Основная информация

Дата опубликования: 28 мая 2013г.
Номер документа: RU04000201300446
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Правительство Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 28 МАЯ 2013 ГОДА № 254

г. Улан-Удэ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011 - 2016 ГОДЫ»

Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:

НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 22.12.2012 № 3136-IV «О республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.02.2011 № 79, от 15.06.2011 № 299, от 10.11.2011 № 586, от 06.12.2011 № 635, от 24.02.2012 № 79, от 05.07.2012 № 402, от 17.09.2012 № 537, от 09.11.2012 № 659, от 04.12.2012 № 724, от 20.02.2013 № 68) (далее – Программа):

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям

Источник

финансирования

Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.*

2011 - 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всего

10254,558

26,624

1430,474

1642,422

3086,841

2489,811

1578,386

Федеральный бюджет

2697,008

0,000

325,0001

351,0082

866,000

710,000

445,000

Республиканский бюджет

859,778

21,775

86,963

142,290

268,400

192,800

147,550

Местный

бюджет

52,172

4,849

8,111

27,624

3,841

3,911

3,836

Внебюджетные средства

6645,600

0,000

1010,400

1121,500

1948,600

1583,100

982,000

______________

*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных средств»

1.2. В разделе 1 «Технико-экономическое обоснование Программы» в абзаце шестнадцатом цифры «10239,952» заменить цифрами «10254,558».

1.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:

1.3.1. В абзаце первом цифры «10240,042» заменить цифрами «10254,558».

1.3.2. В абзаце втором цифры «2713,65» и «26,5» заменить цифрами «2697,008» и «26,3» соответственно.

1.3.3. В абзаце третьем цифры «859,638» заменить цифрами ««859,778»

1.3.4. В абзаце четвертом цифры «51,154» заменить цифрами «52,172».

1.3.5. В абзаце пятом цифры «6615,60» и «64,6 %» заменить цифрами «6645,60» и «64,8 %» соответственно.

1.4. В разделе 7 «Основные социально-экономические показатели реализации Программы» таблицу изложить в следующей редакции:

«Индикаторы

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016
год

Количество туристских прибытий, тыс.чел.*

552,9

745,9

820

900

990

1090

Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей**

1487,5

1683

1780

2100

3000

7840

Среднемесячная заработная плата, рублей           

10300

11900

13000

14600

16400

18400

Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей                  

380,9

171,6

400,0

450,0

500,0

550,0»

1.5. Приложения №№ 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1* и 2* к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия –

Председатель Правительства

Республики Бурятия

В. Наговицын

*Приложения в электронном виде

___________________

Проект представлен Республиканским агентством по туризму

тел. 55-97-46

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 28.05.2013 № 254

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Республиканской целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

СИСТЕМА

программных мероприятий Республиканской целевой программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

№№п/п

Наименование   
мероприятия

Сроки
выполнения
работ,
гг.

Исполнители

Источники финансирования*

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидаемые    
результаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по Программе

Итого

26,624

1430,474

1642,422

3086,841

2489,811

1578,386

10254,558

Федеральный
бюджет**

0,000

325,0001

351,0082

866,000

710,000

445,000

2697,008

Республиканский
бюджет

21,775

86,963

142,290

268,400

192,800

147,550

859,778

Местный бюджет**

4,849

8,111

27,624

3,841

3,911

3,836

52,172

Внебюд-жетные
источники**

0,000

1010,400

1121,50

1948,60

1583,10

982,00

6645,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Капитальные вложения

Всего по объектам 
Республики Бурятия, в том числе:

2011 -
2016

Итого         

13,153

1419,000

1571,156

3083,370

2486,180

1545,770

10118,629

а)

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреа-ционного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры***

2011 -
2016

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Федеральный
бюджет**

0,000

325,0001

351,0082

866,00

710,000

445,000

2697,008

Республиканский
бюджет

13,025

80,050

90,290

268,400

192,800

118,600

763,165

Местный бюджет**

0,128

3,550

10,358

0,370

0,280

0,170

14,856

б)

Создание туристской инфраструктуры на территории кластеров***

Внебюд-жетные
источники**

0,000

1010,400

1119,500

1948,600

1583,100

982,000

6643,600

1.1. Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье», Кабанский район

Итого по Кабанскому району            

2011 -
2016

Итого         

6,814

717,400

751,768

1348,900

1050,300

625,300

4500,482

Создание туристско-рекреационного    
кластера          
«Подлеморье», создание 2500 рабочих мест,     
увеличение туристского потока
до 450 тыс.       
туристов в год    

1.1.1. 

Создание комплекса обеспечивающей  инфраструктуры туристско-рекреа-ционного кластера «Подлеморье», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры,

из них:

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Федеральный бюджет**

0,000

165,0001

170,0082

380,000

300,000

180,000

1195,008

Республиканский
бюджет

6,775

38,000

44,160

119,600

81,500

48,000

338,035

Местный бюджет**

0,039

0,000

7,700

0,000

0,000

0,000

7,739

1.1.1.1.

Разработка проекта
планировки туристско-рекреацион-ного кластера «Подлеморье»      

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

2,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,500

Местный бюджет**

0,039

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,039

1.1.1.2.

Строительство ВЛ 35кВ «Оймур - Сухая» с ПС 35/10 кВ
«Сухая», включая  
разработку проектно-сметной документации      

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,000

165,0001

57,5082

0,000

0,000

0,000

222,508

Республиканский
бюджет

4,275

38,000

6,200

0,000

0,000

0,000

48,475

1.1.1.3.

Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Минтранс РБ

Федеральный
бюджет**

0,000

0,000

65,600

0,000

0,000

0,000

65,600

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

11,008

0,000

0,000

0,000

11,008

Местный бюджет**

0,000

0,000

0,200

0,000

0,000

0,000

0,200

1.1.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора

Минстрой РБ,    
МО «Кабанский район» (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

2,500

0,000

0,000

0,000

2,500

Местный бюджет**

0,000

0,000

2,500

0,000

0,000

0,000

2,500

1.1.1.5.

Строительство мусороперегрузочной станции с элементами раздельного сбора мусора

Минстрой РБ

Федеральный
бюджет**

0,000

0,000

46,900

0,000

0,000

0,000

46,900

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

19,452

0,000

0,000

0,000

19,452

Местный бюджет**

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.1.6.

Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений

Минстрой РБ,    
МО «Кабанский район» (по          
согласованию) 

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

5,000

0,000

0,000

0,000

5,000

Местный бюджет**

0,000

0,000

5,000

0,000

0,000

0,000

5,000

1.1.2.

Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»

Внебюджетные
источники**

0,000

514,400

529,900

849,300

668,800

397,300

2959,700

1.2. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Кяхта», Кяхтинский район

Итого по Кяхтинскому району

2011 -
2016

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Итого

1,777

220,700

240,140

499,600

420,280

277,850

1660,347

Создание          
автотуристского кластера «Кяхта», создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человек в год             

1.2.1. 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры,

из них:

Федеральный
бюджет**

0,000

50,000

55,000

140,000

120,000

80,000

445,000

Республиканский
бюджет

1,750

13,870

14,190

42,900

32,600

21,300

126,610

Местный бюджет**

0,027

1,830

0,850

0,100

0,080

0,050

2,937

1.2.1.1.

Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Кяхта»      

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

1,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,750

Местный бюджет**

0,027

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,027

1.2.1.2.

Строительство водозабора и сетей
водоснабжения АТК «Кяхта»           

Минстрой РБ,    
МО «Кяхтинский
район» (по согласованию)

Федеральный бюджет**

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

Республиканский
бюджет

0,000

12,070

0,000

0,000

0,000

0,000

12,070

Местный бюджет**

0,000

0,030

0,000

0,000

0,000

0,000

0,030

1.2.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»

Минстрой РБ,    
МО «Кяхтинский район» (по          
согласованию)      

Республиканский
бюджет

0,000

1,800

0,000

0,000

0,000

0,000

1,800

Местный бюджет**

0,000

1,800

0,000

0,000

0,000

0,000

1,800

1.2.1.4.

Строительство котельной и тепловых сетей АТК «Кяхта»

Минстрой РБ

Федеральный бюджет**

0,000

0,000

55,000

0,000

0,000

0,000

55,000

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

13,340

0,000

0,000

0,000

13,340

Местный бюджет**

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.5.

Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК «Кяхта»

Минтранс РБ,    
МО «Кяхтинский район» (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

0,850

0,000

0,000

0,000

0,850

Местный бюджет**

0,000

0,000

0,850

0,000

0,000

0,000

0,850

1.2.2. 

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Кяхта»

Внебюджетные
источники**

0,000

155,000

170,100

316,600

267,600

176,500

1085,800

1.3. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Байкальский», Иволгинский район

Итого по Иволгинскому району

Итого         

2,031

261,000

306,208

642,440

490,300

312,660

2014,639

Создание          
автотуристского кластера          
«Байкальский», создание более 1200 дополнительных    
рабочих мест, увеличение туристского потока до 400 тыс. человек в год             

1.3.1. 

Создание комплекса обеспечивающей    
инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский», в том числе: системы  электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения,  водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура,

из них:  

2011 -
2016

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласо-ванию)

Федераль-ный
бюджет**

0,000

60,000

70,000

180,000

140,000

90,000

540,000

Республиканский
бюджет

2,000

14,710

18,400

55,100

38,000

24,000

152,210

Местный бюджет**

0,031

0,290

1,508

0,140

0,100

0,060

2,129

1.3.1.1.

Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Байкальский»     

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

Местный бюджет**

0,031

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,031

1.3.1.2.

Строительство водовода «Тапхар – АТК Байкальский», 1 этап «Реконструкция водовода «Тапхар»

Минстрой РБ

Федеральный
бюджет**

0,000

60,000

8,622

0,000

0,000

0,000

68,622

Республиканский
бюджет

0,000

14,460

2,080

0,000

0,000

0,000

16,540

Местный бюджет**

0,000

0,040

0,008

0,000

0,000

0,000

0,048

1.3.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения

Минтранс РБ, 
МО «Иволгинский
район» (по согласованию)

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

1,500

0,000

0,000

0,000

1,500

Местный бюджет**

0,000

0,000

1,500

0,000

0,000

0,000

1,500

1.3.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»,       2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»

Минстрой РБ, 
МО «Иволгинский
район» (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

0,000

0,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,250

Местный бюджет**

0,000

0,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,250

1.3.1.5.

Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский», 2 этап «Строительство водовода «Тапхар - АТК «Байкальский»

Минстрой РБ

Федеральный
бюджет**

0,000

0,000

61,378

4,788

0,000

0,000

66,166

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

14,820

1,158

0,000

0,000

15,978

Местный бюджет**

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.2. 

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Байкальский»

Внебюджетные
источники**

0,000

186,000

216,300

407,200

312,200

198,600

1320,300

1.4. Инвестиционный проект «Создание автотуристского кластера «Тункинская долина», Тункинский район

Итого по          
Тункинскому району

2011 -
2016

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Итого

2,531

219,900

242,740

592,430

525,300

329,960

1912,861

Создание          
автотуристского кластера  «Тункинская долина», создание 
более 1000 дополнительных    
рабочих мест, увеличение туристского потока до 300 тыс. туристов в год

1.4.1. 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина», в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура,

из них: 

Федеральный
бюджет**

0,000

50,000

56,000

166,000

150,000

95,000

517,000

Республиканский
бюджет

2,500

13,470

13,540

50,800

40,700

25,300

146,310

Местный бюджет**

0,031

1,430

0,000

0,130

0,100

0,060

1,751

1.4.1.1.

Разработка проекта
планировки автотуристского кластера «Тункинская долина»      

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

Местный бюджет**

0,031

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,031

1.4.1.2.

Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук – Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория

Минстрой РБ,    
Минтранс РБ,    
РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

0,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

Местный бюджет**

0,015

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,015

1.4.1.3.

Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164 «Култук - Монды» до автотуристского кластера «Тункинская долина», 4 км, 4 категория (1 этап)

Минтранс РБ

Федеральный бюджет**

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

Республиканский
бюджет

0,000

12,070

0,000

0,000

0,000

0,000

12,070

Местный бюджет**

0,000

0,030

0,000

0,000

0,000

0,000

0,030

1.4.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»

Минстрой РБ, 
МО «Тункинский
район» (по согласованию)

Республиканский
бюджет

0,000

1,400

0,000

0,000

0,000

0,000

1,400

Местный бюджет**

0,000

1,400

0,000

0,000

0,000

0,000

1,400

1.4.1.5.

Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК «Тункинская долина»

Минстрой РБ

Федеральный бюджет**

0,000

0,000

56,000

0,000

0,000

0,000

56,000

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

13,540

0,000

0,000

0,000

13,540

Местный бюджет**

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.2. 

Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера «Тункинская долина»

Внебюджетные
источники**

0,000

155,000

173,200

375,500

334,500

209,600

1247,800

1.5. Инвестиционный проект «Создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа «Ацагатская долина»,

Заиграевский район

Итого по Заиграевскому району

2013 -2014

МО «Заиграевский

район»

(по согласованию)

Итого

0,000

0,000

30,300

0,000

0,000

0,000

30,300

Создание туристской инфраструктуры, в    т. ч. юртового лагеря, бутик-отеля со SPA услугами, этнокомплекса

1.5.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина»,

из них:

Республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет**

0,000

0,000

0,300

0,000

0,000

0,000

0,300

1.5.1.1.

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры ЗЭБ ТРТ  «Ацагатская долина», 1 очередь – сети водоснабжения и водоотведения

2013

Минстрой РБ,

МО «Заиграевский

район»

(по согласованию)

Республи-канский
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

0,000

Местный бюджет**

0,000

0,000

0,300

0,000

0,000

0,000

0,300

1.5.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры

2014

ООО «Жассо-Тур»

Внебюджетные источники

0,000

0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

30,000

2. Текущие расходы

Всего по мероприятиям      

2011 -
2016

Всего

13,471

11,474

71,266

3,471

3,631

32,616

135,929

Республиканский
бюджет

8,750

6,913

52,000

0,000

0,000

28,950

96,613

Местный бюджет**

4,721

4,561

17,266

3,471

3,631

3,666

37,316

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера «Туризм»

Итого по мероприятиям задачи 2.1

2011 -
2016

Итого

0,860

0,510

8,010

0,090

0,010

1,130

10,610

Республиканский
бюджет

0,600

0,000

8,000

0,000

0,000

1,000

9,600

Местный бюджет**

0,260

0,510

0,010

0,090

0,010

0,130

1,010

2.1.1.

Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере  туризма (организация специального  обследования на основании приказа  Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 № 69)          

2011

РА по туризму,  
исполнители на  
конкурсной

основе

Республиканский
бюджет

0,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма

2.1.2. 

Аналитические работы по оценке
инвестиционных проектов          

2012 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной

основе

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

0,500

Создание          
благоприятных организационно-технических условий для планомерного развития туристско-рекреационного  кластера Бурятии

Местный бюджет**

0,000

0,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

2.1.3. 

Маркетинговый  анализ рынка  туристских услуг  
Республики Бурятия

2016

РА по туризму,  
научно-
исследовательские
центры,         
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

0,500

Формирование базы  данных для проведения аналитических работ, планирования развития туристских территорий        

2.1.4. 

Разработка  методических основ
информационно-коммуникационного обеспечения развития туризма

2011

РА по туризму,  
исполнители

Республиканский
бюджет

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,100

2.1.5. 

Содействие в организации мест  массового отдыха в Республике Бурятия

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Местный бюджет**

0,260

0,010

0,010

0,090

0,010

0,130

0,510

2.1.6.

Разработка Программы  развития местных воздушных линий Республики Бурятия на период до 2030 года

2012 -2013

Минтранс РБ

Республиканский бюджет

0,000

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

8,000

Расчет объема  перевозок, получение оценки стоимости реконструкции и строительства объектов в аэропортах местных воздушных линий

2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов

Итого по  мероприятиям задачи 2.2               

2011 -
2016

Итого

5,550

5,080

41,895

0,240

0,265

14,335

67,365

Республиканский
бюджет

5,000

5,000

26,000

0,000

0,000

14,000

50,000

Местный бюджет**

0,550

0,080

13,895

0,240

0,265

0,335

15,365

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2.2.1. 

Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма, улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма (проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, на лучшего гида-экскурсовода, по благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа, на лучшего по профессии в сфере туризма, профессионального мастерства «Лучший по профессии в сфере туризма»)

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию)

Республиканский
бюджет

0,000

1,500

1,000

0,000

0,000

6,000

8,500

Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской сферы.  Увеличение количества туристских прибытий в Республику Бурятия 

Местный бюджет

0,550

0,080

0,895

0,240

0,265

0,335

2,365

2.2.2.

Реализация  мероприятий по субсидированию субъектов малого  предпринимательства в сфере туризма в части затрат на  организацию бизнеса в соответствии с постановлением Правительства  Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453
«Об утверждении  Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета» 

2011 -
2016

РА по туризму

Республиканский
бюджет

5,000

3,500

10,000

0,000

0,000

8,000

26,500

Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательству в сфере туризма с  целью предоставления конкурентоспособных туристских

услуг  

2.2.3.

Реализация мероприятий по субсидированию на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия

2013

РА по туризму, МО (по согласованию)

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

15,000

Расширение известности       
туристического кластера Республики Бурятия, поддержание положительного имиджа туризма    

Местный бюджет

0,000

0,000

13,000

0,000

0,000

0,000

13,000

Внебюджетные
источники

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках

Итого по  мероприятиям задачи 2.3               

2011 -
2016

Итого

7,061

5,164

21,361

3,141

3,356

17,151

57,234

Республиканский
бюджет

3,150

1,913

18,000

0,000

0,000

13,950

37,013

Местный бюджет**

3,911

3,251

3,361

3,141

3,356

3,201

20,221

2.3.1. 

Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках       

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной

основе

Республиканский
бюджет

1,050

0,000

2,500

0,000

0,000

7,750

11,300

Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия           

Местный бюджет

0,933

0,857

0,882

0,812

0,822

0,832

5,138

2.3.2. 

Проведение  республиканской   выставки-ярмарки   «Туризм и отдых в  Бурятии» в г. Улан-Удэ       

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на конкурсной

основе

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

0,400

0,000

0,000

0,100

0,500

Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей 

Местный бюджет**

0,088

0,092

0,077

0,077

0,077

0,077

0,488

2.3.3.

Проведение международной  научно-практической
конференции  «Устойчивое  развитие туризма» 

2013,
2015

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной

основе

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия,
определение задач на текущий период.
Развитие международных и   
межрегиональных связей

2.3.4. 

Организация промотуров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной      
основе,         
туроператоры

Республиканский
бюджет

0,100

0,493

1,500

0,000

0,000

0,500

2,593

Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов 

Местный бюджет**

0,710

0,077

0,022

0,082

0,022

0,082

0,995

2.3.5. 

Содействие организации событийных  туристских  мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе «Сказочный Сагаалган в Бурятии»          

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласо-ванию),  
исполнители на  
конкурсной

основе

Республиканский
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,700

0,700

1,400

Привлечение туристов за счет повышения привлекательности  этнокультурного фактора, разработки анимационных программ. Поддержка перспективных видов туризма:          
событийного, экологического, активного,

Местный бюджет**

0,465

0,105

0,145

0,120

0,165

0,140

1,140

культурно-познавательного

2.3.6. 

Выпуск пакета информационно-рекламных, презентационных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийным мероприятиям, календари и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление и размещение наружной рекламы

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной

основе

Республиканский
бюджет

0,500

0,225

1,600

0,000

0,000

2,500

4,825

Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока, обеспечение участников российского и  зарубежного туристского рынка и населения информацией о туристских услугах, поддержание положительно-

Местный бюджет**

1,565

1,000

1,105

0,950

1,120

0,970

6,710

го имиджа Республики Бурятия, привлечение       
потенциальных инвесторов 

2.3.7. 

Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных  специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной

основе

Республиканский
бюджет

0,27

0,49

0,95

0,00

0,00

0,30

2,01

Расширение известности  туристического кластера Республики Бурятия на  профессиональных рынках, поддержание положительного имиджа туризма    

Местный бюджет**

0,15

0,10

0,11

0,08

0,13

0,08

0,65

2.3.8. 

Развитие и продвижение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по продвижению  туристских маршрутов «Великий Чайный путь»,

2012 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на конкурсной

Республиканский
бюджет

0,00

0,21

0,05

0,00

0,00

0,30

0,56

Создание условий   для информационно-коммуникационного обеспечения

«Восточное кольцо» (мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах, в т. ч. в рамках аутсорсинга.
Техническая модернизация  сервера и программного обеспечения, профилактические  мероприятия)

основе

продвижения Республики Бурятия.
Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока

2.3.9. 

Создание цикла телевизионных  программ, посвященных туристским ресурсам Бурятии (изготовление видеофильмов и размещение их на международных и федеральных телевизионных каналах)

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной

основе

Республиканский
бюджет

0,500

0,000

10,000

0,000

0,000

1,000

11,500

Информирование населения о туристическом потенциале Бурятии, о проводимых мероприятиях в    
сфере туризма     

2.3.10.

Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов
«Чайный путь»,    
«Байкал - Хубсугул», «Восточное кольцо» и др., в том числе проведение  этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»      

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
исполнители на  
конкурсной

основе

Республиканский
бюджет        

0,400

0,495

0,000

0,000

0,000

0,500

1,395

Развитие          
международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение потенциальных инвесторов        

Местный бюджет**

0,000

1,020

1,020

1,020

1,020

1,020

5,100

2.3.11.

Организация рабочих встреч (work-shops, road-show), презентаций турбизнеса и туристских ресурсов Бурятии

2011 -
2016

РА по туризму,  
МО (по          
согласованию),  
туроператоры,   
исполнители на  
конкурсной

основе

Республиканский
бюджет

0,330

0,000

1,000

0,000

0,000

0,300

1,630

Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма, повышение доходности в сфере туризма           

_____________________

*Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.

**Справочно.

***Справочно, включая разработку проектной документации.

1Финансирование 2012 года в соответствии с Законом Республики Бурятия от 17.12.2012 № 3130-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2Объем средств предусмотрен с учетом остатков средств федерального бюджета 2012 года.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Республики Бурятия

от 28.05.2013  № 254

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Республиканской целевой программе

«Развитие внутреннего и въездного туризма

в Республике Бурятия на 2011 - 2016 годы»

РАСПИСАНИЕ

финансирования Республиканской целевой программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия

на 2011 - 2016 годы»

                                                                                                                                    (млн. рублей)

Источники

и направления

финансирования

Общий

объем 
финансиро-вания,
предусмот-ренный по

Программе

на весь

период 
реализации

В том числе по годам реализации Программы:

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

10254,558

26,624

1430,474

1642,422

3086,841

2489,811

1578,386

Республиканский

бюджет

859,778

21,775

86,963

142,29

268,400

192,800

147,550

в том числе:

Государственные

и капитальные

вложения

763,165

13,025

80,050

90,29

268,400

192,800

118,600

Текущие расходы

96,613

8,750

6,913

52,000

0,000

0,000

28,950

Прочие нужды

Федеральный

бюджет

2697,008

0,000

325,000

351,008

866,000

710,000

445,000

в том числе:

Государственные

и капитальные

вложения

2697,008

0,000

325,0001

351,0082

866,000

710,000

445,000

Текущие расходы

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Прочие нужды

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

52,172

4,849

8,111

27,624

3,841

3,911

3,836

в том числе:

Государственные

и капитальные

вложения

14,856

0,128

3,55

10,358

0,37

0,28

0,17

1

2

3

4

5

6

7

8

Текущие расходы

37,316

4,721

4,561

17,266

3,471

3,631

3,666

Прочие нужды

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные

источники

6645,600

0,000

1010,400

1121,500

1948,600

1583,100

982,000

в том числе:

Государственные

и капитальные вложения

6643,600

0,000

1010,400

1119,500

1948,600

1583,100

982,000

Текущие расходы

2,000

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

Прочие нужды

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Бурятия № 60 от 04.06.2013 стр. 16 - 22, Официальный вестник № 57
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать