Основная информация

Дата опубликования: 28 сентября 2015г.
Номер документа: RU68000201500756
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015

г. Тамбов

№ 1064

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 № 1181 (в редакции от 30.12.2014), (далее - государственная программа) следующие изменения:

в паспорте государственной программы:

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8582209,74 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Тамбовской области - 593136,04 тыс. рублей:

в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. - 115116,34 тыс. рублей;

в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;

в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;

в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;

в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;

в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета* - 104286,35 тыс. рублей:

в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;

в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 7884787,35 тыс. рублей:

в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;

в 2015 г. - 1100332,35 тыс. рублей;

в 2016 г. - 992100 тыс. рублей;

в 2017 г. - 1089100 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1196100 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1313100 тыс. рублей;

в 2020 г. - 1441600 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8582209,74 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Тамбовской области - 593136,04 тыс. рублей:

в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;

в 2015 г. - 115116,34 тыс. рублей;

в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;

в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;

в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;

в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;

в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 104286,35 тыс. рублей:

в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;

в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 7884787,35 тыс. рублей:

в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;

в 2015 г. - 1100332,35 тыс. рублей;

в 2016 г. - 992100 тыс. рублей;

в 2017 г. - 1089100 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1196100 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1313100 тыс. рублей;

в 2020 г. - 1441600 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.

Объем внебюджетных средств составит 7884787,35 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.

Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе.».

2. Внести в приложения № 1 - 4 к государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение № 5 к государственной программе «Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (далее - подпрограмма) следующие изменения:

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 7644500,0 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные источники - 7644500,0 тыс. рублей:

в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;

в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;

в 2016 г. - 988000 тыс. рублей;

в 2017 г. - 1085000 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1192000 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1309000 тыс. рублей;

в 2020 г. - 1437500 тыс. рублей

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 7644500,0 тыс. рублей, в том числе:

внебюджетные источники - 7644500,0 тыс. рублей:

в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;

в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;

в 2016 г. - 988000 тыс. рублей;

в 2017 г. - 1085000 тыс. рублей;

в 2018 г. - 1192000 тыс. рублей;

в 2019 г. - 1309000 тыс. рублей;

в 2020 г. - 1437500 тыс. рублей.».

4. Внести в приложение № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее - подпрограмма) следующие изменения:

паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Паспорт
подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области

Соисполнитель подпрограммы

Управление делами администрации области

Цель подпрограммы

Создание и развитие электронных сервисов информационного государства

Задачи подпрограммы

Развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;

оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;

создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем органов исполнительной власти области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;

количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 88 ед.;

количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;

доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 100 %;

доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100 %;

доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100 %;

доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 99 %;

доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99 %;

количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 260 ед.;

количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;

доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100 %;

доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100 %

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 668476,29 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Тамбовской области - 568601,29 тыс. рублей:

в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;

в 2015 г. - 90581,84 тыс. рублей;

в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;

в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;

в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;

в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;

в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета* - 44400 тыс. рублей:

в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;

в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 55475 тыс. рублей:

в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;

в 2015 г. - 4100 тыс. рублей;

в 2016 г. - 4100 тыс. рублей;

в 2017 г. - 4100 тыс. рублей;

в 2018 г. - 4100 тыс. рублей;

в 2019 г. - 4100 тыс. рублей;

в 2020 г. - 4100 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

*Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;

раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;

количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 88 ед.;

количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;

доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 100 %;

доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100 %;

доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100 %;

доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 99 %;

доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99 %;

количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 260 ед.;

количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;

доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100 %;

доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100 %.»;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 668476,29 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Тамбовской области - 568601,29 тыс. рублей:

в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;

в 2015 г. - 90581,84 тыс. рублей;

в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;

в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;

в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;

в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;

в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 44400 тыс. рублей:

в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;

в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 55475 тыс. рублей:

в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;

в 2015 г. - 4100 тыс. рублей;

в 2016 г. - 4100 тыс. рублей;

в 2017 г. - 4100 тыс. рублей;

в 2018 г. - 4100 тыс. рублей;

в 2019 г. - 4100 тыс. рублей;

в 2020 г. - 4100 тыс. рублей.».

5. Внести в приложение № 7 к государственной программе «Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее - подпрограмма) следующие изменения:

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 129233,45 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Тамбовской области - 24534,75 тыс. рублей:

в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;

в 2015 г. - 24534,5 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета** - 59886,35 тыс. рублей:

в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;

в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 44812,35 тыс. рублей:

в 2014 г. - 1580 тыс. рублей;

в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.

При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 129233,45 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Тамбовской области - 24534,75 тыс. рублей:

в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;

в 2015 г. - 24534,5 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 59886,35 тыс. рублей:

в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;

в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 44812,35 тыс. рублей:

в 2014 г. - 1580 тыс. рублей;

в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;

в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.».

6. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности
главы администрации области

А.В. Никитин

Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064

Приложение № 1
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»

Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»



п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2012 год (базовый год)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»

1.1.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

25

26

35

40

50

60

70

70

70

1.2.

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены

%

34,61

34,61

36

40

45

50

55

60

65

1.3.

Доля автотраспортных# средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к виду, включенному в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС

%

30

40

100

100

100

100

100

100

100

2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»

2.1.

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

24,6

24

23

20

18

15

13

10

5

3. Подпрограмма «Информационное государство»

3.1.

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ

%

0

0

14,3

57,1

100

100

100

100

100

3.2.

Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)

ед.

18

19

28

38

48

58

68

78

88

3.3.

Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме

человек на 10000 жителей области

0

0

0

22,56

22,56

22,56

22,56

22,56

22,56

3.4.

Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам

%

0

0

0

100

100

100

100

100

100

3.5.

Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области

%

0

0

0

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*

%

0

0

0

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа

%

0

0

0

99

99

99

99

99

99

3.8.

Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области

%

0

0

0

99

99

99

99

99

99

3.9.

Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме

ед.

0

0

0

260

260

260

260

260

260

3.10.

Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме

ед.

0

0

0

25

25

25

25

25

25

3.11.

Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.12.

Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров(работ, услуг) в сфере ИКТ

%

78,6

100

100

100

100

100

100

100

100

4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»

4.1.

Степень готовности региональной информационно-навигационной системы

%

0

0

23,1

100

100

100

100

100

100

4.2.

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**

%

0

63,5***

100

100

100

100

100

100

100

*Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

**Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

***Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей: доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.

Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области

А.А. Сазонов

Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064

Приложение № 2
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»

Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»

1.

Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)

Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью

%

2014

23

2014

400000

0

0

0

400000

2015

20

2015

639000

0

0

0

639000

2016

18

2016

605000

0

0

0

605000

2017

15

2017

665500

0

0

0

665500

2018

13

2018

732000

0

0

0

732000

2019

10

2019

805000

0

0

0

805000

2020

5

2020

885000

0

0

0

885000

2

Развитие магистральной сети передачи данных

Управление информационных технологий

Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены

%

2014

36

2014

300000

0

0

0

300000

2015

40

2015

394000

0

0

0

394000

2016

45

2016

363000

0

0

0

363000

2017

50

2017

399500

0

0

0

399500

2018

55

2018

440000

0

0

0

440000

2019

60

2019

484000

0

0

0

484000

2020

65

2020

532500

0

0

0

532500

3

Создание единой информационно-коммуникационной среды области

Управление информационных технологий

Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи

ед.

2014

98

2014

20000

0

0

0

20000

2015

198

2015

20000

0

0

0

20000

2016

298

2016

20000

0

0

0

20000

2017

398

2017

20000

0

0

0

20000

2018

498

2018

20000

0

0

0

20000

2019

598

2019

20000

0

0

0

20000

2020

698

2020

20000

0

0

0

20000

Всего по подпрограмме

2014

720000

0

0

0

720000

2015

1053000

0

0

0

1053000

2016

988000

0

0

0

988000

2017

1085000

0

0

0

1085000

2018

1192000

0

0

0

1192000

2019

1309000

0

0

0

1309000

2020

1437500

0

0

0

1437500

Подпрограмма «Информационное государство»

1.

Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий), управление делами администрации области (далее - управление делами)

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

2014

35

2014

152566,85

19500

102191,85

0

30875

2015

40

2015

16760

0

12660

0

4100

2016

50

2016

24100

0

20000

0

4100

2017

60

2017

24100

0

20000

0

4100

2018

70

2018

24100

0

20000

0

4100

2019

70

2019

24100

0

20000

0

4100

2020

70

2020

24100

0

20000

0

4100

1.1

Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием ИКТ

Управление информационных технологий, управление делами

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ

%

2014

14,3

2014

10000

0

10000

0

0

2015

57,1

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)

ед.

2014

28

2014

27589,35

0

27589,35

0

0

2015

38

2015

12660

0

12660

0

0

2016

48

2016

20000

0

20000

0

0

2017

58

2017

20000

0

20000

0

0

2018

68

2018

20000

0

20000

0

0

2019

78

2019

20000

0

20000

0

0

2020

88

2020

20000

0

20000

0

0

1.2

Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты в Тамбовской области

Управление делами

Количество проживающих на территории области и обратившихся в УОС с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК

ед.

2014

4300

2014

64602,5

0

64602,5

0

0

2015

4500

2015

0

0

0

0

0

2016

4500

2016

0

0

0

0

0

2017

4500

2017

0

0

0

0

0

2018

4500

2018

0

0

0

0

0

2019

4500

2019

0

0

0

0

0

2020

4500

2020

0

0

0

0

0

Управление информационных технологий

Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области

ед.

2014

30

2014

30875

0

0

0

30875

2015

4

2015

4100

0

0

0

4100

2016

4

2016

4100

0

0

0

4100

2017

4

2017

4100

0

0

0

4100

2018

4

2018

4100

0

0

0

4100

2019

4

2019

4100

0

0

0

4100

2020

4

2020

4100

0

0

0

4100

2.

Развитие и обеспечение функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства региона

Управление делами, управление информационных технологий

Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

2014

100

2014

48780,2

0

48780,2

0

0

2015

100

2015

100091,84

24900

75191,84

0

0

2016

100

2016

40158,4

0

41158,4

0

0

2017

100

2017

40158,4

0

41258,4

0

0

2018

100

2018

40158,4

0

41658,4

0

0

2019

100

2019

40158,4

0

42158,4

0

0

2020

100

2020

40158,4

0

43158,4

0

0

2.1.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным учреждением «Региональный информационно-технический центр»

Управление делами

Количество выполненных работ

шт.

2014

6069

2014

44551,2

0

44551,2

0

0

2015

6084

2015

61900,84

0

61900,84

0

0

2016

6300

2016

40158,4

0

40158,4

0

0

2017

6300

2017

40158,4

0

40158,4

0

0

2018

6300

2018

40158,4

0

40158,4

0

0

2019

6300

2019

40158,4

0

40158,4

0

0

2020

6300

2020

40158,4

0

40158,4

0

0

2.2

Приобретение товаров(работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ

Управление делами, управление информационных технологий

Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области

%

2014

100

2014

4229

0

4229

0

0

2015

100

2015

38191

24900

13291

0

0

2016

100

2016

0

0

1000

0

0

2017

100

2017

0

0

1100

0

0

2018

100

2018

0

0

1500

0

0

2019

100

2019

0

0

2000

0

0

2020

100

2020

0

0

3000

0

0

Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных

%

2014

0

2015

100

2016

100

2017

100

2018

100

2019

100

2020

100

3.

Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти области

Управление информационных технологий, управление делами

Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров(работ, услуг) в сфере ИКТ

%

2014

100

2014

17655,4

0

17655,4

0

0

2015

100

2015

2730

0

2730

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

3.1

Обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ

Управление информационных технологий, управление делами

Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям

%

2014

100

2014

800

0

800

0

0

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

3.2

Приобретение средств вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ

Управление делами, управление информационных технологий

Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ

ед.

2014

30

2014

16855,4

0

16855,4

0

0

2015

5

2015

2730

0

2730

0

0

2016

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

2020

0

0

0

0

0

Всего по подпрограмме

2014

219002,45

19500

168627,5

0

30875

2015

119581,84

24900

90581,84

0

4100

2016

65258,4

0

61158,4

0

4100

2017

65358,4

0

61258,4

0

4100

2018

65758,4

0

61658,4

0

4100

2019

66258,4

0

62158,4

0

4100

2020

67258,4

0

63158,4

0

4100

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»

1.

Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области

Управление информационных технологий, комитет по управлению имуществом области, ОИВ

Степень готовности региональной информационно-навигационной системы

%

2014

23,1

2014

43238

43237,75

0,25

0

0

2015

100

2015

84415,45

16648,6**

24534,5

0

43232,35

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

1.1

Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил*

Управление информационных технологий, ОИВ

Количество функционирующих подсистем мониторинга и управления транспортными средствами

ед.

2014

3

2014

0

0

0

0

0

2015

13

2015

0

0

0

0

0

2016

13

2016

0

0

0

0

0

2017

13

2017

0

0

0

0

0

2018

13

2018

0

0

0

0

0

2019

13

2019

0

0

0

0

0

2020

13

2020

0

0

0

0

0

1.2

Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области»

Комитет по управлению имуществом области

Наличие хозяйственного общества - открытого акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области»

2014

да

2014

43238

43237,75

0,25

0

0

2015

да

2015

84415,45

16648,6

24534,5

0

43232,35

2016

да

2016

0

0

0

0

0

2017

да

2017

0

0

0

0

0

2018

да

2018

0

0

0

0

0

2019

да

2019

0

0

0

0

0

2020

да

2020

0

0

0

0

0

2

Мероприятия, направленные на оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*

%

2014

100

2014

1580

0

0

0

1580

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2.1

Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей

Управление информационных технологий

Доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием

%

2014

100

2014

170

0

0

0

170

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2.2

Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

Управление информационных технологий

Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием

%

2014

100

2014

0

0

(20)***

0

0

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2.3

Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Управление информационных технологий

Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием

%

2014

100

2014

1210

0

0

0

1210

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

2.4

Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг

Управление информационных технологий

Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием

%

2014

100

2014

200

0

0

0

200

2015

100

2015

0

0

0

0

0

2016

100

2016

0

0

0

0

0

2017

100

2017

0

0

0

0

0

2018

100

2018

0

0

0

0

0

2019

100

2019

0

0

0

0

0

2020

100

2020

0

0

0

0

0

Всего по подпрограмме

2014

44818

43237,75

0,25

0

1580

2015

84415,45

16648,6

24534,5

0

43232,35

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

Итого

2014

983820,45

62737,75

168627,7

0

752455

2015

1256997,29

41548,6

115116,34

0

1100332,35

2016

1053258,4

0

61158,4

0

992100

2017

1150358,4

0

61258,4

0

1089100

2018

1257758,4

0

61658,4

0

1196100

2019

1375258,4

0

62158,4

0

1313100

2020

1504758,4

0

63158,4

0

1441600

*Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».

**Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.

***Значение приведено справочно.

Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области

А.А. Сазонов

Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064

Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»

Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»

Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

наименование, ед. измерения

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма «Информационное государство»

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным учреждением «Региональный информационно-технический центр»

Обеспечение функционирования областных государственных информационных систем и межведомственных элементов инфраструктуры электронного правительства области

Количество выполненных работ, (единиц)

2775

4275

6069

6084

6300

12168,8

19890,2

21068,2

23776,13

17276,2

Оплата осуществленных органами государственной власти области, государственными органами области и их подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи

Отсутствие задолженности, (да/нет)

да

да

да

да

да

22489,2

21497,2

23483

38124,71

22882,2

Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области

А.А. Сазонов

Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064

Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Тамбовской области

Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»

Всего

2014

983820,45

62737,75

168627,7

0

752455

2015

1256997,29

41548,6

115116,34

0

1100332,4

2016

1053258,4

0

61158,4

0

992100

2017

1150358,4

0

61258,4

0

1089100

2018

1257758,4

0

61658,4

0

1196100

2019

1375258,4

0

62158,4

0

1313100

2020

1504758,4

0

63158,4

0

1441600

Управление делами

2014

134006,35

0

134006,35

0

0

2015

100571,84

24900

75671,84

0

0

2016

41158,4

0

41158,4

0

0

2017

41258,4

0

41258,4

0

0

2018

41658,4

0

41658,4

0

0

2019

42158,4

0

42158,4

0

0

2020

43158,4

0

43158,4

0

0

Управление информационных технологий

2014

806576,1

19500

34621,1

0

752455

2015

1072010

0

14910

0

1057100

2016

1012100

0

20000

0

992100

2017

1109100

0

20000

0

1089100

2018

1216100

0

20000

0

1196100

2019

1333100

0

20000

0

1313100

2020

1461600

0

20000

0

1441600

Комитет по управлению имуществом области

2014

43238

43237,75

0,25

0

0

2015

84415,45

16648,6

24534,5

0

43232,35

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

Подпрограмма

Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»

Всего

2014

720000

0

0

0

720000

2015

1053000

0

0

0

1053000

2016

988000

0

0

0

988000

2017

1085000

0

0

0

1085000

2018

1192000

0

0

0

1192000

2019

1309000

0

0

0

1309000

2020

1437500

0

0

0

1437500

Управление информационных технологий

2014

720000

0

0

0

720000

2015

1053000

0

0

0

1053000

2016

988000

0

0

0

988000

2017

1085000

0

0

0

1085000

2018

1192000

0

0

0

1192000

2019

1309000

0

0

0

1309000

2020

1437500

0

0

0

1437500

Подпрограмма

Подпрограмма «Информационное государство»

Всего

2014

219002,45

19500

168627,45

0

30 875

2015

119581,84

24900

90581,84

0

4 100

2016

65258,4

0

61158,4

0

4 100

2017

65358,4

0

61258,4

0

4 100

2018

65758,4

0

61658,4

0

4 100

2019

66258,4

0

62158,4

0

4 100

2020

67258,4

0

63158,4

0

4 100

Управление информационных технологий

2014

84996,1

19500

34621,1

0

30 875

2015

19010

0

14910

0

4 100

2016

24100

0

20000

0

4 100

2017

24100

0

20000

0

4 100

2018

24100

0

20000

0

4 100

2019

24100

0

20000

0

4 100

2020

24100

0

20000

0

4 100

Управление делами

2014

134006,35

0

134006,35

0

0

2015

100571,84

24900

75671,84

0

0

2016

41158,4

0

41158,4

0

0

2017

41258,4

0

41258,4

0

0

2018

41658,4

0

41658,4

0

0

2019

42158,4

0

42158,4

0

0

2020

43158,4

0

43158,4

0

0

Подпрограмма

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»

Всего

2014

44818

43237,75

0,25

0

1580

2015

84415,45

16648,6

24534,5

0

43232,35

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

Управление информационных технологий

2014

1580

0

0

0

1580

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

Комитет по управлению имуществом области

2014

43238

43237,75

0,25

0

0

2015

84415,45

16648,6

24534,5

0

43232,35

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области

А.А. Сазонов

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать