процент);
распространенность потребления табака среди детей и подростков (процент);
заболеваемость туберкулезом (случай на 100 тысяч населения);
обеспеченность врачами (человек на 10 тысяч населения);
количество средних медицинских работников на одного врача (единица);
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области (процент);
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент);
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент);
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (год);
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных медицинскими организациями (единица)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
смертность от всех причин (случай на 1000 населения);
материнская смертность (случай на 100 тысяч родившихся живыми);
младенческая смертность (случай на 1000 родившихся живыми);
смертность от болезней системы кровообращения (случай на 100 тысяч населения);
смертность от дорожно-транспортных происшествий (случай на 100 тысяч населения);
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)(случай на 100 тысяч населения);
смертность от туберкулеза (случай на 100 тысяч населения);
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литр на душу населения в год);
распространенность потребления табака среди взрослого населения (процент);
распространенность потребления табака среди детей и подростков (процент);
заболеваемость туберкулезом (случай на 100 тысяч населения);
обеспеченность врачами (человек на 10 тысяч населения);
количество средних медицинских работников на одного врача (единица);
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области (процент);
отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент);
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент);
отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент);
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент);
отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент);
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет);
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных медицинскими организациями (единица)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Программы составит в 2014-2020 годах 98 414 103,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10 336 683,2 тысячи рублей;
2015 год - 11 099 847,4 тысячи рублей;
2016 год - 16 036 545,8 тысячи рублей;
2017 год - 15 316 486,8 тысячи рублей;
2018 год - 16 318 327,4 тысячи рублей;
2019 год - 16 777 047,8 тысячи рублей;
2020 год - 12 529 164,6 тысячи рублей, из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 2 332 464,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 514 654,8 тысячи рублей;
2015 год - 639 108,7 тысячи рублей;
2016 год - 529 068,5 тысячи рублей;
2017 год - 450 206,7 тысячи рублей;
2018 год - 100 796,1 тысячи рублей;
2019 год - 98 629,9 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 31 732 397,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 461 474,3 тысячи рублей;
2015 год - 2 177 212,4 тысячи рублей;
2016 год - 6 854 634,1 тысячи рублей;
2017 год - 6 204 557,4 тысячи рублей;
2018 год - 6 104 257,4 тысячи рублей;
2019 год - 6 039 757,4 тысячи рублей;
2020 год - 1 890 504,1 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 64 349 241,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 360 554,1 тысячи рублей;
2015 год - 8 283 526,3 тысячи рублей;
2016 год - 8 652 843,2 тысячи рублей;
2017 год - 8 661 722,7 тысячи рублей;
2018 год - 10 113 273,9 тысячи рублей;
2019 год - 10 638 660,5 тысячи рублей;
2020 год - 10 638 660,5 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Программы составит в 2014-2020 годах 97 904 126,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10 336 683,2 тысячи рублей;
2015 год - 11 099 847,4 тысячи рублей;
2016 год - 16 036 545,8 тысячи рублей;
2017 год - 16 039 180,0 тысячи рублей;
2018 год - 17 496 032,1 тысячи рублей;
2019 год - 13 275 470,1 тысячи рублей;
2020 год - 13 620 367,8 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 2 694 822,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 514 654,8 тысячи рублей;
2015 год - 639 108,7 тысячи рублей;
2016 год - 529 068,5 тысячи рублей;
2017 год - 472 249,0 тысячи рублей;
2018 год - 203 207,0 тысячи рублей;
2019 год - 203 088,3 тысячи рублей;
2020 год - 133 446,3 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 29 627 295,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 461 474,3 тысячи рублей;
2015 год - 2 177 212,4 тысячи рублей;
2016 год - 6 854 634,1 тысячи рублей;
2017 год - 6 865 175,3 тысячи рублей;
2018 год - 6 831 971,9 тысячи рублей;
2019 год - 2 228 044,3 тысячи рублей;
2020 год - 2 208 783,2 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 65 582 008,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 360 554,1 тысячи рублей;
2015 год - 8 283 526,3 тысячи рублей;
2016 год - 8 652 843,2 тысячи рублей;
2017 год - 8 701 755,7 тысячи рублей;
2018 год - 10 460 853,2 тысячи рублей;
2019 год - 10 844 337,5 тысячи рублей;
2020 год - 11 278 138,3 тысячи рублей»;
2) в разделе II слова:
«ГБУ «Курганская больница №1»;
ГБУ «Курганская больница №5»;
ГБУ «Курганская поликлиника №3»;
ГБУ «Курганская поликлиника №4»;»
заменить словами
«ГБУ «Курганская поликлиника №1»;
ГБУ «Курганская поликлиника №2»;»;
3) раздел III изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4) раздел IX изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
5) раздел X изложить в следующей редакции:
«Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством за счет средств федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию).
Планируемый объем бюджетного финансирования Программы составит
в 2014-2020 годах 97 904 126,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10 336 683,2 тысячи рублей;
2015 год - 11 099 847,4 тысячи рублей;
2016 год - 16 036 545,8 тысячи рублей;
2017 год - 16 039 180,0 тысячи рублей;
2018 год - 17 496 032,1 тысячи рублей;
2019 год - 13 275 470,1 тысячи рублей;
2020 год - 13 620 367,8 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 2 694 822,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 514 654,8 тысячи рублей;
2015 год - 639 108,7 тысячи рублей;
2016 год - 529 068,5 тысячи рублей;
2017 год - 472 249,0 тысячи рублей;
2018 год - 203 207,0 тысячи рублей;
2019 год - 203 088,3 тысячи рублей;
2020 год - 133 446,3 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 29 627 295,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 461 474,3 тысячи рублей;
2015 год - 2 177 212,4 тысячи рублей;
2016 год - 6 854 634,1 тысячи рублей;
2017 год - 6 865 175,3 тысячи рублей;
2018 год - 6 831 971,9 тысячи рублей;
2019 год - 2 228 044,3 тысячи рублей;
2020 год - 2 208 783,2 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 65 582 008,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 360 554,1 тысячи рублей;
2015 год - 8 283 526,3 тысячи рублей;
2016 год - 8 652 843,2 тысячи рублей;
2017 год - 8 701 755,7 тысячи рублей;
2018 год - 10 460 853,2 тысячи рублей;
2019 год - 10 844 337,5 тысячи рублей;
2020 год - 11 278 138,3 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам, мероприятиям, включая мероприятия подпрограмм, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Программе.»;
6) в приложении 1 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» раздел XI изложить в следующей редакции:
«
XI. Дополнительные мероприятия
1. Мероприятия по реализации ТПГГ:
ДЗО,
медицинские организации
2014-2020 годы
Стабилизация
и улучшение демографической ситуации на территории Курганской области за счет повышения рождаемости и снижения смертности;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Курганской области;
улучшение показателей деятельности медицинских организаций;
сохранение трудового потенциала
меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области
формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
2. Иные мероприятия:
ДЗО,
медицинские организации
2014-2020 годы
обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти Курганской области
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
обеспечение медицинских организаций автономными резервными источниками электрической энергии
капитальный ремонт медицинских организаций
ДЗО,
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области,
медицинские организации
2014-2020 годы
3. Информирование руководителей медицинских организаций
о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
ДЗО,
медицинские организации
2014-2020 годы
4. Создание условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями
ДЗО,
медицинские организации
2017-2020 годы
»;
7) приложение 2 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
8) дополнить приложением 21 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
9) в приложении 3 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова
«Целевые индикаторы:
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процент);
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процент);
охват диспансеризацией подростков (процент);
распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 килограммов на квадратный метр) (процент);
распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процент);
распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процент);
распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процент);
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процент);
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения (процент);
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях (процент);
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процент);
заболеваемость дифтерией (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость корью (случай на 1 миллион населения);
заболеваемость краснухой (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость эпидемическим паротитом (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость острым вирусным гепатитом В (случай на 100 тысяч населения);
охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (процент);
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение календарного года (процент);
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение календарного года (процент);
смертность от суицидов (случай на 100 тысяч населения)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (случай на 100 тысяч населения);
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процент);
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты (процент);
охват диспансеризацией подростков (процент);
охват диспансеризацией взрослого населения (процент);
распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 килограммов на квадратный метр) (процент);
распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процент);
распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процент);
распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процент);
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процент);
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения (процент);
доля больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями (процент);
охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез (процент);
заболеваемость дифтерией (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость корью (случай на 1 миллион населения);
заболеваемость краснухой (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость эпидемическим паротитом (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость острым вирусным гепатитом В (случай на 100 тысяч населения);
охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процент);
охват населения иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки (процент);
охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (процент);
охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки (процент);
охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки (процент);
охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки (процент);
доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление (процент);
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (процент);
охват медицинским освидетельствованием на инфекцию, вызываемую вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцию), населения Курганской области (процент);
распространенность потребления табака среди взрослого населения Курганской области (процент);
распространенность потребления табака среди детей и подростков Курганской области (процент);
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литр на душу населения в год );
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и алкогольным психозом (процент);
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности госпитализированных больных наркоманиями (процент);
смертность от суицидов (случай на 100 тысяч населения)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 26 136 033,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 223 329,8 тысячи рублей;
2015 год - 3 439 111,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 491 487,3 тысячи рублей;
2017 год - 3 467 096,7 тысячи рублей;
2018 год - 4 034 705,9 тысячи рублей;
2019 год - 4 240 151,1 тысячи рублей;
2020 год - 4 240 151,1 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 3 276,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 068,5 тысячи рублей;
2015 год - 207,5 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 547 354,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45 736,7 тысячи рублей;
2015 год - 73 509,5 тысячи рублей;
2016 год - 107 911,8 тысячи рублей;
2017 год - 80 049,0 тысячи рублей;
2018 год - 80 049,0 тысячи рублей;
2019 год - 80 049,0 тысячи рублей;
2020 год - 80 049,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 25 585 403,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 174 524,6 тысячи рублей;
2015 год - 3 365 394,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 383 575,5 тысячи рублей;
2017 год - 3 387 047,7 тысячи рублей;
2018 год - 3 954 656,9 тысячи рублей;
2019 год - 4 160 102,1 тысячи рублей;
2020 год - 4 160 102,1 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 27 301 063,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 223 329,8 тысячи рублей;
2015 год - 3 439 111,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 491 487,3 тысячи рублей;
2017 год - 3 529 526,5 тысячи рублей;
2018 год - 4 377 872,6 тысячи рублей;
2019 год - 4 545 136,7 тысячи рублей;
2020 год - 4 694 598,9 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 3 276,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 068,5 тысячи рублей;
2015 год - 207,5 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 621 503,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45 736,7 тысячи рублей;
2015 год - 73 509,5 тысячи рублей;
2016 год - 107 911,8 тысячи рублей;
2017 год - 102 445,8 тысячи рублей;
2018 год - 97 300,0 тысячи рублей;
2019 год - 97 300,0 тысячи рублей;
2020 год - 97 300,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 26 676 283,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 174 524,6 тысячи рублей;
2015 год - 3 365 394,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 383 575,5 тысячи рублей;
2017 год - 3 427 080,7 тысячи рублей;
2018 год - 4 280 572,6 тысячи рублей;
2019 год - 4 447 836,7 тысячи рублей;
2020 год - 4 597 298,9 тысячи рублей»;
раздел VIII изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 27 301 063,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 223 329,8 тысячи рублей;
2015 год - 3 439 111,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 491 487,3 тысячи рублей;
2017 год - 3 529 526,5 тысячи рублей;
2018 год - 4 377 872,6 тысячи рублей;
2019 год - 4 545 136,7 тысячи рублей;
2020 год - 4 694 598,9 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 3 276,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 068,5 тысячи рублей;
2015 год - 207,5 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 621 503,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45 736,7 тысячи рублей;
2015 год - 73 509,5 тысячи рублей;
2016 год - 107 911,8 тысячи рублей;
2017 год - 102 445,8 тысячи рублей;
2018 год - 97 300,0 тысячи рублей;
2019 год - 97 300,0 тысячи рублей;
2020 год - 97 300,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 26 676 283,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 174 524,6 тысячи рублей;
2015 год - 3 365 394,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 383 575,5 тысячи рублей;
2017 год - 3 427 080,7 тысячи рублей;
2018 год - 4 280 572,6 тысячи рублей;
2019 год - 4 447 836,7 тысячи рублей;
2020 год - 4 597 298,9 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
10) в приложении 4 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова
«Целевые
индикаторы:
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процент);
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных ВИЧ-инфицированных лиц (процент);
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процент);
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (случай на 100 наркологических больных);
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (случай на 100 наркологических больных);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (случай на 100 больных алкоголизмом);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (случай на 100 больных алкоголизмом);
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение календарного года (процент);
доля осложнений при сахарном диабете (процент);
заболеваемость сифилисом (случай на 100 тысяч населения);
смертность от ишемической болезни сердца (случай на 100 тысяч населения);
смертность от цереброваскулярных заболеваний (случай на 100 тысяч населения);
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процент);
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процент);
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процент);
больничная летальность пострадавших в результате ДТП (процент)»
заменить словами
«Целевые
индикаторы:
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процент);
доля лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ (процент);
доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением (процент);
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процент);
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (случай на 100 наркологических больных);
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (случай на 100 больных наркоманией среднегодового контингента);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (случай на 100 больных алкоголизмом);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (случай на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента);
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение календарного года (процент);
доля осложнений при сахарном диабете (процент);
заболеваемость сифилисом (случай на 100 тысяч населения);
смертность от ишемической болезни сердца (случай на 100 тысяч населения);
смертность от цереброваскулярных заболеваний (случай на 100 тысяч населения);
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процент);
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процент);
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процент);
больничная летальность пострадавших в результате ДТП (процент)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 33 428 253,9 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 926 044,3 тысячи рублей;
2015 год - 4 376 968,8 тысячи рублей;
2016 год - 4 650 526,0 тысячи рублей;
2017 год - 4 472 263,0 тысячи рублей;
2018 год - 5 172 647,7 тысячи рублей;
2019 год - 5 426 127,1 тысячи рублей;
2020 год - 5 403 677,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 623 440,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 186 509,7 тысячи рублей;
2015 год - 197 583,6 тысячи рублей;
2016 год - 169 626,8 тысячи рублей;
2017 год - 24 321,4 тысячи рублей;
2018 год - 22 948,9 тысячи рублей;
2019 год - 22 450,1 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 066 199,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 441 379,9 тысячи рублей;
2015 год - 279 446,0 тысячи рублей;
2016 год - 302 149,3 тысячи рублей;
2017 год - 260 761,0 тысячи рублей;
2018 год - 260 821,0 тысячи рублей;
2019 год - 260 821,0 тысячи рублей;
2020 год - 260 821,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 30 738 614,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 298 154,7 тысячи рублей;
2015 год - 3 899 939,2 тысячи рублей;
2016 год - 4 178 749,9 тысячи рублей;
2017 год - 4 187 180,6 тысячи рублей;
2018 год - 4 888 877,8 тысячи рублей;
2019 год - 5 142 856,0 тысячи рублей;
2020 год - 5 142 856,0 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 33 653 723,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 926 044,3 тысячи рублей;
2015 год - 4 376 968,8 тысячи рублей;
2016 год - 4 650 526,0 тысячи рублей;
2017 год - 4 560 552,7 тысячи рублей;
2018 год - 5 213 889,6 тысячи рублей;
2019 год - 5 342 259,2 тысячи рублей;
2020 год - 5 583 483,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 728 105,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 186 509,7 тысячи рублей;
2015 год - 197 583,6 тысячи рублей;
2016 год - 169 626,8 тысячи рублей;
2017 год - 24 054,3 тысячи рублей;
2018 год - 49 839,4 тысячи рублей;
2019 год - 50 246,0 тысячи рублей;
2020 год - 50 246,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 262 758,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 441 379,9 тысячи рублей;
2015 год - 279 446,0 тысячи рублей;
2016 год - 302 149,3 тысячи рублей;
2017 год - 349 317,8 тысячи рублей;
2018 год - 295 955,1 тысячи рублей;
2019 год - 297 255,2 тысячи рублей;
2020 год - 297 255,2 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 30 662 859,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 298 154,7 тысячи рублей;
2015 год - 3 899 939,2 тысячи рублей;
2016 год - 4 178 749,9 тысячи рублей;
2017 год - 4 187 180,6 тысячи рублей;
2018 год - 4 868 095,1 тысячи рублей;
2019 год - 4 994 758,0 тысячи рублей;
2020 год - 5 235 981,8 тысячи рублей»;
раздел VIII изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 33 653 723,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 926 044,3 тысячи рублей;
2015 год - 4 376 968,8 тысячи рублей;
2016 год - 4 650 526,0 тысячи рублей;
2017 год - 4 560 552,7 тысячи рублей;
2018 год - 5 213 889,6 тысячи рублей;
2019 год - 5 342 259,2 тысячи рублей;
2020 год - 5 583 483,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 728 105,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 186 509,7 тысячи рублей;
2015 год - 197 583,6 тысячи рублей;
2016 год - 169 626,8 тысячи рублей;
2017 год - 24 054,3 тысячи рублей;
2018 год - 49 839,4 тысячи рублей;
2019 год - 50 246,0 тысячи рублей;
2020 год - 50 246,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 262 758,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 441 379,9 тысячи рублей;
2015 год - 279 446,0 тысячи рублей;
2016 год - 302 149,3 тысячи рублей;
2017 год - 349 317,8 тысячи рублей;
2018 год - 295 955,1 тысячи рублей;
2019 год - 297 255,2 тысячи рублей;
2020 год - 297 255,2 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 30 662 859,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 298 154,7 тысячи рублей;
2015 год - 3 899 939,2 тысячи рублей;
2016 год - 4 178 749,9 тысячи рублей;
2017 год - 4 187 180,6 тысячи рублей;
2018 год - 4 868 095,1 тысячи рублей;
2019 год - 4 994 758,0 тысячи рублей;
2020 год - 5 235 981,8 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
11) в приложении 41 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова «доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток (процент),» заменить словами «доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе госпитализированных лиц (процент),»;
слова
«Объемы
бюджетных
ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2017-2020 годах 147 810,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 119 610,7 тысячи рублей;
2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;
2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей, из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 102 510,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 102 510,7 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 45 300,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 17 100,0 тысячи рублей;
2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;
2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы
бюджетных
ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2017-2020 годах 314 534,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 119 610,8 тысячи рублей;
2018 год - 95 585,3 тысячи рублей;
2019 год - 94 137,9 тысячи рублей;
2020 год - 5 200,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 243 311,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 102 510,7 тысячи рублей;
2018 год - 71 124,2 тысячи рублей;
2019 год - 69 676,8 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 71 222,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 17 100,1 тысячи рублей;
2018 год - 24 461,1 тысячи рублей;
2019 год - 24 461,1 тысячи рублей;
2020 год - 5 200,0 тысячи рублей»;
в разделе VII абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:
«В 2017 году планируется устройство пяти вертолетных площадок: одной площадки в городе Кургане, по одной площадке при ГБУ «Макушинская центральная районная больница», ГБУ «Шумихинская центральная районная больница», ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи», ГБУ «Шатровская центральная районная больница».
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» полномочия государственного заказчика по закупке авиационных услуг для оказания медицинской помощи с применением авиации осуществляет ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф».
Обустройство вертолетных площадок при ГБУ «Катайская центральная районная больница», ГБУ «Мокроусовская центральная районная больница», ГБУ «Петуховская центральная районная больница», ГБУ «Целинная центральная районная больница» запланировано на 2018 год. Создание указанных вертолетных площадок позволит осуществлять медицинскую эвакуацию пациентов из вышеуказанных медицинских организаций, а также из медицинских организаций, расположенных на территориях муниципальных районов Курганской области, ближайших к ним, путем транспортировки пациентов специализированным транспортом до вертолетной площадки.
C учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи разработаны и утверждены схемы маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях. Использование воздушного судна для медицинской эвакуации не потребует изменения утвержденных схем маршрутизации пациентов. В соответствии с данными схемами предусмотрено проведение дистанционных медицинских консультаций при помощи системы видеоконференц-связи с целью принятия решения о медицинской эвакуации из медицинских организаций, расположенных на удалении более 100 км от областного центра, в медицинские организации регионального уровня, оснащенные в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи.»;
в разделе VIII:
слова
«
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток,
в том числе по нозологиям:
Процент
-
-
45,0
65,0
71,0
83,5
90,0
»
заменить словами
«
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе госпитализированных лиц,
в том числе по нозологиям:
Процент
-
-
45,0
83,8
91,0
91,0
91,0
»;
слова
«
Количество вертолетных площадок при медицинских организациях
Единица
-
-
0
0
4
9
9
»
заменить словами
«
Количество вертолетных площадок при медицинских организациях
Единица
-
-
0
5
9
10
10
»;
в разделе IX слова
«Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 147 810,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 119 610,7 тысячи рублей;
2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;
2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей, из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 102 510,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 102 510,7 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 45 300,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 17 100,0 тысячи рублей;
2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;
2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей.»
заменить словами
«Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 314 534,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 119 610,8 тысячи рублей;
2018 год - 95 585,3 тысячи рублей;
2019 год - 94 137,9 тысячи рублей;
2020 год - 5 200,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 243 311,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 102 510,7 тысячи рублей;
2018 год - 71 124,2 тысячи рублей;
2019 год - 69 676,8 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 71 222,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 17 100,1 тысячи рублей;
2018 год - 24 461,1 тысячи рублей;
2019 год - 24 461,1 тысячи рублей;
2020 год - 5 200,0 тысячи рублей»;
приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
12) в приложении 6 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова
«Целевые
индикаторы:
доля обследованных беременных женщин по алгоритму, закрепленному приказом Департамента здравоохранения Курганской области от 18 мая 2012 года № 583 «О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей в Курганской области» (далее - новый алгоритм) проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процент);
доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных (охват неонатальным скринингом) (процент);
доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных (процент);
ранняя неонатальная смертность (случай на 1000 родившихся живыми);
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет (случай на 100 тысяч населения соответствующего возраста);
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (процент);
доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре (промилле);
больничная летальность у детей (процент умерших детей от числа поступивших);
первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность, случай на 10 тысяч детей соответствующего возраста);
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации с целью прерывания беременности (процент);
охват пар мать-дитя химиопрофилактикой (процент)»
заменить словами
«Целевые
индикаторы:
доля обследованных беременных женщин по алгоритму, закрепленному приказом Департамента здравоохранения Курганской области от 18 мая 2012 года № 583 «О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей в Курганской области» (далее - новый алгоритм) проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процент);
доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных (охват неонатальным скринингом) (процент);
доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных (процент);
ранняя неонатальная смертность (случай на 1000 родившихся живыми);
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет (случай на 100 тысяч населения соответствующего возраста);
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (процент);
доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре (промилле);
больничная летальность у детей (процент умерших детей от числа поступивших);
первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность, случай на 10 тысяч детей соответствующего возраста);
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации с целью прерывания беременности (процент);
охват пар мать-дитя химиопрофилактикой (процент);
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности (процент);
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов (процент);
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку (процент);
материнская смертность (случай на 100 тысяч детей, родившихся живыми)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
прогнозный объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 7 671 861,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 912 711,3 тысячи рублей;
2015 год - 988 977,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 024 717,6 тысячи рублей;
2017 год - 1 026 645,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 198 206,0 тысячи рублей;
2019 год - 1 260 302,1 тысячи рублей;
2020 год - 1 260 302,1 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 8 683,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8 683,3 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 79 095,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42 695,0 тысячи рублей;
2015 год - 22 754,0 тысячи рублей;
2016 год - 2 026,8 тысячи рублей;
2017 год - 2 905,0 тысячи рублей;
2018 год - 2 905,0 тысячи рублей;
2019 год - 2 905,0 тысячи рублей;
2020 год - 2 905,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 7 584 082,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 861 333,0 тысячи рублей;
2015 год - 966 223,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 022 690,8 тысячи рублей;
2017 год - 1 023 740,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 195 301,0 тысячи рублей;
2019 год - 1 257 397,1 тысячи рублей;
2020 год - 1 257 397,1 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
прогнозный объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 7 743 589,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 912 711,3 тысячи рублей;
2015 год - 988 977,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 024 717,6 тысячи рублей;
2017 год - 1 053 455,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 223 311,5 тысячи рублей;
2019 год - 1 264 953,2 тысячи рублей;
2020 год - 1 275 463,4 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 8 683,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8 683,3 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 122 905,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42 695,0 тысячи рублей;
2015 год - 22 754,0 тысячи рублей;
2016 год - 2 026,8 тысячи рублей;
2017 год - 29 715,0 тысячи рублей;
2018 год - 19 905,0 тысячи рублей;
2019 год - 2 905,0 тысячи рублей;
2020 год - 2 905,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 7 612 000,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 861 333,0 тысячи рублей;
2015 год - 966 223,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 022 690,8 тысячи рублей;
2017 год - 1 023 740,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 203 406,5 тысячи рублей;
2019 год - 1 262 048,2 тысячи рублей;
2020 год - 1 272 558,4 тысячи рублей»;
в разделе VIII:
слова
«
Охват пар мать-дитя химиопрофилактикой
Процент
96,0
96,5
85,6
85,7
85,8
85,9
85,9
»;
заменить словами
«
Охват пар мать-дитя химиопрофилактикой
Процент
96,0
96,5
85,6
-
-
-
-
»;
дополнить словами
«
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности*
Процент
-
-
-
92,0
93,0
94,0
95,0
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов**
Процент
-
-
-
93,5
94,0
94,5
95,0
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку***
Процент
-
-
-
99,6
99,7
99,8
99,9
Материнская смертность
Случай на 100 тысяч детей, ро-дившихся живыми
-
-
-
15,9
15,7
15,5
15,5
Примечание.
*- показатель рассчитывается по формуле:
число ВИЧ-инфицированных беременных женщин, которым проведена химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности х 100 / число ВИЧ-инфицированных беременных женщин;
**- показатель рассчитывается по формуле:
число ВИЧ-инфицированных рожениц, которым проведена химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов х 100 / число ВИЧ-инфицированных рожениц;
***- показатель рассчитывается по формуле:
число ВИЧ-инфицированных родильниц, которым проведена химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку х 100 / число ВИЧ-инфицированных родильниц.»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 7 743 589,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 912 711,3 тысячи рублей;
2015 год - 988 977,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 024 717,6 тысячи рублей;
2017 год - 1 053 455,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 223 311,5 тысячи рублей;
2019 год - 1 264 953,2 тысячи рублей;
2020 год - 1 275 463,4 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 8 683,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8 683,3 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 122 905,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42 695,0 тысячи рублей;
2015 год - 22 754,0 тысячи рублей;
2016 год - 2 026,8 тысячи рублей;
2017 год - 29 715,0 тысячи рублей;
2018 год - 19 905,0 тысячи рублей;
2019 год - 2 905,0 тысячи рублей;
2020 год - 2 905,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 7 612 000,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 861 333,0 тысячи рублей;
2015 год - 966 223,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 022 690,8 тысячи рублей;
2017 год - 1 023 740,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 203 406,5 тысячи рублей;
2019 год - 1 262 048,2 тысячи рублей;
2020 год - 1 272 558,4 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
13) в приложении 7 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I слова
«Целевые индикаторы:
охват санаторно-курортным лечением пациентов (процент);
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процент);
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся (процент);
число инвалидов (человек)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
охват санаторно-курортным лечением пациентов (процент);
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процент);
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся (процент);
число инвалидов (человек);
охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида»;
раздел VIII изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа нуждающихся
Процент
4,5
5,5
7,5
-
-
-
-
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
Процент
10,0
15,0
20,0
-
-
-
-
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Процент
70,0
75,0
80,0
-
-
-
-
Число инвалидов
Человек
73 266
73 231
73 102
-
-
-
-
Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, от числа нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида
Процент
-
-
-
78,0
80,0
82,0
85,0
»;
приложение 2 к подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
14) в приложении 8 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I слова
«Целевые индикаторы:
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (койка на 100 тысяч взрослого населения);
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (койка на 100 тысяч детского населения)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (койка на 100 тысяч взрослого населения);
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям (койка на 100 тысяч детского населения)»;
обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь (человек на 10 тысяч населения)»;
раздел VIII изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым
Койка на 100 тысяч взрослого населения
4,2
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям
Койка на 100 тысяч детского населения
-
0,6
0,6
1,1
1,6
1,6
2,1
Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь
Человек на 10 тысяч населения
-
-
-
0,013
0,014
0,015
0,016
»;
в приложении 2 к подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» слова «Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы): обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым: 10,0 койки на 100 тысяч взрослого населения к 2020 году; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям: 2,1 койки на 100 тысяч детского населения к 2020 году» заменить словами «Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы): обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым: 10,0 койки на 100 тысяч взрослого населения к 2020 году; обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям: 2,1 койки на 100 тысяч детского населения к 2020 году; обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь: 0,016 человека на 10 тысяч населения»;
15) в приложении 9 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» составит в 2014-2020 годах 1 353 169,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 222 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 233 333,1 тысячи рублей;
2016 год - 225 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 205 805,0 тысячи рублей;
2018 год - 158 805,0 тысячи рублей;
2019 год - 158 805,0 тысячи рублей;
2020 год - 158 805,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 95 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 21 500,0 тысячи рублей;
2016 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2017 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 1 257 669,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 202 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 211 833,1 тысячи рублей;
2016 год - 198 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 178 805,0 тысячи рублей;
2018 год - 158 805,0 тысячи рублей;
2019 год - 158 805,0 тысячи рублей;
2020 год - 158 805,0 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» составит в 2014-2020 годах 1 492 689,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 222 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 233 333,1 тысячи рублей;
2016 год - 225 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 235 954,7 тысячи рублей;
2018 год - 209 532,0 тысячи рублей;
2019 год - 189 532,0 тысячи рублей;
2020 год - 189 532,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 95 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 21 500,0 тысячи рублей;
2016 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2017 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 1 397 189,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 202 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 211 833,1 тысячи рублей;
2016 год - 198 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 208 954,7 тысячи рублей;
2018 год - 209 532,0 тысячи рублей;
2019 год - 189 532,0 тысячи рублей;
2020 год - 189 532,0 тысячи рублей»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 1 492 689,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 222 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 233 333,1 тысячи рублей;
2016 год - 225 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 235 954,7 тысячи рублей;
2018 год - 209 532,0 тысячи рублей;
2019 год - 189 532,0 тысячи рублей;
2020 год - 189 532,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 95 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 21 500,0 тысячи рублей;
2016 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2017 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 1 397 189,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 202 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 211 833,1 тысячи рублей;
2016 год - 198 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 208 954,7 тысячи рублей;
2018 год - 209 532,0 тысячи рублей;
2019 год - 189 532,0 тысячи рублей;
2020 год - 189 532,0 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
в приложении 3 к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер субсидии для медицинского работника, который приобрел (построил, строит) жилье на территории муниципальных образований Курганской области, составляет 500,0 (пятьсот) тыс. рублей и не может превышать сумму непогашенной задолженности по кредитному обязательству.»;
16) в приложении 10 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова
«Целевые
индикаторы:
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей-инвалидов от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги (процент);
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (процент);
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей от числа лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета (процент);
удовлетворенность населения Курганской области доступностью лекарственной помощи (процент);
удовлетворенность населения Курганской области качеством лекарственного обеспечения (процент)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей-инвалидов от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги (процент);
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (процент);
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей от числа лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета (процент);
удовлетворенность населения Курганской области доступностью лекарственной помощи (процент);
удовлетворенность населения Курганской области качеством лекарственного обеспечения (процент);
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов (процент)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 3 512 105,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;
2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;
2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;
2017 год - 528 567,4 тысячи рублей;
2018 год - 310 040,0 тысячи рублей;
2019 год - 308 372,6 тысячи рублей;
2020 год - 233 336,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 489 197,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;
2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;
2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;
2017 год - 295 231,4 тысячи рублей;
2018 год - 76 704,0 тысячи рублей;
2019 год - 75 036,6 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 022 907,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;
2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;
2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;
2017 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2018 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2019 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2020 год - 233 336,0 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 3 961 955,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;
2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;
2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;
2017 год - 848 640,8 тысячи рублей;
2018 год - 326 590,4 тысячи рублей;
2019 год - 327 467,7 тысячи рублей;
2020 год - 327 467,7 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 605 392,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;
2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;
2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;
2017 год - 317 540,8 тысячи рублей;
2018 год - 81 290,4 тысячи рублей;
2019 год - 82 167,7 тысячи рублей;
2020 год - 82 167,7 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 356 563,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;
2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;
2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;
2017 год - 531 100,0 тысячи рублей;
2018 год - 245 300,0 тысячи рублей;
2019 год - 245 300,0 тысячи рублей;
2020 год - 245 300,0 тысячи рублей»;
раздел VIII дополнить словами
«
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов
Процент
-
-
-
3
3
3
3
»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 3 961 955,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;
2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;
2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;
2017 год - 848 640,8 тысячи рублей;
2018 год - 326 590,4 тысячи рублей;
2019 год - 327 467,7 тысячи рублей;
2020 год - 327 467,7 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 605 392,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;
2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;
2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;
2017 год - 317 540,8 тысячи рублей;
2018 год - 81 290,4 тысячи рублей;
2019 год - 82 167,7 тысячи рублей;
2020 год - 82 167,7 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 356 563,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;
2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;
2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;
2017 год - 531 100,0 тысячи рублей;
2018 год - 245 300,0 тысячи рублей;
2019 год - 245 300,0 тысячи рублей;
2020 год - 245 300,0 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
17) в приложении 11 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 57 233,2 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;
2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;
2017 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2018 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2019 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2020 год - 5 810,0 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 60 848,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;
2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;
2017 год - 5 854,8 тысячи рублей;
2018 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2019 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2020 год - 7 000,0 тысячи рублей»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составляет 60 848,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;
2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;
2017 год - 5 854,8 тысячи рублей;
2018 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2019 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2020 год - 7 000,0 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
18) в приложении 12 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова
«Целевые индикаторы:
доля медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь (процент);
количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области (процент);
охват медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области системой телемедицинских консультаций от общего количества медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь (процент)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
доля медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь (процент);
количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области (процент);
охват медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области системой телемедицинских консультаций от общего количества медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь (процент);
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи (процент);
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (процент)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 44 674,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 44 674,0 тысячи рублей.»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 830,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 830,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей»;
раздел III дополнить словами
«Кроме того, Подпрограмма направлена на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»:
замещение импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонентной базы российскими аналогами, обеспечение технологической и производственной независимости и информационной безопасности;
обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы и системы критической информационной инфраструктуры;
мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий, для своевременного реагирования на них;
конвергенция сетей связи и создание сетей связи нового поколения;
искусственный интеллект;
доверенные технологии электронной идентификации и аутентификации, в том числе в кредитно-финансовой сфере;
повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы;
развитие человеческого потенциала;
мероприятия по реализации проектов по повышению доступности качественных медицинских услуг и медицинских товаров;
мероприятия по внедрению систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих организациях;
формирование цифровой экономики.»;
раздел VIII дополнить словами
«
Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
-
-
-
-
15,0
30,0
50,0
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
-
-
-
-
50,0
75,0
80,0
»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Прогнозный объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 830,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 830,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие изменения в Закон Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.
Губернатор
Курганской области
А.Г. Кокорин
Приложение 1
к постановлению Правительства
Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере здравоохранения
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере здравоохранения, в том числе обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 (далее - государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»):
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении;
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;
снижение смертности от болезней системы кровообращения;
снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных);
повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.
Реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения определены в следующих Федеральных законах:
Федеральном законе от 24 апреля 2008 года № 51-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака»;
Федеральном законе от 22 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Кроме того, реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения направлены на решение задач, поставленных в следующих указах Президента Российской Федерации:
Указе Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указе Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
Указе Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указе Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики»;
Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Также реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения определены в следующих концептуальных и стратегических документах и правовых актах Российской Федерации и Курганской области:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р;
Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 1563-р;
Основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 года № 1873-р;
Законе Курганской области от 1 марта 2016 года № 8 «О здравоохранении в Курганской области»;
распоряжении Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 225-р «О Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года»;
распоряжении Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 46-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Курганской области».
Реализуемые в рамках Программы приоритетные направления развития здравоохранения также соответствуют постановлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 634-СФ «О приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской Федерации».
Кроме того, Программа направлена на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»:
повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы;
развитие человеческого потенциала;
мероприятия по реализации проектов по повышению доступности качественных медицинских услуг и медицинских товаров;
мероприятия по внедрению систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих организациях;
формирование цифровой экономики.
Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на решение первоочередных государственных задач в сфере здравоохранения положительно повлияет на создание благоприятных условий для повышения качества жизни населения, социально-экономического развития Курганской области и Российской Федерации в целом.».
Приложение 2
к постановлению Правительства
Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Раздел IX. Целевые индикаторы Программы
Наименование
целевого индикатора
Единица измерения
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Смертность от всех причин
Случай на 1000 населения
14,8
14,2
13,9
13,0
12,5
12,0
11,6
Материнская смертность
Случай на 100 тысяч родившихся живыми
16,0
15,9
15,9
-
-
-
-
Младенческая смертность
Случай на 1000 родившихся живыми
8,4
8,1
7,8
7,4
7,0
6,7
6,5
Смертность от болезней системы кровообращения
Случай на 100 тысяч населения
687,0
682,0
675,5
659,6
650,0
642,4
634,9
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Случай на 100 тысяч населения
18,4
17,3
16,1
14,3
12,5
11,6
10,8
Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных)
Случай на 100 тысяч населения
233,9
231,5
229,5
222,1
214,8
210,9
207,1
Смертность от туберкулеза
Случай на 100 тысяч населения
30,0
29,0
27,5
26,0
24,0
23,0
22,1
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литр на душу населения
в год
12,0
11,6
11,3
-
-
-
-
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
35,1
33,5
31,8
-
-
-
-
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
Процент
21,7
20,6
19,5
-
-
-
-
Заболеваемость туберкулезом
Случай на 100 тысяч населения
112,4
96,8
81,2
-
-
-
-
Обеспеченность врачами
Человек на
10 тысяч населения
22,3
22,4
22,7
23,1
23,5
23,9
24,2
Количество средних медицинских работников на одного врача
Человек
4,5
4,8
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области
Процент
196,4
181,9
-
-
-
-
-
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области
Процент
-
-
210,4
201,3
200,0
200,0
200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области
Процент
93,7
86,8
-
-
-
-
-
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области
Процент
-
-
99,3
95,0
100,0
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области
Процент
47,4
43,9
-
-
-
-
-
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области
Процент
-
-
55,6
80,0
100,0
100,0
100,0
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
70,9
71,6
73,0
73,8
74,7
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных медицинскими организациями
Единица
0
0
1
1
1
1
1
».
Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к государственной программе Курганской
области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий государственной программы Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Программа)
Мероприятие, задача целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета
Источник финан-сирова-ния
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Задача: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе
у детей:
ДЗО
Всего
222 242,9
25 532,5
24 110,7
38 946,7
42 753,0
30 300,0
30 300,0
30 300,0
ФБ (по
согласо-ванию)
2 707,5
2 707,5
-
-
-
-
-
-
ОБ
219 535,4
22 825,0
24 110,7
38 946,7
42 753,0
30 300,0
30 300,0
30 300,0
обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин,
а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины
ДЗО
ОБ
217 229,0
22 200,0
23 485,7
38 852,2
42 691,1
30 000,0
30 000,0
30 000,0
проведение мероприятий по повышению информированности различных групп населения
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
2 707,5
2 707,5
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 306,4
625,0
625,0
94,5
61,9
300,0
300,0
300,0
2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику:
ДЗО
Всего
402 536,9
23 272,7
49 606,3
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
ФБ (по
согласо-ванию)
568,5
361,0
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
401 968,4
22 911,7
49 398,8
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
приобретение
иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики и оборудования для диагностики и лечения инфекционных заболеваний
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
568,5
361,0
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
401 968,4
22 911,7
49 398,8
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям:
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
22 376 901,5
2 687 247,5
2 810 701,5
2 804 871,5
2 847 782,8
3 604 194,6
3 736 320,7
3 885 782,9
оказание первичной медико-санитарной помощи больным
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
22 376 901,5
2 687 247,5
2 810 701,5
2 804 871,5
2 847 782,8
3 604 194,6
3 736 320,7
3 885 782,9
4. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
4 299 381,7
487 277,1
554 692,7
578 704,0
579 297,9
676 378,0
711 516,0
711 516,0
Итого по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
-
Всего
27 301 063,0
3 223 329,8
3 439 111,2
3 491 487,3
3 529 526,5
4 377 872,6
4 545 136,7
4 694 598,9
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
3 276,0
3 068,5
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
621 503,8
45 736,7
73 509,5
107 911,8
102 445,8
97 300,0
97 300,0
97 300,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
26 676 283,2
3 174 524,6
3 365 394,2
3 383 575,5
3 427 080,7
4 280 572,6
4 447 836,7
4 597 298,9
II. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Задачи: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от дорожно-транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1. Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
больным
туберкулезом:
ДЗО
Всего
379 137,0
75 429,6
60 781,2
62 960,2
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
ФБ (по
согласо-ванию)
102 561,2
42 502,6
31 341,2
28 717,4
-
-
-
-
ОБ
276 575,8
32 927,0
29 440,0
34 242,8
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
оказание медицинской помощи больным туберкулезом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
276 575,8
32 927,0
29 440,0
34 242,8
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
102 561,2
42 502,6
31 341,2
28 717,4
-
-
-
-
2. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов
В и С:
ДЗО
Всего
704 507,6
121 059,5
180 742,4
161 007,4
38 409,4
67 178,5
68 055,2
68 055,2
ФБ (по
согласо-ванию)
588 097,0
106 559,5
166 242,4
140 909,4
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
116 410,6
14 500,0
14 500,0
20 098,0
14 355,1
17 339,1
17 809,2
17 809,2
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
ДЗО
ОБ
43 908,1
7 000,0
7 000,0
7 000,0
4 908,1
6 000,0
6 000,0
6 000,0
реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
207 756,0
9 165,9
12 540,2
11 664,2
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
14 729,4
-
-
-
2 091,9
3 899,1
4 369,2
4 369,2
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов
ДЗО
ОБ
57 773,1
7 500,0
7 500,0
13 098,0
7 355,1
7 440,0
7 440,0
7 440,0
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов B и C
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
375 595,2
96 473,7
151 659,3
127 462,2
-
-
-
-
реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
4 745,8
919,9
2 042,9
1 783,0
-
-
-
-
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами
и расстройствами поведения:
ДЗО
ОБ
17 363,5
2 559,0
2 559,0
2 714,0
2 364,5
2 389,0
2 389,0
2 389,0
оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
17 363,5
2 559,0
2 559,0
2 714,0
2 364,5
2 389,0
2 389,0
2 389,0
4. Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями:
-
Всего
3 100 627,2
362 041,0
403 515,8
418 809,0
416 815,0
483 680,8
507 882,8
507 882,8
ДЗО
ОБ
134 383,0
21 460,0
21 460,0
20 215,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
2 966 244,2
340 581,0
382 055,8
398 594,0
399 003,0
465 868,8
490 070,8
490 070,8
оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
134 383,0
21 460,0
21 460,0
20 215,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
2 966 244,2
340 581,0
382 055,8
398 594,0
399 003,0
465 868,8
490 070,8
490 070,8
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями:
-
Всего
3 845 013,1
387 684,0
434 286,0
540 042,9
536 068,2
632 265,8
657 333,1
657 333,1
ДЗО
ОБ
39 430,0
5 000,0
5 000,0
9 474,6
4 955,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
3 805 583,1
382 684,0
429 286,0
530 568,3
531 112,8
627265,8
652 333,1
652 333,1
оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
39 430,0
5 000,0
5 000,0
9 474,6
4 955,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
3 805 583,1
382 684,0
429 286,0
530 568,3
531 112,8
627265,8
652 333,1
652 333,1
6. Совершенствование системы медицинской помощи больным диабетом:
ДЗО
ОБ
439 110,3
50 000,0
53 000,0
97 744,1
79 366,2
53 000,0
53 000,0
53 000,0
оказание медицинской помощи больным диабетом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
439 110,3
50 000,0
53 000,0
97 744,1
79 366,2
53 000,0
53 000,0
53 000,0
7. Совершенствование системы медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем:
ДЗО
ОБ
7 432,0
2 000,0
2 000,0
942,0
830
-
830,0
830,0
оказание медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
7 432,0
2 000,0
2 000,0
942,0
830,0
-
830,0
830,0
8. Совершенствова-ние системы
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, и неотложной медицинской помощи, медицинской эвакуации:
-
Всего
4 440 837,5
668 092,2
577 497,4
550 922,2
554 845,6
671 639,2
695 451,9
722 389,0
ДЗО
ОБ
384 138,9
222 481,8
43 947,2
31 817,3
19 691,6
22 067,0
22 067,0
22 067,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
4 056 698,6
445 610,4
533 550,2
519 104,9
535 154,0
649 572,2
673 384,9
700 322,0
приобретение санитарных автомобилей для оказания скорой
медицинской помощи и автомобильного транспорта для хозяйственных нужд учреждений здравоохранения
ДЗО
ОБ
75 044,2
42 513,0
23 131,2
9 400,0
-
-
-
-
обеспечение деятельности бригад скорой медицинской помощи
ДЗО
ОБ
279 610,4
176 009,9
15 601,0
18 024,0
15 267,5
18 236,0
18 236,0
18 236,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
4 056 698,6
445 610,4
533 550,2
519 104,9
535 154,0
649 572,2
673 384,9
700 322,0
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
ДЗО
ОБ
29 484,3
3 958,9
5 215,0
4 393,3
4 424,1
3 831,0
3 831,0
3 831,0
9. Совершенствова- ние системы
оказания
медицинской помощи
пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях:
-
ТФОМС (по согласо-ванию
1 492 925,3
171 416,0
192 290,5
200 614,3
200 820,2
234 474,1
246 655,1
246 655,1
оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
1 492 925,3
171 416,0
192 290,5
200 614,3
200 820,2
234 474,1
246 655,1
246 655,1
10. Совершенствова-ние
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе оказываемой гражданам Курганской области за ее пределами
-
Всего
2 904 394,8
119 998,3
134 677,6
456 278,6
443 658,5
561 839,8
582 363,0
605 579,0
ДЗО
ОБ
9 250,8
2 000,0
500,0
354,7
396,1
2 000,0
2 000,0
2 000,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
2 895 144,0
117 998,3
134 177,6
455 923,9
443 262,4
559 839,8
580 363,0
603 579,0
оказание гражданам Курганской области специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, за пределами Курганской области
ДЗО
ОБ
9 250,8
2 000,0
500,0
354,7
396,1
2 000,0
2 000,0
2 000,0
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
2 895 144,0
117 998,3
134 177,6
455 923,9
443 262,4
559 839,8
580 363,0
603 579,0
11. Развитие службы крови:
ДЗО
Всего
777 871,3
119 779,7
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
ФБ (по
согласо-ванию)
37 447,6
37 447,6
-
-
-
-
-
-
ОБ
740 423,7
82 332,1
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
37 447,6
37 447,6
-
-
-
-
-
-
ОБ
740 423,7
82 332,1
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
12. Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями:
-
Всего
15 544 504,0
1 845 985,0
2 246 964,1
2 081 181,8
2 132 325,8
2 335 074,4
2 355 951,1
2 547 021,8
ДЗО
ОБ
98 239,9
6 120,0
18 385,0
7 237,3
54 497,6
4 000,0
4 000,0
4 000,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию
15 446 264,1
1 839 865,0
2 228 579,1
2 073 944,5
2 077 828,2
2 331 074,4
2 351 951,1
2 543 021,8
приобретение оборудования, информационных систем для дооснащения
медицинских организаций, ремонт оборудования
ДЗО
ОБ
98 239,9
6 120,0
18 385,0
7 237,3
54 497,6
4 000,0
4 000,0
4 000,0
оказание медицинской помощи больным в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
15 446 264,1
1 839 865,0
2 228 579,1
2 073 944,5
2 077 828,2
2 331 074,4
2 351 951,1
2 543 021,8
Итого по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
-
Всего
33 653 723,6
3 926 044,3
4 376 968,8
4 650 526,0
4 560 552,7
5 213 889,6
5 342 259,2
5 583 483,0
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
728 105,8
186 509,7
197 583,6
169 626,8
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
2 262 758,5
441 379,9
279 446,0
302 149,3
349 317,8
295 955,1
297 255,2
297 255,2
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
30 662 859,3
3 298 154,7
3 899 939,2
4 178 749,9
4 187 180,6
4 868 095,1
4 994 758,0
5 235 981,8
III. Подпрограмма «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»
Задача: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1. Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета)
ДЗО
Всего
293 745,0
-
-
-
114 421,8
90 385,3
88 937,9
-
ФБ (по
согласо-ванию)
243 311,7
-
-
-
102 510,7
71 124,2
69 676,8
-
ОБ
50 433,3
-
-
-
11 911,1
19 261,1
19 261,1
-
2. Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях на территории Курганской области
ДЗО
ОБ
20 000,0
-
-
-
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
3. Внедрение современных информационных технологий для создания и развития телемедицинского консультирования
ДЗО
ОБ
789,0
-
-
-
189,0
200,0
200,0
200,0
Итого по подпрограмме «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»
ДЗО
Всего
314 534,0
-
-
-
119 610,8
95 585,3
94 137,9
5 200,0
ФБ (по
согласо-ванию)
243 311,7
-
-
-
102 510,7
71 124,2
69 676,8
-
ОБ
71 222,3
-
-
-
17 100,1
24 461,1
24 461,1
5 200,0
IV. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
Задача: повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): материнская смертность; младенческая смертность
1. Совершенствование службы
родовспоможения
путем формирования
трехуровневой
системы оказания
медицинской помощи
на основе развития
сети перинатальных
центров
ДЗО
Всего
5 868 183,0
675 375,1
756 174,3
787 804,1
789 488,7
921 306,2
969 017,3
969 017,3
ФБ (по согласо-ванию)
3 963,1
3 963,1
-
-
-
-
-
-
ОБ
16 646,8
-
3 000,0
2 026,8
2 905,0
2 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
5 847 573,1
671 412,0
753 174,3
785 777,3
786 583,7
918 401,2
966 112,3
966 112,3
формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
3 963,1
3 963,1
-
-
-
-
-
-
ОБ
16 646,8
-
3 000,0
2 026,8
2 905,0
2 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
5 847 573,1
671 412,0
753 174,3
785 777,3
786 583,7
918 401,2
966 112,3
966 112,3
2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
ДЗО
Всего
7 220,2
4 720,2
2 500,0
-
-
-
-
-
ФБ (по согласо-ванию)
4 720,2
4 720,2
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 500,0
-
2 500,0
-
-
-
-
-
раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
4 720,2
4 720,2
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 500,0
-
2 500,0
-
-
-
-
-
3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
174 380,3
10 559,0
11 844,8
26 999,8
27 027,5
31 556,8
33 196,2
33 196,2
4. Развитие специализированной медицинской помощи детям:
-
Всего
1 693 806,0
222 057,0
218 458,1
209 913,7
236 939,1
270 448,5
262 739,7
273 249,9
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
103 759,0
42 695,0
17 254,0
-
26 810,0
17 000,0
-
-
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
1 590 047,0
179 362,0
201 204,1
209 913,7
210 129,1
253 448,5
262 739,7
273 249,9
оказание медицинской помощи детям в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
103 759,0
42 695,0
17 254,0
-
26 810,0
17 000,0
-
-
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
1 590 047,0
179 362,0
201 204,1
209 913,7
210 129,1
253 448,5
262 739,7
273 249,9
Итого по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»
-
Всего
7 743 589,5
912 711,3
988 977,2
1 024 717,6
1 053 455,3
1 223 311,5
1 264 953,2
1 275 463,4
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
8 683,3
8 683,3
-
-
-
-
-
-
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
122 905,8
42 695,0
22 754,0
2 026,8
29 715,0
19 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
7 612 000,4
861 333,0
966 223,2
1 022 690,8
1 023 740,3
1 203 406,5
1 262 048,2
1 272 558,4
V. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Задача: развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Осуществление медицинской реабилитации, в том числе детей, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
630 865,4
26 541,8
51 969,7
67 827,0
63 754,1
108 779,0
139 694,6
172 299,2
Итого по подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
630 865,4
26 541,8
51 969,7
67 827,0
63 754,1
108 779,0
139 694,6
172 299,2
VI. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Задача: обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
5 800,0
5 800,0
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
ДЗО
ОБ
5 800,0
5 800,0
-
-
-
-
-
-
VII. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Задача: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): обеспеченность врачами; количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача; соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области (процент) (до 1 января 2016 года); отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент) (после 1 января 2016 года); соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент) (до 1 января 2016 года); отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент) (после 1 января 2016 года); соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент) (до 1 января 2016 года); отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент) (после 1 января 2016 года)
1. Совершенствование
системы планирования подготовки и использования кадровых ресурсов:
ДЗО
ОБ
877 545,2
112 227,0
120 051,1
123 989,4
125 994,7
131 761,0
131 761,0
131 761,0
обеспечение льготного проезда обучающихся и студентов
ДЗО
ОБ
4 772,0
800,0
800,0
750,0
622,0
600,0
600,0
600,0
стипендии
ДЗО
ОБ
50 813,9
6 012,0
6 455,3
6 950,4
5 692,2
8 568,0
8 568,0
8 568,0
меры социальной поддержки детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области
ДЗО
ОБ
70 641,6
5 316,0
7 748,4
8 105,0
8 675,2
13 599,0
13 599,0
13 599,0
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
ДЗО
ОБ
5 187,3
750,0
1 000,0
1 378,5
762,8
432,0
432,0
432,0
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций
ДЗО
ОБ
700 133,9
92 148,0
97 315,6
100 920,8
103 593,5
102 052,0
102 052,0
102 052,0
повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
ДЗО
ОБ
45 996,5
7 201,0
6 731,8
5 884,7
6 649,0
6 510,0
6 510,0
6 510,0
2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа медицинских специальностей:
ДЗО
Всего
615 144,4
109 919,0
113 282,0
101 480,9
109 960,0
77 771,0
57 771,0
57 771,0
ФБ (по согласо-ванию)
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
519 644,4
89 919,0
91 782,0
74 480,9
82 960,0
77 771,0
57 771,0
57 771,0
денежные выплаты врачам-специалистам медицинских организаций
ДЗО
ОБ
201 890,8
23 006,0
27 865,8
26 785,0
28 393,0
31 947,0
31 947,0
31 947,0
денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики
ДЗО
ОБ
18 514,3
11 513,0
7 001,3
-
-
-
-
-
премия
Я.Д. Витебского
ДЗО
ОБ
700,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
осуществление выплаты подъемного пособия молодым специалистам
ДЗО
ОБ
59 500,0
9 950,0
6 650,0
6 350,0
9 700,0
8 950,0
8 950,0
8 950,0
выплаты компенсации за аренду жилого помещения врачам-специалистам
ДЗО
ОБ
12 353,2
1 458,0
1 519,9
1 850,0
1 843,3
1 894,0
1 894,0
1 894,0
осуществление выплаты стипендии студентам, обучающимся в образовательных организациях
высшего образования по профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования, заключившим договор о целевом обучении
ДЗО
ОБ
71 760,3
3 192,0
6 108,0
8 686,9
11 233,4
14 180,0
14 180,0
14 180,0
моральное стимулирование кадров системы здравоохранения
ДЗО
ОБ
5 021,8
700,0
1 037,0
609,0
575,8
700,0
700,0
700,0
расходы на осуществление мероприятий по приобретению специализированного жилья для молодых специалистов
ДЗО
ОБ
73 000,0
20 000,0
20 000,0
13 000,0
10 000,0
10 000,0
-
-
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
76 904,0
20 000,0
21 500,0
17 100,0
18 304,0
-
-
-
субсидии медицинским работникам на погашение ипотечного жилищного кредита
ДЗО
ОБ
12 810,5
-
-
-
2 810,5
10 000,0
-
-
Итого по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
ДЗО
Всего
1 492 689,6
222 146,0
233 333,1
225 470,3
235 954,7
209 532,0
189 532,0
189 532,0
ФБ (по согласо-ванию)
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
1 397 189,6
202 146,0
211 833,1
198 470,3
208 954,7
209 532,0
189 532,0
189 532,0
VIII. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Задачи: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан:
ДЗО
Всего
3 961 955,8
544 137,7
648 091,9
939 559,6
848 640,8
326 590,4
327 467,7
327 467,7
ФБ (по
согласо-ванию)
1 605 392,2
294 097,7
417 751,9
330 376,0
317 540,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
ОБ
2 356 563,6
250 040,0
230 340,0
609 183,6
531 100,0
245 300,0
245 300,0
245 300,0
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транспланта-ции органов и (или) тканей
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию
16 583,9
9 629,9
4 738,5
2 215,5
-
-
-
-
ОБ
2 400,0
300,0
300,0
600,0
300,0
300,0
300,0
300,0
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
865 856,4
196 706,9
207 447,2
222 456,3
239 246,0
-
-
-
реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
629 383,9
87 760,9
111 998,2
105 704,2
78 294,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
93 568,0
-
93 568,0
-
-
-
-
-
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
ДЗО
ОБ
2 354 163,6
249 740,0
230 040,0
608 583,6
530 800,0
245 000,0
245 000,0
245 000,0
Итого по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
ДЗО
Всего
3 961 955,8
544 137,7
648 091,9
939 559,6
848 640,8
326 590,4
327 467,7
327 467,7
ФБ (по
согласо-ванию)
1 605 392,2
294 097,7
417 751,9
330 376,0
317 540,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
ОБ
2 356 563,6
250 040,0
230 340,0
609 183,6
531 100,0
245 300,0
245 300,0
245 300,0
IX. Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций»
Задача: обеспечение системности организации охраны здоровья.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин
1. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности медицинских организаций в соответствии с планом противопожарных мероприятий ДЗО:
ДЗО
ОБ
43 410,2
10 000,0
9 459,0
4 710,0
4 241,2
5 000,0
5 000,0
5 000,0
проведение мероприятий по противопожарной безопасности
ДЗО
ОБ
43 410,2
10 000,0
9 459,0
4 710,0
4 241,2
5 000,0
5 000,0
5 000,0
2. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности медицинских организаций и мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций:
ДЗО
ОБ
17 437,8
4 000,0
4 000,0
1 824,2
1 613,6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
проведение мероприятий по антитеррористической безопасности
ДЗО
ОБ
17 437,8
4 000,0
4 000,0
1 824,2
1 613,6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Итого по подпрограмме «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области,
в условиях чрезвычайных ситуаций»
ДЗО
ОБ
60 848,0
14 000,0
13 459,0
6 534,2
5 854,8
7 000,0
7 000,0
7 000,0
X. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
Задача: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин
Внедрение единой медицинской информационной системы в медицинских организациях;
создание регионального центра обработки данных и развертывание на нем всех существующих информационных систем в здравоохранении Курганской области;
создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения
ДЗО
ОБ
830,0
-
-
-
-
830,0
-
-
Итого по подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении»
ДЗО
ОБ
830,0
-
-
-
-
830,0
-
-
XI. Подпрограмма «Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области»
Задача: медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин
1. Проведение акарицидных обработок территорий в местах отдыха людей, массового пребывания населения на эндемичных территориях Курганской области
ДЗО
ОБ
885,8
429,3
456,5
-
-
-
-
-
2. Проведение дератизационных мероприятий, направленных на снижение численности грызунов
ДЗО
ОБ
200,0
100,0
100,0
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме «Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области»
ДЗО
ОБ
1 085,8
529,3
556,5
-
-
-
-
-
XII. Дополнительные мероприятия
Задачи: обеспечение системности организации охраны здоровья; медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных медицинскими организациями
1. Мероприятия по реализации ТПГГ:
ДЗО
ОБ
9 141 031,1
1 247 962,1
1 235 875,7
1 334 708,6
1 330 255,7
1 330 743,0
1 330 743,0
1 330 743,0
меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области
ДЗО
ОБ
2 528,0
-
-
608,8
419,2
500,0
500,0
500,0
формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области
ДЗО
ОБ
5 667,1
1 236,0
343,2
704,4
383,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций
ДЗО
ОБ
8 720 353,3
1 199 608,0
1 176 119,5
1 271 238,5
1 264 338,3
1 269 683,0
1 269 683,0
1 269 683,0
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
ДЗО
ОБ
412 482,7
47 118,1
59 413,0
62 156,9
65 114,7
59 560,0
59 560,0
59 560,0
2. Иные мероприятия:
ДЗО
Всего
13 583 300,1
213 480,9
111 504,3
4 295 715,2
4 291 574,6
4 601 898,7
34 545,8
34 580,6
ФБ (по
согласо-ванию)
10 553,6
2 295,6
2 065,7
2 065,7
1 143,2
953,0
997,8
1 032,6
ОБ
13 572 746,5
211 185,3
109 438,6
4 293 649,5
4 290 431,4
4 600 945,7
33 548,0
33 548,0
обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти Курганской области
ДЗО
ОБ
255 731,8
37 072,0
41 663,6
39 645,0
36 767,2
33 528,0
33 528,0
33 528,0
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
10 553,6
2 295,6
2 065,7
2 065,7
1 143,2
953,0
997,8
1 032,6
обеспечение медицинских организаций автономными резервными источниками электрической энергии
ДЗО
ОБ
7 760,0
3 880,0
3 880,0
-
-
-
-
-
строительство, реконструкция, капитальный ремонт медицинских организаций
ДЗО, Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
444 498,5
170 233,3
63 895,0
48 033,3
69 336,9
93 000,0
-
-
страховые взносы на обязательное медицинское страхование
ДЗО
ОБ
12 864 696,2
-
-
4 205 971,2
4 184 327,3
4 474 397,7
-
-
предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровье-сберегающего поведения, на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в Курганской области*
ДЗО
ОБ
60,0
-
-
-
-
20,0
20,0
20,0
Итого по дополнительным мероприятиям
ДЗО, Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
Всего
22 724 331,2
1 461 443,0
1 347 380,0
5 630 423,8
5 621 830,3
5 932 641,7
1 365 288,8
1 365 323,6
ФБ (по
согласо-ванию)
10 553,6
2 295,6
2 065,7
2 065,7
1 143,2
953,0
997,8
1 032,6
ОБ
22 713 777,6
1 459 147,4
1 345 314,3
5 628 358,1
5 620 687,1
5 931 688,7
1 364 291,0
1 364 291,0
Итого по Программе
-
Всего
97 904 126,4
10 336 683,2
11 099 847,4
16 036 545,8
16 039 180,0
17 496 032,1
13 275 470,1
13 620 367,8
ДЗО, Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ФБ (по
согласо-ванию)
2 694 822,6
514 654,8
639 108,7
529 068,5
472 249,0
203 207,0
203 088,3
133 446,3
ОБ
29 627 295,5
2 461 474,3
2 177 212,4
6 854 634,1
6 865 175,3
6 831 971,9
2 228 044,3
2 208 783,2
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
65 582 008,3
7 360 554,1
8 283 526,3
8 652 843,2
8 701 755,7
10 460 853,2
10 844 337,5
11 278 138,3
Примечание.
* Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения, на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в Курганской области установлен в приложении 21 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года».
В приложении 2 к Программе используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;
ВИЧ-инфекция - инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека;
ТПГГ - Территориальная программа бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи;
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.».
Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 21
к государственной программе Курганской
области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
Порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения, на реализацию мероприятий по профилактике инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
в Курганской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения, на реализацию мероприятий по профилактике инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Курганской области (далее соответственно - Порядок, субсидия) определяет правила определения объема и предоставления субсидий из бюджета Курганской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения (далее - некоммерческие организации), на территории Курганской области.
2. Целью предоставления субсидии является оказание поддержки некоммерческим организациям.
3. Предоставление субсидии некоммерческим организациям осуществляется Департаментом здравоохранения Курганской области (далее – Департамент) за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели в соответствии с государственной программой Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года».
4. Критериями отбора некоммерческих организаций для целей предоставления субсидий являются:
1) регистрация некоммерческой организации в качестве юридического лица на территории Курганской области;
2) осуществление некоммерческой организацией деятельности, указанной в пункте 1 Порядка;
3) исполнение некоммерческой организацией своевременно и в полном объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
4) некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Для получения субсидии некоммерческие организации ежегодно в срок до 15 сентября представляют в Департамент следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее - заявление);
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату, которая не более чем на 30 дней предшествует дате ее представления в Департамент.
Копии документов предъявляются вместе с подлинниками или заверенные в установленном порядке.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, некоммерческие организации вправе представить по собственной инициативе.
В случае если некоммерческая организация не представила документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, Департамент в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема документов для получения субсидии запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах Федеральной налоговой службы.
Некоммерческие организации несут ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления субсидии.
6. Департамент регистрирует заявление в журнале регистрации в день его поступления. Форма журнала регистрации заявлений приведена в приложении 2 к Порядку.
7. Департамент в срок не позднее 15 дней со дня подачи заявления проверяет документы, представленные некоммерческой организацией, на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 5 Порядка, оценивает соответствие некоммерческой организации критериям, установленным пунктом 4 Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии некоммерческой организации или об отказе некоммерческой организации в предоставлении субсидии.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие некоммерческой организации критериям, указанным в пункте 4 Порядка;
2) несоблюдение некоммерческой организацией срока представления документов, установленного абзацем первым пункта 5 Порядка;
3) непредставление (представление не в полном объеме) некоммерческой организацией документов, указанных в пункте 5 Порядка (за исключением документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 5 Порядка);
4) представление некоммерческой организацией документов, содержащих недостоверную информацию.
9. Департамент в течение трех рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направляет некоммерческой организации письменное уведомление о принятом решении.
В случае принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии и разъясняется порядок обжалования решения Департамента.
10. Размер субсидии определяется по формуле:
где:
Cli - размер субсидии, предоставляемой некоммерческой организации;
C1 - общий размер субсидии;
N - количество некоммерческих организаций, заявившихся для получения субсидии.
11. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между Департаментом и некоммерческой организацией соглашением по форме, утвержденной Финансовым управлением Курганской области (далее - соглашение).
Соглашение должно содержать согласие некоммерческой организации на осуществление Департаментом и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.
12. Предоставление субсидии некоммерческой организации осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет, указанный в заявлении, в сроки, установленные соглашением.
Глава 3. Требования к отчетности
13. Некоммерческие организации в течение 30 рабочих дней с момента получения субсидии представляют в Департамент отчет о расходовании субсидий по форме согласно приложению 3 к Порядку.
Глава 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
14. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям осуществляется Департаментом и Финансовым управлением Курганской области.
15. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии, факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, выявленных после предоставления субсидии, Департамент направляет некоммерческим организациям письменное уведомление о выявленном нарушении с требованием о возврате субсидии.
16. Субсидия подлежит возврату некоммерческой организацией в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет в течение десяти дней со дня получения письменного уведомления, указанного в пункте 15 Порядка.
17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
оказывающим услуги в сфере
пропаганды здорового образа жизни и
здоровьесберегающего поведения,
на реализацию мероприятий по
профилактике инфекции, вызываемой
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), в Курганской области
Директору Департамента здравоохранения
Курганской области
_____________________________________
Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа
исполнительной власти Курганской области в сфере
здравоохранения
от ___________________________________
Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации,
наименование должности
_____________________________________
Наименование некоммерческой организации
_____________________________________
контактный телефон/факс _______________
e-mail: ________________________________
Заявление
о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения, на реализацию мероприятий по профилактике инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Курганской области
Просим предоставить субсидию на реализацию мероприятий по профилактике инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Субсидию просим перечислить на счет № _______________________________,
открытый в _______________________________________________________________
(указать наименование банка)
корреспондентский счет банка _____________________________________________
ИНН/КПП банка ____________________________________________________________
О себе сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование
2. Юридический адрес
3. Фактическое местонахождение
4. ОГРН
5. ИНН
6. КПП
7. ОКТМО
8. ОКАТО
9. Официальный сайт (при наличии)
Уведомление о принятом решении просим направить (нужное отметить
знаком - V):
электронной почтой _____________
на бумажном носителе _____________
К заявлению прилагаем следующие документы:
№ п/п
Наименование документа
Количество
экземпляров
листов
1.
2.
3.
Итого приложения на _____ листах.
Достоверность и полноту представленных сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии, подтверждаем.
Подтверждаем отсутствие наложенного ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете, на который будет перечисляться субсидия, и что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за предоставление неполных и (или) заведомо недостоверных сведений и документов предупреждены.
С проверкой Департамента здравоохранения Курганской области подлинности представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений согласны.
_________________________________ «____» _______________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись, печать (при наличии)) (дата составления заявления)
№ _________________________
рег. номер заявления
Принял документы
Дата
Подпись специалиста
Расписка-уведомление
Заявление и документы поставщика услуг
__________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления
__________________________________________________________________________
Документы в количестве _____ штук на ______ листах принял:
Дата ________ Ф.И.О. специалиста _______________ подпись специалиста __________
Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
оказывающим услуги в сфере
пропаганды здорового образа жизни
и здоровьесберегающего поведения,
на реализацию мероприятий по
профилактике инфекции, вызываемой
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), в Курганской области
Журнал регистрации заявлений
№ п/п
Дата поступления
заявления
Наименование
некоммерческой организации
Ф.И.О. и подпись специалиста, принявшего заявление
1.
2.
3.
Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
оказывающим услуги в сфере
пропаганды здорового образа жизни
и здоровьесберегающего поведения,
на реализацию мероприятий по
профилактике инфекции, вызываемой
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), в Курганской области
Отчет о расходовании субсидии
№
п/п
Номер, дата соглашения
Срок реализации
Размер субсидии
по соглашению, руб.
Фактически поступило по состоянию
на отчетную дату, руб.
Фактически использо-вано на отчетную дату, руб.
Цель использо-вания
Остаток средств по состоянию на отчетную дату, руб.
Руководитель некоммерческой организации ________________ (___________)
подпись расшифровка
М.П.
Главный бухгалтер некоммерческой организации ______________ (___________)
подпись расшифровка».
Приложение 5 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Случай на 100 тысяч населения
-
-
-
65,6
50,0
43,9
39,1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Процент
95,0
95,5
96,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Охват диспансеризацией подростков
Процент
100,0
100,0
100,0
-
-
-
-
Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
-
-
-
23,0
23,0
21,0
21,0
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 килограммов на 1 квадратный метр)
Процент
25,0
25,0
25,0
-
-
-
-
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
Процент
-
35,7
-
-
-
-
-
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
Процент
-
47,1
-
-
-
-
-
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
Процент
-
38,9
-
-
-
-
-
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
Процент
-
47,1
-
-
-
-
-
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
Процент
-
69,6
-
-
-
-
-
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями
Процент
45,8
47,5
49,2
50,9
52,6
54,3
56,0
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез
Процент
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
Заболеваемость дифтерией
Случай на 100 тысяч населения
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
Заболеваемость корью
Случай на 1 миллион населения
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
Заболеваемость краснухой
Случай на 100 тысяч населения
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
Заболеваемость эпидемическим паротитом
Случай на 100 тысяч населения
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
Случай на 100 тысяч населения
1,4
1,3
1,25
1,20
1,15
1,1
1,0
Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки
Процент
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Охват населения иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
-
-
-
-
88,0
90,0
92,0
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
Процент
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
Процент
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
-
-
-
51,5
52,0
53,0
55,0
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)*
Процент
-
-
-
84,0
87,0
90,0
95,0
Охват медицинским освидетельствованием на инфекцию, вызываемую
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцию), населения Курганской области**
Процент
-
-
-
21,0
22,0
23,0
24,0
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литр на душу населения в год
-
-
-
11,0
10,6
10,3
10,0
Распространенность потребления табака среди взрослого населения Курганской области***
Процент
-
-
-
30,1
28,2
26,9
25,7
Распространенность потребления табака среди детей и подростков Курганской области****
Процент
-
-
-
18,4
17,3
16,2
15,0
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и алкогольным психозом
Процент
22,5
22,0
21,8
21,3
19,8
19,0
18,0
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение календарного года,
в общей численности госпитализированных больных наркоманиями
Процент
38,5
37,0
35,5
34,0
32,5
31,0
30,0
Смертность от суицидов
Случай на 100 тысяч населения
40,6
37,1
33,6
29,1
24,6
20,1
15,6
Примечание.
*- показатель рассчитывается по формуле:
количество населения Курганской области в возрасте 18-49 лет, информированных по вопросам инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) х 100 / количество населения Курганской области в возрасте 18-49 лет;
**- показатель рассчитывается по формуле:
количество населения Курганской области, прошедшего медицинское освидетельствование на инфекцию, вызываемую вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцию) х 100 / количество населения Курганской области;
***- показатель рассчитывается по формуле:
число взрослого населения Курганской области, употребляющих табак х 100 / число взрослого населения Курганской области;
****- показатель рассчитывается по формуле:
число детей и подростков Курганской области, употребляющих табак х 100 / число детей и подростков Курганской области.».
Приложение 6 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи» государственной программы
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: увеличение уровня информированности населения и медицинских работников о факторах риска неинфекционных заболеваний, здоровом образе жизни и способах устранения факторов риска; создание условий для формирования здорового образа жизни; снижение распространенности поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курения, нерационального питания, низкой физической активности, злоупотребления алкоголем) среди населения Курганской области; снижение преждевременной смертности населения Курганской области от неинфекционных заболеваний, в первую очередь от болезней системы кровообращения.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление: 55,0 процента к 2020 году;
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека: 95,0 процента к 2020 году;
охват медицинским освидетельствованием на инфекцию, вызываемую вирусом иммунодефицита человека, населения в Курганской области: 24,0 процента к 2020 году;
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь): 10,0 литра на душу населения в год к 2020 году;
распространенность потребления табака среди взрослого населения: 25,7 процента к 2020 году;
распространенность потребления табака среди детей и подростков: 15,0 процента к 2020 году;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и алкогольным психозом: 18,0 процента к 2020 году;
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности госпитализированных больных наркоманиями: 30,0 процента к 2020 году;
смертность от суицидов: 15,6 случая на 100 тысяч населения к 2020 году
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе
у детей:
ДЗО
Всего
222 242,9
25 532,5
24 110,7
38 946,7
42 753,0
30 300,0
30 300,0
30 300,0
ФБ (по
согласова-нию)
2 707,5
2 707,5
-
-
-
-
-
-
ОБ
219 535,4
22 825,0
24 110,7
38 946,7
42 753,0
30 300,0
30 300,0
30 300,0
обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины
ДЗО
ОБ
217 229,0
22 200,0
23 485,7
38 852,2
42 691,1
30 000,0
30 000,0
30 000,0
проведение мероприятий по повышению информированности различных групп населения
ДЗО
ФБ (по
согласова-нию)
2 707,5
2 707,5
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 306,4
625,0
625,0
94,5
61,9
300,0
300,0
300,0
Задачи: совершенствование методов иммунопрофилактики инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики; совершенствование методов проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
заболеваемость острым вирусным гепатитом В: 1,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году;
охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки: 95,0 процента ежегодно;
охват населения иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки: 92,0 процента к 2020 году;
охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки: 96,5 процента ежегодно;
охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки: 96,8 процента ежегодно;
охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки: 97,5 процента ежегодно;
охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки: 97,5 процента ежегодно
2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику:
ДЗО
Всего
402 536,9
23 272,7
49 606,3
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
ФБ (по
согласова-нию)
568,5
361,0
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
401 968,4
22 911,7
49 398,8
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
приобретение иммунобиологических лекарственных
препаратов для иммунопрофилактики и оборудования для диагностики и лечения инфекционных заболеваний
ДЗО
ФБ (по
согласова-нию)
568,5
361,0
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
401 968,4
22 911,7
49 398,8
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
Задача: усовершенствование системы профилактики неинфекционных заболеваний в рамках первичной медико-санитарной помощи.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез: 39,1 случая на 100 тысяч населения к 2020 году;
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей: 95,0 процента к 2020 году;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты: 100,0 процента ежегодно;
охват диспансеризацией взрослого населения: 21,0 процента к 2020 году;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями: 56,0 процента к 2020 году;
охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез: 75,0 процента ежегодно
3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям:
-
ТФОМС (по согла-сованию)
22 376 901,5
2 687 247,5
2 810 701,5
2 804 871,5
2 847 782,8
3 604 194,6
3 736 320,7
3 885 782,9
оказание первичной медико-санитарной помощи больным в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согла-сованию)
22 376 901,5
2 687 247,5
2 810 701,5
2 804 871,5
2 847 782,8
3 604 194,6
3 736 320,7
3 885 782,9
4. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
-
ТФОМС (по согла-сованию)
4 299 381,7
487 277,1
554 692,7
578 704,0
579 297,9
676 378,0
711 516,0
711 516,0
Итого по Подпрограмме
-
Всего
27 301 063,0
3 223 329,8
3 439 111,2
3 491 487,3
3 529 526,5
4 377 872,6
4 545 136,7
4 694 598,9
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
3 276,0
3 068,5
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
621 503,8
45 736,7
73 509,5
107 911,8
102 445,8
97 300,0
97 300,0
97 300,0
-
ТФОМС (по согла-сованию)
26 676 283,2
3 174 524,6
3 365 394,2
3 383 575,5
3 427 080,7
4 280 572,6
4 447 836,7
4 597 298,9
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;
ОБ - областной бюджет.».
Приложение 7 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доля лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией
Процент
75,5
76,0
76,5
74,2
79,5
84,7
90,0
Доля лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
20,5
21,0
29,5
44,0
48,0
52,0
56,0
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
Процент
45,5
45,6
45,7
45,8
46,0
46,5
47,0
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Случай на 100 наркологи-ческих больных
8,0
8,7
8,9
-
-
-
-
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет
Случай на 100 боль-ных нарко-манией среднего-дового контингента
8,9
9,2
9,5
9,8
10,1
10,3
10,4
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Случай на 100 боль-ных алкого-лизмом
10,5
11,0
11,3
-
-
-
-
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
Случай на 100 боль-ных алкого-лизмом среднего-дового контингента
8,8
9,0
9,2
9,6
9,9
10,2
10,4
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение календарного года
Процент
11,4
11,2
11,15
11,1
11,0
10,95
10,9
Доля осложнений при сахарном диабете*
Процент
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Заболеваемость сифилисом
Случай на 100 тысяч населения
44,0
43,0
42,0
41,0
40,0
39,0
38,0
Смертность от ишемической болезни сердца
Случай на 100 тысяч населения
323,6
320,6
317,8
214,8
312,3
310,0
307,0
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
Случай на 100 тысяч населения
232,2
228,4
224,5
220,7
216,7
212,7
208,4
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Процент
53,1
53,3
53,5
53,9
54,0
54,2
54,5
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
30,5
30,0
29,5
29,0
28,5
28,0
27,6
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут**
Процент
91,6
91,7
91,8
91,9
92,0
92,1
92,2
Больничная летальность пострадавших в результате ДТП***
Процент
9,2
8,3
7,5
6,6
5,7
4,8
3,9
Примечание.
*- показатель рассчитывается по формуле:
число пациентов, страдающих сахарным диабетом, у которых возникли осложнения заболевания х 100 / число пациентов, страдающих сахарным диабетом;
**- показатель рассчитывается по формуле:
число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут х 100 / число выездов бригад скорой медицинской помощи;
***- показатель рассчитывается по формуле:
число пациентов, пострадавших в результате ДТП, умерших в стационаре х 100 / число пациентов, пострадавших в результате ДТП, выбывших (выписанных + умерших) из стационара.».
Приложение 8 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации» государственной программы
Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением: 47,0 процента к 2020 году
1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом:
ДЗО
Всего
379 137,0
75 429,6
60 781,2
62 960,2
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
ФБ (по
согласо-ванию)
102 561,2
42 502,6
31 341,2
28 717,4
-
-
-
-
ОБ
276 575,8
32 927,0
29 440,0
34 242,8
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
оказание медицинской помощи больным туберкулезом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
276 575,8
32 927,0
29 440,0
34 242,8
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
102 561,2
42 502,6
31 341,2
28 717,4
-
-
-
-
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ и вирусами гепатитов B и C; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ: 90,0 процента к 2020 году;
доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением: 56,0 процента к 2020 году
2. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов
В и С:
ДЗО
Всего
704 507,6
121 059,5
180 742,4
161 007,4
38 409,4
67 178,5
68 055,2
68 055,2
ФБ (по
согласо-ванию)
588 097,0
106 559,5
166 242,4
140 909,4
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
116 410,6
14 500,0
14 500,0
20 098,0
14 355,1
17 339,1
17 809,2
17 809,2
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
ДЗО
ОБ
43 908,1
7 000,0
7 000,0
7 000,0
4 908,1
6 000,0
6 000,0
6 000,0
реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
207 756,0
9 165,9
12 540,2
11 664,2
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
14 729,4
-
-
-
2 091,9
3 899,1
4 369,2
4 369,2
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов
ДЗО
ОБ
57 773,1
7 500,0
7 500,0
13 098,0
7 355,1
7 440,0
7 440,0
7 440,0
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов
B и C
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
375 595,2
96 473,7
151 659,3
127 462,2
-
-
-
-
реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
B и C
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
4 745,8
919,9
2 042,9
1 783,0
-
-
-
-
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение календарного года: 10,9 процента к 2020 году
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами
и расстройствами поведения:
ДЗО
ОБ
17 363,5
2 559,0
2 559,0
2 714,0
2 364,5
2 389,0
2 389,0
2 389,0
оказание медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
17 363,5
2 559,0
2 559,0
2 714,0
2 364,5
2 389,0
2 389,0
2 389,0
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
смертность от ишемической болезни сердца: 307,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году;
смертность от цереброваскулярных заболеваний: 208,4 случая на 100 тысяч населения к 2020 году
4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями:
-
Всего
3 100 627,2
362 041,0
403 515,8
418 809,0
416 815,0
483 680,8
507 882,8
507 882,8
ДЗО
ОБ
134 383,0
21 460,0
21 460,0
20 215,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
2 966 244,2
340 581,0
382 055,8
398 594,0
399 003,0
465 868,8
490 070,8
490 070,8
оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
134 383,0
21 460,0
21 460,0
20 215,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
2 966 244,2
340 581,0
382 055,8
398 594,0
399 003,0
465 868,8
490 070,8
490 070,8
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями; снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более: 54,5 процента к 2020 году;
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями: 27,6 процента к 2020 году
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями:
-
Всего
3 845 013,1
387 684,0
434 286,0
540 042,9
536 068,2
632 265,8
657 333,1
657 333,1
ДЗО
ОБ
39 430,0
5 000,0
5 000,0
9 474,6
4 955,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
3 805 583,1
382 684,0
429 286,0
530 568,3
531 112,8
627265,8
652 333,1
652 333,1
оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
39 430,0
5 000,0
5 000,0
9 474,6
4 955,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
3 805 583,1
382 684,0
429 286,0
530 568,3
531 112,8
627265,8
652 333,1
652 333,1
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля осложнений при сахарном диабете: 30,0 процента ежегодно;
заболеваемость сифилисом: 38,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году
6. Совершенствование системы медицинской помощи больным диабетом:
ДЗО
ОБ
439 110,3
50 000,0
53 000,0
97 744,1
79 366,2
53 000,0
53 000,0
53 000,0
оказание медицинской помощи больным диабетом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
439 110,3
50 000,0
53 000,0
97 744,1
79 366,2
53 000,0
53 000,0
53 000,0
7. Совершенствование системы медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем:
ДЗО
ОБ
7 432,0
2 000,0
2 000,0
942,0
830,0
-
830,0
830,0
оказание медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
7 432,0
2 000,0
2 000,0
942,0
830,0
-
830,0
830,0
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут: 92,2 процента к 2020 году
8. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
и неотложной медицинской помощи, медицинской эвакуации:
-
Всего
4 440 837,5
668 092,2
577 497,4
550 922,2
554 845,6
671 639,2
695 451,9
722 389,0
ДЗО
ОБ
384 138,9
222 481,8
43 947,2
31 817,3
19 691,6
22 067,0
22 067,0
22 067,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
4 056 698,6
445 610,4
533 550,2
519 104,9
535 154,0
649 572,2
673 384,9
700 322,0
приобретение санитарных автомобилей для оказания скорой
медицинской помощи
и автомобильного транспорта для хозяйственных нужд медицинских организаций
ДЗО
ОБ
75 044,2
42 513,0
23 131,2
9 400,0
-
-
-
-
обеспечение деятельности бригад скорой медицинской помощи
ДЗО
ОБ
279 610,4
176 009,9
15 601,0
18 024,0
15 267,5
18 236,0
18 236,0
18 236,0
-
ТФОМС (по согла-сованию)
4 056 698,6
445 610,4
533 550,2
519 104,9
535 154,0
649 572,2
673 384,9
700 322,0
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
ДЗО
ОБ
29 484,3
3 958,9
5 215,0
4 393,3
4 424,1
3 831,0
3 831,0
3 831,0
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевые индикаторы (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия: 3,9 процента к 2020 году;
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет: 10,4 случая на 100 больных наркоманией среднегодового контингента к 2020 году;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет: 10,4 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента к 2020 году
9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях:
-
ТФОМС (по согла-сованию)
1 492 925,3
171 416,0
192 290,5
200 614,3
200 820,2
234 474,1
246 655,1
246 655,1
оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согла-сованию)
1 492 925,3
171 416,0
192 290,5
200 614,3
200 820,2
234 474,1
246 655,1
246 655,1
10. Совершенствование специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
в том числе оказываемой гражданам Курганской области за ее пределами:
-
Всего
2 904 394,8
119 998,3
134 677,6
456 278,6
443 658,5
561 839,8
582 363,0
605 579,0
ДЗО
ОБ
9 250,8
2 000,0
500,0
354,7
396,1
2 000,0
2 000,0
2 000,0
-
ТФОМС (по согла-сованию)
2 895 144,0
117 998,3
134 177,6
455 923,9
443 262,4
559 839,8
580 363,0
603 579,0
оказание гражданам Курганской области специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
за пределами Курганской области
ДЗО
ОБ
9 250,8
2 000,0
500,0
354,7
396,1
2 000,0
2 000,0
2 000,0
оказание специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согла-сованию)
2 895 144,0
117 998,3
134 177,6
455 923,9
443 262,4
559 839,8
580 363,0
603 579,0
11. Развитие службы крови:
ДЗО
Всего
777 871,3
119 779,7
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
ФБ (по
согласо-ванию)
37 447,6
37 447,6
-
-
-
-
-
-
ОБ
740 423,7
82 332,1
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
37 447,6
37 447,6
-
-
-
-
-
-
ОБ
740 423,7
82 332,1
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
12. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями:
-
Всего
15 544 504,0
1 845 985,0
2 246 964,1
2 081 181,8
2 132 325,8
2 335 074,4
2 355 951,1
2 547 021,8
ДЗО
ОБ
98 239,9
6 120,0
18 385,0
7 237,3
54 497,6
4 000,0
4 000,0
4 000,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
15 446 264,1
1 839 865,0
2 228 579,1
2 073 944,5
2 077 828,2
2 331 074,4
2 351 951,1
2 543 021,8
приобретение медицинского оборудования
в медицинские организации для дооснащения их
в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи
ДЗО
ОБ
98 239,9
6 120,0
18 385,0
7 237,3
54 497,6
4 000,0
4 000,0
4 000,0
оказание медицинской помощи больным
в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
15 446 264,1
1 839 865,0
2 228 579,1
2 073 944,5
2 077 828,2
2 331 074,4
2 351 951,1
2 543 021,8
Итого по Подпрограмме
-
Всего
33 653 723,6
3 926 044,3
4 376 968,8
4 650 526,0
4 560 552,7
5 213 889,6
5 342 259,2
5 583 483,0
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
728 105,8
186 509,7
197 583,6
169 626,8
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
2 262 758,5
441 379,9
279 446,0
302 149,3
349 317,8
295 955,1
297 255,2
297 255,2
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
30 662 859,3
3 298 154,7
3 899 939,2
4 178 749,9
4 187 180,6
4 868 095,1
4 994 758,0
5 235 981,8
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
ВИЧ-инфицированные лица - лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека;
ВИЧ-инфекция - инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека.».
Приложение 9 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Курганской области (развитие санитарной
авиации)» государственной программы Курганской
области «Развитие здравоохранения до 2020 года»
Информация по ресурсному обеспечению
мероприятий подпрограммы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»
государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоряди-тель средств областного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем; строительство вертолетных площадок при медицинских организациях; внедрение современных информационных систем в здравоохранение (организация телемедицинских консультаций).
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы): младенческая смертность: 5,7 случая на 1 тысячу родившихся живыми к 2020 году; смертность населения в трудоспособном возрасте: 779,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году, в том числе: от болезней системы кровообращения: 173,5 случая на 100 тысяч населения к 2020 году, от травм: 31,5 случая на 100 тысяч населения к 2020 году; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток: 91,0 процента к 2020 году, в том числе по нозологиям: острое нарушение мозгового кровообращения: 90,0 процента к 2020 году, инфаркт миокарда: 97,0 процента к 2020 году неонатологическая патология, требующая экстренной медицинской помощи: 100,0 процента к 2020 году, комбустиология: 98,0 процента к 2020 году, травмы различной этиологии: 90,0 процента к 2020 году, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях: 97,0 процента к 2020 году, хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи: 100,0 процента к 2020 году; количество вертолетных площадок при медицинских организациях: 10 единиц к 2020 году; количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи: 6 единиц к 2020 году, в том числе по данным контрольно-проверочных мероприятий Росздравнадзора: 6 единиц к 2020 году
1. Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета)
ДЗО
Всего
293 745,0
-
-
-
114 421,8
90 385,3
88 937,9
-
ФБ (по
согласо-ванию)
243 311,7
-
-
-
102 510,7
71 124,2
69 676,8
-
ОБ
50 433,3
-
-
-
11 911,1
19 261,1
19 261,1
-
2. Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях на территории Курганской области
ДЗО
ОБ
20 000,0
-
-
-
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
3. Внедрение современных информационных технологий для создания и развития телемедицинского консультирования
ДЗО
ОБ
789,0
-
-
-
189,0
200,0
200,0
200,0
Итого по Подпрограмме
ДЗО
Всего
314 534,0
-
-
-
119 610,8
95 585,3
94 137,9
5 200,0
ФБ (по
согласо-ванию)
243 311,7
-
-
-
102 510,7
71 124,2
69 676,8
-
ОБ
71 222,3
-
-
-
17 100,1
24 461,1
24 461,1
5 200,0
Примечание:
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет.».
Приложение 10 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Охрана здоровья матери
и ребенка» государственной программы
Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача: повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах: 75,0 процента к 2020 году;
ранняя неонатальная смертность: 2,9 случая на 1000 родившихся живыми к 2020 году;
материнская смертность: 15,5 случая на 100 тысяч родившихся живыми к 2020 году
1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
-
Всего
5 868 183,0
675 375,1
756 174,3
787 804,1
789 488,7
921 306,2
969 017,3
969 017,3
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
3 963,1
3 963,1
-
-
-
-
-
-
ОБ
16 646,8
-
3 000,0
2 026,8
2 905,0
2 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
5 847 573,1
671 412,0
753 174,3
785 777,3
786 583,7
918 401,2
966 112,3
966 112,3
формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
3 963,1
3 963,1
-
-
-
-
-
-
ОБ
16 646,8
-
3 000,0
2 026,8
2 905,0
2 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
5 847 573,1
671 412,0
753 174,3
785 777,3
786 583,7
918 401,2
966 112,3
966 112,3
2. Создание системы раннего выявления
и коррекции нарушений развития ребенка
ДЗО
Всего
7 220,2
4 720,2
2 500,0
-
-
-
-
-
ФБ (по согласо-ванию)
4 720,2
4 720,2
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 500,0
-
2 500,0
-
-
-
-
-
раннее выявление
и коррекция нарушений развития ребенка
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
4 720,2
4 720,2
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 500,0
-
2 500,0
-
-
-
-
-
3. Выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
174 380,3
10 559,0
11 844,8
26 999,8
27 027,5
31 556,8
33 196,2
33 196,2
Задачи: развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям; увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар мать-дитя в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет: 77,0 случая на 100 тысяч населения соответствующего возраста к 2020 году;
больничная летальность у детей: 0,2 процента к 2020 году;
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности: 95,0 процента к 2020 году;
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов: 95,0 процента к 2020 году;
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку: 99,9 процента к 2020 году
4. Развитие специализированной медицинской помощи детям:
-
Всего
1 693 806,0
222 057,0
218 458,1
209 913,7
236 939,1
270 448,5
262 739,7
273 249,9
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
103 759,0
42 695,0
17 254,0
-
26 810,0
17 000,0
-
-
-
ТФОМС (по согла-сованию)
1 590 047,0
179 362,0
201 204,1
209 913,7
210 129,1
253 448,5
262 739,7
273 249,9
оказание медицинской помощи детям в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
103 759,0
42 695,0
17 254,0
-
26 810,0
17 000,0
-
-
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
1 590 047,0
179 362,0
201 204,1
209 913,7
210 129,1
253 448,5
262 739,7
273 249,9
Итого по Подпрограмме
-
Всего
7 743 589,5
912 711,3
988 977,2
1 024 717,6
1 053 455,3
1 223 311,5
1 264 953,2
1 275 463,4
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
8 683,3
8 683,3
-
-
-
-
-
-
ДЗО,
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
122 905,8
42 695,0
22 754,0
2 026,8
29 715,0
19 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
7 612 000,4
861 333,0
966 223,2
1 022 690,8
1 023 740,3
1 203 406,5
1 262 048,2
1 272 558,4
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;
ВИЧ-инфекция - инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека;
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.».
Приложение 11 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей» государственной
программы Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоряди-тель средств областного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: организация работы по медицинской реабилитации в отделениях реанимации, специализированных профильных отделениях медицинских организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь;
организация отделений реабилитации при многопрофильных медицинских организациях, оказывающих стационарную медицинскую помощь;
организация отделений реабилитации в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, и санаториях.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы): охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида: 91,0 процента к 2020 году
Осуществление медицинской реабилитации, в том числе детей,
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согла-сованию)
630 865,4
26 541,8
51 969,7
67 827,0
63 754,1
108 779,0
139 694,6
172 299,2
Итого по Подпрограмме
-
ТФОМС (по согла-сованию)
630 865,4
26 541,8
51 969,7
67 827,0
63 754,1
108 779,0
139 694,6
172 299,2
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ОБ - областной бюджет;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области.».
Приложение 12 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» государственной программы
Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения Курганской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования с помощью мониторинга обеспеченности медицинских организаций медицинскими кадрами; достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками путем привлечения врачей на работу в Курганскую область из других регионов и совершенствования механизмов и условий целевого приема жителей Курганской области в образовательные организации высшего образования с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации; создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников через организацию работы по непрерывному повышению профессиональной подготовки и квалификации специалистов, организацию проведения конкурсов профессионального мастерства; регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Курганской области с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
обеспеченность врачами сельского населения: 7,6 человека на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
обеспеченность средним медицинским персоналом: 106,4 человека на 10 тысяч населения к 2020 году;
обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения: 46,9 человека на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
обеспеченность врачами клинических специальностей: 16,2 человека на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций врачами: 95,5 процента к 2020 году;
укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций средним медицинским персоналом: 97,0 процента к 2020 году;
укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций физическими лицами врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: 71,0 процента к 2020 году;
укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций физическими лицами среднего медицинского персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь: 91,5 процента к 2020 году;
темп прироста численности врачей по дефицитным в Курганской области специальностям: 1,8 процента к 2020 году;
темп прироста численности среднего медицинского персонала по дефицитным в Курганской области специальностям: 2,6 процента к 2020 году;
дефицит врачей в медицинских организациях: 2 081 человек к 2020 году;
в том числе:
в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь: 1 611 человек;
в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь: 505 человек к 2020 году;
дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях: 1 777 человек к 2020 году;
в том числе:
в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь: 1 244 человека к 2020 году;
в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь: 534 человека к 2020 году;
число абитуриентов, направленных на целевую подготовку по образовательным программам профессионального обучения:
образовательная организация высшего образования: с 2014 по 2016 год - 110 человек ежегодно, далее - 171 человек ежегодно;
профессиональная образовательная организация: 2014 год - 405 человек, 2015 год - 410 человек, 2016 год - 420 человек, 2017 год - 410 человек, 2018 год - 475 человек, 2019 год - 485 человек, 2020 год - 490 человек;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой контрактной подготовки для нужд Курганской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации:
образовательная организация высшего образования: 79,0 процента к 2020 году;
профессиональная образовательная организация: 96,0 процента к 2020 году;
число бюджетных и внебюджетных мест в профессиональных образовательных организациях, подведомственных ДЗО: 490 единиц к 2020 году;
соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в профессиональных образовательных организациях, подведомственных ДЗО: 2,3 к 2020 году;
число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших профессиональные образовательные организации, подведомственные ДЗО: 2014 год - 440 человек, 2015 год - 480 человек, 2016 год - 470 человек, 2017 год - 300 человек, 2018 год - 400 человек, 2019 год - 440 человек, 2020 год - 430 человек;
количество врачей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования: от 756 до 1 848 человек ежегодно;
количество подготовленных специалистов по программам ординатуры в образовательных организациях высшего образования: 30 человек ежегодно;
количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях: от 1 810 до 2 600 человек ежегодно;
доля врачей, имеющих квалификационную категорию: 70,0 процента к 2020 году;
доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию: 77,0 процента к 2020 году;
доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации: 100,0 процента к 2020 году;
доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской деятельности через процедуру аккредитации в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности: 20,5 процента к 2020 году
1. Совершенствование системы планирования подготовки и использования кадровых ресурсов:
ДЗО
ОБ
877 545,2
112 227,0
120 051,1
123 989,4
125 994,7
131 761,0
131 761,0
131 761,0
обеспечение льготного проезда обучающихся и студентов
ДЗО
ОБ
4 772,0
800,0
800,0
750,0
622,0
600,0
600,0
600,0
стипендии
ДЗО
ОБ
50 813,9
6 012,0
6 455,3
6 950,4
5 692,2
8 568,0
8 568,0
8 568,0
меры социальной поддержки детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области
ДЗО
ОБ
70 641,6
5 316,0
7 748,4
8 105,0
8 675,2
13 599,0
13 599,0
13 599,0
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
ДЗО
ОБ
5 187,3
750,0
1 000,0
1 378,5
762,8
432,0
432,0
432,0
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций
ДЗО
ОБ
700 133,9
92 148,0
97 315,6
100 920,8
103 593,5
102 052,0
102 052,0
102 052,0
повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
ДЗО
ОБ
45 996,5
7 201,0
6 731,8
5 884,7
6 649,0
6 510,0
6 510,0
6 510,0
Задачи: обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи, а также путем осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников через организацию работы по непрерывному повышению профессиональной подготовки и квалификации специалистов, организацию проведения конкурсов профессионального мастерства.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, из общего их числа: 100,0 процента ежегодно;
доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками: 100,0 процента к 2020 году;
доля врачей, получивших жилье, из числа врачей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий: 32,0 процента к 2020 году;
доля врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в Курганскую область: 100,0 процента ежегодно;
доля врачей, которыми приобретены квартиры на основе льготного кредитования, из числа врачей, которыми приобретены квартиры на общих условиях кредитования: 32,0 процента к 2020 году;
число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Курганской области: 10 единиц к 2020 году;
число врачей, привлеченных на работу в Курганскую область: 25 человек ежегодно
2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа медицинских специальностей:
ДЗО
Всего
615 144,4
109 919,0
113 282,0
101 480,9
109 960,0
77 771,0
57 771,0
57 771,0
ФБ (по согласо-ванию)
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
519 644,4
89 919,0
91 782,0
74 480,9
82 960,0
77 771,0
57 771,0
57 771,0
денежные выплаты врачам-специалистам медицинских организаций
ДЗО
ОБ
201 890,8
23 006,0
27 865,8
26 785,0
28 393,0
31 947,0
31 947,0
31 947,0
денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики
ДЗО
ОБ
18 514,3
11 513,0
7 001,3
-
-
-
-
-
премия Я.Д. Витебского
ДЗО
ОБ
700,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
осуществление выплаты подъемного пособия молодым специалистам
ДЗО
ОБ
59 500,0
9 950,0
6 650,0
6 350,0
9 700,0
8 950,0
8 950,0
8 950,0
выплаты компенсации за аренду жилого помещения врачам-специалистам
ДЗО
ОБ
12 353,2
1 458,0
1 519,9
1 850,0
1 843,3
1 894,0
1 894,0
1 894,0
осуществление выплаты стипендии студентам, обучающимся в образовательных организациях
высшего образования по профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования, заключившим договор о целевом обучении
ДЗО
ОБ
71 760,3
3 192,0
6 108,0
8 686,9
11 233,4
14 180,0
14 180,0
14 180,0
моральное стимулирование кадров системы здравоохранения
ДЗО
ОБ
5 021,8
700,0
1 037,0
609,0
575,8
700,0
700,0
700,0
расходы на осуществление мероприятий по приобретению специализированного жилья для молодых специалистов
ДЗО
ОБ
73 000,0
20 000,0
20 000,0
13 000,0
10 000,0
10 000,0
-
-
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
76 904,0
20 000,0
21 500,0
17 100,0
18 304,0
-
-
-
субсидии медицинским работникам на погашение ипотечного жилищного кредита
ДЗО
ОБ
12 810,5
-
-
-
2 810,5
10 000,0
-
-
Итого по Подпрограмме
ДЗО
Всего
1 492 689,6
222 146,0
233 333,1
225 470,3
235 954,7
209 532,0
189 532,0
189 532,0
ФБ (по согласо-ванию)
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
1 397 189,6
202 146,0
211 833,1
198 470,3
208 954,7
209 532,0
189 532,0
189 532,0
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет.».
Приложение 13 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе Курганской
области «Развитие здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях» государственной
программы Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств областного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: гарантированное обеспечение населения Курганской области качественной и доступной лекарственной помощью на основе установленных стандартов оказания медицинской помощи; организация мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и обеспечение доступными, качественными и эффективными лекарственными препаратами населения Курганской области; применение системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов; эффективное управление системой лекарственного обеспечения; реализация системы ведомственного контроля обоснованности назначений и качества лекарственной помощи населению Курганской области.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей-инвалидов от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги: 96,0 процента к 2020 году;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей: 96,0 процента к 2020 году;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей-инвалидов от числа лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета: 90,0 процента к 2020 году;
удовлетворенность населения Курганской области доступностью лекарственной помощи: 65,0 процента к 2020 году;
удовлетворенность населения Курганской области качеством лекарственного обеспечения: 65,0 процента к 2020 году;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов: 3,0 процента ежегодно
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан:
ДЗО
Всего
3 961 955,8
544 137,7
648 091,9
939 559,6
848 640,8
326 590,4
327 467,7
327 467,7
ФБ (по
согласо-ванию)
1 605 392,2
294 097,7
417 751,9
330 376,0
317 540,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
ОБ
2 356 563,6
250 040,0
230 340,0
609 183,6
531 100,0
245 300,0
245 300,0
245 300,0
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
16 583,9
9 629,9
4 738,5
2 215,5
-
-
-
-
ОБ
2 400,0
300,0
300,0
600,0
300,0
300,0
300,0
300,0
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
865 856,4
196 706,9
207 447,2
222 456,3
239 246,0
-
-
-
реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
629 383,9
87 760,9
111 998,2
105 704,2
78 294,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
93 568,0
-
93 568,0
-
-
-
-
-
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
ДЗО
ОБ
2 354 163,6
249 740,0
230 040,0
608 583,6
530 800,0
245 000,0
245 000,0
245 000,0
Итого по Подпрограмме
ДЗО
Всего
3 961 955,8
544 137,7
648 091,9
939 559,6
848 640,8
326 590,4
327 467,7
327 467,7
ФБ (по
согласо-ванию)
1 605 392,2
294 097,7
417 751,9
330 376,0
317 540,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
ОБ
2 356 563,6
250 040,0
230 340,0
609 183,6
531 100,0
245 300,0
245 300,0
245 300,0
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет.».
Приложение 14 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года № 508 «О государственной программе
Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение устойчивой работы
медицинских организаций, подведомственных
Департаменту здравоохранения Курганской
области, в условиях чрезвычайных ситуаций»
государственной программы Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств областного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: создание условий для реализации мер, направленных на спасение жизни людей и защиту их здоровья, а также устойчивое функционирование системы здравоохранения Курганской области при чрезвычайных ситуациях.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
удельный вес медицинских организаций, допустивших возникновение чрезвычайных и террористических ситуаций: 0,0 процента ежегодно;
размер ущерба и потерь в медицинских организациях в результате чрезвычайных ситуаций: 0,0 рубля ежегодно
1. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности медицинских организаций в соответствии с планом противопожарных мероприятий ДЗО:
ДЗО
ОБ
43 410,2
10 000,0
9 459,0
4 710,0
4 241,2
5 000,0
5 000,0
5 000,0
проведение мероприятий по противопожарной безопасности
ДЗО
ОБ
43 410,2
10 000,0
9 459,0
4 710,0
4 241,2
5 000,0
5 000,0
5 000,0
2. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности медицинских организаций и мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций:
ДЗО
ОБ
17 437,8
4 000,0
4 000,0
1 824,2
1 613,6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
проведение мероприятий по антитеррористической безопасности
ДЗО
ОБ
17 437,8
4 000,0
4 000,0
1 824,2
1 613,6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Итого по Подпрограмме
ДЗО
ОБ
60 848,0
14 000,0
13 459,0
6 534,2
5 854,8
7 000,0
7 000,0
7 000,0
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ОБ - областной бюджет.».
Приложение 15 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года № 508 «О государственной программе
Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Развитие информатизации
в здравоохранении» государственной
программы Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Информация по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации
в здравоохранении» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»
(далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор,
на достижение которого направлено финансирование
Главный распорядитель средств областного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: повышение эффективности управления здравоохранением на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления; повышение информированности населения Курганской области по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях Курганской области и медицинских организациях муниципальных образований Курганской области, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами;
внедрение телемедицинских технологий в здравоохранение.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь: до 100,0 процента к 2020 году;
количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области: до 100,0 процента к 2020 году;
охват медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области системой телемедицинских консультаций от общего количества медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь: до 100,0 процента к 2020 году;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи: до 50,0 процента к 2020 году;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: до 80,0 процента к 2020 году
Внедрение единой медицинской информационной системы в медицинских организациях Курганской области и медицинских организациях муниципальных образований Курганской области;
создание регионального центра обработки данных и развертывание на нем всех существующих информационных систем в здравоохранении Курганской области;
создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения
ДЗО
ОБ
830,0
-
-
-
-
830,0
-
-
Итого по Подпрограмме
ОБ
830,0
-
-
-
-
830,0
-
-
Примечание:
В приложении 2 к Подпрограмме используется следующее сокращение:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
ОБ - областной бюджет.».
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2018 № 41
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 508 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДО 2020 ГОДА»
В целях уточнения содержания и объемов финансирования государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года № 508, Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» следующие изменения:
1) в разделе I:
слова
«Целевые индикаторы:
смертность от всех причин (случай на 1000 населения);
материнская смертность (случай на 100 тысяч родившихся живыми);
младенческая смертность (случай на 1000 родившихся живыми);
смертность от болезней системы кровообращения (случай на 100 тысяч населения);
смертность от дорожно-транспортных происшествий (случай на 100 тысяч населения);
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)(случай на 100 тысяч населения);
смертность от туберкулеза (случай на 100 тысяч населения);
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литр на душу населения в год);
распространенность потребления табака среди взрослого населения (процент);
распространенность потребления табака среди детей и подростков (процент);
заболеваемость туберкулезом (случай на 100 тысяч населения);
обеспеченность врачами (человек на 10 тысяч населения);
количество средних медицинских работников на одного врача (единица);
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области (процент);
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент);
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент);
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (год);
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных медицинскими организациями (единица)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
смертность от всех причин (случай на 1000 населения);
материнская смертность (случай на 100 тысяч родившихся живыми);
младенческая смертность (случай на 1000 родившихся живыми);
смертность от болезней системы кровообращения (случай на 100 тысяч населения);
смертность от дорожно-транспортных происшествий (случай на 100 тысяч населения);
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)(случай на 100 тысяч населения);
смертность от туберкулеза (случай на 100 тысяч населения);
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литр на душу населения в год);
распространенность потребления табака среди взрослого населения (процент);
распространенность потребления табака среди детей и подростков (процент);
заболеваемость туберкулезом (случай на 100 тысяч населения);
обеспеченность врачами (человек на 10 тысяч населения);
количество средних медицинских работников на одного врача (единица);
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области (процент);
отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент);
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент);
отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент);
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент);
отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент);
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет);
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных медицинскими организациями (единица)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Программы составит в 2014-2020 годах 98 414 103,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10 336 683,2 тысячи рублей;
2015 год - 11 099 847,4 тысячи рублей;
2016 год - 16 036 545,8 тысячи рублей;
2017 год - 15 316 486,8 тысячи рублей;
2018 год - 16 318 327,4 тысячи рублей;
2019 год - 16 777 047,8 тысячи рублей;
2020 год - 12 529 164,6 тысячи рублей, из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 2 332 464,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 514 654,8 тысячи рублей;
2015 год - 639 108,7 тысячи рублей;
2016 год - 529 068,5 тысячи рублей;
2017 год - 450 206,7 тысячи рублей;
2018 год - 100 796,1 тысячи рублей;
2019 год - 98 629,9 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 31 732 397,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 461 474,3 тысячи рублей;
2015 год - 2 177 212,4 тысячи рублей;
2016 год - 6 854 634,1 тысячи рублей;
2017 год - 6 204 557,4 тысячи рублей;
2018 год - 6 104 257,4 тысячи рублей;
2019 год - 6 039 757,4 тысячи рублей;
2020 год - 1 890 504,1 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 64 349 241,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 360 554,1 тысячи рублей;
2015 год - 8 283 526,3 тысячи рублей;
2016 год - 8 652 843,2 тысячи рублей;
2017 год - 8 661 722,7 тысячи рублей;
2018 год - 10 113 273,9 тысячи рублей;
2019 год - 10 638 660,5 тысячи рублей;
2020 год - 10 638 660,5 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Программы составит в 2014-2020 годах 97 904 126,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10 336 683,2 тысячи рублей;
2015 год - 11 099 847,4 тысячи рублей;
2016 год - 16 036 545,8 тысячи рублей;
2017 год - 16 039 180,0 тысячи рублей;
2018 год - 17 496 032,1 тысячи рублей;
2019 год - 13 275 470,1 тысячи рублей;
2020 год - 13 620 367,8 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 2 694 822,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 514 654,8 тысячи рублей;
2015 год - 639 108,7 тысячи рублей;
2016 год - 529 068,5 тысячи рублей;
2017 год - 472 249,0 тысячи рублей;
2018 год - 203 207,0 тысячи рублей;
2019 год - 203 088,3 тысячи рублей;
2020 год - 133 446,3 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 29 627 295,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 461 474,3 тысячи рублей;
2015 год - 2 177 212,4 тысячи рублей;
2016 год - 6 854 634,1 тысячи рублей;
2017 год - 6 865 175,3 тысячи рублей;
2018 год - 6 831 971,9 тысячи рублей;
2019 год - 2 228 044,3 тысячи рублей;
2020 год - 2 208 783,2 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 65 582 008,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 360 554,1 тысячи рублей;
2015 год - 8 283 526,3 тысячи рублей;
2016 год - 8 652 843,2 тысячи рублей;
2017 год - 8 701 755,7 тысячи рублей;
2018 год - 10 460 853,2 тысячи рублей;
2019 год - 10 844 337,5 тысячи рублей;
2020 год - 11 278 138,3 тысячи рублей»;
2) в разделе II слова:
«ГБУ «Курганская больница №1»;
ГБУ «Курганская больница №5»;
ГБУ «Курганская поликлиника №3»;
ГБУ «Курганская поликлиника №4»;»
заменить словами
«ГБУ «Курганская поликлиника №1»;
ГБУ «Курганская поликлиника №2»;»;
3) раздел III изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4) раздел IX изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
5) раздел X изложить в следующей редакции:
«Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством за счет средств федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию).
Планируемый объем бюджетного финансирования Программы составит
в 2014-2020 годах 97 904 126,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 10 336 683,2 тысячи рублей;
2015 год - 11 099 847,4 тысячи рублей;
2016 год - 16 036 545,8 тысячи рублей;
2017 год - 16 039 180,0 тысячи рублей;
2018 год - 17 496 032,1 тысячи рублей;
2019 год - 13 275 470,1 тысячи рублей;
2020 год - 13 620 367,8 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 2 694 822,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 514 654,8 тысячи рублей;
2015 год - 639 108,7 тысячи рублей;
2016 год - 529 068,5 тысячи рублей;
2017 год - 472 249,0 тысячи рублей;
2018 год - 203 207,0 тысячи рублей;
2019 год - 203 088,3 тысячи рублей;
2020 год - 133 446,3 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 29 627 295,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 461 474,3 тысячи рублей;
2015 год - 2 177 212,4 тысячи рублей;
2016 год - 6 854 634,1 тысячи рублей;
2017 год - 6 865 175,3 тысячи рублей;
2018 год - 6 831 971,9 тысячи рублей;
2019 год - 2 228 044,3 тысячи рублей;
2020 год - 2 208 783,2 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 65 582 008,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7 360 554,1 тысячи рублей;
2015 год - 8 283 526,3 тысячи рублей;
2016 год - 8 652 843,2 тысячи рублей;
2017 год - 8 701 755,7 тысячи рублей;
2018 год - 10 460 853,2 тысячи рублей;
2019 год - 10 844 337,5 тысячи рублей;
2020 год - 11 278 138,3 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам, мероприятиям, включая мероприятия подпрограмм, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Программе.»;
6) в приложении 1 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» раздел XI изложить в следующей редакции:
«
XI. Дополнительные мероприятия
1. Мероприятия по реализации ТПГГ:
ДЗО,
медицинские организации
2014-2020 годы
Стабилизация
и улучшение демографической ситуации на территории Курганской области за счет повышения рождаемости и снижения смертности;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Курганской области;
улучшение показателей деятельности медицинских организаций;
сохранение трудового потенциала
меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области
формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
2. Иные мероприятия:
ДЗО,
медицинские организации
2014-2020 годы
обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти Курганской области
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
обеспечение медицинских организаций автономными резервными источниками электрической энергии
капитальный ремонт медицинских организаций
ДЗО,
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области,
медицинские организации
2014-2020 годы
3. Информирование руководителей медицинских организаций
о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
ДЗО,
медицинские организации
2014-2020 годы
4. Создание условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями
ДЗО,
медицинские организации
2017-2020 годы
»;
7) приложение 2 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
8) дополнить приложением 21 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
9) в приложении 3 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова
«Целевые индикаторы:
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процент);
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процент);
охват диспансеризацией подростков (процент);
распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 килограммов на квадратный метр) (процент);
распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процент);
распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процент);
распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процент);
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процент);
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения (процент);
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях (процент);
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процент);
заболеваемость дифтерией (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость корью (случай на 1 миллион населения);
заболеваемость краснухой (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость эпидемическим паротитом (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость острым вирусным гепатитом В (случай на 100 тысяч населения);
охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (процент);
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение календарного года (процент);
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение календарного года (процент);
смертность от суицидов (случай на 100 тысяч населения)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (случай на 100 тысяч населения);
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процент);
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты (процент);
охват диспансеризацией подростков (процент);
охват диспансеризацией взрослого населения (процент);
распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 килограммов на квадратный метр) (процент);
распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения (процент);
распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения (процент);
распространенность низкой физической активности среди взрослого населения (процент);
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения (процент);
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения (процент);
доля больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями (процент);
охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез (процент);
заболеваемость дифтерией (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость корью (случай на 1 миллион населения);
заболеваемость краснухой (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость эпидемическим паротитом (случай на 100 тысяч населения);
заболеваемость острым вирусным гепатитом В (случай на 100 тысяч населения);
охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процент);
охват населения иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки (процент);
охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (процент);
охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки (процент);
охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки (процент);
охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки (процент);
доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление (процент);
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (процент);
охват медицинским освидетельствованием на инфекцию, вызываемую вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцию), населения Курганской области (процент);
распространенность потребления табака среди взрослого населения Курганской области (процент);
распространенность потребления табака среди детей и подростков Курганской области (процент);
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литр на душу населения в год );
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и алкогольным психозом (процент);
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности госпитализированных больных наркоманиями (процент);
смертность от суицидов (случай на 100 тысяч населения)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 26 136 033,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 223 329,8 тысячи рублей;
2015 год - 3 439 111,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 491 487,3 тысячи рублей;
2017 год - 3 467 096,7 тысячи рублей;
2018 год - 4 034 705,9 тысячи рублей;
2019 год - 4 240 151,1 тысячи рублей;
2020 год - 4 240 151,1 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 3 276,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 068,5 тысячи рублей;
2015 год - 207,5 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 547 354,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45 736,7 тысячи рублей;
2015 год - 73 509,5 тысячи рублей;
2016 год - 107 911,8 тысячи рублей;
2017 год - 80 049,0 тысячи рублей;
2018 год - 80 049,0 тысячи рублей;
2019 год - 80 049,0 тысячи рублей;
2020 год - 80 049,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 25 585 403,1 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 174 524,6 тысячи рублей;
2015 год - 3 365 394,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 383 575,5 тысячи рублей;
2017 год - 3 387 047,7 тысячи рублей;
2018 год - 3 954 656,9 тысячи рублей;
2019 год - 4 160 102,1 тысячи рублей;
2020 год - 4 160 102,1 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 27 301 063,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 223 329,8 тысячи рублей;
2015 год - 3 439 111,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 491 487,3 тысячи рублей;
2017 год - 3 529 526,5 тысячи рублей;
2018 год - 4 377 872,6 тысячи рублей;
2019 год - 4 545 136,7 тысячи рублей;
2020 год - 4 694 598,9 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 3 276,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 068,5 тысячи рублей;
2015 год - 207,5 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 621 503,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45 736,7 тысячи рублей;
2015 год - 73 509,5 тысячи рублей;
2016 год - 107 911,8 тысячи рублей;
2017 год - 102 445,8 тысячи рублей;
2018 год - 97 300,0 тысячи рублей;
2019 год - 97 300,0 тысячи рублей;
2020 год - 97 300,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 26 676 283,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 174 524,6 тысячи рублей;
2015 год - 3 365 394,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 383 575,5 тысячи рублей;
2017 год - 3 427 080,7 тысячи рублей;
2018 год - 4 280 572,6 тысячи рублей;
2019 год - 4 447 836,7 тысячи рублей;
2020 год - 4 597 298,9 тысячи рублей»;
раздел VIII изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 27 301 063,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 223 329,8 тысячи рублей;
2015 год - 3 439 111,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 491 487,3 тысячи рублей;
2017 год - 3 529 526,5 тысячи рублей;
2018 год - 4 377 872,6 тысячи рублей;
2019 год - 4 545 136,7 тысячи рублей;
2020 год - 4 694 598,9 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 3 276,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 068,5 тысячи рублей;
2015 год - 207,5 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 621 503,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45 736,7 тысячи рублей;
2015 год - 73 509,5 тысячи рублей;
2016 год - 107 911,8 тысячи рублей;
2017 год - 102 445,8 тысячи рублей;
2018 год - 97 300,0 тысячи рублей;
2019 год - 97 300,0 тысячи рублей;
2020 год - 97 300,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 26 676 283,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 174 524,6 тысячи рублей;
2015 год - 3 365 394,2 тысячи рублей;
2016 год - 3 383 575,5 тысячи рублей;
2017 год - 3 427 080,7 тысячи рублей;
2018 год - 4 280 572,6 тысячи рублей;
2019 год - 4 447 836,7 тысячи рублей;
2020 год - 4 597 298,9 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до
2020 года» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
10) в приложении 4 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова
«Целевые
индикаторы:
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процент);
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных ВИЧ-инфицированных лиц (процент);
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (процент);
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (случай на 100 наркологических больных);
число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (случай на 100 наркологических больных);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (случай на 100 больных алкоголизмом);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (случай на 100 больных алкоголизмом);
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение календарного года (процент);
доля осложнений при сахарном диабете (процент);
заболеваемость сифилисом (случай на 100 тысяч населения);
смертность от ишемической болезни сердца (случай на 100 тысяч населения);
смертность от цереброваскулярных заболеваний (случай на 100 тысяч населения);
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процент);
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процент);
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процент);
больничная летальность пострадавших в результате ДТП (процент)»
заменить словами
«Целевые
индикаторы:
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процент);
доля лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ (процент);
доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением (процент);
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением (процент);
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (случай на 100 наркологических больных);
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (случай на 100 больных наркоманией среднегодового контингента);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (случай на 100 больных алкоголизмом);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (случай на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента);
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение календарного года (процент);
доля осложнений при сахарном диабете (процент);
заболеваемость сифилисом (случай на 100 тысяч населения);
смертность от ишемической болезни сердца (случай на 100 тысяч населения);
смертность от цереброваскулярных заболеваний (случай на 100 тысяч населения);
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (процент);
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (процент);
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (процент);
больничная летальность пострадавших в результате ДТП (процент)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 33 428 253,9 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 926 044,3 тысячи рублей;
2015 год - 4 376 968,8 тысячи рублей;
2016 год - 4 650 526,0 тысячи рублей;
2017 год - 4 472 263,0 тысячи рублей;
2018 год - 5 172 647,7 тысячи рублей;
2019 год - 5 426 127,1 тысячи рублей;
2020 год - 5 403 677,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 623 440,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 186 509,7 тысячи рублей;
2015 год - 197 583,6 тысячи рублей;
2016 год - 169 626,8 тысячи рублей;
2017 год - 24 321,4 тысячи рублей;
2018 год - 22 948,9 тысячи рублей;
2019 год - 22 450,1 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 066 199,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 441 379,9 тысячи рублей;
2015 год - 279 446,0 тысячи рублей;
2016 год - 302 149,3 тысячи рублей;
2017 год - 260 761,0 тысячи рублей;
2018 год - 260 821,0 тысячи рублей;
2019 год - 260 821,0 тысячи рублей;
2020 год - 260 821,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 30 738 614,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 298 154,7 тысячи рублей;
2015 год - 3 899 939,2 тысячи рублей;
2016 год - 4 178 749,9 тысячи рублей;
2017 год - 4 187 180,6 тысячи рублей;
2018 год - 4 888 877,8 тысячи рублей;
2019 год - 5 142 856,0 тысячи рублей;
2020 год - 5 142 856,0 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 33 653 723,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 926 044,3 тысячи рублей;
2015 год - 4 376 968,8 тысячи рублей;
2016 год - 4 650 526,0 тысячи рублей;
2017 год - 4 560 552,7 тысячи рублей;
2018 год - 5 213 889,6 тысячи рублей;
2019 год - 5 342 259,2 тысячи рублей;
2020 год - 5 583 483,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 728 105,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 186 509,7 тысячи рублей;
2015 год - 197 583,6 тысячи рублей;
2016 год - 169 626,8 тысячи рублей;
2017 год - 24 054,3 тысячи рублей;
2018 год - 49 839,4 тысячи рублей;
2019 год - 50 246,0 тысячи рублей;
2020 год - 50 246,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 262 758,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 441 379,9 тысячи рублей;
2015 год - 279 446,0 тысячи рублей;
2016 год - 302 149,3 тысячи рублей;
2017 год - 349 317,8 тысячи рублей;
2018 год - 295 955,1 тысячи рублей;
2019 год - 297 255,2 тысячи рублей;
2020 год - 297 255,2 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 30 662 859,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 298 154,7 тысячи рублей;
2015 год - 3 899 939,2 тысячи рублей;
2016 год - 4 178 749,9 тысячи рублей;
2017 год - 4 187 180,6 тысячи рублей;
2018 год - 4 868 095,1 тысячи рублей;
2019 год - 4 994 758,0 тысячи рублей;
2020 год - 5 235 981,8 тысячи рублей»;
раздел VIII изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 33 653 723,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 926 044,3 тысячи рублей;
2015 год - 4 376 968,8 тысячи рублей;
2016 год - 4 650 526,0 тысячи рублей;
2017 год - 4 560 552,7 тысячи рублей;
2018 год - 5 213 889,6 тысячи рублей;
2019 год - 5 342 259,2 тысячи рублей;
2020 год - 5 583 483,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 728 105,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 186 509,7 тысячи рублей;
2015 год - 197 583,6 тысячи рублей;
2016 год - 169 626,8 тысячи рублей;
2017 год - 24 054,3 тысячи рублей;
2018 год - 49 839,4 тысячи рублей;
2019 год - 50 246,0 тысячи рублей;
2020 год - 50 246,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 262 758,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 441 379,9 тысячи рублей;
2015 год - 279 446,0 тысячи рублей;
2016 год - 302 149,3 тысячи рублей;
2017 год - 349 317,8 тысячи рублей;
2018 год - 295 955,1 тысячи рублей;
2019 год - 297 255,2 тысячи рублей;
2020 год - 297 255,2 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 30 662 859,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 298 154,7 тысячи рублей;
2015 год - 3 899 939,2 тысячи рублей;
2016 год - 4 178 749,9 тысячи рублей;
2017 год - 4 187 180,6 тысячи рублей;
2018 год - 4 868 095,1 тысячи рублей;
2019 год - 4 994 758,0 тысячи рублей;
2020 год - 5 235 981,8 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
11) в приложении 41 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова «доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток (процент),» заменить словами «доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе госпитализированных лиц (процент),»;
слова
«Объемы
бюджетных
ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2017-2020 годах 147 810,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 119 610,7 тысячи рублей;
2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;
2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей, из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 102 510,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 102 510,7 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 45 300,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 17 100,0 тысячи рублей;
2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;
2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы
бюджетных
ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2017-2020 годах 314 534,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 119 610,8 тысячи рублей;
2018 год - 95 585,3 тысячи рублей;
2019 год - 94 137,9 тысячи рублей;
2020 год - 5 200,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 243 311,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 102 510,7 тысячи рублей;
2018 год - 71 124,2 тысячи рублей;
2019 год - 69 676,8 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 71 222,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 17 100,1 тысячи рублей;
2018 год - 24 461,1 тысячи рублей;
2019 год - 24 461,1 тысячи рублей;
2020 год - 5 200,0 тысячи рублей»;
в разделе VII абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:
«В 2017 году планируется устройство пяти вертолетных площадок: одной площадки в городе Кургане, по одной площадке при ГБУ «Макушинская центральная районная больница», ГБУ «Шумихинская центральная районная больница», ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи», ГБУ «Шатровская центральная районная больница».
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» полномочия государственного заказчика по закупке авиационных услуг для оказания медицинской помощи с применением авиации осуществляет ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф».
Обустройство вертолетных площадок при ГБУ «Катайская центральная районная больница», ГБУ «Мокроусовская центральная районная больница», ГБУ «Петуховская центральная районная больница», ГБУ «Целинная центральная районная больница» запланировано на 2018 год. Создание указанных вертолетных площадок позволит осуществлять медицинскую эвакуацию пациентов из вышеуказанных медицинских организаций, а также из медицинских организаций, расположенных на территориях муниципальных районов Курганской области, ближайших к ним, путем транспортировки пациентов специализированным транспортом до вертолетной площадки.
C учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи разработаны и утверждены схемы маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях. Использование воздушного судна для медицинской эвакуации не потребует изменения утвержденных схем маршрутизации пациентов. В соответствии с данными схемами предусмотрено проведение дистанционных медицинских консультаций при помощи системы видеоконференц-связи с целью принятия решения о медицинской эвакуации из медицинских организаций, расположенных на удалении более 100 км от областного центра, в медицинские организации регионального уровня, оснащенные в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи.»;
в разделе VIII:
слова
«
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток,
в том числе по нозологиям:
Процент
-
-
45,0
65,0
71,0
83,5
90,0
»
заменить словами
«
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе госпитализированных лиц,
в том числе по нозологиям:
Процент
-
-
45,0
83,8
91,0
91,0
91,0
»;
слова
«
Количество вертолетных площадок при медицинских организациях
Единица
-
-
0
0
4
9
9
»
заменить словами
«
Количество вертолетных площадок при медицинских организациях
Единица
-
-
0
5
9
10
10
»;
в разделе IX слова
«Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 147 810,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 119 610,7 тысячи рублей;
2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;
2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей, из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 102 510,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 102 510,7 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 45 300,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 17 100,0 тысячи рублей;
2018 год - 18 600,0 тысячи рублей;
2019 год - 9 600,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей.»
заменить словами
«Планируемый объем финансирования Подпрограммы составляет 314 534,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 119 610,8 тысячи рублей;
2018 год - 95 585,3 тысячи рублей;
2019 год - 94 137,9 тысячи рублей;
2020 год - 5 200,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 243 311,7 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 102 510,7 тысячи рублей;
2018 год - 71 124,2 тысячи рублей;
2019 год - 69 676,8 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 71 222,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2017 год - 17 100,1 тысячи рублей;
2018 год - 24 461,1 тысячи рублей;
2019 год - 24 461,1 тысячи рублей;
2020 год - 5 200,0 тысячи рублей»;
приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
12) в приложении 6 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова
«Целевые
индикаторы:
доля обследованных беременных женщин по алгоритму, закрепленному приказом Департамента здравоохранения Курганской области от 18 мая 2012 года № 583 «О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей в Курганской области» (далее - новый алгоритм) проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процент);
доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных (охват неонатальным скринингом) (процент);
доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных (процент);
ранняя неонатальная смертность (случай на 1000 родившихся живыми);
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет (случай на 100 тысяч населения соответствующего возраста);
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (процент);
доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре (промилле);
больничная летальность у детей (процент умерших детей от числа поступивших);
первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность, случай на 10 тысяч детей соответствующего возраста);
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации с целью прерывания беременности (процент);
охват пар мать-дитя химиопрофилактикой (процент)»
заменить словами
«Целевые
индикаторы:
доля обследованных беременных женщин по алгоритму, закрепленному приказом Департамента здравоохранения Курганской области от 18 мая 2012 года № 583 «О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей в Курганской области» (далее - новый алгоритм) проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процент);
доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных (охват неонатальным скринингом) (процент);
доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных (процент);
ранняя неонатальная смертность (случай на 1000 родившихся живыми);
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет (случай на 100 тысяч населения соответствующего возраста);
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (процент);
доля выживших от числа новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре (промилле);
больничная летальность у детей (процент умерших детей от числа поступивших);
первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность, случай на 10 тысяч детей соответствующего возраста);
доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации с целью прерывания беременности (процент);
охват пар мать-дитя химиопрофилактикой (процент);
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности (процент);
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов (процент);
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку (процент);
материнская смертность (случай на 100 тысяч детей, родившихся живыми)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
прогнозный объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 7 671 861,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 912 711,3 тысячи рублей;
2015 год - 988 977,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 024 717,6 тысячи рублей;
2017 год - 1 026 645,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 198 206,0 тысячи рублей;
2019 год - 1 260 302,1 тысячи рублей;
2020 год - 1 260 302,1 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 8 683,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8 683,3 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 79 095,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42 695,0 тысячи рублей;
2015 год - 22 754,0 тысячи рублей;
2016 год - 2 026,8 тысячи рублей;
2017 год - 2 905,0 тысячи рублей;
2018 год - 2 905,0 тысячи рублей;
2019 год - 2 905,0 тысячи рублей;
2020 год - 2 905,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 7 584 082,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 861 333,0 тысячи рублей;
2015 год - 966 223,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 022 690,8 тысячи рублей;
2017 год - 1 023 740,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 195 301,0 тысячи рублей;
2019 год - 1 257 397,1 тысячи рублей;
2020 год - 1 257 397,1 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
прогнозный объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 7 743 589,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 912 711,3 тысячи рублей;
2015 год - 988 977,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 024 717,6 тысячи рублей;
2017 год - 1 053 455,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 223 311,5 тысячи рублей;
2019 год - 1 264 953,2 тысячи рублей;
2020 год - 1 275 463,4 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 8 683,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8 683,3 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 122 905,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42 695,0 тысячи рублей;
2015 год - 22 754,0 тысячи рублей;
2016 год - 2 026,8 тысячи рублей;
2017 год - 29 715,0 тысячи рублей;
2018 год - 19 905,0 тысячи рублей;
2019 год - 2 905,0 тысячи рублей;
2020 год - 2 905,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 7 612 000,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 861 333,0 тысячи рублей;
2015 год - 966 223,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 022 690,8 тысячи рублей;
2017 год - 1 023 740,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 203 406,5 тысячи рублей;
2019 год - 1 262 048,2 тысячи рублей;
2020 год - 1 272 558,4 тысячи рублей»;
в разделе VIII:
слова
«
Охват пар мать-дитя химиопрофилактикой
Процент
96,0
96,5
85,6
85,7
85,8
85,9
85,9
»;
заменить словами
«
Охват пар мать-дитя химиопрофилактикой
Процент
96,0
96,5
85,6
-
-
-
-
»;
дополнить словами
«
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности*
Процент
-
-
-
92,0
93,0
94,0
95,0
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов**
Процент
-
-
-
93,5
94,0
94,5
95,0
Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку***
Процент
-
-
-
99,6
99,7
99,8
99,9
Материнская смертность
Случай на 100 тысяч детей, ро-дившихся живыми
-
-
-
15,9
15,7
15,5
15,5
Примечание.
*- показатель рассчитывается по формуле:
число ВИЧ-инфицированных беременных женщин, которым проведена химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности х 100 / число ВИЧ-инфицированных беременных женщин;
**- показатель рассчитывается по формуле:
число ВИЧ-инфицированных рожениц, которым проведена химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов х 100 / число ВИЧ-инфицированных рожениц;
***- показатель рассчитывается по формуле:
число ВИЧ-инфицированных родильниц, которым проведена химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку х 100 / число ВИЧ-инфицированных родильниц.»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 7 743 589,5 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 912 711,3 тысячи рублей;
2015 год - 988 977,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 024 717,6 тысячи рублей;
2017 год - 1 053 455,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 223 311,5 тысячи рублей;
2019 год - 1 264 953,2 тысячи рублей;
2020 год - 1 275 463,4 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 8 683,3 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8 683,3 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 122 905,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 42 695,0 тысячи рублей;
2015 год - 22 754,0 тысячи рублей;
2016 год - 2 026,8 тысячи рублей;
2017 год - 29 715,0 тысячи рублей;
2018 год - 19 905,0 тысячи рублей;
2019 год - 2 905,0 тысячи рублей;
2020 год - 2 905,0 тысячи рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (по согласованию) по предварительной оценке - 7 612 000,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 861 333,0 тысячи рублей;
2015 год - 966 223,2 тысячи рублей;
2016 год - 1 022 690,8 тысячи рублей;
2017 год - 1 023 740,3 тысячи рублей;
2018 год - 1 203 406,5 тысячи рублей;
2019 год - 1 262 048,2 тысячи рублей;
2020 год - 1 272 558,4 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
13) в приложении 7 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I слова
«Целевые индикаторы:
охват санаторно-курортным лечением пациентов (процент);
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процент);
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся (процент);
число инвалидов (человек)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
охват санаторно-курортным лечением пациентов (процент);
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов (процент);
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся (процент);
число инвалидов (человек);
охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида»;
раздел VIII изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа нуждающихся
Процент
4,5
5,5
7,5
-
-
-
-
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
Процент
10,0
15,0
20,0
-
-
-
-
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Процент
70,0
75,0
80,0
-
-
-
-
Число инвалидов
Человек
73 266
73 231
73 102
-
-
-
-
Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, от числа нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида
Процент
-
-
-
78,0
80,0
82,0
85,0
»;
приложение 2 к подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
14) в приложении 8 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I слова
«Целевые индикаторы:
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (койка на 100 тысяч взрослого населения);
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (койка на 100 тысяч детского населения)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (койка на 100 тысяч взрослого населения);
обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям (койка на 100 тысяч детского населения)»;
обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь (человек на 10 тысяч населения)»;
раздел VIII изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым
Койка на 100 тысяч взрослого населения
4,2
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям
Койка на 100 тысяч детского населения
-
0,6
0,6
1,1
1,6
1,6
2,1
Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь
Человек на 10 тысяч населения
-
-
-
0,013
0,014
0,015
0,016
»;
в приложении 2 к подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» слова «Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы): обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым: 10,0 койки на 100 тысяч взрослого населения к 2020 году; обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям: 2,1 койки на 100 тысяч детского населения к 2020 году» заменить словами «Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы): обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым: 10,0 койки на 100 тысяч взрослого населения к 2020 году; обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям: 2,1 койки на 100 тысяч детского населения к 2020 году; обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь: 0,016 человека на 10 тысяч населения»;
15) в приложении 9 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» составит в 2014-2020 годах 1 353 169,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 222 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 233 333,1 тысячи рублей;
2016 год - 225 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 205 805,0 тысячи рублей;
2018 год - 158 805,0 тысячи рублей;
2019 год - 158 805,0 тысячи рублей;
2020 год - 158 805,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 95 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 21 500,0 тысячи рублей;
2016 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2017 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 1 257 669,4 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 202 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 211 833,1 тысячи рублей;
2016 год - 198 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 178 805,0 тысячи рублей;
2018 год - 158 805,0 тысячи рублей;
2019 год - 158 805,0 тысячи рублей;
2020 год - 158 805,0 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» составит в 2014-2020 годах 1 492 689,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 222 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 233 333,1 тысячи рублей;
2016 год - 225 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 235 954,7 тысячи рублей;
2018 год - 209 532,0 тысячи рублей;
2019 год - 189 532,0 тысячи рублей;
2020 год - 189 532,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 95 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 21 500,0 тысячи рублей;
2016 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2017 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 1 397 189,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 202 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 211 833,1 тысячи рублей;
2016 год - 198 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 208 954,7 тысячи рублей;
2018 год - 209 532,0 тысячи рублей;
2019 год - 189 532,0 тысячи рублей;
2020 год - 189 532,0 тысячи рублей»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 1 492 689,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 222 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 233 333,1 тысячи рублей;
2016 год - 225 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 235 954,7 тысячи рублей;
2018 год - 209 532,0 тысячи рублей;
2019 год - 189 532,0 тысячи рублей;
2020 год - 189 532,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 95 500,0 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 20 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 21 500,0 тысячи рублей;
2016 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2017 год - 27 000,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 1 397 189,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 202 146,0 тысячи рублей;
2015 год - 211 833,1 тысячи рублей;
2016 год - 198 470,3 тысячи рублей;
2017 год - 208 954,7 тысячи рублей;
2018 год - 209 532,0 тысячи рублей;
2019 год - 189 532,0 тысячи рублей;
2020 год - 189 532,0 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
в приложении 3 к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер субсидии для медицинского работника, который приобрел (построил, строит) жилье на территории муниципальных образований Курганской области, составляет 500,0 (пятьсот) тыс. рублей и не может превышать сумму непогашенной задолженности по кредитному обязательству.»;
16) в приложении 10 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова
«Целевые
индикаторы:
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей-инвалидов от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги (процент);
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (процент);
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей от числа лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета (процент);
удовлетворенность населения Курганской области доступностью лекарственной помощи (процент);
удовлетворенность населения Курганской области качеством лекарственного обеспечения (процент)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей-инвалидов от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги (процент);
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (процент);
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей от числа лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета (процент);
удовлетворенность населения Курганской области доступностью лекарственной помощи (процент);
удовлетворенность населения Курганской области качеством лекарственного обеспечения (процент);
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов (процент)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 3 512 105,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;
2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;
2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;
2017 год - 528 567,4 тысячи рублей;
2018 год - 310 040,0 тысячи рублей;
2019 год - 308 372,6 тысячи рублей;
2020 год - 233 336,0 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 489 197,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;
2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;
2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;
2017 год - 295 231,4 тысячи рублей;
2018 год - 76 704,0 тысячи рублей;
2019 год - 75 036,6 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 022 907,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;
2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;
2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;
2017 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2018 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2019 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2020 год - 233 336,0 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 3 961 955,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;
2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;
2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;
2017 год - 848 640,8 тысячи рублей;
2018 год - 326 590,4 тысячи рублей;
2019 год - 327 467,7 тысячи рублей;
2020 год - 327 467,7 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 605 392,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;
2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;
2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;
2017 год - 317 540,8 тысячи рублей;
2018 год - 81 290,4 тысячи рублей;
2019 год - 82 167,7 тысячи рублей;
2020 год - 82 167,7 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 356 563,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;
2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;
2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;
2017 год - 531 100,0 тысячи рублей;
2018 год - 245 300,0 тысячи рублей;
2019 год - 245 300,0 тысячи рублей;
2020 год - 245 300,0 тысячи рублей»;
раздел VIII дополнить словами
«
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов
Процент
-
-
-
3
3
3
3
»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 3 961 955,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;
2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;
2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;
2017 год - 848 640,8 тысячи рублей;
2018 год - 326 590,4 тысячи рублей;
2019 год - 327 467,7 тысячи рублей;
2020 год - 327 467,7 тысячи рублей,
из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 605 392,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;
2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;
2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;
2017 год - 317 540,8 тысячи рублей;
2018 год - 81 290,4 тысячи рублей;
2019 год - 82 167,7 тысячи рублей;
2020 год - 82 167,7 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 356 563,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;
2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;
2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;
2017 год - 531 100,0 тысячи рублей;
2018 год - 245 300,0 тысячи рублей;
2019 год - 245 300,0 тысячи рублей;
2020 год - 245 300,0 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
17) в приложении 11 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 57 233,2 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;
2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;
2017 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2018 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2019 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2020 год - 5 810,0 тысячи рублей»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 60 848,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;
2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;
2017 год - 5 854,8 тысячи рублей;
2018 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2019 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2020 год - 7 000,0 тысячи рублей»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составляет 60 848,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;
2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;
2017 год - 5 854,8 тысячи рублей;
2018 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2019 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2020 год - 7 000,0 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
18) в приложении 12 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»:
в разделе I:
слова
«Целевые индикаторы:
доля медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь (процент);
количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области (процент);
охват медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области системой телемедицинских консультаций от общего количества медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь (процент)»
заменить словами
«Целевые индикаторы:
доля медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь (процент);
количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области (процент);
охват медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области системой телемедицинских консультаций от общего количества медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь (процент);
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи (процент);
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (процент)»;
слова
«Объемы бюджетных ассигнований:
прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 44 674,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 44 674,0 тысячи рублей.»
заменить словами
«Объемы бюджетных ассигнований:
прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 830,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 830,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей»;
раздел III дополнить словами
«Кроме того, Подпрограмма направлена на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»:
замещение импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонентной базы российскими аналогами, обеспечение технологической и производственной независимости и информационной безопасности;
обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры Российской Федерации, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы и системы критической информационной инфраструктуры;
мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий, для своевременного реагирования на них;
конвергенция сетей связи и создание сетей связи нового поколения;
искусственный интеллект;
доверенные технологии электронной идентификации и аутентификации, в том числе в кредитно-финансовой сфере;
повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы;
развитие человеческого потенциала;
мероприятия по реализации проектов по повышению доступности качественных медицинских услуг и медицинских товаров;
мероприятия по внедрению систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих организациях;
формирование цифровой экономики.»;
раздел VIII дополнить словами
«
Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи
Процент
-
-
-
-
15,0
30,0
50,0
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Процент
-
-
-
-
50,0
75,0
80,0
»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы
Прогнозный объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014-2020 годах 830,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 830,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.»;
приложение 2 к подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие изменения в Закон Курганской области от 26 декабря 2017 года № 114 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.
Губернатор
Курганской области
А.Г. Кокорин
Приложение 1
к постановлению Правительства
Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере здравоохранения
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере здравоохранения, в том числе обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 (далее - государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»):
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении;
снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;
снижение смертности от болезней системы кровообращения;
снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных);
повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.
Реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения определены в следующих Федеральных законах:
Федеральном законе от 24 апреля 2008 года № 51-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака»;
Федеральном законе от 22 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Кроме того, реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения направлены на решение задач, поставленных в следующих указах Президента Российской Федерации:
Указе Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указе Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
Указе Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указе Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики»;
Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Также реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения определены в следующих концептуальных и стратегических документах и правовых актах Российской Федерации и Курганской области:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2128-р;
Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 1563-р;
Основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 года № 1873-р;
Законе Курганской области от 1 марта 2016 года № 8 «О здравоохранении в Курганской области»;
распоряжении Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 225-р «О Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года»;
распоряжении Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 46-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Курганской области».
Реализуемые в рамках Программы приоритетные направления развития здравоохранения также соответствуют постановлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 634-СФ «О приоритетных направлениях развития здравоохранения в Российской Федерации».
Кроме того, Программа направлена на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»:
повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы;
развитие человеческого потенциала;
мероприятия по реализации проектов по повышению доступности качественных медицинских услуг и медицинских товаров;
мероприятия по внедрению систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих организациях;
формирование цифровой экономики.
Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на решение первоочередных государственных задач в сфере здравоохранения положительно повлияет на создание благоприятных условий для повышения качества жизни населения, социально-экономического развития Курганской области и Российской Федерации в целом.».
Приложение 2
к постановлению Правительства
Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Раздел IX. Целевые индикаторы Программы
Наименование
целевого индикатора
Единица измерения
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Смертность от всех причин
Случай на 1000 населения
14,8
14,2
13,9
13,0
12,5
12,0
11,6
Материнская смертность
Случай на 100 тысяч родившихся живыми
16,0
15,9
15,9
-
-
-
-
Младенческая смертность
Случай на 1000 родившихся живыми
8,4
8,1
7,8
7,4
7,0
6,7
6,5
Смертность от болезней системы кровообращения
Случай на 100 тысяч населения
687,0
682,0
675,5
659,6
650,0
642,4
634,9
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
Случай на 100 тысяч населения
18,4
17,3
16,1
14,3
12,5
11,6
10,8
Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных)
Случай на 100 тысяч населения
233,9
231,5
229,5
222,1
214,8
210,9
207,1
Смертность от туберкулеза
Случай на 100 тысяч населения
30,0
29,0
27,5
26,0
24,0
23,0
22,1
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литр на душу населения
в год
12,0
11,6
11,3
-
-
-
-
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
Процент
35,1
33,5
31,8
-
-
-
-
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
Процент
21,7
20,6
19,5
-
-
-
-
Заболеваемость туберкулезом
Случай на 100 тысяч населения
112,4
96,8
81,2
-
-
-
-
Обеспеченность врачами
Человек на
10 тысяч населения
22,3
22,4
22,7
23,1
23,5
23,9
24,2
Количество средних медицинских работников на одного врача
Человек
4,5
4,8
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области
Процент
196,4
181,9
-
-
-
-
-
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области
Процент
-
-
210,4
201,3
200,0
200,0
200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области
Процент
93,7
86,8
-
-
-
-
-
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области
Процент
-
-
99,3
95,0
100,0
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области
Процент
47,4
43,9
-
-
-
-
-
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области
Процент
-
-
55,6
80,0
100,0
100,0
100,0
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Лет
70,9
71,6
73,0
73,8
74,7
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных медицинскими организациями
Единица
0
0
1
1
1
1
1
».
Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к государственной программе Курганской
области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий государственной программы Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Программа)
Мероприятие, задача целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета
Источник финан-сирова-ния
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Задача: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе
у детей:
ДЗО
Всего
222 242,9
25 532,5
24 110,7
38 946,7
42 753,0
30 300,0
30 300,0
30 300,0
ФБ (по
согласо-ванию)
2 707,5
2 707,5
-
-
-
-
-
-
ОБ
219 535,4
22 825,0
24 110,7
38 946,7
42 753,0
30 300,0
30 300,0
30 300,0
обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин,
а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины
ДЗО
ОБ
217 229,0
22 200,0
23 485,7
38 852,2
42 691,1
30 000,0
30 000,0
30 000,0
проведение мероприятий по повышению информированности различных групп населения
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
2 707,5
2 707,5
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 306,4
625,0
625,0
94,5
61,9
300,0
300,0
300,0
2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику:
ДЗО
Всего
402 536,9
23 272,7
49 606,3
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
ФБ (по
согласо-ванию)
568,5
361,0
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
401 968,4
22 911,7
49 398,8
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
приобретение
иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики и оборудования для диагностики и лечения инфекционных заболеваний
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
568,5
361,0
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
401 968,4
22 911,7
49 398,8
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям:
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
22 376 901,5
2 687 247,5
2 810 701,5
2 804 871,5
2 847 782,8
3 604 194,6
3 736 320,7
3 885 782,9
оказание первичной медико-санитарной помощи больным
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
22 376 901,5
2 687 247,5
2 810 701,5
2 804 871,5
2 847 782,8
3 604 194,6
3 736 320,7
3 885 782,9
4. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
4 299 381,7
487 277,1
554 692,7
578 704,0
579 297,9
676 378,0
711 516,0
711 516,0
Итого по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
-
Всего
27 301 063,0
3 223 329,8
3 439 111,2
3 491 487,3
3 529 526,5
4 377 872,6
4 545 136,7
4 694 598,9
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
3 276,0
3 068,5
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
621 503,8
45 736,7
73 509,5
107 911,8
102 445,8
97 300,0
97 300,0
97 300,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
26 676 283,2
3 174 524,6
3 365 394,2
3 383 575,5
3 427 080,7
4 280 572,6
4 447 836,7
4 597 298,9
II. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Задачи: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от дорожно-транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1. Совершенствование
системы оказания
медицинской помощи
больным
туберкулезом:
ДЗО
Всего
379 137,0
75 429,6
60 781,2
62 960,2
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
ФБ (по
согласо-ванию)
102 561,2
42 502,6
31 341,2
28 717,4
-
-
-
-
ОБ
276 575,8
32 927,0
29 440,0
34 242,8
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
оказание медицинской помощи больным туберкулезом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
276 575,8
32 927,0
29 440,0
34 242,8
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
102 561,2
42 502,6
31 341,2
28 717,4
-
-
-
-
2. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов
В и С:
ДЗО
Всего
704 507,6
121 059,5
180 742,4
161 007,4
38 409,4
67 178,5
68 055,2
68 055,2
ФБ (по
согласо-ванию)
588 097,0
106 559,5
166 242,4
140 909,4
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
116 410,6
14 500,0
14 500,0
20 098,0
14 355,1
17 339,1
17 809,2
17 809,2
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
ДЗО
ОБ
43 908,1
7 000,0
7 000,0
7 000,0
4 908,1
6 000,0
6 000,0
6 000,0
реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
207 756,0
9 165,9
12 540,2
11 664,2
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
14 729,4
-
-
-
2 091,9
3 899,1
4 369,2
4 369,2
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов
ДЗО
ОБ
57 773,1
7 500,0
7 500,0
13 098,0
7 355,1
7 440,0
7 440,0
7 440,0
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов B и C
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
375 595,2
96 473,7
151 659,3
127 462,2
-
-
-
-
реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
4 745,8
919,9
2 042,9
1 783,0
-
-
-
-
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами
и расстройствами поведения:
ДЗО
ОБ
17 363,5
2 559,0
2 559,0
2 714,0
2 364,5
2 389,0
2 389,0
2 389,0
оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
17 363,5
2 559,0
2 559,0
2 714,0
2 364,5
2 389,0
2 389,0
2 389,0
4. Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями:
-
Всего
3 100 627,2
362 041,0
403 515,8
418 809,0
416 815,0
483 680,8
507 882,8
507 882,8
ДЗО
ОБ
134 383,0
21 460,0
21 460,0
20 215,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
2 966 244,2
340 581,0
382 055,8
398 594,0
399 003,0
465 868,8
490 070,8
490 070,8
оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
134 383,0
21 460,0
21 460,0
20 215,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
2 966 244,2
340 581,0
382 055,8
398 594,0
399 003,0
465 868,8
490 070,8
490 070,8
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями:
-
Всего
3 845 013,1
387 684,0
434 286,0
540 042,9
536 068,2
632 265,8
657 333,1
657 333,1
ДЗО
ОБ
39 430,0
5 000,0
5 000,0
9 474,6
4 955,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
3 805 583,1
382 684,0
429 286,0
530 568,3
531 112,8
627265,8
652 333,1
652 333,1
оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
39 430,0
5 000,0
5 000,0
9 474,6
4 955,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
3 805 583,1
382 684,0
429 286,0
530 568,3
531 112,8
627265,8
652 333,1
652 333,1
6. Совершенствование системы медицинской помощи больным диабетом:
ДЗО
ОБ
439 110,3
50 000,0
53 000,0
97 744,1
79 366,2
53 000,0
53 000,0
53 000,0
оказание медицинской помощи больным диабетом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
439 110,3
50 000,0
53 000,0
97 744,1
79 366,2
53 000,0
53 000,0
53 000,0
7. Совершенствование системы медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем:
ДЗО
ОБ
7 432,0
2 000,0
2 000,0
942,0
830
-
830,0
830,0
оказание медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
7 432,0
2 000,0
2 000,0
942,0
830,0
-
830,0
830,0
8. Совершенствова-ние системы
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, и неотложной медицинской помощи, медицинской эвакуации:
-
Всего
4 440 837,5
668 092,2
577 497,4
550 922,2
554 845,6
671 639,2
695 451,9
722 389,0
ДЗО
ОБ
384 138,9
222 481,8
43 947,2
31 817,3
19 691,6
22 067,0
22 067,0
22 067,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
4 056 698,6
445 610,4
533 550,2
519 104,9
535 154,0
649 572,2
673 384,9
700 322,0
приобретение санитарных автомобилей для оказания скорой
медицинской помощи и автомобильного транспорта для хозяйственных нужд учреждений здравоохранения
ДЗО
ОБ
75 044,2
42 513,0
23 131,2
9 400,0
-
-
-
-
обеспечение деятельности бригад скорой медицинской помощи
ДЗО
ОБ
279 610,4
176 009,9
15 601,0
18 024,0
15 267,5
18 236,0
18 236,0
18 236,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
4 056 698,6
445 610,4
533 550,2
519 104,9
535 154,0
649 572,2
673 384,9
700 322,0
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
ДЗО
ОБ
29 484,3
3 958,9
5 215,0
4 393,3
4 424,1
3 831,0
3 831,0
3 831,0
9. Совершенствова- ние системы
оказания
медицинской помощи
пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях:
-
ТФОМС (по согласо-ванию
1 492 925,3
171 416,0
192 290,5
200 614,3
200 820,2
234 474,1
246 655,1
246 655,1
оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
1 492 925,3
171 416,0
192 290,5
200 614,3
200 820,2
234 474,1
246 655,1
246 655,1
10. Совершенствова-ние
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе оказываемой гражданам Курганской области за ее пределами
-
Всего
2 904 394,8
119 998,3
134 677,6
456 278,6
443 658,5
561 839,8
582 363,0
605 579,0
ДЗО
ОБ
9 250,8
2 000,0
500,0
354,7
396,1
2 000,0
2 000,0
2 000,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
2 895 144,0
117 998,3
134 177,6
455 923,9
443 262,4
559 839,8
580 363,0
603 579,0
оказание гражданам Курганской области специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, за пределами Курганской области
ДЗО
ОБ
9 250,8
2 000,0
500,0
354,7
396,1
2 000,0
2 000,0
2 000,0
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
2 895 144,0
117 998,3
134 177,6
455 923,9
443 262,4
559 839,8
580 363,0
603 579,0
11. Развитие службы крови:
ДЗО
Всего
777 871,3
119 779,7
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
ФБ (по
согласо-ванию)
37 447,6
37 447,6
-
-
-
-
-
-
ОБ
740 423,7
82 332,1
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
37 447,6
37 447,6
-
-
-
-
-
-
ОБ
740 423,7
82 332,1
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
12. Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями:
-
Всего
15 544 504,0
1 845 985,0
2 246 964,1
2 081 181,8
2 132 325,8
2 335 074,4
2 355 951,1
2 547 021,8
ДЗО
ОБ
98 239,9
6 120,0
18 385,0
7 237,3
54 497,6
4 000,0
4 000,0
4 000,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию
15 446 264,1
1 839 865,0
2 228 579,1
2 073 944,5
2 077 828,2
2 331 074,4
2 351 951,1
2 543 021,8
приобретение оборудования, информационных систем для дооснащения
медицинских организаций, ремонт оборудования
ДЗО
ОБ
98 239,9
6 120,0
18 385,0
7 237,3
54 497,6
4 000,0
4 000,0
4 000,0
оказание медицинской помощи больным в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
15 446 264,1
1 839 865,0
2 228 579,1
2 073 944,5
2 077 828,2
2 331 074,4
2 351 951,1
2 543 021,8
Итого по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
-
Всего
33 653 723,6
3 926 044,3
4 376 968,8
4 650 526,0
4 560 552,7
5 213 889,6
5 342 259,2
5 583 483,0
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
728 105,8
186 509,7
197 583,6
169 626,8
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
2 262 758,5
441 379,9
279 446,0
302 149,3
349 317,8
295 955,1
297 255,2
297 255,2
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
30 662 859,3
3 298 154,7
3 899 939,2
4 178 749,9
4 187 180,6
4 868 095,1
4 994 758,0
5 235 981,8
III. Подпрограмма «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»
Задача: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1. Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета)
ДЗО
Всего
293 745,0
-
-
-
114 421,8
90 385,3
88 937,9
-
ФБ (по
согласо-ванию)
243 311,7
-
-
-
102 510,7
71 124,2
69 676,8
-
ОБ
50 433,3
-
-
-
11 911,1
19 261,1
19 261,1
-
2. Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях на территории Курганской области
ДЗО
ОБ
20 000,0
-
-
-
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
3. Внедрение современных информационных технологий для создания и развития телемедицинского консультирования
ДЗО
ОБ
789,0
-
-
-
189,0
200,0
200,0
200,0
Итого по подпрограмме «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»
ДЗО
Всего
314 534,0
-
-
-
119 610,8
95 585,3
94 137,9
5 200,0
ФБ (по
согласо-ванию)
243 311,7
-
-
-
102 510,7
71 124,2
69 676,8
-
ОБ
71 222,3
-
-
-
17 100,1
24 461,1
24 461,1
5 200,0
IV. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
Задача: повышение эффективности службы родовспоможения и детства.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): материнская смертность; младенческая смертность
1. Совершенствование службы
родовспоможения
путем формирования
трехуровневой
системы оказания
медицинской помощи
на основе развития
сети перинатальных
центров
ДЗО
Всего
5 868 183,0
675 375,1
756 174,3
787 804,1
789 488,7
921 306,2
969 017,3
969 017,3
ФБ (по согласо-ванию)
3 963,1
3 963,1
-
-
-
-
-
-
ОБ
16 646,8
-
3 000,0
2 026,8
2 905,0
2 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
5 847 573,1
671 412,0
753 174,3
785 777,3
786 583,7
918 401,2
966 112,3
966 112,3
формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
3 963,1
3 963,1
-
-
-
-
-
-
ОБ
16 646,8
-
3 000,0
2 026,8
2 905,0
2 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
5 847 573,1
671 412,0
753 174,3
785 777,3
786 583,7
918 401,2
966 112,3
966 112,3
2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
ДЗО
Всего
7 220,2
4 720,2
2 500,0
-
-
-
-
-
ФБ (по согласо-ванию)
4 720,2
4 720,2
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 500,0
-
2 500,0
-
-
-
-
-
раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
4 720,2
4 720,2
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 500,0
-
2 500,0
-
-
-
-
-
3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
174 380,3
10 559,0
11 844,8
26 999,8
27 027,5
31 556,8
33 196,2
33 196,2
4. Развитие специализированной медицинской помощи детям:
-
Всего
1 693 806,0
222 057,0
218 458,1
209 913,7
236 939,1
270 448,5
262 739,7
273 249,9
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
103 759,0
42 695,0
17 254,0
-
26 810,0
17 000,0
-
-
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
1 590 047,0
179 362,0
201 204,1
209 913,7
210 129,1
253 448,5
262 739,7
273 249,9
оказание медицинской помощи детям в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
103 759,0
42 695,0
17 254,0
-
26 810,0
17 000,0
-
-
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
1 590 047,0
179 362,0
201 204,1
209 913,7
210 129,1
253 448,5
262 739,7
273 249,9
Итого по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»
-
Всего
7 743 589,5
912 711,3
988 977,2
1 024 717,6
1 053 455,3
1 223 311,5
1 264 953,2
1 275 463,4
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
8 683,3
8 683,3
-
-
-
-
-
-
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
122 905,8
42 695,0
22 754,0
2 026,8
29 715,0
19 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
7 612 000,4
861 333,0
966 223,2
1 022 690,8
1 023 740,3
1 203 406,5
1 262 048,2
1 272 558,4
V. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Задача: развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Осуществление медицинской реабилитации, в том числе детей, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
630 865,4
26 541,8
51 969,7
67 827,0
63 754,1
108 779,0
139 694,6
172 299,2
Итого по подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
630 865,4
26 541,8
51 969,7
67 827,0
63 754,1
108 779,0
139 694,6
172 299,2
VI. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Задача: обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
5 800,0
5 800,0
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
ДЗО
ОБ
5 800,0
5 800,0
-
-
-
-
-
-
VII. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Задача: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): обеспеченность врачами; количество среднего медицинского персонала, приходящегося на одного врача; соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области (процент) (до 1 января 2016 года); отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент) (после 1 января 2016 года); соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент) (до 1 января 2016 года); отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент) (после 1 января 2016 года); соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области (процент) (до 1 января 2016 года); отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Курганской области (процент) (после 1 января 2016 года)
1. Совершенствование
системы планирования подготовки и использования кадровых ресурсов:
ДЗО
ОБ
877 545,2
112 227,0
120 051,1
123 989,4
125 994,7
131 761,0
131 761,0
131 761,0
обеспечение льготного проезда обучающихся и студентов
ДЗО
ОБ
4 772,0
800,0
800,0
750,0
622,0
600,0
600,0
600,0
стипендии
ДЗО
ОБ
50 813,9
6 012,0
6 455,3
6 950,4
5 692,2
8 568,0
8 568,0
8 568,0
меры социальной поддержки детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области
ДЗО
ОБ
70 641,6
5 316,0
7 748,4
8 105,0
8 675,2
13 599,0
13 599,0
13 599,0
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
ДЗО
ОБ
5 187,3
750,0
1 000,0
1 378,5
762,8
432,0
432,0
432,0
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций
ДЗО
ОБ
700 133,9
92 148,0
97 315,6
100 920,8
103 593,5
102 052,0
102 052,0
102 052,0
повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
ДЗО
ОБ
45 996,5
7 201,0
6 731,8
5 884,7
6 649,0
6 510,0
6 510,0
6 510,0
2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа медицинских специальностей:
ДЗО
Всего
615 144,4
109 919,0
113 282,0
101 480,9
109 960,0
77 771,0
57 771,0
57 771,0
ФБ (по согласо-ванию)
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
519 644,4
89 919,0
91 782,0
74 480,9
82 960,0
77 771,0
57 771,0
57 771,0
денежные выплаты врачам-специалистам медицинских организаций
ДЗО
ОБ
201 890,8
23 006,0
27 865,8
26 785,0
28 393,0
31 947,0
31 947,0
31 947,0
денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики
ДЗО
ОБ
18 514,3
11 513,0
7 001,3
-
-
-
-
-
премия
Я.Д. Витебского
ДЗО
ОБ
700,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
осуществление выплаты подъемного пособия молодым специалистам
ДЗО
ОБ
59 500,0
9 950,0
6 650,0
6 350,0
9 700,0
8 950,0
8 950,0
8 950,0
выплаты компенсации за аренду жилого помещения врачам-специалистам
ДЗО
ОБ
12 353,2
1 458,0
1 519,9
1 850,0
1 843,3
1 894,0
1 894,0
1 894,0
осуществление выплаты стипендии студентам, обучающимся в образовательных организациях
высшего образования по профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования, заключившим договор о целевом обучении
ДЗО
ОБ
71 760,3
3 192,0
6 108,0
8 686,9
11 233,4
14 180,0
14 180,0
14 180,0
моральное стимулирование кадров системы здравоохранения
ДЗО
ОБ
5 021,8
700,0
1 037,0
609,0
575,8
700,0
700,0
700,0
расходы на осуществление мероприятий по приобретению специализированного жилья для молодых специалистов
ДЗО
ОБ
73 000,0
20 000,0
20 000,0
13 000,0
10 000,0
10 000,0
-
-
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
76 904,0
20 000,0
21 500,0
17 100,0
18 304,0
-
-
-
субсидии медицинским работникам на погашение ипотечного жилищного кредита
ДЗО
ОБ
12 810,5
-
-
-
2 810,5
10 000,0
-
-
Итого по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
ДЗО
Всего
1 492 689,6
222 146,0
233 333,1
225 470,3
235 954,7
209 532,0
189 532,0
189 532,0
ФБ (по согласо-ванию)
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
1 397 189,6
202 146,0
211 833,1
198 470,3
208 954,7
209 532,0
189 532,0
189 532,0
VIII. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Задачи: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан:
ДЗО
Всего
3 961 955,8
544 137,7
648 091,9
939 559,6
848 640,8
326 590,4
327 467,7
327 467,7
ФБ (по
согласо-ванию)
1 605 392,2
294 097,7
417 751,9
330 376,0
317 540,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
ОБ
2 356 563,6
250 040,0
230 340,0
609 183,6
531 100,0
245 300,0
245 300,0
245 300,0
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транспланта-ции органов и (или) тканей
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию
16 583,9
9 629,9
4 738,5
2 215,5
-
-
-
-
ОБ
2 400,0
300,0
300,0
600,0
300,0
300,0
300,0
300,0
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
865 856,4
196 706,9
207 447,2
222 456,3
239 246,0
-
-
-
реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
629 383,9
87 760,9
111 998,2
105 704,2
78 294,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
93 568,0
-
93 568,0
-
-
-
-
-
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
ДЗО
ОБ
2 354 163,6
249 740,0
230 040,0
608 583,6
530 800,0
245 000,0
245 000,0
245 000,0
Итого по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
ДЗО
Всего
3 961 955,8
544 137,7
648 091,9
939 559,6
848 640,8
326 590,4
327 467,7
327 467,7
ФБ (по
согласо-ванию)
1 605 392,2
294 097,7
417 751,9
330 376,0
317 540,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
ОБ
2 356 563,6
250 040,0
230 340,0
609 183,6
531 100,0
245 300,0
245 300,0
245 300,0
IX. Подпрограмма «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций»
Задача: обеспечение системности организации охраны здоровья.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин
1. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности медицинских организаций в соответствии с планом противопожарных мероприятий ДЗО:
ДЗО
ОБ
43 410,2
10 000,0
9 459,0
4 710,0
4 241,2
5 000,0
5 000,0
5 000,0
проведение мероприятий по противопожарной безопасности
ДЗО
ОБ
43 410,2
10 000,0
9 459,0
4 710,0
4 241,2
5 000,0
5 000,0
5 000,0
2. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности медицинских организаций и мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций:
ДЗО
ОБ
17 437,8
4 000,0
4 000,0
1 824,2
1 613,6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
проведение мероприятий по антитеррористической безопасности
ДЗО
ОБ
17 437,8
4 000,0
4 000,0
1 824,2
1 613,6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Итого по подпрограмме «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области,
в условиях чрезвычайных ситуаций»
ДЗО
ОБ
60 848,0
14 000,0
13 459,0
6 534,2
5 854,8
7 000,0
7 000,0
7 000,0
X. Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»
Задача: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин
Внедрение единой медицинской информационной системы в медицинских организациях;
создание регионального центра обработки данных и развертывание на нем всех существующих информационных систем в здравоохранении Курганской области;
создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения
ДЗО
ОБ
830,0
-
-
-
-
830,0
-
-
Итого по подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении»
ДЗО
ОБ
830,0
-
-
-
-
830,0
-
-
XI. Подпрограмма «Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области»
Задача: медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин
1. Проведение акарицидных обработок территорий в местах отдыха людей, массового пребывания населения на эндемичных территориях Курганской области
ДЗО
ОБ
885,8
429,3
456,5
-
-
-
-
-
2. Проведение дератизационных мероприятий, направленных на снижение численности грызунов
ДЗО
ОБ
200,0
100,0
100,0
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме «Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области»
ДЗО
ОБ
1 085,8
529,3
556,5
-
-
-
-
-
XII. Дополнительные мероприятия
Задачи: обеспечение системности организации охраны здоровья; медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных медицинскими организациями
1. Мероприятия по реализации ТПГГ:
ДЗО
ОБ
9 141 031,1
1 247 962,1
1 235 875,7
1 334 708,6
1 330 255,7
1 330 743,0
1 330 743,0
1 330 743,0
меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области
ДЗО
ОБ
2 528,0
-
-
608,8
419,2
500,0
500,0
500,0
формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области
ДЗО
ОБ
5 667,1
1 236,0
343,2
704,4
383,5
1 000,0
1 000,0
1 000,0
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций
ДЗО
ОБ
8 720 353,3
1 199 608,0
1 176 119,5
1 271 238,5
1 264 338,3
1 269 683,0
1 269 683,0
1 269 683,0
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
ДЗО
ОБ
412 482,7
47 118,1
59 413,0
62 156,9
65 114,7
59 560,0
59 560,0
59 560,0
2. Иные мероприятия:
ДЗО
Всего
13 583 300,1
213 480,9
111 504,3
4 295 715,2
4 291 574,6
4 601 898,7
34 545,8
34 580,6
ФБ (по
согласо-ванию)
10 553,6
2 295,6
2 065,7
2 065,7
1 143,2
953,0
997,8
1 032,6
ОБ
13 572 746,5
211 185,3
109 438,6
4 293 649,5
4 290 431,4
4 600 945,7
33 548,0
33 548,0
обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти Курганской области
ДЗО
ОБ
255 731,8
37 072,0
41 663,6
39 645,0
36 767,2
33 528,0
33 528,0
33 528,0
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
10 553,6
2 295,6
2 065,7
2 065,7
1 143,2
953,0
997,8
1 032,6
обеспечение медицинских организаций автономными резервными источниками электрической энергии
ДЗО
ОБ
7 760,0
3 880,0
3 880,0
-
-
-
-
-
строительство, реконструкция, капитальный ремонт медицинских организаций
ДЗО, Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
444 498,5
170 233,3
63 895,0
48 033,3
69 336,9
93 000,0
-
-
страховые взносы на обязательное медицинское страхование
ДЗО
ОБ
12 864 696,2
-
-
4 205 971,2
4 184 327,3
4 474 397,7
-
-
предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровье-сберегающего поведения, на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в Курганской области*
ДЗО
ОБ
60,0
-
-
-
-
20,0
20,0
20,0
Итого по дополнительным мероприятиям
ДЗО, Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
Всего
22 724 331,2
1 461 443,0
1 347 380,0
5 630 423,8
5 621 830,3
5 932 641,7
1 365 288,8
1 365 323,6
ФБ (по
согласо-ванию)
10 553,6
2 295,6
2 065,7
2 065,7
1 143,2
953,0
997,8
1 032,6
ОБ
22 713 777,6
1 459 147,4
1 345 314,3
5 628 358,1
5 620 687,1
5 931 688,7
1 364 291,0
1 364 291,0
Итого по Программе
-
Всего
97 904 126,4
10 336 683,2
11 099 847,4
16 036 545,8
16 039 180,0
17 496 032,1
13 275 470,1
13 620 367,8
ДЗО, Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ФБ (по
согласо-ванию)
2 694 822,6
514 654,8
639 108,7
529 068,5
472 249,0
203 207,0
203 088,3
133 446,3
ОБ
29 627 295,5
2 461 474,3
2 177 212,4
6 854 634,1
6 865 175,3
6 831 971,9
2 228 044,3
2 208 783,2
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
65 582 008,3
7 360 554,1
8 283 526,3
8 652 843,2
8 701 755,7
10 460 853,2
10 844 337,5
11 278 138,3
Примечание.
* Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения, на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, в Курганской области установлен в приложении 21 к государственной программе Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года».
В приложении 2 к Программе используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;
ВИЧ-инфекция - инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека;
ТПГГ - Территориальная программа бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи;
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.».
Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 21
к государственной программе Курганской
области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
Порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения, на реализацию мероприятий по профилактике инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
в Курганской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения, на реализацию мероприятий по профилактике инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Курганской области (далее соответственно - Порядок, субсидия) определяет правила определения объема и предоставления субсидий из бюджета Курганской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения (далее - некоммерческие организации), на территории Курганской области.
2. Целью предоставления субсидии является оказание поддержки некоммерческим организациям.
3. Предоставление субсидии некоммерческим организациям осуществляется Департаментом здравоохранения Курганской области (далее – Департамент) за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели в соответствии с государственной программой Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года».
4. Критериями отбора некоммерческих организаций для целей предоставления субсидий являются:
1) регистрация некоммерческой организации в качестве юридического лица на территории Курганской области;
2) осуществление некоммерческой организацией деятельности, указанной в пункте 1 Порядка;
3) исполнение некоммерческой организацией своевременно и в полном объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
4) некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Для получения субсидии некоммерческие организации ежегодно в срок до 15 сентября представляют в Департамент следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее - заявление);
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату, которая не более чем на 30 дней предшествует дате ее представления в Департамент.
Копии документов предъявляются вместе с подлинниками или заверенные в установленном порядке.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, некоммерческие организации вправе представить по собственной инициативе.
В случае если некоммерческая организация не представила документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, Департамент в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема документов для получения субсидии запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах Федеральной налоговой службы.
Некоммерческие организации несут ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления субсидии.
6. Департамент регистрирует заявление в журнале регистрации в день его поступления. Форма журнала регистрации заявлений приведена в приложении 2 к Порядку.
7. Департамент в срок не позднее 15 дней со дня подачи заявления проверяет документы, представленные некоммерческой организацией, на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 5 Порядка, оценивает соответствие некоммерческой организации критериям, установленным пунктом 4 Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии некоммерческой организации или об отказе некоммерческой организации в предоставлении субсидии.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие некоммерческой организации критериям, указанным в пункте 4 Порядка;
2) несоблюдение некоммерческой организацией срока представления документов, установленного абзацем первым пункта 5 Порядка;
3) непредставление (представление не в полном объеме) некоммерческой организацией документов, указанных в пункте 5 Порядка (за исключением документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 5 Порядка);
4) представление некоммерческой организацией документов, содержащих недостоверную информацию.
9. Департамент в течение трех рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направляет некоммерческой организации письменное уведомление о принятом решении.
В случае принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии и разъясняется порядок обжалования решения Департамента.
10. Размер субсидии определяется по формуле:
где:
Cli - размер субсидии, предоставляемой некоммерческой организации;
C1 - общий размер субсидии;
N - количество некоммерческих организаций, заявившихся для получения субсидии.
11. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между Департаментом и некоммерческой организацией соглашением по форме, утвержденной Финансовым управлением Курганской области (далее - соглашение).
Соглашение должно содержать согласие некоммерческой организации на осуществление Департаментом и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.
12. Предоставление субсидии некоммерческой организации осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на счет, указанный в заявлении, в сроки, установленные соглашением.
Глава 3. Требования к отчетности
13. Некоммерческие организации в течение 30 рабочих дней с момента получения субсидии представляют в Департамент отчет о расходовании субсидий по форме согласно приложению 3 к Порядку.
Глава 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
14. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям осуществляется Департаментом и Финансовым управлением Курганской области.
15. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии, факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, выявленных после предоставления субсидии, Департамент направляет некоммерческим организациям письменное уведомление о выявленном нарушении с требованием о возврате субсидии.
16. Субсидия подлежит возврату некоммерческой организацией в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет в течение десяти дней со дня получения письменного уведомления, указанного в пункте 15 Порядка.
17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии средства взыскиваются в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
оказывающим услуги в сфере
пропаганды здорового образа жизни и
здоровьесберегающего поведения,
на реализацию мероприятий по
профилактике инфекции, вызываемой
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), в Курганской области
Директору Департамента здравоохранения
Курганской области
_____________________________________
Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа
исполнительной власти Курганской области в сфере
здравоохранения
от ___________________________________
Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации,
наименование должности
_____________________________________
Наименование некоммерческой организации
_____________________________________
контактный телефон/факс _______________
e-mail: ________________________________
Заявление
о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере пропаганды здорового образа жизни и здоровьесберегающего поведения, на реализацию мероприятий по профилактике инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Курганской области
Просим предоставить субсидию на реализацию мероприятий по профилактике инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Субсидию просим перечислить на счет № _______________________________,
открытый в _______________________________________________________________
(указать наименование банка)
корреспондентский счет банка _____________________________________________
ИНН/КПП банка ____________________________________________________________
О себе сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование
2. Юридический адрес
3. Фактическое местонахождение
4. ОГРН
5. ИНН
6. КПП
7. ОКТМО
8. ОКАТО
9. Официальный сайт (при наличии)
Уведомление о принятом решении просим направить (нужное отметить
знаком - V):
электронной почтой _____________
на бумажном носителе _____________
К заявлению прилагаем следующие документы:
№ п/п
Наименование документа
Количество
экземпляров
листов
1.
2.
3.
Итого приложения на _____ листах.
Достоверность и полноту представленных сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, необходимых для принятия решения о предоставлении субсидии, подтверждаем.
Подтверждаем отсутствие наложенного ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете, на который будет перечисляться субсидия, и что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за предоставление неполных и (или) заведомо недостоверных сведений и документов предупреждены.
С проверкой Департамента здравоохранения Курганской области подлинности представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений согласны.
_________________________________ «____» _______________ 20 г.
(Ф.И.О., подпись, печать (при наличии)) (дата составления заявления)
№ _________________________
рег. номер заявления
Принял документы
Дата
Подпись специалиста
Расписка-уведомление
Заявление и документы поставщика услуг
__________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления
__________________________________________________________________________
Документы в количестве _____ штук на ______ листах принял:
Дата ________ Ф.И.О. специалиста _______________ подпись специалиста __________
Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
оказывающим услуги в сфере
пропаганды здорового образа жизни
и здоровьесберегающего поведения,
на реализацию мероприятий по
профилактике инфекции, вызываемой
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), в Курганской области
Журнал регистрации заявлений
№ п/п
Дата поступления
заявления
Наименование
некоммерческой организации
Ф.И.О. и подпись специалиста, принявшего заявление
1.
2.
3.
Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
оказывающим услуги в сфере
пропаганды здорового образа жизни
и здоровьесберегающего поведения,
на реализацию мероприятий по
профилактике инфекции, вызываемой
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), в Курганской области
Отчет о расходовании субсидии
№
п/п
Номер, дата соглашения
Срок реализации
Размер субсидии
по соглашению, руб.
Фактически поступило по состоянию
на отчетную дату, руб.
Фактически использо-вано на отчетную дату, руб.
Цель использо-вания
Остаток средств по состоянию на отчетную дату, руб.
Руководитель некоммерческой организации ________________ (___________)
подпись расшифровка
М.П.
Главный бухгалтер некоммерческой организации ______________ (___________)
подпись расшифровка».
Приложение 5 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
Случай на 100 тысяч населения
-
-
-
65,6
50,0
43,9
39,1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
Процент
95,0
95,5
96,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты
Процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Охват диспансеризацией подростков
Процент
100,0
100,0
100,0
-
-
-
-
Охват диспансеризацией взрослого населения
Процент
-
-
-
23,0
23,0
21,0
21,0
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 килограммов на 1 квадратный метр)
Процент
25,0
25,0
25,0
-
-
-
-
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
Процент
-
35,7
-
-
-
-
-
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
Процент
-
47,1
-
-
-
-
-
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения
Процент
-
38,9
-
-
-
-
-
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения
Процент
-
47,1
-
-
-
-
-
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
Процент
-
69,6
-
-
-
-
-
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями
Процент
45,8
47,5
49,2
50,9
52,6
54,3
56,0
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез
Процент
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
Заболеваемость дифтерией
Случай на 100 тысяч населения
0,2
0,2
0,2
-
-
-
-
Заболеваемость корью
Случай на 1 миллион населения
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
Заболеваемость краснухой
Случай на 100 тысяч населения
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
Заболеваемость эпидемическим паротитом
Случай на 100 тысяч населения
1,0
1,0
1,0
-
-
-
-
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
Случай на 100 тысяч населения
1,4
1,3
1,25
1,20
1,15
1,1
1,0
Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки
Процент
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Охват населения иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
-
-
-
-
88,0
90,0
92,0
Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
Процент
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
96,5
Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки
Процент
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
96,8
Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки
Процент
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки
Процент
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление
Процент
-
-
-
51,5
52,0
53,0
55,0
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)*
Процент
-
-
-
84,0
87,0
90,0
95,0
Охват медицинским освидетельствованием на инфекцию, вызываемую
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцию), населения Курганской области**
Процент
-
-
-
21,0
22,0
23,0
24,0
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Литр на душу населения в год
-
-
-
11,0
10,6
10,3
10,0
Распространенность потребления табака среди взрослого населения Курганской области***
Процент
-
-
-
30,1
28,2
26,9
25,7
Распространенность потребления табака среди детей и подростков Курганской области****
Процент
-
-
-
18,4
17,3
16,2
15,0
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и алкогольным психозом
Процент
22,5
22,0
21,8
21,3
19,8
19,0
18,0
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение календарного года,
в общей численности госпитализированных больных наркоманиями
Процент
38,5
37,0
35,5
34,0
32,5
31,0
30,0
Смертность от суицидов
Случай на 100 тысяч населения
40,6
37,1
33,6
29,1
24,6
20,1
15,6
Примечание.
*- показатель рассчитывается по формуле:
количество населения Курганской области в возрасте 18-49 лет, информированных по вопросам инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) х 100 / количество населения Курганской области в возрасте 18-49 лет;
**- показатель рассчитывается по формуле:
количество населения Курганской области, прошедшего медицинское освидетельствование на инфекцию, вызываемую вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцию) х 100 / количество населения Курганской области;
***- показатель рассчитывается по формуле:
число взрослого населения Курганской области, употребляющих табак х 100 / число взрослого населения Курганской области;
****- показатель рассчитывается по формуле:
число детей и подростков Курганской области, употребляющих табак х 100 / число детей и подростков Курганской области.».
Приложение 6 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи» государственной программы
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: увеличение уровня информированности населения и медицинских работников о факторах риска неинфекционных заболеваний, здоровом образе жизни и способах устранения факторов риска; создание условий для формирования здорового образа жизни; снижение распространенности поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курения, нерационального питания, низкой физической активности, злоупотребления алкоголем) среди населения Курганской области; снижение преждевременной смертности населения Курганской области от неинфекционных заболеваний, в первую очередь от болезней системы кровообращения.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление: 55,0 процента к 2020 году;
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека: 95,0 процента к 2020 году;
охват медицинским освидетельствованием на инфекцию, вызываемую вирусом иммунодефицита человека, населения в Курганской области: 24,0 процента к 2020 году;
потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь): 10,0 литра на душу населения в год к 2020 году;
распространенность потребления табака среди взрослого населения: 25,7 процента к 2020 году;
распространенность потребления табака среди детей и подростков: 15,0 процента к 2020 году;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и алкогольным психозом: 18,0 процента к 2020 году;
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности госпитализированных больных наркоманиями: 30,0 процента к 2020 году;
смертность от суицидов: 15,6 случая на 100 тысяч населения к 2020 году
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе
у детей:
ДЗО
Всего
222 242,9
25 532,5
24 110,7
38 946,7
42 753,0
30 300,0
30 300,0
30 300,0
ФБ (по
согласова-нию)
2 707,5
2 707,5
-
-
-
-
-
-
ОБ
219 535,4
22 825,0
24 110,7
38 946,7
42 753,0
30 300,0
30 300,0
30 300,0
обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины
ДЗО
ОБ
217 229,0
22 200,0
23 485,7
38 852,2
42 691,1
30 000,0
30 000,0
30 000,0
проведение мероприятий по повышению информированности различных групп населения
ДЗО
ФБ (по
согласова-нию)
2 707,5
2 707,5
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 306,4
625,0
625,0
94,5
61,9
300,0
300,0
300,0
Задачи: совершенствование методов иммунопрофилактики инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики; совершенствование методов проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
заболеваемость острым вирусным гепатитом В: 1,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году;
охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки: 95,0 процента ежегодно;
охват населения иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки: 92,0 процента к 2020 году;
охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки: 96,5 процента ежегодно;
охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки: 96,8 процента ежегодно;
охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки: 97,5 процента ежегодно;
охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки: 97,5 процента ежегодно
2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику:
ДЗО
Всего
402 536,9
23 272,7
49 606,3
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
ФБ (по
согласова-нию)
568,5
361,0
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
401 968,4
22 911,7
49 398,8
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
приобретение иммунобиологических лекарственных
препаратов для иммунопрофилактики и оборудования для диагностики и лечения инфекционных заболеваний
ДЗО
ФБ (по
согласова-нию)
568,5
361,0
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
401 968,4
22 911,7
49 398,8
68 965,1
59 692,8
67 000,0
67 000,0
67 000,0
Задача: усовершенствование системы профилактики неинфекционных заболеваний в рамках первичной медико-санитарной помощи.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез: 39,1 случая на 100 тысяч населения к 2020 году;
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей: 95,0 процента к 2020 году;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты: 100,0 процента ежегодно;
охват диспансеризацией взрослого населения: 21,0 процента к 2020 году;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях в общей численности больных с впервые выявленными злокачественными новообразованиями: 56,0 процента к 2020 году;
охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез: 75,0 процента ежегодно
3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям:
-
ТФОМС (по согла-сованию)
22 376 901,5
2 687 247,5
2 810 701,5
2 804 871,5
2 847 782,8
3 604 194,6
3 736 320,7
3 885 782,9
оказание первичной медико-санитарной помощи больным в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согла-сованию)
22 376 901,5
2 687 247,5
2 810 701,5
2 804 871,5
2 847 782,8
3 604 194,6
3 736 320,7
3 885 782,9
4. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
-
ТФОМС (по согла-сованию)
4 299 381,7
487 277,1
554 692,7
578 704,0
579 297,9
676 378,0
711 516,0
711 516,0
Итого по Подпрограмме
-
Всего
27 301 063,0
3 223 329,8
3 439 111,2
3 491 487,3
3 529 526,5
4 377 872,6
4 545 136,7
4 694 598,9
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
3 276,0
3 068,5
207,5
-
-
-
-
-
ОБ
621 503,8
45 736,7
73 509,5
107 911,8
102 445,8
97 300,0
97 300,0
97 300,0
-
ТФОМС (по согла-сованию)
26 676 283,2
3 174 524,6
3 365 394,2
3 383 575,5
3 427 080,7
4 280 572,6
4 447 836,7
4 597 298,9
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;
ОБ - областной бюджет.».
Приложение 7 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе
Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Раздел VIII. Целевые индикаторы Подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доля лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией
Процент
75,5
76,0
76,5
74,2
79,5
84,7
90,0
Доля лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением
Процент
20,5
21,0
29,5
44,0
48,0
52,0
56,0
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
Процент
45,5
45,6
45,7
45,8
46,0
46,5
47,0
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Случай на 100 наркологи-ческих больных
8,0
8,7
8,9
-
-
-
-
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет
Случай на 100 боль-ных нарко-манией среднего-дового контингента
8,9
9,2
9,5
9,8
10,1
10,3
10,4
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
Случай на 100 боль-ных алкого-лизмом
10,5
11,0
11,3
-
-
-
-
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
Случай на 100 боль-ных алкого-лизмом среднего-дового контингента
8,8
9,0
9,2
9,6
9,9
10,2
10,4
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение календарного года
Процент
11,4
11,2
11,15
11,1
11,0
10,95
10,9
Доля осложнений при сахарном диабете*
Процент
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Заболеваемость сифилисом
Случай на 100 тысяч населения
44,0
43,0
42,0
41,0
40,0
39,0
38,0
Смертность от ишемической болезни сердца
Случай на 100 тысяч населения
323,6
320,6
317,8
214,8
312,3
310,0
307,0
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
Случай на 100 тысяч населения
232,2
228,4
224,5
220,7
216,7
212,7
208,4
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
Процент
53,1
53,3
53,5
53,9
54,0
54,2
54,5
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Процент
30,5
30,0
29,5
29,0
28,5
28,0
27,6
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут**
Процент
91,6
91,7
91,8
91,9
92,0
92,1
92,2
Больничная летальность пострадавших в результате ДТП***
Процент
9,2
8,3
7,5
6,6
5,7
4,8
3,9
Примечание.
*- показатель рассчитывается по формуле:
число пациентов, страдающих сахарным диабетом, у которых возникли осложнения заболевания х 100 / число пациентов, страдающих сахарным диабетом;
**- показатель рассчитывается по формуле:
число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут х 100 / число выездов бригад скорой медицинской помощи;
***- показатель рассчитывается по формуле:
число пациентов, пострадавших в результате ДТП, умерших в стационаре х 100 / число пациентов, пострадавших в результате ДТП, выбывших (выписанных + умерших) из стационара.».
Приложение 8 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации» государственной программы
Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением: 47,0 процента к 2020 году
1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом:
ДЗО
Всего
379 137,0
75 429,6
60 781,2
62 960,2
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
ФБ (по
согласо-ванию)
102 561,2
42 502,6
31 341,2
28 717,4
-
-
-
-
ОБ
276 575,8
32 927,0
29 440,0
34 242,8
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
оказание медицинской помощи больным туберкулезом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
276 575,8
32 927,0
29 440,0
34 242,8
45 779,0
44 729,0
44 729,0
44 729,0
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
102 561,2
42 502,6
31 341,2
28 717,4
-
-
-
-
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ и вирусами гепатитов B и C; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ: 90,0 процента к 2020 году;
доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением: 56,0 процента к 2020 году
2. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов
В и С:
ДЗО
Всего
704 507,6
121 059,5
180 742,4
161 007,4
38 409,4
67 178,5
68 055,2
68 055,2
ФБ (по
согласо-ванию)
588 097,0
106 559,5
166 242,4
140 909,4
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
116 410,6
14 500,0
14 500,0
20 098,0
14 355,1
17 339,1
17 809,2
17 809,2
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
ДЗО
ОБ
43 908,1
7 000,0
7 000,0
7 000,0
4 908,1
6 000,0
6 000,0
6 000,0
реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
207 756,0
9 165,9
12 540,2
11 664,2
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
14 729,4
-
-
-
2 091,9
3 899,1
4 369,2
4 369,2
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов
ДЗО
ОБ
57 773,1
7 500,0
7 500,0
13 098,0
7 355,1
7 440,0
7 440,0
7 440,0
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов
B и C
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
375 595,2
96 473,7
151 659,3
127 462,2
-
-
-
-
реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
B и C
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
4 745,8
919,9
2 042,9
1 783,0
-
-
-
-
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение календарного года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение календарного года: 10,9 процента к 2020 году
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами
и расстройствами поведения:
ДЗО
ОБ
17 363,5
2 559,0
2 559,0
2 714,0
2 364,5
2 389,0
2 389,0
2 389,0
оказание медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
17 363,5
2 559,0
2 559,0
2 714,0
2 364,5
2 389,0
2 389,0
2 389,0
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
смертность от ишемической болезни сердца: 307,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году;
смертность от цереброваскулярных заболеваний: 208,4 случая на 100 тысяч населения к 2020 году
4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями:
-
Всего
3 100 627,2
362 041,0
403 515,8
418 809,0
416 815,0
483 680,8
507 882,8
507 882,8
ДЗО
ОБ
134 383,0
21 460,0
21 460,0
20 215,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
2 966 244,2
340 581,0
382 055,8
398 594,0
399 003,0
465 868,8
490 070,8
490 070,8
оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
134 383,0
21 460,0
21 460,0
20 215,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
17 812,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
2 966 244,2
340 581,0
382 055,8
398 594,0
399 003,0
465 868,8
490 070,8
490 070,8
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями; снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более: 54,5 процента к 2020 году;
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями: 27,6 процента к 2020 году
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями:
-
Всего
3 845 013,1
387 684,0
434 286,0
540 042,9
536 068,2
632 265,8
657 333,1
657 333,1
ДЗО
ОБ
39 430,0
5 000,0
5 000,0
9 474,6
4 955,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
3 805 583,1
382 684,0
429 286,0
530 568,3
531 112,8
627265,8
652 333,1
652 333,1
оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
39 430,0
5 000,0
5 000,0
9 474,6
4 955,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
3 805 583,1
382 684,0
429 286,0
530 568,3
531 112,8
627265,8
652 333,1
652 333,1
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля осложнений при сахарном диабете: 30,0 процента ежегодно;
заболеваемость сифилисом: 38,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году
6. Совершенствование системы медицинской помощи больным диабетом:
ДЗО
ОБ
439 110,3
50 000,0
53 000,0
97 744,1
79 366,2
53 000,0
53 000,0
53 000,0
оказание медицинской помощи больным диабетом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
439 110,3
50 000,0
53 000,0
97 744,1
79 366,2
53 000,0
53 000,0
53 000,0
7. Совершенствование системы медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем:
ДЗО
ОБ
7 432,0
2 000,0
2 000,0
942,0
830,0
-
830,0
830,0
оказание медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи
ДЗО
ОБ
7 432,0
2 000,0
2 000,0
942,0
830,0
-
830,0
830,0
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут: 92,2 процента к 2020 году
8. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
и неотложной медицинской помощи, медицинской эвакуации:
-
Всего
4 440 837,5
668 092,2
577 497,4
550 922,2
554 845,6
671 639,2
695 451,9
722 389,0
ДЗО
ОБ
384 138,9
222 481,8
43 947,2
31 817,3
19 691,6
22 067,0
22 067,0
22 067,0
-
ТФОМС (по согласо-ванию)
4 056 698,6
445 610,4
533 550,2
519 104,9
535 154,0
649 572,2
673 384,9
700 322,0
приобретение санитарных автомобилей для оказания скорой
медицинской помощи
и автомобильного транспорта для хозяйственных нужд медицинских организаций
ДЗО
ОБ
75 044,2
42 513,0
23 131,2
9 400,0
-
-
-
-
обеспечение деятельности бригад скорой медицинской помощи
ДЗО
ОБ
279 610,4
176 009,9
15 601,0
18 024,0
15 267,5
18 236,0
18 236,0
18 236,0
-
ТФОМС (по согла-сованию)
4 056 698,6
445 610,4
533 550,2
519 104,9
535 154,0
649 572,2
673 384,9
700 322,0
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
ДЗО
ОБ
29 484,3
3 958,9
5 215,0
4 393,3
4 424,1
3 831,0
3 831,0
3 831,0
Задачи: соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови; улучшение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Целевые индикаторы (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия: 3,9 процента к 2020 году;
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет: 10,4 случая на 100 больных наркоманией среднегодового контингента к 2020 году;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет: 10,4 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента к 2020 году
9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях:
-
ТФОМС (по согла-сованию)
1 492 925,3
171 416,0
192 290,5
200 614,3
200 820,2
234 474,1
246 655,1
246 655,1
оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согла-сованию)
1 492 925,3
171 416,0
192 290,5
200 614,3
200 820,2
234 474,1
246 655,1
246 655,1
10. Совершенствование специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
в том числе оказываемой гражданам Курганской области за ее пределами:
-
Всего
2 904 394,8
119 998,3
134 677,6
456 278,6
443 658,5
561 839,8
582 363,0
605 579,0
ДЗО
ОБ
9 250,8
2 000,0
500,0
354,7
396,1
2 000,0
2 000,0
2 000,0
-
ТФОМС (по согла-сованию)
2 895 144,0
117 998,3
134 177,6
455 923,9
443 262,4
559 839,8
580 363,0
603 579,0
оказание гражданам Курганской области специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
за пределами Курганской области
ДЗО
ОБ
9 250,8
2 000,0
500,0
354,7
396,1
2 000,0
2 000,0
2 000,0
оказание специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согла-сованию)
2 895 144,0
117 998,3
134 177,6
455 923,9
443 262,4
559 839,8
580 363,0
603 579,0
11. Развитие службы крови:
ДЗО
Всего
777 871,3
119 779,7
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
ФБ (по
согласо-ванию)
37 447,6
37 447,6
-
-
-
-
-
-
ОБ
740 423,7
82 332,1
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
37 447,6
37 447,6
-
-
-
-
-
-
ОБ
740 423,7
82 332,1
88 654,8
77 309,5
109 270,3
127 619,0
127 619,0
127 619,0
12. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями:
-
Всего
15 544 504,0
1 845 985,0
2 246 964,1
2 081 181,8
2 132 325,8
2 335 074,4
2 355 951,1
2 547 021,8
ДЗО
ОБ
98 239,9
6 120,0
18 385,0
7 237,3
54 497,6
4 000,0
4 000,0
4 000,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
15 446 264,1
1 839 865,0
2 228 579,1
2 073 944,5
2 077 828,2
2 331 074,4
2 351 951,1
2 543 021,8
приобретение медицинского оборудования
в медицинские организации для дооснащения их
в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи
ДЗО
ОБ
98 239,9
6 120,0
18 385,0
7 237,3
54 497,6
4 000,0
4 000,0
4 000,0
оказание медицинской помощи больным
в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
15 446 264,1
1 839 865,0
2 228 579,1
2 073 944,5
2 077 828,2
2 331 074,4
2 351 951,1
2 543 021,8
Итого по Подпрограмме
-
Всего
33 653 723,6
3 926 044,3
4 376 968,8
4 650 526,0
4 560 552,7
5 213 889,6
5 342 259,2
5 583 483,0
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
728 105,8
186 509,7
197 583,6
169 626,8
24 054,3
49 839,4
50 246,0
50 246,0
ОБ
2 262 758,5
441 379,9
279 446,0
302 149,3
349 317,8
295 955,1
297 255,2
297 255,2
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
30 662 859,3
3 298 154,7
3 899 939,2
4 178 749,9
4 187 180,6
4 868 095,1
4 994 758,0
5 235 981,8
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;
ВИЧ-инфицированные лица - лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека;
ВИЧ-инфекция - инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека.».
Приложение 9 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Курганской области (развитие санитарной
авиации)» государственной программы Курганской
области «Развитие здравоохранения до 2020 года»
Информация по ресурсному обеспечению
мероприятий подпрограммы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»
государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоряди-тель средств областного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем; строительство вертолетных площадок при медицинских организациях; внедрение современных информационных систем в здравоохранение (организация телемедицинских консультаций).
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы): младенческая смертность: 5,7 случая на 1 тысячу родившихся живыми к 2020 году; смертность населения в трудоспособном возрасте: 779,0 случая на 100 тысяч населения к 2020 году, в том числе: от болезней системы кровообращения: 173,5 случая на 100 тысяч населения к 2020 году, от травм: 31,5 случая на 100 тысяч населения к 2020 году; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток: 91,0 процента к 2020 году, в том числе по нозологиям: острое нарушение мозгового кровообращения: 90,0 процента к 2020 году, инфаркт миокарда: 97,0 процента к 2020 году неонатологическая патология, требующая экстренной медицинской помощи: 100,0 процента к 2020 году, комбустиология: 98,0 процента к 2020 году, травмы различной этиологии: 90,0 процента к 2020 году, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях: 97,0 процента к 2020 году, хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи: 100,0 процента к 2020 году; количество вертолетных площадок при медицинских организациях: 10 единиц к 2020 году; количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи: 6 единиц к 2020 году, в том числе по данным контрольно-проверочных мероприятий Росздравнадзора: 6 единиц к 2020 году
1. Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета)
ДЗО
Всего
293 745,0
-
-
-
114 421,8
90 385,3
88 937,9
-
ФБ (по
согласо-ванию)
243 311,7
-
-
-
102 510,7
71 124,2
69 676,8
-
ОБ
50 433,3
-
-
-
11 911,1
19 261,1
19 261,1
-
2. Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях на территории Курганской области
ДЗО
ОБ
20 000,0
-
-
-
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
3. Внедрение современных информационных технологий для создания и развития телемедицинского консультирования
ДЗО
ОБ
789,0
-
-
-
189,0
200,0
200,0
200,0
Итого по Подпрограмме
ДЗО
Всего
314 534,0
-
-
-
119 610,8
95 585,3
94 137,9
5 200,0
ФБ (по
согласо-ванию)
243 311,7
-
-
-
102 510,7
71 124,2
69 676,8
-
ОБ
71 222,3
-
-
-
17 100,1
24 461,1
24 461,1
5 200,0
Примечание:
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет.».
Приложение 10 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Охрана здоровья матери
и ребенка» государственной программы
Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача: повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах: 75,0 процента к 2020 году;
ранняя неонатальная смертность: 2,9 случая на 1000 родившихся живыми к 2020 году;
материнская смертность: 15,5 случая на 100 тысяч родившихся живыми к 2020 году
1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
-
Всего
5 868 183,0
675 375,1
756 174,3
787 804,1
789 488,7
921 306,2
969 017,3
969 017,3
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
3 963,1
3 963,1
-
-
-
-
-
-
ОБ
16 646,8
-
3 000,0
2 026,8
2 905,0
2 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
5 847 573,1
671 412,0
753 174,3
785 777,3
786 583,7
918 401,2
966 112,3
966 112,3
формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
3 963,1
3 963,1
-
-
-
-
-
-
ОБ
16 646,8
-
3 000,0
2 026,8
2 905,0
2 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
5 847 573,1
671 412,0
753 174,3
785 777,3
786 583,7
918 401,2
966 112,3
966 112,3
2. Создание системы раннего выявления
и коррекции нарушений развития ребенка
ДЗО
Всего
7 220,2
4 720,2
2 500,0
-
-
-
-
-
ФБ (по согласо-ванию)
4 720,2
4 720,2
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 500,0
-
2 500,0
-
-
-
-
-
раннее выявление
и коррекция нарушений развития ребенка
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
4 720,2
4 720,2
-
-
-
-
-
-
ОБ
2 500,0
-
2 500,0
-
-
-
-
-
3. Выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
174 380,3
10 559,0
11 844,8
26 999,8
27 027,5
31 556,8
33 196,2
33 196,2
Задачи: развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям; увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар мать-дитя в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет: 77,0 случая на 100 тысяч населения соответствующего возраста к 2020 году;
больничная летальность у детей: 0,2 процента к 2020 году;
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности: 95,0 процента к 2020 году;
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов: 95,0 процента к 2020 году;
проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку: 99,9 процента к 2020 году
4. Развитие специализированной медицинской помощи детям:
-
Всего
1 693 806,0
222 057,0
218 458,1
209 913,7
236 939,1
270 448,5
262 739,7
273 249,9
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
103 759,0
42 695,0
17 254,0
-
26 810,0
17 000,0
-
-
-
ТФОМС (по согла-сованию)
1 590 047,0
179 362,0
201 204,1
209 913,7
210 129,1
253 448,5
262 739,7
273 249,9
оказание медицинской помощи детям в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
103 759,0
42 695,0
17 254,0
-
26 810,0
17 000,0
-
-
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
1 590 047,0
179 362,0
201 204,1
209 913,7
210 129,1
253 448,5
262 739,7
273 249,9
Итого по Подпрограмме
-
Всего
7 743 589,5
912 711,3
988 977,2
1 024 717,6
1 053 455,3
1 223 311,5
1 264 953,2
1 275 463,4
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
8 683,3
8 683,3
-
-
-
-
-
-
ДЗО,
Департа-мент строи-тельства, госэкс-пертизы
и ЖКХ
Курган-ской области
ОБ
122 905,8
42 695,0
22 754,0
2 026,8
29 715,0
19 905,0
2 905,0
2 905,0
-
ТФОМС
(по согла-сованию)
7 612 000,4
861 333,0
966 223,2
1 022 690,8
1 023 740,3
1 203 406,5
1 262 048,2
1 272 558,4
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;
ВИЧ-инфекция - инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека;
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области - Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.».
Приложение 11 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей» государственной
программы Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоряди-тель средств областного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: организация работы по медицинской реабилитации в отделениях реанимации, специализированных профильных отделениях медицинских организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь;
организация отделений реабилитации при многопрофильных медицинских организациях, оказывающих стационарную медицинскую помощь;
организация отделений реабилитации в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, и санаториях.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы): охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида: 91,0 процента к 2020 году
Осуществление медицинской реабилитации, в том числе детей,
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
-
ТФОМС (по согла-сованию)
630 865,4
26 541,8
51 969,7
67 827,0
63 754,1
108 779,0
139 694,6
172 299,2
Итого по Подпрограмме
-
ТФОМС (по согла-сованию)
630 865,4
26 541,8
51 969,7
67 827,0
63 754,1
108 779,0
139 694,6
172 299,2
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ОБ - областной бюджет;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области.».
Приложение 12 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508 «О государственной
программе Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» государственной программы
Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств област-ного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения Курганской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования с помощью мониторинга обеспеченности медицинских организаций медицинскими кадрами; достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками путем привлечения врачей на работу в Курганскую область из других регионов и совершенствования механизмов и условий целевого приема жителей Курганской области в образовательные организации высшего образования с целью последующего их трудоустройства в медицинские организации; создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников через организацию работы по непрерывному повышению профессиональной подготовки и квалификации специалистов, организацию проведения конкурсов профессионального мастерства; регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Курганской области с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
обеспеченность врачами сельского населения: 7,6 человека на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
обеспеченность средним медицинским персоналом: 106,4 человека на 10 тысяч населения к 2020 году;
обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения: 46,9 человека на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
обеспеченность врачами клинических специальностей: 16,2 человека на 10 тысяч сельского населения к 2020 году;
укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций врачами: 95,5 процента к 2020 году;
укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций средним медицинским персоналом: 97,0 процента к 2020 году;
укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций физическими лицами врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: 71,0 процента к 2020 году;
укомплектованность амбулаторно-поликлинических медицинских организаций и амбулаторно-поликлинических структурных подразделений медицинских организаций физическими лицами среднего медицинского персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь: 91,5 процента к 2020 году;
темп прироста численности врачей по дефицитным в Курганской области специальностям: 1,8 процента к 2020 году;
темп прироста численности среднего медицинского персонала по дефицитным в Курганской области специальностям: 2,6 процента к 2020 году;
дефицит врачей в медицинских организациях: 2 081 человек к 2020 году;
в том числе:
в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь: 1 611 человек;
в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь: 505 человек к 2020 году;
дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях: 1 777 человек к 2020 году;
в том числе:
в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь: 1 244 человека к 2020 году;
в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь: 534 человека к 2020 году;
число абитуриентов, направленных на целевую подготовку по образовательным программам профессионального обучения:
образовательная организация высшего образования: с 2014 по 2016 год - 110 человек ежегодно, далее - 171 человек ежегодно;
профессиональная образовательная организация: 2014 год - 405 человек, 2015 год - 410 человек, 2016 год - 420 человек, 2017 год - 410 человек, 2018 год - 475 человек, 2019 год - 485 человек, 2020 год - 490 человек;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой контрактной подготовки для нужд Курганской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации:
образовательная организация высшего образования: 79,0 процента к 2020 году;
профессиональная образовательная организация: 96,0 процента к 2020 году;
число бюджетных и внебюджетных мест в профессиональных образовательных организациях, подведомственных ДЗО: 490 единиц к 2020 году;
соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в профессиональных образовательных организациях, подведомственных ДЗО: 2,3 к 2020 году;
число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших профессиональные образовательные организации, подведомственные ДЗО: 2014 год - 440 человек, 2015 год - 480 человек, 2016 год - 470 человек, 2017 год - 300 человек, 2018 год - 400 человек, 2019 год - 440 человек, 2020 год - 430 человек;
количество врачей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного профессионального образования: от 756 до 1 848 человек ежегодно;
количество подготовленных специалистов по программам ординатуры в образовательных организациях высшего образования: 30 человек ежегодно;
количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях: от 1 810 до 2 600 человек ежегодно;
доля врачей, имеющих квалификационную категорию: 70,0 процента к 2020 году;
доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию: 77,0 процента к 2020 году;
доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации: 100,0 процента к 2020 году;
доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской деятельности через процедуру аккредитации в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности: 20,5 процента к 2020 году
1. Совершенствование системы планирования подготовки и использования кадровых ресурсов:
ДЗО
ОБ
877 545,2
112 227,0
120 051,1
123 989,4
125 994,7
131 761,0
131 761,0
131 761,0
обеспечение льготного проезда обучающихся и студентов
ДЗО
ОБ
4 772,0
800,0
800,0
750,0
622,0
600,0
600,0
600,0
стипендии
ДЗО
ОБ
50 813,9
6 012,0
6 455,3
6 950,4
5 692,2
8 568,0
8 568,0
8 568,0
меры социальной поддержки детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области
ДЗО
ОБ
70 641,6
5 316,0
7 748,4
8 105,0
8 675,2
13 599,0
13 599,0
13 599,0
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
ДЗО
ОБ
5 187,3
750,0
1 000,0
1 378,5
762,8
432,0
432,0
432,0
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций
ДЗО
ОБ
700 133,9
92 148,0
97 315,6
100 920,8
103 593,5
102 052,0
102 052,0
102 052,0
повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
ДЗО
ОБ
45 996,5
7 201,0
6 731,8
5 884,7
6 649,0
6 510,0
6 510,0
6 510,0
Задачи: обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи, а также путем осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников через организацию работы по непрерывному повышению профессиональной подготовки и квалификации специалистов, организацию проведения конкурсов профессионального мастерства.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, из общего их числа: 100,0 процента ежегодно;
доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками: 100,0 процента к 2020 году;
доля врачей, получивших жилье, из числа врачей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий: 32,0 процента к 2020 году;
доля врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в Курганскую область: 100,0 процента ежегодно;
доля врачей, которыми приобретены квартиры на основе льготного кредитования, из числа врачей, которыми приобретены квартиры на общих условиях кредитования: 32,0 процента к 2020 году;
число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Курганской области: 10 единиц к 2020 году;
число врачей, привлеченных на работу в Курганскую область: 25 человек ежегодно
2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа медицинских специальностей:
ДЗО
Всего
615 144,4
109 919,0
113 282,0
101 480,9
109 960,0
77 771,0
57 771,0
57 771,0
ФБ (по согласо-ванию)
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
519 644,4
89 919,0
91 782,0
74 480,9
82 960,0
77 771,0
57 771,0
57 771,0
денежные выплаты врачам-специалистам медицинских организаций
ДЗО
ОБ
201 890,8
23 006,0
27 865,8
26 785,0
28 393,0
31 947,0
31 947,0
31 947,0
денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики
ДЗО
ОБ
18 514,3
11 513,0
7 001,3
-
-
-
-
-
премия Я.Д. Витебского
ДЗО
ОБ
700,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
осуществление выплаты подъемного пособия молодым специалистам
ДЗО
ОБ
59 500,0
9 950,0
6 650,0
6 350,0
9 700,0
8 950,0
8 950,0
8 950,0
выплаты компенсации за аренду жилого помещения врачам-специалистам
ДЗО
ОБ
12 353,2
1 458,0
1 519,9
1 850,0
1 843,3
1 894,0
1 894,0
1 894,0
осуществление выплаты стипендии студентам, обучающимся в образовательных организациях
высшего образования по профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования, заключившим договор о целевом обучении
ДЗО
ОБ
71 760,3
3 192,0
6 108,0
8 686,9
11 233,4
14 180,0
14 180,0
14 180,0
моральное стимулирование кадров системы здравоохранения
ДЗО
ОБ
5 021,8
700,0
1 037,0
609,0
575,8
700,0
700,0
700,0
расходы на осуществление мероприятий по приобретению специализированного жилья для молодых специалистов
ДЗО
ОБ
73 000,0
20 000,0
20 000,0
13 000,0
10 000,0
10 000,0
-
-
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
ДЗО
ФБ (по согласо-ванию)
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
76 904,0
20 000,0
21 500,0
17 100,0
18 304,0
-
-
-
субсидии медицинским работникам на погашение ипотечного жилищного кредита
ДЗО
ОБ
12 810,5
-
-
-
2 810,5
10 000,0
-
-
Итого по Подпрограмме
ДЗО
Всего
1 492 689,6
222 146,0
233 333,1
225 470,3
235 954,7
209 532,0
189 532,0
189 532,0
ФБ (по согласо-ванию)
95 500,0
20 000,0
21 500,0
27 000,0
27 000,0
-
-
-
ОБ
1 397 189,6
202 146,0
211 833,1
198 470,3
208 954,7
209 532,0
189 532,0
189 532,0
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет.».
Приложение 13 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 508
«О государственной программе Курганской
области «Развитие здравоохранения до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях» государственной
программы Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств областного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: гарантированное обеспечение населения Курганской области качественной и доступной лекарственной помощью на основе установленных стандартов оказания медицинской помощи; организация мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и обеспечение доступными, качественными и эффективными лекарственными препаратами населения Курганской области; применение системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов; эффективное управление системой лекарственного обеспечения; реализация системы ведомственного контроля обоснованности назначений и качества лекарственной помощи населению Курганской области.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей-инвалидов от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги: 96,0 процента к 2020 году;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей: 96,0 процента к 2020 году;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также продуктах лечебного питания для детей-инвалидов от числа лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств областного бюджета: 90,0 процента к 2020 году;
удовлетворенность населения Курганской области доступностью лекарственной помощи: 65,0 процента к 2020 году;
удовлетворенность населения Курганской области качеством лекарственного обеспечения: 65,0 процента к 2020 году;
доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов: 3,0 процента ежегодно
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан:
ДЗО
Всего
3 961 955,8
544 137,7
648 091,9
939 559,6
848 640,8
326 590,4
327 467,7
327 467,7
ФБ (по
согласо-ванию)
1 605 392,2
294 097,7
417 751,9
330 376,0
317 540,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
ОБ
2 356 563,6
250 040,0
230 340,0
609 183,6
531 100,0
245 300,0
245 300,0
245 300,0
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
16 583,9
9 629,9
4 738,5
2 215,5
-
-
-
-
ОБ
2 400,0
300,0
300,0
600,0
300,0
300,0
300,0
300,0
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
865 856,4
196 706,9
207 447,2
222 456,3
239 246,0
-
-
-
реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
629 383,9
87 760,9
111 998,2
105 704,2
78 294,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
ДЗО
ФБ (по
согласо-ванию)
93 568,0
-
93 568,0
-
-
-
-
-
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
ДЗО
ОБ
2 354 163,6
249 740,0
230 040,0
608 583,6
530 800,0
245 000,0
245 000,0
245 000,0
Итого по Подпрограмме
ДЗО
Всего
3 961 955,8
544 137,7
648 091,9
939 559,6
848 640,8
326 590,4
327 467,7
327 467,7
ФБ (по
согласо-ванию)
1 605 392,2
294 097,7
417 751,9
330 376,0
317 540,8
81 290,4
82 167,7
82 167,7
ОБ
2 356 563,6
250 040,0
230 340,0
609 183,6
531 100,0
245 300,0
245 300,0
245 300,0
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет.».
Приложение 14 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года № 508 «О государственной программе
Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение устойчивой работы
медицинских организаций, подведомственных
Департаменту здравоохранения Курганской
области, в условиях чрезвычайных ситуаций»
государственной программы Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года»
Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года» (далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование
Главный распоря-дитель средств областного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: создание условий для реализации мер, направленных на спасение жизни людей и защиту их здоровья, а также устойчивое функционирование системы здравоохранения Курганской области при чрезвычайных ситуациях.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
удельный вес медицинских организаций, допустивших возникновение чрезвычайных и террористических ситуаций: 0,0 процента ежегодно;
размер ущерба и потерь в медицинских организациях в результате чрезвычайных ситуаций: 0,0 рубля ежегодно
1. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности медицинских организаций в соответствии с планом противопожарных мероприятий ДЗО:
ДЗО
ОБ
43 410,2
10 000,0
9 459,0
4 710,0
4 241,2
5 000,0
5 000,0
5 000,0
проведение мероприятий по противопожарной безопасности
ДЗО
ОБ
43 410,2
10 000,0
9 459,0
4 710,0
4 241,2
5 000,0
5 000,0
5 000,0
2. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности медицинских организаций и мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций:
ДЗО
ОБ
17 437,8
4 000,0
4 000,0
1 824,2
1 613,6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
проведение мероприятий по антитеррористической безопасности
ДЗО
ОБ
17 437,8
4 000,0
4 000,0
1 824,2
1 613,6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Итого по Подпрограмме
ДЗО
ОБ
60 848,0
14 000,0
13 459,0
6 534,2
5 854,8
7 000,0
7 000,0
7 000,0
Примечание.
В приложении 2 к Подпрограмме используются следующие сокращения:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
медицинские организации - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области;
ОБ - областной бюджет.».
Приложение 15 к постановлению
Правительства Курганской области
От 28 февраля 2018 года № 41
«О внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 14 октября
2013 года № 508 «О государственной программе
Курганской области «Развитие здравоохранения
до 2020 года»
«Приложение 2
к подпрограмме «Развитие информатизации
в здравоохранении» государственной
программы Курганской области «Развитие
здравоохранения до 2020 года»
Информация по ресурсному обеспечению мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации
в здравоохранении» государственной программы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»
(далее - Подпрограмма)
Мероприятие, задача, целевой индикатор,
на достижение которого направлено финансирование
Главный распорядитель средств областного бюджета
Источник финанси-рования
Объем финансирования (тысяча рублей), год
Всего на 2014-2020 годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задачи: повышение эффективности управления здравоохранением на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления; повышение информированности населения Курганской области по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях Курганской области и медицинских организациях муниципальных образований Курганской области, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами;
внедрение телемедицинских технологий в здравоохранение.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Подпрограммы):
доля медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь: до 100,0 процента к 2020 году;
количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общей численности населения Курганской области: до 100,0 процента к 2020 году;
охват медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области системой телемедицинских консультаций от общего количества медицинских организаций Курганской области и медицинских организаций муниципальных образований Курганской области, оказывающих лечебно-профилактическую помощь: до 100,0 процента к 2020 году;
доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи: до 50,0 процента к 2020 году;
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: до 80,0 процента к 2020 году
Внедрение единой медицинской информационной системы в медицинских организациях Курганской области и медицинских организациях муниципальных образований Курганской области;
создание регионального центра обработки данных и развертывание на нем всех существующих информационных систем в здравоохранении Курганской области;
создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения
ДЗО
ОБ
830,0
-
-
-
-
830,0
-
-
Итого по Подпрограмме
ОБ
830,0
-
-
-
-
830,0
-
-
Примечание:
В приложении 2 к Подпрограмме используется следующее сокращение:
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области;
ОБ - областной бюджет.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 26.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: