Основная информация
Дата опубликования: | 28 мая 2013г. |
Номер документа: | RU04000201300446 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 МАЯ 2013 ГОДА № 254
г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ»
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3136-IV «О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 № 79, от 15.06.2011 № 299, от 10.11.2011 № 586, от 06.12.2011 № 635, от 24.02.2012 № 79, от 05.07.2012 № 402, от 17.09.2012 № 537, от 09.11.2012 № 659, от 04.12.2012 № 724, от 20.02.2013 № 68) (далее – Программа):
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям
Источник
финансирования
Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.*
2011 - 2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
10254,558
26,624
1430,474
1642,422
3086,841
2489,811
1578,386
Федеральный бюджет
2697,008
0,000
325,0001
351,0082
866,000
710,000
445,000
Республиканский бюджет
859,778
21,775
86,963
142,290
268,400
192,800
147,550
Местный
бюджет
52,172
4,849
8,111
27,624
3,841
3,911
3,836
Внебюджетные средства
6645,600
0,000
1010,400
1121,500
1948,600
1583,100
982,000
______________
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств»
1.2. В разделе 1 «Технико-экономическое обоснование Программы» в абзаце шестнадцатом цифры «10239,952» заменить цифрами «10254,558».
1.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.3.1. В абзаце первом цифры «10240,042» заменить цифрами «10254,558».
1.3.2. В абзаце втором цифры «2713,65» и «26,5» заменить цифрами «2697,008» и «26,3» соответственно.
1.3.3. В абзаце третьем цифры «859,638» заменить цифрами ««859,778»
1.3.4. В абзаце четвертом цифры «51,154» заменить цифрами «52,172».
1.3.5. В абзаце пятом цифры «6615,60» и «64,6 %» заменить цифрами «6645,60» и «64,8 %» соответственно.
1.4. В разделе 7 «Основные социально-экономические показатели реализации Программы» таблицу изложить в следующей редакции:
«Индикаторы
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
Количество туристских прибытий, тыс.чел.*
552,9
745,9
820
900
990
1090
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей**
1487,5
1683
1780
2100
3000
7840
Среднемесячная заработная плата, рублей
10300
11900
13000
14600
16400
18400
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей
380,9
171,6
400,0
450,0
500,0
550,0»
1.5. Приложения №№ 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1* и 2* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия –
Председатель Правительства
Республики Бурятия
В. Наговицын
*Приложения в электронном виде
___________________
Проект представлен Республиканским агентством по туризму
тел. 55-97-46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.05.2013 № 254
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
СИСТЕМА
программных мероприятий Республиканской целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
№№п/п
Наименование
мероприятия
Сроки
выполнения
работ,
гг.
Исполнители
Источники финансирования*
Объем финансирования (млн. руб.)
Ожидаемые
результаты
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
Итого
26,624
1430,474
1642,422
3086,841
2489,811
1578,386
10254,558
Федеральный
бюджет**
0,000
325,0001
351,0082
866,000
710,000
445,000
2697,008
Республиканский
бюджет
21,775
86,963
142,290
268,400
192,800
147,550
859,778
Местный бюджет**
4,849
8,111
27,624
3,841
3,911
3,836
52,172
Внебюд-жетные
источники**
0,000
1010,400
1121,50
1948,60
1583,10
982,00
6645,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Капитальные вложения
Всего по объектам
Республики Бурятия, в том числе:
2011 -
2016
Итого
13,153
1419,000
1571,156
3083,370
2486,180
1545,770
10118,629
а)
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреа-ционного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Федеральный
бюджет**
0,000
325,0001
351,0082
866,00
710,000
445,000
2697,008
Республиканский
бюджет
13,025
80,050
90,290
268,400
192,800
118,600
763,165
Местный бюджет**
0,128
3,550
10,358
0,370
0,280
0,170
14,856
б)
Создание туристской инфраструктуры на территории кластеров***
Внебюд-жетные
источники**
0,000
1010,400
1119,500
1948,600
1583,100
982,000
6643,600
1.1. Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», Кабанский район
Итого по Кабанскому району
2011 -
2016
Итого
6,814
717,400
751,768
1348,900
1050,300
625,300
4500,482
Создание туристско-рекреационного
кластера
«Подлеморье», создание 2500 рабочих мест,
увеличение туристского потока
до 450 тыс.
туристов в год
1.1.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреа-ционного кластера «Подлеморье», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры,
из них:
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Федеральный бюджет**
0,000
165,0001
170,0082
380,000
300,000
180,000
1195,008
Республиканский
бюджет
6,775
38,000
44,160
119,600
81,500
48,000
338,035
Местный бюджет**
0,039
0,000
7,700
0,000
0,000
0,000
7,739
1.1.1.1.
Разработка проекта
планировки туристско-рекреацион-ного кластера «Подлеморье»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
2,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,500
Местный бюджет**
0,039
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,039
1.1.1.2.
Строительство ВЛ 35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ
«Сухая», включая
разработку проектно-сметной документации
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,000
165,0001
57,5082
0,000
0,000
0,000
222,508
Республиканский
бюджет
4,275
38,000
6,200
0,000
0,000
0,000
48,475
1.1.1.3.
Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия
Минтранс РБ
Федеральный
бюджет**
0,000
0,000
65,600
0,000
0,000
0,000
65,600
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
11,008
0,000
0,000
0,000
11,008
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,200
0,000
0,000
0,000
0,200
1.1.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора
Минстрой РБ,
МО «Кабанский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
2,500
0,000
0,000
0,000
2,500
Местный бюджет**
0,000
0,000
2,500
0,000
0,000
0,000
2,500
1.1.1.5.
Строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,000
0,000
46,900
0,000
0,000
0,000
46,900
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
19,452
0,000
0,000
0,000
19,452
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.1.6.
Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений
Минстрой РБ,
МО «Кабанский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
5,000
Местный бюджет**
0,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
5,000
1.1.2.
Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»
Внебюджетные
источники**
0,000
514,400
529,900
849,300
668,800
397,300
2959,700
1.2. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Кяхта», Кяхтинский район
Итого по Кяхтинскому району
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Итого
1,777
220,700
240,140
499,600
420,280
277,850
1660,347
Создание
автотуристского кластера «Кяхта», создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человек в год
1.2.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры,
из них:
Федеральный
бюджет**
0,000
50,000
55,000
140,000
120,000
80,000
445,000
Республиканский
бюджет
1,750
13,870
14,190
42,900
32,600
21,300
126,610
Местный бюджет**
0,027
1,830
0,850
0,100
0,080
0,050
2,937
1.2.1.1.
Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Кяхта»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
1,750
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,750
Местный бюджет**
0,027
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,027
1.2.1.2.
Строительство водозабора и сетей
водоснабжения АТК «Кяхта»
Минстрой РБ,
МО «Кяхтинский
район» (по согласованию)
Федеральный бюджет**
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
Республиканский
бюджет
0,000
12,070
0,000
0,000
0,000
0,000
12,070
Местный бюджет**
0,000
0,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,030
1.2.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»
Минстрой РБ,
МО «Кяхтинский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
1,800
0,000
0,000
0,000
0,000
1,800
Местный бюджет**
0,000
1,800
0,000
0,000
0,000
0,000
1,800
1.2.1.4.
Строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»
Минстрой РБ
Федеральный бюджет**
0,000
0,000
55,000
0,000
0,000
0,000
55,000
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
13,340
0,000
0,000
0,000
13,340
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.1.5.
Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК «Кяхта»
Минтранс РБ,
МО «Кяхтинский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,850
0,000
0,000
0,000
0,850
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,850
0,000
0,000
0,000
0,850
1.2.2.
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта»
Внебюджетные
источники**
0,000
155,000
170,100
316,600
267,600
176,500
1085,800
1.3. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Байкальский», Иволгинский район
Итого по Иволгинскому району
Итого
2,031
261,000
306,208
642,440
490,300
312,660
2014,639
Создание
автотуристского кластера
«Байкальский», создание более 1200 дополнительных
рабочих мест, увеличение туристского потока до 400 тыс. человек в год
1.3.1.
Создание комплекса обеспечивающей
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура,
из них:
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию)
Федераль-ный
бюджет**
0,000
60,000
70,000
180,000
140,000
90,000
540,000
Республиканский
бюджет
2,000
14,710
18,400
55,100
38,000
24,000
152,210
Местный бюджет**
0,031
0,290
1,508
0,140
0,100
0,060
2,129
1.3.1.1.
Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Байкальский»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
Местный бюджет**
0,031
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,031
1.3.1.2.
Строительство водовода «Тапхар – АТК Байкальский», 1 этап «Реконструкция водовода «Тапхар»
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,000
60,000
8,622
0,000
0,000
0,000
68,622
Республиканский
бюджет
0,000
14,460
2,080
0,000
0,000
0,000
16,540
Местный бюджет**
0,000
0,040
0,008
0,000
0,000
0,000
0,048
1.3.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения
Минтранс РБ,
МО «Иволгинский
район» (по согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
1,500
0,000
0,000
0,000
1,500
Местный бюджет**
0,000
0,000
1,500
0,000
0,000
0,000
1,500
1.3.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»
Минстрой РБ,
МО «Иволгинский
район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,250
Местный бюджет**
0,000
0,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,250
1.3.1.5.
Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,000
0,000
61,378
4,788
0,000
0,000
66,166
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
14,820
1,158
0,000
0,000
15,978
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.2.
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»
Внебюджетные
источники**
0,000
186,000
216,300
407,200
312,200
198,600
1320,300
1.4. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», Тункинский район
Итого по
Тункинскому району
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Итого
2,531
219,900
242,740
592,430
525,300
329,960
1912,861
Создание
автотуристского кластера «Тункинская долина», создание
более 1000 дополнительных
рабочих мест, увеличение туристского потока до 300 тыс. туристов в год
1.4.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура,
из них:
Федеральный
бюджет**
0,000
50,000
56,000
166,000
150,000
95,000
517,000
Республиканский
бюджет
2,500
13,470
13,540
50,800
40,700
25,300
146,310
Местный бюджет**
0,031
1,430
0,000
0,130
0,100
0,060
1,751
1.4.1.1.
Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Тункинская долина»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
Местный бюджет**
0,031
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,031
1.4.1.2.
Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук – Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
Местный бюджет**
0,015
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,015
1.4.1.3.
Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук - Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория (1 этап)
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
Республиканский
бюджет
0,000
12,070
0,000
0,000
0,000
0,000
12,070
Местный бюджет**
0,000
0,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,030
1.4.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»
Минстрой РБ,
МО «Тункинский
район» (по согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
1,400
0,000
0,000
0,000
0,000
1,400
Местный бюджет**
0,000
1,400
0,000
0,000
0,000
0,000
1,400
1.4.1.5.
Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»
Минстрой РБ
Федеральный бюджет**
0,000
0,000
56,000
0,000
0,000
0,000
56,000
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
13,540
0,000
0,000
0,000
13,540
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.4.2.
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина»
Внебюджетные
источники**
0,000
155,000
173,200
375,500
334,500
209,600
1247,800
1.5. Инвестиционный проект «Создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа «Ацагатская долина»,
Заиграевский район
Итого по Заиграевскому району
2013 -2014
МО «Заиграевский
район»
(по согласованию)
Итого
0,000
0,000
30,300
0,000
0,000
0,000
30,300
Создание туристской инфраструктуры, в т. ч. юртового лагеря, бутик-отеля со SPA услугами, этнокомплекса
1.5.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина»,
из них:
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,300
0,000
0,000
0,000
0,300
1.5.1.1.
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина», 1 очередь – сети водоснабжения и водоотведения
2013
Минстрой РБ,
МО «Заиграевский
район»
(по согласованию)
Республи-канский
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,000
0,000
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,300
0,000
0,000
0,000
0,300
1.5.2.
Строительство объектов туристской инфраструктуры
2014
ООО «Жассо-Тур»
Внебюджетные источники
0,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
30,000
2. Текущие расходы
Всего по мероприятиям
2011 -
2016
Всего
13,471
11,474
71,266
3,471
3,631
32,616
135,929
Республиканский
бюджет
8,750
6,913
52,000
0,000
0,000
28,950
96,613
Местный бюджет**
4,721
4,561
17,266
3,471
3,631
3,666
37,316
Внебюджетные
источники
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
2,000
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера «Туризм»
Итого по мероприятиям задачи 2.1
2011 -
2016
Итого
0,860
0,510
8,010
0,090
0,010
1,130
10,610
Республиканский
бюджет
0,600
0,000
8,000
0,000
0,000
1,000
9,600
Местный бюджет**
0,260
0,510
0,010
0,090
0,010
0,130
1,010
2.1.1.
Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 № 69)
2011
РА по туризму,
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма
2.1.2.
Аналитические работы по оценке
инвестиционных проектов
2012 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
0,500
Создание
благоприятных организационно-технических условий для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии
Местный бюджет**
0,000
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2.1.3.
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг
Республики Бурятия
2016
РА по туризму,
научно-
исследовательские
центры,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
0,500
Формирование базы данных для проведения аналитических работ, планирования развития туристских территорий
2.1.4.
Разработка методических основ
информационно-коммуникационного обеспечения развития туризма
2011
РА по туризму,
исполнители
Республиканский
бюджет
0,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,100
2.1.5.
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Местный бюджет**
0,260
0,010
0,010
0,090
0,010
0,130
0,510
2.1.6.
Разработка Программы развития местных воздушных линий Республики Бурятия на период до 2030 года
2012 -2013
Минтранс РБ
Республиканский бюджет
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
8,000
Расчет объема перевозок, получение оценки стоимости реконструкции и строительства объектов в аэропортах местных воздушных линий
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов
Итого по мероприятиям задачи 2.2
2011 -
2016
Итого
5,550
5,080
41,895
0,240
0,265
14,335
67,365
Республиканский
бюджет
5,000
5,000
26,000
0,000
0,000
14,000
50,000
Местный бюджет**
0,550
0,080
13,895
0,240
0,265
0,335
15,365
Внебюджетные
источники
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
2,000
2.2.1.
Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма (проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, на лучшего гида-экскурсовода, по благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа, на лучшего по профессии в сфере туризма, профессионального мастерства «Лучший по профессии в сфере туризма»)
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
1,500
1,000
0,000
0,000
6,000
8,500
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы. Увеличение количества туристских прибытий в Республику Бурятия
Местный бюджет
0,550
0,080
0,895
0,240
0,265
0,335
2,365
2.2.2.
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453
«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета»
2011 -
2016
РА по туризму
Республиканский
бюджет
5,000
3,500
10,000
0,000
0,000
8,000
26,500
Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательству в сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособных туристских
услуг
2.2.3.
Реализация мероприятий по субсидированию на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия
2013
РА по туризму, МО (по согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
15,000
Расширение известности
туристического кластера Республики Бурятия, поддержание положительного имиджа туризма
Местный бюджет
0,000
0,000
13,000
0,000
0,000
0,000
13,000
Внебюджетные
источники
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
2,000
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках
Итого по мероприятиям задачи 2.3
2011 -
2016
Итого
7,061
5,164
21,361
3,141
3,356
17,151
57,234
Республиканский
бюджет
3,150
1,913
18,000
0,000
0,000
13,950
37,013
Местный бюджет**
3,911
3,251
3,361
3,141
3,356
3,201
20,221
2.3.1.
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
1,050
0,000
2,500
0,000
0,000
7,750
11,300
Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия
Местный бюджет
0,933
0,857
0,882
0,812
0,822
0,832
5,138
2.3.2.
Проведение республиканской выставки-ярмарки «Туризм и отдых в Бурятии» в г. Улан-Удэ
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,400
0,000
0,000
0,100
0,500
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей
Местный бюджет**
0,088
0,092
0,077
0,077
0,077
0,077
0,488
2.3.3.
Проведение международной научно-практической
конференции «Устойчивое развитие туризма»
2013,
2015
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия,
определение задач на текущий период.
Развитие международных и
межрегиональных связей
2.3.4.
Организация промотуров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе,
туроператоры
Республиканский
бюджет
0,100
0,493
1,500
0,000
0,000
0,500
2,593
Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
0,710
0,077
0,022
0,082
0,022
0,082
0,995
2.3.5.
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе «Сказочный Сагаалган в Бурятии»
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,700
0,700
1,400
Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных программ. Поддержка перспективных видов туризма:
событийного, экологического, активного,
Местный бюджет**
0,465
0,105
0,145
0,120
0,165
0,140
1,140
культурно-познавательного
2.3.6.
Выпуск пакета информационно-рекламных, презентационных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям, календари и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление и размещение наружной рекламы
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,500
0,225
1,600
0,000
0,000
2,500
4,825
Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока, обеспечение участников российского и зарубежного туристского рынка и населения информацией о туристских услугах, поддержание положительно-
Местный бюджет**
1,565
1,000
1,105
0,950
1,120
0,970
6,710
го имиджа Республики Бурятия, привлечение
потенциальных инвесторов
2.3.7.
Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,27
0,49
0,95
0,00
0,00
0,30
2,01
Расширение известности туристического кластера Республики Бурятия на профессиональных рынках, поддержание положительного имиджа туризма
Местный бюджет**
0,15
0,10
0,11
0,08
0,13
0,08
0,65
2.3.8.
Развитие и продвижение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов «Великий Чайный путь»,
2012 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на конкурсной
Республиканский
бюджет
0,00
0,21
0,05
0,00
0,00
0,30
0,56
Создание условий для информационно-коммуникационного обеспечения
«Восточное кольцо» (мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах, в т. ч. в рамках аутсорсинга.
Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия)
основе
продвижения Республики Бурятия.
Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока
2.3.9.
Создание цикла телевизионных программ, посвященных туристским ресурсам Бурятии (изготовление видеофильмов и размещение их на международных и федеральных телевизионных каналах)
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,500
0,000
10,000
0,000
0,000
1,000
11,500
Информирование населения о туристическом потенциале Бурятии, о проводимых мероприятиях в
сфере туризма
2.3.10.
Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов
«Чайный путь»,
«Байкал - Хубсугул», «Восточное кольцо» и др., в том числе проведение этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,400
0,495
0,000
0,000
0,000
0,500
1,395
Развитие
международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
0,000
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
5,100
2.3.11.
Организация рабочих встреч (work-shops, road-show), презентаций турбизнеса и туристских ресурсов Бурятии
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
туроператоры,
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,330
0,000
1,000
0,000
0,000
0,300
1,630
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма, повышение доходности в сфере туризма
_____________________
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.
**Справочно.
***Справочно, включая разработку проектной документации.
1Финансирование 2012 года в соответствии с Законом Республики Бурятия от 17.12.2012 № 3130-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
2Объем средств предусмотрен с учетом остатков средств федерального бюджета 2012 года.
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.05.2013 № 254
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
РАСПИСАНИЕ
финансирования Республиканской целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия
на 2011 - 2016 годы»
(млн. рублей)
Источники
и направления
финансирования
Общий
объем
финансиро-вания,
предусмот-ренный по
Программе
на весь
период
реализации
В том числе по годам реализации Программы:
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
10254,558
26,624
1430,474
1642,422
3086,841
2489,811
1578,386
Республиканский
бюджет
859,778
21,775
86,963
142,29
268,400
192,800
147,550
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
763,165
13,025
80,050
90,29
268,400
192,800
118,600
Текущие расходы
96,613
8,750
6,913
52,000
0,000
0,000
28,950
Прочие нужды
Федеральный
бюджет
2697,008
0,000
325,000
351,008
866,000
710,000
445,000
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
2697,008
0,000
325,0001
351,0082
866,000
710,000
445,000
Текущие расходы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Прочие нужды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
52,172
4,849
8,111
27,624
3,841
3,911
3,836
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
14,856
0,128
3,55
10,358
0,37
0,28
0,17
1
2
3
4
5
6
7
8
Текущие расходы
37,316
4,721
4,561
17,266
3,471
3,631
3,666
Прочие нужды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Внебюджетные
источники
6645,600
0,000
1010,400
1121,500
1948,600
1583,100
982,000
в том числе:
Государственные
и капитальные вложения
6643,600
0,000
1010,400
1119,500
1948,600
1583,100
982,000
Текущие расходы
2,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
Прочие нужды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 МАЯ 2013 ГОДА № 254
г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ»
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3136-IV «О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 № 79, от 15.06.2011 № 299, от 10.11.2011 № 586, от 06.12.2011 № 635, от 24.02.2012 № 79, от 05.07.2012 № 402, от 17.09.2012 № 537, от 09.11.2012 № 659, от 04.12.2012 № 724, от 20.02.2013 № 68) (далее – Программа):
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям
Источник
финансирования
Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.*
2011 - 2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
10254,558
26,624
1430,474
1642,422
3086,841
2489,811
1578,386
Федеральный бюджет
2697,008
0,000
325,0001
351,0082
866,000
710,000
445,000
Республиканский бюджет
859,778
21,775
86,963
142,290
268,400
192,800
147,550
Местный
бюджет
52,172
4,849
8,111
27,624
3,841
3,911
3,836
Внебюджетные средства
6645,600
0,000
1010,400
1121,500
1948,600
1583,100
982,000
______________
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств»
1.2. В разделе 1 «Технико-экономическое обоснование Программы» в абзаце шестнадцатом цифры «10239,952» заменить цифрами «10254,558».
1.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.3.1. В абзаце первом цифры «10240,042» заменить цифрами «10254,558».
1.3.2. В абзаце втором цифры «2713,65» и «26,5» заменить цифрами «2697,008» и «26,3» соответственно.
1.3.3. В абзаце третьем цифры «859,638» заменить цифрами ««859,778»
1.3.4. В абзаце четвертом цифры «51,154» заменить цифрами «52,172».
1.3.5. В абзаце пятом цифры «6615,60» и «64,6 %» заменить цифрами «6645,60» и «64,8 %» соответственно.
1.4. В разделе 7 «Основные социально-экономические показатели реализации Программы» таблицу изложить в следующей редакции:
«Индикаторы
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
Количество туристских прибытий, тыс.чел.*
552,9
745,9
820
900
990
1090
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей**
1487,5
1683
1780
2100
3000
7840
Среднемесячная заработная плата, рублей
10300
11900
13000
14600
16400
18400
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей
380,9
171,6
400,0
450,0
500,0
550,0»
1.5. Приложения №№ 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1* и 2* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Бурятия –
Председатель Правительства
Республики Бурятия
В. Наговицын
*Приложения в электронном виде
___________________
Проект представлен Республиканским агентством по туризму
тел. 55-97-46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.05.2013 № 254
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
СИСТЕМА
программных мероприятий Республиканской целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
№№п/п
Наименование
мероприятия
Сроки
выполнения
работ,
гг.
Исполнители
Источники финансирования*
Объем финансирования (млн. руб.)
Ожидаемые
результаты
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего по Программе
Итого
26,624
1430,474
1642,422
3086,841
2489,811
1578,386
10254,558
Федеральный
бюджет**
0,000
325,0001
351,0082
866,000
710,000
445,000
2697,008
Республиканский
бюджет
21,775
86,963
142,290
268,400
192,800
147,550
859,778
Местный бюджет**
4,849
8,111
27,624
3,841
3,911
3,836
52,172
Внебюд-жетные
источники**
0,000
1010,400
1121,50
1948,60
1583,10
982,00
6645,60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Капитальные вложения
Всего по объектам
Республики Бурятия, в том числе:
2011 -
2016
Итого
13,153
1419,000
1571,156
3083,370
2486,180
1545,770
10118,629
а)
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреа-ционного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Федеральный
бюджет**
0,000
325,0001
351,0082
866,00
710,000
445,000
2697,008
Республиканский
бюджет
13,025
80,050
90,290
268,400
192,800
118,600
763,165
Местный бюджет**
0,128
3,550
10,358
0,370
0,280
0,170
14,856
б)
Создание туристской инфраструктуры на территории кластеров***
Внебюд-жетные
источники**
0,000
1010,400
1119,500
1948,600
1583,100
982,000
6643,600
1.1. Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», Кабанский район
Итого по Кабанскому району
2011 -
2016
Итого
6,814
717,400
751,768
1348,900
1050,300
625,300
4500,482
Создание туристско-рекреационного
кластера
«Подлеморье», создание 2500 рабочих мест,
увеличение туристского потока
до 450 тыс.
туристов в год
1.1.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреа-ционного кластера «Подлеморье», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры,
из них:
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Федеральный бюджет**
0,000
165,0001
170,0082
380,000
300,000
180,000
1195,008
Республиканский
бюджет
6,775
38,000
44,160
119,600
81,500
48,000
338,035
Местный бюджет**
0,039
0,000
7,700
0,000
0,000
0,000
7,739
1.1.1.1.
Разработка проекта
планировки туристско-рекреацион-ного кластера «Подлеморье»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
2,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,500
Местный бюджет**
0,039
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,039
1.1.1.2.
Строительство ВЛ 35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ
«Сухая», включая
разработку проектно-сметной документации
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,000
165,0001
57,5082
0,000
0,000
0,000
222,508
Республиканский
бюджет
4,275
38,000
6,200
0,000
0,000
0,000
48,475
1.1.1.3.
Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия
Минтранс РБ
Федеральный
бюджет**
0,000
0,000
65,600
0,000
0,000
0,000
65,600
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
11,008
0,000
0,000
0,000
11,008
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,200
0,000
0,000
0,000
0,200
1.1.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора
Минстрой РБ,
МО «Кабанский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
2,500
0,000
0,000
0,000
2,500
Местный бюджет**
0,000
0,000
2,500
0,000
0,000
0,000
2,500
1.1.1.5.
Строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,000
0,000
46,900
0,000
0,000
0,000
46,900
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
19,452
0,000
0,000
0,000
19,452
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.1.6.
Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений
Минстрой РБ,
МО «Кабанский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
5,000
Местный бюджет**
0,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
5,000
1.1.2.
Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»
Внебюджетные
источники**
0,000
514,400
529,900
849,300
668,800
397,300
2959,700
1.2. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Кяхта», Кяхтинский район
Итого по Кяхтинскому району
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Итого
1,777
220,700
240,140
499,600
420,280
277,850
1660,347
Создание
автотуристского кластера «Кяхта», создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человек в год
1.2.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры,
из них:
Федеральный
бюджет**
0,000
50,000
55,000
140,000
120,000
80,000
445,000
Республиканский
бюджет
1,750
13,870
14,190
42,900
32,600
21,300
126,610
Местный бюджет**
0,027
1,830
0,850
0,100
0,080
0,050
2,937
1.2.1.1.
Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Кяхта»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
1,750
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,750
Местный бюджет**
0,027
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,027
1.2.1.2.
Строительство водозабора и сетей
водоснабжения АТК «Кяхта»
Минстрой РБ,
МО «Кяхтинский
район» (по согласованию)
Федеральный бюджет**
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
Республиканский
бюджет
0,000
12,070
0,000
0,000
0,000
0,000
12,070
Местный бюджет**
0,000
0,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,030
1.2.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»
Минстрой РБ,
МО «Кяхтинский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
1,800
0,000
0,000
0,000
0,000
1,800
Местный бюджет**
0,000
1,800
0,000
0,000
0,000
0,000
1,800
1.2.1.4.
Строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»
Минстрой РБ
Федеральный бюджет**
0,000
0,000
55,000
0,000
0,000
0,000
55,000
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
13,340
0,000
0,000
0,000
13,340
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.2.1.5.
Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК «Кяхта»
Минтранс РБ,
МО «Кяхтинский район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,850
0,000
0,000
0,000
0,850
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,850
0,000
0,000
0,000
0,850
1.2.2.
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта»
Внебюджетные
источники**
0,000
155,000
170,100
316,600
267,600
176,500
1085,800
1.3. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Байкальский», Иволгинский район
Итого по Иволгинскому району
Итого
2,031
261,000
306,208
642,440
490,300
312,660
2014,639
Создание
автотуристского кластера
«Байкальский», создание более 1200 дополнительных
рабочих мест, увеличение туристского потока до 400 тыс. человек в год
1.3.1.
Создание комплекса обеспечивающей
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура,
из них:
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию)
Федераль-ный
бюджет**
0,000
60,000
70,000
180,000
140,000
90,000
540,000
Республиканский
бюджет
2,000
14,710
18,400
55,100
38,000
24,000
152,210
Местный бюджет**
0,031
0,290
1,508
0,140
0,100
0,060
2,129
1.3.1.1.
Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Байкальский»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
Местный бюджет**
0,031
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,031
1.3.1.2.
Строительство водовода «Тапхар – АТК Байкальский», 1 этап «Реконструкция водовода «Тапхар»
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,000
60,000
8,622
0,000
0,000
0,000
68,622
Республиканский
бюджет
0,000
14,460
2,080
0,000
0,000
0,000
16,540
Местный бюджет**
0,000
0,040
0,008
0,000
0,000
0,000
0,048
1.3.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения
Минтранс РБ,
МО «Иволгинский
район» (по согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
1,500
0,000
0,000
0,000
1,500
Местный бюджет**
0,000
0,000
1,500
0,000
0,000
0,000
1,500
1.3.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»
Минстрой РБ,
МО «Иволгинский
район» (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,250
Местный бюджет**
0,000
0,250
0,000
0,000
0,000
0,000
0,250
1.3.1.5.
Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»
Минстрой РБ
Федеральный
бюджет**
0,000
0,000
61,378
4,788
0,000
0,000
66,166
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
14,820
1,158
0,000
0,000
15,978
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.3.2.
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»
Внебюджетные
источники**
0,000
186,000
216,300
407,200
312,200
198,600
1320,300
1.4. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», Тункинский район
Итого по
Тункинскому району
2011 -
2016
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Итого
2,531
219,900
242,740
592,430
525,300
329,960
1912,861
Создание
автотуристского кластера «Тункинская долина», создание
более 1000 дополнительных
рабочих мест, увеличение туристского потока до 300 тыс. туристов в год
1.4.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура,
из них:
Федеральный
бюджет**
0,000
50,000
56,000
166,000
150,000
95,000
517,000
Республиканский
бюджет
2,500
13,470
13,540
50,800
40,700
25,300
146,310
Местный бюджет**
0,031
1,430
0,000
0,130
0,100
0,060
1,751
1.4.1.1.
Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Тункинская долина»
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
2,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
Местный бюджет**
0,031
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,031
1.4.1.2.
Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук – Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория
Минстрой РБ,
Минтранс РБ,
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
Местный бюджет**
0,015
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,015
1.4.1.3.
Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук - Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория (1 этап)
Минтранс РБ
Федеральный бюджет**
0,000
50,000
0,000
0,000
0,000
0,000
50,000
Республиканский
бюджет
0,000
12,070
0,000
0,000
0,000
0,000
12,070
Местный бюджет**
0,000
0,030
0,000
0,000
0,000
0,000
0,030
1.4.1.4.
Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»
Минстрой РБ,
МО «Тункинский
район» (по согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
1,400
0,000
0,000
0,000
0,000
1,400
Местный бюджет**
0,000
1,400
0,000
0,000
0,000
0,000
1,400
1.4.1.5.
Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»
Минстрой РБ
Федеральный бюджет**
0,000
0,000
56,000
0,000
0,000
0,000
56,000
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
13,540
0,000
0,000
0,000
13,540
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.4.2.
Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина»
Внебюджетные
источники**
0,000
155,000
173,200
375,500
334,500
209,600
1247,800
1.5. Инвестиционный проект «Создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа «Ацагатская долина»,
Заиграевский район
Итого по Заиграевскому району
2013 -2014
МО «Заиграевский
район»
(по согласованию)
Итого
0,000
0,000
30,300
0,000
0,000
0,000
30,300
Создание туристской инфраструктуры, в т. ч. юртового лагеря, бутик-отеля со SPA услугами, этнокомплекса
1.5.1.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина»,
из них:
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,300
0,000
0,000
0,000
0,300
1.5.1.1.
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина», 1 очередь – сети водоснабжения и водоотведения
2013
Минстрой РБ,
МО «Заиграевский
район»
(по согласованию)
Республи-канский
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,000
0,000
Местный бюджет**
0,000
0,000
0,300
0,000
0,000
0,000
0,300
1.5.2.
Строительство объектов туристской инфраструктуры
2014
ООО «Жассо-Тур»
Внебюджетные источники
0,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
30,000
2. Текущие расходы
Всего по мероприятиям
2011 -
2016
Всего
13,471
11,474
71,266
3,471
3,631
32,616
135,929
Республиканский
бюджет
8,750
6,913
52,000
0,000
0,000
28,950
96,613
Местный бюджет**
4,721
4,561
17,266
3,471
3,631
3,666
37,316
Внебюджетные
источники
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
2,000
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера «Туризм»
Итого по мероприятиям задачи 2.1
2011 -
2016
Итого
0,860
0,510
8,010
0,090
0,010
1,130
10,610
Республиканский
бюджет
0,600
0,000
8,000
0,000
0,000
1,000
9,600
Местный бюджет**
0,260
0,510
0,010
0,090
0,010
0,130
1,010
2.1.1.
Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 № 69)
2011
РА по туризму,
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма
2.1.2.
Аналитические работы по оценке
инвестиционных проектов
2012 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
0,500
Создание
благоприятных организационно-технических условий для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии
Местный бюджет**
0,000
0,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2.1.3.
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг
Республики Бурятия
2016
РА по туризму,
научно-
исследовательские
центры,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
0,500
Формирование базы данных для проведения аналитических работ, планирования развития туристских территорий
2.1.4.
Разработка методических основ
информационно-коммуникационного обеспечения развития туризма
2011
РА по туризму,
исполнители
Республиканский
бюджет
0,100
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,100
2.1.5.
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Местный бюджет**
0,260
0,010
0,010
0,090
0,010
0,130
0,510
2.1.6.
Разработка Программы развития местных воздушных линий Республики Бурятия на период до 2030 года
2012 -2013
Минтранс РБ
Республиканский бюджет
0,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
8,000
Расчет объема перевозок, получение оценки стоимости реконструкции и строительства объектов в аэропортах местных воздушных линий
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов
Итого по мероприятиям задачи 2.2
2011 -
2016
Итого
5,550
5,080
41,895
0,240
0,265
14,335
67,365
Республиканский
бюджет
5,000
5,000
26,000
0,000
0,000
14,000
50,000
Местный бюджет**
0,550
0,080
13,895
0,240
0,265
0,335
15,365
Внебюджетные
источники
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
2,000
2.2.1.
Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма (проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, на лучшего гида-экскурсовода, по благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа, на лучшего по профессии в сфере туризма, профессионального мастерства «Лучший по профессии в сфере туризма»)
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
1,500
1,000
0,000
0,000
6,000
8,500
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы. Увеличение количества туристских прибытий в Республику Бурятия
Местный бюджет
0,550
0,080
0,895
0,240
0,265
0,335
2,365
2.2.2.
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453
«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета»
2011 -
2016
РА по туризму
Республиканский
бюджет
5,000
3,500
10,000
0,000
0,000
8,000
26,500
Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательству в сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособных туристских
услуг
2.2.3.
Реализация мероприятий по субсидированию на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия
2013
РА по туризму, МО (по согласованию)
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
15,000
Расширение известности
туристического кластера Республики Бурятия, поддержание положительного имиджа туризма
Местный бюджет
0,000
0,000
13,000
0,000
0,000
0,000
13,000
Внебюджетные
источники
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
2,000
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках
Итого по мероприятиям задачи 2.3
2011 -
2016
Итого
7,061
5,164
21,361
3,141
3,356
17,151
57,234
Республиканский
бюджет
3,150
1,913
18,000
0,000
0,000
13,950
37,013
Местный бюджет**
3,911
3,251
3,361
3,141
3,356
3,201
20,221
2.3.1.
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
1,050
0,000
2,500
0,000
0,000
7,750
11,300
Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия
Местный бюджет
0,933
0,857
0,882
0,812
0,822
0,832
5,138
2.3.2.
Проведение республиканской выставки-ярмарки «Туризм и отдых в Бурятии» в г. Улан-Удэ
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,400
0,000
0,000
0,100
0,500
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей
Местный бюджет**
0,088
0,092
0,077
0,077
0,077
0,077
0,488
2.3.3.
Проведение международной научно-практической
конференции «Устойчивое развитие туризма»
2013,
2015
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия,
определение задач на текущий период.
Развитие международных и
межрегиональных связей
2.3.4.
Организация промотуров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе,
туроператоры
Республиканский
бюджет
0,100
0,493
1,500
0,000
0,000
0,500
2,593
Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
0,710
0,077
0,022
0,082
0,022
0,082
0,995
2.3.5.
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе «Сказочный Сагаалган в Бурятии»
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласо-ванию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,700
0,700
1,400
Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных программ. Поддержка перспективных видов туризма:
событийного, экологического, активного,
Местный бюджет**
0,465
0,105
0,145
0,120
0,165
0,140
1,140
культурно-познавательного
2.3.6.
Выпуск пакета информационно-рекламных, презентационных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям, календари и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление и размещение наружной рекламы
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,500
0,225
1,600
0,000
0,000
2,500
4,825
Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока, обеспечение участников российского и зарубежного туристского рынка и населения информацией о туристских услугах, поддержание положительно-
Местный бюджет**
1,565
1,000
1,105
0,950
1,120
0,970
6,710
го имиджа Республики Бурятия, привлечение
потенциальных инвесторов
2.3.7.
Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,27
0,49
0,95
0,00
0,00
0,30
2,01
Расширение известности туристического кластера Республики Бурятия на профессиональных рынках, поддержание положительного имиджа туризма
Местный бюджет**
0,15
0,10
0,11
0,08
0,13
0,08
0,65
2.3.8.
Развитие и продвижение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов «Великий Чайный путь»,
2012 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на конкурсной
Республиканский
бюджет
0,00
0,21
0,05
0,00
0,00
0,30
0,56
Создание условий для информационно-коммуникационного обеспечения
«Восточное кольцо» (мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах, в т. ч. в рамках аутсорсинга.
Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия)
основе
продвижения Республики Бурятия.
Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока
2.3.9.
Создание цикла телевизионных программ, посвященных туристским ресурсам Бурятии (изготовление видеофильмов и размещение их на международных и федеральных телевизионных каналах)
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,500
0,000
10,000
0,000
0,000
1,000
11,500
Информирование населения о туристическом потенциале Бурятии, о проводимых мероприятиях в
сфере туризма
2.3.10.
Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов
«Чайный путь»,
«Байкал - Хубсугул», «Восточное кольцо» и др., в том числе проведение этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,400
0,495
0,000
0,000
0,000
0,500
1,395
Развитие
международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение потенциальных инвесторов
Местный бюджет**
0,000
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
5,100
2.3.11.
Организация рабочих встреч (work-shops, road-show), презентаций турбизнеса и туристских ресурсов Бурятии
2011 -
2016
РА по туризму,
МО (по
согласованию),
туроператоры,
исполнители на
конкурсной
основе
Республиканский
бюджет
0,330
0,000
1,000
0,000
0,000
0,300
1,630
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма, повышение доходности в сфере туризма
_____________________
*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.
**Справочно.
***Справочно, включая разработку проектной документации.
1Финансирование 2012 года в соответствии с Законом Республики Бурятия от 17.12.2012 № 3130-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
2Объем средств предусмотрен с учетом остатков средств федерального бюджета 2012 года.
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 28.05.2013 № 254
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»
РАСПИСАНИЕ
финансирования Республиканской целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия
на 2011 - 2016 годы»
(млн. рублей)
Источники
и направления
финансирования
Общий
объем
финансиро-вания,
предусмот-ренный по
Программе
на весь
период
реализации
В том числе по годам реализации Программы:
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
10254,558
26,624
1430,474
1642,422
3086,841
2489,811
1578,386
Республиканский
бюджет
859,778
21,775
86,963
142,29
268,400
192,800
147,550
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
763,165
13,025
80,050
90,29
268,400
192,800
118,600
Текущие расходы
96,613
8,750
6,913
52,000
0,000
0,000
28,950
Прочие нужды
Федеральный
бюджет
2697,008
0,000
325,000
351,008
866,000
710,000
445,000
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
2697,008
0,000
325,0001
351,0082
866,000
710,000
445,000
Текущие расходы
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Прочие нужды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Местный бюджет
52,172
4,849
8,111
27,624
3,841
3,911
3,836
в том числе:
Государственные
и капитальные
вложения
14,856
0,128
3,55
10,358
0,37
0,28
0,17
1
2
3
4
5
6
7
8
Текущие расходы
37,316
4,721
4,561
17,266
3,471
3,631
3,666
Прочие нужды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Внебюджетные
источники
6645,600
0,000
1010,400
1121,500
1948,600
1583,100
982,000
в том числе:
Государственные
и капитальные вложения
6643,600
0,000
1010,400
1119,500
1948,600
1583,100
982,000
Текущие расходы
2,000
0,000
0,000
2,000
0,000
0,000
0,000
Прочие нужды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Бурятия № 60 от 04.06.2013 стр. 16 - 22, Официальный вестник № 57 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: