Основная информация

Дата опубликования: 28 июня 2019г.
Номер документа: RU91000201900790
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2019 года №289-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №545-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Пра­вительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый вице-губернатор

Камчатского края

И.Л. Унтилова

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 28 июня 2019 №289-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края

«Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением

Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) раздел «Цель Программы» дополнить словами «, увеличение числа посещений учреждений культуры»;

2) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить пунктами 6 – 8 следующего содержания:

«6) увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры;

7) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз;

8) количество учреждений культуры, получивших современное оборудование»;

3) в разделе «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;

4) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 12 081 619,21313 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.;

2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.;

2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.;

2017 год – 1 287 340,67490 тыс. руб.;

2018 год – 1 257 352,64790 тыс. руб.;

2019 год – 1 244 430,91034 тыс. руб.;

2020 год – 995 588,34000 тыс. руб.;

2021 год – 913 718,66000 тыс. руб.;

2022 год – 955 153,39665 тыс. руб.;

2023 год – 1 005 762,67158 тыс. руб.;

2024 год – 1 044 465,41752 тыс. руб.

По источникам финансирования Про­граммы денежные средства распределя­ются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 345 929,60548 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.;

2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.;

2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.;

2017 год – 35 781,70000 тыс. руб.;

2018 год – 44 074,10000 тыс. руб.;

2019 год – 70 290,80000 тыс. руб.;

2020 год – 313,40000 тыс. руб.;

2021 год – 325,60000 тыс. руб.;

2022 год – 40 753,12400 тыс. руб.;

2023 год – 55 978,16896 тыс. руб.;

2024 год – 58 662,25572 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета -10 998 611,00845 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;

2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;

2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;

2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.;

2018 год – 1 125 020,27533 тыс. руб.;

2019 год – 1 113 834,39149 тыс. руб.;

2020 год – 936 750,94000 тыс. руб.;

2021 год – 854 232,06000 тыс. руб.;

2022 год – 854 309,15540 тыс. руб.;

2023 год – 888 867,77962 тыс. руб.;

2024 год – 924 270,33880 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 14 315,98311 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;

2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;

2017 год – 1 132,21800 тыс. руб.;

2018 год – 2 736,16501 тыс. руб.;

2019 год – 2 008,91885 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 308,11725 тыс. руб.;

2023 год – 501,72300 тыс. руб.;

2024 год – 410,82300 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 722 762,61609 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;

2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;

2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;

2017 год – 76 371,81100 тыс. руб.;

2018 год – 85 522,10756 тыс. руб.;

2019 год – 58 296,80000 тыс. руб.;

2020 год – 58 524,00000 тыс. руб.;

2021 год – 59 161,00000 тыс. руб.;

2022 год – 59 783,00000 тыс. руб.;

2023 год – 60 415,00000 тыс. руб.;

2024 год – 61 122,00000 тыс. руб.»;

5) раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6) увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года;

7) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз по сравнению с уровнем 2017 года».

2. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие»:

1) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) количество созданных модельных муниципальных библиотек»;

2) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;

3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 814 187,46836 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.;

2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.;

2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.;

2017 год – 233 417,51500 тыс. руб.;

2018 год – 270 269,19000 тыс. руб.;

2019 год – 279 927,29000 тыс. руб.;

2020 год – 274 206,93000 тыс. руб.;

2021 год – 273 870,99000 тыс. руб.;

2022 год – 294 892,78960 тыс. руб.;

2023 год – 296 145,38118 тыс. руб.;

2024 год – 318 045,99643 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета                     (по согласованию) – 20 632,31300 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 99,00000 тыс. руб.;

2016 год – 251,31300 тыс. руб.;

2017 год – 90,00000 тыс. руб.;

2018 год – 98,00000 тыс. руб.;

2019 год – 94,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 10 000,00000 тыс. руб.;

2023 год – 0,00000 тыс. руб.;

2024 год – 10 000,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 

2 743 613,30722 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.;

2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;

2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;

2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.;

2018 год – 265 173,61300 тыс. руб.;

2019 год – 275 511,29000 тыс. руб.;

2020 год – 269 732,93000 тыс. руб.;

2021 год – 269 244,99000 тыс. руб.;

2022 год – 280 114,78960 тыс. руб.;

2023 год – 291 215,38118 тыс. руб.;

2024 год – 302 963,99643 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 16,98000 тыс. руб.;

2017 год – 37,50000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.;

2023 год – 0,00000 тыс. руб.;

2024 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 49 887,36814 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;

2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;

2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;

2017 год – 3 990,56700 тыс. руб.;

2018 год – 4 997,57700 тыс. руб.;

2019 год – 4 322,00000 тыс. руб.;

2020 год – 4 474,00000 тыс. руб.;

2021 год – 4 626,00000 тыс. руб.;

2022 год – 4 778,00000 тыс. руб.;

2023 год – 4 930,00000 тыс. руб.;

2024 год – 5 082,00000 тыс. руб.»;

4) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) создание модельных муниципальных библиотек».

3. В паспорте подпрограммы 2 «Искусство»:

1) раздел «Цели Подпрограммы 2» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни»;

2) раздел «Задачи Подпрограммы 2» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) создание условий для развития кинематографии»;

3) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2»:

а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3) количество проведенных за пределами Камчатского края  в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году;

4) количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году;»

б)дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) количество кинозалов, оснащенных оборудованием»;

4) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;

5) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 168 140,99907 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.;

2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.;

2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.;

2017 год – 270 946,45400 тыс. руб.;

2018 год – 320 292,06816 тыс. руб.;

2019 год – 302 478,49106 тыс. руб.;

2020 год – 296 619,34000 тыс. руб.;

2021 год – 297 598,54000 тыс. руб.;

2022 год – 307 802,08160 тыс. руб.;

2023 год – 325 978,76486 тыс. руб.;

2024 год – 336 994,51546 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета                             (по согласованию) -  24 188,30000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 3 134,30000 тыс. руб.;

2019 год – 2 554,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.;

2023 год – 7 500,00000 тыс. руб.;

2024 год – 7 500,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 2 547 944,53014 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.;

2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.;

2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.;

2017 год – 205 619,78100 тыс. руб.;

2018 год – 244 818,08816 тыс. руб.;

2019 год – 251 289,69106 тыс. руб.;

2020 год – 248 109,34000 тыс. руб.;

2021 год – 248 838,54000 тыс. руб.;

2022 год – 258 792,08160 тыс. руб.;

2023 год – 269 218,76486 тыс. руб.;

2024 год – 279 984,51546 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 596 008,16893 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;

2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;

2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;

2017 год – 65 326,67300тыс. руб.;

2018 год – 72 339,68000 тыс. руб.;

2019 год – 48 634,80000 тыс. руб.;

2020 год – 48 510,00000 тыс. руб.;

2021 год – 48 760,00000 тыс. руб.;

2022 год – 49 010,00000 тыс. руб.;

2023 год – 49 260,00000 тыс. руб.;

2024 год – 49 510,00000 тыс. руб.».

6) в разделе «Ожидаемые результаты Подпрограммы 2»:

а) наименование после слова «результаты» дополнить словом «реализации»;

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) создание условий для показа национальных кинофильмов».

4. В паспорте подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество»:

1) раздел «Цель Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Цели Подпрограммы 3

1) сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества в Камчатском крае;

2) реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности»;

2) раздел «Задачи Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Задачи Подпрограммы 3

1) обеспечение условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Камчатском крае, и развития художественного самодеятельного творчества;

2) создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям»;

3) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел»;

4) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;

5) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 101 266,98726 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.;

2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.;

2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.;

2017 год – 88 409,98988 тыс. руб.;

2018 год – 106 110,02200 тыс. руб.;

2019 год – 104 730,47000 тыс. руб.;

2020 год – 104 500,64000 тыс. руб.;

2021 год – 104 961,81000 тыс. руб.;

2022 год – 109 168,28240 тыс. руб.;

2023 год – 113 547,21370 тыс. руб.;

2024 год – 118 095,10224 тыс. руб.;

По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета                       (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.;

2023 год – 0,00000 тыс. руб.;

2024 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 1 050 310,25322 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.;

2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.;

2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.;

2017 год – 83 522,35188 тыс. руб.;

2018 год – 100 260,26000 тыс. руб.;

2019 год – 101 615,47000 тыс. руб.;

2020 год – 101 260,64000 тыс. руб.;

2021 год – 101 536,81000 тыс. руб.;

2022 год – 105 598,28240 тыс. руб.;

2023 год – 109 822,21370 тыс. руб.;

2024 год – 114 215,10224 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 484,40600 тыс. руб., из них по годам:

2014 год –110,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 60,00000 тыс. руб.;

2017 год – 97,15600 тыс. руб.;

2018 год – 217,25000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,0000 тыс. руб.;

2023 год – 0,00000 тыс. руб.;

2024 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 48 172,32804 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.;

2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.;

2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.;

2017 год – 4 790,48200 тыс. руб.;

2018 год – 5 632,51200 тыс. руб.;

2019 год – 3 115,00000 тыс. руб.;

2020 год – 3 240,00000 тыс. руб.;

2021 год – 3 425,00000 тыс. руб.;

2022 год – 3 570,00000 тыс. руб.;

2023 год – 3 725,00000 тыс. руб.;

2024 год – 3 880,00000 тыс. руб.»;

6) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел».

5. В паспорте подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры»:

1) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;

2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 823 377,78367 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.;

2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.;

2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.;

2017 год – 149 349,32347 тыс. руб.;

2018 год – 166 282,25656 тыс. руб.;

2019 год – 169 812,49000 тыс. руб.;

2020 год – 170 228,79000 тыс. руб.;

2021 год – 170 635,65000 тыс. руб.;

2022 год – 177 424,07600 тыс. руб.;

2023 год – 184 483,03904 тыс. руб.;

2024 год – 191 848,36060 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограм-мы 4 денежные средства распределяются:

за счет средств краевого бюджета – 1 803 481,71611 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.;

2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.;

2017 год – 147 973,21147 тыс. руб.;

2018 год – 164 778,02000 тыс. руб.;

2019 год – 168 287,49000 тыс. руб.;

2020 год – 168 678,79000 тыс. руб.;

2021 год – 169 085,65000 тыс. руб.;

2022 год – 175 849,07600 тыс. руб.;

2023 год – 182 883,03904 тыс. руб.;

2024 год – 190 198,36060 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников

(по согласованию) – 19 896,06756 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.;

2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.;

2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.;

2017 год – 1 376,11200 тыс. руб.;

2018 год – 1 504,23656 тыс. руб.;

2019 год – 1 525,00000 тыс. руб.;

2020 год – 1 550,00000 тыс. руб.;

2021 год – 1 550,00000 тыс. руб.;

2022 год – 1 575,00000 тыс. руб.;

2023 год – 1 600,00000 тыс. руб.;

2024 год – 1 650,00000 тыс. руб.».

6. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»:

1) раздел «Участники Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;

2) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5»:

а) пункт 2 после слов «подключенных к» дополнить словами «информационно-телекоммуникационной»;

б) пункт 3 после слов «имеющих сайт в» дополнить словами «информационно-телекоммуникационной»;

в) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4) количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры;

5) количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»;

3) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;

4) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 319 404,50303 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.;

2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.;

2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.;

2017 год – 545 217,39255 тыс. руб.;

2018 год – 74 874,29923 тыс. руб.;

2019 год – 67 501,88386 тыс. руб.;

2020 год – 65 321,14000 тыс. руб.;

2021 год – 65 481,17000 тыс. руб.;

2022 год – 32 448,30480 тыс. руб.;

2023 год – 33 668,23699 тыс. руб.;

2024 год – 34 984,96647 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -  73 490,99248 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.;

2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.;

2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.;

2017 год – 35 691,70000 тыс. руб.;

2018 год – 1 697,00000 тыс. руб.;

2019 год – 806,10000 тыс. руб.;

2020 год – 313,40000 тыс. руб.;

2021 год – 325,60000 тыс. руб.;

2022 год – 338,62400 тыс. руб.;

2023 год – 352,16896 тыс. руб.;

2024 год – 366,25572 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 2 229 086,22714 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.;

2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.;

2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.;

2017 год – 507 640,15355 тыс. руб.;

2018 год – 72 129,19723 тыс. руб.;

2019 год – 65 995,78386 тыс. руб.;

2020 год – 64 257,74000 тыс. руб.;

2021 год – 64 355,57000 тыс. руб.;

2022 год – 31 259,68080 тыс. руб.;

2023 год – 32 416,06803 тыс. руб.;

2024 год – 33 618,71075 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;

2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;

2017 год – 997,56200 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.;

2023 год – 0,00000 тыс. руб.;

2024 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 8 798,68342 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 665,96142 тыс. руб.;

2015 год – 621,60000 тыс. руб.;

2016 год – 575,04300 тыс. руб.;

2017 год – 887,97700 тыс. руб.;

2018 год – 1 048,10200 тыс. руб.;

2019 год – 700,00000 тыс. руб.;

2020 год – 750,00000 тыс. руб.;

2021 год – 800,00000 тыс. руб.;

2022 год – 850,00000 тыс. руб.;

2023 год – 900,00000 тыс. руб.;

2024 год – 1 000,00000 тыс. руб.»;

5) пункт 4 раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5» дополнить словами «, повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры».

7. В паспорте подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»:

1) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6» дополнить пунктами 4 – 8 следующего содержания:

«4) количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры;

5) количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

6) количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб);

7) количество созданных виртуальных концертных залов;

8) количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности»;

2) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;

3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 855 241,47174 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 319 524,81195 тыс. руб.;

2019 год – 319 980,28542 тыс. руб.;

2020 год – 84 711,50000 тыс. руб.;

2021 год – 1 170,50000 тыс. руб.;

2022 год – 33 417,86225 тыс. руб.;

2023 год – 51 940,03580 тыс. руб.;

2024 год – 44 496,47631 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 225 318,00000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 39 144,80000 тыс. руб.;

2019 год – 66 836,70000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 30 414,50000 тыс. руб.;

2023 год – 48 126,00000 тыс. руб.;

2024 год – 40 796,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 624 174,97462 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 277 861,09694 тыс. руб.;

2019 год – 251 134,66657 тыс. руб.;

2020 год – 84 711,50000 тыс. руб.;

2021 год – 1 170,50000 тыс. руб.;

2022 год – 2 695,24500 тыс. руб.;

2023 год – 3 312,31280 тыс. руб.;

2024 год – 3 289,65331 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 5 748,49711 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 2 518,91501 тыс. руб.;

2019 год – 2 008,91885 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 308,11725 тыс. руб.;

2023 год – 501,72300 тыс. руб.;

2024 год – 410,52300 тыс. руб.»;

4) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) обеспечение внедрения цифровых технологий в сфере культуры».

8. В разделе 1«Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы»:

1) часть 1.11 после слов «24.12.2014 №808» дополнить словами «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

2) часть1.2 дополнить словами «, увеличение числа посещений учреждений культуры»;

3) часть 1.31 изложить в следующей редакции:

«1.31. В рамках реализации Программы предоставляются:

1) по основному мероприятию 3.3 «А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» Подпрограммы 3 - субсидии некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел;

2) по основному мероприятию 5.8 «Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, для реализации творческих проектов в сфере культуры» Подпрограммы 5 - субсидии некоммерческим организациям в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры;»;

4) дополнить частью 1.32 следующего содержания:

«1.32. Субсидии, указанные в части 1.31 настоящего раздела, предоставляются в порядке, установленном приказами Министерства культуры Камчатского края.».

9. В разделе 2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае»:

1) пункт 2 части 2.1 изложить в следующей редакции:

«2) по Подпрограмме 6:

а) основного мероприятия 6.1 «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры»;

б) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ»;

в) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры»;

г) основного мероприятия 6.4 «А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»;

2) часть 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, Порядком предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 21.03.2019 №134-П, а также перечнем расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов в соответствующем финансовом году и в плановом периоде, ежегодно утверждаемым постановлением Правительства Камчатского края.».

10. Приложения 1 – 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Программе

Сведения о показателях (индикаторах)

государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»  подпрограмм государственной программы и их значениях



п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое

значение

(2012 год)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»

1

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов куль­турного наследия

%

34

40

45

48

48,6

62,9

71,4

63

63

63

63

63

63

2

Увеличение количества посещений населением учреждений культуры к уровню 2012 года

%

4,85

8,64

30,24

26,40

30,6

34,9

30

31

32

32,2

32,4

32,5

3

Уровень удовлетворенности граждан Камчатского края каче­ством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

%

70

71

76

81

82,1

83

98,5

90

90

90

90

90

90

4

Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отно­шению к 2012 году

%

16

42

21

65

90

151

31

32

33

33,3

33,5

33,7

5

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организа­циях, у индивидуальных пред­принимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кам­чатскому краю

%

60,6

68,8

71,2

75,6

84,2

89,3

103,63

100

100

100

100

100

100

6

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)

ед.

101,0

103,0

105,0

107,0

110,0

115,0

7

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (нарастающим итогом)

(млн. обраще­ний в год)

0,331883

0,44251

0,553138

0,663765

0,885020

1,106275

8

Количество организаций куль­туры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)

ед.

6

6

12

13

19

19

25

25

Подпрограмма 1 «Наследие»

1.1

Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направ­лена в электронную базу данных единого государственного ре­естра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

22

32

74,2

74,3

94,2

94,2

94,3

94,3

94,3

94,3

94,3

94,3

94,3

1.2

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

50

50,4

51

49,5

52,7

51,2

51

51,1

51,2

51,3

51,3

51,3

51,3

1.3

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

посещений

3,87

3,92

4,14

4,32

4,3

4,46

4,39

5,1

5,2

5,3

5,3

5,3

5,3

1.4

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

экземпляров

11 445

11 526

11 603

11 865

12 560

11 800

11 891

11 840

11 880

11 920

11 930

11 940

11950

1.5

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библио­тек на 1 тыс. человек

экземпляров

169,2

164,6

149,5

326,5

276,0

235,1

208,6

240

250

260

265

270

275

1.6

Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)

посещений

0,37

0,4

0,39

0,51

0,55

0,58

0,47

0,5

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

1.7

Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек

ед.

6,23

7,8

9,7

11,56

12,6

12,01

13,65

6,75

6,8

6,85

6,90

6,95

7,0

1.8

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)

%

1,7

3,9

2,2

1,7

3,1

3,4

8,5

2,4

2,5

2,6

2,65

2,7

2,75

1.9

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

0,64

8,13

17

32,2

33,8

29,8

33,8

40,3

45,3

45,5

45,5

45,5

1.10

Количество созданных модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

ед.

0

0

1

1

2

2

3

Подпрограмма 2 «Искусство»

2.1

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

212,5

195

221,7

225,9

212,0

219,1

248,1

252

255

257

259

260

261

2.2

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных в Камчатском крае, в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

344,9

482,8

418,5

377,6

578,0

445,2

488,9

380

383

386

388

388

388

2.3

Количество проведенных за пределами Камчатского края  в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году

%

1

25,8

0

0

0

0

15

15

15

15

15

15

2.4

Количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году

%

46

6,5

18

17,5

0,3

13,4

7,5

8

8

8

8

8

2.5

Количество кинозалов, оснащенных оборудованием (нарастающим итогом)

ед.

0

0

1

2

2

3

4

Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»

3.1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году

%

9,7

4,9

55

46,3

51,1

66,7

42

42,5

43

45

45,5

46

3.2

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

человек

36,29

37,7

39,1

40,3

40,4

38,4

37,8

37,7

38

38,4

38,5

38,5

38,6

3.3

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры

%

43,78

41,69

44,14

43,77

37,95

49,7

33,7

46,8

46,8

46,8

46,8

46,8

46,8

3.4

Количество выпуска  изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году

ед.

1

1

1

4

4

3

1

1

1

1

1

1

3.5

Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края

ед.

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3.6

Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

ед.

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»

4.1

Доля  выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности

%

80

73

84

82

80

80

80

80

80

80

80

80

80

4.2

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае

%

2

2,9

4,8

9,2

9,9

7,5

8

8

8

8

8

8

8

4.3

Доля детей, обучающихся в дет­ских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ в Камчатском крае

%

16

16,8

16,4

16,5

15,9

15,3

15,3

17

17

17

17

17

17

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»

5.1

Доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры

%

15

31

24,8

27,3

33,4

29

29,2

29

30

31

31

31

31

5.2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае

%

41

44

70

72,3

77,2

77,4

80

80

81

82

83

84

85

5.3

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае

%

41

58

85

92,3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.4

Количество негосударственных  организаций, в том числе СОНКО, получивших финансо­вую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

5.5

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

Чел.

5

10

15

20

25

30

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

6.1

Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры

%

-

-

9,3

26,9

33,3

35,1

37,6

38

39,2

40,5

41,0

41,5

42,0

6.2

Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

-

-

-

-

-

70,7

68,4

73

73,6

73,6

73,6

73,6

73,6

6.3

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

-

-

-

-

-

-

47,7

37

35,9

35

35

35

35

6.4

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры (нарастающим итогом)

ед.

2

2

3

6

9

12

16

20

6.5

Количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных  музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)

ед.

6

6

9

9

12

12

15

15

6.6

Количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) (нарастающим итогом)

ед.

0

0

3

3

3

3

3

3

6.7

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

ед.

2

3

3

4

4

5

6.8

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)

ед.

0

0

0

0

0

1

Приложение 2 к Программе

Перечень

основных мероприятий

государственной программы Камчатского края

«Развитие культуры в Камчатском крае»



п/п

Номер и наиме­нование основ­ного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (крат­кое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями (индикаторами) Программы

начала реа­лизации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Наследие"

1.1

Сохранение, ис­пользование, по­пуляризация и государственная охрана объектов культурного наследия, распо­ложенных на тер­ритории Камчат­ского края

Министерство культуры Кам­чатского края;

Служба охраны объектов куль­турного насле­дия Камчат­ского края

01.01.2014

31.12.2024

Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая ин­формацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов куль­турного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации; повышение доступности объектов культурного наследия;

повышение эффективности использования бюд­жетных средств, выделяемых на сохранение объ­ектов культурного наследия

Полная либо частичная утрата объектов культурного насле­дия, своеобразия историко-архитектурного облика в связи с интенсивным хозяй­ственным освоением истори­ческих территорий; увеличе­ние количества правонаруше­ний в отношении объектов культурного наследия

Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.2

Развитие библио­течного дела

Министерство культуры Кам­чатского края; органы мест­ного самоуправ­ления муници­пальных обра­зований в Кам­чатском крае (по согласова­нию)

01.01.2014

31.12.2024

Повышение качества и разнообразия библиотеч­ных услуг;

повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограничен­ными возможностями здоровья; рост количества библиотек, оснащенных современным оборудо­ванием; повышение эффективности использова­ния бюджетных средств, направляемых на биб­лиотечное дело;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; интеграция библиотек в еди­ную информационную сеть

Снижение качества оказания услуг в области библиотеч­ного дела; возникновение экономической нецелесооб­разности функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть

Показатели 2,  1.2, 1.3, 1.4, 1.5,  1.8 таблицы приложения 1 к Программе

1.3

Развитие музей­ного дела

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2014

31.12.2024

Улучшение сохранности музейных фондов;

повышение качества и доступности музейных услуг;

расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребован­ности музеев у населения Камчатского края; уве­личение количества музеев, оснащенных совре­менным оборудованием;

уменьшение диспропорций в доступности к ка­чественным музейным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здо­ровья; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело

Полная либо частичная утрата музейных коллекции и пред­метов; снижение уровня обес­печения сохранения и исполь­зования музейных фондов; снижение качества оказания государственных услуг в об­ласти музейного дела

Показатели 2, 1.6, 1.7, 1.9,  таб­лицы при­ложе­ния 1 к Про­грамме

1.4

А.1 Региональный проект «Обеспе­чение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Куль­турная среда»)»

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2019

31.12.2024

Улучшение качества библиотечного обслужива­ния за счет создания модельных библиотек; по­вышение уровня оснащенности библиотек со­временной материально-технической базой; до­ступ населения к современному универсальному информационно-культурному учреждению

Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недо­стижение показателей посе­щаемости учреждений куль­туры в динамике

Показатели 6; 8; 1.10 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 2 "Искусство"

2.1

Поддержка и раз­витие исполни­тельских искусств

Министерство культуры Кам­чатского края

01.10.2014

31.12.2024

Повышение уровня качества и доступности услуг

концертных организаций и театров;

укрепление материально-технической базы кон­цертных организаций и театров;

повышение эффективности использования бюд­жетных средств, направляемых на оказание услуг концертными организациями и театрами

Снижение качества оказа­ния услуг в области испол­нительского искусства в Камчатском крае

Показатели 2.1; 2.2 таблицы при­ложения 1 к Про­грамме

2.2

Проведение ме­роприятий меж­дународного, межрегиональ­ного и региональ­ного значения, посвященных значимым собы­тиям региональ­ной, отечествен­ной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию между­народного и меж­регионального сотрудничества в сфере культуры

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2014

31.12.2024

Укрепление международного культурного со­трудничества;

увеличение количества мероприятий, посвящен­ных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;

повышение эффективности использования бюд­жетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных значи­мым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества

Снижение доступа населе­ния Камчатского края к культурным ценностям, ограничение в ознакомле­нии с культурой других регионов Российской Феде­рации

Показатели 2.3; 2.4 таблицы при­ложения 1

к Программе

2.3

А1 Региональный проект «Обеспе­чение каче­ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Куль­турная среда»)»

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2019

31.12.2024

Повышение уровня оснащенности кинозалов со­временной материально-технической базой; уча­стие частного (негосударственного) сектора в оказании государственных услуг в целях созда­ния условий для показа национальных кино­фильмов; увеличение количества кинозалов, оснащенных оборудованием

Снижение качества оказа­ния услуг в сфере куль­туры; недостижение пока­зателей посещаемости учреждений культуры в динамике

Показатели 6; 8; 2.5 таблицы при­ложения 1 к Про­грамме

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

3.1

Организация и проведение меро­приятий по со­хранению нема­териального культурного наследия народов Камчатского края

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2014

31.12.2024

Получение исчерпывающей информации об объ­ектах нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, про­живающих в Камчатском крае, повышение уровня сохранности и эффективности их исполь­зования; популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современ­ных услуг, направленных на сохранение и разви­тие культурного наследия коренных малочислен­ных народов Севера, проживающих в Камчат­ском крае

Утрата самобытных тради­ций и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, прожива­ющих в Камчатском крае

Показатели 3.4; 3.5 таблицы при­ложения 1 к Про­грамме

3.2

Поддержка раз­нообразных видов и форм традици­онной народной культуры и твор­ческих инициатив в области худо­жественного са­модеятельного творчества и обеспечение до­ступа граждан к участию в куль­турной жизни

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2014

31.12.2024

Повышение уровня качества и доступности куль­турно-досуговых мероприятий;

улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения Камчатского края, повышение каче­ства, доступности и разнообразия услуг;

обеспечение вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

усиление государственной поддержки творче­ских коллективов

Утрата возможности реали­зации творческих способ­ностей населения;

сокращение сети учрежде­ний культуры; снижение качества оказания услуг в области культурного досуга и традиционной народной культуры

Показатели 3.1; 3.2; 3.3 таблицы приложения 1 к Программе

3.3

А2 Региональный проект «Создание условий для реа­лизации творче­ского потенциала нации («Творче­ские люди»)»

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2019

31.12.2024

Реализация творческих проектов в сфере куль­туры, обеспечение доступа некоммерческих ор­ганизаций, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, направленных на укрепление российской граж­данской идентичности на основе духовно-нрав­ственных и культурных ценностей народов Рос­сийской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных про­мыслов и ремесел, расширение спектра услуг в сфере культуры Камчатского края

Отсутствие развития не­коммерческого сектора в сфере культуры, недости­жение плановых показате­лей обеспечения доступа некоммерческих организа­ций к бюджетным сред­ствам и расширения спек­тра услуг в сфере культуры для населения Камчатского края

Показатели 6; 3.6 таблицы прило­жения 1 к Про­грамме

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

4.1

Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2014

31.12.2024

Повышение уровня качества и доступности обра­зовательных услуг в сфере культуры;

усиление государственной поддержки образова­ния в сфере культуры; повышение эффективно­сти использования бюджетных средств, направ­ляемых на оказание государственной поддержки развития искусства; повышение уровня развития образовательных организаций сферы культуры в Камчатском крае

Снижение качества оказа­ния услуг в области образо­вания в сфере культуры в Камчатском крае

Показатели 4.1; 4.3 таблицы при­ложения 1 к Про­грамме

4.2

Проведение ме­роприятий по вы­явлению художе­ственно одарен­ных детей и мо­лодежи и созда­нию условий для их творческого развития

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2014

31.12.2024

Создание благоприятных условий для творче­ского развития художественно одаренных детей и молодежи в Камчатском крае, повышение ка­чества проведения мероприятий; повышение эф­фективности использования бюджетных средств, направляемых на проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи в Камчатском крае

Отсутствие возможности реализации творческих спо­собностей одаренных детей и молодежи в Камчатском крае

Показатели 4; 4.2 таблицы прило­жения 1 к Про­грамме

4.3

А2 Региональный проект «Создание условий для реа­лизации творче­ского потенциала нации («Творче­ские люди»)»

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2019

31.12.2024

Создание условий для образования и творческого развития художественно одаренных детей и мо­лодежи; усиление государственной поддержки образования в сфере культуры

Отсутствие возможности реализации творческих спо­собностей одаренных детей и молодежи в Камчатском крае

Показатели 6; 4.1-4.3 таблицы при­ложения 1 к Про­грамме

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

5.1

Развитие системы управления в сфере культуры

Министерство культуры Кам­чатского края;

Служба охраны объектов куль­турного насле­дия Камчат­ского края

01.01.2014

31.12.2024

Создание эффективной системы управления реа­лизацией Программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач

Недостижение установлен­ных целей и задач Про­граммы; снижение показа­телей выполнения Про­граммы

Показатель 3 таб­лицы приложения 1 к Программе

5.2

Развитие инфра­структуры в сфере культуры

Министерство культуры Кам­чатского края; Министерство строительства Камчатского края;

Аппарат губер­натора и Прави­тельства Кам­чатского края

01.01.2014

31.12.2017

Реализация в полном объеме мероприятий Про­граммы, достижение ее целей и задач; повыше­ние качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в реализацию мероприятий Программы;

создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры

Износ объектов инфра­структуры в сфере куль­туры и снижение качества предоставляемых государ­ственных и муниципальных услуг, ока­зываемых в сфере культуры

Показатели 3; 5.2 таблицы прило­жения 1 к Про­грамме

5.3

Развитие кадро­вого потенциала в учреждениях культуры Камчат­ского края

Министерство культуры Кам­чатского края; органы мест­ного самоуправ­ления муници­пальных обра­зований в Кам­чатском крае (по согласова­нию)

01.01.2014

31.12.2024

Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов

Недостижение целей и за­дач Программы; снижение уровня образования в сфере культуры в Камчатском крае

Показатель 5.1 таблицы прило­жения 1 к Про­грамме

5.4

Развитие цифро­вого контента в сфере культуры

Министерство культуры Кам­чатского края; органы мест­ного самоуправ­ления муници­пальных обра­зований в Кам­чатском крае (по согласова­нию)

01.01.2014

31.12.2024

Создание необходимых условий для активизации инновационной деятельности в сфере культуры в Камчатском крае; повышение эффективности информатизации в сфере культуры

Снижение качества оказа­ния услуг в сфере куль­туры; недостижение пока­зателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Показатели 7; 5.2; 5.3; 5.4 таблицы приложения 1 к Программе

5.5

Обеспечение про­ведения незави­симой оценки качества оказания услуг учреждени­ями культуры и экспертизы

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2015

31.12.2024

Улучшение качества условий оказания услуг учреждениями культуры

Снижение качества условий оказания услуг учрежде­ниям культуры

Показатель 3 таб­лицы приложения 1 к Программе

5.6

Обеспечение про­ведения специ­альной оценки условий и норми­рования труда

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2014

31.12.2024

Создание необходимых условий для оказания качественных услуг учреждениями культуры

Снижение качества оказа­ния услуг учреждениями культуры

Показатели 3; 5.2 таблицы прило­жения 1 к Про­грамме

5.7

Организация и проведение тор­жественных ме­роприятий, по­священных праздничным, памятным и юби­лейным датам, значимым для России и Камчат­ского края, а также иных ими­джевых и торже­ственных меро­приятий

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2014

31.12.2024

Формирование ценностных ориентиров обще­ства, интереса и уважения к исторической па­мяти, гражданской идентичности, патриотиче­ского отношения к культурно-историческим цен­ностям

Снижение культурного уровня общества, деформа­ция исторической памяти, искажение ценностных ориентиров

Показатель 3 таб­лицы приложения 1 к Программе

5.8.

Предоставление субсидий негосу­дарственным ор­ганизациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих про­ектов в сфере культуры

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2018

31.12.2024

Реализация творческих проектов в сфере куль­туры, обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, расширение спектра услуг в сфере культуры

Отсутствие развития него­сударственного сектора в сфере культуры, в том числе СОНКО, недостиже­ние плановых показателей обеспечения доступа него­сударственных организа­ций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам и расширения спектра услуг в сфере культуры для населе­ния Камчатского края

Показатели 3, 5.4 таблицы прило­жения 1 к Про­грамме

5.9

А2 Региональный проект «Создание условий для реа­лизации творче­ского потенциала нации («Творче­ские люди»)»

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2019

31.12.2024

Создание условий для привлечения в сферу куль­туры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; повышение квали­фикации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Снижение качества оказа­ния услуг учреждениями культуры

Показатели 6; 5.5 таблицы прило­жения 1 к Про­грамме

Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

6.1

Инвестиционные мероприятия в сфере культуры

Министерство культуры Кам­чатского края; Министерство строительства Камчатского края; органы местного само­управления му­ниципальных образований в Камчатском крае (по согла­сованию)

01.01.2018

31.12.2024

Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объек­тов культуры, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры

Износ (отсутствие) объек­тов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и муни­ципальных услуг, оказыва­емых в сфере культуры

Показатели 3; 6.1; 6.2 таблицы при­ложения 1 к Про­грамме

6.2

Проведение капи­тального и теку­щего ремонтов зданий и помеще­ний краевых гос­ударственных и муниципальных учреждений куль­туры и учрежде­ний дополнитель­ного образования в сфере культуры (в том числе про­ектных работ) и экспертизы вы­полненных работ

Министерство культуры Кам­чатского края; органы мест­ного самоуправ­ления муници­пальных обра­зований в Кам­чатском крае (по согласова­нию)

01.01.2018

31.12.2024

Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры

Износ объектов инфра­структуры в сфере куль­туры и снижение качества государственных и муни­ципальных услуг, оказыва­емых в сфере культуры

Показатели 3; 6; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе

6.3

Проведение ме­роприятий по укреплению ма­териально-техни­ческой базы крае­вых государ­ственных и муни­ципальных учре­ждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Министерство культуры Кам­чатского края; органы мест­ного самоуправ­ления муници­пальных обра­зований в Кам­чатском крае (по согласова­нию)

01.01.2018

31.12.2024

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополни­тельного образования в сфере культуры

Износ материально-техни­ческой базы краевых госу­дарственных и муници­пальных учреждений куль­туры и учреждений допол­нительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, ока­зываемых в сфере культуры

Показатели 3; 6; 6.1 таблицы при­ложения 1 к Про­грамме

6.4

А1 Региональный проект «Обеспе­чение каче­ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Куль­турная среда»)»

Министерство культуры Кам­чатского края; органы мест­ного самоуправ­ления муници­пальных обра­зований в Кам­чатском крае (по согласова­нию)

01.01.2019

31.12.2024

Повышение уровня оснащенности учреждений культуры и учреждений дополнительного обра­зования в сфере культуры современной матери­ально-технической базой. Восстановление, мо­дернизация и обновление инфраструктуры учре­ждений культуры. Увеличение доли зданий крае­вых государственных и муниципальных учре­ждений культуры (с учетом детских школ искус­ств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

Износ материально-техни­ческой базы краевых госу­дарственных и муници­пальных учреждений куль­туры и учреждений допол­нительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, ока­зываемых в сфере культуры

Показатели 6; 8; 6.1-6.5 таблицы приложения 1 к Программе

6.5

А3 Региональный проект «Цифро­визация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая куль­тура»)»

Министерство культуры Кам­чатского края

01.01.2019

31.12.2024

Создание виртуальных концертных залов, муль­тимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в рамках модернизации и обновления инфраструктуры учреждений культуры; повы­шение качества предоставления современных музейных услуг;

популяризация музыкального искусства и повы­шение качества предоставления современных услуг

Снижение качества оказа­ния услуг в сфере куль­туры; недостижение пока­зателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Показатели 6; 7; 6.6, 6.7 таблицы приложения 1 к Программе

Приложение 3 к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

№ п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа  Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

12 081 619,21313

1 483 305,11572

953 546,57031

940 954,80821

1 287 340,67490

1 257 352,64790

1 244 430,91034

995 588,34000

913 718,66000

955 153,39665

1 005 762,67158

1 044 465,41752

за счет средств федерального бюджета, всего в том числе

345 929,60548

22 030,73000

15 815,61380

1 904,11300

35 781,70000

44 074,10000

70 290,80000

313,40000

325,60000

40 753,12400

55 978,16896

58 662,25572

816

342 473,89283

22 030,73000

15 815,61380

1 904,11300

35 519,23603

42 879,10000

69 988,60000

0,00000

0,00000

40 414,50000

55 626,00000

58 296,00000

856

3 455,71265

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

302,20000

313,40000

325,60000

338,62400

352,16896

366,25572

за счет средств краевого бюджета, всего               в том числе

10 998 611,00845

1 399 147,20219

873 148,87251

854 975,04721

1 174 054,94590

1 125 020,27533

1 113 834,39149

936 750,94000

854 232,06000

854 309,15540

888 867,77962

924 270,33880

816

9 634 564,97368

1 326 197,28200

796 366,87251

712 461,70819

751 525,99783

877 527,40399

851 611,38149

841 723,84000

843 745,96000

843 403,61140

877 526,01386

912 474,90241

812

1 226 787,83165

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

233 858,36184

245 036,91000

83 541,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

91 305,20312

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

13 634,50950

17 186,10000

11 486,10000

10 486,10000

10 905,54400

11 341,76576

11 795,43639

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

14 315,98311

4 607,01700

1 365,00000

1 246,00100

1 132,21800

2 736,16501

2 008,91885

0,00000

0,00000

308,11725

501,72300

410,82300

за счет средств внебюджетных источников

722 762,61609

57 520,16653

63 217,08400

82 829,64700

76 371,81100

85 522,10756

58 296,80000

58 524,00000

59 161,00000

59 783,00000

60 415,00000

61 122,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

6,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,00000

2,00000

3,00000

1.

Подпрограмма 1 "Наследие"

Всего, в том числе:

816

2 814 187,46836

186 966,79814

188 149,26000

198 295,32800

233 417,51500

270 269,19000

279 927,29000

274 206,93000

273 870,99000

294 892,78960

296 145,38118

318 045,99643

за счет средств федерального бюджета

816

20 632,31300

0,00000

99,00000

251,31300

90,00000

98,00000

94,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

0,00000

10 000,00000

за счет средств краевого бюджета, всего               в том числе

2 743 613,30722

182 507,72900

184 155,57000

193 693,57000

229 299,44800

265 173,61300

275 511,29000

269 732,93000

269 244,99000

280 114,78960

291 215,38118

302 963,99643

816

2 725 175,00822

182 507,72900

184 155,57000

193 693,57000

229 299,44800

260 681,77800

267 811,29000

267 732,93000

268 244,99000

279 074,78960

290 133,78118

301 839,13243

856

18 438,29900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

7 700,00000

2 000,00000

1 000,00000

1 040,00000

1 081,60000

1 124,86400

за счет средств местных бюджетов

54,48000

0,00000

0,00000

16,98000

37,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

49 887,36814

4 459,06914

3 894,69000

4 333,46500

3 990,56700

4 997,57700

4 322,00000

4 474,00000

4 626,00000

4 778,00000

4 930,00000

5 082,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

34 238,29900

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

7 700,00000

2 000,00000

1 000,00000

1 040,00000

1 081,60000

1 124,86400

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего               в том числе

34 238,29900

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

7 700,00000

2 000,00000

1 000,00000

1 040,00000

1 081,60000

1 124,86400

816

15 800,00000

15 700,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

18 438,29900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 491,83500

7 700,00000

2 000,00000

1 000,00000

1 040,00000

1 081,60000

1 124,86400

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе:

816

1 850 434,37629

118 507,40758

128 737,75600

134 229,90200

161 044,19700

176 644,13100

181 089,60000

180 869,83000

181 231,61000

188 435,11440

195 926,75898

203 718,06934

за счет средств федерального бюджета

632,31300

0,00000

99,00000

251,31300

90,00000

98,00000

94,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 835 893,77171

117 092,76100

127 198,01600

132 385,04900

159 848,20300

175 056,76000

179 851,60000

179 725,83000

180 087,61000

187 291,11440

194 782,75898

202 574,06934

за счет средств местных бюджетов

54,48000

0,00000

0,00000

16,98000

37,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

13 853,81158

1 414,64658

1 440,74000

1 576,56000

1 068,49400

1 489,37100

1 144,00000

1 144,00000

1 144,00000

1 144,00000

1 144,00000

1 144,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Развитие музейного дела

Всего, в том числе:

816

909 314,79306

52 759,39056

59 311,50400

64 065,42600

72 373,31800

89 133,22400

91 137,69000

91 337,10000

91 639,38000

95 317,67520

99 137,02221

103 103,06310

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

873 281,23650

49 714,96800

56 857,55400

61 308,52100

69 451,24500

85 625,01800

87 959,69000

88 007,10000

88 157,38000

91 683,67520

95 351,02221

99 165,06310

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

36 033,55656

3 044,42256

2 453,95000

2 756,90500

2 922,07300

3 508,20600

3 178,00000

3 330,00000

3 482,00000

3 634,00000

3 786,00000

3 938,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

Всего, в том числе:

816

20 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 100,00000

0,00000

10 100,00000

за счет средств федерального бюджета

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

0,00000

10 000,00000

за счет средств краевого бюджета

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2   "Искусство"

Всего, в том числе:

816

3 168 140,99907

214 219,03893

236 624,37500

258 587,33000

270 946,45400

320 292,06816

302 478,49106

296 619,34000

297 598,54000

307 802,08160

325 978,76486

336 994,51546

за счет средств федерального бюджета

24 188,30000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

3 134,30000

2 554,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 500,00000

7 500,00000

за счет средств краевого бюджета

2 547 944,53014

170 950,86800

181 129,12000

189 193,74000

205 619,78100

244 818,08816

251 289,69106

248 109,34000

248 838,54000

258 792,08160

269 218,76486

279 984,51546

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

596 008,16893

43 268,17093

51 995,25500

69 393,59000

65 326,67300

72 339,68000

48 634,80000

48 510,00000

48 760,00000

49 010,00000

49 260,00000

49 510,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Поддержка и развитие исполнительских искусств

Всего, в том числе:

816

3 135 286,19607

208 614,23593

235 124,37500

258 587,33000

270 646,45400

314 892,06816

297 578,49106

296 619,34000

297 598,54000

307 802,08160

318 403,76486

329 419,51546

за счет средств федерального бюджета

5 578,30000

0,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

1 329,30000

749,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 533 699,72714

165 346,06500

179 629,12000

189 193,74000

205 319,78100

241 223,08816

248 194,69106

248 109,34000

248 838,54000

258 792,08160

269 143,76486

279 909,51546

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

596 008,16893

43 268,17093

51 995,25500

69 393,59000

65 326,67300

72 339,68000

48 634,80000

48 510,00000

48 760,00000

49 010,00000

49 260,00000

49 510,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры 

Всего, в том числе:

816

17 704,80300

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

300,00000

5 400,00000

4 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

3 610,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 805,00000

1 805,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

14 094,80300

5 604,80300

1 500,00000

0,00000

300,00000

3 595,00000

3 095,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

Всего, в том числе:

816

15 150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 575,00000

7 575,00000

за счет средств федерального бюджета

15 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7 500,00000

7 500,00000

за счет средств краевого бюджета

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

75,00000

75,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

Всего, в том числе:

816

1 101 266,98726

87 693,73004

80 076,68700

83 973,04000

88 409,98988

106 110,02200

104 730,47000

104 500,64000

104 961,81000

109 168,28240

113 547,21370

118 095,10224

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 050 310,25322

78 430,12200

75 935,54800

78 113,45300

83 522,35188

100 260,26000

101 615,47000

101 260,64000

101 536,81000

105 598,28240

109 822,21370

114 215,10224

за счет средств местных бюджетов

484,40600

110,00000

0,00000

60,00000

97,15600

217,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

48 172,32804

6 853,60804

4 141,13900

5 799,58700

4 790,48200

5 632,51200

3 115,00000

3 240,00000

3 425,00000

3 570,00000

3 725,00000

3 880,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края

Всего, в том числе:

816

4 663,21250

550,00000

70,00000

0,00000

531,53000

415,00000

400,00000

514,00000

514,00000

534,56000

555,94240

578,18010

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 663,21250

550,00000

70,00000

0,00000

531,53000

415,00000

400,00000

514,00000

514,00000

534,56000

555,94240

578,18010

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни

Всего, в том числе:

816

1 096 603,77476

87 143,73004

80 006,68700

83 973,04000

87 878,45988

105 695,02200

104 330,47000

103 986,64000

104 447,81000

108 633,72240

112 991,27130

117 516,92215

за счет средств федерального бюджета

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 045 647,04072

77 880,12200

75 865,54800

78 113,45300

82 990,82188

99 845,26000

101 215,47000

100 746,64000

101 022,81000

105 063,72240

109 266,27130

113 636,92215

за счет средств местных бюджетов

484,40600

110,00000

0,00000

60,00000

97,15600

217,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

48 172,32804

6 853,60804

4 141,13900

5 799,58700

4 790,48200

5 632,51200

3 115,00000

3 240,00000

3 425,00000

3 570,00000

3 725,00000

3 880,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"

Всего, в том числе:

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

Всего, в том числе:

816

1 823 377,78367

139 556,34700

151 559,29800

152 198,15300

149 349,32347

166 282,25656

169 812,49000

170 228,79000

170 635,65000

177 424,07600

184 483,03904

191 848,36060

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 803 481,71611

137 282,99000

148 994,89800

149 470,19100

147 973,21147

164 778,02000

168 287,49000

168 678,79000

169 085,65000

175 849,07600

182 883,03904

190 198,36060

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

19 896,06756

2 273,35700

2 564,40000

2 727,96200

1 376,11200

1 504,23656

1 525,00000

1 550,00000

1 550,00000

1 575,00000

1 600,00000

1 650,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Всего, в том числе:

816

1 781 147,76660

132 832,14700

145 213,54800

148 361,25300

145 400,50200

163 022,65656

166 912,49000

167 328,79000

167 735,65000

174 408,07600

181 346,39904

188 586,25500

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 761 251,69904

130 558,79000

142 649,14800

145 633,29100

144 024,39000

161 518,42000

165 387,49000

165 778,79000

166 185,65000

172 833,07600

179 746,39904

186 936,25500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

19 896,06756

2 273,35700

2 564,40000

2 727,96200

1 376,11200

1 504,23656

1 525,00000

1 550,00000

1 550,00000

1 575,00000

1 600,00000

1 650,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития

Всего, в том числе:

816

32 815,27147

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

3 948,82147

3 259,60000

2 900,00000

2 900,00000

2 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

32 815,27147

6 724,20000

6 345,75000

3 836,90000

3 948,82147

3 259,60000

2 900,00000

2 900,00000

2 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"

Всего, в том числе:

816

9 414,74560

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 016,00000

3 136,64000

3 262,10560

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

9 414,74560

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 016,00000

3 136,64000

3 262,10560

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

2 319 404,50303

854 869,20161

297 136,95031

247 900,95721

545 217,39255

74 874,29923

67 501,88386

65 321,14000

65 481,17000

32 448,30480

33 668,23699

34 984,96647

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

73 490,99248

19 730,73000

12 216,61380

1 652,80000

35 691,70000

1 697,00000

806,10000

313,40000

325,60000

338,62400

352,16896

366,25572

816

70 035,27983

19 730,73000

12 216,61380

1 652,80000

35 429,23603

502,00000

503,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

3 455,71265

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

302,20000

313,40000

325,60000

338,62400

352,16896

366,25572

за счет средств краевого бюджета, всего         в том числе

2 229 086,22714

829 975,49319

282 933,73651

244 504,09321

507 640,15355

72 129,19723

65 995,78386

64 257,74000

64 355,57000

31 259,68080

32 416,06803

33 618,71075

816

1 445 914,76320

757 025,57300

206 151,73651

101 990,75419

85 111,20548

62 986,52273

56 509,68386

54 771,64000

54 869,47000

21 394,13680

22 155,90227

22 948,13836

812

664 351,55981

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

72 866,90412

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

9 142,67450

9 486,10000

9 486,10000

9 486,10000

9 865,54400

10 260,16576

10 670,57239

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

8 028,60000

4 497,01700

1 365,00000

1 169,02100

997,56200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

8 798,68342

665,96142

621,60000

575,04300

887,97700

1 048,10200

700,00000

750,00000

800,00000

850,00000

900,00000

1 000,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1

Развитие системы управления в сфере культуры

Всего, в том числе:

361 425,58845

40 706,98515

32 034,78400

35 275,30000

40 988,54747

46 293,74100

44 746,10000

44 757,30000

44 769,50000

10 204,16800

10 612,33472

11 036,82811

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

7 543,24868

1 060,00000

981,20000

1 116,80000

1 192,00000

1 195,00000

302,20000

313,40000

325,60000

338,62400

352,16896

366,25572

816

4 087,53603

1 060,00000

981,20000

1 116,80000

929,53603

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

856

3 455,71265

0,00000

0,00000

0,00000

262,46397

1 195,00000

302,20000

313,40000

325,60000

338,62400

352,16896

366,25572

за счет средств краевого бюджета, всего,   в том числе

350 106,55362

35 871,19900

31 053,58400

34 158,50000

39 796,54747

45 098,74100

44 443,90000

44 443,90000

44 443,90000

9 865,54400

10 260,16576

10 670,57239

816

277 239,64950

35 871,19900

31 053,58400

34 158,50000

35 326,90000

35 956,06650

34 957,80000

34 957,80000

34 957,80000

0,00000

0,00000

0,00000

856

72 866,90412

0,00000

0,00000

0,00000

4 469,64747

9 142,67450

9 486,10000

9 486,10000

9 486,10000

9 865,54400

10 260,16576

10 670,57239

за счет средств местных бюджетов

3 775,78615

3 775,78615

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Развитие инфраструктуры в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

1 007 329,06681

92 214,15104

247 021,20251

191 208,47721

476 885,23605

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

63 656,65000

18 543,00000

11 084,45000

0,00000

34 029,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего         в том числе

1 639 200,27496

772 730,59219

234 571,75251

190 039,45621

441 858,47405

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

928 895,71515

699 780,67200

157 789,75251

47 526,11719

23 799,17345

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

804

45 953,00000

0,00000

0,00000

45 953,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

664 351,55981

72 949,92019

76 782,00000

96 560,33902

418 059,30060

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

4 252,81385

721,23085

1 365,00000

1 169,02100

997,56200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края

Всего, в том числе:

816

189 766,20306

14 873,66342

15 816,00000

17 902,44000

19 120,67650

18 251,97039

17 069,60000

16 428,84000

16 519,67000

17 198,45680

17 902,39507

18 682,49087

за счет средств федерального бюджета

1 600,00000

0,00000

0,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

179 367,51964

14 207,70200

15 194,40000

16 927,39700

17 832,69950

16 803,86839

15 969,60000

15 678,84000

15 719,67000

16 348,45680

17 002,39507

17 682,49087

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

8 798,68342

665,96142

621,60000

575,04300

887,97700

1 048,10200

700,00000

750,00000

800,00000

850,00000

900,00000

1 000,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Развитие цифрового контента в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

20 072,68975

7 293,73000

150,96380

2 136,00000

1 591,77900

1 617,49984

1 852,62687

1 035,00000

1 035,00000

1 076,40000

1 119,45600

1 164,23424

за счет средств федерального бюджета

691,09380

127,73000

150,96380

136,00000

70,50000

102,00000

103,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

19 381,59595

7 166,00000

0,00000

2 000,00000

1 521,27900

1 515,49984

1 748,72687

1 035,00000

1 035,00000

1 076,40000

1 119,45600

1 164,23424

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5.

Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры

Всего, в том числе:

816

956,00000

0,00000

90,00000

98,50000

67,50000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

956,00000

0,00000

90,00000

98,50000

67,50000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.6.

Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда

Всего, в том числе:

816

1 083,74000

0,00000

0,00000

103,24000

133,00000

847,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 083,74000

0,00000

0,00000

103,24000

133,00000

847,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.7.

Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий

Всего, в том числе:

816

25 808,98598

0,00000

2 024,00000

1 177,00000

6 430,65353

6 718,58800

1 347,00000

1 500,00000

1 557,00000

1 619,28000

1 684,05120

1 751,41325

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

25 808,98598

0,00000

2 024,00000

1 177,00000

6 430,65353

6 718,58800

1 347,00000

1 500,00000

1 557,00000

1 619,28000

1 684,05120

1 751,41325

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.8.

Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

10 681,55699

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 045,00000

2 136,55699

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 681,55699

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 045,00000

2 136,55699

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.9.

А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"

Всего, в том числе:

816

2 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250,00000

0,00000

0,00000

750,00000

750,00000

750,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250,00000

0,00000

0,00000

750,00000

750,00000

750,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

Всего, в том числе:

855 241,47174

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

319 524,81195

319 980,28542

84 711,50000

1 170,50000

33 417,86225

51 940,03580

44 496,47631

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

816

225 318,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39 144,80000

66 836,70000

0,00000

0,00000

30 414,50000

48 126,00000

40 796,00000

за счет средств краевого бюджета, всего         в том числе

624 174,97462

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

277 861,09694

251 134,66657

84 711,50000

1 170,50000

2 695,24500

3 312,31280

3 289,65331

816

61 738,70278

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44 002,73510

6 097,75657

1 170,50000

1 170,50000

2 695,24500

3 312,31280

3 289,65331

812

562 436,27184

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233 858,36184

245 036,91000

83 541,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

5 748,49711

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 518,91501

2 008,91885

0,00000

0,00000

308,11725

501,72300

410,82300

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Инвестиционные мероприятия в сфере культуры

Всего, в том числе:

563 125,33030

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

234 031,58830

245 552,74200

83 541,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, всего         в том числе

562 436,27184

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233 858,36184

245 036,91000

83 541,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

562 436,27184

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

233 858,36184

245 036,91000

83 541,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

689,05846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

173,22646

515,83200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ

Всего, в том числе:

816

40 622,67014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32 243,88965

8 378,78049

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

7 619,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 809,80000

3 809,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

30 612,89359

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

26 852,88210

3 760,01149

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

2 390,17655

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 581,20755

808,96900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

95 864,10433

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

53 249,33400

36 473,78422

1 170,50000

1 170,50000

1 217,32000

1 266,01280

1 316,65331

за счет средств федерального бюджета

69 774,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35 335,00000

34 439,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

24 934,82333

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17 149,85300

1 643,98422

1 170,50000

1 170,50000

1 217,32000

1 266,01280

1 316,65331

за счет средств местных бюджетов

1 154,58100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

764,48100

390,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

Всего, в том числе:

816

152 688,77108

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29 401,78283

0,00000

0,00000

31 119,84225

50 674,02300

41 493,12300

за счет средств федерального бюджета

145 183,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

28 587,20000

0,00000

0,00000

29 344,50000

48 126,00000

39 126,00000

за счет средств краевого бюджета

5 990,38998

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

520,56498

0,00000

0,00000

1 467,22500

2 046,30000

1 956,30000

за счет средств местных бюджетов

1 514,68110

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

294,01785

0,00000

0,00000

308,11725

501,72300

410,82300

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

А3 Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")

Всего, в том числе:

816

2 940,59588

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

173,19588

0,00000

0,00000

1 080,70000

0,00000

1 686,70000

за счет средств федерального бюджета

2 740,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 070,00000

0,00000

1 670,00000

за счет средств краевого бюджета

200,59588

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

173,19588

0,00000

0,00000

10,70000

0,00000

16,70000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение 4 к Программе

Порядок

предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию основного меро­приятия 3.2 «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни» Подпрограммы 3

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художе­ственного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни» Подпрограммы 3 (далее в настоящем Порядке – мероприятие), в части обеспечения участия творческих  коллективов, созданных в муниципальных образованиях в Камчатском крае, в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения.

2. Субсидии расходуются на следующие направления:

1) оплата проезда участников творческих коллективов к месту проведения творческих мероприятий и обратно – к постоянному месту жительства (включая оплату услуг по оформлению перевозочных (проездных) документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также проезда из одного населенного пункта в другой, если творческие мероприятия проводятся в нескольких населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, но не свыше стоимости проезда:

а) воздушным транспортом в салоне экономического класса по тарифам экономического класса обслуживания;

б) водным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;

в) железнодорожным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;

г) автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);

2) оплата расходов по бронированию и найму участниками творческих коллективов жилых помещений в месте проведения творческих мероприятий, не более стоимости однокомнатного (одноместного) стандартного номера;

3) уплата взноса за участие в творческом мероприятии.

3. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальных учреждениях культуры, расположенных в сельской местности в Камчатском крае, профессиональных творческих коллективов и (или) самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив», созданных в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятия и наличие средств в местном бюджете на его реализацию в размере не менее 25% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между Министерством культуры Камчатского края (далее – Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.

6. Для заключения соглашения о предоставлении субсидий в очередном финансовом году органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство документы, перечень, формы и срок представления которых определяются Министерством.

7. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока представления документов и по результатам их рассмотрения принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Министерством в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, не соответствующих установленной форме и (или) с нарушением установленного срока;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условию предоставления субсидий, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.

10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерством обеспечивается включение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятия в перечень расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, утверждаемый постановлением Правительства Камчатского края (далее в настоящем Порядке – перечень расходных обязательств муниципальных образований), и заключается соглашение о предоставлении субсидий не позднее 45 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

11. В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование мероприятия, соглашения о предоставлении субсидий заключаются с учетом требований, установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже­там субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

12. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия, определяется по формуле:

Сj = Со х Кj /∑ Кj…n, где

Сj – размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального об­разования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;

Со – общий объем средств, предусмотренный на реали­зацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае в текущем финансовом году;

Кj – потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае;

n – количество муниципальных образований в Камчатском крае, представивших в Министерство документы и соответствующих критерию отбора и условию предоставления субсидий, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.

13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

14. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются в перечне расходных обязательств муниципальных образований и включаются в соглашения о предоставлении субсидий.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством.

16. Оценка результативности использования предоставленных субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, а также сроков реализации мероприятия.

17. Контроль за исполнением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Министерством.

18. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

19. В случае использования органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий не по целевому назначению, нарушения ими условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком, суммы средств, использованных не по целевому назначению и (или) использованных с нарушением условий предоставления и расходования субсидий, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства.

Министерство направляет уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня установления факта использования субсидий не по целевому назначению, нару­шения условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком.

В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Министерство обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 5 к Программе

Порядок

предоставления субсидий местным бюджетам

на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 6

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 6 (далее в настоящем Порядке – мероприятия):

1) основного мероприятия 6.1 «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры»;

2) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ» в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ и экспертизы выполненных работ);

3) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры» в части укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры путем:

а) приобретения компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;

б) приобретения (изготовления) музыкальных инструментов (за исключением относящихся к национальным инструментам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае), специализированной мебели и сценических костюмов (за исключением относящихся к национальным костюмам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае);

4) основного мероприятия 6.4 «А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» в части:

а) обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем:

приобретения музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;

приобретения оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением;

приобретения материалов (учебники, учебные пособия, в том числе элек­тронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, ху­дожественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хре­стоматии);

б) обеспечения муниципальных учреждений культуры специализированным автотранс­портом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

в) реализации мероприятий по созданию и модернизации муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, ре­конструкцию и капитальный ремонт зданий.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:

1) на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1 части 1 настоящего Порядка, – наличие в муниципальных образованиях в Камчатском крае реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов в сфере культуры;

2) на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 настоящего Порядка, – наличие потребности муниципальных образований в Камчатском крае в проведении соответствующих мероприятий в отношении муниципальных учреждений культуры и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

3) на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом «а» пункта 4 части 1 настоящего Порядка, – реализация учебных предметов, соответствующих федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по этим программам, а также в наличие потребности в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;

4) на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом «б» пункта 4 части 1 настоящего Порядка, – наличие потребности в достижении уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения,  в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры Камчатского края, утвержденными приказом Министерства культуры Камчатского края, и обеспеченности населения услугами муниципальных учреждений культуры, а также обязательство муниципального образования в Камчатском крае обеспечить за счет средств местного бюджета последующее содержание специализированного автотранспорта;

5) на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом «в» пункта 4 части 1 настоящего Порядка, – наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным).

3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятий и наличие в местных бюджетах средств на их реализацию:

1) на мероприятия, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 1 настоящего Порядка, – в размере не менее 1% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;

2) на мероприятия, предусмотренные пунктом 3 части 1 настоящего Порядка, – в размере не менее 25% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между Министерством культуры Камчатского края (далее – Министерство) и органами местного само­управления муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.

5. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 и подпунктом «в» пункта 4 (за исключением капитального ремонта зданий) части 1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 №489-П (далее – Положение о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края).

6. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, подпунктами «а», «б» и «в» (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 пунктами 2 – 4 части 1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с положениями частей 7 – 11 настоящего Порядка.

7. Для заключения соглашения о предоставлении субсидий в очередном финансовом году органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство документы, перечень, формы и срок представления которых определяются Министерством.

8. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока представления документов и по результатам их рассмотрения принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Министерством в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, не соответствующих установленной форме и (или) с наруше­нием установленного срока;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условию предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.

11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерством обеспечивается включение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятий в перечень расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, утверждаемый постановлением Правительства Камчатского края (далее в настоящем Порядке – перечень расходных обязательств муниципальных образований), и заключается соглашение о предоставлении субсидий не позднее 45 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении суб­сидии.

12. В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование мероприятия, соглашения о предоставлении субсидий заключаются с учетом требований, установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

13. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 и подпунктом «в» пункта 4 (за исключением капитального ремонта зданий) части 1 настоящего Порядка, определяется в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.

14. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, подпунктами «а», «б» и «в» (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 пунктами 2 – 4 части 1, определяется по формуле:

Сj = ∑Сiо х Кij /∑ Кij…n, где

Сj – размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального об­разования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;

Сiо – общий объем средств, предусмотренный на реализацию i-того мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае в текущем финансовом году;

Кij – потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию i-того мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае;

n – количество муниципальных образований в Камчатском крае, представивших в Министерство документы и соответствующих критерию отбора и условию предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.

15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

16. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются в перечне расходных обязательств муниципальных образований и включаются в соглашения о предоставлении субсидий.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденные Министерством.

18. Оценка результативности использования предоставленных субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, а также сроков реализации мероприятия.

19. Контроль за исполнением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Министерством.

20. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

21. В случае использования органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий не по целевому назначению, нарушения ими условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком, суммы средств, использованных не по целевому назначению и (или) использованных с нарушением условий предоставления и расходования субсидий, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства.

Министерство направляет уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня установления факта использования субсидий не по целевому назначению, нарушения условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком.

В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Министерство обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 17.07.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать