Основная информация
Дата опубликования: | 28 июля 2020г. |
Номер документа: | RU24060208202000498 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Красноярска Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2020 г. № 578
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2019 № 872
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2019 № 872 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Целевые индикаторы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы
1) отношение предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) к фактическим затратам на их оказание:
в 2020 году - 99,40%;
в 2021 году - 99,40%;
в 2022 году - 99,40%;
2) доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства). Ежегодно планируется передавать на содержание в ресурсоснабжающие организации все выявляемые бесхозяйные объекты. В 2020 году показатель составит 100%, в 2021 году - 100%,
в 2022 году - 100%;
3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, составит:
в 2020 году - 48,47%;
в 2021 году - 45,73%;
в 2022 году - 45,73%;
4) доля содержащихся газонов и цветников к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты:
в 2020 году - 11,00%;
в 2021 году - 11,02%;
в 2022 году - 11,04%;
5) доля содержащихся деревьев к общему количеству деревьев в пределах городской черты:
в 2020 году - 83,27%;
в 2021 году - 83,28%;
в 2022 году - 83,30%;
6) уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности:
в 2020 году - 100,00%;
в 2021 году - 100,00%;
в 2022 году - 100,00%;
7) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:
в 2020 году - 0,00%;
в 2021 году - 0,00%;
в 2022 году - 0,00%";
строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 - 2022 годах составляет 23490406,72 тыс. рублей, в том числе:
8509595,08 тыс. рублей - средства бюджета города;
2973101,89 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1487585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
10520124,33 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2020 год - 8968782,00 тыс. рублей,
в том числе:
3190192,54 тыс. рублей - средства бюджета города;
1424295,93 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
847585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 7237781,03 тыс. рублей,
в том числе:
2647654,49 тыс. рублей - средства бюджета города;
663418,43 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
420000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 7283843,69 тыс. рублей,
в том числе:
2671748,05 тыс. рублей - средства бюджета города;
885387,53 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
220000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" составляет:
7810975,35 тыс. руб., в том числе:
463669,02 тыс. руб. - средства бюджета города;
322182,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
7025124,33 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 2604658,45 тыс. руб., в том числе:
155556,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 2603158,45 тыс. руб., в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 2603158,45 тыс. руб., в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" составляет 3114400,00 тыс. руб., в том числе:
114400,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
3000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 1042800,00 тыс. руб., в том числе:
42800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 1035800,00 тыс. руб., в том числе:
35800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 1035800,00 тыс. руб., в том числе:
35800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе". Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 8026613,94 тыс. рублей, в том числе:
4575400,72 тыс. рублей - средства бюджета города;
2623627,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
827585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 3581434,56 тыс. рублей,
в том числе:
1650645,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
1303203,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
627585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2021 год - 2199150,74 тыс. рублей,
в том числе:
1449923,14 тыс. рублей - средства бюджета города;
549227,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
200000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год - 2246028,64 тыс. рублей,
в том числе:
1474831,94 тыс. рублей - средства бюджета города;
771196,70 тыс. руб. - средства краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ" в 2020 - 2022 годах составляет 2360085,89 тыс. руб., в том числе:
1839749,10 тыс. руб. - средства бюджета города;
25336,79 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
495000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 971571,71 тыс. руб., в том числе:
794810,58 тыс. руб. - средства бюджета города;
11761,13 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 694664,71 тыс. руб., в том числе:
522876,88 тыс. руб. - средства бюджета города;
6787,83 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 693849,47 тыс. руб., в том числе:
522061,64 тыс. руб. - средства бюджета города;
6787,83 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет 1470831,54 тыс. руб., в том числе:
1468876,24 тыс. руб. - средства бюджета города;
1955,30 тыс. руб. - средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 500817,28 тыс. руб., в том числе:
498879,98 тыс. руб. - средства бюджета города;
1937,30 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
2021 год - 485007,13 тыс. руб., в том числе:
484998,13 тыс. руб. - средства бюджета города;
9,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
2022 год - 485007,13 тыс. руб., в том числе:
484998,13 тыс. руб. - средства бюджета города;
9,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения" составляет:
680000,00 тыс. руб., в том числе:
20000,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
660000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 240000,00 тыс. руб., в том числе:
20000,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2021 год - 220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2022 год - 220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятия 1 "Устройство архитектурно-художественной подсветки" в 2020 году составляет 27500,00 тыс. руб. - средства бюджета города";
2) раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Расходы бюджета на реализацию настоящей муниципальной программы составляют 12970282,39 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 5462073,89 тыс. руб.;
2021 год - 3731072,92 тыс. руб.;
2022 год - 3777135,58 тыс. руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2020 год - 5254243,64 тыс. руб.;
2021 год - 3545776,32 тыс. руб.;
2022 год - 3591838,98 тыс. руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ:
2020 год - 82784,59 тыс. руб.;
2021 год - 81627,81 тыс. руб.;
2022 год - 81627,81 тыс. руб.
2.2. Главное управление образования:
2020 год - 1650,00 тыс. руб.;
2021 год - 1300,00 тыс. руб.;
2022 год - 1300,00 тыс. руб.
2.3. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2020 год - 11557,11 тыс. руб.;
2021 год - 9146,20 тыс. руб.;
2022 год - 9146,20 тыс. руб.
2.4. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2020 год - 14927,56 тыс. руб.;
2021 год - 13555,90 тыс. руб.;
2022 год - 13555,90 тыс. руб.
2.5. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2020 год - 18421,62 тыс. руб.;
2021 год - 16196,17 тыс. руб.;
2022 год - 16196,17 тыс. руб.
2.6. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2020 год - 21610,81 тыс. руб.;
2021 год - 18743,17 тыс. руб.;
2022 год - 18743,17 тыс. руб.
2.7. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2020 год - 18620,70 тыс. руб.;
2021 год - 14696,41 тыс. руб.;
2022 год - 14696,41 тыс. руб.
2.8. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2020 год - 27322,26 тыс. руб.;
2021 год - 22032,92 тыс. руб.;
2022 год - 22032,92 тыс. руб.
2.9. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2020 год - 10935,60 тыс. руб.;
2021 год - 7998,02 тыс. руб.;
2022 год - 7998,02 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы представлено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 6 к настоящей муниципальной программе.";
3) в паспорте подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт:
в 2020 году - 41,11 км;
в 2021 году - 15,02 км;
в 2022 году - 15,02 км.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт:
в 2020 году - 3,42%, в 2021 году - 1,25%, в 2022 году - 1,25%.
Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения:
в 2020 году - 16033,35 тыс. кв. м;
в 2021 году - 16033,35 тыс. кв. м;
в 2022 году - 16033,35 тыс. кв. м.
Расходы на содержание одной светоточки:
в 2020 году - 8742,62 руб.;
в 2021 году - 8382,98 руб.;
в 2022 году - 8382,98 руб.
Количество обслуживаемых светоточек:
в 2020 году - 42300 шт.;
в 2021 году - 42300 шт.;
в 2022 году - 42300 шт.
Доля прочистки сетей ливневой канализации
от ее общей протяженности в 2020 году - 8,2%,
в 2021 году - 8,2%, в 2022 году - 8,2%.
Протяженность сетей ливневой канализации, находящейся на обслуживании:
в 2020 году - 187,5 км;
в 2021 году - 187,5 км;
в 2022 году - 187,5 км.
Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности:
в 2020 году - 82,6%;
в 2021 году - 82,6%;
в 2022 году - 82,6%.
Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, установка пешеходного ограждения:
в 2020 году - 200,00 м;
в 2021 году - 0,00 м;
в 2022 году - 0,00 м.
Износ специализированной техники:
в 2020 году - 84%;
в 2021 году - 85%;
в 2022 году - 86%.
Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки:
в 2020 году - 54,82%;
в 2021 году - 54,82%;
в 2022 году - 54,82%.
Средняя периодичность уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения:
в 2020 году - 126 ед.;
в 2021 году - 126 ед.;
в 2022 году - 126 ед.";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 8026613,94 тыс. рублей, в том числе:
4575400,72 тыс. рублей - средства бюджета города;
2623627,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
827585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 3581434,56 тыс. рублей, в том числе:
1650645,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
1303203,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
627585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2021 год - 2199150,74 тыс. рублей, в том числе:
1449923,14 тыс. рублей - средства бюджета города;
549227,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
200000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год - 2246028,64 тыс. рублей, в том числе:
1474831,94 тыс. рублей - средства бюджета города;
771196,70 тыс. руб. тыс. рублей - средства краевого бюджета";
4) строки 3, 41, 42 приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"3
Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
проценты
Х
форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"
по итогам года
45,29
48,47
45,73
45,73
41
Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
км
0,04
форма № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")
по итогам года
26,81
41,11
15,02
15,02
42
Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
проценты
0,05
форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (Приказ Росстат от 03.08.2016 № 385 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта"); форма № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")
по итогам года
2,25
3,42
1,25
1,25";
5) приложения 4, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
С.В.ЕРЕМИН
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 28 июля 2020 г. № 578
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска"
на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тыс. руб.
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
итого на период 2020 - 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
всего, в том числе:
-
-
1000000000
-
5462073,89
3731072,92
3777135,58
12970282,39
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
5254243,64
3545776,32
3591838,98
12391858,94
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
900
-
-
-
82784,59
81627,81
81627,81
246040,21
главное управление образования, всего
912
-
-
-
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
123395,66
102368,79
102368,79
328133,24
администрация Железнодорожного района, всего
919
-
-
-
11557,11
9146,20
9146,20
29849,51
администрация Кировского района, всего
922
-
-
-
14927,56
13555,90
13555,90
42039,36
администрация Ленинского района, всего
925
-
-
-
18421,62
16196,17
16196,17
50813,96
администрация Октябрьского района, всего
928
-
-
-
21610,81
18743,17
18743,17
59097,15
администрация Свердловского района, всего
931
-
-
-
18620,70
14696,41
14696,41
48013,52
администрация Советского района, всего
934
-
-
-
27322,26
22032,92
22032,92
71388,10
администрация Центрального района, всего
937
-
-
-
10935,60
7998,02
7998,02
26931,64
2
Подпрограмма 1
"Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
всего, в том числе:
-
1010000000
-
262950,34
261450,34
261450,34
785851,02
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
186536,77
186036,77
186036,77
558610,31
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
76413,57
75413,57
75413,57
227240,71
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
6737,32
6737,32
6737,32
20211,96
администрация Кировского района
922
-
-
-
12696,66
12696,66
12696,66
38089,98
администрация Ленинского района
925
-
-
-
14865,13
14865,13
14865,13
44595,39
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
8941,22
8941,22
8941,22
26823,66
администрация Свердловского района
931
-
-
-
10309,71
10309,71
10309,71
30929,13
администрация Советского района
934
-
-
-
18210,75
17210,75
17210,75
52632,25
администрация Центрального района
937
-
-
-
4652,78
4652,78
4652,78
13958,34
3
Мероприятие 1.1
Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
915
0501
1010083060
811
75518,83
75518,83
75518,83
226556,49
4
Мероприятие 1.2
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
департамент городского хозяйства
915
0502
1010075700
-
107394,00
107394,00
107394,00
322182,00
915
0502
1010075700
811
97394,00
97394,00
97394,00
292182,00
915
0502
1010075700
631
10000,00
10000,00
10000,00
30000,00
5
Мероприятие 1.3
Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
50,00
50,00
50,00
150,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Ленинского района
925
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Свердловского района
931
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Советского района
934
0113
1010083070
244
8,00
8,00
8,00
24,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
6
Мероприятие 1.4
Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
департамент городского хозяйства
915
0502
1010083330
244
3123,94
3123,94
3123,94
9371,82
7
Мероприятие 1.5
Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083030
-
62213,55
62213,55
62213,55
186640,65
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083030
244
4580,32
4580,32
4580,32
13740,96
администрация Кировского района
922
0113
1010083030
244
10012,18
10012,18
10012,18
30036,54
администрация Ленинского района
925
0113
1010083030
244
13008,13
13008,13
13008,13
39024,39
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083030
244
6807,78
6807,78
6807,78
20423,34
администрация Свердловского района
931
0113
1010083030
244
8587,69
8587,69
8587,69
25763,07
администрация Советского района
934
0113
1010083030
244
15502,75
15502,75
15502,75
46508,25
администрация Центрального района
937
0113
1010083030
244
3714,70
3714,70
3714,70
11144,10
8
Мероприятие 1.6
Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083040
-
12100,00
11100,00
11100,00
34300,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1500,00
1500,00
1500,00
4500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1400,00
1400,00
1400,00
4200,00
0113
1010083040
244
300,00
300,00
300,00
900,00
администрация Ленинского района
925
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1200,00
1200,00
1200,00
3600,00
0113
1010083040
244
500,00
500,00
500,00
1500,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1400,00
1400,00
1400,00
4200,00
0113
1010083040
244
300,00
300,00
300,00
900,00
администрация Свердловского района
931
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1500,00
1500,00
1500,00
4500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Советского района
934
0113
1010083040
-
2700,00
1700,00
1700,00
6100,00
0113
1010083040
243
2500,00
1500,00
1500,00
5500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083040
243
900,00
900,00
900,00
2700,00
9
Мероприятие 1.7
Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083290
244
2050,02
2050,02
2050,02
6150,06
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083290
244
450,00
450,00
450,00
1350,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083290
244
977,48
977,48
977,48
2932,44
администрация Ленинского района
925
0113
1010083290
244
150,00
150,00
150,00
450,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083290
244
426,44
426,44
426,44
1279,32
администрация Свердловского района
931
0113
1010083290
244
15,02
15,02
15,02
45,06
администрация Советского района
934
0113
1010083290
244
0,00
0,00
0,00
0,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083290
244
31,08
31,08
31,08
93,24
10
Мероприятие 1.8
Капитальный ремонт многоквартирных домов (в части проведения технического обследования)
департамент городского хозяйства
915
0501
1010083280
813
500,00
0,00
0,00
500,00
11
Подпрограмма 2
"Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
всего, в том числе:
-
1020000000
-
42800,00
35800,00
35800,00
114400,00
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
42800,00
35800,00
35800,00
114400,00
12
Мероприятие 2.1
Техническое обследование, содержание и ремонт муниципальных коммунальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
915
0502
1020083260
244
15800,00
15800,00
15800,00
47400,00
13
Мероприятие 2.2
Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
915
0505
1020083080
-
27000,00
20000,00
20000,00
67000,00
915
0505
1020083080
243
330,00
330,00
330,00
990,00
915
0505
1020083080
244
26670,00
19670,00
19670,00
66010,00
14
Подпрограмма 3
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
всего, в том числе:
-
1030000000
-
3581434,56
2199150,74
2246028,64
8026613,94
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
3581434,56
2199150,74
2246028,64
8026613,94
15
Мероприятие 3.1
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083100
244
518621,85
512119,27
512727,01
1543468,13
16
Мероприятие 3.2
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083270
244
534474,01
546232,54
570736,03
1651442,58
17
Мероприятие 3.3
Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083350
244
60000,00
60000,00
60000,00
180000,00
18
Мероприятие 3.4
Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083130
244
104739,00
104739,00
104739,00
314217,00
19
Мероприятие 3.5
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
-
-
942025,06
558006,79
579764,66
2079796,51
за счет средств дорожного фонда Красноярского края
10300S5080
244
928103,50
549227,60
571196,70
2048527,80
за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
10300S5080
244
13921,56
8779,19
8567,96
31268,71
20
Мероприятие 3.6
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083110
-
213697,19
26900,00
26900,00
267497,19
243
33000,29
10000,00
10000,00
53000,29
244
180696,90
16900,00
16900,00
214496,90
21
Мероприятие 3.7
Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083800
244
191153,14
191153,14
190961,94
573268,22
22
Мероприятие 3.8
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
103R153930
-
627585,42
200000,00
0,00
827585,42
915
0409
103R153930
243
119663,41
0,00
0,00
119663,41
915
0409
103R153930
244
507922,01
200000,00
0,00
707922,01
23
Мероприятие 3.9
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств бюджета города
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083090
244
600,00
0,00
0,00
600,00
24
Мероприятие 3.10
Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
-
-
378888,89
0,00
200200,00
579088,89
за счет средств дорожного фонда Красноярского края
103R174900
244
375100,00
200000,00
575100,00
за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
103R174900
244
200,00
200,00
за счет средств бюджета города
103R174900
244
3788,89
3788,89
25
Мероприятие 3.11
Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания и ремонта сетей наружного освещения города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083140
244
9650,00
0,00
0,00
9650,00
26
Подпрограмма 4
"Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
всего, в том числе:
-
-
1040000000
-
806571,71
529664,71
528849,47
1865085,89
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
755321,01
498767,75
497952,51
1752041,27
главное управление образования
912
-
-
-
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
-
-
-
2618,61
2641,74
2641,74
7902,09
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
46982,09
26955,22
26955,22
100892,53
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
4819,79
2408,88
2408,88
9637,55
администрация Кировского района
922
-
-
-
2230,90
859,24
859,24
3949,38
администрация Ленинского района
925
-
-
-
3556,49
1331,04
1331,04
6218,57
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
12669,59
9801,95
9801,95
32273,49
администрация Свердловского района
931
-
-
-
8310,99
4386,70
4386,70
17084,39
администрация Советского района
934
-
-
-
9111,51
4822,17
4822,17
18755,85
администрация Центрального района
937
-
-
-
6282,82
3345,24
3345,24
12973,30
27
Мероприятие 4.1
Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083170
244
79441,59
36600,00
36600,00
152641,59
28
Мероприятие 4.2
Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
всего, в том числе:
915
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040083180
244
465185,87
449659,00
448843,76
1363688,63
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083180
244
427562,95
432062,95
431247,71
1290873,61
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040083180
244
37622,92
17596,05
17596,05
72815,02
администрация Железнодорожного района
919
0503
1040083180
244
3761,25
1350,34
1350,34
6461,93
администрация Кировского района
922
0503
1040083180
244
2220,90
849,24
849,24
3919,38
администрация Ленинского района
925
0503
1040083180
244
3546,49
1321,04
1321,04
6188,57
администрация Октябрьского района
928
0503
1040083180
244
7819,69
4952,05
4952,05
17723,79
администрация Свердловского района
931
0503
1040083180
244
6555,66
2631,37
2631,37
11818,40
администрация Советского района
934
0503
1040083180
244
8612,56
4323,22
4323,22
17259,00
администрация Центрального района
937
0503
1040083180
244
5106,37
2168,79
2168,79
9443,95
29
Мероприятие 4.3
Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083190
244
234565,24
21000,00
21000,00
276565,24
30
Мероприятие 4.4
Природоохранные мероприятия
всего, в том числе:
900
915
912
0603
1040086160
244
3860,00
3860,00
3860,00
11580,00
департамент городского хозяйства
915
0603
1040086160
244
1450,00
1800,00
1800,00
5050,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0603
1040086160
244
760,00
760,00
760,00
2280,00
главное управление образования
912
0603
1040086160
244
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
31
Мероприятие 4.5
Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0502
1040083250
244
70,00
70,00
70,00
210,00
администрация Железнодорожного района
919
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Кировского района
922
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Ленинского района
925
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Октябрьского района
928
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Свердловского района
931
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Советского района
934
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Центрального района
937
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
32
Мероприятие 4.6
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
2282,70
2282,70
2282,70
6848,10
за счет средств краевого бюджета
915
0503
10400S5550
244
1684,80
1684,80
1684,80
5054,40
за счет средств бюджета города
915
0503
10400S5550
244
597,90
597,90
597,90
1793,70
33
Мероприятие 4.7
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
10018,53
5022,10
5022,10
20062,73
за счет средств бюджета города
915
0503
1040083320
244
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств краевого бюджета
915
0503
1040075180
244
10018,53
5022,10
5022,10
20062,73
34
Мероприятие 4.8
Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1040083210
244
1616,81
1616,81
1616,81
4850,43
35
Мероприятие 4.9
Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1040083240
244
179,95
178,33
178,34
536,63
36
Мероприятие 4.10
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
-
-
-
-
61,85
86,59
86,59
235,03
за счет средств краевого бюджета
900
0309
10400S4120
244
57,80
80,93
80,93
219,66
за счет средств бюджета города
900
0309
10400S4120
244
4,05
5,66
5,66
15,37
37
Мероприятие 4.11
Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования в зоне индивидуальной жилой застройки
администрации районов в городе
919
928
931
934
937
9289,17
9289,17
9289,17
27867,51
администрация Железнодорожного района
919
0503
1040083220
244
1048,54
1048,54
1048,54
3145,62
администрация Октябрьского района
928
0503
1040083220
244
4839,90
4839,90
4839,90
14519,70
администрация Свердловского района
931
0503
1040083220
244
1745,33
1745,33
1745,33
5235,99
администрация Советского района
934
0503
1040083220
244
488,95
488,95
488,95
1466,85
администрация Центрального района
937
0503
1040083220
244
1166,45
1166,45
1166,45
3499,35
38
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего, в том числе:
-
1050000000
-
500817,28
485007,13
485007,13
1470831,54
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
420651,30
406021,06
406021,06
1232693,42
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
-
-
-
80165,98
78986,07
78986,07
238138,12
39
Мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства, всего
915
0505
1050000210
-
107616,92
105326,83
105326,83
318270,58
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
121
75163,04
75055,94
75055,94
225274,92
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
122
300,00
300,00
300,00
900,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
129
22699,28
22666,89
22666,89
68033,06
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
831
10,00
10,00
10,00
30,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
852
5,00
5,00
5,00
15,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
853
192,00
192,00
192,00
576,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
244
9247,60
7097,00
7097,00
23441,60
40
Мероприятие 5.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
всего, в том числе:
-
-
1050000610
-
344491,34
330971,28
330971,28
1006433,90
департамент городского хозяйства, всего
915
0505
1050000610
-
264334,38
251994,23
251994,23
768322,84
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
900
0309
1050000610
-
80156,96
78977,05
78977,05
238111,06
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
111
168532,11
167576,21
167576,21
503684,53
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
112
75,00
75,00
75,00
225,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
119
50896,50
50608,02
50608,02
152112,54
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
244
32920,77
25805,00
25805,00
84530,77
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
243
3800,00
0,00
0,00
3800,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
831
3400,00
3400,00
3400,00
10200,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
851
4000,00
4000,00
4000,00
12000,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
852
480,00
300,00
300,00
1080,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
853
230,00
230,00
230,00
690,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
111
53480,70
53456,19
53456,19
160393,08
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
112
70,34
70,34
70,34
211,02
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
119
16151,17
16143,77
16143,77
48438,71
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
244
10448,35
9300,35
9300,35
29049,05
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
852
4,00
4,00
4,00
12,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
853
2,40
2,40
2,40
7,20
41
Мероприятие 5.3
Выполнение прочих обязательств государства
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
-
48700,00
48700,00
48700,00
146100,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
831
28500,00
28500,00
28500,00
85500,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
852
200,00
200,00
200,00
600,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
853
20000,00
20000,00
20000,00
60000,00
42
Мероприятие 5.4
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
10500S4130
-
9,02
9,02
9,02
27,06
за счет средств краевого бюджета
900
0309
10500S4130
244
9,00
9,00
9,00
27,00
за счет средств бюджета города
900
0309
10500S4130
244
0,02
0,02
0,02
0,06
43
Подпрограмма 6
"Повышение безопасности дорожного движения"
всего, в том числе:
-
1060000000
-
240000,00
220000,00
220000,00
680000,00
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
240000,00
220000,00
220000,00
680000,00
44
Мероприятие 6.1
Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением города
департамент городского хозяйства
915
0409
1060086210
244
20000,00
0,00
0,00
20000,00
45
Мероприятие 6.2
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
106R254180
244
220000,00
220000,00
220000,00
660000,00
46
Отдельное мероприятие 1
"Устройство архитектурно-художественной подсветки"
департамент городского хозяйства
915
0503
1090088310
244
27500,00
0,00
0,00
27500,00"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 28 июля 2020 г. № 578
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска"
на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Тыс. рублей
№ п/п
Источники финансирования
Объем финансирования
всего
в том числе по годам
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Программе
23490406,72
8968782,00
7237781,03
7283843,69
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
8509595,08
3190192,54
2647654,49
2671748,05
4
2. Краевой бюджет
2973101,89
1424295,93
663418,43
885387,53
5
3. Федеральный бюджет
1487585,42
847585,42
420000,00
220000,00
6
4. Внебюджетные источники <*>
10520124,33
3506708,11
3506708,11
3506708,11
7
Подпрограмма 1, всего
7810975,35
2604658,45
2603158,45
2603158,45
8
По источникам финансирования:
9
1. Бюджет города
463669,02
155556,34
154056,34
154056,34
10
2. Краевой бюджет
322182,00
107394,00
107394,00
107394,00
11
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
12
4. Внебюджетные источники <*>
7025124,33
2341708,11
2341708,11
2341708,11
13
Подпрограмма 2, всего
3114400,00
1042800,00
1035800,00
1035800,00
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
114400,00
42800,00
35800,00
35800,00
16
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
17
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4. Внебюджетные источники <*>
3000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
19
Подпрограмма 3, всего
8026613,94
3581434,56
2199150,74
2246028,64
20
По источникам финансирования:
21
1. Бюджет города
4575400,72
1650645,64
1449923,14
1474831,94
22
2. Краевой бюджет
2623627,80
1303203,50
549227,60
771196,70
23
3. Федеральный бюджет
827585,42
627585,42
200000,00
0,00
24
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Подпрограмма 4, всего
2360085,89
971571,71
694664,71
693849,47
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
1839749,10
794810,58
522876,88
522061,64
28
2. Краевой бюджет
25336,79
11761,13
6787,83
6787,83
29
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
30
4. Внебюджетные источники <*>
495000,00
165000,00
165000,00
165000,00
31
Подпрограмма 5, всего
1470831,54
500817,28
485007,13
485007,13
32
По источникам финансирования:
33
1. Бюджет города
1468876,24
498879,98
484998,13
484998,13
34
2. Краевой бюджет
1955,30
1937,30
9,00
9,00
35
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
36
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
37
Подпрограмма 6, всего
680000,00
240000,00
220000,00
220000,00
38
По источникам финансирования:
39
1. Бюджет города
20000,00
20000,00
0,00
0,00
40
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
41
3. Федеральный бюджет
660000,00
220000,00
220000,00
220000,00
42
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Отдельное мероприятие 1, всего
27500,00
27500,00
0,00
0,00
44
По источникам финансирования:
45
1. Бюджет города
27500,00
27500,00
0,00
0,00
46
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
47
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
48
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из небюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2020 - 2022 годы.".
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2020 г. № 578
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2019 № 872
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2019 № 872 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Целевые индикаторы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы
1) отношение предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) к фактическим затратам на их оказание:
в 2020 году - 99,40%;
в 2021 году - 99,40%;
в 2022 году - 99,40%;
2) доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства). Ежегодно планируется передавать на содержание в ресурсоснабжающие организации все выявляемые бесхозяйные объекты. В 2020 году показатель составит 100%, в 2021 году - 100%,
в 2022 году - 100%;
3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, составит:
в 2020 году - 48,47%;
в 2021 году - 45,73%;
в 2022 году - 45,73%;
4) доля содержащихся газонов и цветников к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты:
в 2020 году - 11,00%;
в 2021 году - 11,02%;
в 2022 году - 11,04%;
5) доля содержащихся деревьев к общему количеству деревьев в пределах городской черты:
в 2020 году - 83,27%;
в 2021 году - 83,28%;
в 2022 году - 83,30%;
6) уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности:
в 2020 году - 100,00%;
в 2021 году - 100,00%;
в 2022 году - 100,00%;
7) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:
в 2020 году - 0,00%;
в 2021 году - 0,00%;
в 2022 году - 0,00%";
строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 - 2022 годах составляет 23490406,72 тыс. рублей, в том числе:
8509595,08 тыс. рублей - средства бюджета города;
2973101,89 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1487585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
10520124,33 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2020 год - 8968782,00 тыс. рублей,
в том числе:
3190192,54 тыс. рублей - средства бюджета города;
1424295,93 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
847585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 7237781,03 тыс. рублей,
в том числе:
2647654,49 тыс. рублей - средства бюджета города;
663418,43 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
420000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 7283843,69 тыс. рублей,
в том числе:
2671748,05 тыс. рублей - средства бюджета города;
885387,53 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
220000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
3506708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" составляет:
7810975,35 тыс. руб., в том числе:
463669,02 тыс. руб. - средства бюджета города;
322182,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
7025124,33 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 2604658,45 тыс. руб., в том числе:
155556,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 2603158,45 тыс. руб., в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 2603158,45 тыс. руб., в том числе:
154056,34 тыс. рублей - средства бюджета города;
107394,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2341708,11 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" составляет 3114400,00 тыс. руб., в том числе:
114400,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
3000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 1042800,00 тыс. руб., в том числе:
42800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 1035800,00 тыс. руб., в том числе:
35800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 1035800,00 тыс. руб., в том числе:
35800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
1000000,00 тыс. рублей <*> - средства внебюджетных источников.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе". Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 8026613,94 тыс. рублей, в том числе:
4575400,72 тыс. рублей - средства бюджета города;
2623627,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
827585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 3581434,56 тыс. рублей,
в том числе:
1650645,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
1303203,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
627585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2021 год - 2199150,74 тыс. рублей,
в том числе:
1449923,14 тыс. рублей - средства бюджета города;
549227,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
200000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год - 2246028,64 тыс. рублей,
в том числе:
1474831,94 тыс. рублей - средства бюджета города;
771196,70 тыс. руб. - средства краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ" в 2020 - 2022 годах составляет 2360085,89 тыс. руб., в том числе:
1839749,10 тыс. руб. - средства бюджета города;
25336,79 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
495000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 971571,71 тыс. руб., в том числе:
794810,58 тыс. руб. - средства бюджета города;
11761,13 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников;
2021 год - 694664,71 тыс. руб., в том числе:
522876,88 тыс. руб. - средства бюджета города;
6787,83 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников;
2022 год - 693849,47 тыс. руб., в том числе:
522061,64 тыс. руб. - средства бюджета города;
6787,83 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
165000,00 тыс. руб. <*> - средства внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" составляет 1470831,54 тыс. руб., в том числе:
1468876,24 тыс. руб. - средства бюджета города;
1955,30 тыс. руб. - средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 500817,28 тыс. руб., в том числе:
498879,98 тыс. руб. - средства бюджета города;
1937,30 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
2021 год - 485007,13 тыс. руб., в том числе:
484998,13 тыс. руб. - средства бюджета города;
9,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;
2022 год - 485007,13 тыс. руб., в том числе:
484998,13 тыс. руб. - средства бюджета города;
9,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения" составляет:
680000,00 тыс. руб., в том числе:
20000,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
660000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 240000,00 тыс. руб., в том числе:
20000,00 тыс. руб. - средства бюджета города;
220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2021 год - 220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2022 год - 220000,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятия 1 "Устройство архитектурно-художественной подсветки" в 2020 году составляет 27500,00 тыс. руб. - средства бюджета города";
2) раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Расходы бюджета на реализацию настоящей муниципальной программы составляют 12970282,39 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 5462073,89 тыс. руб.;
2021 год - 3731072,92 тыс. руб.;
2022 год - 3777135,58 тыс. руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2020 год - 5254243,64 тыс. руб.;
2021 год - 3545776,32 тыс. руб.;
2022 год - 3591838,98 тыс. руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ:
2020 год - 82784,59 тыс. руб.;
2021 год - 81627,81 тыс. руб.;
2022 год - 81627,81 тыс. руб.
2.2. Главное управление образования:
2020 год - 1650,00 тыс. руб.;
2021 год - 1300,00 тыс. руб.;
2022 год - 1300,00 тыс. руб.
2.3. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2020 год - 11557,11 тыс. руб.;
2021 год - 9146,20 тыс. руб.;
2022 год - 9146,20 тыс. руб.
2.4. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2020 год - 14927,56 тыс. руб.;
2021 год - 13555,90 тыс. руб.;
2022 год - 13555,90 тыс. руб.
2.5. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2020 год - 18421,62 тыс. руб.;
2021 год - 16196,17 тыс. руб.;
2022 год - 16196,17 тыс. руб.
2.6. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2020 год - 21610,81 тыс. руб.;
2021 год - 18743,17 тыс. руб.;
2022 год - 18743,17 тыс. руб.
2.7. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2020 год - 18620,70 тыс. руб.;
2021 год - 14696,41 тыс. руб.;
2022 год - 14696,41 тыс. руб.
2.8. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2020 год - 27322,26 тыс. руб.;
2021 год - 22032,92 тыс. руб.;
2022 год - 22032,92 тыс. руб.
2.9. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2020 год - 10935,60 тыс. руб.;
2021 год - 7998,02 тыс. руб.;
2022 год - 7998,02 тыс. руб.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы представлено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 6 к настоящей муниципальной программе.";
3) в паспорте подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе":
строку "Показатели результативности подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели результативности подпрограммы
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт:
в 2020 году - 41,11 км;
в 2021 году - 15,02 км;
в 2022 году - 15,02 км.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт:
в 2020 году - 3,42%, в 2021 году - 1,25%, в 2022 году - 1,25%.
Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения:
в 2020 году - 16033,35 тыс. кв. м;
в 2021 году - 16033,35 тыс. кв. м;
в 2022 году - 16033,35 тыс. кв. м.
Расходы на содержание одной светоточки:
в 2020 году - 8742,62 руб.;
в 2021 году - 8382,98 руб.;
в 2022 году - 8382,98 руб.
Количество обслуживаемых светоточек:
в 2020 году - 42300 шт.;
в 2021 году - 42300 шт.;
в 2022 году - 42300 шт.
Доля прочистки сетей ливневой канализации
от ее общей протяженности в 2020 году - 8,2%,
в 2021 году - 8,2%, в 2022 году - 8,2%.
Протяженность сетей ливневой канализации, находящейся на обслуживании:
в 2020 году - 187,5 км;
в 2021 году - 187,5 км;
в 2022 году - 187,5 км.
Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности:
в 2020 году - 82,6%;
в 2021 году - 82,6%;
в 2022 году - 82,6%.
Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, установка пешеходного ограждения:
в 2020 году - 200,00 м;
в 2021 году - 0,00 м;
в 2022 году - 0,00 м.
Износ специализированной техники:
в 2020 году - 84%;
в 2021 году - 85%;
в 2022 году - 86%.
Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки:
в 2020 году - 54,82%;
в 2021 году - 54,82%;
в 2022 году - 54,82%.
Средняя периодичность уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения:
в 2020 году - 126 ед.;
в 2021 году - 126 ед.;
в 2022 году - 126 ед.";
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 8026613,94 тыс. рублей, в том числе:
4575400,72 тыс. рублей - средства бюджета города;
2623627,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
827585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год - 3581434,56 тыс. рублей, в том числе:
1650645,64 тыс. рублей - средства бюджета города;
1303203,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
627585,42 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2021 год - 2199150,74 тыс. рублей, в том числе:
1449923,14 тыс. рублей - средства бюджета города;
549227,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
200000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
2022 год - 2246028,64 тыс. рублей, в том числе:
1474831,94 тыс. рублей - средства бюджета города;
771196,70 тыс. руб. тыс. рублей - средства краевого бюджета";
4) строки 3, 41, 42 приложения 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"3
Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
проценты
Х
форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"
по итогам года
45,29
48,47
45,73
45,73
41
Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
км
0,04
форма № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")
по итогам года
26,81
41,11
15,02
15,02
42
Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
проценты
0,05
форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (Приказ Росстат от 03.08.2016 № 385 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта"); форма № 1-ФД "Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов" (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов")
по итогам года
2,25
3,42
1,25
1,25";
5) приложения 4, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
С.В.ЕРЕМИН
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 28 июля 2020 г. № 578
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска"
на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тыс. руб.
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
итого на период 2020 - 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
всего, в том числе:
-
-
1000000000
-
5462073,89
3731072,92
3777135,58
12970282,39
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
5254243,64
3545776,32
3591838,98
12391858,94
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
900
-
-
-
82784,59
81627,81
81627,81
246040,21
главное управление образования, всего
912
-
-
-
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
123395,66
102368,79
102368,79
328133,24
администрация Железнодорожного района, всего
919
-
-
-
11557,11
9146,20
9146,20
29849,51
администрация Кировского района, всего
922
-
-
-
14927,56
13555,90
13555,90
42039,36
администрация Ленинского района, всего
925
-
-
-
18421,62
16196,17
16196,17
50813,96
администрация Октябрьского района, всего
928
-
-
-
21610,81
18743,17
18743,17
59097,15
администрация Свердловского района, всего
931
-
-
-
18620,70
14696,41
14696,41
48013,52
администрация Советского района, всего
934
-
-
-
27322,26
22032,92
22032,92
71388,10
администрация Центрального района, всего
937
-
-
-
10935,60
7998,02
7998,02
26931,64
2
Подпрограмма 1
"Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
всего, в том числе:
-
1010000000
-
262950,34
261450,34
261450,34
785851,02
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
186536,77
186036,77
186036,77
558610,31
администрации районов в городе, всего
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
76413,57
75413,57
75413,57
227240,71
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
6737,32
6737,32
6737,32
20211,96
администрация Кировского района
922
-
-
-
12696,66
12696,66
12696,66
38089,98
администрация Ленинского района
925
-
-
-
14865,13
14865,13
14865,13
44595,39
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
8941,22
8941,22
8941,22
26823,66
администрация Свердловского района
931
-
-
-
10309,71
10309,71
10309,71
30929,13
администрация Советского района
934
-
-
-
18210,75
17210,75
17210,75
52632,25
администрация Центрального района
937
-
-
-
4652,78
4652,78
4652,78
13958,34
3
Мероприятие 1.1
Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
департамент городского хозяйства
915
0501
1010083060
811
75518,83
75518,83
75518,83
226556,49
4
Мероприятие 1.2
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
департамент городского хозяйства
915
0502
1010075700
-
107394,00
107394,00
107394,00
322182,00
915
0502
1010075700
811
97394,00
97394,00
97394,00
292182,00
915
0502
1010075700
631
10000,00
10000,00
10000,00
30000,00
5
Мероприятие 1.3
Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
50,00
50,00
50,00
150,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Ленинского района
925
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Свердловского района
931
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
администрация Советского района
934
0113
1010083070
244
8,00
8,00
8,00
24,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083070
244
7,00
7,00
7,00
21,00
6
Мероприятие 1.4
Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
департамент городского хозяйства
915
0502
1010083330
244
3123,94
3123,94
3123,94
9371,82
7
Мероприятие 1.5
Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083030
-
62213,55
62213,55
62213,55
186640,65
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083030
244
4580,32
4580,32
4580,32
13740,96
администрация Кировского района
922
0113
1010083030
244
10012,18
10012,18
10012,18
30036,54
администрация Ленинского района
925
0113
1010083030
244
13008,13
13008,13
13008,13
39024,39
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083030
244
6807,78
6807,78
6807,78
20423,34
администрация Свердловского района
931
0113
1010083030
244
8587,69
8587,69
8587,69
25763,07
администрация Советского района
934
0113
1010083030
244
15502,75
15502,75
15502,75
46508,25
администрация Центрального района
937
0113
1010083030
244
3714,70
3714,70
3714,70
11144,10
8
Мероприятие 1.6
Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083040
-
12100,00
11100,00
11100,00
34300,00
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1500,00
1500,00
1500,00
4500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1400,00
1400,00
1400,00
4200,00
0113
1010083040
244
300,00
300,00
300,00
900,00
администрация Ленинского района
925
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1200,00
1200,00
1200,00
3600,00
0113
1010083040
244
500,00
500,00
500,00
1500,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1400,00
1400,00
1400,00
4200,00
0113
1010083040
244
300,00
300,00
300,00
900,00
администрация Свердловского района
931
0113
1010083040
-
1700,00
1700,00
1700,00
5100,00
0113
1010083040
243
1500,00
1500,00
1500,00
4500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Советского района
934
0113
1010083040
-
2700,00
1700,00
1700,00
6100,00
0113
1010083040
243
2500,00
1500,00
1500,00
5500,00
0113
1010083040
244
200,00
200,00
200,00
600,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083040
243
900,00
900,00
900,00
2700,00
9
Мероприятие 1.7
Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0113
1010083290
244
2050,02
2050,02
2050,02
6150,06
администрация Железнодорожного района
919
0113
1010083290
244
450,00
450,00
450,00
1350,00
администрация Кировского района
922
0113
1010083290
244
977,48
977,48
977,48
2932,44
администрация Ленинского района
925
0113
1010083290
244
150,00
150,00
150,00
450,00
администрация Октябрьского района
928
0113
1010083290
244
426,44
426,44
426,44
1279,32
администрация Свердловского района
931
0113
1010083290
244
15,02
15,02
15,02
45,06
администрация Советского района
934
0113
1010083290
244
0,00
0,00
0,00
0,00
администрация Центрального района
937
0113
1010083290
244
31,08
31,08
31,08
93,24
10
Мероприятие 1.8
Капитальный ремонт многоквартирных домов (в части проведения технического обследования)
департамент городского хозяйства
915
0501
1010083280
813
500,00
0,00
0,00
500,00
11
Подпрограмма 2
"Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
всего, в том числе:
-
1020000000
-
42800,00
35800,00
35800,00
114400,00
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
42800,00
35800,00
35800,00
114400,00
12
Мероприятие 2.1
Техническое обследование, содержание и ремонт муниципальных коммунальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность
департамент городского хозяйства
915
0502
1020083260
244
15800,00
15800,00
15800,00
47400,00
13
Мероприятие 2.2
Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
департамент городского хозяйства
915
0505
1020083080
-
27000,00
20000,00
20000,00
67000,00
915
0505
1020083080
243
330,00
330,00
330,00
990,00
915
0505
1020083080
244
26670,00
19670,00
19670,00
66010,00
14
Подпрограмма 3
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
всего, в том числе:
-
1030000000
-
3581434,56
2199150,74
2246028,64
8026613,94
департамент городского хозяйства, всего
915
-
-
-
3581434,56
2199150,74
2246028,64
8026613,94
15
Мероприятие 3.1
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083100
244
518621,85
512119,27
512727,01
1543468,13
16
Мероприятие 3.2
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083270
244
534474,01
546232,54
570736,03
1651442,58
17
Мероприятие 3.3
Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083350
244
60000,00
60000,00
60000,00
180000,00
18
Мероприятие 3.4
Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083130
244
104739,00
104739,00
104739,00
314217,00
19
Мероприятие 3.5
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
-
-
942025,06
558006,79
579764,66
2079796,51
за счет средств дорожного фонда Красноярского края
10300S5080
244
928103,50
549227,60
571196,70
2048527,80
за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
10300S5080
244
13921,56
8779,19
8567,96
31268,71
20
Мероприятие 3.6
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083110
-
213697,19
26900,00
26900,00
267497,19
243
33000,29
10000,00
10000,00
53000,29
244
180696,90
16900,00
16900,00
214496,90
21
Мероприятие 3.7
Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083800
244
191153,14
191153,14
190961,94
573268,22
22
Мероприятие 3.8
Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
103R153930
-
627585,42
200000,00
0,00
827585,42
915
0409
103R153930
243
119663,41
0,00
0,00
119663,41
915
0409
103R153930
244
507922,01
200000,00
0,00
707922,01
23
Мероприятие 3.9
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств бюджета города
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083090
244
600,00
0,00
0,00
600,00
24
Мероприятие 3.10
Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
-
-
378888,89
0,00
200200,00
579088,89
за счет средств дорожного фонда Красноярского края
103R174900
244
375100,00
200000,00
575100,00
за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
103R174900
244
200,00
200,00
за счет средств бюджета города
103R174900
244
3788,89
3788,89
25
Мероприятие 3.11
Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания и ремонта сетей наружного освещения города Красноярска
департамент городского хозяйства
915
0409
1030083140
244
9650,00
0,00
0,00
9650,00
26
Подпрограмма 4
"Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
всего, в том числе:
-
-
1040000000
-
806571,71
529664,71
528849,47
1865085,89
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
755321,01
498767,75
497952,51
1752041,27
главное управление образования
912
-
-
-
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
-
-
-
2618,61
2641,74
2641,74
7902,09
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
-
-
-
46982,09
26955,22
26955,22
100892,53
администрация Железнодорожного района
919
-
-
-
4819,79
2408,88
2408,88
9637,55
администрация Кировского района
922
-
-
-
2230,90
859,24
859,24
3949,38
администрация Ленинского района
925
-
-
-
3556,49
1331,04
1331,04
6218,57
администрация Октябрьского района
928
-
-
-
12669,59
9801,95
9801,95
32273,49
администрация Свердловского района
931
-
-
-
8310,99
4386,70
4386,70
17084,39
администрация Советского района
934
-
-
-
9111,51
4822,17
4822,17
18755,85
администрация Центрального района
937
-
-
-
6282,82
3345,24
3345,24
12973,30
27
Мероприятие 4.1
Содержание мест захоронения
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083170
244
79441,59
36600,00
36600,00
152641,59
28
Мероприятие 4.2
Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
всего, в том числе:
915
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040083180
244
465185,87
449659,00
448843,76
1363688,63
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083180
244
427562,95
432062,95
431247,71
1290873,61
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0503
1040083180
244
37622,92
17596,05
17596,05
72815,02
администрация Железнодорожного района
919
0503
1040083180
244
3761,25
1350,34
1350,34
6461,93
администрация Кировского района
922
0503
1040083180
244
2220,90
849,24
849,24
3919,38
администрация Ленинского района
925
0503
1040083180
244
3546,49
1321,04
1321,04
6188,57
администрация Октябрьского района
928
0503
1040083180
244
7819,69
4952,05
4952,05
17723,79
администрация Свердловского района
931
0503
1040083180
244
6555,66
2631,37
2631,37
11818,40
администрация Советского района
934
0503
1040083180
244
8612,56
4323,22
4323,22
17259,00
администрация Центрального района
937
0503
1040083180
244
5106,37
2168,79
2168,79
9443,95
29
Мероприятие 4.3
Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
департамент городского хозяйства
915
0503
1040083190
244
234565,24
21000,00
21000,00
276565,24
30
Мероприятие 4.4
Природоохранные мероприятия
всего, в том числе:
900
915
912
0603
1040086160
244
3860,00
3860,00
3860,00
11580,00
департамент городского хозяйства
915
0603
1040086160
244
1450,00
1800,00
1800,00
5050,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0603
1040086160
244
760,00
760,00
760,00
2280,00
главное управление образования
912
0603
1040086160
244
1650,00
1300,00
1300,00
4250,00
31
Мероприятие 4.5
Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
администрации районов в городе
919
922
925
928
931
934
937
0502
1040083250
244
70,00
70,00
70,00
210,00
администрация Железнодорожного района
919
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Кировского района
922
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Ленинского района
925
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Октябрьского района
928
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Свердловского района
931
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Советского района
934
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
администрация Центрального района
937
0502
1040083250
244
10,00
10,00
10,00
30,00
32
Мероприятие 4.6
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
2282,70
2282,70
2282,70
6848,10
за счет средств краевого бюджета
915
0503
10400S5550
244
1684,80
1684,80
1684,80
5054,40
за счет средств бюджета города
915
0503
10400S5550
244
597,90
597,90
597,90
1793,70
33
Мероприятие 4.7
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
департамент городского хозяйства
-
-
-
-
10018,53
5022,10
5022,10
20062,73
за счет средств бюджета города
915
0503
1040083320
244
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств краевого бюджета
915
0503
1040075180
244
10018,53
5022,10
5022,10
20062,73
34
Мероприятие 4.8
Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1040083210
244
1616,81
1616,81
1616,81
4850,43
35
Мероприятие 4.9
Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1040083240
244
179,95
178,33
178,34
536,63
36
Мероприятие 4.10
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
-
-
-
-
61,85
86,59
86,59
235,03
за счет средств краевого бюджета
900
0309
10400S4120
244
57,80
80,93
80,93
219,66
за счет средств бюджета города
900
0309
10400S4120
244
4,05
5,66
5,66
15,37
37
Мероприятие 4.11
Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования в зоне индивидуальной жилой застройки
администрации районов в городе
919
928
931
934
937
9289,17
9289,17
9289,17
27867,51
администрация Железнодорожного района
919
0503
1040083220
244
1048,54
1048,54
1048,54
3145,62
администрация Октябрьского района
928
0503
1040083220
244
4839,90
4839,90
4839,90
14519,70
администрация Свердловского района
931
0503
1040083220
244
1745,33
1745,33
1745,33
5235,99
администрация Советского района
934
0503
1040083220
244
488,95
488,95
488,95
1466,85
администрация Центрального района
937
0503
1040083220
244
1166,45
1166,45
1166,45
3499,35
38
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего, в том числе:
-
1050000000
-
500817,28
485007,13
485007,13
1470831,54
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
420651,30
406021,06
406021,06
1232693,42
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
-
-
-
80165,98
78986,07
78986,07
238138,12
39
Мероприятие 5.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент городского хозяйства, всего
915
0505
1050000210
-
107616,92
105326,83
105326,83
318270,58
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
121
75163,04
75055,94
75055,94
225274,92
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
122
300,00
300,00
300,00
900,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
129
22699,28
22666,89
22666,89
68033,06
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
831
10,00
10,00
10,00
30,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
852
5,00
5,00
5,00
15,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
853
192,00
192,00
192,00
576,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000210
244
9247,60
7097,00
7097,00
23441,60
40
Мероприятие 5.2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
всего, в том числе:
-
-
1050000610
-
344491,34
330971,28
330971,28
1006433,90
департамент городского хозяйства, всего
915
0505
1050000610
-
264334,38
251994,23
251994,23
768322,84
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
900
0309
1050000610
-
80156,96
78977,05
78977,05
238111,06
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
111
168532,11
167576,21
167576,21
503684,53
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
112
75,00
75,00
75,00
225,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
119
50896,50
50608,02
50608,02
152112,54
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
244
32920,77
25805,00
25805,00
84530,77
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
243
3800,00
0,00
0,00
3800,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
831
3400,00
3400,00
3400,00
10200,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
851
4000,00
4000,00
4000,00
12000,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
852
480,00
300,00
300,00
1080,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050000610
853
230,00
230,00
230,00
690,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
111
53480,70
53456,19
53456,19
160393,08
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
112
70,34
70,34
70,34
211,02
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
119
16151,17
16143,77
16143,77
48438,71
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
244
10448,35
9300,35
9300,35
29049,05
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
852
4,00
4,00
4,00
12,00
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
1050000610
853
2,40
2,40
2,40
7,20
41
Мероприятие 5.3
Выполнение прочих обязательств государства
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
-
48700,00
48700,00
48700,00
146100,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
831
28500,00
28500,00
28500,00
85500,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
852
200,00
200,00
200,00
600,00
департамент городского хозяйства
915
0505
1050088210
853
20000,00
20000,00
20000,00
60000,00
42
Мероприятие 5.4
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
900
0309
10500S4130
-
9,02
9,02
9,02
27,06
за счет средств краевого бюджета
900
0309
10500S4130
244
9,00
9,00
9,00
27,00
за счет средств бюджета города
900
0309
10500S4130
244
0,02
0,02
0,02
0,06
43
Подпрограмма 6
"Повышение безопасности дорожного движения"
всего, в том числе:
-
1060000000
-
240000,00
220000,00
220000,00
680000,00
департамент городского хозяйства
915
-
-
-
240000,00
220000,00
220000,00
680000,00
44
Мероприятие 6.1
Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением города
департамент городского хозяйства
915
0409
1060086210
244
20000,00
0,00
0,00
20000,00
45
Мероприятие 6.2
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края
департамент городского хозяйства
915
0409
106R254180
244
220000,00
220000,00
220000,00
660000,00
46
Отдельное мероприятие 1
"Устройство архитектурно-художественной подсветки"
департамент городского хозяйства
915
0503
1090088310
244
27500,00
0,00
0,00
27500,00"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 28 июля 2020 г. № 578
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного комплекса
города Красноярска"
на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Тыс. рублей
№ п/п
Источники финансирования
Объем финансирования
всего
в том числе по годам
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Программе
23490406,72
8968782,00
7237781,03
7283843,69
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
8509595,08
3190192,54
2647654,49
2671748,05
4
2. Краевой бюджет
2973101,89
1424295,93
663418,43
885387,53
5
3. Федеральный бюджет
1487585,42
847585,42
420000,00
220000,00
6
4. Внебюджетные источники <*>
10520124,33
3506708,11
3506708,11
3506708,11
7
Подпрограмма 1, всего
7810975,35
2604658,45
2603158,45
2603158,45
8
По источникам финансирования:
9
1. Бюджет города
463669,02
155556,34
154056,34
154056,34
10
2. Краевой бюджет
322182,00
107394,00
107394,00
107394,00
11
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
12
4. Внебюджетные источники <*>
7025124,33
2341708,11
2341708,11
2341708,11
13
Подпрограмма 2, всего
3114400,00
1042800,00
1035800,00
1035800,00
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
114400,00
42800,00
35800,00
35800,00
16
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
17
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4. Внебюджетные источники <*>
3000000,00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
19
Подпрограмма 3, всего
8026613,94
3581434,56
2199150,74
2246028,64
20
По источникам финансирования:
21
1. Бюджет города
4575400,72
1650645,64
1449923,14
1474831,94
22
2. Краевой бюджет
2623627,80
1303203,50
549227,60
771196,70
23
3. Федеральный бюджет
827585,42
627585,42
200000,00
0,00
24
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Подпрограмма 4, всего
2360085,89
971571,71
694664,71
693849,47
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
1839749,10
794810,58
522876,88
522061,64
28
2. Краевой бюджет
25336,79
11761,13
6787,83
6787,83
29
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
30
4. Внебюджетные источники <*>
495000,00
165000,00
165000,00
165000,00
31
Подпрограмма 5, всего
1470831,54
500817,28
485007,13
485007,13
32
По источникам финансирования:
33
1. Бюджет города
1468876,24
498879,98
484998,13
484998,13
34
2. Краевой бюджет
1955,30
1937,30
9,00
9,00
35
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
36
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
37
Подпрограмма 6, всего
680000,00
240000,00
220000,00
220000,00
38
По источникам финансирования:
39
1. Бюджет города
20000,00
20000,00
0,00
0,00
40
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
41
3. Федеральный бюджет
660000,00
220000,00
220000,00
220000,00
42
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Отдельное мероприятие 1, всего
27500,00
27500,00
0,00
0,00
44
По источникам финансирования:
45
1. Бюджет города
27500,00
27500,00
0,00
0,00
46
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
47
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
48
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из небюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2020 - 2022 годы.".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Городские новости № 88 от 05.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.020.000 Дорожное хозяйство, 220.020.130 Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения. Нормативы затрат. Строительство дорог |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: