Основная информация
Дата опубликования: | 28 августа 2020г. |
Номер документа: | RU24061795202000092 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2020 г. Зеленогорск № 112 - п
О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п
В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п, следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- строку 7 изложить в следующей редакции:
«
7.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях.
2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде.
3. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.
5. Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения.
»;
- строку 10 изложить в следующей редакции:
«
10.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 434 155,92333 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 153 897,12333 тыс. рублей;
2021 год – 140 171,4 тыс. рублей;
2022 год – 140 087,4 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Красноярского края (далее – краевой бюджет) составляет 26 051,7584 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 13 935,7584 тыс. рублей;
2021 год – 6 100,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 016,0 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет 408 104,16493 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 139 961,36493 тыс. рублей;
2021 год – 134 071,4 тыс. рублей;
2022 год – 134 071,4 тыс. рублей.
».
1.2. Подпункт 1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1). Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях.».
1.3. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.4. В разделе 5 слова «в приложениях № 4 – 7 к муниципальной программе» заменить словами «в приложениях № 5 – 8 к муниципальной программе».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложения № 4 - 7 к муниципальной программе считать приложениями № 5 - 8 к муниципальной программе.
1.9. Дополнить приложением № 4 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении № 5 (подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»):
1.10.1. В Паспорте подпрограммы:
- строки 4, 5 изложить в следующей редакции:
«
4.
Цели подпрограммы
1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях.
2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде.
5.
Задачи подпрограммы
1. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
2. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3. Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы.
4. Сохранение жилых помещений для безопасного проживания граждан.
5. Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде.
»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 78 976,38579 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 26 123,78579 тыс. рублей;
2021 год – 26 426,3 тыс. рублей;
2022 год – 26 426,3 тыс. рублей.
Объем средств краевого бюджета составляет 17 820,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5 940,3 тыс. рублей;
2021 год – 5 940,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 940,3 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет
61 155,48579 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 20 183,48579 тыс. рублей;
2021 год – 20 486,0 тыс. рублей;
2022 год – 20 486,0 тыс. рублей.
».
1.10.2. Подпункт 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«1). Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях.».
1.10.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
1). Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
2). Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3). Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы.
4). Сохранение жилых помещений для безопасного проживания граждан.
5). Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде.».
1.10.4. Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«2). МКУ «Заказчик» в части оценки технического состояния конструкций многоквартирных домов и выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде.».
1.10.5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Получателем средств местного бюджета в части выполнения мероприятий подпрограммы по оценке технического состояния конструкций многоквартирных домов и по повышению уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде является МКУ «Заказчик».».
1.10.6. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11. В приложении № 6 (подпрограмма 2 «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»):
1.11.1. В Паспорте подпрограммы:
- строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Задачи подпрограммы
Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства города.
Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству города.
Поддержка развития инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Зеленогорска.
»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 215 419,26706 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 78 523,46706 тыс. рублей;
2021 год – 68 489,9 тыс. рублей;
2022 год – 68 405,9 тыс. рублей.
Объем средств краевого бюджета составляет 5 781,2584 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5 545,8584 тыс. рублей;
2021 год – 159,7 тыс. рублей;
2022 год – 75,7 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет 209 638,00866 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 72 977,60866 тыс. рублей;
2021 год – 68 330,2 тыс. рублей;
2022 год – 68 330,2 тыс. рублей.
».
1.11.2. В пункте 1.2 абзац шестой исключить.
1.11.3. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3). Поддержка развития инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Зеленогорска.».
1.11.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Показателями результативности подпрограммы являются:
2.4.1. Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, – 94,627 км ежегодно.
Выполнение своевременных ремонтов на сетях уличного освещения обеспечит увеличение срока службы таких сетей, комфортное проживание жителей города.
2.4.2. Количество вырубленных, поваленных деревьев, в отношении которых получены разрешения на вырубку, валку, в том числе по годам: 2020 год - 224 ед., 2021 год – 201 ед., 2022 год – 201 ед., количество деревьев, в отношении которых выполнена омолаживающая обрезка (в том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях), – 40 ед. ежегодно.
Своевременно проводимые мероприятия по вырубке деревьев предотвратят их падение во дворах многоквартирных домов, на автомобильные дороги города, что поможет избежать несчастных случаев, а также предупредят возникновение повреждений на линиях электропередач, связанных с обрывом проводов.
2.4.3. Количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 230 ед. ежегодно.
Своевременное обновление зеленых насаждений позволит сохранить в городе высокий уровень благоустройства, а также улучшить эстетический облик города.
2.4.4. Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм – 950 шт. ежегодно.
Проведение текущих ремонтов и содержание малых архитектурных форм в надлежащем состоянии позволит повысить уровень санитарного состояния территории города, улучшить архитектурный облик городских улиц и скверов.».
1.11.5. Разделы 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Механизм реализации подпрограммы
3.1. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является ОГХ.
3.2. Реализация подпрограммы осуществляется ОГХ при участии находящихся в его ведении учреждений: МКУ «Заказчик» и Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее - МБУ КБУ) в соответствии с поставленными задачами и мероприятиями, приведенными в приложении к подпрограмме.
3.3. Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.1.1 - 1.1.3, 1.1.6, 1.2.2 – 1.3.2 приложения к подпрограмме, осуществляются МКУ «Заказчик» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.4. Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.1.4 – 1.1.5 приложения к подпрограмме, осуществляются МБУ КБУ путем предоставления субсидии на выполнение муниципальной услуги (работы), связанной с выполнением муниципального задания.
3.5. МКУ «Заказчик», МБУ КБУ обеспечивают реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.
3.6. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании краевого и местного бюджетов.
4. Управление и контроль реализации подпрограммы
4.1. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется ОГХ посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
4.2. МКУ «Заказчик» и МБУ КБУ направляют в ОГХ ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых показателей, указанных в паспорте подпрограммы.
4.3. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального финансового контроля.».
1.11.6. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.12. В приложении № 7 (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»):
1.12.1. В Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 139 376,074 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 48 865,674 тыс. рублей;
2021 год – 45 255,2 тыс. рублей;
2022 год – 45 255,2 тыс. рублей.
Объем средств краевого бюджета составляет
2 449,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 449,6 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет 136 926,474 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 46 416,074тыс. рублей;
2021 год – 45 255,2 тыс. рублей;
2022 год – 45 255,2 тыс. рублей.
».
1.12.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.13. В приложении № 8 (подпрограмма 4 «Доступная среда»):
1.13.1. В Паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 384,19648 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 384,19648 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей.
».
1.13.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Показателем результативности подпрограммы является количество установленных приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 2020 году – 1 шт.».
1.13.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».
Глава ЗАТО г. Зеленогорска М.В. Сперанский
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение № 1
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
№ п/п
Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности
Единица измерения
Источник информации
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан
1.1.
Целевой показатель 1:
Обеспечение доступности платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, ежегодно
%
ОГХ
100
100
100
100
100
1.2.
Целевой показатель 2:
Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, ежегодно
%
ОГХ
100
100
100
100
100
1.3.
Целевой показатель 3:
Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, ежегодно
%
ОГХ
100
100
100
100
100
1.4.
Целевой показатель 4:
Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно
%
МКУ «Заказчик»
100
100
100
100
100
1.5.
Целевой показатель 5:
Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, ежегодно
%
МКУ «Заказчик»
4,6
0,5
0,6
0,5
0,5
1.6.
Целевой показатель 6:
Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме деревьев, запланированных к вырубке, валке и обрезке, в отношении которых получены разрешения на вырубку и валку, – 100% ежегодно
%
МКУ «Заказчик»
100
100
100
100
100
1.7.
Целевой показатель 7:
Доля вновь высаженных деревьев и кустарников на территории города (в том числе во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к высадке – 100% ежегодно
%
МКУ «Заказчик»
100
100
100
100
100
1.8.
Целевой показатель 8:
Доля прочих объектов внешнего благоустройства, на которых выполнялся ремонт, в общем объеме запланированных к ремонту – 100% ежегодно
%
МКУ «Заказчик»
100
100
100
100
100
2.
Задача 1: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях
2.1.
Подпрограмма 1: «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
2.1.1.
Показатель результативности 1:
Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-коммунальные услуги – не ниже 95 % ежегодно
%
Управляющие компании
Не ниже 95,0%
не ниже 95,0%
не ниже 95,0%
не ниже 95,0%
не ниже 95,0%
№ п/п
Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности
Единица измерения
Источник информации
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
3.
Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде
3.1.
Показатель результативности 2:
Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда – 100% ежегодно
%
Управляющие компании
100
100
100
100
100
4.
Задача 3: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города
4.1.
Подпрограмма 2: «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»
4.1.1.
Показатель результативности 1:
Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, ежегодно
км
МКУ «Заказчик»
94,506
94,506
94,627
94,627
94,627
4.1.2.
Показатель результативности 2:
Количество вырубленных, поваленных деревьев, в отношении которых получены разрешения на вырубку, валку, и количество деревьев, в отношении которых выполнена омолаживающая обрезка (в том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях), ежегодно
ед.
МКУ «Заказчик»
Вырубка, валка -285; омолаживающая обрезка - 36
Вырубка, валка -131; омолаживающая обрезка - 47
Вырубка, валка -224; омолаживающая обрезка - 40
Вырубка, валка -201; омолаживающая обрезка - 40
Вырубка, валка -201; омолажива ющая обрезка - 40
4.1.3.
Показатель результативности 3:
Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно
ед.
МКУ «Заказчик»
164
385
230
230
230
4.1.4.
Показатель результативности 4:
Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно
шт.
МКУ «Заказчик»
950
950
950
950
950
5.
Задача 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета
5.1.
Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе
%
ОГХ
не менее 85,0
не менее 85,0
не менее 85,0
не менее 85,0
не менее 85,0
6.
Задача 5: Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения
6.1.
Подпрограмма 4: «Доступная среда»
6.1.1.
Показатель результативности 1:
Количество установленных приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды
шт.
МКУ «Заказчик»
-
-
1
-
-
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение № 2
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие подпрограммы)
Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого за 2020 – 2022 годы
1.
Муниципальная программа
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
1100000000
Х
153 897,12333
140 171,4
140 087,4
434 155,92333
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОГХ
013
Х
Х
Х
153 897,12333
140 171,4
140 087,4
434 155,92333
1.1.
Подпрограмма 1
Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
1110000000
Х
26 123,78579
26 426,3
26 426,3
78 976,38579
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОГХ
013
Х
Х
Х
26 123,78579
26 426,3
26 426,3
78 976,38579
1.2.
Подпрограмма 2
Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
1120000000
Х
78 523,46706
68 489,9
68 405,9
215 419,26706
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОГХ
013
Х
Х
Х
78 523,46706
68 489,9
68 405,9
215 419,26706
1.3.
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
1130000000
Х
48 865,674
45 255,2
45 255,2
139 376,074
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОГХ
013
Х
Х
Х
48 865,674
45 255,2
45 255,2
139 376,074
1.4.
Подпрограмма 4
Доступная среда
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
1140000000
Х
384,19648
0
0
384,19648
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОГХ
013
Х
Х
Х
384,19648
0
0
384,19648
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение № 3
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» по источникам финансирования
№ п/п
Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы
Источник финансирования
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
Итого за 2020 – 2022 годы
1.
Муниципальная программа
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске
Всего
153 897,12333
140 171,4
140 087,4
434 155,92333
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
13 935,7584
6 100,0
6 016,0
26 051,7584
местный бюджет
139 961,36493
134 071,4
134 071,4
408 104,16493
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.1.
Подпрограмма 1
Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске
Всего
26 123,78579
26 426,3
26 426,3
78 976,38579
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
5 940,3
5 940,3
5 940,3
17 820,9
местный бюджет
20 183,48579
20 486,0
20 486,0
61 155,48579
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.2.
Подпрограмма 2
Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска
Всего
78 523,46706
68 489,9
68 405,9
215 419,26706
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
5 545,8584
159,7
75,7
5 781,2584
местный бюджет
72 977,60866
68 330,2
68 330,2
209 638,00866
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.3.
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
48 865,674
45 255,2
45 255,2
139 376,074
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
2 449,6
0
0
2 449,6
местный бюджет
46 416,074
45 255,2
45 255,2
136 926,474
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.4.
Подпрограмма 4
Доступная среда
Всего
384,19648
0
0
384,19648
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
местный бюджет
384,19648
0
0
384,19648
внебюджетные источники
0
0
0
0
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение № 4
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (результата выполнения работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Наименование услуги (работы): - уборка территории и аналогичная деятельность
- организация благоустройства и озеленения.
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Площадь территории
х
х
х
х
х
1.
Подпрограмма 2 «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»
801 229
801 229
801 229
43 855,92533
44 104,29664
44 104,29664
Мероприятие 1: Выполнение работ по организации благоустройства и озеленению на территории города Зеленогорска
Выполнение работ по организации благоустройства и озеленению территории
32 462,46944
32 976,99664
32 976,99664
100%
100%
100%
Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства и озеленения
100%
100%
100%
Мероприятие 2: Уборка территории и аналогичная деятельность на территории города Зеленогорска
Содержание в чистоте территории
11 393,45589
11 127,3
11 127,3
100%
100%
100%
Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п.
Приложение к подпрограмме
«Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
Перечень мероприятий подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях
1.1.
Задача 1: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
1.1.1.
Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
ОГХ
013
0501
1110085140
811
6 293,9
6 293,9
6 293,9
18 881,7
Обеспечение доступности платы граждан за жилое помещение (100%).
1.1.2.
Субвенции бюджету муниципального образования на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
ОГХ
013
0502
1110075700
813
5 940,3
5 940,3
5 940,3
17 820,9
Реализация Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» на территории города Зеленогорска.
1.2.
Задача 2: Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда
1.2.1.
Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда
ОГХ
013
0501
1110085150
811
5 288,3
5 288,3
5 288,3
15 864,9
Возмещение юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, затрат по содержанию жилых помещений и предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда.
1.2.2.
Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда
ОГХ
013
0502
1110085250
811
1 970,1
1 970,1
1 970,1
5 910,3
1.3.
Задача 3: Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы
1.3.1.
Субсидия специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению
ОГХ
013
0502
1110085220
811
15,0
15,0
15,0
45,0
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг, по погребению умерших специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города Зеленогорска.
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.3.2.
Субсидии в целях возмещения части затрат в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань
ОГХ
013
0502
1110085240
811
5 805,79079
6 325,1
6 325,1
18 455,99079
Возмещение части затрат по оказанию бытовых услуг общих отделений бань.
1.4.
Задача 4: Сохранение жилых помещений для безопасного проживания граждан
1.4.1.
Выполнение работ по инструментальному обследованию состояний строительных конструкций многоквартирных домов
ОГХ
013
0501
1110085180
244
216,795
0
0
216,795
Проверка состояния многоквартирного дома по ул. Мира, 24, в котором находятся помещения, поврежденные в результате взрыва бытового газа.
2.
Цель подпрограммы: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде
2.1.
Задача 5: Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде
2.1.1.
Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
ОГХ
013
0501
1110085130
244
220,0
220,0
220,0
660,0
Замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения – 98 шт.;
поверка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения – 282 шт.;
замена приборов учета электроэнергии – 9 шт.
2.1.2.
Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
ОГХ
013
0501
1110085170
244
373,6
373,6
373,6
1 120,8
Установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения – 97 шт.
В том числе:
ОГХ
013
Х
Х
Х
26 123,78579
26 426,3
26 426,3
78 976,38579
Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение к подпрограмме «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города
1.1.
Задача 1: Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства города
1.1.1.
Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения
ОГХ
013
0503
1120085320
244
16 281,8
16 281,8
16 281,8
48 845,4
Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, – 94,627 км.
1.1.2.
Выполнение работ по озеленению территории города Зеленогорска
ОГХ
013
0503
1120085420
244
436,30874
0
0
436,30874
Формирование крон деревьев – 162 шт.; очистка газонов от листвы и мусора – 472 кв. м.
1.1.3.
Вырубка, валка, омолаживающая обрезка деревьев
ОГХ
013
0503
1120085430
244
862,4814
1 000,0
1 000,0
2 862,4814
Вырубка, валка деревьев – 141 ед., омолаживающая обрезка – 20 ед.
1.1.4.
Выполнение работ по организации благоустройства и озеленению на территории города Зеленогорска
ОГХ
013
0503
1120085450
611
32 462,46944
32 976,99664
32 976,99664
98 416,46272
Уход за газонами общей площадью – 1129,3 тыс. кв. м; уход за цветниками общей площадью - 4825 кв. м; валка деревьев – 60 шт.; омолаживающая обрезка деревьев – 20 ед., стрижка живых изгородей – 61 986 кв. м; количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 230 ед.; уход за деревьями и кустарниками – 2546 шт.; посадка цветов – 200 992 шт. Работы и услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городских округов и поселений, в том числе: выполнение работ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий, монтаж деревянной горки, устройство снежных горок, содержание: паромной переправы, трех спасательных постов, пляжей и фонтанов. Оплата стоимости электроэнергии, потребляемой городскими фонтанами.
1.1.5.
Уборка территории и аналогичная деятельность на территории города Зеленогорска
ОГХ
013
0503
1120085460
611
11 393,45589
11 127,3
11 127,3
33 648,05589
Зимнее и летнее содержание внутриквартальных территорий в надлежащим состоянии общей площадью 1 015 266, 0 кв. м (выкашивание травы, подметание, очистка урн, замена песка в песочницах, очистка территории от снега, посыпка территории противогололедным материалом).
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.1.6.
Услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска
ОГХ
013
0503
1120085520
244
2 138,4
2 138,4
2 138,4
6 415,2
Количество перевезенных умерших – 475 ед. ежегодно.
1.2.
Задача 2: Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству города
1.2.1.
Субсидии в целях возмещения затрат на содержание, ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск
ОГХ
013
0503
1120085610
811
1 033,1
1 033,1
1 033,1
3 099,3
Обеспечение работы и надлежащего санитарного состояния общественных туалетов ежегодно в количестве 4 шт. по адресам:
ул. Ленина, 18А;
ул. Набережная, 60/1;
ул. Мира, 8г/1;
ул. Мира, 19А/1, пом. 2.
1.2.2.
Работы, услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городского округа, в том числе:
ОГХ
013
0503
1120085620
244
4 996,63994
3 564,90336
3 564,90336
12 126,44666
1.2.2.1.
- содержание фонтанов
ОГХ
Х
Х
Х
Х
238,41
0
0
238,41
Текущее содержание, обеспечение бесперебойной работы фонтанов – 5 ед.
1.2.2.2.
- содержание и ремонт малых архитектурных форм
ОГХ
Х
Х
Х
Х
831,27334
1 008,22534
1 008,22534
2 847,72402
Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм на территориях общего пользования ежегодно – 761 шт.
1.2.2.3.
- выполнение работ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий
ОГХ
Х
Х
Х
Х
1 133,879
0
0
1 133,879
Обслуживание городских культурно-массовых мероприятий (обеспечение надлежащего праздничного оформления городских улиц, монтаж, демонтаж металлических конструкций новогодних елок и их украшение, установка скамеек, трибун, контейнеров для мусора, уборка территории после проведения праздничных мероприятий с вывозом мусора на полигон ТБО, очистка урн от мусора, санитарно-гигиеническое обслуживание биотуалетов)
1.2.2.4.
- ремонт малых архитектурных форм
ОГХ
Х
Х
Х
Х
478,55464
523,1
523,1
1 524,75464
Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм (ремонт, покраска, демонтаж) ежегодно в количестве 189 шт. на дворовых территориях.
1.2.2.5.
- оказание услуг по организации праздничных мероприятий
ОГХ
Х
Х
Х
Х
1 532,3763
1 732,3763
1 732,3763
4 997,1289
Изготовление ледяных фигур, оказание услуг по охране территории на период проведения новогодних праздничных мероприятий.
1.2.2.6.
- выполнение работ по демонтажу ледяных фигур, деревянных горок
ОГХ
Х
Х
Х
Х
96,2
96,2
96,2
288,6
Демонтаж ледяных фигур, деревянных горок.
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.2.2.7.
- благоустройство территории в районе напротив многоквартирного дома № 30 по ул. Набережная (возле детского игрового комплекса)
ОГХ
Х
Х
Х
Х
165,6
165,6
165,6
496,8
Обеспечение доступа к сети интернет через беспроводные точки подключения Wi-Fi, его техническое обслуживание, а также техническое обслуживание видеооборудования, подключенного в 2018 году.
2.2.8.
- услуги по транспортировке (сбору) и утилизации трупов умерших и (или) погибших животных, птиц на территории города
ОГХ
Х
Х
Х
Х
244,2
0
0
244,2
Количество собранных и утилизированных трупов умерших и (или) погибших животных, птиц на территории города - 120 шт.
1.2.2.9.
- восстановление газона на территории в районе многоквартирного дома № 3 по ул. Молодежная
ОГХ
Х
Х
Х
Х
8,1684
0
0
8,1684
Восстановление газона на территории в районе многоквартирного дома № 3 по ул. Молодежная.
1.2.2.10.
- демонтаж нестационарных торговых объектов
ОГХ
Х
Х
Х
Х
34,8468
39,40172
39,40172
113,65024
Демонтаж нестационарного торгового объекта в районе многоквартирного дома № 3 по ул. Молодежная.
1.2.2.11.
- установка информационных стендов для размещения информации
ОГХ
Х
Х
Х
Х
1,53
0
0
1,53
Установка 2 информационных стендов для размещения информации на общественных территориях.
1.2.2.12.
- демонтаж автопавильона, расположенного в районе многоквартирного дома № 51 по ул. Мира
ОГХ
Х
Х
Х
Х
11,46986
0
0
11,46986
Демонтаж автопавильона, расположенного в районе многоквартирного дома № 51 по ул. Мира.
1.2.2.13.
- устройство пешеходной дорожки в районе многоквартирного дома № 24 по ул. Комсомольская
ОГХ
Х
Х
Х
Х
220,1316
0
0
220,1316
Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей - 68 кв. м.
1.2.3.
Выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий
ОГХ
013
0503
1120085650
244
3 134,60605
0
0
3 134,60605
Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий общей площадью 1 015 267,6 кв. м.
1.2.4.
Организация вахты Памяти
ОГХ
013
0503
1120086030
244
52,0
52,0
52,0
156,0
Организация вахты Памяти у Обелиска Воинам Великой Отечественной войны, расположенного в районе дома № 8 по улице Набережная (горение вечного огня):
- День Победы (9 Мая);
- День Памяти и скорби (22 июня);
- День окончания Второй мировой войны (1945 год) - 2 сентября.
1.2.5.
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения:
ОГХ
013
0503
Х
Х
231,4
231,4
231,4
694,2
Проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 51,7 гектарах ежегодно.
1.2.5.1.
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
ОГХ
013
0503
1120085550
244
141,4
154,7
154,7
450,8
1.2.5.2.
Субсидии бюджету муниципального образования на организацию и проведение
ОГХ
013
0503
1120075550
244
75,7
75,7
75,7
227,1
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
акарицидных обработок мест массового отдыха населения
1.2.5.3.
Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета на организацию и проведение мест акарицидных обработок массового отдыха населения
ОГХ
013
0503
11200S5550
244
14,3
1,0
1,0
34,3
1.2.6.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала
ОГХ
013
0503
1120077450
244
2 526,6584
0
0
2 526,6584
Текущий ремонт 25 опор освещения в районе парковой зоны обводненных карьеров в черте города;
- текущий ремонт линии наружного освещения ул. Калинина;
- ремонт покрытия (24 кв. м) перед входной группой здания по ул. Набережная, 60;
- ремонт пешеходных дорожек в районе: МБДОУ д/с № 22 и МБОУ «Лицей № 174», многоквартирного дома № 52 по ул. Первостроителей;
- ремонт ступеней (1,87 куб. м) на пешеходной дорожке по ул. Пионерская; - установка 12 малых архитектурных форм в районе многоквартирных домов: № 68 по ул. Набережная и № 74 по ул. Парковая;
- устройство пешеходного тротуара (57,9 кв. м) в районе многоквартирного дома № 42 по ул. Бортникова;
- валка 23 деревьев в районе многоквартирных домов:
№ 26, № 30 по ул. Бортникова, № 31 по ул. Диктатуры Пролетариата.
1.2.7.
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство и восстановление воинских захоронений
ОГХ
013
0503
11200L2990
244
0
84,0
0
84,0
Ремонт 2 воинских захоронений с установкой мемориальных знаков, расположенных на Городских кладбищах № 2, № 3.
1.3.
Задача 3: Поддержка развития инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Зеленогорска
1.3.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения (ремонт линии
ОГХ
013
0502
1120075750
244
2 943,5
0
0
2 943,5
Замена опор освещения – 50 шт.
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
электроснабжения ВЛ-10кВ фидер 23 от опоры № 1 до опоры № 47/1)
1.3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов электроснабжения (ремонт линии электроснабжения ВЛ-10кВ фидер 23 от опоры № 1 до опоры № 47/1
ОГХ
013
0503
11200S5750
244
30,6472
0
0
30,6472
2.
В том числе:
2.1.
ОГХ
013
Х
Х
Х
78 523,46706
68 489,9
68 405,9
215 419,26706
Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета
1.1.
Задача: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание ОГХ)
ОГХ
013
0505
1130080210
Х
8 881,0
8 036,5
8 036,5
24 954,0
Исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере ЖКХ.
121122129244852853
6 208,0
56,8
1 874,8
683,0
3,4
55,0
5 559,4
56,8
1 678,9
683,0
3,4
55,0
5 559,4
56,8
1 678,9
683,0
3,4
55,0
17 326,8
170,4
5 232,6
2 049,0
10,2
165,0
1.1.2.
Обеспечение деятельности МКУ «Заказчик»
ОГХ
013
0505
1130080610
Х
39 627,074
37 218,7
37 218,7
114 064,474
111112119244831852853
22 312,478
25,5
6 738,196
10 094,1
5,0
51,8
400,0
20 833,1
25,5
6 291,5
10 011,8
0
56,8
0
20 833,1
25,5
6 291,5
10 011,8
0
56,8
0
63 978,678
76,5
19 321,196
30 117,7
5,0
165,4
400,0
1130010490
Х
357,6
0
0
357,6
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень з/платы не ниже МРОТ
111119
274,7
82,9
0
0
0
0
274,7
82,9
В том числе:
ОГХ
013
Х
Х
Х
48 865,674
45 255,2
45 255,2
139 376,074
Приложение № 8
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение к подпрограмме «Доступная среда»
Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения
1.1.
Задача 1: Повышение уровня беспрепятственного доступа инвалидов к объектам их жизнедеятельности в городе Зеленогорске
1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации по устройству приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для проживания
ОГХ
013
0501
1140080010
244
374,028
0
0
374,028
Разработка проектно-сметной документации по устройству приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для проживания:
ул. Парковая, д. 74 (1 подъезд),
ул. Ленина, д. 3 (1 подъезд),
ул. Строителей, д. 24 (1 подъезд),
ул. Парковая, д. 16 (1 подъезд),
ул. Набережная, д. 30 (1, 5 подъезды),
ул. Парковая, д. 3 (7 подъезд),
ул. Парковая, д. 72 (4 подъезд),
ул. Гагарина, д. 15 (1 подъезд),
ул. Набережная, д. 66 (3 подъезд),
ул. Мира, д. 60 (2 подъезд).
1.1.2.
Устройство поручня в многоквартирном доме
ОГХ
013
0501
1140080020
244
10,16848
0
0
10,16848
Устройство поручня в многоквартирном доме № 6а по ул. Строителей.
В том числе:
ОГХ
013
Х
Х
Х
384,19648
0
0
384,19648
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2020 г. Зеленогорск № 112 - п
О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п
В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п, следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- строку 7 изложить в следующей редакции:
«
7.
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях.
2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде.
3. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.
5. Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения.
»;
- строку 10 изложить в следующей редакции:
«
10.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 434 155,92333 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 153 897,12333 тыс. рублей;
2021 год – 140 171,4 тыс. рублей;
2022 год – 140 087,4 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Красноярского края (далее – краевой бюджет) составляет 26 051,7584 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 13 935,7584 тыс. рублей;
2021 год – 6 100,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 016,0 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет 408 104,16493 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 139 961,36493 тыс. рублей;
2021 год – 134 071,4 тыс. рублей;
2022 год – 134 071,4 тыс. рублей.
».
1.2. Подпункт 1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1). Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях.».
1.3. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.4. В разделе 5 слова «в приложениях № 4 – 7 к муниципальной программе» заменить словами «в приложениях № 5 – 8 к муниципальной программе».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложения № 4 - 7 к муниципальной программе считать приложениями № 5 - 8 к муниципальной программе.
1.9. Дополнить приложением № 4 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении № 5 (подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»):
1.10.1. В Паспорте подпрограммы:
- строки 4, 5 изложить в следующей редакции:
«
4.
Цели подпрограммы
1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях.
2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде.
5.
Задачи подпрограммы
1. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
2. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3. Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы.
4. Сохранение жилых помещений для безопасного проживания граждан.
5. Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде.
»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 78 976,38579 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 26 123,78579 тыс. рублей;
2021 год – 26 426,3 тыс. рублей;
2022 год – 26 426,3 тыс. рублей.
Объем средств краевого бюджета составляет 17 820,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5 940,3 тыс. рублей;
2021 год – 5 940,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 940,3 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет
61 155,48579 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 20 183,48579 тыс. рублей;
2021 год – 20 486,0 тыс. рублей;
2022 год – 20 486,0 тыс. рублей.
».
1.10.2. Подпункт 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«1). Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях.».
1.10.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
1). Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
2). Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3). Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы.
4). Сохранение жилых помещений для безопасного проживания граждан.
5). Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде.».
1.10.4. Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«2). МКУ «Заказчик» в части оценки технического состояния конструкций многоквартирных домов и выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде.».
1.10.5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Получателем средств местного бюджета в части выполнения мероприятий подпрограммы по оценке технического состояния конструкций многоквартирных домов и по повышению уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде является МКУ «Заказчик».».
1.10.6. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11. В приложении № 6 (подпрограмма 2 «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»):
1.11.1. В Паспорте подпрограммы:
- строку 5 изложить в следующей редакции:
«
5.
Задачи подпрограммы
Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства города.
Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству города.
Поддержка развития инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Зеленогорска.
»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 215 419,26706 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 78 523,46706 тыс. рублей;
2021 год – 68 489,9 тыс. рублей;
2022 год – 68 405,9 тыс. рублей.
Объем средств краевого бюджета составляет 5 781,2584 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 5 545,8584 тыс. рублей;
2021 год – 159,7 тыс. рублей;
2022 год – 75,7 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет 209 638,00866 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 72 977,60866 тыс. рублей;
2021 год – 68 330,2 тыс. рублей;
2022 год – 68 330,2 тыс. рублей.
».
1.11.2. В пункте 1.2 абзац шестой исключить.
1.11.3. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3). Поддержка развития инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Зеленогорска.».
1.11.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Показателями результативности подпрограммы являются:
2.4.1. Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, – 94,627 км ежегодно.
Выполнение своевременных ремонтов на сетях уличного освещения обеспечит увеличение срока службы таких сетей, комфортное проживание жителей города.
2.4.2. Количество вырубленных, поваленных деревьев, в отношении которых получены разрешения на вырубку, валку, в том числе по годам: 2020 год - 224 ед., 2021 год – 201 ед., 2022 год – 201 ед., количество деревьев, в отношении которых выполнена омолаживающая обрезка (в том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях), – 40 ед. ежегодно.
Своевременно проводимые мероприятия по вырубке деревьев предотвратят их падение во дворах многоквартирных домов, на автомобильные дороги города, что поможет избежать несчастных случаев, а также предупредят возникновение повреждений на линиях электропередач, связанных с обрывом проводов.
2.4.3. Количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 230 ед. ежегодно.
Своевременное обновление зеленых насаждений позволит сохранить в городе высокий уровень благоустройства, а также улучшить эстетический облик города.
2.4.4. Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм – 950 шт. ежегодно.
Проведение текущих ремонтов и содержание малых архитектурных форм в надлежащем состоянии позволит повысить уровень санитарного состояния территории города, улучшить архитектурный облик городских улиц и скверов.».
1.11.5. Разделы 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Механизм реализации подпрограммы
3.1. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является ОГХ.
3.2. Реализация подпрограммы осуществляется ОГХ при участии находящихся в его ведении учреждений: МКУ «Заказчик» и Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее - МБУ КБУ) в соответствии с поставленными задачами и мероприятиями, приведенными в приложении к подпрограмме.
3.3. Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.1.1 - 1.1.3, 1.1.6, 1.2.2 – 1.3.2 приложения к подпрограмме, осуществляются МКУ «Заказчик» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.4. Мероприятия подпрограммы, указанные в строках 1.1.4 – 1.1.5 приложения к подпрограмме, осуществляются МБУ КБУ путем предоставления субсидии на выполнение муниципальной услуги (работы), связанной с выполнением муниципального задания.
3.5. МКУ «Заказчик», МБУ КБУ обеспечивают реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.
3.6. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании краевого и местного бюджетов.
4. Управление и контроль реализации подпрограммы
4.1. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется ОГХ посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
4.2. МКУ «Заказчик» и МБУ КБУ направляют в ОГХ ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых показателей, указанных в паспорте подпрограммы.
4.3. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального финансового контроля.».
1.11.6. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.12. В приложении № 7 (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»):
1.12.1. В Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 139 376,074 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 48 865,674 тыс. рублей;
2021 год – 45 255,2 тыс. рублей;
2022 год – 45 255,2 тыс. рублей.
Объем средств краевого бюджета составляет
2 449,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 449,6 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет 136 926,474 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 46 416,074тыс. рублей;
2021 год – 45 255,2 тыс. рублей;
2022 год – 45 255,2 тыс. рублей.
».
1.12.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.13. В приложении № 8 (подпрограмма 4 «Доступная среда»):
1.13.1. В Паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 384,19648 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 384,19648 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей.
».
1.13.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Показателем результативности подпрограммы является количество установленных приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 2020 году – 1 шт.».
1.13.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».
Глава ЗАТО г. Зеленогорска М.В. Сперанский
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение № 1
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
№ п/п
Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности
Единица измерения
Источник информации
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан
1.1.
Целевой показатель 1:
Обеспечение доступности платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, ежегодно
%
ОГХ
100
100
100
100
100
1.2.
Целевой показатель 2:
Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, ежегодно
%
ОГХ
100
100
100
100
100
1.3.
Целевой показатель 3:
Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, ежегодно
%
ОГХ
100
100
100
100
100
1.4.
Целевой показатель 4:
Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно
%
МКУ «Заказчик»
100
100
100
100
100
1.5.
Целевой показатель 5:
Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, ежегодно
%
МКУ «Заказчик»
4,6
0,5
0,6
0,5
0,5
1.6.
Целевой показатель 6:
Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме деревьев, запланированных к вырубке, валке и обрезке, в отношении которых получены разрешения на вырубку и валку, – 100% ежегодно
%
МКУ «Заказчик»
100
100
100
100
100
1.7.
Целевой показатель 7:
Доля вновь высаженных деревьев и кустарников на территории города (в том числе во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к высадке – 100% ежегодно
%
МКУ «Заказчик»
100
100
100
100
100
1.8.
Целевой показатель 8:
Доля прочих объектов внешнего благоустройства, на которых выполнялся ремонт, в общем объеме запланированных к ремонту – 100% ежегодно
%
МКУ «Заказчик»
100
100
100
100
100
2.
Задача 1: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях
2.1.
Подпрограмма 1: «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
2.1.1.
Показатель результативности 1:
Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-коммунальные услуги – не ниже 95 % ежегодно
%
Управляющие компании
Не ниже 95,0%
не ниже 95,0%
не ниже 95,0%
не ниже 95,0%
не ниже 95,0%
№ п/п
Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности
Единица измерения
Источник информации
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
3.
Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде
3.1.
Показатель результативности 2:
Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных приборами учета, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда – 100% ежегодно
%
Управляющие компании
100
100
100
100
100
4.
Задача 3: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города
4.1.
Подпрограмма 2: «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»
4.1.1.
Показатель результативности 1:
Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, ежегодно
км
МКУ «Заказчик»
94,506
94,506
94,627
94,627
94,627
4.1.2.
Показатель результативности 2:
Количество вырубленных, поваленных деревьев, в отношении которых получены разрешения на вырубку, валку, и количество деревьев, в отношении которых выполнена омолаживающая обрезка (в том числе деревьев, расположенных во внутриквартальных территориях), ежегодно
ед.
МКУ «Заказчик»
Вырубка, валка -285; омолаживающая обрезка - 36
Вырубка, валка -131; омолаживающая обрезка - 47
Вырубка, валка -224; омолаживающая обрезка - 40
Вырубка, валка -201; омолаживающая обрезка - 40
Вырубка, валка -201; омолажива ющая обрезка - 40
4.1.3.
Показатель результативности 3:
Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно
ед.
МКУ «Заказчик»
164
385
230
230
230
4.1.4.
Показатель результативности 4:
Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно
шт.
МКУ «Заказчик»
950
950
950
950
950
5.
Задача 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета
5.1.
Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1.1.
Показатель результативности 1:
Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе
%
ОГХ
не менее 85,0
не менее 85,0
не менее 85,0
не менее 85,0
не менее 85,0
6.
Задача 5: Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения
6.1.
Подпрограмма 4: «Доступная среда»
6.1.1.
Показатель результативности 1:
Количество установленных приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды
шт.
МКУ «Заказчик»
-
-
1
-
-
Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение № 2
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
№ п/п
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие подпрограммы)
Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС)
Код бюджетной классификации
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого за 2020 – 2022 годы
1.
Муниципальная программа
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
1100000000
Х
153 897,12333
140 171,4
140 087,4
434 155,92333
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОГХ
013
Х
Х
Х
153 897,12333
140 171,4
140 087,4
434 155,92333
1.1.
Подпрограмма 1
Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
1110000000
Х
26 123,78579
26 426,3
26 426,3
78 976,38579
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОГХ
013
Х
Х
Х
26 123,78579
26 426,3
26 426,3
78 976,38579
1.2.
Подпрограмма 2
Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
1120000000
Х
78 523,46706
68 489,9
68 405,9
215 419,26706
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОГХ
013
Х
Х
Х
78 523,46706
68 489,9
68 405,9
215 419,26706
1.3.
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
1130000000
Х
48 865,674
45 255,2
45 255,2
139 376,074
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОГХ
013
Х
Х
Х
48 865,674
45 255,2
45 255,2
139 376,074
1.4.
Подпрограмма 4
Доступная среда
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
1140000000
Х
384,19648
0
0
384,19648
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
ОГХ
013
Х
Х
Х
384,19648
0
0
384,19648
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение № 3
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» по источникам финансирования
№ п/п
Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы
Источник финансирования
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
Итого за 2020 – 2022 годы
1.
Муниципальная программа
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске
Всего
153 897,12333
140 171,4
140 087,4
434 155,92333
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
13 935,7584
6 100,0
6 016,0
26 051,7584
местный бюджет
139 961,36493
134 071,4
134 071,4
408 104,16493
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.1.
Подпрограмма 1
Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске
Всего
26 123,78579
26 426,3
26 426,3
78 976,38579
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
5 940,3
5 940,3
5 940,3
17 820,9
местный бюджет
20 183,48579
20 486,0
20 486,0
61 155,48579
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.2.
Подпрограмма 2
Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска
Всего
78 523,46706
68 489,9
68 405,9
215 419,26706
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
5 545,8584
159,7
75,7
5 781,2584
местный бюджет
72 977,60866
68 330,2
68 330,2
209 638,00866
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.3.
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
48 865,674
45 255,2
45 255,2
139 376,074
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
2 449,6
0
0
2 449,6
местный бюджет
46 416,074
45 255,2
45 255,2
136 926,474
внебюджетные источники
0
0
0
0
1.4.
Подпрограмма 4
Доступная среда
Всего
384,19648
0
0
384,19648
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
местный бюджет
384,19648
0
0
384,19648
внебюджетные источники
0
0
0
0
Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение № 4
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (результата выполнения работы)
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Наименование услуги (работы): - уборка территории и аналогичная деятельность
- организация благоустройства и озеленения.
Показатель объема услуги (результат выполнения работы):
Площадь территории
х
х
х
х
х
1.
Подпрограмма 2 «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»
801 229
801 229
801 229
43 855,92533
44 104,29664
44 104,29664
Мероприятие 1: Выполнение работ по организации благоустройства и озеленению на территории города Зеленогорска
Выполнение работ по организации благоустройства и озеленению территории
32 462,46944
32 976,99664
32 976,99664
100%
100%
100%
Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства и озеленения
100%
100%
100%
Мероприятие 2: Уборка территории и аналогичная деятельность на территории города Зеленогорска
Содержание в чистоте территории
11 393,45589
11 127,3
11 127,3
100%
100%
100%
Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п.
Приложение к подпрограмме
«Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»
Перечень мероприятий подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, доступности жилищно-коммунальных услуг населению, безопасных условий для проживания граждан в жилых помещениях
1.1.
Задача 1: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
1.1.1.
Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
ОГХ
013
0501
1110085140
811
6 293,9
6 293,9
6 293,9
18 881,7
Обеспечение доступности платы граждан за жилое помещение (100%).
1.1.2.
Субвенции бюджету муниципального образования на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
ОГХ
013
0502
1110075700
813
5 940,3
5 940,3
5 940,3
17 820,9
Реализация Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» на территории города Зеленогорска.
1.2.
Задача 2: Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда
1.2.1.
Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда
ОГХ
013
0501
1110085150
811
5 288,3
5 288,3
5 288,3
15 864,9
Возмещение юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, затрат по содержанию жилых помещений и предоставление коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда.
1.2.2.
Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда
ОГХ
013
0502
1110085250
811
1 970,1
1 970,1
1 970,1
5 910,3
1.3.
Задача 3: Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы
1.3.1.
Субсидия специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению
ОГХ
013
0502
1110085220
811
15,0
15,0
15,0
45,0
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг, по погребению умерших специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города Зеленогорска.
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.3.2.
Субсидии в целях возмещения части затрат в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань
ОГХ
013
0502
1110085240
811
5 805,79079
6 325,1
6 325,1
18 455,99079
Возмещение части затрат по оказанию бытовых услуг общих отделений бань.
1.4.
Задача 4: Сохранение жилых помещений для безопасного проживания граждан
1.4.1.
Выполнение работ по инструментальному обследованию состояний строительных конструкций многоквартирных домов
ОГХ
013
0501
1110085180
244
216,795
0
0
216,795
Проверка состояния многоквартирного дома по ул. Мира, 24, в котором находятся помещения, поврежденные в результате взрыва бытового газа.
2.
Цель подпрограммы: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде
2.1.
Задача 5: Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде
2.1.1.
Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
ОГХ
013
0501
1110085130
244
220,0
220,0
220,0
660,0
Замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения – 98 шт.;
поверка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения – 282 шт.;
замена приборов учета электроэнергии – 9 шт.
2.1.2.
Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
ОГХ
013
0501
1110085170
244
373,6
373,6
373,6
1 120,8
Установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения – 97 шт.
В том числе:
ОГХ
013
Х
Х
Х
26 123,78579
26 426,3
26 426,3
78 976,38579
Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение к подпрограмме «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»
Перечень мероприятий подпрограммы «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города
1.1.
Задача 1: Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства города
1.1.1.
Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения
ОГХ
013
0503
1120085320
244
16 281,8
16 281,8
16 281,8
48 845,4
Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, – 94,627 км.
1.1.2.
Выполнение работ по озеленению территории города Зеленогорска
ОГХ
013
0503
1120085420
244
436,30874
0
0
436,30874
Формирование крон деревьев – 162 шт.; очистка газонов от листвы и мусора – 472 кв. м.
1.1.3.
Вырубка, валка, омолаживающая обрезка деревьев
ОГХ
013
0503
1120085430
244
862,4814
1 000,0
1 000,0
2 862,4814
Вырубка, валка деревьев – 141 ед., омолаживающая обрезка – 20 ед.
1.1.4.
Выполнение работ по организации благоустройства и озеленению на территории города Зеленогорска
ОГХ
013
0503
1120085450
611
32 462,46944
32 976,99664
32 976,99664
98 416,46272
Уход за газонами общей площадью – 1129,3 тыс. кв. м; уход за цветниками общей площадью - 4825 кв. м; валка деревьев – 60 шт.; омолаживающая обрезка деревьев – 20 ед., стрижка живых изгородей – 61 986 кв. м; количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 230 ед.; уход за деревьями и кустарниками – 2546 шт.; посадка цветов – 200 992 шт. Работы и услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городских округов и поселений, в том числе: выполнение работ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий, монтаж деревянной горки, устройство снежных горок, содержание: паромной переправы, трех спасательных постов, пляжей и фонтанов. Оплата стоимости электроэнергии, потребляемой городскими фонтанами.
1.1.5.
Уборка территории и аналогичная деятельность на территории города Зеленогорска
ОГХ
013
0503
1120085460
611
11 393,45589
11 127,3
11 127,3
33 648,05589
Зимнее и летнее содержание внутриквартальных территорий в надлежащим состоянии общей площадью 1 015 266, 0 кв. м (выкашивание травы, подметание, очистка урн, замена песка в песочницах, очистка территории от снега, посыпка территории противогололедным материалом).
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.1.6.
Услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска
ОГХ
013
0503
1120085520
244
2 138,4
2 138,4
2 138,4
6 415,2
Количество перевезенных умерших – 475 ед. ежегодно.
1.2.
Задача 2: Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству города
1.2.1.
Субсидии в целях возмещения затрат на содержание, ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск
ОГХ
013
0503
1120085610
811
1 033,1
1 033,1
1 033,1
3 099,3
Обеспечение работы и надлежащего санитарного состояния общественных туалетов ежегодно в количестве 4 шт. по адресам:
ул. Ленина, 18А;
ул. Набережная, 60/1;
ул. Мира, 8г/1;
ул. Мира, 19А/1, пом. 2.
1.2.2.
Работы, услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городского округа, в том числе:
ОГХ
013
0503
1120085620
244
4 996,63994
3 564,90336
3 564,90336
12 126,44666
1.2.2.1.
- содержание фонтанов
ОГХ
Х
Х
Х
Х
238,41
0
0
238,41
Текущее содержание, обеспечение бесперебойной работы фонтанов – 5 ед.
1.2.2.2.
- содержание и ремонт малых архитектурных форм
ОГХ
Х
Х
Х
Х
831,27334
1 008,22534
1 008,22534
2 847,72402
Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм на территориях общего пользования ежегодно – 761 шт.
1.2.2.3.
- выполнение работ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий
ОГХ
Х
Х
Х
Х
1 133,879
0
0
1 133,879
Обслуживание городских культурно-массовых мероприятий (обеспечение надлежащего праздничного оформления городских улиц, монтаж, демонтаж металлических конструкций новогодних елок и их украшение, установка скамеек, трибун, контейнеров для мусора, уборка территории после проведения праздничных мероприятий с вывозом мусора на полигон ТБО, очистка урн от мусора, санитарно-гигиеническое обслуживание биотуалетов)
1.2.2.4.
- ремонт малых архитектурных форм
ОГХ
Х
Х
Х
Х
478,55464
523,1
523,1
1 524,75464
Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм (ремонт, покраска, демонтаж) ежегодно в количестве 189 шт. на дворовых территориях.
1.2.2.5.
- оказание услуг по организации праздничных мероприятий
ОГХ
Х
Х
Х
Х
1 532,3763
1 732,3763
1 732,3763
4 997,1289
Изготовление ледяных фигур, оказание услуг по охране территории на период проведения новогодних праздничных мероприятий.
1.2.2.6.
- выполнение работ по демонтажу ледяных фигур, деревянных горок
ОГХ
Х
Х
Х
Х
96,2
96,2
96,2
288,6
Демонтаж ледяных фигур, деревянных горок.
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.2.2.7.
- благоустройство территории в районе напротив многоквартирного дома № 30 по ул. Набережная (возле детского игрового комплекса)
ОГХ
Х
Х
Х
Х
165,6
165,6
165,6
496,8
Обеспечение доступа к сети интернет через беспроводные точки подключения Wi-Fi, его техническое обслуживание, а также техническое обслуживание видеооборудования, подключенного в 2018 году.
2.2.8.
- услуги по транспортировке (сбору) и утилизации трупов умерших и (или) погибших животных, птиц на территории города
ОГХ
Х
Х
Х
Х
244,2
0
0
244,2
Количество собранных и утилизированных трупов умерших и (или) погибших животных, птиц на территории города - 120 шт.
1.2.2.9.
- восстановление газона на территории в районе многоквартирного дома № 3 по ул. Молодежная
ОГХ
Х
Х
Х
Х
8,1684
0
0
8,1684
Восстановление газона на территории в районе многоквартирного дома № 3 по ул. Молодежная.
1.2.2.10.
- демонтаж нестационарных торговых объектов
ОГХ
Х
Х
Х
Х
34,8468
39,40172
39,40172
113,65024
Демонтаж нестационарного торгового объекта в районе многоквартирного дома № 3 по ул. Молодежная.
1.2.2.11.
- установка информационных стендов для размещения информации
ОГХ
Х
Х
Х
Х
1,53
0
0
1,53
Установка 2 информационных стендов для размещения информации на общественных территориях.
1.2.2.12.
- демонтаж автопавильона, расположенного в районе многоквартирного дома № 51 по ул. Мира
ОГХ
Х
Х
Х
Х
11,46986
0
0
11,46986
Демонтаж автопавильона, расположенного в районе многоквартирного дома № 51 по ул. Мира.
1.2.2.13.
- устройство пешеходной дорожки в районе многоквартирного дома № 24 по ул. Комсомольская
ОГХ
Х
Х
Х
Х
220,1316
0
0
220,1316
Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей - 68 кв. м.
1.2.3.
Выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий
ОГХ
013
0503
1120085650
244
3 134,60605
0
0
3 134,60605
Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий общей площадью 1 015 267,6 кв. м.
1.2.4.
Организация вахты Памяти
ОГХ
013
0503
1120086030
244
52,0
52,0
52,0
156,0
Организация вахты Памяти у Обелиска Воинам Великой Отечественной войны, расположенного в районе дома № 8 по улице Набережная (горение вечного огня):
- День Победы (9 Мая);
- День Памяти и скорби (22 июня);
- День окончания Второй мировой войны (1945 год) - 2 сентября.
1.2.5.
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения:
ОГХ
013
0503
Х
Х
231,4
231,4
231,4
694,2
Проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 51,7 гектарах ежегодно.
1.2.5.1.
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
ОГХ
013
0503
1120085550
244
141,4
154,7
154,7
450,8
1.2.5.2.
Субсидии бюджету муниципального образования на организацию и проведение
ОГХ
013
0503
1120075550
244
75,7
75,7
75,7
227,1
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
акарицидных обработок мест массового отдыха населения
1.2.5.3.
Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета на организацию и проведение мест акарицидных обработок массового отдыха населения
ОГХ
013
0503
11200S5550
244
14,3
1,0
1,0
34,3
1.2.6.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала
ОГХ
013
0503
1120077450
244
2 526,6584
0
0
2 526,6584
Текущий ремонт 25 опор освещения в районе парковой зоны обводненных карьеров в черте города;
- текущий ремонт линии наружного освещения ул. Калинина;
- ремонт покрытия (24 кв. м) перед входной группой здания по ул. Набережная, 60;
- ремонт пешеходных дорожек в районе: МБДОУ д/с № 22 и МБОУ «Лицей № 174», многоквартирного дома № 52 по ул. Первостроителей;
- ремонт ступеней (1,87 куб. м) на пешеходной дорожке по ул. Пионерская; - установка 12 малых архитектурных форм в районе многоквартирных домов: № 68 по ул. Набережная и № 74 по ул. Парковая;
- устройство пешеходного тротуара (57,9 кв. м) в районе многоквартирного дома № 42 по ул. Бортникова;
- валка 23 деревьев в районе многоквартирных домов:
№ 26, № 30 по ул. Бортникова, № 31 по ул. Диктатуры Пролетариата.
1.2.7.
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство и восстановление воинских захоронений
ОГХ
013
0503
11200L2990
244
0
84,0
0
84,0
Ремонт 2 воинских захоронений с установкой мемориальных знаков, расположенных на Городских кладбищах № 2, № 3.
1.3.
Задача 3: Поддержка развития инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Зеленогорска
1.3.1.
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения (ремонт линии
ОГХ
013
0502
1120075750
244
2 943,5
0
0
2 943,5
Замена опор освещения – 50 шт.
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
электроснабжения ВЛ-10кВ фидер 23 от опоры № 1 до опоры № 47/1)
1.3.2
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по ремонту объектов электроснабжения (ремонт линии электроснабжения ВЛ-10кВ фидер 23 от опоры № 1 до опоры № 47/1
ОГХ
013
0503
11200S5750
244
30,6472
0
0
30,6472
2.
В том числе:
2.1.
ОГХ
013
Х
Х
Х
78 523,46706
68 489,9
68 405,9
215 419,26706
Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета
1.1.
Задача: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.1.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание ОГХ)
ОГХ
013
0505
1130080210
Х
8 881,0
8 036,5
8 036,5
24 954,0
Исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере ЖКХ.
121122129244852853
6 208,0
56,8
1 874,8
683,0
3,4
55,0
5 559,4
56,8
1 678,9
683,0
3,4
55,0
5 559,4
56,8
1 678,9
683,0
3,4
55,0
17 326,8
170,4
5 232,6
2 049,0
10,2
165,0
1.1.2.
Обеспечение деятельности МКУ «Заказчик»
ОГХ
013
0505
1130080610
Х
39 627,074
37 218,7
37 218,7
114 064,474
111112119244831852853
22 312,478
25,5
6 738,196
10 094,1
5,0
51,8
400,0
20 833,1
25,5
6 291,5
10 011,8
0
56,8
0
20 833,1
25,5
6 291,5
10 011,8
0
56,8
0
63 978,678
76,5
19 321,196
30 117,7
5,0
165,4
400,0
1130010490
Х
357,6
0
0
357,6
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень з/платы не ниже МРОТ
111119
274,7
82,9
0
0
0
0
274,7
82,9
В том числе:
ОГХ
013
Х
Х
Х
48 865,674
45 255,2
45 255,2
139 376,074
Приложение № 8
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2020 № 112-п
Приложение к подпрограмме «Доступная среда»
Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Итого на 2020 – 2022 годы
1.
Цель подпрограммы: Приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения
1.1.
Задача 1: Повышение уровня беспрепятственного доступа инвалидов к объектам их жизнедеятельности в городе Зеленогорске
1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации по устройству приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для проживания
ОГХ
013
0501
1140080010
244
374,028
0
0
374,028
Разработка проектно-сметной документации по устройству приспособлений (пандусов, поручней, электрических подъемников) в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для проживания:
ул. Парковая, д. 74 (1 подъезд),
ул. Ленина, д. 3 (1 подъезд),
ул. Строителей, д. 24 (1 подъезд),
ул. Парковая, д. 16 (1 подъезд),
ул. Набережная, д. 30 (1, 5 подъезды),
ул. Парковая, д. 3 (7 подъезд),
ул. Парковая, д. 72 (4 подъезд),
ул. Гагарина, д. 15 (1 подъезд),
ул. Набережная, д. 66 (3 подъезд),
ул. Мира, д. 60 (2 подъезд).
1.1.2.
Устройство поручня в многоквартирном доме
ОГХ
013
0501
1140080020
244
10,16848
0
0
10,16848
Устройство поручня в многоквартирном доме № 6а по ул. Строителей.
В том числе:
ОГХ
013
Х
Х
Х
384,19648
0
0
384,19648
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Панорама № 36 от 09.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: