Основная информация

Дата опубликования: 28 июля 2020г.
Номер документа: RU24061795202000076
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2020                                 г. Зеленогорск                                       96-п

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 284-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 284-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 284-п, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 10 изложить в следующей редакции:

«

10.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 723 755,898 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 240 076,898 тыс. рублей;

в 2021 году – 241 839,50 тыс. рублей;

в 2022 году – 241 839,50 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 718 700,098 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 235 021,098 тыс. рублей;

в 2021 году – 241 839,50 тыс. рублей;

в 2022 году – 241 839,50 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 5 055,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 5 055,80 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,00 тыс. рублей.

».

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 5 (подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»):

1.4.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 133 644,216 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 44 971,616 тыс. рублей;

в 2021 году - 44 336,30 тыс. рублей;

в 2022 году – 44 336,30 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 132430,416 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 43 757,816 тыс. рублей;

в 2021 году – 44 336,30 тыс. рублей;

в 2022 году – 44 336,30 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 1 213,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 1 213,80 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,00 тыс. рублей.

».

1.4.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 7 (подпрограмма «Развитие цельной системы спортивной подготовки»):

1.5.1. В Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы              

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 567 784,282 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 187 444,682 тыс. рублей;

в 2021 году – 190 169,80 тыс. рублей;

в 2022 году – 190 169,80 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 564269,482 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 183 929,882 тыс. рублей;

в 2021 году – 190 169,80 тыс. рублей;

в 2022 году – 190 169,80 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 3 514,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 3 514,80 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                 ».

1.5.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 8 (подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»):

1.6.1. В Паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Объемы и источники финансирования подпрограммы              

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет местного бюджета составляет 20 796,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 7 150,40 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 823,20 тыс. рублей;

в 2022 году – 6 823,20 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета – 20469,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 6 823,20 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 823,20 тыс. рублей;

в 2022 году – 6 823,20 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 327,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году - 327,20 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,00 тыс. рублей.

                                                                                                               ».

1.6.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Первый заместитель Главы ЗАТО

г. Зеленогорска по жилищно-коммунальному

хозяйству, архитектуре и градостроительству                       С.В. Камнев

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.07.2020 № 96-п

Приложение № 2

К муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

№ п/п

Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)

Наименование  программы, подпрограммы,

отдельного мероприятия программы

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета

(ГРБС)

Код бюджетной классификации

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

ГРБС

Рз  Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого за 2020-2022 годы

1

Муниципальная программа

Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске

всего расходные обязательства по программе, в том числе:

Х

Х

X

Х

240 076,898

241 839,50

241 839,50

723 755,898

МКУ «КФиС»

019

Х

Х

Х

240 076,898

241 839,50

241 839,50

723 755,898

1.1.

Подпрограмма 1

Развитие массовой физической культуры и спорта

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:

Х

Х

Х

Х

44 971,616

44 336,30

44 336,30

133 644,216

МКУ «КФиС»

019

11 02

Х

Х

44 971,616

44 336,30

44 336,30

133 644,216

1.2.

Подпрограмма 2

Развитие адаптивной физической культуры и спорта

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:

019

11 02

Х

Х

510,20

510,20

510,20

1 530,60

МКУ «КФиС»

019

11 02

Х

Х

510,20

510,20

510,20

1 530,60

1.3.

Подпрограмма 3

Развитие цельной системы спортивной подготовки

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:

Х

Х

Х

Х

187 444,682

190 169,80

190 169,80

567 784,282

МКУ «КФиС»

019

11 01

Х

Х

178 431,982

181 157,10

181 157,10

540 746,182

11 02

Х

Х

9 012,70

9 012,70

9 012,70

27 038,10

1.4.

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:

Х

Х

Х

Х

7 150,40

6 823,20

6 823,20

20 796,80

МКУ «КФиС»

019

11 05

Х

Х

7 150,40

6 823,20

6 823,20

20 796,80

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.07.2020 № 96-п

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске»

по источникам финансирования

№ п/п

Статус

(программа, подпрограмма,

отдельные мероприятия программы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы

Источник финансирования

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

Итого за

2020-2022 годы

1.

Муниципальная  программа

Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске

Всего

240 076,898

241 839,50

241 839,50

723 755,898

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

5 055,80

0,00

0,00

5 055,80

местный бюджет

235 021,098

241 839,50

241 839,50

718 700,098

внебюджетные  источники

1.1.

Подпрограмма 1

Развитие массовой физической культуры и спорта

Всего

44 971,616

44 336,30

44 336,30

133 644,216

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

1 213,80

0,00

0,00

1 213,80

местный бюджет

43 757,816

44 336,30

44 336,30

132 430,416

внебюджетные  источники

1.2.

Подпрограмма 2

Развитие

адаптивной физической культуры и спорта

Всего

510,20

510,20

510,20

1 530,60

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

510,20

510,20

510,20

1 530,60

внебюджетные  источники

1.3.

Подпрограмма 3

Развитие цельной системы спортивной подготовки

Всего

187 444,682

190 169,80

190 169,80

567 784,282

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

3 514,80

0,00

0,00

3 514,80

местный бюджет

183 929,882

190 169,80

190 169,80

564 269,482

внебюджетные  источники

1.4.

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Всего

7 150,40

6 823,20

6 823,20

20 796,80

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

327,20

0,00

0,00

327,20

местный бюджет

6 823,20

6 823,20

6 823,20

20 469,60

внебюджетные  источники

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.07.2020 № 96-п

Приложение

к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

год

2021

год

2022

год

Итого на период

2020-2022 годы

1.

Цель подпрограммы: Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории города

1.1.

Задача 1: Обеспечение функционирования муниципальных спортивных сооружений и организация физкультурно-оздоровительной работы на них

1.1.1.

Мероприятие 1:                                                                           Обеспечение деятельности  МБУ «Спортивный комплекс»

МКУ «КФиС»

019

11 02

02 1 0080610

611

41 421,60

40 716,60

40 716,60

122 854,80

    Увеличение количества жителей г. Зеленогорска, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 14 500 человек в 2022 году.

   Увеличение количества учащихся, студентов и молодежи (в возрасте от 6 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся, студентов и молодежи (в возрасте от 6 до 29 лет) до 9 538 человек в 2022 году.
   Увеличение количества

участников официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории города согласно календарному плану официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, до 23 533 чел./участников в 2022 году.

   Сохранение единовременной пропускной способности спортивных сооружений на уровне не менее 4 438 человек.

1.1.2.

Мероприятие 2:                                                                           Проведение текущих ремонтов зданий и сооружений МБУ «Спортивный комплекс»

МКУ «КФиС»

019

11 02

02 1 0080620

612

171,316

937,30

937,30

2 045,916

1.1.3.

Мероприятие 3: 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

МКУ «КФиС»

019

11 02

02 1 0010490

612

696,30

0,00

0,00

696,30

Итого по задаче 1

42 289,216

41 653,90

41 653,90

125 597,016

1.2.

Задача 2: Обеспечение условий для проведения в городе физкультурных и спортивных мероприятий

1.2.1.

Мероприятие 1: Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий

МКУ «КФиС»

019

11 02

02 1 0087410

612

2 682,40

2 682,40

2 682,40

8 047,20

Итого по задаче 2

2 682,40

2 682,40

2 682,40

8 047,20

2

В том числе:

2.1.

МКУ «КФиС»

44 971,616

44 336,30

44 336,30

133 644,216

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.07.2020 № 96-п

Приложение

к подпрограмме «Развитие цельной системы спортивной подготовки»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие цельной системы спортивной подготовки» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы

Наименование

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

год

2021

год

2022

год

Итого на период с 2020-2022 годы

1.

Цель подпрограммы: Обеспечение преемственности в системе спортивной подготовки спортсменов города

1.1.

Задача 1: Обеспечение доступности занятий  физической культурой и спортом в муниципальных спортивных школах

1.1.1.

Мероприятие 1:  Обеспечение деятельности муниципальных спортивных школ

МКУ «КФиС»

019

11 01

02 3 0080610

611

173 886,282

179 122,40

179 122,40

532 131,082

   Количество лиц, занимающихся по программам подготовки спортивного резерва в муниципальных спортивных школах, не менее 1 402 человек до 2022 года.

   Количество лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах, не менее 1 059 человек до 2022 года.

   Количество лиц, занимающихся в муниципальных спортивных школах, не менее 2 461 человек до 2022 года.

1.1.2.

Мероприятие 2:

Проведение текущих ремонтов зданий  и сооружений муниципальных спортивных школ

МКУ «КФиС»

019

11 01

02 3 0080620

612

1 700,90

1 700,90

1 700,90

5 102,70

1.1.3.

Мероприятие 3:

Содержание линии наружного освещения лыжной трассы на правом берегу реки Кан

МКУ «КФиС»

019

11 01

02 3 0087310

612

333,80

333,80

333,80

1 001,40

1.1.4.

Мероприятие 4: 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

МКУ «КФиС»

019

11 01

02 3 0010490

612

2 316,00

0,00

0,00

2 316,00

1.1.5.

Мероприятие 5: Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

МКУ «КФиС»

019

11 01

02 3 0010480

612

195,00

0,00

0,00

195,00

Итого по задаче 1

178 431,982

181 157,10

181 157,10

540 746,182

1.2.

Задача 2: Создание условий для спортивной подготовки сборных команд города по видам спорта

1.2.1.

Мероприятие 1: Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, формы и обуви для обеспечения спортивной подготовки сборной команды города

МКУ «КФиС»

019

11 02

02 3 0087450

612

1 422,00

1 422,00

1 422,00

4 266,00

   Сохранение количества спортсменов города в составе краевых, национальных сборных команд по видам спорта на уровне не менее 156 человек.

1.2.2.

Мероприятие 2:

Участие сборной команды города в спортивных мероприятиях

МКУ «КФиС»

019

11 02

02 3 0087420

612

7 590,70

7 590,70

7 590,70

22 772,10

Итого по задаче 2

9 012,70

9 012,70

9 012,70

27 038,10

2.

В том числе:

2.1.

МКУ «КФиС»

187 444,682

190 169,80

190 169,80

567 784,282

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.07.2020   № 96-п

Приложение

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и

прочие мероприятия» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

год

2021

год

2022

год

Итого на период 2020-2022 годы

1.

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных муниципальных функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта

1.1.

Задача 1: Формирование и реализация  муниципальной политики в области физической культуры и массового спорта,  повышение эффективности муниципального управления в области физической культуры и массового спорта, совершенствование управления муниципальной собственностью города в области физической культуры и спорта

1.1.1.

Мероприятие 1:                                                       Обеспечение деятельности МКУ «КФиС»

МКУ «КФиС»

019

11 05

02 4 0080610

111

4 559,24

4 307,94

4 307,94

13 175,12

5 муниципальных бюджетных учреждения (МБУ СШОР «Старт», МБУ СШОР «Олимп», МБУ СШ «Юность», МБУ ДО ДЮСШ и МБУ «Спортивный комплекс») выполняют муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «в целом выполнено», выполнение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

019

11 05

02 4 0080610

112

26,00

26,00

26,00

78,00

019

11 05

02 4 0080610

119

1 362,66

1 286,76

1 286,76

3 936,18

019

11 05

02 4 0080610

244

1 125,6

1 125,6

1 125,6

3 376,80

019

11 05

02 4 0080610

321

76,9

76,9

76,9

230,70

Итого по задаче 1

7 150,40

6 823,20

6 823,20

20 796,80

2.

В том числе:

2.1.

МКУ «КФиС»

7 150,40

6 823,20

6 823,20

20 796,80

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Панорама № 31 от 05.08.2020
Рубрики правового классификатора: 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать