Основная информация
Дата опубликования: | 28 сентября 2015г. |
Номер документа: | RU68000201500756 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2015
г. Тамбов
№ 1064
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 № 1181 (в редакции от 30.12.2014), (далее - государственная программа) следующие изменения:
в паспорте государственной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8582209,74 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 593136,04 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 115116,34 тыс. рублей;
в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;
в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 104286,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7884787,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1100332,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 992100 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1089100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1196100 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1313100 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1441600 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8582209,74 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 593136,04 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 115116,34 тыс. рублей;
в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;
в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 104286,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7884787,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1100332,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 992100 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1089100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1196100 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1313100 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1441600 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 7884787,35 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе.».
2. Внести в приложения № 1 - 4 к государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 5 к государственной программе «Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (далее - подпрограмма) следующие изменения:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 7644500,0 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 7644500,0 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 988000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1085000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1192000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1309000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1437500 тыс. рублей
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 7644500,0 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 7644500,0 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 988000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1085000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1192000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1309000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1437500 тыс. рублей.».
4. Внести в приложение № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее - подпрограмма) следующие изменения:
паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Паспорт
подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнитель подпрограммы
Управление делами администрации области
Цель подпрограммы
Создание и развитие электронных сервисов информационного государства
Задачи подпрограммы
Развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем органов исполнительной власти области
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 88 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 100 %;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100 %;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100 %;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 99 %;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99 %;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 260 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100 %;
доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100 %
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 668476,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 568601,29 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 90581,84 тыс. рублей;
в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;
в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 44400 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 55475 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2016 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2017 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2019 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2020 г. - 4100 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
*Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 88 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 100 %;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100 %;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100 %;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 99 %;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99 %;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 260 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100 %;
доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100 %.»;
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 668476,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 568601,29 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 90581,84 тыс. рублей;
в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;
в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 44400 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 55475 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2016 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2017 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2019 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2020 г. - 4100 тыс. рублей.».
5. Внести в приложение № 7 к государственной программе «Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее - подпрограмма) следующие изменения:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 129233,45 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 24534,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24534,5 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета** - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 44812,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 1580 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 129233,45 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 24534,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24534,5 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 44812,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 1580 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.».
6. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Временно исполняющий обязанности
главы администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064
Приложение № 1
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2012 год (базовый год)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
1.1.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
25
26
35
40
50
60
70
70
70
1.2.
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
34,61
34,61
36
40
45
50
55
60
65
1.3.
Доля автотраспортных# средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к виду, включенному в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС
%
30
40
100
100
100
100
100
100
100
2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»
2.1.
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
24,6
24
23
20
18
15
13
10
5
3. Подпрограмма «Информационное государство»
3.1.
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ
%
0
0
14,3
57,1
100
100
100
100
100
3.2.
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
ед.
18
19
28
38
48
58
68
78
88
3.3.
Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме
человек на 10000 жителей области
0
0
0
22,56
22,56
22,56
22,56
22,56
22,56
3.4.
Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
3.5.
Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
3.6.
Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
3.7.
Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа
%
0
0
0
99
99
99
99
99
99
3.8.
Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области
%
0
0
0
99
99
99
99
99
99
3.9.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме
ед.
0
0
0
260
260
260
260
260
260
3.10.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме
ед.
0
0
0
25
25
25
25
25
25
3.11.
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.12.
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров(работ, услуг) в сфере ИКТ
%
78,6
100
100
100
100
100
100
100
100
4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
4.1.
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
0
0
23,1
100
100
100
100
100
100
4.2.
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**
%
0
63,5***
100
100
100
100
100
100
100
*Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.
**Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».
***Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей: доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.
Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области
А.А. Сазонов
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064
Приложение № 2
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
1.
Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
0
0
0
400000
2015
20
2015
639000
0
0
0
639000
2016
18
2016
605000
0
0
0
605000
2017
15
2017
665500
0
0
0
665500
2018
13
2018
732000
0
0
0
732000
2019
10
2019
805000
0
0
0
805000
2020
5
2020
885000
0
0
0
885000
2
Развитие магистральной сети передачи данных
Управление информационных технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
0
0
0
300000
2015
40
2015
394000
0
0
0
394000
2016
45
2016
363000
0
0
0
363000
2017
50
2017
399500
0
0
0
399500
2018
55
2018
440000
0
0
0
440000
2019
60
2019
484000
0
0
0
484000
2020
65
2020
532500
0
0
0
532500
3
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление информационных технологий
Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
ед.
2014
98
2014
20000
0
0
0
20000
2015
198
2015
20000
0
0
0
20000
2016
298
2016
20000
0
0
0
20000
2017
398
2017
20000
0
0
0
20000
2018
498
2018
20000
0
0
0
20000
2019
598
2019
20000
0
0
0
20000
2020
698
2020
20000
0
0
0
20000
Всего по подпрограмме
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
988000
0
0
0
988000
2017
1085000
0
0
0
1085000
2018
1192000
0
0
0
1192000
2019
1309000
0
0
0
1309000
2020
1437500
0
0
0
1437500
Подпрограмма «Информационное государство»
1.
Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий), управление делами администрации области (далее - управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
19500
102191,85
0
30875
2015
40
2015
16760
0
12660
0
4100
2016
50
2016
24100
0
20000
0
4100
2017
60
2017
24100
0
20000
0
4100
2018
70
2018
24100
0
20000
0
4100
2019
70
2019
24100
0
20000
0
4100
2020
70
2020
24100
0
20000
0
4100
1.1
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием ИКТ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ
%
2014
14,3
2014
10000
0
10000
0
0
2015
57,1
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
ед.
2014
28
2014
27589,35
0
27589,35
0
0
2015
38
2015
12660
0
12660
0
0
2016
48
2016
20000
0
20000
0
0
2017
58
2017
20000
0
20000
0
0
2018
68
2018
20000
0
20000
0
0
2019
78
2019
20000
0
20000
0
0
2020
88
2020
20000
0
20000
0
0
1.2
Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты в Тамбовской области
Управление делами
Количество проживающих на территории области и обратившихся в УОС с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
ед.
2014
4300
2014
64602,5
0
64602,5
0
0
2015
4500
2015
0
0
0
0
0
2016
4500
2016
0
0
0
0
0
2017
4500
2017
0
0
0
0
0
2018
4500
2018
0
0
0
0
0
2019
4500
2019
0
0
0
0
0
2020
4500
2020
0
0
0
0
0
Управление информационных технологий
Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области
ед.
2014
30
2014
30875
0
0
0
30875
2015
4
2015
4100
0
0
0
4100
2016
4
2016
4100
0
0
0
4100
2017
4
2017
4100
0
0
0
4100
2018
4
2018
4100
0
0
0
4100
2019
4
2019
4100
0
0
0
4100
2020
4
2020
4100
0
0
0
4100
2.
Развитие и обеспечение функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства региона
Управление делами, управление информационных технологий
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
0
48780,2
0
0
2015
100
2015
100091,84
24900
75191,84
0
0
2016
100
2016
40158,4
0
41158,4
0
0
2017
100
2017
40158,4
0
41258,4
0
0
2018
100
2018
40158,4
0
41658,4
0
0
2019
100
2019
40158,4
0
42158,4
0
0
2020
100
2020
40158,4
0
43158,4
0
0
2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Управление делами
Количество выполненных работ
шт.
2014
6069
2014
44551,2
0
44551,2
0
0
2015
6084
2015
61900,84
0
61900,84
0
0
2016
6300
2016
40158,4
0
40158,4
0
0
2017
6300
2017
40158,4
0
40158,4
0
0
2018
6300
2018
40158,4
0
40158,4
0
0
2019
6300
2019
40158,4
0
40158,4
0
0
2020
6300
2020
40158,4
0
40158,4
0
0
2.2
Приобретение товаров(работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление делами, управление информационных технологий
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
4229
0
4229
0
0
2015
100
2015
38191
24900
13291
0
0
2016
100
2016
0
0
1000
0
0
2017
100
2017
0
0
1100
0
0
2018
100
2018
0
0
1500
0
0
2019
100
2019
0
0
2000
0
0
2020
100
2020
0
0
3000
0
0
Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
100
2017
100
2018
100
2019
100
2020
100
3.
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров(работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
0
17655,4
0
0
2015
100
2015
2730
0
2730
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
3.1
Обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
%
2014
100
2014
800
0
800
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
3.2
Приобретение средств вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление делами, управление информационных технологий
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ
ед.
2014
30
2014
16855,4
0
16855,4
0
0
2015
5
2015
2730
0
2730
0
0
2016
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
19500
168627,5
0
30875
2015
119581,84
24900
90581,84
0
4100
2016
65258,4
0
61158,4
0
4100
2017
65358,4
0
61258,4
0
4100
2018
65758,4
0
61658,4
0
4100
2019
66258,4
0
62158,4
0
4100
2020
67258,4
0
63158,4
0
4100
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
1.
Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
Управление информационных технологий, комитет по управлению имуществом области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
100
2015
84415,45
16648,6**
24534,5
0
43232,35
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
1.1
Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил*
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество функционирующих подсистем мониторинга и управления транспортными средствами
ед.
2014
3
2014
0
0
0
0
0
2015
13
2015
0
0
0
0
0
2016
13
2016
0
0
0
0
0
2017
13
2017
0
0
0
0
0
2018
13
2018
0
0
0
0
0
2019
13
2019
0
0
0
0
0
2020
13
2020
0
0
0
0
0
1.2
Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области»
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - открытого акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области»
2014
да
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
да
2015
84415,45
16648,6
24534,5
0
43232,35
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2
Мероприятия, направленные на оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*
%
2014
100
2014
1580
0
0
0
1580
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.1
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
170
0
0
0
170
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.2
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
0
0
(20)***
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.3
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
1210
0
0
0
1210
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.4
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
0
0
0
200
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84415,45
16648,6
24534,5
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Итого
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1256997,29
41548,6
115116,34
0
1100332,35
2016
1053258,4
0
61158,4
0
992100
2017
1150358,4
0
61258,4
0
1089100
2018
1257758,4
0
61658,4
0
1196100
2019
1375258,4
0
62158,4
0
1313100
2020
1504758,4
0
63158,4
0
1441600
*Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».
**Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.
***Значение приведено справочно.
Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области
А.А. Сазонов
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование, ед. измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Информационное государство»
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Обеспечение функционирования областных государственных информационных систем и межведомственных элементов инфраструктуры электронного правительства области
Количество выполненных работ, (единиц)
2775
4275
6069
6084
6300
12168,8
19890,2
21068,2
23776,13
17276,2
Оплата осуществленных органами государственной власти области, государственными органами области и их подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие задолженности, (да/нет)
да
да
да
да
да
22489,2
21497,2
23483
38124,71
22882,2
Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области
А.А. Сазонов
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064
Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
Всего
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1256997,29
41548,6
115116,34
0
1100332,4
2016
1053258,4
0
61158,4
0
992100
2017
1150358,4
0
61258,4
0
1089100
2018
1257758,4
0
61658,4
0
1196100
2019
1375258,4
0
62158,4
0
1313100
2020
1504758,4
0
63158,4
0
1441600
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
100571,84
24900
75671,84
0
0
2016
41158,4
0
41158,4
0
0
2017
41258,4
0
41258,4
0
0
2018
41658,4
0
41658,4
0
0
2019
42158,4
0
42158,4
0
0
2020
43158,4
0
43158,4
0
0
Управление информационных технологий
2014
806576,1
19500
34621,1
0
752455
2015
1072010
0
14910
0
1057100
2016
1012100
0
20000
0
992100
2017
1109100
0
20000
0
1089100
2018
1216100
0
20000
0
1196100
2019
1333100
0
20000
0
1313100
2020
1461600
0
20000
0
1441600
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84415,45
16648,6
24534,5
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
Всего
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
988000
0
0
0
988000
2017
1085000
0
0
0
1085000
2018
1192000
0
0
0
1192000
2019
1309000
0
0
0
1309000
2020
1437500
0
0
0
1437500
Управление информационных технологий
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
988000
0
0
0
988000
2017
1085000
0
0
0
1085000
2018
1192000
0
0
0
1192000
2019
1309000
0
0
0
1309000
2020
1437500
0
0
0
1437500
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационное государство»
Всего
2014
219002,45
19500
168627,45
0
30 875
2015
119581,84
24900
90581,84
0
4 100
2016
65258,4
0
61158,4
0
4 100
2017
65358,4
0
61258,4
0
4 100
2018
65758,4
0
61658,4
0
4 100
2019
66258,4
0
62158,4
0
4 100
2020
67258,4
0
63158,4
0
4 100
Управление информационных технологий
2014
84996,1
19500
34621,1
0
30 875
2015
19010
0
14910
0
4 100
2016
24100
0
20000
0
4 100
2017
24100
0
20000
0
4 100
2018
24100
0
20000
0
4 100
2019
24100
0
20000
0
4 100
2020
24100
0
20000
0
4 100
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
100571,84
24900
75671,84
0
0
2016
41158,4
0
41158,4
0
0
2017
41258,4
0
41258,4
0
0
2018
41658,4
0
41658,4
0
0
2019
42158,4
0
42158,4
0
0
2020
43158,4
0
43158,4
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
Всего
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84415,45
16648,6
24534,5
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Управление информационных технологий
2014
1580
0
0
0
1580
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84415,45
16648,6
24534,5
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области
А.А. Сазонов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2015
г. Тамбов
№ 1064
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 № 1181 (в редакции от 30.12.2014), (далее - государственная программа) следующие изменения:
в паспорте государственной программы:
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8582209,74 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 593136,04 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 115116,34 тыс. рублей;
в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;
в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 104286,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7884787,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1100332,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 992100 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1089100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1196100 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1313100 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1441600 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8582209,74 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 593136,04 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 115116,34 тыс. рублей;
в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;
в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 104286,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7884787,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1100332,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 992100 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1089100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1196100 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1313100 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1441600 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 7884787,35 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к государственной программе.».
2. Внести в приложения № 1 - 4 к государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 5 к государственной программе «Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества» (далее - подпрограмма) следующие изменения:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 7644500,0 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 7644500,0 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 988000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1085000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1192000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1309000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1437500 тыс. рублей
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 7644500,0 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники - 7644500,0 тыс. рублей:
в 2014 г. - 720000 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1053000 тыс. рублей;
в 2016 г. - 988000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 1085000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1192000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1309000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1437500 тыс. рублей.».
4. Внести в приложение № 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное государство» (далее - подпрограмма) следующие изменения:
паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Паспорт
подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
Соисполнитель подпрограммы
Управление делами администрации области
Цель подпрограммы
Создание и развитие электронных сервисов информационного государства
Задачи подпрограммы
Развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем органов исполнительной власти области
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 88 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 100 %;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100 %;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100 %;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 99 %;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99 %;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 260 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100 %;
доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100 %
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 668476,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 568601,29 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 90581,84 тыс. рублей;
в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;
в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 44400 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 55475 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2016 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2017 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2019 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2020 г. - 4100 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
*Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100%;
количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ) - 88 ед.;
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме - 22,56 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам - 100 %;
доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области - 100 %;
доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта - 100 %;
доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа - 99 %;
доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области - 99 %;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме - 260 ед.;
количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме - 25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области - 100 %;
доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100 %.»;
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 668476,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 568601,29 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,45 тыс. рублей;
в 2015 г. - 90581,84 тыс. рублей;
в 2016 г. - 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. - 61258,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 61658,4 тыс. рублей;
в 2019 г. - 62158,4 тыс. рублей;
в 2020 г. - 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 44400 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 55475 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2016 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2017 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2018 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2019 г. - 4100 тыс. рублей;
в 2020 г. - 4100 тыс. рублей.».
5. Внести в приложение № 7 к государственной программе «Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области» (далее - подпрограмма) следующие изменения:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 129233,45 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 24534,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24534,5 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета** - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 44812,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 1580 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 129233,45 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 24534,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 0,25 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24534,5 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 43237,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16648,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 44812,35 тыс. рублей:
в 2014 г. - 1580 тыс. рублей;
в 2015 г. - 43232,35 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.».
6. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Временно исполняющий обязанности
главы администрации области
А.В. Никитин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064
Приложение № 1
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2012 год (базовый год)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
1.1.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
25
26
35
40
50
60
70
70
70
1.2.
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
34,61
34,61
36
40
45
50
55
60
65
1.3.
Доля автотраспортных# средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к виду, включенному в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС
%
30
40
100
100
100
100
100
100
100
2. Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе»
2.1.
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
24,6
24
23
20
18
15
13
10
5
3. Подпрограмма «Информационное государство»
3.1.
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ
%
0
0
14,3
57,1
100
100
100
100
100
3.2.
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
ед.
18
19
28
38
48
58
68
78
88
3.3.
Количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной форме
человек на 10000 жителей области
0
0
0
22,56
22,56
22,56
22,56
22,56
22,56
3.4.
Доля обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
3.5.
Доля образовательных организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве образовательных организаций области
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
3.6.
Доля услуг, для которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*
%
0
0
0
100
100
100
100
100
100
3.7.
Доля автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа
%
0
0
0
99
99
99
99
99
99
3.8.
Доля маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области
%
0
0
0
99
99
99
99
99
99
3.9.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено в электронной форме
ед.
0
0
0
260
260
260
260
260
260
3.10.
Количество органов государственной власти области, их структурных подразделений, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме
ед.
0
0
0
25
25
25
25
25
25
3.11.
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.12.
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров(работ, услуг) в сфере ИКТ
%
78,6
100
100
100
100
100
100
100
100
4. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
4.1.
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
0
0
23,1
100
100
100
100
100
100
4.2.
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**
%
0
63,5***
100
100
100
100
100
100
100
*Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.
**Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».
***Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей: доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.
Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области
А.А. Сазонов
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064
Приложение № 2
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
1.
Развитие сети базовых станций операторов сотовой связи
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
0
0
0
400000
2015
20
2015
639000
0
0
0
639000
2016
18
2016
605000
0
0
0
605000
2017
15
2017
665500
0
0
0
665500
2018
13
2018
732000
0
0
0
732000
2019
10
2019
805000
0
0
0
805000
2020
5
2020
885000
0
0
0
885000
2
Развитие магистральной сети передачи данных
Управление информационных технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет» удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
0
0
0
300000
2015
40
2015
394000
0
0
0
394000
2016
45
2016
363000
0
0
0
363000
2017
50
2017
399500
0
0
0
399500
2018
55
2018
440000
0
0
0
440000
2019
60
2019
484000
0
0
0
484000
2020
65
2020
532500
0
0
0
532500
3
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление информационных технологий
Количество государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
ед.
2014
98
2014
20000
0
0
0
20000
2015
198
2015
20000
0
0
0
20000
2016
298
2016
20000
0
0
0
20000
2017
398
2017
20000
0
0
0
20000
2018
498
2018
20000
0
0
0
20000
2019
598
2019
20000
0
0
0
20000
2020
698
2020
20000
0
0
0
20000
Всего по подпрограмме
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
988000
0
0
0
988000
2017
1085000
0
0
0
1085000
2018
1192000
0
0
0
1192000
2019
1309000
0
0
0
1309000
2020
1437500
0
0
0
1437500
Подпрограмма «Информационное государство»
1.
Создание и развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области (далее - управление информационных технологий), управление делами администрации области (далее - управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
19500
102191,85
0
30875
2015
40
2015
16760
0
12660
0
4100
2016
50
2016
24100
0
20000
0
4100
2017
60
2017
24100
0
20000
0
4100
2018
70
2018
24100
0
20000
0
4100
2019
70
2019
24100
0
20000
0
4100
2020
70
2020
24100
0
20000
0
4100
1.1
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием ИКТ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ
%
2014
14,3
2014
10000
0
10000
0
0
2015
57,1
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
Количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
ед.
2014
28
2014
27589,35
0
27589,35
0
0
2015
38
2015
12660
0
12660
0
0
2016
48
2016
20000
0
20000
0
0
2017
58
2017
20000
0
20000
0
0
2018
68
2018
20000
0
20000
0
0
2019
78
2019
20000
0
20000
0
0
2020
88
2020
20000
0
20000
0
0
1.2
Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты в Тамбовской области
Управление делами
Количество проживающих на территории области и обратившихся в УОС с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
ед.
2014
4300
2014
64602,5
0
64602,5
0
0
2015
4500
2015
0
0
0
0
0
2016
4500
2016
0
0
0
0
0
2017
4500
2017
0
0
0
0
0
2018
4500
2018
0
0
0
0
0
2019
4500
2019
0
0
0
0
0
2020
4500
2020
0
0
0
0
0
Управление информационных технологий
Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области
ед.
2014
30
2014
30875
0
0
0
30875
2015
4
2015
4100
0
0
0
4100
2016
4
2016
4100
0
0
0
4100
2017
4
2017
4100
0
0
0
4100
2018
4
2018
4100
0
0
0
4100
2019
4
2019
4100
0
0
0
4100
2020
4
2020
4100
0
0
0
4100
2.
Развитие и обеспечение функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства региона
Управление делами, управление информационных технологий
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
0
48780,2
0
0
2015
100
2015
100091,84
24900
75191,84
0
0
2016
100
2016
40158,4
0
41158,4
0
0
2017
100
2017
40158,4
0
41258,4
0
0
2018
100
2018
40158,4
0
41658,4
0
0
2019
100
2019
40158,4
0
42158,4
0
0
2020
100
2020
40158,4
0
43158,4
0
0
2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Управление делами
Количество выполненных работ
шт.
2014
6069
2014
44551,2
0
44551,2
0
0
2015
6084
2015
61900,84
0
61900,84
0
0
2016
6300
2016
40158,4
0
40158,4
0
0
2017
6300
2017
40158,4
0
40158,4
0
0
2018
6300
2018
40158,4
0
40158,4
0
0
2019
6300
2019
40158,4
0
40158,4
0
0
2020
6300
2020
40158,4
0
40158,4
0
0
2.2
Приобретение товаров(работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление делами, управление информационных технологий
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
4229
0
4229
0
0
2015
100
2015
38191
24900
13291
0
0
2016
100
2016
0
0
1000
0
0
2017
100
2017
0
0
1100
0
0
2018
100
2018
0
0
1500
0
0
2019
100
2019
0
0
2000
0
0
2020
100
2020
0
0
3000
0
0
Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
100
2017
100
2018
100
2019
100
2020
100
3.
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров(работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
0
17655,4
0
0
2015
100
2015
2730
0
2730
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
3.1
Обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
%
2014
100
2014
800
0
800
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
3.2
Приобретение средств вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление делами, управление информационных технологий
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ
ед.
2014
30
2014
16855,4
0
16855,4
0
0
2015
5
2015
2730
0
2730
0
0
2016
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
19500
168627,5
0
30875
2015
119581,84
24900
90581,84
0
4100
2016
65258,4
0
61158,4
0
4100
2017
65358,4
0
61258,4
0
4100
2018
65758,4
0
61658,4
0
4100
2019
66258,4
0
62158,4
0
4100
2020
67258,4
0
63158,4
0
4100
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
1.
Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
Управление информационных технологий, комитет по управлению имуществом области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
100
2015
84415,45
16648,6**
24534,5
0
43232,35
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
1.1
Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте «а» пункта 4 Правил*
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество функционирующих подсистем мониторинга и управления транспортными средствами
ед.
2014
3
2014
0
0
0
0
0
2015
13
2015
0
0
0
0
0
2016
13
2016
0
0
0
0
0
2017
13
2017
0
0
0
0
0
2018
13
2018
0
0
0
0
0
2019
13
2019
0
0
0
0
0
2020
13
2020
0
0
0
0
0
1.2
Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области»
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - открытого акционерного общества «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области»
2014
да
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
да
2015
84415,45
16648,6
24534,5
0
43232,35
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2
Мероприятия, направленные на оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием
Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил*
%
2014
100
2014
1580
0
0
0
1580
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.1
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
170
0
0
0
170
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.2
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
0
0
(20)***
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.3
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
1210
0
0
0
1210
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.4
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление информационных технологий
Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
0
0
0
200
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84415,45
16648,6
24534,5
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Итого
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1256997,29
41548,6
115116,34
0
1100332,35
2016
1053258,4
0
61158,4
0
992100
2017
1150358,4
0
61258,4
0
1089100
2018
1257758,4
0
61658,4
0
1196100
2019
1375258,4
0
62158,4
0
1313100
2020
1504758,4
0
63158,4
0
1441600
*Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад».
**Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» 2014 года, не использованная в 2014 году.
***Значение приведено справочно.
Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области
А.А. Сазонов
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064
Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-технический центр» по государственной программе Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование, ед. измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Информационное государство»
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным учреждением «Региональный информационно-технический центр»
Обеспечение функционирования областных государственных информационных систем и межведомственных элементов инфраструктуры электронного правительства области
Количество выполненных работ, (единиц)
2775
4275
6069
6084
6300
12168,8
19890,2
21068,2
23776,13
17276,2
Оплата осуществленных органами государственной власти области, государственными органами области и их подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие задолженности, (да/нет)
да
да
да
да
да
22489,2
21497,2
23483
38124,71
22882,2
Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области
А.А. Сазонов
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 28 сентября 2015 г. № 1064
Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области
«Информационное общество
(2014 - 2020 годы)»
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет Тамбовской области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области «Информационное общество (2014 - 2020 годы)»
Всего
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1256997,29
41548,6
115116,34
0
1100332,4
2016
1053258,4
0
61158,4
0
992100
2017
1150358,4
0
61258,4
0
1089100
2018
1257758,4
0
61658,4
0
1196100
2019
1375258,4
0
62158,4
0
1313100
2020
1504758,4
0
63158,4
0
1441600
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
100571,84
24900
75671,84
0
0
2016
41158,4
0
41158,4
0
0
2017
41258,4
0
41258,4
0
0
2018
41658,4
0
41658,4
0
0
2019
42158,4
0
42158,4
0
0
2020
43158,4
0
43158,4
0
0
Управление информационных технологий
2014
806576,1
19500
34621,1
0
752455
2015
1072010
0
14910
0
1057100
2016
1012100
0
20000
0
992100
2017
1109100
0
20000
0
1089100
2018
1216100
0
20000
0
1196100
2019
1333100
0
20000
0
1313100
2020
1461600
0
20000
0
1441600
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84415,45
16648,6
24534,5
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
Всего
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
988000
0
0
0
988000
2017
1085000
0
0
0
1085000
2018
1192000
0
0
0
1192000
2019
1309000
0
0
0
1309000
2020
1437500
0
0
0
1437500
Управление информационных технологий
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
988000
0
0
0
988000
2017
1085000
0
0
0
1085000
2018
1192000
0
0
0
1192000
2019
1309000
0
0
0
1309000
2020
1437500
0
0
0
1437500
Подпрограмма
Подпрограмма «Информационное государство»
Всего
2014
219002,45
19500
168627,45
0
30 875
2015
119581,84
24900
90581,84
0
4 100
2016
65258,4
0
61158,4
0
4 100
2017
65358,4
0
61258,4
0
4 100
2018
65758,4
0
61658,4
0
4 100
2019
66258,4
0
62158,4
0
4 100
2020
67258,4
0
63158,4
0
4 100
Управление информационных технологий
2014
84996,1
19500
34621,1
0
30 875
2015
19010
0
14910
0
4 100
2016
24100
0
20000
0
4 100
2017
24100
0
20000
0
4 100
2018
24100
0
20000
0
4 100
2019
24100
0
20000
0
4 100
2020
24100
0
20000
0
4 100
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
100571,84
24900
75671,84
0
0
2016
41158,4
0
41158,4
0
0
2017
41258,4
0
41258,4
0
0
2018
41658,4
0
41658,4
0
0
2019
42158,4
0
42158,4
0
0
2020
43158,4
0
43158,4
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области»
Всего
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84415,45
16648,6
24534,5
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Управление информационных технологий
2014
1580
0
0
0
1580
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84415,45
16648,6
24534,5
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Временно исполняющий обязанности
первого зам. главы администрации области
А.А. Сазонов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: