Основная информация

Дата опубликования: 28 августа 2013г.
Номер документа: RU62000201300449
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Правительство Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2013 г. № 243

О внесении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 298 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы, комплексной, в том числе пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2010 - 2014 годы и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Рязанской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2011 - 2012 годах" (в редакции Постановлений Правительства Рязанской области от 10.02.2010 N 19, от 31.03.2010 N 81, от 10.11.2010 N 270, от 01.03.2011 N 27, от 21.09.2011 N 296, от 02.11.2011 N 369, от 28.12.2011 N 456, от 01.08.2012 N 214, от 28.11.2012 N 345, от 30.01.2013 N 9, от 23.04.2013 N 109)

<Акт утратил силу: постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 г. № 33; нгр:RU62000201400104>

Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение к Постановлению Правительства Рязанской области от 22.11.2009 N 298 "Укрепление материально-технической базы, комплексной, в том числе пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2010 - 2014 годы и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Рязанской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2011 - 2012 годах" следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы:

в строке "Целевые индикаторы и показатели":

в абзаце втором цифры "5971" заменить цифрами "6081", цифры "1617" заменить цифрами "1647";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"приобретение семи единиц автомобильного транспорта в 2011 году, девяти единиц автомобильного транспорта в 2012 году и четырех единиц автомобильного транспорта в 2013 году для мобильных бригад учреждений, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям;";

в строке "Объемы и источники финансирования":

в абзаце втором цифры "167956,86754" заменить цифрами "174136,66754";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"в 2013 году - 33549,80 тыс. рублей, из них: 28370,00 тыс. рублей - средства областного бюджета; 5179,80 тыс. рублей - субсидия из бюджета ПФР, в 2014 году - 18405,00 тыс. рублей - средства областного бюджета";

в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности":

в абзаце одиннадцатом цифры "34,62" заменить цифрами "35,2", цифры "478" заменить цифрами "488";

в абзаце пятнадцатом цифры "5,2" заменить цифрами "5,8", цифры "73" заменить цифрами "83";

в абзаце двадцать первом цифры "20,7" заменить цифрами "20,8", цифры "1631" заменить цифрами "1733", цифры "20,2" заменить цифрами "20,3", цифры "40" заменить цифрами "45";

в абзаце двадцать пятом цифры "2,9" заменить цифрами "5,8", цифры "328" заменить цифрами "430", цифру "5" заменить цифрами "10";

в абзаце двадцать восьмом цифры "16" заменить цифрами "20";

дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:

"2013 год - 4 единицы автотранспорта";

в абзаце тридцать седьмом цифры "3586,52" заменить цифрами "3635,87";

2) раздел 1 "Характеристика проблемы, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программным методом" дополнить абзацем следующего содержания:

"в 2013 году - продолжение ремонтных работ в наиболее нуждающихся в нем учреждениях";

3) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":

в абзаце первом цифры "2012" заменить цифрами "2013";

в абзаце втором цифры "167956,86754" заменить цифрами "174136,66754";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"в 2013 году - 33549,80 тыс. рублей, из них:

28370,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;

5179,80 тыс. рублей - субсидия из бюджета ПФР;

в 2014 году - 18405,00 тыс. рублей - средства областного бюджета";

4) раздел 5 "Система программных мероприятий" дополнить таблицей:

"Расходы, требуемые для реализации социальной программы,

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет

предоставляемой ПФР субсидии в 2013 году

NN

пп

Учреждения социального обслуживания, виды

             работ и затрат             

Объем финансирования, тыс.

          рублей          

всего 

областной

бюджет 

средства

  ПФР  

1

                    2                   

   3   

    4   

   5   

                           1. Ремонтные работы                          

1.1

ГБСУ РО "Касимовский специальный        

дом-интернат для престарелых и          

инвалидов",                             

ремонт коридоров 1 этажа                

600,00

300,00 

300,00

1.2

ГБСУ РО "Романцевский                   

психоневрологический интернат",         

ремонт отопления, крыши, жилых комнат и 

мест общего пользования                 

3529,80

1800,00

1729,80

1.3

ГБСУ РО "Ряжский психоневрологический   

интернат",                              

ремонт жилых комнат и мест общего       

пользования на втором этаже             

1400,00

700,00 

700,00

1.4

ГБСУ РО "Ухорский психоневрологический  

интернат",                              

ремонт жилых комнат и мест общего       

пользования спального корпуса N 2       

1100,00

550,00 

550,00

1.5

ГБСУ РО "Елатомский психоневрологический

интернат",                              

ремонт жилых комнат и мест общего       

пользования первого корпуса             

1000,00

500,00 

500,00

1.6

ГБУ РО "Кораблинский комплексный центр  

социального обслуживания населения",    

ремонт коридора 1 этажа и лестницы      

отделения временного проживания с.      

Кипчаково                               

800,00

400,00 

400,00

Итого по разделу 1                          

8429,80

4250,00

4179,80

                     2. Приобретение автотранспорта                     

2.1

ГБУ РО "Клепиковский комплексный центр  

социального обслуживания населения",    

приобретение автотранспорта для мобильных

бригад Chevrolet Niva 212300 (или       

эквивалент)                             

500,00

250,00 

250,00

2.2

ГБУ РО "Михайловский комплексный центр  

социального обслуживания населения",    

приобретение автотранспорта для мобильных

бригад Chevrolet Niva 212300 (или       

эквивалент)                             

500,00

250,00 

250,00

2.3

ГБУ РО "Сасовский комплексный центр     

социального обслуживания населения",    

приобретение автотранспорта для мобильных

бригад Chevrolet Niva 212300 (или       

эквивалент)                             

500,00

250,00 

250,00

2.4

ГБУ РО "Скопинский комплексный центр    

социального обслуживания населения",    

приобретение автотранспорта для мобильных

бригад Chevrolet Niva 212300 (или       

эквивалент)                             

500,00

250,00 

250,00

Итого по разделу 2                          

2000,00

1000,00

1000,00

Всего                                       

10429,80

5250,00

5179,80"

5) раздел 8 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы" изложить в следующей редакции:

"8. Целевые индикаторы и показатели эффективности

исполнения Программы

Наименование целевых индикаторов

         и показателей         

Единица

измерения

Всего

  В том числе по годам 

2010

2011

2012

2013

2014

               1               

    2   

  3 











Количество отремонтированной   

общей площади                  

  кв. м 

6081

732

3259

1123

680

287

в том числе жилой              

  кв. м 

1647

371

573

503

115

85

Количество объектов            

жилищно-коммунального,         

энергетического хозяйства,     

подготовленных к работе в      

отопительный период            

    %   

100

100

100

100

100

100

Количество выполненных         

представлений органов          

прокуратуры по вопросу         

антитеррористической           

защищенности и мероприятий,    

указанных в предписаниях органов

государственного пожарного     

надзора                        

    %   

100

100

100

100

100

100"

6) в разделе 9 "Оценка социально-экономической эффективности Программы":

в абзаце шестом цифры "34,62" заменить цифрами "35,2", цифры "478" заменить цифрами "488";

в абзаце десятом цифры "5,2" заменить цифрами "5,8", цифры "73" заменить цифрами "83";

в абзаце шестнадцатом цифры "20,7" заменить цифрами "20,8", цифры "1631" заменить цифрами "1733", цифры "20,2" заменить цифрами "20,3";

в абзаце двадцатом цифры "2,9" заменить цифрами "5,8", цифры "328" заменить цифрами "430", цифру "5" заменить цифрами "10";

7) в приложение к долгосрочной целевой программе согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Рязанской области                                                                                                                О.И.Ковалев

Приложение

к Постановлению

Правительства Рязанской области

от 28 августа 2013 г. N 243

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

1. Таблицу раздела I "Итоговая таблица распределения финансовых средств учреждениям социального обслуживания и территориальным отделам (секторам) министерства социальной защиты населения Рязанской области для реализации мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

┌───┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│"NN│  Наименование учреждений,   │        Распределение финансовых средств, тыс. рублей         │

│пп │  структурных подразделений  ├─────────────────────────────────────────────────┬────────────┤

│   │                             │                   в том числе                   │   всего    │

│   │                             ├───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┤            │

│   │                             │ 2010 год  │2011 год │2012 год │2013 год│2014 год│            │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│ 1 │              2              │     3     │    4    │    5    │   6    │   7    │     8      │

├───┴─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│Всего по мероприятиям Программы, │35377,39754│42386,430│44418,04 │33549,80│18405,00│174136,66754│

│из них на финансирование         │7877,39754 │  0,00   │  0,00   │  0,00  │  0,00  │ 7877,39754 │

│выполненных работ, проведенных   │           │         │         │        │        │            │

│мероприятий, не оплаченных в 2009│           │         │         │        │        │            │

│году                             │           │         │         │        │        │            │

├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│Субсидии из бюджета Пенсионного  │   0,00    │ 8080,10 │ 8407,90 │5179,80 │  0,00  │  21667,80  │

│фонда Российской Федерации, в том│           │         │         │        │        │            │

│числе:                           │           │         │         │        │        │            │

├───┬─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│А. │на оказание адресной         │   0,00    │ 1870,10 │ 1933,00 │  0,00  │  0,00  │  3803,10   │

│   │социальной помощи            │           │         │         │        │        │            │

├───┼────────────┬────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│Б. │на          │проведение      │   0,00    │ 3496,00 │ 3734,00 │4179,80 │  0,00  │  11409,80  │

│   │укрепление  │ремонтных работ │           │         │         │        │        │            │

│   │материально-│и приобретение  │           │         │         │        │        │            │

│   │технической │технологического│           │         │         │        │        │            │

│   │базы        │оборудования и  │           │         │         │        │        │            │

│   │учреждений  │предметов       │           │         │         │        │        │            │

│   │социального │длительного     │           │         │         │        │        │            │

│   │обслуживания│пользования     │           │         │         │        │        │            │

│   │            ├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│   │            │приобретение    │   0,00    │ 2714,00 │ 2740,90 │1000,00 │  0,00  │  6454,90   │

│   │            │автотранспорта  │           │         │         │        │        │            │

├───┴────────────┴────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│Итого по всем мероприятиям за    │35377,39754│34306,33 │36010,14 │28370,00│18405,00│152468,86754│

│счет средств областного бюджета, │           │         │         │        │        │            │

├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│из них на финансирование         │7877,39754 │  0,00   │  0,00   │  0,00  │  0,00  │ 7877,39754 │

│выполненных работ, проведенных   │           │         │         │        │        │            │

│мероприятий, не оплаченных в 2009│           │         │         │        │        │            │

│году                             │           │         │         │        │        │            │

├─────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│Итого по мероприятиям укрепления │35377,39754│31520,00 │34020,00 │28370,00│18405,00│147692,39754│

│материально-технической базы и   │           │         │         │        │        │            │

│комплексной, в том числе         │           │         │         │        │        │            │

│пожарной, безопасности учреждений│           │         │         │        │        │            │

│социального обслуживания и       │           │         │         │        │        │            │

│территориальных отделов          │           │         │         │        │        │            │

│(секторов) министерства          │           │         │         │        │        │            │

│социальной защиты населения      │           │         │         │        │        │            │

│Рязанской области (далее -       │           │         │         │        │        │            │

│Министерство),                   │           │         │         │        │        │            │

│из них на финансирование         │7877,39754 │  0,00   │  0,00   │  0,00  │  0,00  │ 7877,39754 │

│выполненных работ, проведенных   │           │         │         │        │        │            │

│мероприятий, не оплаченных в 2009│           │         │         │        │        │            │

│году                             │           │         │         │        │        │            │

├───┬─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│А. │Учреждения социального       │32121,39098│25525,873│24687,229│28370,00│18405,00│129109,49298│

│   │обслуживания,                │           │         │         │        │        │            │

│   ├─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│   │из них на финансирование     │5881,21798 │  0,00   │  0,00   │  0,00  │  0,00  │ 5881,21798 │

│   │работ, проведенных           │           │         │         │        │        │            │

│   │мероприятий, не оплаченных в │           │         │         │        │        │            │

│   │2009 году                    │           │         │         │        │        │            │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│Б. │Казенные учреждения          │   0,00    │  0,00   │4877,351 │  0,00  │  0,00  │  4877,351  │

├───┼─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│В. │Территориальные отделы       │3256,00656 │5994,127 │ 4455,42 │  0,00  │  0,00  │13705,55356 │

│   │(секторы), аппарат           │           │         │         │        │        │            │

│   │Министерства,                │           │         │         │        │        │            │

│   │из них на финансирование     │1996,17956 │  0,00   │  0,00   │  0,00  │  0,00  │ 1996,17956 │

│   │работ, проведенных           │           │         │         │        │        │            │

│   │мероприятий, не оплаченных в │           │         │         │        │        │            │

│   │2009 году                    │           │         │         │        │        │            │

├───┴─────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┤

│Оказание адресной социальной     │   0,00    │ 2786,33 │ 1990,14 │  0,00  │  0,00  │  4776,47"  │

│помощи                           │           │         │         │        │        │            │

└─────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────────┘

2. Таблицу раздела III "Система программных мероприятий на 2012 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:

"NN

пп

  Программные  

  мероприятия, 

обеспечивающие

   выполнение  

     задачи    

  Главные  

  распоря- 

   дители  

Источник

финанси-

рования

Объем финансирования на 2012 - 2014

          годы, тыс. руб.          

    Ожидаемые   

   результаты   

  всего 

объем финансирования по 

          годам          

  2012 

  2013 

  2014 



       2       

     3     

    4   

    5   

   6   

   7   

   8   

        9       

Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания министерства

                           социальной защиты населения Рязанской области                          

1.

Укрепление     

материально-   

технической базы

государственных

учреждений     

социального    

обслуживания   

Министерства, в

том числе      

проведение     

ремонтных,     

строительно-   

монтажных,     

проектных работ,

приобретение   

технологического

оборудования и 

предметов      

длительного    

пользования,   

строительных   

материалов,    

благоустройство

территории,    

приобретение   

автомобильного 

транспорта для 

мобильных бригад

учреждений,    

предоставляющих

социальные     

услуги на      

мобильной основе

Министерство

областной

бюджет 

55836,21

20035,21

23221,00

12580,00

приведение зданий

и сооружений    

государственных 

учреждений      

социального     

обслуживания    

населения       

Министерства в  

соответствие с  

нормативными и  

эксплуатационными

требованиями;   

готовность      

государственных 

учреждений      

социального     

обслуживания    

населения       

Министерства к  

работе в        

отопительный    

период; улучшение

качества        

предоставляемых 

социальных услуг

населению и     

обеспечение     

оптимальных и   

благоприятных   

условий         

размещения      

проживающим в   

    -"-    

средства

   ПФР  

11654,70

6474,90

5179,80

  0,00 

Задача 2. Повышение комплексной, в том числе пожарной, безопасности зданий и сооружений учреждений

        социального обслуживания министерства социальной защиты населения Рязанской области       

2.

Выполнение     

мероприятий по 

обеспечению    

комплексной, в 

том числе      

пожарной,      

безопасности   

государственных

учреждений     

социального    

обслуживания   

Министерства, в

том числе      

обучение       

персонала      

пожарно-       

техническому   

минимуму,      

обработка      

огнезащитными  

составами,     

проведение     

испытаний      

огнезащитной   

обработки,     

повышение      

пожарной       

устойчивости   

жилых корпусов и

других объектов,

проведение     

регламентных   

работ, проверки

пожарных кранов

и пожарных     

гидрантов на   

водоотдачу,    

огнезащитная   

обработка      

сгораемых      

конструкций,   

приобретение   

средств        

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, планы 

эвакуаций при  

пожаре,        

приобретение   

огнетушителей, 

проверка       

дымоходов и    

вентканалов и  

пр.)           

Министерство

областной

бюджет 

15626,019

4652,019

5149,00

5825,00

обеспечение     

безопасных      

условий         

размещения      

(проживания) и  

снижение        

количества      

(устранение)    

нарушений,      

выявляемых в ходе

проверок        

контролирующими и

надзорными      

органами в      

учреждениях     

социального     

обслуживания    

Министерства    

   Задача 3. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, достигшим 90-летнего   

              возраста и старше, являющимся получателями трудовых пенсий по старости              

3.

Оказание       

адресной       

социальной     

помощи,        

Министерство

областной

бюджет 

1990,14

1990,14

  0,00 

  0,00 

улучшение       

социального     

положения и     

качества жизни  

неработающих    

пенсионеров,    

являющихся      

получателями    

трудовых пенсий 

по старости, за 

счет оказания им

адресной        

социальной      

помощи"         

    -"-    

средства

   ПФР  

1933,00

1933,00

  0,00 

  0,00 

в том числе:   

3.1.

неработающим   

пенсионерам,   

достигшим      

90-летнего     

возраста и     

старше,        

являющимся     

получателями   

трудовых пенсий

по старости, в 

связи с        

проведением    

Международного 

дня пожилых    

людей          

Министерство

областной

бюджет 

1990,14

1990,14

  0,00 

  0,00 

    -"-    

   -"-  

1933,00

1933,00

  0,00 

  0,00 

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Рязанские ведомости" № 161 от 31.08.2013
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать