Основная информация
Дата опубликования: | 28 апреля 2016г. |
Номер документа: | RU89000201600513 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2016 г. № 405-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма,
повышение эффективности реализации молодёжной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи
на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 годы» в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 апреля 2016 года № 405-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности
реализации молодёжной политики, организация отдыха
и оздоровления детей и молодёжи
на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округ;
департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цели Государственной программы
1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в Ямало-Ненецком автономном округе
Задачи Государственной программы
1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи.
2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе.
3. Развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе.
4. Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи.
5. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения Ямало-Ненецкого автономного округа.
6. Развитие туристской инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и ее кадровое обеспечение.
7. Развитие въездного и внутреннего туризма.
8. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе.
9. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
1. Уровень вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений.
2. Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни.
4. Количество предприятий сферы туризма.
5. Количество разработанных туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Подпрограммы
1. «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики».
2. «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи».
3. «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи».
4. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
5. «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе».
6. «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности».
7. «Обеспечение реализации Государственной программы)».
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период
2012 – 2014 годов»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
6 220 756,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 11 400,0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 6 220 756,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 853 437,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
853 437,0
0,0
2015 год – 839 179,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
839 179,0
0,0
2016 год – 905 628,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
905 628,0
0,0
2017 год – 905 628,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
905 628,0
0,0
2018 год – 905 628,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
905 628,0
0,0
2019 год – 905 628,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
905 628,0
0,0
2020 год – 905 628,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
905 628,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
реализация Государственной программы позволит достичь следующих результатов:
- повышение уровня вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа в деятельность общественных объединений до 13%;
- увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до 6%;
- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 31 400 человек;
- рост количества предприятий в сфере туризма Ямало-Ненецкого автономного округа
до 1262 единиц;
- увеличение количества туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 5 единиц
».
2. В подпрограмме «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»:
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 1
отсутствуют
Участники Подпрограммы 1
отсутствуют
Цели Подпрограммы 1
1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи.
2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе
Задачи
Подпрограммы 1
1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе.
2. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде.
3. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе.
4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
1. Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе.
2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях).
3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью.
4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки.
5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью.
6. Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами.
7. Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках.
8. Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики.
2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3 656 344,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, – 3 656 344,0
(в том числе
средства федерального бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 499 224,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
499 224,0
0,0
2015 год – 493 490,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
493 490,0
0,0
2016 год – 532 726,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
532 726,0
0,0
2017 год – 532 726,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
532 726,0
0,0
2018 год – 532 726,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
532 726,0
0,0
2019 год – 532 726,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
532 726,0
0,0
2020 год – 532 726,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
532 726,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:
- увеличение доли детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%;
- сохранение стабильности проявления электоральной культуры молодежью автономного округа на уровне 80%;
- увеличение количества участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью
до 136 человек;
- увеличение количества специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки, до 86 человек;
- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 31 ед.;
- сохранение стабильности охвата детей и молодежи от 7 до 18 лет отдыхом и оздоровлением на уровне 8,8%;
- сохранение стабильности по количеству смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи на уровне 70 ед.;
- увеличение доли детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, до 1,9%
»;
2.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Решение задач, поставленных Подпрограммой 1, будет осуществляться посредством следующих мероприятий:
1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики.
В рамках вышеназванного мероприятия предусматриваются:
- соревнования, фестивали, слеты молодежи по массовым и малозатратным видам физической активности, мероприятия по поддержке самодеятельного молодежного туризма, форм активного отдыха;
- тематические молодежные проекты, в том числе экспедиции, по эколого-краеведческому просвещению, сохранению национальных традиций и обычаев в молодежной среде;
- проекты по развитию интеллектуального потенциала молодежи, научно-технического творчества, вовлечение молодежи в инновационную деятельность;
- проекты по развитию творческого потенциала молодежи, в том числе студенческого творчества;
- развитие КВН-движения в автономном округе;
- содействие социальной адаптации сельской молодежи;
- проекты по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
- проекты по повышению правовой культуры и электоральной активности молодежи, развитию дебат-технологий;
- фестивали, слеты, конкурсы лидеров детских и молодежных общественных объединений, образовательные проекты для руководителей и участников ДМОО, конкурс грантовой поддержки ДМОО;
- общественно-образовательные проекты для специалистов по работе с молодежью, активистов общественных объединений, студенческого актива;
- проекты по развитию добровольческого волонтерского движения среди молодежи автономного округа;
- многоуровневый общественно-образовательный проект «Деловая молодежь Ямала»;
- региональные, международные форумы с участием ямальской молодежи;
- организация участия социально-активной молодежи, в том числе лидеров общественных объединений, молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, руководителей и специалистов сферы молодежной политики, молодых семей, победителей региональных этапов всероссийских молодежных конкурсов (проектов) в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях по основным направлениям реализации молодежной политики;
- мероприятия по развитию организационной, информационной и программно-технической инфраструктуры единой системы информационного обеспечения молодежи и молодежной политики в автономном округе;
- организация и проведение семинаров, конкурсов по активизации молодежного медиасообщества автономного округа;
- стимулирование деятельности субъектов реализации молодежной политики в автономном округе, в том числе развитие деятельности опорно-методических площадок, окружной конкурс грантовой поддержки по основным направлениям реализации молодежной политики, премия Губернатора автономного округа «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе»;
- организация и проведение семинаров, совещаний (коллегий), курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов органов по делам молодежи, учреждений сферы молодежной политики;
- создание информационных, методических сборников по вопросам молодежной политики;
- реализация мер по повышению материально-технического и организационно-методического уровня подростково-молодежных клубов по месту жительства, клубов (объединений) молодых семей, досуговых объединений для детей и молодежи, действующих на базе учреждений сферы молодежной политики;
- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания;
- бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов.
2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Мероприятие предусматривает:
- отдых и оздоровление детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории автономного округа.
Данное направление включает как организационно-методическую, так и материально-техническую поддержку окружных и муниципальных стационарных (передвижных) палаточных лагерей различной направленности (эколого-этнографические, туристические, православные, реабилитационные и др.), реализацию комплексных и тематических программ на базе досуговых площадок учреждений сферы молодежной политики, применение инновационных форм и технологий при организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (например, организация лагеря-стойбища, проведение специальных творческих и образовательных мероприятий, освоение прикладных навыков). Кроме этого, предполагается привлечение для работы в лагерях специалистов, подготовленных по программе департамента молодежной политики и туризма автономного округа, представителей заинтересованных ведомств и общественных организаций;
- отдых и оздоровление детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, за пределами автономного округа.
Данное направление включает организацию оздоровительных, культурно-образовательных поездок за пределами автономного округа, отдыха и оздоровления в учреждениях, расположенных на побережьях Черного, Азовского и Средиземного морей, Курганской и Тюменской областей, средней полосы России, профильных детских и молодежных смен на базе детских оздоровительных учреждений юга Тюменской области, программы которых нацелены на развитие лидерских и творческих качеств, интеллектуального потенциала молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, обеспечение транспортировки организованных групп детей и молодежи к месту отдыха и обратно (юг Тюменской области);
- кадровое, учебно-методическое и информационное обеспечение в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Данное направление предусматривает комплекс мер по совершенствованию кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи посредством подготовки специалистов для работы в детских оздоровительных учреждениях и кадров, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления (муниципальные и окружные обучающие семинары, школы вожатых, инструктивные и итоговые слеты, фестивали, семинары, практикумы). В структуру данного блока также включены мероприятия по методическому обеспечению детского и молодежного отдыха (приобретение, разработка и издание методической литературы, разработка и выпуск информационных брошюр, буклетов, изготовление роликов и др.);
- реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию приведены в таблице 1.
1
Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию 2014 – 2020 годы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1 (всего)
3 656 344,0
499 224,0
493 490,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
3 656 344,0
499 224,0
493 490,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 257 852,0
123 678,0
170 799,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
6 950,0
0,0
1 150,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*
490 821,0
74 984,0
69 642,0
69 239,0
69 239,0
69 239,0
69 239,0
69 239,0
6.
Основное мероприятие 1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики
1 109 570,0
93 634,0
103 806,0
182 426,0
182 426,0
182 426,0
182 426,0
182 426,0
7
1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей
46 928,0
8 974,0
7 979,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
8
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
46 928,0
8 974,0
7 979,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
9
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
36 010,0
6 550,0
6 960,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
10
1.2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив
98 390,0
9 283,0
14 927,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
11
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
98 390,0
9 283,0
14 927,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
12
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
15 222,0
1 630,0
2 927,0
2 133,0
2 133,0
2 133,0
2 133,0
2 133,0
13
1.3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики
14 983,0
2 904,0
854,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
14
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
14 983,0
2 904,0
854,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
15
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
643,0
643,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
1.4. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики
5 609,0
1 187,0
902,0
704,0
704,0
704,0
704,0
704,0
17
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
5 609,0
1 187,0
902,0
704,0
704,0
704,0
704,0
704,0
18
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
1.5. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма,
в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания
905 985,0
71 286,00
79 144,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
20
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
905 985,0
71 286,00
79 144,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
21
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
905 985,0
71 286,00
79 144,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
22
1.6. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов
37 675,0
0,0
0,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
23
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
37 675,0
0,0
0,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
24
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*
245 413,0
37 492,0
34 821,0
34 620,0
34 620,0
34 620,0
34 620,0
34 620,0
25
Основное мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
2 546 774,0
405 590,0
389 684,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
26
2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
2 546 774,0
405 590,0
389 684,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
27
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
2 546 774,0
405 590,0
389 684,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
28
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
299 992,0
43 569,0
81 768,0
34 931,0
34 931,0
34 931,0
34 931,0
34 931,0
29
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
6 950,0
0,0
1 150,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
30
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
245 411,0
37 492,0
34 821,0
34 619,0
34 619,0
34 619,0
34 619,0
34 619,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 7). Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
2.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Сведения о показателях Подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика по расчету показателей Подпрограммы 1
Таблица 1-1
1. Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества детей и молодежи – участников мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, к общему количеству детей и молодежи в возрасте
от 7 до 30 лет, проживающих в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Ддм = Удм/ОКдм х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет – участников мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности
Удм
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность детей и молодежи в возрасте
от 7 до 30 лет, проживающих в автономном округе
ОКдм
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, Окружной Молодежный Центр, Ямалстат, органы по делам молодежи муниципальных образований в автономном округе
Таблица 1-2
2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа избирателей в возрасте
от 18 до 30 лет, принявших участие в голосовании,
к числу избирателей в возрасте 18 – 30 лет, включенных в списки избирателей
Алгоритм формирования показателя
УЭК = Чи/Чви х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное число избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, принявших участие в голосовании
Чи
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, включенных в списки избирателей
Чви
Источник информации для расчета (определения) показателя
Избирательная комиссия автономного округа
Таблица 1-3
3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества участников проведенных методических мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников методических мероприятий
КУмм
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, Окружной Молодежный Центр
Таблица 1-4
4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора определяется путем суммирования количества участников курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов
Алгоритм формирования показателя
Срм = ∑ КУпк
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов
КУпк
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Кадровые службы органов по делам молодежи муниципальных образований в автономном округе, департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Таблица 1-5
5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку за текущий год
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку
КУрп
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Таблица 1-6
6. Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества детей и молодежи
от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами, к общему количеству детей и молодежи данной возрастной категории в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Ддм = b/c х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории
Российской Федерации и за ее пределами
b
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение – отрицательной
Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет в автономном округе
c
Источник информации для расчета (определения) показателя
Окружной Молодежный Центр, Ямалстат
Таблица 1-7
7. Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования авторских профильных смен за текущий год
Алгоритм формирования показателя
КС = ∑Пс
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество авторских профильных смен
Пс
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информационная база данных департамента молодежной политики и туризма автономного округа по сменам, итоговый протокол по открытому набору на должность руководителя смены в детском оздоровительном учреждении
Таблица 1-8
8. Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества детей, принявших участие в инновационных проектах в текущем году, к общему числу отдохнувших детей
Алгоритм формирования показателя
Ддип = ПУд/Од х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей, принявших участие в инновационных проектах
ПУд
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Общая численность отдохнувших детей
Од
Источник информации для расчета (определения) показателя
Текстовые отчеты уполномоченных органов, реализующих функции по организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи в муниципальных образованиях в автономном округе (реестр, отчет, пояснительная записка)
».
3. В подпрограмме «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»:
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 2
отсутствуют
Участники Подпрограммы 2
отсутствуют
Цель Подпрограммы 2
развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономном округе
Задачи Подпрограммы 2
1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа.
2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе.
3. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан.
4. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
1. Коэффициент вовлеченности молодежи
от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности.
2. Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях.
3. Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности.
4. Количество подростков от 14 до 17 лет, участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности.
5. Количество представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики.
6. Число специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания
Мероприятия Подпрограммы 2
основное мероприятие:
1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
486 555,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,– 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению,– 486 555,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 67 718,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
67 718,0
0,0
2015 год – 65 467,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,– 0,0)
65 467,0
0,0
2016 год – 70 674,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 674,0
0,0
2017 год – 70 674,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 674,0
0,0
2018 год – 70 674,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 674,0
0,0
2019 год – 70 674,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 674,0
0,0
2020 год – 70 674,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 674,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:
- увеличение охвата молодежи мероприятиями гражданско-патриотической направленности
до 3,3%;
- увеличение числа молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях, до 69;
- увеличение доли населения автономного округа, вовлеченного в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности,
до 55 %;
- увеличение количества подростков от 14 до 17 лет, участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности
до 150 человек;
- увеличение количества представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики до 38 единиц;
- увеличение числа специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания,
до 200 человек
»;
3.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Для достижения цели и задач Подпрограммы 2 планируется осуществить следующее основное мероприятие:
1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности.
Данное мероприятие включает проведение военно-спортивных игр, чемпионатов, соревнований, первенств по военно-прикладным видам спорта, оборонно-спортивных лагерей, проведение фестивалей патриотической песни, творческих мероприятий в интересах патриотического воспитания молодежи, участие молодежи автономного округа в мероприятиях по поисковой работе в рамках ежегодной программы поисковых экспедиций «Вахта памяти».
Также предусмотрено включение мероприятий по внедрению идей толерантности, профилактики экстремизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, развитию молодежных субкультур, альтернативного молодежного творчества.
Кроме того, предусмотрено проведение региональных и всероссийских акций, направленных на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к памятным датам России, воспитание у молодежи чувства уважения к истории своей страны, ответственной гражданской позиции.
В целях повышения уровня допризывной подготовки молодежи, развития физических и морально-волевых качеств, повышения престижа прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации предусмотрена организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности.
Реализация данного мероприятия предполагает также организационное, информационно-методическое обеспечение субъектов системы патриотического воспитания в автономном округе посредством:
- разработки методических рекомендаций, программ и методик по вопросам гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- обобщения результатов учебно-методических разработок;
- информирования о новациях в области гражданского и патриотического воспитания представителей системы образования, молодежной политики, организаторов массовой патриотической работы;
- разработки и распространения информационно-агитационного материала, направленного на освещение мероприятий сферы гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- организации и проведения региональных семинаров, совещаний, конференций по вопросам патриотического воспитания.
Кроме того, в целях повышения эффективности семейной и демографической политики в автономном округе, выявления семей с активной жизненной позицией, стимулирования участия молодых семей в мероприятиях, направленных на пропаганду позитивного опыта семейного воспитания и здорового образа жизни, в рамках данного направления деятельности предполагается:
- реализация конкурсов, фестивалей, выставок и иных мероприятий по работе с молодыми семьями, семинаров, совещаний, конференций по вопросам организации работы с молодыми семьями, содействие развитию системы центров, клубов (объединений) молодых семей, организация участия молодых семей во всероссийских мероприятиях;
- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2.
1
Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию на 2014 – 2020 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 2 (всего)
486 555,0
67 718,0
65 467,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –- ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
486 555,0
67 718,0
65 467,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
474 101,0
65 573,0
64 408,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
5
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
66 932,0
10 225,0
9 497,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
6
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности
486 555,0
67 718,0
65 467,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
7
1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи
12 028,0
2 422,0
1 346,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
8
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
12 028,0
2 422,0
1 346,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
9
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
5 059,0
1 130,0
929,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
11
1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями
5 485,0
853,0
642,0
798,0
798,0
798,0
798,0
798,0
12
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
5 485,0
853,0
642,0
798,0
798,0
798,0
798,0
798,0
12
1.3. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций, курсов по вопросам патриотического воспитания
1 000,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
13
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
1 000,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
14
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 000,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
15
1.4. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания
468 042,0
64 443,0
63 479,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
16
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
468 042,0
64 443,0
63 479,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
17
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
468 042,0
64 443,0
63 479,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
18
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
66 932,0
10 225,0
9 497,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
3.3. в абзаце пятом раздела V цифры «8,44» заменить цифрами «55».
4. В подпрограмме «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи»:
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 3
отсутствуют
Участники
Подпрограммы 3
отсутствуют
Цель Подпрограммы 3
содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи
Задачи Подпрограммы 3
1. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа.
2. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
1. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику.
2. Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи.
3. Количество проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства.
4. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
5. Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа.
6. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов
(в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)
Мероприятия Подпрограммы 3
основное мероприятие:
1. Содействие профессиональному
самоопределению молодежи, развитие трудового движения и молодежного предпринимательства
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
376 036,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 376 036,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 52 963,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
52 963,0
0,0
2015 год – 50 668,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
50 668,0
0,0
2016 год – 54 481,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
54 481,0
0,0
2017 год – 54 481,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
54 481,0
0,0
2018 год – 54 481,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
54 481,0
0,0
2019 год – 54 481,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
54 481,0
0,0
2020 год – 54 481,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
54 481,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
результатом реализации Подпрограммы 3 должно стать:
- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в социальную практику, до 6,7%;
- увеличение количества граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи,
до 380 человек;
- увеличение количества проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
на 7 единиц;
- увеличение доли молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, получивших временную работу,
до 80%;
- рост количества молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа до 7 единиц;
- увеличение количества молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных), до 290 человек
»;
4.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 планируется осуществить следующее основное мероприятие:
1. Содействие профессиональному самоопределению молодежи, развитие трудового движения и молодежного предпринимательства.
В рамках мероприятия планируется:
- информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодежи посредством разработки новых форм и методов профессионального ориентирования молодежи и оформления их в виде нормативно-правовых документов и методических рекомендаций, содействия развитию общественных объединений и организаций, деятельность которых направлена на профессиональное ориентирование и допрофессиональную подготовку молодежи, информирования молодежи о возможности получения профильного образования, наиболее востребованных в автономном округе профессиях;
- проведение установочных семинаров для работников общеобразовательных организаций автономного округа по внедрению учебно-методического комплекса «Азбука профориентации XXI века», разработанного по заказу Молодежного центра;
- организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи посредством внедрения методик профессиональной ориентации молодежи, проведения профильных смен, направленных на развитие предпринимательских инициатив молодежи, конкурсов профессионального мастерства работающей молодежи;
- организация временного трудоустройства молодежи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи посредством обеспечения временной работой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на предприятиях автономного округа, в том числе путем создания дополнительных рабочих мест, на общественных работах (производство общестроительных работ, расчистка строительных участков, производство малярных и прочих завершающих отделочных работ, оказание услуг по уборке помещений и т.п.), на базе Молодежного центра (в цехе шелкографии, цехе по производству рекламной и сувенирной продукции, цехе по производству детских настольных игр);
- координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа в целях развития корпоративной культуры движения молодежных трудовых отрядов, организации занятости молодежи на территории автономного округа, содействия профессиональному росту молодежи, знакомства трудотрядовцев с историей и культурой автономного округа;
- формирование и организация деятельности на территории других субъектов Российской Федерации молодежных трудовых отрядов из числа молодежи автономного округа, организация деятельности международных молодежных трудовых отрядов в целях приобретения молодыми людьми профессиональных навыков, в том числе в других субъектах Российской Федерации и за рубежом, повышения конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда;
- организация международного молодежного сотрудничества посредством организации молодежных обменных программ в области международного сотрудничества, организации ознакомительных выездных поездок;
- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию приведены в таблице 3.
1
Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 3 (всего)
376 036,0
52 963,0
50 668,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего),
в том числе
376 036,0
52 963,0
50 668,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
3
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
372 166,0
52 423,0
50 403,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
4
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
52 054,0
7 953,0
7 386,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
5
Основное мероприятие 1. Содействие профессиональному самоопределению молодежи, развитие трудового движения и молодежного предпринимательства
376 036,0
52 963,0
50 668,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
6
1.1. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи
1 855,0
640,0
165,0
210,0
210,0
210,0
210,0
210,0
7
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего),
в том числе
1 855,0
640,0
165,0
210,0
210,0
210,0
210,0
210,0
8
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
1.2. Организация временного трудоустройства молодежи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи
2 265,0
150,0
100,0
403,0
403,0
403,0
403,0
403,0
10
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего),
в том числе
2 265,0
150,0
100,0
403,0
403,0
403,0
403,0
403,0
11
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
1.3. Координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа
790,0
250,0
40,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего),
в том числе
790,0
250,0
40,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
14
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
790,0
250,0
40,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
15
1.4. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания
371 126,0
51 923,0
50 363,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
16
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
371 126,0
51 923,0
50 363,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
17
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
371 126,0
51 923,0
50 363,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
18
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
52 054,0
7 953,0
7 386,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
4.3. в разделе III:
4.3.1. таблицу 3-3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3-3
3. Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества мероприятий, проведенных за отчетный период, по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество мероприятий, проведенных за отчетный период, по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Кпс
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр
4.3.2. таблицу 3-6 изложить в следующей редакции:
Таблица 3-6
6. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества молодежи автономного округа – участников молодежных трудовых отрядов, действующих на территории автономного округа, на территории других субъектов Российской Федерации и международных трудовых отрядов
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество молодежи автономного округа, задействованной в работе трудовых отрядов
ЗМао
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр, департамент молодежной политики и туризма автономного округа
»;
4.4. в разделе V:
4.4.1. в абзаце четвертом цифры «230» заменить цифрами «380»;
4.4.2. в абзаце пятом слово «семинаров» заменить словом «мероприятий».
5. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 4
департамент здравоохранения автономного округа;
департамент образования автономного округа;
департамент культуры автономного округа;
департамент внутренней политики автономного округа;
департамент по физической культуре и спорту автономного округа;
департамент социальной защиты населения автономного округа
Участники Подпрограммы 4
отсутствуют
Цель
Подпрограммы 4
сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа
Задачи
Подпрограммы 4
1. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма.
2. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде.
3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
1. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень.
2. Доля подростков и молодежи в возрасте
от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц.
3. Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся.
4. Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии
свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией.
5. Доля детей и подростков в возрасте
от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся
под наблюдением.
6. Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом
Мероприятия Подпрограммы 4
основное мероприятие:
1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
173 954,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 173 954,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 27 217,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
27 217,0
0,0
2015 год – 20 837,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
20 837,0
0,0
2016 год – 25 180,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
25 180,0
0,0
2017 год – 25 180,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
25 180,0
0,0
2018 год – 25 180,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
25 180,0
0,0
2019 год – 25 180,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
25 180,0
0,0
2020 год – 25 180,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
25 180,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 750 чел.;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению
к общей численности указанной категории лиц
до 68%;
- рост охвата учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению
к общему числу учащихся до 72%;
- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 7,7%;
- снижение доли детей и подростков в возрасте
от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением, до 17,1%;
- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет
по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 8,6%
»;
5.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Мероприятия Подпрограммы 4, обеспечивающие достижение установленных целей и задач, распределены по следующему основному мероприятию:
1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем.
В рамках данного мероприятия планируется:
- разработка и внедрение информационно-аналитической системы «Антинар ЯНАО» в целях мониторинга проникновения наркотических и психотропных веществ на территории автономного округа;
- проведение комплексных социологических исследований и оценка масштабов немедицинского потребления наркотиков и алкоголя;
- организация и проведение, а также участие в семинарах, курсах, семинарах-совещаниях, конференциях, «круглых столах» по проблемам наркомании и алкоголизма;
- организация повышения квалификации для работников сферы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма;
- взаимодействие с общественными, религиозными и иными негосударственными организациями по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма;
- организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Поддержка проектов учреждений культуры по организации культурно-досуговой работы среди неорганизованных детей и подростков;
- подготовка волонтеров по программе первичной профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
- реализация мероприятий «Спорт против наркотиков»;
- развитие службы «Телефон доверия»;
- проведение окружных и муниципальных акций, дней профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, форумов, слетов «Мы за здоровый образ жизни!». Культурно-массовые мероприятия для молодежи с привлечением лидеров субкультур для пропаганды здорового образа жизни;
- материально-техническая и методическая поддержка в муниципальных образованиях центров по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних «Дети улиц», государственных и муниципальных учреждений по ведению досуговой работы по месту жительства;
- укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики, культуры, организаций дополнительного образования, спортивных учреждений, центров патриотического воспитания, социально-психологических служб, комиссий, клубов;
- создание социальных роликов, постоянно действующей рекламы, циклов теле-, радиопередач, публикаций, видеотек, видеолекториев по проблемам наркозависимости и формированию потребности в здоровом образе жизни;
- изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение методических пособий, литературы, видеоматериалов, буклетов, направленных на профилактику алкоголизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
- финансирование специальных выпусков газет, журналов с материалами антинаркотической направленности;
- приобретение специализированных компьютерных программ для обеспечения эффективной деятельности в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
- поддержка центров психолого-медико-педагогического сопровождения, учреждений по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних;
- участие в международных мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма, изучение международного опыта работы в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма в целях своевременного ознакомления с передовыми методами профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма, в том числе в молодежной среде, и адаптации приобретенного опыта к условиям автономного округа;
- участие в международных волонтерских проектах в целях своевременного ознакомления с передовым волонтерским опытом и адаптации его к условиям автономного округа, а также развитие сотрудничества с волонтерскими объединениями других государств;
- приобретение экспресс-тестов для проведения экспресс-диагностики на наркотические вещества для лечебно-профилактических учреждений;
- приобретение оборудования и расходных материалов для химико-токсикологических лабораторий учреждений здравоохранения, оказание услуг по обслуживанию оборудования;
- приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для лечения больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом. Дальнейшее укрепление материально-технической базы диагностическим, медицинским, реабилитационным и иным оборудованием учреждений здравоохранения;
- обеспечение оборудованием лечебно-трудовых мастерских учреждений здравоохранения;
- приобретение лекарственных средств для больных, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;
- организация лечения, реабилитации наркозависимых лиц за пределами автономного округа;
- укрепление материально-технической базы кабинетов анонимного лечения, психотерапии и психодиагностики на базе психо-наркологических и психоневрологических диспансеров, отделений, реабилитационных центров автономного округа;
- организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости и отказавшихся от потребления наркотических средств.
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4.
1
Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию на 2014 – 2020 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 4
173 954,0
27 217,0
20 837,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель
Подпрограммы 4 (всего), в том числе
118 614,0
20 561,0
13 913,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» подведомственное государственное учреждение (всего)
4 115,0
690,0
250,0
635,0
635,0
635,0
635,0
635,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 345,0
595,0
0,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
5
Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего)
35 797,0
5 068,0
4 999,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
6
Департамент внутренней политики автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, (всего) в том числе
4 800,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
7
ГУ «Северное издательство» подведомственное государственное учреждение (всего)
800,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Департамент образования автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, (всего) в том числе
4 872,0
972,0
0,0
780,0
780,0
780,0
780,0
780,0
9
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 880,0
480,0
0,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
10
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, (всего)
в том числе
4 996,0
616,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
11
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Департамент культуры автономного
округа – соисполнитель Подпрограммы 4, (всего) в том числе
3 317,0
0,0
337,0
596,0
596,0
596,0
596,0
596,0
13
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 755,0
0,0
255,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
14
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» подведомственное государственное учреждение (всего)
562,0
0,0
82,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
15
Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, (всего) в том числе
1 558,0
0,0
58,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
16
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» подведомственное государственное учреждение (всего)
58,0
0,0
58,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
29 746,0
4 545,0
4 221,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
18
Основное мероприятие 1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем
173 954,0
27 217,0
20 837,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
19
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
29 746,0
4 545,0
4 221,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 4
Сведения о показателях Подпрограммы 4 приведены в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика по расчету показателей Подпрограммы 4
Таблица 4-1
1. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора определяется количеством сертификатов, свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации, выданных специалистам сферы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма. Учитывается с нарастающим итогом
Алгоритм формирования показателя
Сп = ∑КС
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество специалистов сферы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, прошедших программу подготовки и переподготовки, повышения квалификации и иных программ за год
КС
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение –отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Годовые отчеты исполнителей (либо бюджетополучателей) Подпрограммы 4
Таблица 4-2
2. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности, к общему числу лиц указанной категории
Алгоритм формирования показателя
Дпм = Впм/ОКпм х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет – участников мероприятий профилактической направленности
Впм
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет
ОКпм
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты уполномоченных органов, ответственных за реализацию Подпрограммы 4 в муниципальных образованиях в автономном округе, отчеты соисполнителей Подпрограммы 4 и данные Управления ФСКН России по автономному округу
Таблица 4-3
3. Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа учащихся образовательных организаций автономного округа, прошедших обучение по профилактическим образовательным и коррекционным программам, к общему числу учащихся
Алгоритм формирования показателя
Оу = Упо/Оку х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество учащихся образовательных организаций автономного округа, прошедших обучение по профилактическим образовательным и коррекционным программам
Упо
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность учащихся образовательных организаций автономного округа
Оку
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информационная база департамента образования автономного округа, отчеты уполномоченных органов, ответственных за реализацию Подпрограммы 4 в муниципальных образованиях в автономном округе
Таблица 4-4
4. Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет к общему числу больных наркоманией
Алгоритм формирования показателя
БН = Дбн/Кбн х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет
Дбн
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность больных наркоманией в автономном округе
Кбн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные департамента здравоохранения автономного округа
Таблица 4-5
5. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа детей и подростков в возрасте
от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением
Алгоритм формирования показателя
ДП = Здп/Окз х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением
Здп
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением
Окз
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные департамента здравоохранения автономного округа
Таблица 4-6
6. Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа лиц, больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет, по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом
Алгоритм формирования показателя
Бха = ДБха/КБ х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество лиц, больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет
ДБха
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность больных хроническим алкоголизмом
КБ
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные департамента здравоохранения автономного округа
»;
5.4. в разделе V:
5.4.1. в абзаце третьем цифры «600» заменить цифрами «750»;
5.4.2. в абзаце четвертом цифры «63» заменить цифрами «68»;
5.4.3. в абзаце шестом цифры «7,5» заменить цифрами «7,7»;
5.4.4. в абзаце восьмом цифры «8,3» заменить цифрами «8,6».
6. В подпрограмме «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»:
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 5
отсутствуют
Участники Подпрограммы 5
отсутствуют
Цель Подпрограммы 5
развитие въездного и внутреннего туризма
Задачи
Подпрограммы 5
1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках.
2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе
Показатели Подпрограммы 5
1. Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров.
2. Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров.
3. Число туристов, посетивших автономный округ.
4. Число иностранных посетителей автономного округа
Мероприятия Подпрограммы 5
основное мероприятие:
1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
668 626,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, –
11 400,0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 668 626,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 76 423,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
76 423,0
0,0
2015 год – 90 198,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
90 198,0
0,0
2016 год – 100 401,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
100 401,0
0,0
2017 год – 100 401,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
100 401,0
0,0
2018 год – 100 401,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
100 401,0
0,0
2019 год – 100 401,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
100 401,0
0,0
2020 год – 100 401,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
100 401,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать:
- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 15 единиц;
- увеличение доли организованных социальных туров до 25%;
- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 80 000 человек в год;
- увеличение числа иностранных посетителей автономного округа до 3 700 человек в год
»;
6.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
Достижение цели и решение задач, поставленных Подпрограммой 5, предполагается осуществить посредством реализации следующего основного мероприятия:
1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха.
В целях реализации данного мероприятия будут осуществляться:
- мероприятия по разработке новых и продвижению существующих брендов автономного округа;
- разработка и изготовление имиджевой сувенирной продукции туристских брендов автономного округа;
- подготовка и выпуск путеводителей, туристских карт-схем муниципальных образований в автономном округе, календарей и информационных листовок о туристском потенциале Ямала по различным темам, а также имиджевых DVD о туристских ресурсах автономного округа;
- размещение информации о туристских ресурсах автономного округа на наружных рекламных баннерах;
- изготовление интерактивной рекламы;
- разработка и установка информационных стендов для размещения информации о новых турах, своевременное обновление информации на ранее установленных стендах;
- техническая поддержка информационных баз данных по направлениям: гостиницы, пункты общественного питания, транспорт, достопримечательности;
- организация рекламных туров для представителей средств массовой информации;
- организация деятельности съемочных групп российских и зарубежных телеканалов на территории автономного округа;
- обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного округа посредством проведения таких мероприятий, как информационная поддержка на русском и английском языках мероприятия; администрирование туристских информационных интернет-ресурсов; формирование гостевой книги туристского информационного интернет-портала; своевременная рассылка новой информации подписчикам интернет-портала; создание версий туристского информационного интернет-портала на иностранных языках;
- создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа посредством оказания услуг по организации и проведению информационно-рекламных и социальных туров; обслуживанию посетителей по телефону; приобретению и установке информационных терминалов для размещения информации о туристских ресурсах автономного округа в аэропортах, железнодорожных вокзалах, речном порту, гостиницах; организации и проведению информационно-рекламных туров для представителей туристского бизнеса, средств массовой информации России, ближнего и дальнего зарубежья;
- организация мероприятий по развитию туризма и отдыха посредством предоставления услуг горнолыжного комплекса «Октябрьский» (бугельной канатной дороги, гостиницы, бани-сауны, проката снаряжения) и проведения соревнований по слалому, ски-кроссу и сноуборд-кроссу; реализации конкурсов, семинаров, снегоходных, авто- и велопробегов, фестивалей, слетов, туристских проектов в муниципальных образованиях в автономном округе;
- развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа;
- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития России в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.
В связи с этим в Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, развитие туризма определено одним из приоритетных проектов инвестиционного развития автономного округа.
В 2014 году в рамках работы по созданию окружной долгосрочной инвестиционной стратегии «Развитие туризма в Ямало-Ненецком автономном округе до 2020 года», с целью содействия формированию региональных туристических кластеров предварительно определены перспективные направления инвестиционной политики в сфере туризма в муниципальных образованиях в автономном округе. Данные направления требуют более детальной проработки.
С целью стимулирования субъектов турбизнеса к дальнейшему повышению качества туристских услуг и эффективности использования туристского потенциала региона ежегодно с 2012 года департамент молодежной политики и туризма автономного округа проводит конкурс на гранты для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма, который выявляет не только лучших участников, но и способствует росту профессионализма и творческой инициативы работников отрасли, продвижению передового опыта в сфере въездного и внутреннего туризма на Ямале как приоритетных направлений туристской деятельности. С 2012 года в конкурсе грантов приняли участие более 30 организаций и предприятий сферы туризма.
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 5.
1
Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию 2014-2020 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Подпрограмма 5 (всего)
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
3
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
4
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
606 702,0
76 423,0
80 054,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
5
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
81 804,0
12 497,0
11 607,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
6
Основное мероприятие 1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
7
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
8
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное
государственное учреждение
574 152,0
76 423,0
80 054,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
(всего)
9
1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа
42 356,0
0,0
3 046,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
10
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
42 356,0
0,0
3 046,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
11
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
19 180,0
0,0
0,0
3 836,0
3 836,0
3 836,0
3 836,0
3 836,0
12
1.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха
35 268,0
0,0
2 348,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
13
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
35 268,0
0,0
2 348,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
14
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
13 370,0
0,0
0,0
2 674,0
2 674,0
2 674,0
2 674,0
2 674,0
15
1.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа
16 850,0
0,0
4 750,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
16
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
16 850,0
0,0
4 750,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
17
1.4. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания
574 152,0
76 423,0
80 054,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
18
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
574 152,0
0,0
80 054,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
19
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
574 152,0
0,0
80 054,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
20
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
81 804,0
12 497,0
11 607,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».
1
7. В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:
7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 6
отсутствуют
Участники Подпрограммы 6
отсутствуют
Цель Подпрограммы 6
реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе
Задачи Подпрограммы 6
создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатель Подпрограммы 6
доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат
Мероприятия Подпрограммы 6
основное мероприятие 1. Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
110 576,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 110 576,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 11 280,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
11 280,0
0,0
2015 год – 13 001,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
13 001,0
0,0
2016 год – 17 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
17 259,0
0,0
2017 год – 17 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
17 259,0
0,0
2018 год – 17 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
17 259,0
0,0
2019 год – 17 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
17 259,0
0,0
2020 год – 17 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
17 259,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
результатом реализации Подпрограммы 6 должно стать:
1. Обеспечение социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе.
2. Сохранение кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе
»;
7.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию 2014 – 2020 годы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 6 (всего)
110 576,0
11 280,0
13 001,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего)
110 576,0
11 280,0
13 001,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
3
Основное мероприятие 1.
Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений
110 576,0
11 280,0
13 001,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
4
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 7*
22 308,0
3 408,0
3 165,0
3 147,0
3 147,0
3 147,0
3 147,0
3 147,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».
1
8. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
8.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 7
отсутствуют
Участники Подпрограммы 7
отсутствуют
Цель Подпрограммы 7
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 7
1. Повышение качества кадрового обеспечения.
2. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы.
3. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
1. Укомплектованность кадрами.
2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет.
3. Доля проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.
4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений.
6. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Мероприятия Подпрограммы 7
основное мероприятие:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 743 665,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 743 665,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 113 612,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
113 612,0
0,0
2015 год – 105 518,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
105 518,0
0,0
2016 год – 104 907,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
104 907,0
0,0
2017 год – 104 907,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
104 907,0
0,0
2018 год – 104 907,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
104 907,0
0,0
2019 год – 104 907,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
104 907,0
0,0
2020 год – 104 907,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
104 907,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
результатом реализации Подпрограммы 7
должно стать:
1. Замещение вакантных должностей государственной гражданской службы автономного округа профессиональным и компетентным кадровым составом, обеспечивающим эффективную реализацию Государственной программы.
2. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы.
3. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами.
4. Повышение эффективности и качества управления финансовыми ресурсами, направленными на реализацию Государственной программы
»;
8.2. таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 7 (всего)
743 665,0
113 612,0
105 518,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего)
743 665,0
113 612,0
105 518,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
3
Основное мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
743 665,0
113 612,0
105 518,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
».
9. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 апреля 2016 года № 405-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа (всего)
6 220 756,0
853 437,0
839 179,0
905 628,0
905 628,0
905 628,0
905 628,0
905 628,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе
6 165 416,0
846 781,0
832 255,0
897 276,0
897 276,0
897 276,0
897 276,0
897 276,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 262 567,0
124 968,0
171 049,0
193 310,0
193 310,0
193 310,0
193 310,0
193 310,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» подведомственное государственное учреждение (всего)
483 396,0
66 168,0
65 558,0
70 334,0
70 334,0
70 334,0
70 334,0
70 334,0
5
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» подведомственное государственное учреждение (всего)
372 166,0
52 423,0
50 403,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
6
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
606 702,0
76 423,0
80 054,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
7
Департамент здравоохранения автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
35 797,0
5 068,0
4 999,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
8
Департамент образования автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
4 872,0
972,0
0,0
780,0
780,0
780,0
780,0
780,0
9
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 880,0
480,0
0,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
10
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
4 996,0
616,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
11
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Департамент культуры автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
3 317,0
0,0
337,0
596,0
596,0
596,0
596,0
596,0
13
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И.С. Шемановского» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 755,0
0,0
255,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
14
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» подведомственное государственное учреждение (всего)
562,0
0,0
82,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
15
Департамент внутренней политики автономного
округа – соисполнитель (всего), в том числе
4 800,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
16
ГУ «Северное издательство» подведомственное государственное учреждение (всего)
800
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
Департамент социальной защиты населения автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
1 558,0
0,0
58,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
18
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 558,0
0,0
58,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
19
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов»*
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
Подпрограмма 1
3 656 344,0
499 224,0
493 490,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
22
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего),
в том числе
3 656 344,0
499 224,0
493 490,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
23
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 257 852,0
123 678,0
170 799,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
24
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» подведомственное государственное учреждение (всего)
6 950,0
0,0
1 150,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
25
Подпрограмма 2
486 555,0
67 718,0
65 467,0
70 674,0
70674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
26
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
486 555,0
67 718,0
65 467,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
27
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» подведомственное государственное учреждение (всего)
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» подведомственное государственное учреждение (всего)
474 101,0
65 573,0
64 408,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
29
Подпрограмма 3
376 036,0
52 963,0
50 668,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
30
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего),
в том числе
376 036,0
52 963,0
50 668,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
31
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» подведомственное государственное учреждение (всего)
372 166,0
52 423,0
50 403,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
32
Подпрограмма 4
173 954,0
27 217,0
20 837,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
33
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего),
в том числе
118 614,0
20 561,0
13 913,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
34
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» подведомственное государственное учреждение (всего)
4 115,0
690,0
250,0
635,0
635,0
635,0
635,0
635,0
35
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 345,0
595,0
0,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
36
Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4
35 797,0
5 068,0
4 999,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
37
Департамент внутренней политики автономного
округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе
4 800,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
38
ГУ «Северное издательство» подведомственное государственное учреждение (всего)
800
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39
Департамент образования автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4, в том числе
4 872,0
972,0
0,0
780,0
780,0
780,0
780,0
780,0
40
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 880,0
480,0
0,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
41
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4, в том числе
4 996,0
616,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
42
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
Департамент культуры автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4, в том числе
3 317,0
0,0
337,0
596,0
596,0
596,0
596,0
596,0
44
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И.С. Шемановского» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 755,0
0,0
255,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
45
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» подведомственное государственное учреждение (всего)
562,0
0,0
82,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
46
Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4, в том числе
1 558,0
0,0
58,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
47
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 558,0
0,0
58,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
48
Подпрограмма 5
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
49
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего),
в том числе
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
50
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
606 702,0
76 423,0
80 054,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
51
Подпрограмма 6
110 576,0
11 280,0
13 001,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
52
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего),
в том числе
110 576,0
11 280,0
13 001,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
53
Подпрограмма 7
743 665,0
113 612,0
105 518,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
54
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего),
в том числе
743 665,0
113 612,0
105 518,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
* До 31.12.2015.».
10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной
политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 апреля 2016 года № 405-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основного мероприятия/ мероприя-тий, влияющих на показатель
Еди-ница изме-рения
Значение показателей
2014 год
вес по-ка-за-теля
2015 год
вес по-ка-за-теля
2016 год
вес по-ка-за-теля
2017 год
вес по-ка-за-теля
2018 год
вес по-ка-за-теля
2019 год
вес по-ка-за-теля
2020 год
вес по-ка-за-те-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Государственная программа
2
Цель 1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития автономного округа
3
1.1. Показатель «Уровень вовлеченности детей и молодежи автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений»
основное мероприя-
тие 1/1.2,
Под-программа 1
%
11,9
0,2
12,1
0,2
12,3
0,2
12,5
0,2
12,7
0,2
12,9
0,2
13,0
0,2
4
1.2. Показатель «Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 2, Подпрограм-ма 1
%
5,92
0,25
5,71
0,25
5,71
0,25
6
0,25
6
0,25
6
0,25
6
0,25
5
1.3. Показатель «Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни» (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 598)
основное мероприятие 1, Подпрограм-ма 4
чел.
31250
0,2
31280
0,25
31285
0,25
31300
0,25
31330
0,25
31370
0,25
31400
0,25
6
Цель 2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в автономном округе
7
2.1. Показатель «Количество предприятий сферы туризма»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2, Подпрограм-ма 5
ед.
1247
0,25
1250
0,2
1252
0,2
1255
0,2
1257
0,2
1260
0,2
1262
0,2
8
2.2. Показатель «Количество разработанных туристских маршрутов на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 1/1.3, 1.4, Подпрограм-ма 5
ед.
14
0,1
15
0,1
15
0,1
16
0,1
17
0,1
18
0,1
19
0,1
9
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (вес – 0) *
10
Цель. Развитие туристской инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и ее кадровое обеспечение
11
1. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»
1.1, 1.2, 6.4
чел.
55000
0,15
12
2. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»
1.1, 1.2, 6.4
чел.
3600
0,15
13
3. Показатель «Число турфирм, работающих на территории автономного округа»
2.1
шт.
42
0,2
14
4. Показатель «Число участников конкурса на представление грантовой поддержки»
2.1
коли-чество
10
0,15
15
5. Показатель «Число изданных сборников, справочников, публикаций в средствах массовой информации»
4.1, 4.2, 4.3
шт.
100
0,05
16
6. Показатель «Число пользователей информационной системой (web-сайт)»
4.4, 4.5, 4.8, 4.9
чел.
44000
0,05
17
7. Показатель «Число туристских выставок, в работе которых приняли участие»
5.1
шт.
1
0,1
18
8. Показатель «Число проведенных мероприятий Ямал Ири»
6.2
шт.
75
0,15
19
Подпрограмма 1 (вес – 0,25)
20
Цель 1 Подпрограммы 1.
Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи
21
Задача 1.1
Подпрограммы 1.
Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе
22
1.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Подпрограм-ма 1
%
1,42
0,2
1,48
0,2
1,53
0,2
1,59
0,2
1,64
0,2
1,68
0,2
1,73
0,2
23
Задача 1.2
Подпрограммы 1. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде
24
1.2.1. Показатель «Уровень электоральной культуры (доля молодых людей
от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)» (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24.12.2012
№ 148-ЗАО (далее – Программа на 2012 – 2016 годы))
основное мероприя-
тие 1/1.2, Подпрограм-ма 1
%
55
0,1
55
0,1
57
0,1
80
0,1
80
0,1
80
0,1
80
0,1
25
1.3.1. Показатель «Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью»
основное мероприя-
тие 1/1.2,1.3, Подпрограм-ма 1
чел.
110
0,1
115
0,1
119
0,1
123
0,1
126
0,1
131
0,1
136
0,1
26
1.3.2. Показатель «Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки»
основное мероприя-
тие 1/1.2,1.3, Подпрограм-ма 1
чел.
80
0,1
82
0,1
82
0,1
84
0,1
84
0,1
86
0,1
86
0,1
27
1.3.3. Показатель «Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью»
основное мероприя-
тие 1,2/1.1,1.3, Подпрограм-ма 1
ед.
26
0,1
22
0,1
27
0,1
29
0,1
29
0,1
31
0,1
31
0,1
28
Цель 2 Подпрограммы 1. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе
29
Задача 2.1
Подпрограммы 1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа
30
2.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи
от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами»
основное мероприя-
тие 2, Подпрограм-ма 1
%
9,2
0,3
8,8
0,3
8,8
0,35
8,8
0,35
8,8
0,35
8,8
0,35
8,8
0,35
31
2.1.2. Показатель «Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках»
основное мероприя-
тие 2, Подпрограм-ма 1
ед.
160
0,05
70
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
2.1.3. Показатель «Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей»
основное мероприя-
тие 2, Подпрограм-ма 1
%
1,5
0,05
2,4
0,05
1,7
0,05
1,9
0,05
1,9
0,05
1,9
0,05
1,9
0,05
33
Подпрограмма 2 (вес – 0,1)
34
Цель Подпрограммы 2.
Развитие общественно- государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономного округе
35
Задача 2.1
Подпрограммы 2. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа
36
2.1.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности молодежи от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности»
(Программа на 2012 –2016 годы)
основное мероприя-
тие 1/1.1,
Подпрограм-ма 2
%
2,7
0,2
2,8
0,2
2,9
0,2
3,0
0,2
3,1
0,2
3,2
0,2
3,3
0,2
37
2.1.2. Показатель «Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях»
основное мероприятие 1/1.2,
Подпрограм-ма 2
ед.
60
0,1
60
0,1
63
0,1
63
0,1
66
0,1
66
0,1
69
0,1
38
Задача 2.2
Подпрограммы 2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе
39
2.2.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности»
основное мероприятие 1/1.3,
Подпрограм-ма 2
%
8,12
0,3
79,5
0,3
40
0,3
42
0,3
44
0,3
46
0,3
55
0,3
40
2.2.2. Показатель «Количество подростков
от 14 до 17 лет, участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности»
основное мероприятие 1/1.4,
Подпрограм-ма 2
чел.
106
0,1
106
0,1
140
0,1
140
0,1
140
0,1
150
0,1
150
0,1
41
Задача 2.3 Подпрограммы 2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан
42
2.3.1. Показатель «Количество предоставленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики»
основное мероприятие 1/1.5,
Подпрограм-ма 2
ед.
35
0,1
35
0,1
36
0,1
36
0,1
37
0,1
37
0,1
38
0,1
43
Задача 2.4 Подпрограммы 2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания
44
2.4.1. Показатель «Число специалистов органов
по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и др. мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания»
основное мероприятие 1/1.6,
Подпрограм-ма 2
чел.
185
0,2
185
0,2
190
0,2
190
0,2
195
0,2
195
0,2
200
0,2
45
Подпрограмма 3 (вес – 0,1)
46
Цель Подпрограммы 3. Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи
47
Задача 3.1
Подпрограммы 3. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа
48
3.1.1. Показатель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»
основное мероприятие 1/1.2, 1.4, 1.5, 1.6,
Подпрограм-ма 3
%
6,1
0,2
6,2
0,2
6,3
0,2
6,4
0,2
6,5
0,2
6,6
0,2
6,7
0,2
49
3.1.2. Показатель «Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи»
основное мероприя-
тие 1/1.1, Подпрограм-ма 3
чел.
170
0,1
180
0,1
300
0,1
350
0,1
360
0,1
370
0,1
380
0,1
50
3.1.3. Показатель «Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства»
основное мероприя-
тие 1/1.2, Подпрограм-ма 3
ед.
5
0,1
7
0,1
8
0,1
9
0,1
10
0,1
11
0,1
12
0,1
51
Задача 3.2
Подпрограммы 3. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
52
3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа граждан, обеспеченных временной работой»
основное мероприятие 1/1.3, Подпрограм-ма 3
%
76
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет»
основное мероприятие 1/1.3, Подпрограм-ма 3
%
0
0
77
0,2
78
0,2
78
0,2
79
0,2
79
0,2
80
0,2
54
3.2.2. Показатель «Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 1/1.4, Подпрограм-ма 3
ед.
4
0,2
5
0,2
6
0,2
6
0,2
7
0,2
7
0,2
7
0,2
55
3.2.3. Показатель «Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)»
основное мероприя-
тие 1/1.5, 1.6, Подпрограм-ма 3
чел.
90
0,2
220
0,2
230
0,2
240
0,2
250
0,2
270
0,2
290
0,2
56
Подпрограмма 4 (вес – 0,15)
57
Цель Подпрограммы 4. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа
58
Задача 4.1
Подпрограммы 4. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма
59
4.1.1. Показатель «Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень (с нарастающим итогом)»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
чел.
150
0,16
250
0,16
350
0,16
450
0,16
550
0,16
650
0,16
750
0,16
60
Задача 4.2
Подпрограммы 4. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершен-нолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде
61
4.2.1. Показатель «Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц» (Программа на 2012 –
2016 годы)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-ма 4
%
65
0,2
65
0,2
66
0,2
66
0,2
67
0,2
67
0,2
68
0,2
62
4.2.2. Показатель «Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
70
0,16
70,5
0,16
70,5
0,16
71
0,16
71
0,16
71,5
0,16
72
0,16
63
Задача 4.3
Подпрограммы 4. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа
64
4.3.1. Показатель «Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией» (Программа на 2012 – 2016 годы)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-ма 4
%
7,6
0,16
7,6
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
65
4.3.2. Показатель «Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих
алкоголем и находящихся
под профилактическим
наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-ма 4
%
17,5
0,16
17,3
0,16
17,3
0,16
17,2
0,16
17,2
0,16
17,1
0,16
17,1
0,16
66
4.3.3. Показатель «Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет к общему числу лиц, больных хроническим алкоголизмом» (Программа на 2012 – 2016 годы)
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 4
%
8,4
0,16
8,4
0,16
8,5
0,16
8,5
0,16
8,6
0,16
8,6
0,16
8,6
0,16
67
Подпрограмма 5 (вес – 0,25)
68
Цель Подпрограммы 5.
Развитие въездного и внутреннего туризма
69
Задача 5.1
Подпрограммы 5.
Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках
70
5.1.1. Показатель «Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2
ед.
10
0,5
14
0,25
14
0,25
14
0,25
15
0,25
15
0,25
15
0,25
71
Задача 5.2
Подпрограммы 5.
Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе
72
5.2.1. Показатель «Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров»
основное мероприя-
тие 1/1.3, Подпрограм-ма 5
%
22
0,5
23
0,25
24
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
73
5.2.2. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»
основное мероприя-
тие 1/1.4, Подпрограм-ма 5
чел.
55000
0,25
60000
0,25
65000
0,25
70000
0,25
75000
0,25
80000
0,25
74
5.2.3. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»
основное мероприя-
тие 1/1.5, Подпрограм-ма 5
чел.
3500
0,25
3500
0,25
3600
0,25
3600
0,25
3700
0,25
3700
0,25
75
Подпрограмма 6 (вес – 0,05)
76
Цель Подпрограммы 6. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе
77
Задача 6.1
Подпрограммы 6. Создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы
78
6.1.1. Показатель «Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 6
%
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
79
Подпрограмма 7 (вес - 0,1)
80
Цель Подпрограммы 7. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
81
Задача 7.1
Подпрограммы 7. Повышение качества кадрового обеспечения
82
7.1.1. Показатель «Укомплектованность кадрами»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 7
%
97
0,2
98
0,2
98
0,2
99
0,2
99
0,2
100
0,2
100
0,2
83
7.1.2. Показатель «Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 7
%
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
84
Задача 7.2 Подпрограммы 7. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
85
7.2.1. Показатель «Доля проектов правовых актов, договоров, соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 7
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
86
7.2.2. Показатель «Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента молодежной политики и туризма автономного округа»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 7
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
87
7.2.3. Показатель «Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 7
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
88
Задача 7.3 Подпрограммы 7. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
89
7.3.1. Показатель «Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
* До 31.12.2015.».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2016 г. № 405-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма,
повышение эффективности реализации молодёжной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи
на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 годы» в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 апреля 2016 года № 405-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности
реализации молодёжной политики, организация отдыха
и оздоровления детей и молодёжи
на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округ;
департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цели Государственной программы
1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в Ямало-Ненецком автономном округе
Задачи Государственной программы
1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи.
2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе.
3. Развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе.
4. Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи.
5. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения Ямало-Ненецкого автономного округа.
6. Развитие туристской инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и ее кадровое обеспечение.
7. Развитие въездного и внутреннего туризма.
8. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе.
9. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
1. Уровень вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений.
2. Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни.
4. Количество предприятий сферы туризма.
5. Количество разработанных туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Подпрограммы
1. «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики».
2. «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи».
3. «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи».
4. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
5. «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе».
6. «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности».
7. «Обеспечение реализации Государственной программы)».
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период
2012 – 2014 годов»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
6 220 756,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 11 400,0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 6 220 756,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 853 437,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
853 437,0
0,0
2015 год – 839 179,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
839 179,0
0,0
2016 год – 905 628,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
905 628,0
0,0
2017 год – 905 628,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
905 628,0
0,0
2018 год – 905 628,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
905 628,0
0,0
2019 год – 905 628,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
905 628,0
0,0
2020 год – 905 628,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
905 628,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
реализация Государственной программы позволит достичь следующих результатов:
- повышение уровня вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа в деятельность общественных объединений до 13%;
- увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до 6%;
- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 31 400 человек;
- рост количества предприятий в сфере туризма Ямало-Ненецкого автономного округа
до 1262 единиц;
- увеличение количества туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 5 единиц
».
2. В подпрограмме «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»:
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 1
отсутствуют
Участники Подпрограммы 1
отсутствуют
Цели Подпрограммы 1
1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи.
2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе
Задачи
Подпрограммы 1
1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе.
2. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде.
3. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе.
4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
1. Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе.
2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях).
3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью.
4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки.
5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью.
6. Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами.
7. Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках.
8. Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики.
2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
3 656 344,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, – 3 656 344,0
(в том числе
средства федерального бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 499 224,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
499 224,0
0,0
2015 год – 493 490,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
493 490,0
0,0
2016 год – 532 726,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
532 726,0
0,0
2017 год – 532 726,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
532 726,0
0,0
2018 год – 532 726,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
532 726,0
0,0
2019 год – 532 726,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
532 726,0
0,0
2020 год – 532 726,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
532 726,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:
- увеличение доли детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%;
- сохранение стабильности проявления электоральной культуры молодежью автономного округа на уровне 80%;
- увеличение количества участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью
до 136 человек;
- увеличение количества специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки, до 86 человек;
- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 31 ед.;
- сохранение стабильности охвата детей и молодежи от 7 до 18 лет отдыхом и оздоровлением на уровне 8,8%;
- сохранение стабильности по количеству смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи на уровне 70 ед.;
- увеличение доли детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, до 1,9%
»;
2.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Решение задач, поставленных Подпрограммой 1, будет осуществляться посредством следующих мероприятий:
1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики.
В рамках вышеназванного мероприятия предусматриваются:
- соревнования, фестивали, слеты молодежи по массовым и малозатратным видам физической активности, мероприятия по поддержке самодеятельного молодежного туризма, форм активного отдыха;
- тематические молодежные проекты, в том числе экспедиции, по эколого-краеведческому просвещению, сохранению национальных традиций и обычаев в молодежной среде;
- проекты по развитию интеллектуального потенциала молодежи, научно-технического творчества, вовлечение молодежи в инновационную деятельность;
- проекты по развитию творческого потенциала молодежи, в том числе студенческого творчества;
- развитие КВН-движения в автономном округе;
- содействие социальной адаптации сельской молодежи;
- проекты по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
- проекты по повышению правовой культуры и электоральной активности молодежи, развитию дебат-технологий;
- фестивали, слеты, конкурсы лидеров детских и молодежных общественных объединений, образовательные проекты для руководителей и участников ДМОО, конкурс грантовой поддержки ДМОО;
- общественно-образовательные проекты для специалистов по работе с молодежью, активистов общественных объединений, студенческого актива;
- проекты по развитию добровольческого волонтерского движения среди молодежи автономного округа;
- многоуровневый общественно-образовательный проект «Деловая молодежь Ямала»;
- региональные, международные форумы с участием ямальской молодежи;
- организация участия социально-активной молодежи, в том числе лидеров общественных объединений, молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, руководителей и специалистов сферы молодежной политики, молодых семей, победителей региональных этапов всероссийских молодежных конкурсов (проектов) в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях по основным направлениям реализации молодежной политики;
- мероприятия по развитию организационной, информационной и программно-технической инфраструктуры единой системы информационного обеспечения молодежи и молодежной политики в автономном округе;
- организация и проведение семинаров, конкурсов по активизации молодежного медиасообщества автономного округа;
- стимулирование деятельности субъектов реализации молодежной политики в автономном округе, в том числе развитие деятельности опорно-методических площадок, окружной конкурс грантовой поддержки по основным направлениям реализации молодежной политики, премия Губернатора автономного округа «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе»;
- организация и проведение семинаров, совещаний (коллегий), курсов повышения квалификации для руководителей и специалистов органов по делам молодежи, учреждений сферы молодежной политики;
- создание информационных, методических сборников по вопросам молодежной политики;
- реализация мер по повышению материально-технического и организационно-методического уровня подростково-молодежных клубов по месту жительства, клубов (объединений) молодых семей, досуговых объединений для детей и молодежи, действующих на базе учреждений сферы молодежной политики;
- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания;
- бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов.
2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Мероприятие предусматривает:
- отдых и оздоровление детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории автономного округа.
Данное направление включает как организационно-методическую, так и материально-техническую поддержку окружных и муниципальных стационарных (передвижных) палаточных лагерей различной направленности (эколого-этнографические, туристические, православные, реабилитационные и др.), реализацию комплексных и тематических программ на базе досуговых площадок учреждений сферы молодежной политики, применение инновационных форм и технологий при организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (например, организация лагеря-стойбища, проведение специальных творческих и образовательных мероприятий, освоение прикладных навыков). Кроме этого, предполагается привлечение для работы в лагерях специалистов, подготовленных по программе департамента молодежной политики и туризма автономного округа, представителей заинтересованных ведомств и общественных организаций;
- отдых и оздоровление детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, за пределами автономного округа.
Данное направление включает организацию оздоровительных, культурно-образовательных поездок за пределами автономного округа, отдыха и оздоровления в учреждениях, расположенных на побережьях Черного, Азовского и Средиземного морей, Курганской и Тюменской областей, средней полосы России, профильных детских и молодежных смен на базе детских оздоровительных учреждений юга Тюменской области, программы которых нацелены на развитие лидерских и творческих качеств, интеллектуального потенциала молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, обеспечение транспортировки организованных групп детей и молодежи к месту отдыха и обратно (юг Тюменской области);
- кадровое, учебно-методическое и информационное обеспечение в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Данное направление предусматривает комплекс мер по совершенствованию кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи посредством подготовки специалистов для работы в детских оздоровительных учреждениях и кадров, курирующих вопросы организации отдыха и оздоровления (муниципальные и окружные обучающие семинары, школы вожатых, инструктивные и итоговые слеты, фестивали, семинары, практикумы). В структуру данного блока также включены мероприятия по методическому обеспечению детского и молодежного отдыха (приобретение, разработка и издание методической литературы, разработка и выпуск информационных брошюр, буклетов, изготовление роликов и др.);
- реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию приведены в таблице 1.
1
Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию 2014 – 2020 годы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1 (всего)
3 656 344,0
499 224,0
493 490,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
3 656 344,0
499 224,0
493 490,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 257 852,0
123 678,0
170 799,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
6 950,0
0,0
1 150,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
5.
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*
490 821,0
74 984,0
69 642,0
69 239,0
69 239,0
69 239,0
69 239,0
69 239,0
6.
Основное мероприятие 1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и ресурсная поддержка сферы молодежной политики
1 109 570,0
93 634,0
103 806,0
182 426,0
182 426,0
182 426,0
182 426,0
182 426,0
7
1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей
46 928,0
8 974,0
7 979,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
8
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
46 928,0
8 974,0
7 979,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
5 995,0
9
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
36 010,0
6 550,0
6 960,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
10
1.2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив
98 390,0
9 283,0
14 927,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
11
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
98 390,0
9 283,0
14 927,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
14 836,0
12
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
15 222,0
1 630,0
2 927,0
2 133,0
2 133,0
2 133,0
2 133,0
2 133,0
13
1.3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики
14 983,0
2 904,0
854,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
14
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
14 983,0
2 904,0
854,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
2 245,0
15
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
643,0
643,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
1.4. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики
5 609,0
1 187,0
902,0
704,0
704,0
704,0
704,0
704,0
17
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
5 609,0
1 187,0
902,0
704,0
704,0
704,0
704,0
704,0
18
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
1.5. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма,
в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания
905 985,0
71 286,00
79 144,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
20
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
905 985,0
71 286,00
79 144,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
21
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
905 985,0
71 286,00
79 144,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
151 111,0
22
1.6. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов
37 675,0
0,0
0,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
23
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
37 675,0
0,0
0,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
7 535,0
24
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*
245 413,0
37 492,0
34 821,0
34 620,0
34 620,0
34 620,0
34 620,0
34 620,0
25
Основное мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
2 546 774,0
405 590,0
389 684,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
26
2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
2 546 774,0
405 590,0
389 684,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
27
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
2 546 774,0
405 590,0
389 684,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
28
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
299 992,0
43 569,0
81 768,0
34 931,0
34 931,0
34 931,0
34 931,0
34 931,0
29
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
6 950,0
0,0
1 150,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
30
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
245 411,0
37 492,0
34 821,0
34 619,0
34 619,0
34 619,0
34 619,0
34 619,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 7). Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
2.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Сведения о показателях Подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика по расчету показателей Подпрограммы 1
Таблица 1-1
1. Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества детей и молодежи – участников мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, к общему количеству детей и молодежи в возрасте
от 7 до 30 лет, проживающих в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Ддм = Удм/ОКдм х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет – участников мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности
Удм
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность детей и молодежи в возрасте
от 7 до 30 лет, проживающих в автономном округе
ОКдм
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, Окружной Молодежный Центр, Ямалстат, органы по делам молодежи муниципальных образований в автономном округе
Таблица 1-2
2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа избирателей в возрасте
от 18 до 30 лет, принявших участие в голосовании,
к числу избирателей в возрасте 18 – 30 лет, включенных в списки избирателей
Алгоритм формирования показателя
УЭК = Чи/Чви х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное число избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, принявших участие в голосовании
Чи
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, включенных в списки избирателей
Чви
Источник информации для расчета (определения) показателя
Избирательная комиссия автономного округа
Таблица 1-3
3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества участников проведенных методических мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников методических мероприятий
КУмм
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, Окружной Молодежный Центр
Таблица 1-4
4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора определяется путем суммирования количества участников курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов
Алгоритм формирования показателя
Срм = ∑ КУпк
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов
КУпк
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Кадровые службы органов по делам молодежи муниципальных образований в автономном округе, департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Таблица 1-5
5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку за текущий год
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку
КУрп
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Таблица 1-6
6. Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества детей и молодежи
от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами, к общему количеству детей и молодежи данной возрастной категории в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Ддм = b/c х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории
Российской Федерации и за ее пределами
b
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,
невыполнение – отрицательной
Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет в автономном округе
c
Источник информации для расчета (определения) показателя
Окружной Молодежный Центр, Ямалстат
Таблица 1-7
7. Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования авторских профильных смен за текущий год
Алгоритм формирования показателя
КС = ∑Пс
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество авторских профильных смен
Пс
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информационная база данных департамента молодежной политики и туризма автономного округа по сменам, итоговый протокол по открытому набору на должность руководителя смены в детском оздоровительном учреждении
Таблица 1-8
8. Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества детей, принявших участие в инновационных проектах в текущем году, к общему числу отдохнувших детей
Алгоритм формирования показателя
Ддип = ПУд/Од х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей, принявших участие в инновационных проектах
ПУд
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Общая численность отдохнувших детей
Од
Источник информации для расчета (определения) показателя
Текстовые отчеты уполномоченных органов, реализующих функции по организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи в муниципальных образованиях в автономном округе (реестр, отчет, пояснительная записка)
».
3. В подпрограмме «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»:
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 2
отсутствуют
Участники Подпрограммы 2
отсутствуют
Цель Подпрограммы 2
развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономном округе
Задачи Подпрограммы 2
1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа.
2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе.
3. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан.
4. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
1. Коэффициент вовлеченности молодежи
от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности.
2. Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях.
3. Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности.
4. Количество подростков от 14 до 17 лет, участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности.
5. Количество представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики.
6. Число специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания
Мероприятия Подпрограммы 2
основное мероприятие:
1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
486 555,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,– 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению,– 486 555,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 67 718,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
67 718,0
0,0
2015 год – 65 467,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,– 0,0)
65 467,0
0,0
2016 год – 70 674,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 674,0
0,0
2017 год – 70 674,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 674,0
0,0
2018 год – 70 674,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 674,0
0,0
2019 год – 70 674,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 674,0
0,0
2020 год – 70 674,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 674,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:
- увеличение охвата молодежи мероприятиями гражданско-патриотической направленности
до 3,3%;
- увеличение числа молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях, до 69;
- увеличение доли населения автономного округа, вовлеченного в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности,
до 55 %;
- увеличение количества подростков от 14 до 17 лет, участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности
до 150 человек;
- увеличение количества представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики до 38 единиц;
- увеличение числа специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания,
до 200 человек
»;
3.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Для достижения цели и задач Подпрограммы 2 планируется осуществить следующее основное мероприятие:
1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности.
Данное мероприятие включает проведение военно-спортивных игр, чемпионатов, соревнований, первенств по военно-прикладным видам спорта, оборонно-спортивных лагерей, проведение фестивалей патриотической песни, творческих мероприятий в интересах патриотического воспитания молодежи, участие молодежи автономного округа в мероприятиях по поисковой работе в рамках ежегодной программы поисковых экспедиций «Вахта памяти».
Также предусмотрено включение мероприятий по внедрению идей толерантности, профилактики экстремизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, развитию молодежных субкультур, альтернативного молодежного творчества.
Кроме того, предусмотрено проведение региональных и всероссийских акций, направленных на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, привлечение внимания общественности к памятным датам России, воспитание у молодежи чувства уважения к истории своей страны, ответственной гражданской позиции.
В целях повышения уровня допризывной подготовки молодежи, развития физических и морально-волевых качеств, повышения престижа прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации предусмотрена организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности.
Реализация данного мероприятия предполагает также организационное, информационно-методическое обеспечение субъектов системы патриотического воспитания в автономном округе посредством:
- разработки методических рекомендаций, программ и методик по вопросам гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- обобщения результатов учебно-методических разработок;
- информирования о новациях в области гражданского и патриотического воспитания представителей системы образования, молодежной политики, организаторов массовой патриотической работы;
- разработки и распространения информационно-агитационного материала, направленного на освещение мероприятий сферы гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- организации и проведения региональных семинаров, совещаний, конференций по вопросам патриотического воспитания.
Кроме того, в целях повышения эффективности семейной и демографической политики в автономном округе, выявления семей с активной жизненной позицией, стимулирования участия молодых семей в мероприятиях, направленных на пропаганду позитивного опыта семейного воспитания и здорового образа жизни, в рамках данного направления деятельности предполагается:
- реализация конкурсов, фестивалей, выставок и иных мероприятий по работе с молодыми семьями, семинаров, совещаний, конференций по вопросам организации работы с молодыми семьями, содействие развитию системы центров, клубов (объединений) молодых семей, организация участия молодых семей во всероссийских мероприятиях;
- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию приведены в таблице 2.
1
Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию на 2014 – 2020 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 2 (всего)
486 555,0
67 718,0
65 467,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –- ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
486 555,0
67 718,0
65 467,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
474 101,0
65 573,0
64 408,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
5
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
66 932,0
10 225,0
9 497,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
6
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности
486 555,0
67 718,0
65 467,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
7
1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи
12 028,0
2 422,0
1 346,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
8
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
12 028,0
2 422,0
1 346,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
1 652,0
9
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
5 059,0
1 130,0
929,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
11
1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями
5 485,0
853,0
642,0
798,0
798,0
798,0
798,0
798,0
12
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
5 485,0
853,0
642,0
798,0
798,0
798,0
798,0
798,0
12
1.3. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций, курсов по вопросам патриотического воспитания
1 000,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
13
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
1 000,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
14
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 000,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
15
1.4. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания
468 042,0
64 443,0
63 479,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
16
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
468 042,0
64 443,0
63 479,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
17
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
468 042,0
64 443,0
63 479,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
68 024,0
18
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
66 932,0
10 225,0
9 497,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
9 442,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
3.3. в абзаце пятом раздела V цифры «8,44» заменить цифрами «55».
4. В подпрограмме «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи»:
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 3
отсутствуют
Участники
Подпрограммы 3
отсутствуют
Цель Подпрограммы 3
содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи
Задачи Подпрограммы 3
1. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа.
2. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
1. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику.
2. Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи.
3. Количество проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства.
4. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
5. Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа.
6. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов
(в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)
Мероприятия Подпрограммы 3
основное мероприятие:
1. Содействие профессиональному
самоопределению молодежи, развитие трудового движения и молодежного предпринимательства
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
376 036,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 376 036,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 52 963,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
52 963,0
0,0
2015 год – 50 668,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
50 668,0
0,0
2016 год – 54 481,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
54 481,0
0,0
2017 год – 54 481,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
54 481,0
0,0
2018 год – 54 481,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
54 481,0
0,0
2019 год – 54 481,0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
54 481,0
0,0
2020 год – 54 481,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
54 481,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
результатом реализации Подпрограммы 3 должно стать:
- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в социальную практику, до 6,7%;
- увеличение количества граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи,
до 380 человек;
- увеличение количества проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
на 7 единиц;
- увеличение доли молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, получивших временную работу,
до 80%;
- рост количества молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа до 7 единиц;
- увеличение количества молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных), до 290 человек
»;
4.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 планируется осуществить следующее основное мероприятие:
1. Содействие профессиональному самоопределению молодежи, развитие трудового движения и молодежного предпринимательства.
В рамках мероприятия планируется:
- информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодежи посредством разработки новых форм и методов профессионального ориентирования молодежи и оформления их в виде нормативно-правовых документов и методических рекомендаций, содействия развитию общественных объединений и организаций, деятельность которых направлена на профессиональное ориентирование и допрофессиональную подготовку молодежи, информирования молодежи о возможности получения профильного образования, наиболее востребованных в автономном округе профессиях;
- проведение установочных семинаров для работников общеобразовательных организаций автономного округа по внедрению учебно-методического комплекса «Азбука профориентации XXI века», разработанного по заказу Молодежного центра;
- организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи посредством внедрения методик профессиональной ориентации молодежи, проведения профильных смен, направленных на развитие предпринимательских инициатив молодежи, конкурсов профессионального мастерства работающей молодежи;
- организация временного трудоустройства молодежи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи посредством обеспечения временной работой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на предприятиях автономного округа, в том числе путем создания дополнительных рабочих мест, на общественных работах (производство общестроительных работ, расчистка строительных участков, производство малярных и прочих завершающих отделочных работ, оказание услуг по уборке помещений и т.п.), на базе Молодежного центра (в цехе шелкографии, цехе по производству рекламной и сувенирной продукции, цехе по производству детских настольных игр);
- координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа в целях развития корпоративной культуры движения молодежных трудовых отрядов, организации занятости молодежи на территории автономного округа, содействия профессиональному росту молодежи, знакомства трудотрядовцев с историей и культурой автономного округа;
- формирование и организация деятельности на территории других субъектов Российской Федерации молодежных трудовых отрядов из числа молодежи автономного округа, организация деятельности международных молодежных трудовых отрядов в целях приобретения молодыми людьми профессиональных навыков, в том числе в других субъектах Российской Федерации и за рубежом, повышения конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда;
- организация международного молодежного сотрудничества посредством организации молодежных обменных программ в области международного сотрудничества, организации ознакомительных выездных поездок;
- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию приведены в таблице 3.
1
Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 3 (всего)
376 036,0
52 963,0
50 668,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего),
в том числе
376 036,0
52 963,0
50 668,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
3
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
372 166,0
52 423,0
50 403,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
4
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
52 054,0
7 953,0
7 386,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
5
Основное мероприятие 1. Содействие профессиональному самоопределению молодежи, развитие трудового движения и молодежного предпринимательства
376 036,0
52 963,0
50 668,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
6
1.1. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи
1 855,0
640,0
165,0
210,0
210,0
210,0
210,0
210,0
7
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего),
в том числе
1 855,0
640,0
165,0
210,0
210,0
210,0
210,0
210,0
8
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
1.2. Организация временного трудоустройства молодежи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи
2 265,0
150,0
100,0
403,0
403,0
403,0
403,0
403,0
10
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего),
в том числе
2 265,0
150,0
100,0
403,0
403,0
403,0
403,0
403,0
11
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
1.3. Координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа
790,0
250,0
40,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего),
в том числе
790,0
250,0
40,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
14
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
790,0
250,0
40,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
15
1.4. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания
371 126,0
51 923,0
50 363,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
16
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
371 126,0
51 923,0
50 363,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
17
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
371 126,0
51 923,0
50 363,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
53 768,0
18
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
52 054,0
7 953,0
7 386,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
7 343,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
4.3. в разделе III:
4.3.1. таблицу 3-3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3-3
3. Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества мероприятий, проведенных за отчетный период, по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество мероприятий, проведенных за отчетный период, по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Кпс
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр
4.3.2. таблицу 3-6 изложить в следующей редакции:
Таблица 3-6
6. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества молодежи автономного округа – участников молодежных трудовых отрядов, действующих на территории автономного округа, на территории других субъектов Российской Федерации и международных трудовых отрядов
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество молодежи автономного округа, задействованной в работе трудовых отрядов
ЗМао
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр, департамент молодежной политики и туризма автономного округа
»;
4.4. в разделе V:
4.4.1. в абзаце четвертом цифры «230» заменить цифрами «380»;
4.4.2. в абзаце пятом слово «семинаров» заменить словом «мероприятий».
5. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 4
департамент здравоохранения автономного округа;
департамент образования автономного округа;
департамент культуры автономного округа;
департамент внутренней политики автономного округа;
департамент по физической культуре и спорту автономного округа;
департамент социальной защиты населения автономного округа
Участники Подпрограммы 4
отсутствуют
Цель
Подпрограммы 4
сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа
Задачи
Подпрограммы 4
1. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма.
2. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде.
3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
1. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень.
2. Доля подростков и молодежи в возрасте
от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц.
3. Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся.
4. Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии
свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией.
5. Доля детей и подростков в возрасте
от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся
под наблюдением.
6. Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом
Мероприятия Подпрограммы 4
основное мероприятие:
1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
173 954,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 173 954,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 27 217,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
27 217,0
0,0
2015 год – 20 837,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
20 837,0
0,0
2016 год – 25 180,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
25 180,0
0,0
2017 год – 25 180,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
25 180,0
0,0
2018 год – 25 180,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
25 180,0
0,0
2019 год – 25 180,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
25 180,0
0,0
2020 год – 25 180,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
25 180,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 750 чел.;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению
к общей численности указанной категории лиц
до 68%;
- рост охвата учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению
к общему числу учащихся до 72%;
- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 7,7%;
- снижение доли детей и подростков в возрасте
от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением, до 17,1%;
- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет
по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 8,6%
»;
5.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Мероприятия Подпрограммы 4, обеспечивающие достижение установленных целей и задач, распределены по следующему основному мероприятию:
1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем.
В рамках данного мероприятия планируется:
- разработка и внедрение информационно-аналитической системы «Антинар ЯНАО» в целях мониторинга проникновения наркотических и психотропных веществ на территории автономного округа;
- проведение комплексных социологических исследований и оценка масштабов немедицинского потребления наркотиков и алкоголя;
- организация и проведение, а также участие в семинарах, курсах, семинарах-совещаниях, конференциях, «круглых столах» по проблемам наркомании и алкоголизма;
- организация повышения квалификации для работников сферы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма;
- взаимодействие с общественными, религиозными и иными негосударственными организациями по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма;
- организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Поддержка проектов учреждений культуры по организации культурно-досуговой работы среди неорганизованных детей и подростков;
- подготовка волонтеров по программе первичной профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
- реализация мероприятий «Спорт против наркотиков»;
- развитие службы «Телефон доверия»;
- проведение окружных и муниципальных акций, дней профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций, форумов, слетов «Мы за здоровый образ жизни!». Культурно-массовые мероприятия для молодежи с привлечением лидеров субкультур для пропаганды здорового образа жизни;
- материально-техническая и методическая поддержка в муниципальных образованиях центров по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних «Дети улиц», государственных и муниципальных учреждений по ведению досуговой работы по месту жительства;
- укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики, культуры, организаций дополнительного образования, спортивных учреждений, центров патриотического воспитания, социально-психологических служб, комиссий, клубов;
- создание социальных роликов, постоянно действующей рекламы, циклов теле-, радиопередач, публикаций, видеотек, видеолекториев по проблемам наркозависимости и формированию потребности в здоровом образе жизни;
- изготовление и распространение полиграфической продукции, приобретение методических пособий, литературы, видеоматериалов, буклетов, направленных на профилактику алкоголизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
- финансирование специальных выпусков газет, журналов с материалами антинаркотической направленности;
- приобретение специализированных компьютерных программ для обеспечения эффективной деятельности в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
- поддержка центров психолого-медико-педагогического сопровождения, учреждений по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних;
- участие в международных мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма, изучение международного опыта работы в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма в целях своевременного ознакомления с передовыми методами профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, алкоголизма, в том числе в молодежной среде, и адаптации приобретенного опыта к условиям автономного округа;
- участие в международных волонтерских проектах в целях своевременного ознакомления с передовым волонтерским опытом и адаптации его к условиям автономного округа, а также развитие сотрудничества с волонтерскими объединениями других государств;
- приобретение экспресс-тестов для проведения экспресс-диагностики на наркотические вещества для лечебно-профилактических учреждений;
- приобретение оборудования и расходных материалов для химико-токсикологических лабораторий учреждений здравоохранения, оказание услуг по обслуживанию оборудования;
- приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для лечения больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом. Дальнейшее укрепление материально-технической базы диагностическим, медицинским, реабилитационным и иным оборудованием учреждений здравоохранения;
- обеспечение оборудованием лечебно-трудовых мастерских учреждений здравоохранения;
- приобретение лекарственных средств для больных, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;
- организация лечения, реабилитации наркозависимых лиц за пределами автономного округа;
- укрепление материально-технической базы кабинетов анонимного лечения, психотерапии и психодиагностики на базе психо-наркологических и психоневрологических диспансеров, отделений, реабилитационных центров автономного округа;
- организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости и отказавшихся от потребления наркотических средств.
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4.
1
Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию на 2014 – 2020 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 4
173 954,0
27 217,0
20 837,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель
Подпрограммы 4 (всего), в том числе
118 614,0
20 561,0
13 913,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» подведомственное государственное учреждение (всего)
4 115,0
690,0
250,0
635,0
635,0
635,0
635,0
635,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 345,0
595,0
0,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
5
Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего)
35 797,0
5 068,0
4 999,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
6
Департамент внутренней политики автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, (всего) в том числе
4 800,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
7
ГУ «Северное издательство» подведомственное государственное учреждение (всего)
800,0
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Департамент образования автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, (всего) в том числе
4 872,0
972,0
0,0
780,0
780,0
780,0
780,0
780,0
9
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 880,0
480,0
0,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
10
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, (всего)
в том числе
4 996,0
616,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
11
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Департамент культуры автономного
округа – соисполнитель Подпрограммы 4, (всего) в том числе
3 317,0
0,0
337,0
596,0
596,0
596,0
596,0
596,0
13
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 755,0
0,0
255,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
14
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» подведомственное государственное учреждение (всего)
562,0
0,0
82,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
15
Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, (всего) в том числе
1 558,0
0,0
58,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
16
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» подведомственное государственное учреждение (всего)
58,0
0,0
58,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
29 746,0
4 545,0
4 221,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
18
Основное мероприятие 1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем
173 954,0
27 217,0
20 837,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
19
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
29 746,0
4 545,0
4 221,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
4 196,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 4
Сведения о показателях Подпрограммы 4 приведены в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика по расчету показателей Подпрограммы 4
Таблица 4-1
1. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора определяется количеством сертификатов, свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации, выданных специалистам сферы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма. Учитывается с нарастающим итогом
Алгоритм формирования показателя
Сп = ∑КС
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество специалистов сферы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, прошедших программу подготовки и переподготовки, повышения квалификации и иных программ за год
КС
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение –отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Годовые отчеты исполнителей (либо бюджетополучателей) Подпрограммы 4
Таблица 4-2
2. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности, к общему числу лиц указанной категории
Алгоритм формирования показателя
Дпм = Впм/ОКпм х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет – участников мероприятий профилактической направленности
Впм
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет
ОКпм
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты уполномоченных органов, ответственных за реализацию Подпрограммы 4 в муниципальных образованиях в автономном округе, отчеты соисполнителей Подпрограммы 4 и данные Управления ФСКН России по автономному округу
Таблица 4-3
3. Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа учащихся образовательных организаций автономного округа, прошедших обучение по профилактическим образовательным и коррекционным программам, к общему числу учащихся
Алгоритм формирования показателя
Оу = Упо/Оку х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество учащихся образовательных организаций автономного округа, прошедших обучение по профилактическим образовательным и коррекционным программам
Упо
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность учащихся образовательных организаций автономного округа
Оку
Источник информации для расчета (определения) показателя
Информационная база департамента образования автономного округа, отчеты уполномоченных органов, ответственных за реализацию Подпрограммы 4 в муниципальных образованиях в автономном округе
Таблица 4-4
4. Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет к общему числу больных наркоманией
Алгоритм формирования показателя
БН = Дбн/Кбн х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет
Дбн
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность больных наркоманией в автономном округе
Кбн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные департамента здравоохранения автономного округа
Таблица 4-5
5. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа детей и подростков в возрасте
от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением
Алгоритм формирования показателя
ДП = Здп/Окз х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением
Здп
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением
Окз
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные департамента здравоохранения автономного округа
Таблица 4-6
6. Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа лиц, больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет, по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом
Алгоритм формирования показателя
Бха = ДБха/КБ х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество лиц, больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет
ДБха
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность больных хроническим алкоголизмом
КБ
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные департамента здравоохранения автономного округа
»;
5.4. в разделе V:
5.4.1. в абзаце третьем цифры «600» заменить цифрами «750»;
5.4.2. в абзаце четвертом цифры «63» заменить цифрами «68»;
5.4.3. в абзаце шестом цифры «7,5» заменить цифрами «7,7»;
5.4.4. в абзаце восьмом цифры «8,3» заменить цифрами «8,6».
6. В подпрограмме «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»:
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 5
отсутствуют
Участники Подпрограммы 5
отсутствуют
Цель Подпрограммы 5
развитие въездного и внутреннего туризма
Задачи
Подпрограммы 5
1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках.
2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе
Показатели Подпрограммы 5
1. Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров.
2. Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров.
3. Число туристов, посетивших автономный округ.
4. Число иностранных посетителей автономного округа
Мероприятия Подпрограммы 5
основное мероприятие:
1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
668 626,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, –
11 400,0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 668 626,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 76 423,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
76 423,0
0,0
2015 год – 90 198,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
90 198,0
0,0
2016 год – 100 401,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
100 401,0
0,0
2017 год – 100 401,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
100 401,0
0,0
2018 год – 100 401,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
100 401,0
0,0
2019 год – 100 401,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
100 401,0
0,0
2020 год – 100 401,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
100 401,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать:
- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 15 единиц;
- увеличение доли организованных социальных туров до 25%;
- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 80 000 человек в год;
- увеличение числа иностранных посетителей автономного округа до 3 700 человек в год
»;
6.2. раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
Достижение цели и решение задач, поставленных Подпрограммой 5, предполагается осуществить посредством реализации следующего основного мероприятия:
1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха.
В целях реализации данного мероприятия будут осуществляться:
- мероприятия по разработке новых и продвижению существующих брендов автономного округа;
- разработка и изготовление имиджевой сувенирной продукции туристских брендов автономного округа;
- подготовка и выпуск путеводителей, туристских карт-схем муниципальных образований в автономном округе, календарей и информационных листовок о туристском потенциале Ямала по различным темам, а также имиджевых DVD о туристских ресурсах автономного округа;
- размещение информации о туристских ресурсах автономного округа на наружных рекламных баннерах;
- изготовление интерактивной рекламы;
- разработка и установка информационных стендов для размещения информации о новых турах, своевременное обновление информации на ранее установленных стендах;
- техническая поддержка информационных баз данных по направлениям: гостиницы, пункты общественного питания, транспорт, достопримечательности;
- организация рекламных туров для представителей средств массовой информации;
- организация деятельности съемочных групп российских и зарубежных телеканалов на территории автономного округа;
- обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного округа посредством проведения таких мероприятий, как информационная поддержка на русском и английском языках мероприятия; администрирование туристских информационных интернет-ресурсов; формирование гостевой книги туристского информационного интернет-портала; своевременная рассылка новой информации подписчикам интернет-портала; создание версий туристского информационного интернет-портала на иностранных языках;
- создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа посредством оказания услуг по организации и проведению информационно-рекламных и социальных туров; обслуживанию посетителей по телефону; приобретению и установке информационных терминалов для размещения информации о туристских ресурсах автономного округа в аэропортах, железнодорожных вокзалах, речном порту, гостиницах; организации и проведению информационно-рекламных туров для представителей туристского бизнеса, средств массовой информации России, ближнего и дальнего зарубежья;
- организация мероприятий по развитию туризма и отдыха посредством предоставления услуг горнолыжного комплекса «Октябрьский» (бугельной канатной дороги, гостиницы, бани-сауны, проката снаряжения) и проведения соревнований по слалому, ски-кроссу и сноуборд-кроссу; реализации конкурсов, семинаров, снегоходных, авто- и велопробегов, фестивалей, слетов, туристских проектов в муниципальных образованиях в автономном округе;
- развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа;
- обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития России в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.
В связи с этим в Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, развитие туризма определено одним из приоритетных проектов инвестиционного развития автономного округа.
В 2014 году в рамках работы по созданию окружной долгосрочной инвестиционной стратегии «Развитие туризма в Ямало-Ненецком автономном округе до 2020 года», с целью содействия формированию региональных туристических кластеров предварительно определены перспективные направления инвестиционной политики в сфере туризма в муниципальных образованиях в автономном округе. Данные направления требуют более детальной проработки.
С целью стимулирования субъектов турбизнеса к дальнейшему повышению качества туристских услуг и эффективности использования туристского потенциала региона ежегодно с 2012 года департамент молодежной политики и туризма автономного округа проводит конкурс на гранты для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма, который выявляет не только лучших участников, но и способствует росту профессионализма и творческой инициативы работников отрасли, продвижению передового опыта в сфере въездного и внутреннего туризма на Ямале как приоритетных направлений туристской деятельности. С 2012 года в конкурсе грантов приняли участие более 30 организаций и предприятий сферы туризма.
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице 5.
1
Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию 2014-2020 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Подпрограмма 5 (всего)
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
3
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
4
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
606 702,0
76 423,0
80 054,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
5
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
81 804,0
12 497,0
11 607,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
6
Основное мероприятие 1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
7
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
8
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное
государственное учреждение
574 152,0
76 423,0
80 054,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
(всего)
9
1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа
42 356,0
0,0
3 046,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
10
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
42 356,0
0,0
3 046,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
7 862,0
11
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
19 180,0
0,0
0,0
3 836,0
3 836,0
3 836,0
3 836,0
3 836,0
12
1.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха
35 268,0
0,0
2 348,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
13
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
35 268,0
0,0
2 348,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
6 584,0
14
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
13 370,0
0,0
0,0
2 674,0
2 674,0
2 674,0
2 674,0
2 674,0
15
1.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа
16 850,0
0,0
4 750,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
16
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
16 850,0
0,0
4 750,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
17
1.4. Обеспечение деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений сферы молодежной политики и туризма, в том числе субсидии на финансовое обеспечение государственного задания
574 152,0
76 423,0
80 054,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
18
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
574 152,0
0,0
80 054,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
19
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
574 152,0
0,0
80 054,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
83 535,0
20
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
81 804,0
12 497,0
11 607,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
11 540,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».
1
7. В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:
7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 6
отсутствуют
Участники Подпрограммы 6
отсутствуют
Цель Подпрограммы 6
реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе
Задачи Подпрограммы 6
создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатель Подпрограммы 6
доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат
Мероприятия Подпрограммы 6
основное мероприятие 1. Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
110 576,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 110 576,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 11 280,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
11 280,0
0,0
2015 год – 13 001,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
13 001,0
0,0
2016 год – 17 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
17 259,0
0,0
2017 год – 17 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
17 259,0
0,0
2018 год – 17 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
17 259,0
0,0
2019 год – 17 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
17 259,0
0,0
2020 год – 17 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
17 259,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
результатом реализации Подпрограммы 6 должно стать:
1. Обеспечение социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе.
2. Сохранение кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе
»;
7.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию 2014 – 2020 годы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 6 (всего)
110 576,0
11 280,0
13 001,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего)
110 576,0
11 280,0
13 001,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
3
Основное мероприятие 1.
Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений
110 576,0
11 280,0
13 001,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
4
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 7*
22 308,0
3 408,0
3 165,0
3 147,0
3 147,0
3 147,0
3 147,0
3 147,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».
1
8. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
8.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 7
отсутствуют
Участники Подпрограммы 7
отсутствуют
Цель Подпрограммы 7
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 7
1. Повышение качества кадрового обеспечения.
2. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы.
3. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
1. Укомплектованность кадрами.
2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет.
3. Доля проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.
4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений.
6. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Мероприятия Подпрограммы 7
основное мероприятие:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 743 665,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 743 665,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 113 612,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
113 612,0
0,0
2015 год – 105 518,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
105 518,0
0,0
2016 год – 104 907,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
104 907,0
0,0
2017 год – 104 907,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
104 907,0
0,0
2018 год – 104 907,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
104 907,0
0,0
2019 год – 104 907,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
104 907,0
0,0
2020 год – 104 907,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
104 907,0
0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
результатом реализации Подпрограммы 7
должно стать:
1. Замещение вакантных должностей государственной гражданской службы автономного округа профессиональным и компетентным кадровым составом, обеспечивающим эффективную реализацию Государственной программы.
2. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы.
3. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами.
4. Повышение эффективности и качества управления финансовыми ресурсами, направленными на реализацию Государственной программы
»;
8.2. таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 7 (всего)
743 665,0
113 612,0
105 518,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего)
743 665,0
113 612,0
105 518,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
3
Основное мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
743 665,0
113 612,0
105 518,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
».
9. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 апреля 2016 года № 405-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа (всего)
6 220 756,0
853 437,0
839 179,0
905 628,0
905 628,0
905 628,0
905 628,0
905 628,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе
6 165 416,0
846 781,0
832 255,0
897 276,0
897 276,0
897 276,0
897 276,0
897 276,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 262 567,0
124 968,0
171 049,0
193 310,0
193 310,0
193 310,0
193 310,0
193 310,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» подведомственное государственное учреждение (всего)
483 396,0
66 168,0
65 558,0
70 334,0
70 334,0
70 334,0
70 334,0
70 334,0
5
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» подведомственное государственное учреждение (всего)
372 166,0
52 423,0
50 403,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
6
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
606 702,0
76 423,0
80 054,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
7
Департамент здравоохранения автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
35 797,0
5 068,0
4 999,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
8
Департамент образования автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
4 872,0
972,0
0,0
780,0
780,0
780,0
780,0
780,0
9
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 880,0
480,0
0,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
10
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
4 996,0
616,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
11
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Департамент культуры автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
3 317,0
0,0
337,0
596,0
596,0
596,0
596,0
596,0
13
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И.С. Шемановского» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 755,0
0,0
255,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
14
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» подведомственное государственное учреждение (всего)
562,0
0,0
82,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
15
Департамент внутренней политики автономного
округа – соисполнитель (всего), в том числе
4 800,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
16
ГУ «Северное издательство» подведомственное государственное учреждение (всего)
800
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
Департамент социальной защиты населения автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
1 558,0
0,0
58,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
18
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 558,0
0,0
58,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
19
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов»*
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
Подпрограмма 1
3 656 344,0
499 224,0
493 490,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
22
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего),
в том числе
3 656 344,0
499 224,0
493 490,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
532 726,0
23
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 257 852,0
123 678,0
170 799,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
192 675,0
24
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» подведомственное государственное учреждение (всего)
6 950,0
0,0
1 150,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
25
Подпрограмма 2
486 555,0
67 718,0
65 467,0
70 674,0
70674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
26
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
486 555,0
67 718,0
65 467,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
70 674,0
27
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» подведомственное государственное учреждение (всего)
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» подведомственное государственное учреждение (всего)
474 101,0
65 573,0
64 408,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
68 824,0
29
Подпрограмма 3
376 036,0
52 963,0
50 668,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
30
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего),
в том числе
376 036,0
52 963,0
50 668,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
54 481,0
31
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» подведомственное государственное учреждение (всего)
372 166,0
52 423,0
50 403,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
53 868,0
32
Подпрограмма 4
173 954,0
27 217,0
20 837,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
25 180,0
33
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего),
в том числе
118 614,0
20 561,0
13 913,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
16 828,0
34
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» подведомственное государственное учреждение (всего)
4 115,0
690,0
250,0
635,0
635,0
635,0
635,0
635,0
35
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 345,0
595,0
0,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
36
Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4
35 797,0
5 068,0
4 999,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
5 146,0
37
Департамент внутренней политики автономного
округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе
4 800,0
0,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
800,0
38
ГУ «Северное издательство» подведомственное государственное учреждение (всего)
800
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39
Департамент образования автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4, в том числе
4 872,0
972,0
0,0
780,0
780,0
780,0
780,0
780,0
40
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 880,0
480,0
0,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
41
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4, в том числе
4 996,0
616,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
730,0
42
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
Департамент культуры автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4, в том числе
3 317,0
0,0
337,0
596,0
596,0
596,0
596,0
596,0
44
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И.С. Шемановского» подведомственное государственное учреждение (всего)
2 755,0
0,0
255,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
45
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» подведомственное государственное учреждение (всего)
562,0
0,0
82,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
46
Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4, в том числе
1 558,0
0,0
58,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
47
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» подведомственное государственное учреждение (всего)
1 558,0
0,0
58,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
48
Подпрограмма 5
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
49
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего),
в том числе
668 626,0
76 423,0
90 198,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
100 401,0
50
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» подведомственное государственное учреждение (всего)
606 702,0
76 423,0
80 054,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
90 045,0
51
Подпрограмма 6
110 576,0
11 280,0
13 001,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
52
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего),
в том числе
110 576,0
11 280,0
13 001,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
17 259,0
53
Подпрограмма 7
743 665,0
113 612,0
105 518,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
54
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего),
в том числе
743 665,0
113 612,0
105 518,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
104 907,0
* До 31.12.2015.».
10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной
политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 апреля 2016 года № 405-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основного мероприятия/ мероприя-тий, влияющих на показатель
Еди-ница изме-рения
Значение показателей
2014 год
вес по-ка-за-теля
2015 год
вес по-ка-за-теля
2016 год
вес по-ка-за-теля
2017 год
вес по-ка-за-теля
2018 год
вес по-ка-за-теля
2019 год
вес по-ка-за-теля
2020 год
вес по-ка-за-те-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Государственная программа
2
Цель 1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития автономного округа
3
1.1. Показатель «Уровень вовлеченности детей и молодежи автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений»
основное мероприя-
тие 1/1.2,
Под-программа 1
%
11,9
0,2
12,1
0,2
12,3
0,2
12,5
0,2
12,7
0,2
12,9
0,2
13,0
0,2
4
1.2. Показатель «Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 2, Подпрограм-ма 1
%
5,92
0,25
5,71
0,25
5,71
0,25
6
0,25
6
0,25
6
0,25
6
0,25
5
1.3. Показатель «Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни» (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 598)
основное мероприятие 1, Подпрограм-ма 4
чел.
31250
0,2
31280
0,25
31285
0,25
31300
0,25
31330
0,25
31370
0,25
31400
0,25
6
Цель 2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в автономном округе
7
2.1. Показатель «Количество предприятий сферы туризма»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2, Подпрограм-ма 5
ед.
1247
0,25
1250
0,2
1252
0,2
1255
0,2
1257
0,2
1260
0,2
1262
0,2
8
2.2. Показатель «Количество разработанных туристских маршрутов на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 1/1.3, 1.4, Подпрограм-ма 5
ед.
14
0,1
15
0,1
15
0,1
16
0,1
17
0,1
18
0,1
19
0,1
9
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (вес – 0) *
10
Цель. Развитие туристской инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и ее кадровое обеспечение
11
1. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»
1.1, 1.2, 6.4
чел.
55000
0,15
12
2. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»
1.1, 1.2, 6.4
чел.
3600
0,15
13
3. Показатель «Число турфирм, работающих на территории автономного округа»
2.1
шт.
42
0,2
14
4. Показатель «Число участников конкурса на представление грантовой поддержки»
2.1
коли-чество
10
0,15
15
5. Показатель «Число изданных сборников, справочников, публикаций в средствах массовой информации»
4.1, 4.2, 4.3
шт.
100
0,05
16
6. Показатель «Число пользователей информационной системой (web-сайт)»
4.4, 4.5, 4.8, 4.9
чел.
44000
0,05
17
7. Показатель «Число туристских выставок, в работе которых приняли участие»
5.1
шт.
1
0,1
18
8. Показатель «Число проведенных мероприятий Ямал Ири»
6.2
шт.
75
0,15
19
Подпрограмма 1 (вес – 0,25)
20
Цель 1 Подпрограммы 1.
Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи
21
Задача 1.1
Подпрограммы 1.
Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе
22
1.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Подпрограм-ма 1
%
1,42
0,2
1,48
0,2
1,53
0,2
1,59
0,2
1,64
0,2
1,68
0,2
1,73
0,2
23
Задача 1.2
Подпрограммы 1. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде
24
1.2.1. Показатель «Уровень электоральной культуры (доля молодых людей
от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)» (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа от 24.12.2012
№ 148-ЗАО (далее – Программа на 2012 – 2016 годы))
основное мероприя-
тие 1/1.2, Подпрограм-ма 1
%
55
0,1
55
0,1
57
0,1
80
0,1
80
0,1
80
0,1
80
0,1
25
1.3.1. Показатель «Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью»
основное мероприя-
тие 1/1.2,1.3, Подпрограм-ма 1
чел.
110
0,1
115
0,1
119
0,1
123
0,1
126
0,1
131
0,1
136
0,1
26
1.3.2. Показатель «Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки»
основное мероприя-
тие 1/1.2,1.3, Подпрограм-ма 1
чел.
80
0,1
82
0,1
82
0,1
84
0,1
84
0,1
86
0,1
86
0,1
27
1.3.3. Показатель «Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью»
основное мероприя-
тие 1,2/1.1,1.3, Подпрограм-ма 1
ед.
26
0,1
22
0,1
27
0,1
29
0,1
29
0,1
31
0,1
31
0,1
28
Цель 2 Подпрограммы 1. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе
29
Задача 2.1
Подпрограммы 1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа
30
2.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи
от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами»
основное мероприя-
тие 2, Подпрограм-ма 1
%
9,2
0,3
8,8
0,3
8,8
0,35
8,8
0,35
8,8
0,35
8,8
0,35
8,8
0,35
31
2.1.2. Показатель «Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках»
основное мероприя-
тие 2, Подпрограм-ма 1
ед.
160
0,05
70
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
2.1.3. Показатель «Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей»
основное мероприя-
тие 2, Подпрограм-ма 1
%
1,5
0,05
2,4
0,05
1,7
0,05
1,9
0,05
1,9
0,05
1,9
0,05
1,9
0,05
33
Подпрограмма 2 (вес – 0,1)
34
Цель Подпрограммы 2.
Развитие общественно- государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономного округе
35
Задача 2.1
Подпрограммы 2. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа
36
2.1.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности молодежи от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности»
(Программа на 2012 –2016 годы)
основное мероприя-
тие 1/1.1,
Подпрограм-ма 2
%
2,7
0,2
2,8
0,2
2,9
0,2
3,0
0,2
3,1
0,2
3,2
0,2
3,3
0,2
37
2.1.2. Показатель «Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях»
основное мероприятие 1/1.2,
Подпрограм-ма 2
ед.
60
0,1
60
0,1
63
0,1
63
0,1
66
0,1
66
0,1
69
0,1
38
Задача 2.2
Подпрограммы 2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе
39
2.2.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности»
основное мероприятие 1/1.3,
Подпрограм-ма 2
%
8,12
0,3
79,5
0,3
40
0,3
42
0,3
44
0,3
46
0,3
55
0,3
40
2.2.2. Показатель «Количество подростков
от 14 до 17 лет, участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности»
основное мероприятие 1/1.4,
Подпрограм-ма 2
чел.
106
0,1
106
0,1
140
0,1
140
0,1
140
0,1
150
0,1
150
0,1
41
Задача 2.3 Подпрограммы 2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан
42
2.3.1. Показатель «Количество предоставленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики»
основное мероприятие 1/1.5,
Подпрограм-ма 2
ед.
35
0,1
35
0,1
36
0,1
36
0,1
37
0,1
37
0,1
38
0,1
43
Задача 2.4 Подпрограммы 2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания
44
2.4.1. Показатель «Число специалистов органов
по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и др. мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания»
основное мероприятие 1/1.6,
Подпрограм-ма 2
чел.
185
0,2
185
0,2
190
0,2
190
0,2
195
0,2
195
0,2
200
0,2
45
Подпрограмма 3 (вес – 0,1)
46
Цель Подпрограммы 3. Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи
47
Задача 3.1
Подпрограммы 3. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа
48
3.1.1. Показатель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»
основное мероприятие 1/1.2, 1.4, 1.5, 1.6,
Подпрограм-ма 3
%
6,1
0,2
6,2
0,2
6,3
0,2
6,4
0,2
6,5
0,2
6,6
0,2
6,7
0,2
49
3.1.2. Показатель «Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи»
основное мероприя-
тие 1/1.1, Подпрограм-ма 3
чел.
170
0,1
180
0,1
300
0,1
350
0,1
360
0,1
370
0,1
380
0,1
50
3.1.3. Показатель «Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства»
основное мероприя-
тие 1/1.2, Подпрограм-ма 3
ед.
5
0,1
7
0,1
8
0,1
9
0,1
10
0,1
11
0,1
12
0,1
51
Задача 3.2
Подпрограммы 3. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
52
3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа граждан, обеспеченных временной работой»
основное мероприятие 1/1.3, Подпрограм-ма 3
%
76
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет»
основное мероприятие 1/1.3, Подпрограм-ма 3
%
0
0
77
0,2
78
0,2
78
0,2
79
0,2
79
0,2
80
0,2
54
3.2.2. Показатель «Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 1/1.4, Подпрограм-ма 3
ед.
4
0,2
5
0,2
6
0,2
6
0,2
7
0,2
7
0,2
7
0,2
55
3.2.3. Показатель «Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)»
основное мероприя-
тие 1/1.5, 1.6, Подпрограм-ма 3
чел.
90
0,2
220
0,2
230
0,2
240
0,2
250
0,2
270
0,2
290
0,2
56
Подпрограмма 4 (вес – 0,15)
57
Цель Подпрограммы 4. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа
58
Задача 4.1
Подпрограммы 4. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма
59
4.1.1. Показатель «Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень (с нарастающим итогом)»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
чел.
150
0,16
250
0,16
350
0,16
450
0,16
550
0,16
650
0,16
750
0,16
60
Задача 4.2
Подпрограммы 4. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершен-нолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде
61
4.2.1. Показатель «Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц» (Программа на 2012 –
2016 годы)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-ма 4
%
65
0,2
65
0,2
66
0,2
66
0,2
67
0,2
67
0,2
68
0,2
62
4.2.2. Показатель «Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
70
0,16
70,5
0,16
70,5
0,16
71
0,16
71
0,16
71,5
0,16
72
0,16
63
Задача 4.3
Подпрограммы 4. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа
64
4.3.1. Показатель «Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией» (Программа на 2012 – 2016 годы)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-ма 4
%
7,6
0,16
7,6
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
65
4.3.2. Показатель «Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих
алкоголем и находящихся
под профилактическим
наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-ма 4
%
17,5
0,16
17,3
0,16
17,3
0,16
17,2
0,16
17,2
0,16
17,1
0,16
17,1
0,16
66
4.3.3. Показатель «Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет к общему числу лиц, больных хроническим алкоголизмом» (Программа на 2012 – 2016 годы)
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 4
%
8,4
0,16
8,4
0,16
8,5
0,16
8,5
0,16
8,6
0,16
8,6
0,16
8,6
0,16
67
Подпрограмма 5 (вес – 0,25)
68
Цель Подпрограммы 5.
Развитие въездного и внутреннего туризма
69
Задача 5.1
Подпрограммы 5.
Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках
70
5.1.1. Показатель «Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2
ед.
10
0,5
14
0,25
14
0,25
14
0,25
15
0,25
15
0,25
15
0,25
71
Задача 5.2
Подпрограммы 5.
Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе
72
5.2.1. Показатель «Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров»
основное мероприя-
тие 1/1.3, Подпрограм-ма 5
%
22
0,5
23
0,25
24
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
73
5.2.2. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»
основное мероприя-
тие 1/1.4, Подпрограм-ма 5
чел.
55000
0,25
60000
0,25
65000
0,25
70000
0,25
75000
0,25
80000
0,25
74
5.2.3. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»
основное мероприя-
тие 1/1.5, Подпрограм-ма 5
чел.
3500
0,25
3500
0,25
3600
0,25
3600
0,25
3700
0,25
3700
0,25
75
Подпрограмма 6 (вес – 0,05)
76
Цель Подпрограммы 6. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе
77
Задача 6.1
Подпрограммы 6. Создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы
78
6.1.1. Показатель «Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 6
%
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
79
Подпрограмма 7 (вес - 0,1)
80
Цель Подпрограммы 7. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
81
Задача 7.1
Подпрограммы 7. Повышение качества кадрового обеспечения
82
7.1.1. Показатель «Укомплектованность кадрами»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 7
%
97
0,2
98
0,2
98
0,2
99
0,2
99
0,2
100
0,2
100
0,2
83
7.1.2. Показатель «Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 7
%
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
84
Задача 7.2 Подпрограммы 7. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
85
7.2.1. Показатель «Доля проектов правовых актов, договоров, соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 7
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
86
7.2.2. Показатель «Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента молодежной политики и туризма автономного округа»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 7
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
87
7.2.3. Показатель «Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-ма 7
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
88
Задача 7.3 Подпрограммы 7. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
89
7.3.1. Показатель «Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
* До 31.12.2015.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: