Основная информация
Дата опубликования: | 28 июня 2019г. |
Номер документа: | RU91000201900790 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2019 года №289-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №545-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л. Унтилова
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 28 июня 2019 №289-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел «Цель Программы» дополнить словами «, увеличение числа посещений учреждений культуры»;
2) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить пунктами 6 – 8 следующего содержания:
«6) увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры;
7) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз;
8) количество учреждений культуры, получивших современное оборудование»;
3) в разделе «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
4) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 12 081 619,21313 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.;
2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.;
2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.;
2017 год – 1 287 340,67490 тыс. руб.;
2018 год – 1 257 352,64790 тыс. руб.;
2019 год – 1 244 430,91034 тыс. руб.;
2020 год – 995 588,34000 тыс. руб.;
2021 год – 913 718,66000 тыс. руб.;
2022 год – 955 153,39665 тыс. руб.;
2023 год – 1 005 762,67158 тыс. руб.;
2024 год – 1 044 465,41752 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 345 929,60548 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.;
2017 год – 35 781,70000 тыс. руб.;
2018 год – 44 074,10000 тыс. руб.;
2019 год – 70 290,80000 тыс. руб.;
2020 год – 313,40000 тыс. руб.;
2021 год – 325,60000 тыс. руб.;
2022 год – 40 753,12400 тыс. руб.;
2023 год – 55 978,16896 тыс. руб.;
2024 год – 58 662,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета -10 998 611,00845 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 020,27533 тыс. руб.;
2019 год – 1 113 834,39149 тыс. руб.;
2020 год – 936 750,94000 тыс. руб.;
2021 год – 854 232,06000 тыс. руб.;
2022 год – 854 309,15540 тыс. руб.;
2023 год – 888 867,77962 тыс. руб.;
2024 год – 924 270,33880 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 14 315,98311 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год – 1 132,21800 тыс. руб.;
2018 год – 2 736,16501 тыс. руб.;
2019 год – 2 008,91885 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 308,11725 тыс. руб.;
2023 год – 501,72300 тыс. руб.;
2024 год – 410,82300 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 722 762,61609 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год – 76 371,81100 тыс. руб.;
2018 год – 85 522,10756 тыс. руб.;
2019 год – 58 296,80000 тыс. руб.;
2020 год – 58 524,00000 тыс. руб.;
2021 год – 59 161,00000 тыс. руб.;
2022 год – 59 783,00000 тыс. руб.;
2023 год – 60 415,00000 тыс. руб.;
2024 год – 61 122,00000 тыс. руб.»;
5) раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года;
7) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз по сравнению с уровнем 2017 года».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие»:
1) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1» дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) количество созданных модельных муниципальных библиотек»;
2) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 814 187,46836 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.;
2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.;
2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.;
2017 год – 233 417,51500 тыс. руб.;
2018 год – 270 269,19000 тыс. руб.;
2019 год – 279 927,29000 тыс. руб.;
2020 год – 274 206,93000 тыс. руб.;
2021 год – 273 870,99000 тыс. руб.;
2022 год – 294 892,78960 тыс. руб.;
2023 год – 296 145,38118 тыс. руб.;
2024 год – 318 045,99643 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 20 632,31300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 99,00000 тыс. руб.;
2016 год – 251,31300 тыс. руб.;
2017 год – 90,00000 тыс. руб.;
2018 год – 98,00000 тыс. руб.;
2019 год – 94,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 10 000,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 10 000,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета -
2 743 613,30722 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год – 265 173,61300 тыс. руб.;
2019 год – 275 511,29000 тыс. руб.;
2020 год – 269 732,93000 тыс. руб.;
2021 год – 269 244,99000 тыс. руб.;
2022 год – 280 114,78960 тыс. руб.;
2023 год – 291 215,38118 тыс. руб.;
2024 год – 302 963,99643 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 16,98000 тыс. руб.;
2017 год – 37,50000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 49 887,36814 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год – 3 990,56700 тыс. руб.;
2018 год – 4 997,57700 тыс. руб.;
2019 год – 4 322,00000 тыс. руб.;
2020 год – 4 474,00000 тыс. руб.;
2021 год – 4 626,00000 тыс. руб.;
2022 год – 4 778,00000 тыс. руб.;
2023 год – 4 930,00000 тыс. руб.;
2024 год – 5 082,00000 тыс. руб.»;
4) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) создание модельных муниципальных библиотек».
3. В паспорте подпрограммы 2 «Искусство»:
1) раздел «Цели Подпрограммы 2» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни»;
2) раздел «Задачи Подпрограммы 2» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) создание условий для развития кинематографии»;
3) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2»:
а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) количество проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году;
4) количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году;»
б)дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) количество кинозалов, оснащенных оборудованием»;
4) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
5) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 168 140,99907 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.;
2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.;
2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.;
2017 год – 270 946,45400 тыс. руб.;
2018 год – 320 292,06816 тыс. руб.;
2019 год – 302 478,49106 тыс. руб.;
2020 год – 296 619,34000 тыс. руб.;
2021 год – 297 598,54000 тыс. руб.;
2022 год – 307 802,08160 тыс. руб.;
2023 год – 325 978,76486 тыс. руб.;
2024 год – 336 994,51546 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 24 188,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 134,30000 тыс. руб.;
2019 год – 2 554,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 7 500,00000 тыс. руб.;
2024 год – 7 500,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 2 547 944,53014 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.;
2017 год – 205 619,78100 тыс. руб.;
2018 год – 244 818,08816 тыс. руб.;
2019 год – 251 289,69106 тыс. руб.;
2020 год – 248 109,34000 тыс. руб.;
2021 год – 248 838,54000 тыс. руб.;
2022 год – 258 792,08160 тыс. руб.;
2023 год – 269 218,76486 тыс. руб.;
2024 год – 279 984,51546 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 596 008,16893 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год – 65 326,67300тыс. руб.;
2018 год – 72 339,68000 тыс. руб.;
2019 год – 48 634,80000 тыс. руб.;
2020 год – 48 510,00000 тыс. руб.;
2021 год – 48 760,00000 тыс. руб.;
2022 год – 49 010,00000 тыс. руб.;
2023 год – 49 260,00000 тыс. руб.;
2024 год – 49 510,00000 тыс. руб.».
6) в разделе «Ожидаемые результаты Подпрограммы 2»:
а) наименование после слова «результаты» дополнить словом «реализации»;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) создание условий для показа национальных кинофильмов».
4. В паспорте подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество»:
1) раздел «Цель Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Цели Подпрограммы 3
1) сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества в Камчатском крае;
2) реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности»;
2) раздел «Задачи Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы 3
1) обеспечение условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Камчатском крае, и развития художественного самодеятельного творчества;
2) создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям»;
3) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел»;
4) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
5) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 101 266,98726 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.;
2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.;
2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.;
2017 год – 88 409,98988 тыс. руб.;
2018 год – 106 110,02200 тыс. руб.;
2019 год – 104 730,47000 тыс. руб.;
2020 год – 104 500,64000 тыс. руб.;
2021 год – 104 961,81000 тыс. руб.;
2022 год – 109 168,28240 тыс. руб.;
2023 год – 113 547,21370 тыс. руб.;
2024 год – 118 095,10224 тыс. руб.;
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 1 050 310,25322 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.;
2017 год – 83 522,35188 тыс. руб.;
2018 год – 100 260,26000 тыс. руб.;
2019 год – 101 615,47000 тыс. руб.;
2020 год – 101 260,64000 тыс. руб.;
2021 год – 101 536,81000 тыс. руб.;
2022 год – 105 598,28240 тыс. руб.;
2023 год – 109 822,21370 тыс. руб.;
2024 год – 114 215,10224 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 484,40600 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –110,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 60,00000 тыс. руб.;
2017 год – 97,15600 тыс. руб.;
2018 год – 217,25000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 48 172,32804 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.;
2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.;
2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.;
2017 год – 4 790,48200 тыс. руб.;
2018 год – 5 632,51200 тыс. руб.;
2019 год – 3 115,00000 тыс. руб.;
2020 год – 3 240,00000 тыс. руб.;
2021 год – 3 425,00000 тыс. руб.;
2022 год – 3 570,00000 тыс. руб.;
2023 год – 3 725,00000 тыс. руб.;
2024 год – 3 880,00000 тыс. руб.»;
6) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел».
5. В паспорте подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры»:
1) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 823 377,78367 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.;
2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.;
2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.;
2017 год – 149 349,32347 тыс. руб.;
2018 год – 166 282,25656 тыс. руб.;
2019 год – 169 812,49000 тыс. руб.;
2020 год – 170 228,79000 тыс. руб.;
2021 год – 170 635,65000 тыс. руб.;
2022 год – 177 424,07600 тыс. руб.;
2023 год – 184 483,03904 тыс. руб.;
2024 год – 191 848,36060 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограм-мы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета – 1 803 481,71611 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.;
2017 год – 147 973,21147 тыс. руб.;
2018 год – 164 778,02000 тыс. руб.;
2019 год – 168 287,49000 тыс. руб.;
2020 год – 168 678,79000 тыс. руб.;
2021 год – 169 085,65000 тыс. руб.;
2022 год – 175 849,07600 тыс. руб.;
2023 год – 182 883,03904 тыс. руб.;
2024 год – 190 198,36060 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников
(по согласованию) – 19 896,06756 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.;
2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.;
2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.;
2017 год – 1 376,11200 тыс. руб.;
2018 год – 1 504,23656 тыс. руб.;
2019 год – 1 525,00000 тыс. руб.;
2020 год – 1 550,00000 тыс. руб.;
2021 год – 1 550,00000 тыс. руб.;
2022 год – 1 575,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 600,00000 тыс. руб.;
2024 год – 1 650,00000 тыс. руб.».
6. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Участники Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
2) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5»:
а) пункт 2 после слов «подключенных к» дополнить словами «информационно-телекоммуникационной»;
б) пункт 3 после слов «имеющих сайт в» дополнить словами «информационно-телекоммуникационной»;
в) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры;
5) количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»;
3) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
4) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 319 404,50303 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.;
2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.;
2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.;
2017 год – 545 217,39255 тыс. руб.;
2018 год – 74 874,29923 тыс. руб.;
2019 год – 67 501,88386 тыс. руб.;
2020 год – 65 321,14000 тыс. руб.;
2021 год – 65 481,17000 тыс. руб.;
2022 год – 32 448,30480 тыс. руб.;
2023 год – 33 668,23699 тыс. руб.;
2024 год – 34 984,96647 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 73 490,99248 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.;
2017 год – 35 691,70000 тыс. руб.;
2018 год – 1 697,00000 тыс. руб.;
2019 год – 806,10000 тыс. руб.;
2020 год – 313,40000 тыс. руб.;
2021 год – 325,60000 тыс. руб.;
2022 год – 338,62400 тыс. руб.;
2023 год – 352,16896 тыс. руб.;
2024 год – 366,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 2 229 086,22714 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.;
2017 год – 507 640,15355 тыс. руб.;
2018 год – 72 129,19723 тыс. руб.;
2019 год – 65 995,78386 тыс. руб.;
2020 год – 64 257,74000 тыс. руб.;
2021 год – 64 355,57000 тыс. руб.;
2022 год – 31 259,68080 тыс. руб.;
2023 год – 32 416,06803 тыс. руб.;
2024 год – 33 618,71075 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год – 997,56200 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 8 798,68342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 665,96142 тыс. руб.;
2015 год – 621,60000 тыс. руб.;
2016 год – 575,04300 тыс. руб.;
2017 год – 887,97700 тыс. руб.;
2018 год – 1 048,10200 тыс. руб.;
2019 год – 700,00000 тыс. руб.;
2020 год – 750,00000 тыс. руб.;
2021 год – 800,00000 тыс. руб.;
2022 год – 850,00000 тыс. руб.;
2023 год – 900,00000 тыс. руб.;
2024 год – 1 000,00000 тыс. руб.»;
5) пункт 4 раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5» дополнить словами «, повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры».
7. В паспорте подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»:
1) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6» дополнить пунктами 4 – 8 следующего содержания:
«4) количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры;
5) количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
6) количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб);
7) количество созданных виртуальных концертных залов;
8) количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности»;
2) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 855 241,47174 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 319 524,81195 тыс. руб.;
2019 год – 319 980,28542 тыс. руб.;
2020 год – 84 711,50000 тыс. руб.;
2021 год – 1 170,50000 тыс. руб.;
2022 год – 33 417,86225 тыс. руб.;
2023 год – 51 940,03580 тыс. руб.;
2024 год – 44 496,47631 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 225 318,00000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 39 144,80000 тыс. руб.;
2019 год – 66 836,70000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 30 414,50000 тыс. руб.;
2023 год – 48 126,00000 тыс. руб.;
2024 год – 40 796,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 624 174,97462 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 277 861,09694 тыс. руб.;
2019 год – 251 134,66657 тыс. руб.;
2020 год – 84 711,50000 тыс. руб.;
2021 год – 1 170,50000 тыс. руб.;
2022 год – 2 695,24500 тыс. руб.;
2023 год – 3 312,31280 тыс. руб.;
2024 год – 3 289,65331 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 5 748,49711 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 2 518,91501 тыс. руб.;
2019 год – 2 008,91885 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 308,11725 тыс. руб.;
2023 год – 501,72300 тыс. руб.;
2024 год – 410,52300 тыс. руб.»;
4) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) обеспечение внедрения цифровых технологий в сфере культуры».
8. В разделе 1«Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы»:
1) часть 1.11 после слов «24.12.2014 №808» дополнить словами «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
2) часть1.2 дополнить словами «, увеличение числа посещений учреждений культуры»;
3) часть 1.31 изложить в следующей редакции:
«1.31. В рамках реализации Программы предоставляются:
1) по основному мероприятию 3.3 «А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» Подпрограммы 3 - субсидии некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел;
2) по основному мероприятию 5.8 «Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, для реализации творческих проектов в сфере культуры» Подпрограммы 5 - субсидии некоммерческим организациям в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры;»;
4) дополнить частью 1.32 следующего содержания:
«1.32. Субсидии, указанные в части 1.31 настоящего раздела, предоставляются в порядке, установленном приказами Министерства культуры Камчатского края.».
9. В разделе 2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае»:
1) пункт 2 части 2.1 изложить в следующей редакции:
«2) по Подпрограмме 6:
а) основного мероприятия 6.1 «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры»;
б) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ»;
в) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры»;
г) основного мероприятия 6.4 «А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»;
2) часть 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, Порядком предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 21.03.2019 №134-П, а также перечнем расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов в соответствующем финансовом году и в плановом периоде, ежегодно утверждаемым постановлением Правительства Камчатского края.».
10. Приложения 1 – 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Программе
Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» подпрограмм государственной программы и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое
значение
(2012 год)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
%
34
40
45
48
48,6
62,9
71,4
63
63
63
63
63
63
2
Увеличение количества посещений населением учреждений культуры к уровню 2012 года
%
4,85
8,64
30,24
26,40
30,6
34,9
30
31
32
32,2
32,4
32,5
3
Уровень удовлетворенности граждан Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
70
71
76
81
82,1
83
98,5
90
90
90
90
90
90
4
Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году
%
16
42
21
65
90
151
31
32
33
33,3
33,5
33,7
5
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Камчатскому краю
%
60,6
68,8
71,2
75,6
84,2
89,3
103,63
100
100
100
100
100
100
6
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)
ед.
101,0
103,0
105,0
107,0
110,0
115,0
7
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (нарастающим итогом)
(млн. обращений в год)
0,331883
0,44251
0,553138
0,663765
0,885020
1,106275
8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
ед.
6
6
12
13
19
19
25
25
Подпрограмма 1 «Наследие»
1.1
Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
%
22
32
74,2
74,3
94,2
94,2
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
1.2
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
50
50,4
51
49,5
52,7
51,2
51
51,1
51,2
51,3
51,3
51,3
51,3
1.3
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
посещений
3,87
3,92
4,14
4,32
4,3
4,46
4,39
5,1
5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
1.4
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экземпляров
11 445
11 526
11 603
11 865
12 560
11 800
11 891
11 840
11 880
11 920
11 930
11 940
11950
1.5
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек
экземпляров
169,2
164,6
149,5
326,5
276,0
235,1
208,6
240
250
260
265
270
275
1.6
Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)
посещений
0,37
0,4
0,39
0,51
0,55
0,58
0,47
0,5
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
1.7
Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек
ед.
6,23
7,8
9,7
11,56
12,6
12,01
13,65
6,75
6,8
6,85
6,90
6,95
7,0
1.8
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,7
3,9
2,2
1,7
3,1
3,4
8,5
2,4
2,5
2,6
2,65
2,7
2,75
1.9
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
0,64
8,13
17
32,2
33,8
29,8
33,8
40,3
45,3
45,5
45,5
45,5
1.10
Количество созданных модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
ед.
0
0
1
1
2
2
3
Подпрограмма 2 «Искусство»
2.1
Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
212,5
195
221,7
225,9
212,0
219,1
248,1
252
255
257
259
260
261
2.2
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных в Камчатском крае, в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
344,9
482,8
418,5
377,6
578,0
445,2
488,9
380
383
386
388
388
388
2.3
Количество проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году
%
1
25,8
0
0
0
0
15
15
15
15
15
15
2.4
Количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году
%
46
6,5
18
17,5
0,3
13,4
7,5
8
8
8
8
8
2.5
Количество кинозалов, оснащенных оборудованием (нарастающим итогом)
ед.
0
0
1
2
2
3
4
Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»
3.1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году
%
9,7
4,9
55
46,3
51,1
66,7
42
42,5
43
45
45,5
46
3.2
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
36,29
37,7
39,1
40,3
40,4
38,4
37,8
37,7
38
38,4
38,5
38,5
38,6
3.3
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры
%
43,78
41,69
44,14
43,77
37,95
49,7
33,7
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
3.4
Количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году
ед.
1
1
1
4
4
3
1
1
1
1
1
1
3.5
Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края
ед.
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3.6
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)
ед.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»
4.1
Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности
%
80
73
84
82
80
80
80
80
80
80
80
80
80
4.2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае
%
2
2,9
4,8
9,2
9,9
7,5
8
8
8
8
8
8
8
4.3
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ в Камчатском крае
%
16
16,8
16,4
16,5
15,9
15,3
15,3
17
17
17
17
17
17
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»
5.1
Доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
15
31
24,8
27,3
33,4
29
29,2
29
30
31
31
31
31
5.2
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае
%
41
44
70
72,3
77,2
77,4
80
80
81
82
83
84
85
5.3
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае
%
41
58
85
92,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.4
Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры
ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
5.5
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
Чел.
5
10
15
20
25
30
Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
6.1
Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
-
-
9,3
26,9
33,3
35,1
37,6
38
39,2
40,5
41,0
41,5
42,0
6.2
Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
%
-
-
-
-
-
70,7
68,4
73
73,6
73,6
73,6
73,6
73,6
6.3
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
-
-
-
-
-
-
47,7
37
35,9
35
35
35
35
6.4
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры (нарастающим итогом)
ед.
2
2
3
6
9
12
16
20
6.5
Количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
ед.
6
6
9
9
12
12
15
15
6.6
Количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) (нарастающим итогом)
ед.
0
0
3
3
3
3
3
3
6.7
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
ед.
2
3
3
4
4
5
6.8
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)
ед.
0
0
0
0
0
1
Приложение 2 к Программе
Перечень
основных мероприятий
государственной программы Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае»
№
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями (индикаторами) Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Министерство культуры Камчатского края;
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации; повышение доступности объектов культурного наследия;
повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия
Полная либо частичная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитектурного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий; увеличение количества правонарушений в отношении объектов культурного наследия
Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2
Развитие библиотечного дела
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; рост количества библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; интеграция библиотек в единую информационную сеть
Снижение качества оказания услуг в области библиотечного дела; возникновение экономической нецелесообразности функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть
Показатели 2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 таблицы приложения 1 к Программе
1.3
Развитие музейного дела
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Улучшение сохранности музейных фондов;
повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения Камчатского края; увеличение количества музеев, оснащенных современным оборудованием;
уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело
Полная либо частичная утрата музейных коллекции и предметов; снижение уровня обеспечения сохранения и использования музейных фондов; снижение качества оказания государственных услуг в области музейного дела
Показатели 2, 1.6, 1.7, 1.9, таблицы приложения 1 к Программе
1.4
А.1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Улучшение качества библиотечного обслуживания за счет создания модельных библиотек; повышение уровня оснащенности библиотек современной материально-технической базой; доступ населения к современному универсальному информационно-культурному учреждению
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике
Показатели 6; 8; 1.10 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 2 "Искусство"
2.1
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Министерство культуры Камчатского края
01.10.2014
31.12.2024
Повышение уровня качества и доступности услуг
концертных организаций и театров;
укрепление материально-технической базы концертных организаций и театров;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание услуг концертными организациями и театрами
Снижение качества оказания услуг в области исполнительского искусства в Камчатском крае
Показатели 2.1; 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Укрепление международного культурного сотрудничества;
увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
Снижение доступа населения Камчатского края к культурным ценностям, ограничение в ознакомлении с культурой других регионов Российской Федерации
Показатели 2.3; 2.4 таблицы приложения 1
к Программе
2.3
А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Повышение уровня оснащенности кинозалов современной материально-технической базой; участие частного (негосударственного) сектора в оказании государственных услуг в целях создания условий для показа национальных кинофильмов; увеличение количества кинозалов, оснащенных оборудованием
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике
Показатели 6; 8; 2.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
3.1
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Получение исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае, повышение уровня сохранности и эффективности их использования; популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Утрата самобытных традиций и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Показатели 3.4; 3.5 таблицы приложения 1 к Программе
3.2
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых мероприятий;
улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения Камчатского края, повышение качества, доступности и разнообразия услуг;
обеспечение вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
усиление государственной поддержки творческих коллективов
Утрата возможности реализации творческих способностей населения;
сокращение сети учреждений культуры; снижение качества оказания услуг в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Показатели 3.1; 3.2; 3.3 таблицы приложения 1 к Программе
3.3
А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Реализация творческих проектов в сфере культуры, обеспечение доступа некоммерческих организаций, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, расширение спектра услуг в сфере культуры Камчатского края
Отсутствие развития некоммерческого сектора в сфере культуры, недостижение плановых показателей обеспечения доступа некоммерческих организаций к бюджетным средствам и расширения спектра услуг в сфере культуры для населения Камчатского края
Показатели 6; 3.6 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
4.1
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Повышение уровня качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры;
усиление государственной поддержки образования в сфере культуры; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства; повышение уровня развития образовательных организаций сферы культуры в Камчатском крае
Снижение качества оказания услуг в области образования в сфере культуры в Камчатском крае
Показатели 4.1; 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.2
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Создание благоприятных условий для творческого развития художественно одаренных детей и молодежи в Камчатском крае, повышение качества проведения мероприятий; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи в Камчатском крае
Отсутствие возможности реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи в Камчатском крае
Показатели 4; 4.2 таблицы приложения 1 к Программе
4.3
А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Создание условий для образования и творческого развития художественно одаренных детей и молодежи; усиление государственной поддержки образования в сфере культуры
Отсутствие возможности реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи в Камчатском крае
Показатели 6; 4.1-4.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края;
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач
Недостижение установленных целей и задач Программы; снижение показателей выполнения Программы
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.2
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края;
Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края
01.01.2014
31.12.2017
Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в реализацию мероприятий Программы;
создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 5.2 таблицы приложения 1 к Программе
5.3
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов
Недостижение целей и задач Программы; снижение уровня образования в сфере культуры в Камчатском крае
Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе
5.4
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Создание необходимых условий для активизации инновационной деятельности в сфере культуры в Камчатском крае; повышение эффективности информатизации в сфере культуры
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Показатели 7; 5.2; 5.3; 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.5
Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2015
31.12.2024
Улучшение качества условий оказания услуг учреждениями культуры
Снижение качества условий оказания услуг учреждениям культуры
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.6
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Создание необходимых условий для оказания качественных услуг учреждениями культуры
Снижение качества оказания услуг учреждениями культуры
Показатели 3; 5.2 таблицы приложения 1 к Программе
5.7
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Формирование ценностных ориентиров общества, интереса и уважения к исторической памяти, гражданской идентичности, патриотического отношения к культурно-историческим ценностям
Снижение культурного уровня общества, деформация исторической памяти, искажение ценностных ориентиров
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.8.
Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2018
31.12.2024
Реализация творческих проектов в сфере культуры, обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, расширение спектра услуг в сфере культуры
Отсутствие развития негосударственного сектора в сфере культуры, в том числе СОНКО, недостижение плановых показателей обеспечения доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам и расширения спектра услуг в сфере культуры для населения Камчатского края
Показатели 3, 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.9
А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
Снижение качества оказания услуг учреждениями культуры
Показатели 6; 5.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
6.1
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
Износ (отсутствие) объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6.1; 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры
Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6; 6.1 таблицы приложения 1 к Программе
6.4
А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Повышение уровня оснащенности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры современной материально-технической базой. Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры. Увеличение доли зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 6; 8; 6.1-6.5 таблицы приложения 1 к Программе
6.5
А3 Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Создание виртуальных концертных залов, мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в рамках модернизации и обновления инфраструктуры учреждений культуры; повышение качества предоставления современных музейных услуг;
популяризация музыкального искусства и повышение качества предоставления современных услуг
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Показатели 6; 7; 6.6, 6.7 таблицы приложения 1 к Программе
Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
12 081 619,21313
1 483 305,11572
953 546,57031
940 954,80821
1 287 340,67490
1 257 352,64790
1 244 430,91034
995 588,34000
913 718,66000
955 153,39665
1 005 762,67158
1 044 465,41752
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе
345 929,60548
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 781,70000
44 074,10000
70 290,80000
313,40000
325,60000
40 753,12400
55 978,16896
58 662,25572
816
342 473,89283
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 519,23603
42 879,10000
69 988,60000
0,00000
0,00000
40 414,50000
55 626,00000
58 296,00000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,62400
352,16896
366,25572
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
10 998 611,00845
1 399 147,20219
873 148,87251
854 975,04721
1 174 054,94590
1 125 020,27533
1 113 834,39149
936 750,94000
854 232,06000
854 309,15540
888 867,77962
924 270,33880
816
9 634 564,97368
1 326 197,28200
796 366,87251
712 461,70819
751 525,99783
877 527,40399
851 611,38149
841 723,84000
843 745,96000
843 403,61140
877 526,01386
912 474,90241
812
1 226 787,83165
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
233 858,36184
245 036,91000
83 541,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
91 305,20312
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
13 634,50950
17 186,10000
11 486,10000
10 486,10000
10 905,54400
11 341,76576
11 795,43639
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
14 315,98311
4 607,01700
1 365,00000
1 246,00100
1 132,21800
2 736,16501
2 008,91885
0,00000
0,00000
308,11725
501,72300
410,82300
за счет средств внебюджетных источников
722 762,61609
57 520,16653
63 217,08400
82 829,64700
76 371,81100
85 522,10756
58 296,80000
58 524,00000
59 161,00000
59 783,00000
60 415,00000
61 122,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1,00000
2,00000
3,00000
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
2 814 187,46836
186 966,79814
188 149,26000
198 295,32800
233 417,51500
270 269,19000
279 927,29000
274 206,93000
273 870,99000
294 892,78960
296 145,38118
318 045,99643
за счет средств федерального бюджета
816
20 632,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
94,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
0,00000
10 000,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 743 613,30722
182 507,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
265 173,61300
275 511,29000
269 732,93000
269 244,99000
280 114,78960
291 215,38118
302 963,99643
816
2 725 175,00822
182 507,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
260 681,77800
267 811,29000
267 732,93000
268 244,99000
279 074,78960
290 133,78118
301 839,13243
856
18 438,29900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
7 700,00000
2 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
1 124,86400
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
49 887,36814
4 459,06914
3 894,69000
4 333,46500
3 990,56700
4 997,57700
4 322,00000
4 474,00000
4 626,00000
4 778,00000
4 930,00000
5 082,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
34 238,29900
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
7 700,00000
2 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
1 124,86400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
34 238,29900
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
7 700,00000
2 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
1 124,86400
816
15 800,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
18 438,29900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
7 700,00000
2 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
1 124,86400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
1 850 434,37629
118 507,40758
128 737,75600
134 229,90200
161 044,19700
176 644,13100
181 089,60000
180 869,83000
181 231,61000
188 435,11440
195 926,75898
203 718,06934
за счет средств федерального бюджета
632,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
94,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 835 893,77171
117 092,76100
127 198,01600
132 385,04900
159 848,20300
175 056,76000
179 851,60000
179 725,83000
180 087,61000
187 291,11440
194 782,75898
202 574,06934
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
13 853,81158
1 414,64658
1 440,74000
1 576,56000
1 068,49400
1 489,37100
1 144,00000
1 144,00000
1 144,00000
1 144,00000
1 144,00000
1 144,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
909 314,79306
52 759,39056
59 311,50400
64 065,42600
72 373,31800
89 133,22400
91 137,69000
91 337,10000
91 639,38000
95 317,67520
99 137,02221
103 103,06310
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
873 281,23650
49 714,96800
56 857,55400
61 308,52100
69 451,24500
85 625,01800
87 959,69000
88 007,10000
88 157,38000
91 683,67520
95 351,02221
99 165,06310
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
36 033,55656
3 044,42256
2 453,95000
2 756,90500
2 922,07300
3 508,20600
3 178,00000
3 330,00000
3 482,00000
3 634,00000
3 786,00000
3 938,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
20 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 100,00000
0,00000
10 100,00000
за счет средств федерального бюджета
20 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
0,00000
10 000,00000
за счет средств краевого бюджета
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
3 168 140,99907
214 219,03893
236 624,37500
258 587,33000
270 946,45400
320 292,06816
302 478,49106
296 619,34000
297 598,54000
307 802,08160
325 978,76486
336 994,51546
за счет средств федерального бюджета
24 188,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
3 134,30000
2 554,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 500,00000
7 500,00000
за счет средств краевого бюджета
2 547 944,53014
170 950,86800
181 129,12000
189 193,74000
205 619,78100
244 818,08816
251 289,69106
248 109,34000
248 838,54000
258 792,08160
269 218,76486
279 984,51546
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
596 008,16893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
48 634,80000
48 510,00000
48 760,00000
49 010,00000
49 260,00000
49 510,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
3 135 286,19607
208 614,23593
235 124,37500
258 587,33000
270 646,45400
314 892,06816
297 578,49106
296 619,34000
297 598,54000
307 802,08160
318 403,76486
329 419,51546
за счет средств федерального бюджета
5 578,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
1 329,30000
749,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 533 699,72714
165 346,06500
179 629,12000
189 193,74000
205 319,78100
241 223,08816
248 194,69106
248 109,34000
248 838,54000
258 792,08160
269 143,76486
279 909,51546
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
596 008,16893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
48 634,80000
48 510,00000
48 760,00000
49 010,00000
49 260,00000
49 510,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
17 704,80300
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
5 400,00000
4 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
3 610,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 805,00000
1 805,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
14 094,80300
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
3 595,00000
3 095,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
15 150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 575,00000
7 575,00000
за счет средств федерального бюджета
15 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 500,00000
7 500,00000
за счет средств краевого бюджета
150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
1 101 266,98726
87 693,73004
80 076,68700
83 973,04000
88 409,98988
106 110,02200
104 730,47000
104 500,64000
104 961,81000
109 168,28240
113 547,21370
118 095,10224
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 050 310,25322
78 430,12200
75 935,54800
78 113,45300
83 522,35188
100 260,26000
101 615,47000
101 260,64000
101 536,81000
105 598,28240
109 822,21370
114 215,10224
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
48 172,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
3 115,00000
3 240,00000
3 425,00000
3 570,00000
3 725,00000
3 880,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
4 663,21250
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
400,00000
514,00000
514,00000
534,56000
555,94240
578,18010
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 663,21250
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
400,00000
514,00000
514,00000
534,56000
555,94240
578,18010
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
1 096 603,77476
87 143,73004
80 006,68700
83 973,04000
87 878,45988
105 695,02200
104 330,47000
103 986,64000
104 447,81000
108 633,72240
112 991,27130
117 516,92215
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 045 647,04072
77 880,12200
75 865,54800
78 113,45300
82 990,82188
99 845,26000
101 215,47000
100 746,64000
101 022,81000
105 063,72240
109 266,27130
113 636,92215
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
48 172,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
3 115,00000
3 240,00000
3 425,00000
3 570,00000
3 725,00000
3 880,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
1 823 377,78367
139 556,34700
151 559,29800
152 198,15300
149 349,32347
166 282,25656
169 812,49000
170 228,79000
170 635,65000
177 424,07600
184 483,03904
191 848,36060
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 803 481,71611
137 282,99000
148 994,89800
149 470,19100
147 973,21147
164 778,02000
168 287,49000
168 678,79000
169 085,65000
175 849,07600
182 883,03904
190 198,36060
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 896,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
1 525,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 575,00000
1 600,00000
1 650,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
1 781 147,76660
132 832,14700
145 213,54800
148 361,25300
145 400,50200
163 022,65656
166 912,49000
167 328,79000
167 735,65000
174 408,07600
181 346,39904
188 586,25500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 761 251,69904
130 558,79000
142 649,14800
145 633,29100
144 024,39000
161 518,42000
165 387,49000
165 778,79000
166 185,65000
172 833,07600
179 746,39904
186 936,25500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 896,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
1 525,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 575,00000
1 600,00000
1 650,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
32 815,27147
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
2 900,00000
2 900,00000
2 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
32 815,27147
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
2 900,00000
2 900,00000
2 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
9 414,74560
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 016,00000
3 136,64000
3 262,10560
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 414,74560
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 016,00000
3 136,64000
3 262,10560
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
2 319 404,50303
854 869,20161
297 136,95031
247 900,95721
545 217,39255
74 874,29923
67 501,88386
65 321,14000
65 481,17000
32 448,30480
33 668,23699
34 984,96647
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
73 490,99248
19 730,73000
12 216,61380
1 652,80000
35 691,70000
1 697,00000
806,10000
313,40000
325,60000
338,62400
352,16896
366,25572
816
70 035,27983
19 730,73000
12 216,61380
1 652,80000
35 429,23603
502,00000
503,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,62400
352,16896
366,25572
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 229 086,22714
829 975,49319
282 933,73651
244 504,09321
507 640,15355
72 129,19723
65 995,78386
64 257,74000
64 355,57000
31 259,68080
32 416,06803
33 618,71075
816
1 445 914,76320
757 025,57300
206 151,73651
101 990,75419
85 111,20548
62 986,52273
56 509,68386
54 771,64000
54 869,47000
21 394,13680
22 155,90227
22 948,13836
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
72 866,90412
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
9 486,10000
9 486,10000
9 486,10000
9 865,54400
10 260,16576
10 670,57239
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
8 028,60000
4 497,01700
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 798,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
700,00000
750,00000
800,00000
850,00000
900,00000
1 000,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
361 425,58845
40 706,98515
32 034,78400
35 275,30000
40 988,54747
46 293,74100
44 746,10000
44 757,30000
44 769,50000
10 204,16800
10 612,33472
11 036,82811
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
7 543,24868
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
1 192,00000
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,62400
352,16896
366,25572
816
4 087,53603
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
929,53603
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,62400
352,16896
366,25572
за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе
350 106,55362
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
39 796,54747
45 098,74100
44 443,90000
44 443,90000
44 443,90000
9 865,54400
10 260,16576
10 670,57239
816
277 239,64950
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
35 326,90000
35 956,06650
34 957,80000
34 957,80000
34 957,80000
0,00000
0,00000
0,00000
856
72 866,90412
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
9 486,10000
9 486,10000
9 486,10000
9 865,54400
10 260,16576
10 670,57239
за счет средств местных бюджетов
3 775,78615
3 775,78615
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
1 007 329,06681
92 214,15104
247 021,20251
191 208,47721
476 885,23605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
63 656,65000
18 543,00000
11 084,45000
0,00000
34 029,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 639 200,27496
772 730,59219
234 571,75251
190 039,45621
441 858,47405
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
928 895,71515
699 780,67200
157 789,75251
47 526,11719
23 799,17345
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
4 252,81385
721,23085
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Всего, в том числе:
816
189 766,20306
14 873,66342
15 816,00000
17 902,44000
19 120,67650
18 251,97039
17 069,60000
16 428,84000
16 519,67000
17 198,45680
17 902,39507
18 682,49087
за счет средств федерального бюджета
1 600,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
179 367,51964
14 207,70200
15 194,40000
16 927,39700
17 832,69950
16 803,86839
15 969,60000
15 678,84000
15 719,67000
16 348,45680
17 002,39507
17 682,49087
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 798,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
700,00000
750,00000
800,00000
850,00000
900,00000
1 000,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
20 072,68975
7 293,73000
150,96380
2 136,00000
1 591,77900
1 617,49984
1 852,62687
1 035,00000
1 035,00000
1 076,40000
1 119,45600
1 164,23424
за счет средств федерального бюджета
691,09380
127,73000
150,96380
136,00000
70,50000
102,00000
103,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
19 381,59595
7 166,00000
0,00000
2 000,00000
1 521,27900
1 515,49984
1 748,72687
1 035,00000
1 035,00000
1 076,40000
1 119,45600
1 164,23424
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры
Всего, в том числе:
816
956,00000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
956,00000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда
Всего, в том числе:
816
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Всего, в том числе:
816
25 808,98598
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
1 347,00000
1 500,00000
1 557,00000
1 619,28000
1 684,05120
1 751,41325
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
25 808,98598
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
1 347,00000
1 500,00000
1 557,00000
1 619,28000
1 684,05120
1 751,41325
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.8.
Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
10 681,55699
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
2 136,55699
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 681,55699
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
2 136,55699
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.9.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,00000
0,00000
0,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,00000
0,00000
0,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Всего, в том числе:
855 241,47174
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
319 524,81195
319 980,28542
84 711,50000
1 170,50000
33 417,86225
51 940,03580
44 496,47631
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
816
225 318,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
39 144,80000
66 836,70000
0,00000
0,00000
30 414,50000
48 126,00000
40 796,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
624 174,97462
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
277 861,09694
251 134,66657
84 711,50000
1 170,50000
2 695,24500
3 312,31280
3 289,65331
816
61 738,70278
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
44 002,73510
6 097,75657
1 170,50000
1 170,50000
2 695,24500
3 312,31280
3 289,65331
812
562 436,27184
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
245 036,91000
83 541,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
5 748,49711
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 518,91501
2 008,91885
0,00000
0,00000
308,11725
501,72300
410,82300
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Всего, в том числе:
563 125,33030
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
234 031,58830
245 552,74200
83 541,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
562 436,27184
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
245 036,91000
83 541,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
562 436,27184
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
245 036,91000
83 541,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
689,05846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
173,22646
515,83200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Всего, в том числе:
816
40 622,67014
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
32 243,88965
8 378,78049
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
7 619,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 809,80000
3 809,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
30 612,89359
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 852,88210
3 760,01149
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
2 390,17655
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 581,20755
808,96900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
95 864,10433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
53 249,33400
36 473,78422
1 170,50000
1 170,50000
1 217,32000
1 266,01280
1 316,65331
за счет средств федерального бюджета
69 774,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35 335,00000
34 439,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
24 934,82333
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
17 149,85300
1 643,98422
1 170,50000
1 170,50000
1 217,32000
1 266,01280
1 316,65331
за счет средств местных бюджетов
1 154,58100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
764,48100
390,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
152 688,77108
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
29 401,78283
0,00000
0,00000
31 119,84225
50 674,02300
41 493,12300
за счет средств федерального бюджета
145 183,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
28 587,20000
0,00000
0,00000
29 344,50000
48 126,00000
39 126,00000
за счет средств краевого бюджета
5 990,38998
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
520,56498
0,00000
0,00000
1 467,22500
2 046,30000
1 956,30000
за счет средств местных бюджетов
1 514,68110
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
294,01785
0,00000
0,00000
308,11725
501,72300
410,82300
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
А3 Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
Всего, в том числе:
816
2 940,59588
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
173,19588
0,00000
0,00000
1 080,70000
0,00000
1 686,70000
за счет средств федерального бюджета
2 740,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 070,00000
0,00000
1 670,00000
за счет средств краевого бюджета
200,59588
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
173,19588
0,00000
0,00000
10,70000
0,00000
16,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Приложение 4 к Программе
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 3.2 «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни» Подпрограммы 3
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни» Подпрограммы 3 (далее в настоящем Порядке – мероприятие), в части обеспечения участия творческих коллективов, созданных в муниципальных образованиях в Камчатском крае, в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения.
2. Субсидии расходуются на следующие направления:
1) оплата проезда участников творческих коллективов к месту проведения творческих мероприятий и обратно – к постоянному месту жительства (включая оплату услуг по оформлению перевозочных (проездных) документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также проезда из одного населенного пункта в другой, если творческие мероприятия проводятся в нескольких населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, но не свыше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом в салоне экономического класса по тарифам экономического класса обслуживания;
б) водным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
в) железнодорожным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
г) автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
2) оплата расходов по бронированию и найму участниками творческих коллективов жилых помещений в месте проведения творческих мероприятий, не более стоимости однокомнатного (одноместного) стандартного номера;
3) уплата взноса за участие в творческом мероприятии.
3. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальных учреждениях культуры, расположенных в сельской местности в Камчатском крае, профессиональных творческих коллективов и (или) самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив», созданных в муниципальных образованиях в Камчатском крае.
4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятия и наличие средств в местном бюджете на его реализацию в размере не менее 25% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия.
5. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между Министерством культуры Камчатского края (далее – Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.
6. Для заключения соглашения о предоставлении субсидий в очередном финансовом году органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство документы, перечень, формы и срок представления которых определяются Министерством.
7. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока представления документов и по результатам их рассмотрения принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Министерством в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, не соответствующих установленной форме и (или) с нарушением установленного срока;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условию предоставления субсидий, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.
10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерством обеспечивается включение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятия в перечень расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, утверждаемый постановлением Правительства Камчатского края (далее в настоящем Порядке – перечень расходных обязательств муниципальных образований), и заключается соглашение о предоставлении субсидий не позднее 45 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
11. В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование мероприятия, соглашения о предоставлении субсидий заключаются с учетом требований, установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
12. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия, определяется по формуле:
Сj = Со х Кj /∑ Кj…n, где
Сj – размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;
Со – общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае в текущем финансовом году;
Кj – потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае;
n – количество муниципальных образований в Камчатском крае, представивших в Министерство документы и соответствующих критерию отбора и условию предоставления субсидий, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.
13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.
14. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются в перечне расходных обязательств муниципальных образований и включаются в соглашения о предоставлении субсидий.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством.
16. Оценка результативности использования предоставленных субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, а также сроков реализации мероприятия.
17. Контроль за исполнением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Министерством.
18. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
19. В случае использования органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий не по целевому назначению, нарушения ими условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком, суммы средств, использованных не по целевому назначению и (или) использованных с нарушением условий предоставления и расходования субсидий, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства.
Министерство направляет уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня установления факта использования субсидий не по целевому назначению, нарушения условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком.
В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Министерство обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 5 к Программе
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам
на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 6
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 6 (далее в настоящем Порядке – мероприятия):
1) основного мероприятия 6.1 «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры»;
2) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ» в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ и экспертизы выполненных работ);
3) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры» в части укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры путем:
а) приобретения компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;
б) приобретения (изготовления) музыкальных инструментов (за исключением относящихся к национальным инструментам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае), специализированной мебели и сценических костюмов (за исключением относящихся к национальным костюмам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае);
4) основного мероприятия 6.4 «А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» в части:
а) обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем:
приобретения музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;
приобретения оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением;
приобретения материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии);
б) обеспечения муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;
в) реализации мероприятий по созданию и модернизации муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий.
2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:
1) на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1 части 1 настоящего Порядка, – наличие в муниципальных образованиях в Камчатском крае реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов в сфере культуры;
2) на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 настоящего Порядка, – наличие потребности муниципальных образований в Камчатском крае в проведении соответствующих мероприятий в отношении муниципальных учреждений культуры и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
3) на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом «а» пункта 4 части 1 настоящего Порядка, – реализация учебных предметов, соответствующих федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по этим программам, а также в наличие потребности в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;
4) на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом «б» пункта 4 части 1 настоящего Порядка, – наличие потребности в достижении уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры Камчатского края, утвержденными приказом Министерства культуры Камчатского края, и обеспеченности населения услугами муниципальных учреждений культуры, а также обязательство муниципального образования в Камчатском крае обеспечить за счет средств местного бюджета последующее содержание специализированного автотранспорта;
5) на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом «в» пункта 4 части 1 настоящего Порядка, – наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным).
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятий и наличие в местных бюджетах средств на их реализацию:
1) на мероприятия, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 1 настоящего Порядка, – в размере не менее 1% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;
2) на мероприятия, предусмотренные пунктом 3 части 1 настоящего Порядка, – в размере не менее 25% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия.
4. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между Министерством культуры Камчатского края (далее – Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.
5. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 и подпунктом «в» пункта 4 (за исключением капитального ремонта зданий) части 1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 №489-П (далее – Положение о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края).
6. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, подпунктами «а», «б» и «в» (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 пунктами 2 – 4 части 1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с положениями частей 7 – 11 настоящего Порядка.
7. Для заключения соглашения о предоставлении субсидий в очередном финансовом году органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство документы, перечень, формы и срок представления которых определяются Министерством.
8. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока представления документов и по результатам их рассмотрения принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Министерством в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, не соответствующих установленной форме и (или) с нарушением установленного срока;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условию предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.
11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерством обеспечивается включение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятий в перечень расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, утверждаемый постановлением Правительства Камчатского края (далее в настоящем Порядке – перечень расходных обязательств муниципальных образований), и заключается соглашение о предоставлении субсидий не позднее 45 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
12. В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование мероприятия, соглашения о предоставлении субсидий заключаются с учетом требований, установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
13. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 и подпунктом «в» пункта 4 (за исключением капитального ремонта зданий) части 1 настоящего Порядка, определяется в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.
14. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, подпунктами «а», «б» и «в» (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 пунктами 2 – 4 части 1, определяется по формуле:
Сj = ∑Сiо х Кij /∑ Кij…n, где
Сj – размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;
Сiо – общий объем средств, предусмотренный на реализацию i-того мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае в текущем финансовом году;
Кij – потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию i-того мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае;
n – количество муниципальных образований в Камчатском крае, представивших в Министерство документы и соответствующих критерию отбора и условию предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.
15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.
16. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются в перечне расходных обязательств муниципальных образований и включаются в соглашения о предоставлении субсидий.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденные Министерством.
18. Оценка результативности использования предоставленных субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, а также сроков реализации мероприятия.
19. Контроль за исполнением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Министерством.
20. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
21. В случае использования органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий не по целевому назначению, нарушения ими условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком, суммы средств, использованных не по целевому назначению и (или) использованных с нарушением условий предоставления и расходования субсидий, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства.
Министерство направляет уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня установления факта использования субсидий не по целевому назначению, нарушения условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком.
В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Министерство обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2019 года №289-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 №545-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л. Унтилова
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 28 июня 2019 №289-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел «Цель Программы» дополнить словами «, увеличение числа посещений учреждений культуры»;
2) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить пунктами 6 – 8 следующего содержания:
«6) увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры;
7) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз;
8) количество учреждений культуры, получивших современное оборудование»;
3) в разделе «Этапы и сроки реализации Программы» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
4) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 12 081 619,21313 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.;
2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.;
2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.;
2017 год – 1 287 340,67490 тыс. руб.;
2018 год – 1 257 352,64790 тыс. руб.;
2019 год – 1 244 430,91034 тыс. руб.;
2020 год – 995 588,34000 тыс. руб.;
2021 год – 913 718,66000 тыс. руб.;
2022 год – 955 153,39665 тыс. руб.;
2023 год – 1 005 762,67158 тыс. руб.;
2024 год – 1 044 465,41752 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 345 929,60548 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.;
2017 год – 35 781,70000 тыс. руб.;
2018 год – 44 074,10000 тыс. руб.;
2019 год – 70 290,80000 тыс. руб.;
2020 год – 313,40000 тыс. руб.;
2021 год – 325,60000 тыс. руб.;
2022 год – 40 753,12400 тыс. руб.;
2023 год – 55 978,16896 тыс. руб.;
2024 год – 58 662,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета -10 998 611,00845 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 020,27533 тыс. руб.;
2019 год – 1 113 834,39149 тыс. руб.;
2020 год – 936 750,94000 тыс. руб.;
2021 год – 854 232,06000 тыс. руб.;
2022 год – 854 309,15540 тыс. руб.;
2023 год – 888 867,77962 тыс. руб.;
2024 год – 924 270,33880 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 14 315,98311 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год – 1 132,21800 тыс. руб.;
2018 год – 2 736,16501 тыс. руб.;
2019 год – 2 008,91885 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 308,11725 тыс. руб.;
2023 год – 501,72300 тыс. руб.;
2024 год – 410,82300 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 722 762,61609 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год – 76 371,81100 тыс. руб.;
2018 год – 85 522,10756 тыс. руб.;
2019 год – 58 296,80000 тыс. руб.;
2020 год – 58 524,00000 тыс. руб.;
2021 год – 59 161,00000 тыс. руб.;
2022 год – 59 783,00000 тыс. руб.;
2023 год – 60 415,00000 тыс. руб.;
2024 год – 61 122,00000 тыс. руб.»;
5) раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года;
7) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз по сравнению с уровнем 2017 года».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие»:
1) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1» дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) количество созданных модельных муниципальных библиотек»;
2) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 814 187,46836 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.;
2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.;
2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.;
2017 год – 233 417,51500 тыс. руб.;
2018 год – 270 269,19000 тыс. руб.;
2019 год – 279 927,29000 тыс. руб.;
2020 год – 274 206,93000 тыс. руб.;
2021 год – 273 870,99000 тыс. руб.;
2022 год – 294 892,78960 тыс. руб.;
2023 год – 296 145,38118 тыс. руб.;
2024 год – 318 045,99643 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 20 632,31300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 99,00000 тыс. руб.;
2016 год – 251,31300 тыс. руб.;
2017 год – 90,00000 тыс. руб.;
2018 год – 98,00000 тыс. руб.;
2019 год – 94,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 10 000,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 10 000,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета -
2 743 613,30722 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год – 265 173,61300 тыс. руб.;
2019 год – 275 511,29000 тыс. руб.;
2020 год – 269 732,93000 тыс. руб.;
2021 год – 269 244,99000 тыс. руб.;
2022 год – 280 114,78960 тыс. руб.;
2023 год – 291 215,38118 тыс. руб.;
2024 год – 302 963,99643 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 16,98000 тыс. руб.;
2017 год – 37,50000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 49 887,36814 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год – 3 990,56700 тыс. руб.;
2018 год – 4 997,57700 тыс. руб.;
2019 год – 4 322,00000 тыс. руб.;
2020 год – 4 474,00000 тыс. руб.;
2021 год – 4 626,00000 тыс. руб.;
2022 год – 4 778,00000 тыс. руб.;
2023 год – 4 930,00000 тыс. руб.;
2024 год – 5 082,00000 тыс. руб.»;
4) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) создание модельных муниципальных библиотек».
3. В паспорте подпрограммы 2 «Искусство»:
1) раздел «Цели Подпрограммы 2» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни»;
2) раздел «Задачи Подпрограммы 2» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) создание условий для развития кинематографии»;
3) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2»:
а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) количество проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году;
4) количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году;»
б)дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) количество кинозалов, оснащенных оборудованием»;
4) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
5) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 168 140,99907 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.;
2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.;
2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.;
2017 год – 270 946,45400 тыс. руб.;
2018 год – 320 292,06816 тыс. руб.;
2019 год – 302 478,49106 тыс. руб.;
2020 год – 296 619,34000 тыс. руб.;
2021 год – 297 598,54000 тыс. руб.;
2022 год – 307 802,08160 тыс. руб.;
2023 год – 325 978,76486 тыс. руб.;
2024 год – 336 994,51546 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 24 188,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 134,30000 тыс. руб.;
2019 год – 2 554,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 7 500,00000 тыс. руб.;
2024 год – 7 500,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 2 547 944,53014 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.;
2017 год – 205 619,78100 тыс. руб.;
2018 год – 244 818,08816 тыс. руб.;
2019 год – 251 289,69106 тыс. руб.;
2020 год – 248 109,34000 тыс. руб.;
2021 год – 248 838,54000 тыс. руб.;
2022 год – 258 792,08160 тыс. руб.;
2023 год – 269 218,76486 тыс. руб.;
2024 год – 279 984,51546 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 596 008,16893 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год – 65 326,67300тыс. руб.;
2018 год – 72 339,68000 тыс. руб.;
2019 год – 48 634,80000 тыс. руб.;
2020 год – 48 510,00000 тыс. руб.;
2021 год – 48 760,00000 тыс. руб.;
2022 год – 49 010,00000 тыс. руб.;
2023 год – 49 260,00000 тыс. руб.;
2024 год – 49 510,00000 тыс. руб.».
6) в разделе «Ожидаемые результаты Подпрограммы 2»:
а) наименование после слова «результаты» дополнить словом «реализации»;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) создание условий для показа национальных кинофильмов».
4. В паспорте подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество»:
1) раздел «Цель Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Цели Подпрограммы 3
1) сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества в Камчатском крае;
2) реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности»;
2) раздел «Задачи Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы 3
1) обеспечение условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Камчатском крае, и развития художественного самодеятельного творчества;
2) создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям»;
3) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел»;
4) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
5) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 101 266,98726 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.;
2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.;
2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.;
2017 год – 88 409,98988 тыс. руб.;
2018 год – 106 110,02200 тыс. руб.;
2019 год – 104 730,47000 тыс. руб.;
2020 год – 104 500,64000 тыс. руб.;
2021 год – 104 961,81000 тыс. руб.;
2022 год – 109 168,28240 тыс. руб.;
2023 год – 113 547,21370 тыс. руб.;
2024 год – 118 095,10224 тыс. руб.;
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 1 050 310,25322 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.;
2017 год – 83 522,35188 тыс. руб.;
2018 год – 100 260,26000 тыс. руб.;
2019 год – 101 615,47000 тыс. руб.;
2020 год – 101 260,64000 тыс. руб.;
2021 год – 101 536,81000 тыс. руб.;
2022 год – 105 598,28240 тыс. руб.;
2023 год – 109 822,21370 тыс. руб.;
2024 год – 114 215,10224 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 484,40600 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –110,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 60,00000 тыс. руб.;
2017 год – 97,15600 тыс. руб.;
2018 год – 217,25000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 48 172,32804 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.;
2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.;
2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.;
2017 год – 4 790,48200 тыс. руб.;
2018 год – 5 632,51200 тыс. руб.;
2019 год – 3 115,00000 тыс. руб.;
2020 год – 3 240,00000 тыс. руб.;
2021 год – 3 425,00000 тыс. руб.;
2022 год – 3 570,00000 тыс. руб.;
2023 год – 3 725,00000 тыс. руб.;
2024 год – 3 880,00000 тыс. руб.»;
6) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел».
5. В паспорте подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры»:
1) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 823 377,78367 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.;
2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.;
2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.;
2017 год – 149 349,32347 тыс. руб.;
2018 год – 166 282,25656 тыс. руб.;
2019 год – 169 812,49000 тыс. руб.;
2020 год – 170 228,79000 тыс. руб.;
2021 год – 170 635,65000 тыс. руб.;
2022 год – 177 424,07600 тыс. руб.;
2023 год – 184 483,03904 тыс. руб.;
2024 год – 191 848,36060 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограм-мы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета – 1 803 481,71611 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.;
2017 год – 147 973,21147 тыс. руб.;
2018 год – 164 778,02000 тыс. руб.;
2019 год – 168 287,49000 тыс. руб.;
2020 год – 168 678,79000 тыс. руб.;
2021 год – 169 085,65000 тыс. руб.;
2022 год – 175 849,07600 тыс. руб.;
2023 год – 182 883,03904 тыс. руб.;
2024 год – 190 198,36060 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников
(по согласованию) – 19 896,06756 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.;
2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.;
2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.;
2017 год – 1 376,11200 тыс. руб.;
2018 год – 1 504,23656 тыс. руб.;
2019 год – 1 525,00000 тыс. руб.;
2020 год – 1 550,00000 тыс. руб.;
2021 год – 1 550,00000 тыс. руб.;
2022 год – 1 575,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 600,00000 тыс. руб.;
2024 год – 1 650,00000 тыс. руб.».
6. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Участники Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
2) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5»:
а) пункт 2 после слов «подключенных к» дополнить словами «информационно-телекоммуникационной»;
б) пункт 3 после слов «имеющих сайт в» дополнить словами «информационно-телекоммуникационной»;
в) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры;
5) количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры»;
3) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
4) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 319 404,50303 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.;
2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.;
2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.;
2017 год – 545 217,39255 тыс. руб.;
2018 год – 74 874,29923 тыс. руб.;
2019 год – 67 501,88386 тыс. руб.;
2020 год – 65 321,14000 тыс. руб.;
2021 год – 65 481,17000 тыс. руб.;
2022 год – 32 448,30480 тыс. руб.;
2023 год – 33 668,23699 тыс. руб.;
2024 год – 34 984,96647 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 73 490,99248 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.;
2017 год – 35 691,70000 тыс. руб.;
2018 год – 1 697,00000 тыс. руб.;
2019 год – 806,10000 тыс. руб.;
2020 год – 313,40000 тыс. руб.;
2021 год – 325,60000 тыс. руб.;
2022 год – 338,62400 тыс. руб.;
2023 год – 352,16896 тыс. руб.;
2024 год – 366,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 2 229 086,22714 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.;
2017 год – 507 640,15355 тыс. руб.;
2018 год – 72 129,19723 тыс. руб.;
2019 год – 65 995,78386 тыс. руб.;
2020 год – 64 257,74000 тыс. руб.;
2021 год – 64 355,57000 тыс. руб.;
2022 год – 31 259,68080 тыс. руб.;
2023 год – 32 416,06803 тыс. руб.;
2024 год – 33 618,71075 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год – 997,56200 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 8 798,68342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 665,96142 тыс. руб.;
2015 год – 621,60000 тыс. руб.;
2016 год – 575,04300 тыс. руб.;
2017 год – 887,97700 тыс. руб.;
2018 год – 1 048,10200 тыс. руб.;
2019 год – 700,00000 тыс. руб.;
2020 год – 750,00000 тыс. руб.;
2021 год – 800,00000 тыс. руб.;
2022 год – 850,00000 тыс. руб.;
2023 год – 900,00000 тыс. руб.;
2024 год – 1 000,00000 тыс. руб.»;
5) пункт 4 раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5» дополнить словами «, повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры».
7. В паспорте подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»:
1) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6» дополнить пунктами 4 – 8 следующего содержания:
«4) количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры;
5) количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
6) количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб);
7) количество созданных виртуальных концертных залов;
8) количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности»;
2) в разделе «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6» слова «2021 год» заменить словами «2024 год»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 855 241,47174 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 319 524,81195 тыс. руб.;
2019 год – 319 980,28542 тыс. руб.;
2020 год – 84 711,50000 тыс. руб.;
2021 год – 1 170,50000 тыс. руб.;
2022 год – 33 417,86225 тыс. руб.;
2023 год – 51 940,03580 тыс. руб.;
2024 год – 44 496,47631 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 225 318,00000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 39 144,80000 тыс. руб.;
2019 год – 66 836,70000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 30 414,50000 тыс. руб.;
2023 год – 48 126,00000 тыс. руб.;
2024 год – 40 796,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 624 174,97462 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 277 861,09694 тыс. руб.;
2019 год – 251 134,66657 тыс. руб.;
2020 год – 84 711,50000 тыс. руб.;
2021 год – 1 170,50000 тыс. руб.;
2022 год – 2 695,24500 тыс. руб.;
2023 год – 3 312,31280 тыс. руб.;
2024 год – 3 289,65331 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 5 748,49711 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 2 518,91501 тыс. руб.;
2019 год – 2 008,91885 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 308,11725 тыс. руб.;
2023 год – 501,72300 тыс. руб.;
2024 год – 410,52300 тыс. руб.»;
4) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) обеспечение внедрения цифровых технологий в сфере культуры».
8. В разделе 1«Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы»:
1) часть 1.11 после слов «24.12.2014 №808» дополнить словами «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
2) часть1.2 дополнить словами «, увеличение числа посещений учреждений культуры»;
3) часть 1.31 изложить в следующей редакции:
«1.31. В рамках реализации Программы предоставляются:
1) по основному мероприятию 3.3 «А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» Подпрограммы 3 - субсидии некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел;
2) по основному мероприятию 5.8 «Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, для реализации творческих проектов в сфере культуры» Подпрограммы 5 - субсидии некоммерческим организациям в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры;»;
4) дополнить частью 1.32 следующего содержания:
«1.32. Субсидии, указанные в части 1.31 настоящего раздела, предоставляются в порядке, установленном приказами Министерства культуры Камчатского края.».
9. В разделе 2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае»:
1) пункт 2 части 2.1 изложить в следующей редакции:
«2) по Подпрограмме 6:
а) основного мероприятия 6.1 «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры»;
б) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ»;
в) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры»;
г) основного мероприятия 6.4 «А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»;
2) часть 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, Порядком предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 21.03.2019 №134-П, а также перечнем расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов в соответствующем финансовом году и в плановом периоде, ежегодно утверждаемым постановлением Правительства Камчатского края.».
10. Приложения 1 – 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Программе
Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» подпрограмм государственной программы и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое
значение
(2012 год)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
%
34
40
45
48
48,6
62,9
71,4
63
63
63
63
63
63
2
Увеличение количества посещений населением учреждений культуры к уровню 2012 года
%
4,85
8,64
30,24
26,40
30,6
34,9
30
31
32
32,2
32,4
32,5
3
Уровень удовлетворенности граждан Камчатского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
70
71
76
81
82,1
83
98,5
90
90
90
90
90
90
4
Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году
%
16
42
21
65
90
151
31
32
33
33,3
33,5
33,7
5
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Камчатскому краю
%
60,6
68,8
71,2
75,6
84,2
89,3
103,63
100
100
100
100
100
100
6
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)
ед.
101,0
103,0
105,0
107,0
110,0
115,0
7
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (нарастающим итогом)
(млн. обращений в год)
0,331883
0,44251
0,553138
0,663765
0,885020
1,106275
8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
ед.
6
6
12
13
19
19
25
25
Подпрограмма 1 «Наследие»
1.1
Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
%
22
32
74,2
74,3
94,2
94,2
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
1.2
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
50
50,4
51
49,5
52,7
51,2
51
51,1
51,2
51,3
51,3
51,3
51,3
1.3
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
посещений
3,87
3,92
4,14
4,32
4,3
4,46
4,39
5,1
5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
1.4
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экземпляров
11 445
11 526
11 603
11 865
12 560
11 800
11 891
11 840
11 880
11 920
11 930
11 940
11950
1.5
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек
экземпляров
169,2
164,6
149,5
326,5
276,0
235,1
208,6
240
250
260
265
270
275
1.6
Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)
посещений
0,37
0,4
0,39
0,51
0,55
0,58
0,47
0,5
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
1.7
Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек
ед.
6,23
7,8
9,7
11,56
12,6
12,01
13,65
6,75
6,8
6,85
6,90
6,95
7,0
1.8
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,7
3,9
2,2
1,7
3,1
3,4
8,5
2,4
2,5
2,6
2,65
2,7
2,75
1.9
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
%
0,64
8,13
17
32,2
33,8
29,8
33,8
40,3
45,3
45,5
45,5
45,5
1.10
Количество созданных модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
ед.
0
0
1
1
2
2
3
Подпрограмма 2 «Искусство»
2.1
Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
212,5
195
221,7
225,9
212,0
219,1
248,1
252
255
257
259
260
261
2.2
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных в Камчатском крае, в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
344,9
482,8
418,5
377,6
578,0
445,2
488,9
380
383
386
388
388
388
2.3
Количество проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году
%
1
25,8
0
0
0
0
15
15
15
15
15
15
2.4
Количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году
%
46
6,5
18
17,5
0,3
13,4
7,5
8
8
8
8
8
2.5
Количество кинозалов, оснащенных оборудованием (нарастающим итогом)
ед.
0
0
1
2
2
3
4
Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»
3.1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году
%
9,7
4,9
55
46,3
51,1
66,7
42
42,5
43
45
45,5
46
3.2
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
36,29
37,7
39,1
40,3
40,4
38,4
37,8
37,7
38
38,4
38,5
38,5
38,6
3.3
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры
%
43,78
41,69
44,14
43,77
37,95
49,7
33,7
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
3.4
Количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия по отношению к 2012 году
ед.
1
1
1
4
4
3
1
1
1
1
1
1
3.5
Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края
ед.
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3.6
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)
ед.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»
4.1
Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности
%
80
73
84
82
80
80
80
80
80
80
80
80
80
4.2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае
%
2
2,9
4,8
9,2
9,9
7,5
8
8
8
8
8
8
8
4.3
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ в Камчатском крае
%
16
16,8
16,4
16,5
15,9
15,3
15,3
17
17
17
17
17
17
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»
5.1
Доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
15
31
24,8
27,3
33,4
29
29,2
29
30
31
31
31
31
5.2
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае
%
41
44
70
72,3
77,2
77,4
80
80
81
82
83
84
85
5.3
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае
%
41
58
85
92,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.4
Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры
ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
5.5
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
Чел.
5
10
15
20
25
30
Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
6.1
Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
-
-
9,3
26,9
33,3
35,1
37,6
38
39,2
40,5
41,0
41,5
42,0
6.2
Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
%
-
-
-
-
-
70,7
68,4
73
73,6
73,6
73,6
73,6
73,6
6.3
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
-
-
-
-
-
-
47,7
37
35,9
35
35
35
35
6.4
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры (нарастающим итогом)
ед.
2
2
3
6
9
12
16
20
6.5
Количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
ед.
6
6
9
9
12
12
15
15
6.6
Количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) (нарастающим итогом)
ед.
0
0
3
3
3
3
3
3
6.7
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
ед.
2
3
3
4
4
5
6.8
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)
ед.
0
0
0
0
0
1
Приложение 2 к Программе
Перечень
основных мероприятий
государственной программы Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае»
№
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями (индикаторами) Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Министерство культуры Камчатского края;
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации; повышение доступности объектов культурного наследия;
повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия
Полная либо частичная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитектурного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий; увеличение количества правонарушений в отношении объектов культурного наследия
Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2
Развитие библиотечного дела
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; рост количества библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; интеграция библиотек в единую информационную сеть
Снижение качества оказания услуг в области библиотечного дела; возникновение экономической нецелесообразности функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть
Показатели 2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 таблицы приложения 1 к Программе
1.3
Развитие музейного дела
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Улучшение сохранности музейных фондов;
повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения Камчатского края; увеличение количества музеев, оснащенных современным оборудованием;
уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело
Полная либо частичная утрата музейных коллекции и предметов; снижение уровня обеспечения сохранения и использования музейных фондов; снижение качества оказания государственных услуг в области музейного дела
Показатели 2, 1.6, 1.7, 1.9, таблицы приложения 1 к Программе
1.4
А.1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Улучшение качества библиотечного обслуживания за счет создания модельных библиотек; повышение уровня оснащенности библиотек современной материально-технической базой; доступ населения к современному универсальному информационно-культурному учреждению
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике
Показатели 6; 8; 1.10 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 2 "Искусство"
2.1
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Министерство культуры Камчатского края
01.10.2014
31.12.2024
Повышение уровня качества и доступности услуг
концертных организаций и театров;
укрепление материально-технической базы концертных организаций и театров;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание услуг концертными организациями и театрами
Снижение качества оказания услуг в области исполнительского искусства в Камчатском крае
Показатели 2.1; 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Укрепление международного культурного сотрудничества;
увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
Снижение доступа населения Камчатского края к культурным ценностям, ограничение в ознакомлении с культурой других регионов Российской Федерации
Показатели 2.3; 2.4 таблицы приложения 1
к Программе
2.3
А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Повышение уровня оснащенности кинозалов современной материально-технической базой; участие частного (негосударственного) сектора в оказании государственных услуг в целях создания условий для показа национальных кинофильмов; увеличение количества кинозалов, оснащенных оборудованием
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике
Показатели 6; 8; 2.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
3.1
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Получение исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае, повышение уровня сохранности и эффективности их использования; популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Утрата самобытных традиций и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Показатели 3.4; 3.5 таблицы приложения 1 к Программе
3.2
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых мероприятий;
улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения Камчатского края, повышение качества, доступности и разнообразия услуг;
обеспечение вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
усиление государственной поддержки творческих коллективов
Утрата возможности реализации творческих способностей населения;
сокращение сети учреждений культуры; снижение качества оказания услуг в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Показатели 3.1; 3.2; 3.3 таблицы приложения 1 к Программе
3.3
А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Реализация творческих проектов в сфере культуры, обеспечение доступа некоммерческих организаций, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, расширение спектра услуг в сфере культуры Камчатского края
Отсутствие развития некоммерческого сектора в сфере культуры, недостижение плановых показателей обеспечения доступа некоммерческих организаций к бюджетным средствам и расширения спектра услуг в сфере культуры для населения Камчатского края
Показатели 6; 3.6 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
4.1
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Повышение уровня качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры;
усиление государственной поддержки образования в сфере культуры; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства; повышение уровня развития образовательных организаций сферы культуры в Камчатском крае
Снижение качества оказания услуг в области образования в сфере культуры в Камчатском крае
Показатели 4.1; 4.3 таблицы приложения 1 к Программе
4.2
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Создание благоприятных условий для творческого развития художественно одаренных детей и молодежи в Камчатском крае, повышение качества проведения мероприятий; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи в Камчатском крае
Отсутствие возможности реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи в Камчатском крае
Показатели 4; 4.2 таблицы приложения 1 к Программе
4.3
А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Создание условий для образования и творческого развития художественно одаренных детей и молодежи; усиление государственной поддержки образования в сфере культуры
Отсутствие возможности реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи в Камчатском крае
Показатели 6; 4.1-4.3 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края;
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач
Недостижение установленных целей и задач Программы; снижение показателей выполнения Программы
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.2
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края;
Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края
01.01.2014
31.12.2017
Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в реализацию мероприятий Программы;
создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 5.2 таблицы приложения 1 к Программе
5.3
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов
Недостижение целей и задач Программы; снижение уровня образования в сфере культуры в Камчатском крае
Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе
5.4
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Создание необходимых условий для активизации инновационной деятельности в сфере культуры в Камчатском крае; повышение эффективности информатизации в сфере культуры
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Показатели 7; 5.2; 5.3; 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.5
Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2015
31.12.2024
Улучшение качества условий оказания услуг учреждениями культуры
Снижение качества условий оказания услуг учреждениям культуры
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.6
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Создание необходимых условий для оказания качественных услуг учреждениями культуры
Снижение качества оказания услуг учреждениями культуры
Показатели 3; 5.2 таблицы приложения 1 к Программе
5.7
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Формирование ценностных ориентиров общества, интереса и уважения к исторической памяти, гражданской идентичности, патриотического отношения к культурно-историческим ценностям
Снижение культурного уровня общества, деформация исторической памяти, искажение ценностных ориентиров
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.8.
Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2018
31.12.2024
Реализация творческих проектов в сфере культуры, обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, расширение спектра услуг в сфере культуры
Отсутствие развития негосударственного сектора в сфере культуры, в том числе СОНКО, недостижение плановых показателей обеспечения доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам и расширения спектра услуг в сфере культуры для населения Камчатского края
Показатели 3, 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.9
А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
Снижение качества оказания услуг учреждениями культуры
Показатели 6; 5.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
6.1
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
Износ (отсутствие) объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6.1; 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры
Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6; 6.1 таблицы приложения 1 к Программе
6.4
А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Министерство культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Повышение уровня оснащенности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры современной материально-технической базой. Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры. Увеличение доли зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 6; 8; 6.1-6.5 таблицы приложения 1 к Программе
6.5
А3 Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»
Министерство культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Создание виртуальных концертных залов, мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в рамках модернизации и обновления инфраструктуры учреждений культуры; повышение качества предоставления современных музейных услуг;
популяризация музыкального искусства и повышение качества предоставления современных услуг
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Показатели 6; 7; 6.6, 6.7 таблицы приложения 1 к Программе
Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
12 081 619,21313
1 483 305,11572
953 546,57031
940 954,80821
1 287 340,67490
1 257 352,64790
1 244 430,91034
995 588,34000
913 718,66000
955 153,39665
1 005 762,67158
1 044 465,41752
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе
345 929,60548
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 781,70000
44 074,10000
70 290,80000
313,40000
325,60000
40 753,12400
55 978,16896
58 662,25572
816
342 473,89283
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 519,23603
42 879,10000
69 988,60000
0,00000
0,00000
40 414,50000
55 626,00000
58 296,00000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,62400
352,16896
366,25572
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
10 998 611,00845
1 399 147,20219
873 148,87251
854 975,04721
1 174 054,94590
1 125 020,27533
1 113 834,39149
936 750,94000
854 232,06000
854 309,15540
888 867,77962
924 270,33880
816
9 634 564,97368
1 326 197,28200
796 366,87251
712 461,70819
751 525,99783
877 527,40399
851 611,38149
841 723,84000
843 745,96000
843 403,61140
877 526,01386
912 474,90241
812
1 226 787,83165
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
233 858,36184
245 036,91000
83 541,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
91 305,20312
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
13 634,50950
17 186,10000
11 486,10000
10 486,10000
10 905,54400
11 341,76576
11 795,43639
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
14 315,98311
4 607,01700
1 365,00000
1 246,00100
1 132,21800
2 736,16501
2 008,91885
0,00000
0,00000
308,11725
501,72300
410,82300
за счет средств внебюджетных источников
722 762,61609
57 520,16653
63 217,08400
82 829,64700
76 371,81100
85 522,10756
58 296,80000
58 524,00000
59 161,00000
59 783,00000
60 415,00000
61 122,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
6,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1,00000
2,00000
3,00000
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
2 814 187,46836
186 966,79814
188 149,26000
198 295,32800
233 417,51500
270 269,19000
279 927,29000
274 206,93000
273 870,99000
294 892,78960
296 145,38118
318 045,99643
за счет средств федерального бюджета
816
20 632,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
94,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
0,00000
10 000,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 743 613,30722
182 507,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
265 173,61300
275 511,29000
269 732,93000
269 244,99000
280 114,78960
291 215,38118
302 963,99643
816
2 725 175,00822
182 507,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
260 681,77800
267 811,29000
267 732,93000
268 244,99000
279 074,78960
290 133,78118
301 839,13243
856
18 438,29900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
7 700,00000
2 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
1 124,86400
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
49 887,36814
4 459,06914
3 894,69000
4 333,46500
3 990,56700
4 997,57700
4 322,00000
4 474,00000
4 626,00000
4 778,00000
4 930,00000
5 082,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
34 238,29900
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
7 700,00000
2 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
1 124,86400
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
34 238,29900
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
7 700,00000
2 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
1 124,86400
816
15 800,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
18 438,29900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
7 700,00000
2 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
1 124,86400
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
1 850 434,37629
118 507,40758
128 737,75600
134 229,90200
161 044,19700
176 644,13100
181 089,60000
180 869,83000
181 231,61000
188 435,11440
195 926,75898
203 718,06934
за счет средств федерального бюджета
632,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
94,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 835 893,77171
117 092,76100
127 198,01600
132 385,04900
159 848,20300
175 056,76000
179 851,60000
179 725,83000
180 087,61000
187 291,11440
194 782,75898
202 574,06934
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
13 853,81158
1 414,64658
1 440,74000
1 576,56000
1 068,49400
1 489,37100
1 144,00000
1 144,00000
1 144,00000
1 144,00000
1 144,00000
1 144,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
909 314,79306
52 759,39056
59 311,50400
64 065,42600
72 373,31800
89 133,22400
91 137,69000
91 337,10000
91 639,38000
95 317,67520
99 137,02221
103 103,06310
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
873 281,23650
49 714,96800
56 857,55400
61 308,52100
69 451,24500
85 625,01800
87 959,69000
88 007,10000
88 157,38000
91 683,67520
95 351,02221
99 165,06310
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
36 033,55656
3 044,42256
2 453,95000
2 756,90500
2 922,07300
3 508,20600
3 178,00000
3 330,00000
3 482,00000
3 634,00000
3 786,00000
3 938,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
20 200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 100,00000
0,00000
10 100,00000
за счет средств федерального бюджета
20 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
10 000,00000
0,00000
10 000,00000
за счет средств краевого бюджета
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
3 168 140,99907
214 219,03893
236 624,37500
258 587,33000
270 946,45400
320 292,06816
302 478,49106
296 619,34000
297 598,54000
307 802,08160
325 978,76486
336 994,51546
за счет средств федерального бюджета
24 188,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
3 134,30000
2 554,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 500,00000
7 500,00000
за счет средств краевого бюджета
2 547 944,53014
170 950,86800
181 129,12000
189 193,74000
205 619,78100
244 818,08816
251 289,69106
248 109,34000
248 838,54000
258 792,08160
269 218,76486
279 984,51546
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
596 008,16893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
48 634,80000
48 510,00000
48 760,00000
49 010,00000
49 260,00000
49 510,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
3 135 286,19607
208 614,23593
235 124,37500
258 587,33000
270 646,45400
314 892,06816
297 578,49106
296 619,34000
297 598,54000
307 802,08160
318 403,76486
329 419,51546
за счет средств федерального бюджета
5 578,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
1 329,30000
749,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 533 699,72714
165 346,06500
179 629,12000
189 193,74000
205 319,78100
241 223,08816
248 194,69106
248 109,34000
248 838,54000
258 792,08160
269 143,76486
279 909,51546
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
596 008,16893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
48 634,80000
48 510,00000
48 760,00000
49 010,00000
49 260,00000
49 510,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
17 704,80300
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
5 400,00000
4 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
3 610,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 805,00000
1 805,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
14 094,80300
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
3 595,00000
3 095,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
15 150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 575,00000
7 575,00000
за счет средств федерального бюджета
15 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 500,00000
7 500,00000
за счет средств краевого бюджета
150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
1 101 266,98726
87 693,73004
80 076,68700
83 973,04000
88 409,98988
106 110,02200
104 730,47000
104 500,64000
104 961,81000
109 168,28240
113 547,21370
118 095,10224
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 050 310,25322
78 430,12200
75 935,54800
78 113,45300
83 522,35188
100 260,26000
101 615,47000
101 260,64000
101 536,81000
105 598,28240
109 822,21370
114 215,10224
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
48 172,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
3 115,00000
3 240,00000
3 425,00000
3 570,00000
3 725,00000
3 880,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
4 663,21250
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
400,00000
514,00000
514,00000
534,56000
555,94240
578,18010
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
4 663,21250
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
400,00000
514,00000
514,00000
534,56000
555,94240
578,18010
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
1 096 603,77476
87 143,73004
80 006,68700
83 973,04000
87 878,45988
105 695,02200
104 330,47000
103 986,64000
104 447,81000
108 633,72240
112 991,27130
117 516,92215
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 045 647,04072
77 880,12200
75 865,54800
78 113,45300
82 990,82188
99 845,26000
101 215,47000
100 746,64000
101 022,81000
105 063,72240
109 266,27130
113 636,92215
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
48 172,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
3 115,00000
3 240,00000
3 425,00000
3 570,00000
3 725,00000
3 880,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
1 823 377,78367
139 556,34700
151 559,29800
152 198,15300
149 349,32347
166 282,25656
169 812,49000
170 228,79000
170 635,65000
177 424,07600
184 483,03904
191 848,36060
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 803 481,71611
137 282,99000
148 994,89800
149 470,19100
147 973,21147
164 778,02000
168 287,49000
168 678,79000
169 085,65000
175 849,07600
182 883,03904
190 198,36060
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 896,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
1 525,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 575,00000
1 600,00000
1 650,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
1 781 147,76660
132 832,14700
145 213,54800
148 361,25300
145 400,50200
163 022,65656
166 912,49000
167 328,79000
167 735,65000
174 408,07600
181 346,39904
188 586,25500
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 761 251,69904
130 558,79000
142 649,14800
145 633,29100
144 024,39000
161 518,42000
165 387,49000
165 778,79000
166 185,65000
172 833,07600
179 746,39904
186 936,25500
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 896,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
1 525,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 575,00000
1 600,00000
1 650,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
32 815,27147
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
2 900,00000
2 900,00000
2 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
32 815,27147
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
2 900,00000
2 900,00000
2 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
9 414,74560
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 016,00000
3 136,64000
3 262,10560
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
9 414,74560
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 016,00000
3 136,64000
3 262,10560
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
2 319 404,50303
854 869,20161
297 136,95031
247 900,95721
545 217,39255
74 874,29923
67 501,88386
65 321,14000
65 481,17000
32 448,30480
33 668,23699
34 984,96647
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
73 490,99248
19 730,73000
12 216,61380
1 652,80000
35 691,70000
1 697,00000
806,10000
313,40000
325,60000
338,62400
352,16896
366,25572
816
70 035,27983
19 730,73000
12 216,61380
1 652,80000
35 429,23603
502,00000
503,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,62400
352,16896
366,25572
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 229 086,22714
829 975,49319
282 933,73651
244 504,09321
507 640,15355
72 129,19723
65 995,78386
64 257,74000
64 355,57000
31 259,68080
32 416,06803
33 618,71075
816
1 445 914,76320
757 025,57300
206 151,73651
101 990,75419
85 111,20548
62 986,52273
56 509,68386
54 771,64000
54 869,47000
21 394,13680
22 155,90227
22 948,13836
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
72 866,90412
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
9 486,10000
9 486,10000
9 486,10000
9 865,54400
10 260,16576
10 670,57239
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
8 028,60000
4 497,01700
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 798,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
700,00000
750,00000
800,00000
850,00000
900,00000
1 000,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
361 425,58845
40 706,98515
32 034,78400
35 275,30000
40 988,54747
46 293,74100
44 746,10000
44 757,30000
44 769,50000
10 204,16800
10 612,33472
11 036,82811
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
7 543,24868
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
1 192,00000
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,62400
352,16896
366,25572
816
4 087,53603
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
929,53603
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
3 455,71265
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,62400
352,16896
366,25572
за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе
350 106,55362
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
39 796,54747
45 098,74100
44 443,90000
44 443,90000
44 443,90000
9 865,54400
10 260,16576
10 670,57239
816
277 239,64950
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
35 326,90000
35 956,06650
34 957,80000
34 957,80000
34 957,80000
0,00000
0,00000
0,00000
856
72 866,90412
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
9 486,10000
9 486,10000
9 486,10000
9 865,54400
10 260,16576
10 670,57239
за счет средств местных бюджетов
3 775,78615
3 775,78615
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
1 007 329,06681
92 214,15104
247 021,20251
191 208,47721
476 885,23605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
63 656,65000
18 543,00000
11 084,45000
0,00000
34 029,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 639 200,27496
772 730,59219
234 571,75251
190 039,45621
441 858,47405
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
928 895,71515
699 780,67200
157 789,75251
47 526,11719
23 799,17345
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
4 252,81385
721,23085
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Всего, в том числе:
816
189 766,20306
14 873,66342
15 816,00000
17 902,44000
19 120,67650
18 251,97039
17 069,60000
16 428,84000
16 519,67000
17 198,45680
17 902,39507
18 682,49087
за счет средств федерального бюджета
1 600,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
179 367,51964
14 207,70200
15 194,40000
16 927,39700
17 832,69950
16 803,86839
15 969,60000
15 678,84000
15 719,67000
16 348,45680
17 002,39507
17 682,49087
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 798,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
700,00000
750,00000
800,00000
850,00000
900,00000
1 000,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
20 072,68975
7 293,73000
150,96380
2 136,00000
1 591,77900
1 617,49984
1 852,62687
1 035,00000
1 035,00000
1 076,40000
1 119,45600
1 164,23424
за счет средств федерального бюджета
691,09380
127,73000
150,96380
136,00000
70,50000
102,00000
103,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
19 381,59595
7 166,00000
0,00000
2 000,00000
1 521,27900
1 515,49984
1 748,72687
1 035,00000
1 035,00000
1 076,40000
1 119,45600
1 164,23424
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры
Всего, в том числе:
816
956,00000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
956,00000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда
Всего, в том числе:
816
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Всего, в том числе:
816
25 808,98598
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
1 347,00000
1 500,00000
1 557,00000
1 619,28000
1 684,05120
1 751,41325
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
25 808,98598
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
1 347,00000
1 500,00000
1 557,00000
1 619,28000
1 684,05120
1 751,41325
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.8.
Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
10 681,55699
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
2 136,55699
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
10 681,55699
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
2 136,55699
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.9.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди"
Всего, в том числе:
816
2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,00000
0,00000
0,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,00000
0,00000
0,00000
750,00000
750,00000
750,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Всего, в том числе:
855 241,47174
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
319 524,81195
319 980,28542
84 711,50000
1 170,50000
33 417,86225
51 940,03580
44 496,47631
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
816
225 318,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
39 144,80000
66 836,70000
0,00000
0,00000
30 414,50000
48 126,00000
40 796,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
624 174,97462
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
277 861,09694
251 134,66657
84 711,50000
1 170,50000
2 695,24500
3 312,31280
3 289,65331
816
61 738,70278
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
44 002,73510
6 097,75657
1 170,50000
1 170,50000
2 695,24500
3 312,31280
3 289,65331
812
562 436,27184
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
245 036,91000
83 541,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
5 748,49711
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 518,91501
2 008,91885
0,00000
0,00000
308,11725
501,72300
410,82300
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Всего, в том числе:
563 125,33030
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
234 031,58830
245 552,74200
83 541,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
562 436,27184
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
245 036,91000
83 541,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
562 436,27184
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
245 036,91000
83 541,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
689,05846
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
173,22646
515,83200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Всего, в том числе:
816
40 622,67014
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
32 243,88965
8 378,78049
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
7 619,60000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 809,80000
3 809,80000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
30 612,89359
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 852,88210
3 760,01149
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
2 390,17655
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 581,20755
808,96900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
95 864,10433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
53 249,33400
36 473,78422
1 170,50000
1 170,50000
1 217,32000
1 266,01280
1 316,65331
за счет средств федерального бюджета
69 774,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35 335,00000
34 439,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
24 934,82333
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
17 149,85300
1 643,98422
1 170,50000
1 170,50000
1 217,32000
1 266,01280
1 316,65331
за счет средств местных бюджетов
1 154,58100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
764,48100
390,10000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
152 688,77108
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
29 401,78283
0,00000
0,00000
31 119,84225
50 674,02300
41 493,12300
за счет средств федерального бюджета
145 183,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
28 587,20000
0,00000
0,00000
29 344,50000
48 126,00000
39 126,00000
за счет средств краевого бюджета
5 990,38998
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
520,56498
0,00000
0,00000
1 467,22500
2 046,30000
1 956,30000
за счет средств местных бюджетов
1 514,68110
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
294,01785
0,00000
0,00000
308,11725
501,72300
410,82300
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
А3 Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
Всего, в том числе:
816
2 940,59588
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
173,19588
0,00000
0,00000
1 080,70000
0,00000
1 686,70000
за счет средств федерального бюджета
2 740,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 070,00000
0,00000
1 670,00000
за счет средств краевого бюджета
200,59588
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
173,19588
0,00000
0,00000
10,70000
0,00000
16,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Приложение 4 к Программе
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 3.2 «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни» Подпрограммы 3
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 «Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни» Подпрограммы 3 (далее в настоящем Порядке – мероприятие), в части обеспечения участия творческих коллективов, созданных в муниципальных образованиях в Камчатском крае, в творческих мероприятиях международного, межрегионального и регионального значения.
2. Субсидии расходуются на следующие направления:
1) оплата проезда участников творческих коллективов к месту проведения творческих мероприятий и обратно – к постоянному месту жительства (включая оплату услуг по оформлению перевозочных (проездных) документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также проезда из одного населенного пункта в другой, если творческие мероприятия проводятся в нескольких населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, но не свыше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом в салоне экономического класса по тарифам экономического класса обслуживания;
б) водным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
в) железнодорожным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
г) автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
2) оплата расходов по бронированию и найму участниками творческих коллективов жилых помещений в месте проведения творческих мероприятий, не более стоимости однокомнатного (одноместного) стандартного номера;
3) уплата взноса за участие в творческом мероприятии.
3. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальных учреждениях культуры, расположенных в сельской местности в Камчатском крае, профессиональных творческих коллективов и (или) самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив», созданных в муниципальных образованиях в Камчатском крае.
4. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятия и наличие средств в местном бюджете на его реализацию в размере не менее 25% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия.
5. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между Министерством культуры Камчатского края (далее – Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.
6. Для заключения соглашения о предоставлении субсидий в очередном финансовом году органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство документы, перечень, формы и срок представления которых определяются Министерством.
7. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока представления документов и по результатам их рассмотрения принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Министерством в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, не соответствующих установленной форме и (или) с нарушением установленного срока;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условию предоставления субсидий, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.
10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерством обеспечивается включение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятия в перечень расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, утверждаемый постановлением Правительства Камчатского края (далее в настоящем Порядке – перечень расходных обязательств муниципальных образований), и заключается соглашение о предоставлении субсидий не позднее 45 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
11. В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование мероприятия, соглашения о предоставлении субсидий заключаются с учетом требований, установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
12. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия, определяется по формуле:
Сj = Со х Кj /∑ Кj…n, где
Сj – размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;
Со – общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае в текущем финансовом году;
Кj – потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае;
n – количество муниципальных образований в Камчатском крае, представивших в Министерство документы и соответствующих критерию отбора и условию предоставления субсидий, установленным частями 3 и 4 настоящего Порядка.
13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.
14. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются в перечне расходных обязательств муниципальных образований и включаются в соглашения о предоставлении субсидий.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством.
16. Оценка результативности использования предоставленных субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, а также сроков реализации мероприятия.
17. Контроль за исполнением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Министерством.
18. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
19. В случае использования органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий не по целевому назначению, нарушения ими условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком, суммы средств, использованных не по целевому назначению и (или) использованных с нарушением условий предоставления и расходования субсидий, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства.
Министерство направляет уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня установления факта использования субсидий не по целевому назначению, нарушения условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком.
В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Министерство обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 5 к Программе
Порядок
предоставления субсидий местным бюджетам
на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 6
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 6 (далее в настоящем Порядке – мероприятия):
1) основного мероприятия 6.1 «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры»;
2) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ» в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ и экспертизы выполненных работ);
3) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры» в части укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры путем:
а) приобретения компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;
б) приобретения (изготовления) музыкальных инструментов (за исключением относящихся к национальным инструментам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае), специализированной мебели и сценических костюмов (за исключением относящихся к национальным костюмам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае);
4) основного мероприятия 6.4 «А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» в части:
а) обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем:
приобретения музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;
приобретения оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением;
приобретения материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии);
б) обеспечения муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;
в) реализации мероприятий по созданию и модернизации муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий.
2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:
1) на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 1 части 1 настоящего Порядка, – наличие в муниципальных образованиях в Камчатском крае реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов в сфере культуры;
2) на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 настоящего Порядка, – наличие потребности муниципальных образований в Камчатском крае в проведении соответствующих мероприятий в отношении муниципальных учреждений культуры и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
3) на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом «а» пункта 4 части 1 настоящего Порядка, – реализация учебных предметов, соответствующих федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по этим программам, а также в наличие потребности в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;
4) на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом «б» пункта 4 части 1 настоящего Порядка, – наличие потребности в достижении уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры Камчатского края, утвержденными приказом Министерства культуры Камчатского края, и обеспеченности населения услугами муниципальных учреждений культуры, а также обязательство муниципального образования в Камчатском крае обеспечить за счет средств местного бюджета последующее содержание специализированного автотранспорта;
5) на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом «в» пункта 4 части 1 настоящего Порядка, – наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным).
3. Условием предоставления субсидий местным бюджетам является наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятий и наличие в местных бюджетах средств на их реализацию:
1) на мероприятия, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 1 настоящего Порядка, – в размере не менее 1% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;
2) на мероприятия, предусмотренные пунктом 3 части 1 настоящего Порядка, – в размере не менее 25% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия.
4. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых между Министерством культуры Камчатского края (далее – Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.
5. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 и подпунктом «в» пункта 4 (за исключением капитального ремонта зданий) части 1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 №489-П (далее – Положение о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края).
6. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, подпунктами «а», «б» и «в» (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 пунктами 2 – 4 части 1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с положениями частей 7 – 11 настоящего Порядка.
7. Для заключения соглашения о предоставлении субсидий в очередном финансовом году органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство документы, перечень, формы и срок представления которых определяются Министерством.
8. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока представления документов и по результатам их рассмотрения принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Министерством в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае письменное уведомление с обоснованием причин отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, не соответствующих установленной форме и (или) с нарушением установленного срока;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критерию отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условию предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.
11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерством обеспечивается включение расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление мероприятий в перечень расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, утверждаемый постановлением Правительства Камчатского края (далее в настоящем Порядке – перечень расходных обязательств муниципальных образований), и заключается соглашение о предоставлении субсидий не позднее 45 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
12. В случае предоставления местным бюджетам субсидии за счет средств субсидии, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование мероприятия, соглашения о предоставлении субсидий заключаются с учетом требований, установленных Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 №999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
13. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 и подпунктом «в» пункта 4 (за исключением капитального ремонта зданий) части 1 настоящего Порядка, определяется в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.
14. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, подпунктами «а», «б» и «в» (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 пунктами 2 – 4 части 1, определяется по формуле:
Сj = ∑Сiо х Кij /∑ Кij…n, где
Сj – размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;
Сiо – общий объем средств, предусмотренный на реализацию i-того мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае в текущем финансовом году;
Кij – потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию i-того мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае;
n – количество муниципальных образований в Камчатском крае, представивших в Министерство документы и соответствующих критерию отбора и условию предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.
15. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.
16. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения утверждаются в перечне расходных обязательств муниципальных образований и включаются в соглашения о предоставлении субсидий.
17. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденные Министерством.
18. Оценка результативности использования предоставленных субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашениях о предоставлении субсидий, а также сроков реализации мероприятия.
19. Контроль за исполнением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется Министерством.
20. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
21. В случае использования органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий не по целевому назначению, нарушения ими условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком, суммы средств, использованных не по целевому назначению и (или) использованных с нарушением условий предоставления и расходования субсидий, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства.
Министерство направляет уведомление, указанное в абзаце первом настоящей части, органу местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 7 дней со дня установления факта использования субсидий не по целевому назначению, нарушения условий предоставления и расходования субсидий, установленных настоящим Порядком.
В случае, если средства субсидии не возвращены в срок, установленный абзацем первым настоящей части, Министерство обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 17.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: