Основная информация
Дата опубликования: | 28 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU86047605202000218 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация г. Югорска |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2020 года № 1394
О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 29.10.2018 № 2986 «О муниципальной программе города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»
В связи с уточнением объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 29.10.2018 № 2986 «О муниципальной программе города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» (с изменениями от 15.11.2018 № 3163, от 08.04.2019 № 710, от 29.04.2019 № 879, от 25.06.2019 № 1389, от 31.07.2019 № 1697, от 10.10.2019 № 2194, от 06.11.2019 № 2400, от 16.12.2019 № 2690, от 23.12.2019 № 2744, от 17.02.2020 № 271, от 09.04.2020 № 546) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения», «Целевые показатели муниципальной программы», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2.Таблицы 1-3 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Приложения 1,3 изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.
Глава города Югорска А.В. Бородкин
Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 сентября 2020 года № 1394
Паспорт
муниципальной программы
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения
Национальный проект «Жилье и городская среда»,
портфель проектов «Жилье и городская среда» («Ж и ГС»),
региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 102 606,4 тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
1. Сохранение количества рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах
(24 082 шт.).
2. Введение в эксплуатацию 0,3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.
3. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту на автомобильных дорогах 7,945 км.
4. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям на 100%.
5. Уменьшение общего количества дорожно-транспортных происшествий с 411 до 110.
6. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с 30 до 0.
7. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних с 7 до 0.
8. Уменьшение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 2 до 0.
9. Недопущение дорожно-транспортных происшествий с погибшими детьми.
10. Уменьшение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 42 до 0.
11. Уменьшение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 7 до 0.
12. Сохранение доли учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий на уровне 100%.
13. Увеличение количества и площади дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства с 110 ед. до 131 ед. и с 703 271 кв. м. до 802 950 кв. м.
14. Увеличение количества и площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования с 11 ед. до 16 ед. и 152 174 кв. м. до 383 951 кв. м.
15. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске с 6,4% до 30%.
16. Сохранение доли объектов благоустройства и городского хозяйства, в отношении которых проводится содержание и текущий ремонт от общего их количества на уровне 100%.
17. Обеспечение отлова безнадзорных и бродячих животных в количестве, позволяющем предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 682 007,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 365 649,7 рублей;
2020 год – 254 568,9 рублей;
2021 год – 192 704,3 рублей;
2022 год – 201 404,2 рублей;
2023 год – 197 310,0 рублей;
2024 год – 197 310,0 рублей;
2025 год – 195 510,0 рублей;
2026 - 2030 годы – 1 077 550,0 тыс. рублей
Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 сентября 2020 года № 1394
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя
Наименование целевых показателей
Единица измерения
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
Значение показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах1
шт.
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения1
км
3,7
0,3
0
0
0
0
0
0
0,3
3
Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог1
км
7,631
7,58
0,04
0,26
0,06
0
0
0
7,945
4
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям1
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5
Общее количество дорожно-транспортных происшествий2
шт.
411
370
332
289
269
242
218
196
110
6
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими2
шт.
30
25
21
18
16
14
12
10
0
7
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних2
шт.
7
6
5
4
3
2
1
0
0
8
Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях2
чел.
2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях2
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях2
чел.
42
35
30
27
24
21
18
15
0
11
Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях2
чел.
7
6
5
4
3
2
1
0
0
12
Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий2
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13
Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства*3
шт.
110
111
112
112,5
113
114
115
116
131
кв.м.
703 271
708 266
710 764
712 476
714 189
720 419
721 995
725 687
802 950
14
Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования*3
шт.
11
11
12
12,5
13
13,5
14
15
16
кв.м.
152 174
152 174
154 813
255 093
355 373
356 443
357 513
362 513
381 313
15
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске*3
%
6,4
8
12
15
17
20
30
0
30
16
Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
17
Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных
шт.
600
600
395
55
55
180
180
180
2545
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер строки
Номер основного мероприятия
Основные мероприятия муниципаль
ной программы (их связь с целевыми показателями муниципаль
ной программы)
Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2030
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»
2
1.1
Оказание услуг по осуществле
нию пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)
ДЖКиСК
Всего
166 778,2
13 853,5
12 924,7
14 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0
70 000,0
3
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
местный бюджет
166 778,2
13 853,5
12 924,7
14 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0
70 000,0
6
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
1.2
Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)
ДЖКиСК
Всего
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
8
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
местный бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
11
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
1.3
Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3)
ДЖКиСК
Всего
172 252,3
103 152,3
8 100,0
7 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
30 000,0
13
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
бюджет автономно
го округа
92 193,4
92 193,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
местный бюджет
80 058,9
10 958,9
8 100,0
7 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
30 000,0
16
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
ДМСиГ
Всего
1 822,0
0,0
1 822,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
местный бюджет
1 822,0
0,0
1 822,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
Итого по мероприятию 1.3.
Х
Всего
174 074,3
103 152,3
9 922,0
7 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
30 000,0
23
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
бюджет автономно
го округа
92 193,4
92 193,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
местный бюджет
81 880,9
10 958,9
9 922,0
7 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
30 000,0
26
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27
1.4
Текущее содержание городских дорог (4)
ДЖКиСК
Всего
1 245 905,9
93 944,8
111 151,1
85 810,0
95 000,0
95 000,0
95 000,0
95 000,0
575 000,0
28
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30
местный бюджет
1 245 905,9
93 944,8
111 151,1
85 810,0
95 000,0
95 000,0
95 000,0
95 000,0
575 000,0
31
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32
Итого по подпрограмме 1
Всего
1 589 758,4
210 950,6
133 997,8
106 810,0
115 000,0
116 500,0
116 500,0
115 000,0
675 000,0
33
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
бюджет автономно
го округа
92 193,4
92 193,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35
местный бюджет
1 497 565,0
118 757,2
133 997,8
106 810,0
115 000,0
116 500,0
116 500,0
115 000,0
675 000,0
36
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37
Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
38
2.1
Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
(5-12)
ОГОиЧС
Всего
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
39
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41
местный бюджет
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
42
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
Итого по подпрограмме 2
ОГОиЧС
Всего
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
44
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46
местный бюджет
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
47
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48
Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»
49
3.1
Выполнение работ по благоустройст
ву (13-15)
ДЖКиСК
Всего
44 593,6
9 496,6
15 260,7
4 175,6
6 660,7
0,0
0,0
1 500,0
7 500,0
50
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52
местный бюджет
44 593,6
9 496,6
15 260,7
4 175,6
6 660,7
0,0
0,0
1 500,0
7 500,0
53
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54
УСП
Всего
1 000,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55
федераль
ный бюджет
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
бюджет автономно
го округа
500,0
500,0
0
0
0
0
0
0
0
57
местный бюджет
500,0
0
500,0
0
0
0
0
0
0
58
иные источники финансирования
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Итого по мероприятию 3.1.
Х
Всего
45 593,6
9 996,6
15 760,7
4 175,6
6 660,7
0,0
0,0
1 500,0
7 500,0
60
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
бюджет автономно
го округа
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62
местный бюджет
45 093,6
9 496,6
15 760,7
4 175,6
6 660,7
0,0
0,0
1 500,0
7 500,0
63
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64
3.2
Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (17)
ДЖКиСК
Всего
23 891,6
2 163,8
4 504,6
611,6
611,6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 000,0
65
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66
бюджет автономно
го округа
4 176,2
732,3
2 220,7
611,6
611,6
0,0
0,0
0,0
0,0
67
местный бюджет
19 715,4
1 431,5
2 283,9
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 000,0
68
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69
УБУиО
Всего
252,7
63,1
63,2
63,2
63,2
0,0
0,0
0,0
0,0
70
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71
бюджет автономно
го округа
252,7
63,1
63,2
63,2
63,2
0,0
0,0
0,0
0,0
72
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74
Итого по мероприятию 3.2.
Х
Всего
24 144,3
2 226,9
4 567,8
674,8
674,8
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 000,0
75
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76
бюджет автономно
го округа
4 428,9
795,4
2 283,9
674,8
674,8
0,0
0,0
0,0
0,0
77
местный бюджет
19 715,4
1 431,5
2 283,9
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 000,0
78
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79
3.3
Информирование населения о благоустройст
ве (15)
ДЖКиСК
Всего
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
80
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
82
местный бюджет
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
83
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84
3.4
Демонтаж информацион
ных конструкций (16)
ДМСиГ
Всего
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
250,0
85
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87
местный бюджет
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
250,0
88
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89
3.5
Содержание и текущий ремонт объектов благоустройст
ва (16)
ДЖКиСК
Всего
887 830,8
82 233,7
80 368,3
61 889,5
63 339,3
75 000,0
75 000,0
75 000,0
375 000,0
90
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91
бюджет автономно
го округа
7 355,9
5 960,0
1 395,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92
местный бюджет
880 474,9
76 273,7
78 972,4
61 889,5
63 339,3
75 000,0
75 000,0
75 000,0
375 000,0
93
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94
ДМСиГ
Всего
25 772,8
4 152,8
2 620,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
9 500,0
95
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97
местный бюджет
25 772,8
4 152,8
2 620,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
9 500,0
98
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99
УСП
Всего
5 284,8
1 321,2
1 321,2
1 321,2
1 321,2
0,0
0,0
0,0
0,0
100
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
бюджет автономно
го округа
5 284,8
1 321,2
1 321,2
1 321,2
1 321,2
0,0
0,0
0,0
0,0
102
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104
УБУиО
Всего
136,0
34,0
34,0
34,0
34,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
106
бюджет автономно
го округа
136,0
34,0
34,0
34,0
34,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109
Итого по мероприятию 3.5.
Х
Всего
919 024,4
87 741,7
84 343,5
65 144,7
66 594,5
76 900,0
76 900,0
76 900,0
384 500,0
110
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111
бюджет автономно
го округа
12 776,7
7 315,2
2 751,1
1 355,2
1 355,2
0,0
0,0
0,0
0,0
112
местный бюджет
906 247,7
80 426,5
81 592,4
63 789,5
65 239,3
76 900,0
76 900,0
76 900,0
384 500,0
113
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114
3.6
Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (13-15)
ДЖКиСК
Всего
102 606,4
54 733,9
15 899,1
15 899,2
12 474,2
1 800,0
1 800,0
0,0
0,0
115
федераль
ный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
116
бюджет автономно
го округа
48 027,4
29 152,7
6 203,4
6 203,5
6 467,8
0,0
0,0
0,0
0,0
117
местный бюджет
25 387,0
8 456,6
5 729,6
5 729,6
1 871,2
1 800,0
1 800,0
0,0
0,0
118
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
119
Итого по подпрограмме 3
Х
Всего
1 092 008,7
154 699,1
120 571,1
85 894,3
86 404,2
80 780,0
80 780,0
80 480,0
402 400,0
120
федераль
ный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
121
бюджет автономно
го округа
65 733,0
37 763,3
11 238,4
8 233,5
8 497,8
0,0
0,0
0,0
0,0
122
местный бюджет
997 083,7
99 811,2
105 366,6
73 694,7
73 771,2
80 780,0
80 780,0
80 480,0
402 400,0
123
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
ВСЕГО ПО МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Х
Всего
2 682 007,1
365 649,7
254 568,9
192 704,3
201 404,2
197 310,0
197 310,0
195 510,0
1 077 550,0
125
федераль
ный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
126
бюджет автономно
го округа
157 926,4
129 956,7
11 238,4
8 233,5
8 497,8
0,0
0,0
0,0
0,0
127
местный бюджет
2 494 888,7
218 568,4
239 364,4
180 504,7
188 771,2
197 310,0
197 310,0
195 510,0
1 077 550,0
128
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
129
в том числе:
130
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
Х
Всего
31 504,8
29 404,8
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132
бюджет автономно
го округа
26 947,6
26 947,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133
местный бюджет
4 557,2
2 457,2
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
134
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135
Прочие расходы
Х
Всего
2 650 502,3
336 244,9
252 468,9
192 704,3
201 404,2
197 310,0
197 310,0
195 510,0
1 077 550,0
136
федераль
ный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
137
бюджет автономно
го округа
130 978,8
103 009,1
11 238,4
8 233,5
8 497,8
0,0
0,0
0,0
0,0
138
местный бюджет
2 490 331,5
216 111,2
237 264,4
180 504,7
188 771,2
197 310,0
197 310,0
195 510,0
1 077 550,0
139
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140
в том числе:
141
Ответственный исполнитель
ДЖКиСК
Всего
2 647 098,8
359 578,6
248 208,5
189 385,9
198 085,8
195 330,0
195 330,0
193 530,0
1 067 650,0
142
федераль
ный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
143
бюджет автономно
го округа
151 752,9
128 038,4
9 820,0
6 815,1
7 079,4
0,0
0,0
0,0
0,0
144
местный бюджет
2 466 153,9
214 415,6
234 422,4
178 604,7
186 871,2
195 330,0
195 330,0
193 530,0
1 067 650,0
145
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
146
Соисполнитель 1
ДМСиГ
Всего
27 994,8
4 152,8
4 442,0
1 900,0
1 900,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
9 750,0
147
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
148
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149
местный бюджет
27 994,8
4 152,8
4 442,0
1 900,0
1 900,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
9 750,0
150
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
Соисполнитель 2
ОГОиЧС
Всего
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
152
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
153
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154
местный бюджет
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
155
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
156
Соисполнитель 3
УБУиО
Всего
388,7
97,1
97,2
97,2
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
157
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158
бюджет автономно
го округа
388,7
97,1
97,2
97,2
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
159
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161
Соисполнитель 4
УСП
Всего
6 284,8
1 821,2
1 821,2
1 321,2
1 321,2
0,0
0,0
0,0
0,0
162
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
163
бюджет автономно
го округа
5 784,8
1 821,2
1 321,2
1 321,2
1 321,2
0,0
0,0
0,0
0,0
164
местный бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
165
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
№ п/п
Наименование портфеля проектов, проекта
Наименование проекта или мероприятия
Номер мероприятия
Цели
Срок реализации
Источники финансирования
Параметры финансового обеспечения, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1
Портфель проектов «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (№ 13,14,15)
3.6
Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов
2019-2024
Всего
102 606,4
54 733,9
15 899,1
15 899,2
12 474,2
1 800,0
1 800,0
федеральный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
бюджет автономного округа
48 027,4
29 152,7
6 203,4
6 203,5
6 467,8
0,0
0,0
местный бюджет
25 387,0
8 456,6
5 729,6
5 729,6
1 871,2
1 800,0
1 800,0
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по портфелю проектов «Жилье и городская среда»
Всего
102 606,4
54 733,9
15 899,1
15 899,2
12 474,2
1 800,0
1 800,0
федеральный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
бюджет автономного округа
48 027,4
29 152,7
6 203,4
6 203,5
6 467,8
0,0
0,0
местный бюджет
25 387,0
8 456,6
5 729,6
5 729,6
1 871,2
1 800,0
1 800,0
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов
Приложение 3
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 сентября 2020 года № 1394
Приложение 1
к муниципальной программе города Югорска
«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»
Таблица 1
Целевые показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с методическими рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации от 11.09.2015 № НА-28/11739
№ п/п
Показатели и индикато
ры
Ед. изм.
2003-2012 годы
2013-2030 годы
в том числе по годам:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
Протяжен
ность сети автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения в городе Югорске
км
х
х
134,2
134,2
137,5
153,7
153,7
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения
км
11,8
8,9
0
0
0
4,6
0
3,7
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчет
ной протяженности введен
ных искусственных сооруже
ний (мостов, мостов перехо
дов, путепро
водов, транспортных развязок)
км
11,8
9
0
0
0
4,7
0
3,7
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в городе Югорске
км
х
х
0
0
3,3
11,5
0
3,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения на территории города Югорска, соответствующих норматив
ным требова
ниям к транспорт
но-эксплуатационным показате
лям, в резуль
тате реконструкции автомобильных дорог
км
х
х
0
0
0
0
0
0,1
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Прирост протяженности автомо
бильных дорог общего пользова
ния местного значения на территории города Югорска, соответствующих норматив
ным требова
ниям к транспорт
но-эксплуатационным показате
лям, в резуль
тате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
км
х
х
0
0
0
0
0
7,6
7,6
0,0
0,3
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Общая протяжен
ность автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения, соответствующих норматив
ным требова
ниям к транспорт
но-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
км
х
х
134,2
134,2
137,5
153,7
153,7
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
6а
Общая протяжен
ность автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения, не соответствующих норматив
ным требован
иям к транспорт
но-эксплуатационным показате
лям на 31 декабря отчетного года
км
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Доля автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения, соответствующих нормативным требова
ниям к транспорт
но-эксплуатационным показате
лям, в общей протяжен
ности автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения
%
х
х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 3
к муниципальной программе города Югорска
«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»
Ресурсное обеспечение реализации мероприятия 3.6 «Участие в реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды»
Наименование
Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципаль
ный заказчик-координатор, участник
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)
Всего
в том числе по годам
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2019
2020
2021
2022
2023
2024
мероприятие 3.6 «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Всего участников 1 ед. в том числе:
102 606,4
54 733,9
15 899,1
15 899,2
12 474,2
1 800,0
1 800,0
Ответственный исполнитель – ДЖКиСК
460
0503
-
244
102 606,4
54 733,9
15 899,1
15 899,2
12 474,2
1 800,0
1 800,0
Муниципальный заказчик-координатор (участник) – ДЖКиСК
Федеральный бюджет
460
0503
083F255550
244
29 192,0
17 124,60
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
460
0503
083F255550
244
45 659,3
26 784,60
6 203,4
6 203,5
6 467,8
0,0
0,0
Местный бюджет
460
0503
083F255550
244
16 809,2
7 748,7
1 794,6
1 794,7
1 871,2
1 800,0
1 800,0
Бюджет автономного округа
460
0503
083F282600
244
2 368,1
2 368,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
460
0503
083F2S2600
244
707,9
707,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
460
0503
083F299990
244
7 869,9
0,0
3 935,0
3 934,9
0,0
0,0
0,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2020 года № 1394
О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 29.10.2018 № 2986 «О муниципальной программе города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»
В связи с уточнением объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 29.10.2018 № 2986 «О муниципальной программе города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» (с изменениями от 15.11.2018 № 3163, от 08.04.2019 № 710, от 29.04.2019 № 879, от 25.06.2019 № 1389, от 31.07.2019 № 1697, от 10.10.2019 № 2194, от 06.11.2019 № 2400, от 16.12.2019 № 2690, от 23.12.2019 № 2744, от 17.02.2020 № 271, от 09.04.2020 № 546) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения», «Целевые показатели муниципальной программы», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2.Таблицы 1-3 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Приложения 1,3 изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.
Глава города Югорска А.В. Бородкин
Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 сентября 2020 года № 1394
Паспорт
муниципальной программы
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения
Национальный проект «Жилье и городская среда»,
портфель проектов «Жилье и городская среда» («Ж и ГС»),
региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 102 606,4 тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы
1. Сохранение количества рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах
(24 082 шт.).
2. Введение в эксплуатацию 0,3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.
3. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту на автомобильных дорогах 7,945 км.
4. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям на 100%.
5. Уменьшение общего количества дорожно-транспортных происшествий с 411 до 110.
6. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с 30 до 0.
7. Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних с 7 до 0.
8. Уменьшение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 2 до 0.
9. Недопущение дорожно-транспортных происшествий с погибшими детьми.
10. Уменьшение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 42 до 0.
11. Уменьшение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 7 до 0.
12. Сохранение доли учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий на уровне 100%.
13. Увеличение количества и площади дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства с 110 ед. до 131 ед. и с 703 271 кв. м. до 802 950 кв. м.
14. Увеличение количества и площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования с 11 ед. до 16 ед. и 152 174 кв. м. до 383 951 кв. м.
15. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске с 6,4% до 30%.
16. Сохранение доли объектов благоустройства и городского хозяйства, в отношении которых проводится содержание и текущий ремонт от общего их количества на уровне 100%.
17. Обеспечение отлова безнадзорных и бродячих животных в количестве, позволяющем предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 682 007,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 365 649,7 рублей;
2020 год – 254 568,9 рублей;
2021 год – 192 704,3 рублей;
2022 год – 201 404,2 рублей;
2023 год – 197 310,0 рублей;
2024 год – 197 310,0 рублей;
2025 год – 195 510,0 рублей;
2026 - 2030 годы – 1 077 550,0 тыс. рублей
Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 сентября 2020 года № 1394
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя
Наименование целевых показателей
Единица измерения
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
Значение показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах1
шт.
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
24 082
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения1
км
3,7
0,3
0
0
0
0
0
0
0,3
3
Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог1
км
7,631
7,58
0,04
0,26
0,06
0
0
0
7,945
4
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям1
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5
Общее количество дорожно-транспортных происшествий2
шт.
411
370
332
289
269
242
218
196
110
6
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими2
шт.
30
25
21
18
16
14
12
10
0
7
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних2
шт.
7
6
5
4
3
2
1
0
0
8
Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях2
чел.
2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях2
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях2
чел.
42
35
30
27
24
21
18
15
0
11
Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях2
чел.
7
6
5
4
3
2
1
0
0
12
Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий2
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13
Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства*3
шт.
110
111
112
112,5
113
114
115
116
131
кв.м.
703 271
708 266
710 764
712 476
714 189
720 419
721 995
725 687
802 950
14
Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования*3
шт.
11
11
12
12,5
13
13,5
14
15
16
кв.м.
152 174
152 174
154 813
255 093
355 373
356 443
357 513
362 513
381 313
15
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске*3
%
6,4
8
12
15
17
20
30
0
30
16
Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
17
Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных
шт.
600
600
395
55
55
180
180
180
2545
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Номер строки
Номер основного мероприятия
Основные мероприятия муниципаль
ной программы (их связь с целевыми показателями муниципаль
ной программы)
Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026-2030
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»
2
1.1
Оказание услуг по осуществле
нию пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)
ДЖКиСК
Всего
166 778,2
13 853,5
12 924,7
14 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0
70 000,0
3
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
местный бюджет
166 778,2
13 853,5
12 924,7
14 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0
14 000,0
70 000,0
6
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
1.2
Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)
ДЖКиСК
Всего
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
8
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
местный бюджет
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
11
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
1.3
Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3)
ДЖКиСК
Всего
172 252,3
103 152,3
8 100,0
7 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
30 000,0
13
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
бюджет автономно
го округа
92 193,4
92 193,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
местный бюджет
80 058,9
10 958,9
8 100,0
7 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
30 000,0
16
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
ДМСиГ
Всего
1 822,0
0,0
1 822,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
местный бюджет
1 822,0
0,0
1 822,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
Итого по мероприятию 1.3.
Х
Всего
174 074,3
103 152,3
9 922,0
7 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
30 000,0
23
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
бюджет автономно
го округа
92 193,4
92 193,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
местный бюджет
81 880,9
10 958,9
9 922,0
7 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
30 000,0
26
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27
1.4
Текущее содержание городских дорог (4)
ДЖКиСК
Всего
1 245 905,9
93 944,8
111 151,1
85 810,0
95 000,0
95 000,0
95 000,0
95 000,0
575 000,0
28
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30
местный бюджет
1 245 905,9
93 944,8
111 151,1
85 810,0
95 000,0
95 000,0
95 000,0
95 000,0
575 000,0
31
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32
Итого по подпрограмме 1
Всего
1 589 758,4
210 950,6
133 997,8
106 810,0
115 000,0
116 500,0
116 500,0
115 000,0
675 000,0
33
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
бюджет автономно
го округа
92 193,4
92 193,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35
местный бюджет
1 497 565,0
118 757,2
133 997,8
106 810,0
115 000,0
116 500,0
116 500,0
115 000,0
675 000,0
36
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37
Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
38
2.1
Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
(5-12)
ОГОиЧС
Всего
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
39
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41
местный бюджет
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
42
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
Итого по подпрограмме 2
ОГОиЧС
Всего
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
44
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46
местный бюджет
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
47
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48
Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»
49
3.1
Выполнение работ по благоустройст
ву (13-15)
ДЖКиСК
Всего
44 593,6
9 496,6
15 260,7
4 175,6
6 660,7
0,0
0,0
1 500,0
7 500,0
50
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52
местный бюджет
44 593,6
9 496,6
15 260,7
4 175,6
6 660,7
0,0
0,0
1 500,0
7 500,0
53
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54
УСП
Всего
1 000,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55
федераль
ный бюджет
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
бюджет автономно
го округа
500,0
500,0
0
0
0
0
0
0
0
57
местный бюджет
500,0
0
500,0
0
0
0
0
0
0
58
иные источники финансирования
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Итого по мероприятию 3.1.
Х
Всего
45 593,6
9 996,6
15 760,7
4 175,6
6 660,7
0,0
0,0
1 500,0
7 500,0
60
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
бюджет автономно
го округа
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62
местный бюджет
45 093,6
9 496,6
15 760,7
4 175,6
6 660,7
0,0
0,0
1 500,0
7 500,0
63
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64
3.2
Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (17)
ДЖКиСК
Всего
23 891,6
2 163,8
4 504,6
611,6
611,6
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 000,0
65
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66
бюджет автономно
го округа
4 176,2
732,3
2 220,7
611,6
611,6
0,0
0,0
0,0
0,0
67
местный бюджет
19 715,4
1 431,5
2 283,9
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 000,0
68
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69
УБУиО
Всего
252,7
63,1
63,2
63,2
63,2
0,0
0,0
0,0
0,0
70
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71
бюджет автономно
го округа
252,7
63,1
63,2
63,2
63,2
0,0
0,0
0,0
0,0
72
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74
Итого по мероприятию 3.2.
Х
Всего
24 144,3
2 226,9
4 567,8
674,8
674,8
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 000,0
75
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76
бюджет автономно
го округа
4 428,9
795,4
2 283,9
674,8
674,8
0,0
0,0
0,0
0,0
77
местный бюджет
19 715,4
1 431,5
2 283,9
0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 000,0
78
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79
3.3
Информирование населения о благоустройст
ве (15)
ДЖКиСК
Всего
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
80
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
82
местный бюджет
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
83
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84
3.4
Демонтаж информацион
ных конструкций (16)
ДМСиГ
Всего
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
250,0
85
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87
местный бюджет
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
250,0
88
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89
3.5
Содержание и текущий ремонт объектов благоустройст
ва (16)
ДЖКиСК
Всего
887 830,8
82 233,7
80 368,3
61 889,5
63 339,3
75 000,0
75 000,0
75 000,0
375 000,0
90
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91
бюджет автономно
го округа
7 355,9
5 960,0
1 395,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92
местный бюджет
880 474,9
76 273,7
78 972,4
61 889,5
63 339,3
75 000,0
75 000,0
75 000,0
375 000,0
93
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94
ДМСиГ
Всего
25 772,8
4 152,8
2 620,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
9 500,0
95
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97
местный бюджет
25 772,8
4 152,8
2 620,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
1 900,0
9 500,0
98
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99
УСП
Всего
5 284,8
1 321,2
1 321,2
1 321,2
1 321,2
0,0
0,0
0,0
0,0
100
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
бюджет автономно
го округа
5 284,8
1 321,2
1 321,2
1 321,2
1 321,2
0,0
0,0
0,0
0,0
102
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104
УБУиО
Всего
136,0
34,0
34,0
34,0
34,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
106
бюджет автономно
го округа
136,0
34,0
34,0
34,0
34,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109
Итого по мероприятию 3.5.
Х
Всего
919 024,4
87 741,7
84 343,5
65 144,7
66 594,5
76 900,0
76 900,0
76 900,0
384 500,0
110
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111
бюджет автономно
го округа
12 776,7
7 315,2
2 751,1
1 355,2
1 355,2
0,0
0,0
0,0
0,0
112
местный бюджет
906 247,7
80 426,5
81 592,4
63 789,5
65 239,3
76 900,0
76 900,0
76 900,0
384 500,0
113
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114
3.6
Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (13-15)
ДЖКиСК
Всего
102 606,4
54 733,9
15 899,1
15 899,2
12 474,2
1 800,0
1 800,0
0,0
0,0
115
федераль
ный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
116
бюджет автономно
го округа
48 027,4
29 152,7
6 203,4
6 203,5
6 467,8
0,0
0,0
0,0
0,0
117
местный бюджет
25 387,0
8 456,6
5 729,6
5 729,6
1 871,2
1 800,0
1 800,0
0,0
0,0
118
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
119
Итого по подпрограмме 3
Х
Всего
1 092 008,7
154 699,1
120 571,1
85 894,3
86 404,2
80 780,0
80 780,0
80 480,0
402 400,0
120
федераль
ный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
121
бюджет автономно
го округа
65 733,0
37 763,3
11 238,4
8 233,5
8 497,8
0,0
0,0
0,0
0,0
122
местный бюджет
997 083,7
99 811,2
105 366,6
73 694,7
73 771,2
80 780,0
80 780,0
80 480,0
402 400,0
123
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
ВСЕГО ПО МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Х
Всего
2 682 007,1
365 649,7
254 568,9
192 704,3
201 404,2
197 310,0
197 310,0
195 510,0
1 077 550,0
125
федераль
ный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
126
бюджет автономно
го округа
157 926,4
129 956,7
11 238,4
8 233,5
8 497,8
0,0
0,0
0,0
0,0
127
местный бюджет
2 494 888,7
218 568,4
239 364,4
180 504,7
188 771,2
197 310,0
197 310,0
195 510,0
1 077 550,0
128
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
129
в том числе:
130
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
Х
Всего
31 504,8
29 404,8
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132
бюджет автономно
го округа
26 947,6
26 947,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133
местный бюджет
4 557,2
2 457,2
2 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
134
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135
Прочие расходы
Х
Всего
2 650 502,3
336 244,9
252 468,9
192 704,3
201 404,2
197 310,0
197 310,0
195 510,0
1 077 550,0
136
федераль
ный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
137
бюджет автономно
го округа
130 978,8
103 009,1
11 238,4
8 233,5
8 497,8
0,0
0,0
0,0
0,0
138
местный бюджет
2 490 331,5
216 111,2
237 264,4
180 504,7
188 771,2
197 310,0
197 310,0
195 510,0
1 077 550,0
139
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140
в том числе:
141
Ответственный исполнитель
ДЖКиСК
Всего
2 647 098,8
359 578,6
248 208,5
189 385,9
198 085,8
195 330,0
195 330,0
193 530,0
1 067 650,0
142
федераль
ный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
0,0
0,0
143
бюджет автономно
го округа
151 752,9
128 038,4
9 820,0
6 815,1
7 079,4
0,0
0,0
0,0
0,0
144
местный бюджет
2 466 153,9
214 415,6
234 422,4
178 604,7
186 871,2
195 330,0
195 330,0
193 530,0
1 067 650,0
145
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
146
Соисполнитель 1
ДМСиГ
Всего
27 994,8
4 152,8
4 442,0
1 900,0
1 900,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
9 750,0
147
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
148
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149
местный бюджет
27 994,8
4 152,8
4 442,0
1 900,0
1 900,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
9 750,0
150
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
Соисполнитель 2
ОГОиЧС
Всего
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
152
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
153
бюджет автономно
го округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154
местный бюджет
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
150,0
155
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
156
Соисполнитель 3
УБУиО
Всего
388,7
97,1
97,2
97,2
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
157
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158
бюджет автономно
го округа
388,7
97,1
97,2
97,2
97,2
0,0
0,0
0,0
0,0
159
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
161
Соисполнитель 4
УСП
Всего
6 284,8
1 821,2
1 821,2
1 321,2
1 321,2
0,0
0,0
0,0
0,0
162
федераль
ный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
163
бюджет автономно
го округа
5 784,8
1 821,2
1 321,2
1 321,2
1 321,2
0,0
0,0
0,0
0,0
164
местный бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
165
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
№ п/п
Наименование портфеля проектов, проекта
Наименование проекта или мероприятия
Номер мероприятия
Цели
Срок реализации
Источники финансирования
Параметры финансового обеспечения, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1
Портфель проектов «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (№ 13,14,15)
3.6
Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов
2019-2024
Всего
102 606,4
54 733,9
15 899,1
15 899,2
12 474,2
1 800,0
1 800,0
федеральный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
бюджет автономного округа
48 027,4
29 152,7
6 203,4
6 203,5
6 467,8
0,0
0,0
местный бюджет
25 387,0
8 456,6
5 729,6
5 729,6
1 871,2
1 800,0
1 800,0
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по портфелю проектов «Жилье и городская среда»
Всего
102 606,4
54 733,9
15 899,1
15 899,2
12 474,2
1 800,0
1 800,0
федеральный бюджет
29 192,0
17 124,6
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
бюджет автономного округа
48 027,4
29 152,7
6 203,4
6 203,5
6 467,8
0,0
0,0
местный бюджет
25 387,0
8 456,6
5 729,6
5 729,6
1 871,2
1 800,0
1 800,0
иные источники финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов
Приложение 3
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 сентября 2020 года № 1394
Приложение 1
к муниципальной программе города Югорска
«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»
Таблица 1
Целевые показатели, характеризующие состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с методическими рекомендациями Министерства транспорта Российской Федерации от 11.09.2015 № НА-28/11739
№ п/п
Показатели и индикато
ры
Ед. изм.
2003-2012 годы
2013-2030 годы
в том числе по годам:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
Протяжен
ность сети автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения в городе Югорске
км
х
х
134,2
134,2
137,5
153,7
153,7
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения
км
11,8
8,9
0
0
0
4,6
0
3,7
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчет
ной протяженности введен
ных искусственных сооруже
ний (мостов, мостов перехо
дов, путепро
водов, транспортных развязок)
км
11,8
9
0
0
0
4,7
0
3,7
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в городе Югорске
км
х
х
0
0
3,3
11,5
0
3,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения на территории города Югорска, соответствующих норматив
ным требова
ниям к транспорт
но-эксплуатационным показате
лям, в резуль
тате реконструкции автомобильных дорог
км
х
х
0
0
0
0
0
0,1
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Прирост протяженности автомо
бильных дорог общего пользова
ния местного значения на территории города Югорска, соответствующих норматив
ным требова
ниям к транспорт
но-эксплуатационным показате
лям, в резуль
тате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
км
х
х
0
0
0
0
0
7,6
7,6
0,0
0,3
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Общая протяжен
ность автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения, соответствующих норматив
ным требова
ниям к транспорт
но-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
км
х
х
134,2
134,2
137,5
153,7
153,7
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
158,3
6а
Общая протяжен
ность автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения, не соответствующих норматив
ным требован
иям к транспорт
но-эксплуатационным показате
лям на 31 декабря отчетного года
км
х
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Доля автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения, соответствующих нормативным требова
ниям к транспорт
но-эксплуатационным показате
лям, в общей протяжен
ности автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения
%
х
х
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 3
к муниципальной программе города Югорска
«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»
Ресурсное обеспечение реализации мероприятия 3.6 «Участие в реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды»
Наименование
Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципаль
ный заказчик-координатор, участник
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)
Всего
в том числе по годам
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2019
2020
2021
2022
2023
2024
мероприятие 3.6 «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Всего участников 1 ед. в том числе:
102 606,4
54 733,9
15 899,1
15 899,2
12 474,2
1 800,0
1 800,0
Ответственный исполнитель – ДЖКиСК
460
0503
-
244
102 606,4
54 733,9
15 899,1
15 899,2
12 474,2
1 800,0
1 800,0
Муниципальный заказчик-координатор (участник) – ДЖКиСК
Федеральный бюджет
460
0503
083F255550
244
29 192,0
17 124,60
3 966,1
3 966,1
4 135,2
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
460
0503
083F255550
244
45 659,3
26 784,60
6 203,4
6 203,5
6 467,8
0,0
0,0
Местный бюджет
460
0503
083F255550
244
16 809,2
7 748,7
1 794,6
1 794,7
1 871,2
1 800,0
1 800,0
Бюджет автономного округа
460
0503
083F282600
244
2 368,1
2 368,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
460
0503
083F2S2600
244
707,9
707,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
460
0503
083F299990
244
7 869,9
0,0
3 935,0
3 934,9
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сборник "Муниципальные правовые акты города Югорска" № 38 от 01.10.2020 № 01.03-Вх-7033 от 16.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: