Основная информация
Дата опубликования: | 28 октября 2008г. |
Номер документа: | ru51000200800401 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2008 № 519-ПП/18
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.07.2006 № 274-ПП/7
В целях приведения региональной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы в соответствие с требованиями постановлений Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 310-ПП «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области» и от 19.08.2008 № 395-ПП «О приведении в соответствие с Бюджетным кодексом региональных целевых программ Мурманской области» Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. В постановлении Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О региональной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 19.06.2008 № 279-ПП/11) заменить в названии и по всему тексту постановления слова «региональная целевая программа» словами «долгосрочная целевая программа» в соответствующих падежах.
2. Внести изменения в региональную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы (далее - Программа), утвержденную вышеназванным постановлением, и изложить ее в новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление в части изменения наименования Программы и дополнения методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Мурманской области вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор
Мурманской области
Ю. Евдокимов
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 28.10.2008 № 519-ПП/18
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ»
НА 2007-2010 ГОДЫ
Мурманск, 2008
ПАСПОРТ
Наименованиепрограммы
долгосрочнаяцелеваяпрограмма«ДетиКольского
Заполярья» на 2007 - 2010 годы (далее - Программа)
Датапринятиярешенияо разработке Программы
постановлениеПравительстваМурманскойобласти
от 28.04.2006 № 162-ПП «О разработке региональной
целевойпрограммы«ДетиКольскогоЗаполярья»
на 2007 - 2010 годы»
Государственныезаказчики
подпрограмма«Профилактикабезнадзорностии
правонарушенийнесовершеннолетних»:
- комитетпотрудуисоциальномуразвитию
Мурманскойобласти;
- Управление внутренних дел по Мурманской области;
- управлениегосударственнойслужбызанятости
населенияМурманскойобласти;
- управлениеподеламмолодежиМурманской
области;
подпрограмма«Здоровое поколение»:
- комитетпоздравоохранениюМурманскойобласти;
- комитетпофизическойкультуреиспортуМурманскойобласти;
- комитетпотрудуисоциальномуразвитию
Мурманскойобласти;
- комитетпообразованиюМурманскойобласти;
- департаментстроительстваижилищно-
коммунальногохозяйстваМурманскойобласти;
подпрограмма«Дети-сироты»:
- комитетпообразованиюМурманскойобласти;
- комитетпотрудуисоциальномуразвитию
Мурманскойобласти;
подпрограмма«Детиитворчество»:
- комитетпообразованиюМурманскойобласти;
- комитетпокультуреиискусствуМурманской
области;
- управлениеподеламмолодежиМурманской
области
Государственный
заказчик -
координатор
Программы
-комитетпотрудуисоциальномуразвитию Мурманскойобласти
ОсновныеразработчикиПрограммы
- комитетпотрудуисоциальномуразвитию
Мурманскойобласти;
- комитетпоздравоохранениюМурманскойобласти;
- комитетпообразованиюМурманскойобласти;
- комитетпокультуреиискусствуМурманскойобласти;
- управлениеподеламмолодежиМурманскойобласти;
- комитетпофизическойкультуреиспорту
Мурманскойобласти;
- управлениегосударственнойслужбызанятости
населенияМурманскойобласти;
- Управлениевнутреннихделпо Мурманскойобласти;
- комиссияподеламнесовершеннолетнихизащите
ихправприПравительствеМурманскойобласти;
- департаментстроительстваижилищно-
коммунальногохозяйстваМурманскойобласти
Цели и задачиПрограммы
- основныецели:последовательноеосуществление
вМурманскойобластигосударственнойсоциальной
политикипоулучшениюположениясемьиидетей,
реализациякомплексамер,направленныхнасоздание
условийдляразвитияижизнедеятельностидетей,
формированиесистемывыявлениядетейиз
неблагополучныхсемей,формированиеэффективной
комплекснойсистемыгосударственнойподдержки
детей,оказавшихсявтруднойжизненнойситуации;
основныезадачи:
- профилактикасоциальногосиротстваидетской
безнадзорности,профилактикаправонарушений
несовершеннолетних;
- расширениесетииукреплениематериально-
техническойбазыучреждений,оказывающихпомощь
семьеидетям,совершенствованиедеятельности
учрежденийсоциальнойпомощисемьеидетям;
- организациявременноготрудоустройства
несовершеннолетнихввозрасте14-18летв
свободноеотучебывремя,предоставлениеим
возможностиполученияпервыхпрофессиональных
навыков;
- защита,сохранениеиукреплениездоровьяженщин
идетей,охранарепродуктивногоздоровья
населения,социальнаяподдержкаматеринстваи
детства,созданиеусловийдлярожденияжеланныхи
здоровыхдетей,профилактикаиснижениедетской
заболеваемостииинвалидности,снижение
материнскойимладенческойсмертности,улучшение
питанияматерейидетей;
- укреплениематериально-техническойбазы
учрежденийродовспоможения,детства;
- внедрениеновыхформобследованияпри
проведениипрофилактическихосмотровдетей,
проживающихвтруднодоступныхрайонах;
- строительствоиреконструкцияучреждений
родовспоможенияидетства;
- дальнейшееформированиесистемыкомплексного
решенияпроблемдетейсограниченными
возможностями,созданиеусловийдляих
полноценнойжизнииинтеграциивобщество;
- улучшениеусловийразвития,воспитания,
образованиядетей-сиротидетей,оставшихсябез
попеченияродителей,ихинтеграция вобщество;
- созданиеусловийдлявыявления,поддержкии
развитияодаренныхдетей,комплекснойсистемы
работысдетьмииподросткамивучреждениях
дополнительногообразованиядетей,учреждениях
культурыиискусства;
- привлечениедетейиподростковкзанятиям
художественными,техническимиидругимивидами
творчестваиспортом;
- совершенствованиеработысодареннымидетьмии
детьмисограниченнымивозможностями
Важнейшиецелевыеиндикаторыи показатели
- привлечениедополнительныхсредствфедерального
бюджета,бюджетовмуниципальныхобразований,
внебюджетныхисточников,направленныхна
достижениеосновныхцелейизадачПрограммы.
Подпрограмма«Профилактикабезнадзорностии
правонарушенийнесовершеннолетних»:
- сохранениепозитивнойтенденцииснижениячисла
преступленийиправонарушенийнесовершеннолетних:
в2007 г.-на1,2 %(1035),в2008 г.-на1,3 %(1021),
в2009 г.-на1,4 %(1006), в2010 г.-на1,5 %(991);
снижениечисленностинесовершеннолетних,принявших
участиевсовершениипреступленийиправонарушений,
всреднемна0,6 %ежегодно(2007 г.-889чел.,2008 г. -
884чел.,2009 г.-879чел.,2010 г.-874чел.);
- укрепление материально-технической базы 10 учреждений,
оказывающихсоциальнуюпомощьсемьеидетям
(2008 г.-2,2009 г.-4,2010 г.-4);
- обеспечениевременнойзанятостинеменее5тыс.
подростковежегодно,втомчиследетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей,-180чел.,
несовершеннолетних,склонныхкправонарушениям,-
250чел.,изсемейсоциальногориска-1150чел.
Подпрограмма«Здоровоепоколение»:
- оснащениеучрежденийродовспоможенияидетства
современнымлечебно-диагностическимоборудованием -
2 учреждения (2007 г. - 2, 2008 г. - 1, 2009 г. - 2, 2010 г. - 2);
- оснащениедомовребенкасовременным
реабилитационнымоборудованием-2учреждения
(2007 г.-1,2009 г.-2);
- стабилизацияпоказателяматеринскойсмертности
на100000живорожденных(2007 г.-30,2008 г.-30,
2009 г.-30,2010 г.-30);
- стабилизацияпоказателямладенческойсмертности
на1000родившихся живыми(2007 г.-10,8,2008 г.-
10,7,2009 г.-10,7,2010 г.-10,6);
- снижениетемпаростапоказателяобщей
заболеваемостидетейввозрастедо18летна5 %
(2007 г.-1 %,2008 г.- 1 %,2009 г.-1 %,2010 г.-2 %);
- снижениепоказателязаболеваемостибеременных
женщинанемиейна4 %:2007 г.-1%(на30случаев),
2008 г.-1 %(на29случаев),2009 г.-1%(на29
случаев),2010 г.-1 %(на28случаев);
- снижениечислаабортовна4 %(2007 г.-1 %
(на90случаев),2008 г.-1 %(на88случаев),2009 г.-
1 %(на88случаев),2010 г.-1 %(на 87 случаев);
- увеличениеколичестваобразовательныхучреждений,
спортивныхклубов,участвующихвсмотрах-конкурсах,
направленныхнаразвитиефизическойкультурыиспорта,
на8единиц(2007 г.-2 ед.,2008 г.-2 ед.,2009 г. -2 ед.,
2010 г.-2 ед.);
- увеличениеколичестваучрежденийучастников областных
смотров-конкурсоввпериод2007-2010гг. на8единиц,
втомчисле:2007 г.-на2ед.,2008 г.-на2ед.,
2009 г.-на2ед.,2010 г.-на2ед.;
- увеличениеколичестваучастниковфизкультурно-
оздоровительныхиспортивно-массовыхмероприятий
в период2007-2010 гг.на4 %,втомчисле:2007 г. -
на1 %,2008 г. - на1 %,2009 г. - на1 %,2010 г. - на1 %;
- укреплениематериально-техническойбазы4учреждений
(отделений),оказывающихуслугисемьямсдетьми-
инвалидами(2007 г.-1,2008-2010 гг.-3);
- повышениеквалификации15специалистов,
осуществляющихкомплекснуюреабилитациюдетей-
инвалидов,вг. Москве(2008 г.-5 чел.,2009 г.-5 чел.,
2010 г.-5 чел.).
Подпрограмма«Дети-сироты»:
увеличениеколичестваустроенныхвсемью
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения
родителей(2007 г.-3780 чел.,2008 г.-3812 чел.,
2009 г.-3843 чел.,2010 г.-3875 чел.);
- увеличениеудельноговесадетей,устроенныхв
семью,вобщемчиследетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей(2007 г.-
60 %,2008 г.-60,5 %,2009 г.-61 %,2010 г.-61,5 %);
- увеличениеколичествавоспитанниковкадетских
классовСевероморскойобщеобразовательнойшколы-
интернатаизчисладетей-сиротидетей,оставшихся
безпопеченияродителей(2007 г.-34чел.,2008 г.-
42чел.,2009 г.-48чел.,2010 г.-54чел.).
Подпрограмма «Дети и творчество»:
- увеличениедолидетей,участвующихврегиональных
мероприятиях,направленныхнавыявлениеи
поддержкуодаренныхдетей,вобщемчисле
обучающихсяобщеобразовательныхшкол:2007 г.-
на16 %(прогнозируемоеколичествоучастников
мероприятий-13400чел.),2008 г.-на16,5 %
(прогнозируемоеколичествоучастниковмероприятий-
13413чел.),2009 г.-на17 %(прогнозируемое
количествоучастниковмероприятий-13628чел.),
2010 г.-на17,5(прогнозируемое количествоучастников
мероприятий-13904чел.);
- увеличениедолидетей-инвалидов,участвующихв
творческихконкурсах,фестивалях,соревнованиях,
направленныхнавыявлениеиподдержкуодаренных
детей-инвалидов,вобщемколичестведетей-
инвалидов:2007 г.-на24 % (прогнозируемое
количествоучастниковмероприятий-622чел.),
2008г.-на 24,5 %(прогнозируемоеколичество
участниковмероприятий-637чел.),2009 г.-на25 %
(прогнозируемоеколичествоучастниковмероприятий-
650 чел.),2010 г.-на25,5 %(прогнозируемоеколичество
участниковмероприятий663чел.)
Сроки и этапы
реализации
Программы
- 2007 - 2010 годы
Переченьподпрограмм
- «Профилактикабезнадзорностииправонарушений
несовершеннолетних»;
- «Здоровое поколение»;
- «Дети-сироты»;
- «Дети и творчество»
Объемы иисточникифинансирования
- общиезатратынареализациюПрограммызасчет
всехисточниковфинансированиясоставят
1622627,7 тыс. руб.,
в томчислезасчетсредств:
областногобюджета-961624,0 тыс. руб.;
федеральногобюджета-550585,7 тыс. руб.;
бюджетовмуниципальныхобразований-97658,0 тыс. руб.;
внебюджетныхисточников-12760,0 тыс. руб.
ОжидаемыеконечныерезультатыреализацииПрограммыи показателисоциально- экономическойэффективности
- укреплениематериально-техническойбазы
учрежденийсистемыпрофилактикибезнадзорностии
правонарушенийнесовершеннолетних,специализированных
иреабилитационныхучрежденийдлядетейиподростков
сограниченнымивозможностями;
- созданиеусловийпообеспечениюравныхвозможностей
длядетейсограниченнымивозможностямиздоровьяи
интеграцииихвобщество;
- совершенствованиеформвзаимодействияорганов
власти,общественныхорганизаций,других
заинтересованныхструктурповопросамоказания
социальнойподдержкидетям,оказавшимсявтрудной
жизненнойситуации;
- созданиеоптимальныхусловийдляорганизации
отдыхаиоздоровлениядетей,проживающихв
условияхКрайнегоСевера,укреплениездоровья
детскогонаселения;
- совершенствованиесистемыохраныздоровья
материиребенка;
- совершенствованиеивнедрениесовременных
технологийдиагностики,леченияипрофилактики
заболеваемостибеременныхженщинидетей;
- оптимизацияпитаниядетейибеременныхженщин;
- совершенствованиелечебно-диагностической,в
томчислереанимационной,помощибеременным
женщинаминоворожденным;
- внедрениеновыхметодикобследованияна
наследственныеиврожденныезаболеванияудетей;
- совершенствованиесистемыабилитациии
реабилитациидетей;
- укреплениематериально-техническойбазы
учрежденийродовспоможенияидетства;
строительствоиреконструкцияучреждений
родовспоможенияидетства;
- совершенствованиедеятельностисоциальных
учрежденийпореабилитациинесовершеннолетних,
втомчиследетей-инвалидов;
- расширениеперечнясоциальныхуслуг,
оказываемыхсемьям,имеющимдетей-инвалидов;
- созданиеусловийдляинтеграциидетейс
ограниченнымивозможностямивобщество;
- укреплениематериально-техническойбазы
учрежденийпореабилитациидетей-инвалидов;
- совершенствованиепрофессиональнойподготовки
специалистов,работающихсдетьми-инвалидами;
- научно-методическоеобеспечениерешенияпроблем
детейсограниченнымивозможностями;
- развитиесемейныхформустройствадетей-сирот;
- совершенствованиесистемывыявленияиподдержки
одаренныхдетей,реализацииихспособностейи
полученияобразованиявсоответствиис
образовательнымипотребностямиизапросами
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Основными целями настоящей Программы являются последовательное осуществление в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению положения семьи и детей, реализация комплекса мер, направленных на создание условий для развития и жизнедеятельности детей, формирование эффективной комплексной системы государственной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Программа действует с 1995 года. За период действия Программы удалось решить ряд поставленных задач по улучшению положения детей в Мурманской области.
Выполнение комплексных мероприятий Программы по поддержке детей в 2004 - 2005 годах, целенаправленная деятельность заинтересованных ведомств позволили достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений и информационной поддержки.
Численность населения Мурманской области на 1 января 2006 года (по предварительной оценке) составила 864,4 тысячи человек - 99 % к уровню 2004 года. Численность постоянного населения в возрасте 0 - 17 лет составила 175274 человека - 96 % к уровню 2004 г.
В 2005 году в Мурманской области родилось 8,5 тысячи человек, умерло 11,7 тысячи человек. По сравнению с 2004 годом число родившихся уменьшилось на 5 %, смертность превысила рождаемость в 1,4 раза (в 2004 году - в 1,3 раза).
Вызывает тревогу состояние здоровья юных северян. В течение последних трех лет общая заболеваемость детей Мурманской области в возрасте до 17 лет остается практически на одном уровне, однако она значительно превышает среднероссийский уровень: в 2005 году - на 28 %, в 2004 году - на 32 %. Отмечается незначительный рост заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет (на 2 % за 3 года), преимущественно за счет первичной заболеваемости. Среди подростков доля первичной заболеваемости уменьшается (2004 г. - 58,7 %, 2005 г. - 57,8 %).
Продолжается снижение инфекционной заболеваемости, уменьшилась распространенность социально значимых заболеваний у детей.
По сравнению с 2004 годом в 2005 году в 1,2 раза увеличилась заболеваемость алкоголизмом и наркоманией; уменьшилась заболеваемость токсикоманией - в 1,2 раза, сифилисом - в 1,1 раза, гонореей - в 2,3 раза.
После значительного снижения показателя младенческой смертности в 2003 году до 8,9 в течение последних трех лет отмечался ее рост, хотя абсолютное число детей, умерших в возрасте до года, в 2005 году уменьшилось. Показатель младенческой смертности в 2005 году составил 10,9 и почти сравнялся с российским показателем.
В Мурманской области, как и в России, отмечается высокий удельный вес экстрагенитальной патологии у беременных женщин (около 80 %), что значительно повышает риск возникновения осложнений при беременности и родах как для матери, так и для ребенка. Отмечено снижение показателя абортов (на 1000 женщин фертильного возраста) на 14%, показателей заболеваемости беременных анемией на 17 %, болезнями мочеполовой системы на 23 %, болезнями системы кровообращения на 21 %, болезнями щитовидной железы на 2 %.
Общее число детей-инвалидов по Мурманской области продолжает сокращаться. Показатель детской инвалидности на 10 тысяч детского населения остается ниже среднероссийского показателя, хотя за последний год вырос на 7,3 %.
Количество детей-инвалидов, получающих социальную пенсию, на 31.12.2005 составляло 2839 человек (на 31.12.2004 - 2911).
Уровень первично освидетельствованных детей остается ниже, чем в целом по России. Основную возрастную группу в общем числе детей-инвалидов составляют дети в возрасте 10 - 15 лет - 38,6 % (по России - 43,9 %).
Ведущими причинами, обусловившими инвалидность, остаются врожденные аномалии развития среди детей в возрасте до 10 лет (из них аномалии системы кровообращения - 25 %, хромосомные аномалии - 10 %), заболевания нервной системы и психические расстройства в старших возрастных группах.
Тревожной является ситуация, когда значительно сокращается доля детей-инвалидов, проживающих в семьях (за последний год - на 12 %). Это свидетельствует о том, что инвалидность ребенка часто является причиной отказа от воспитания ребенка в семье и передачи его в учреждения господдержки, что ведет к росту социального сиротства детей.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья женщин и детей в Мурманской области, обусловливает необходимость их решения программными методами на основе взаимодействия между различными ведомствами, с привлечением международного опыта и реализацией мероприятий, направленных на снижение показателей материнской и детской заболеваемости и смертности, профилактику заболеваемости и инвалидности детей, сохранение и укрепление здоровья ребенка на всех этапах его развития.
Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сложившаяся в Мурманской области, способствует снижению остроты проблемы детской безнадзорности, приносит положительные результаты.
Анализируя ситуацию с детской безнадзорностью, можно отметить следующее:
- снижается количество выявленных безнадзорных детей: в 2004 году - 789 человек, в 2005 году - 766. Большинство детей помещается в учреждения социального обслуживания семьи и детей в целях проведения социальной реабилитации. В 2004 - 2005 годах количество таких учреждений в области возросло с 13 до 17;
- уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в органах социальной защиты населения: в 2005 году на учет поставлено 722 семьи, в которых воспитывались 1004 несовершеннолетних, что меньше, чем в 2004 году, на 334 и 646 соответственно. Снято с учета 1335 семей, из них в связи с улучшением положения в семье - 186. В результате проведенной работы в семьях, снятых с учета, наблюдается улучшение социально-психологической обстановки, материально-бытовых условий проживания;
- снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: 2005 год - 2384 подростка, что на 98 меньше, чем в 2004 году.
В результате совместной работы субъектов системы профилактики снизился уровень подростковой преступности, наметилась положительная тенденция уменьшения ее удельного веса (удельный вес подростковой преступности по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года составил 12,5 %, что на 1,4 % меньше уровня 2004 года). Общее число подростков - участников преступлений уменьшилось на 11,9 %, в 4 раза сократилось число учащихся, доставленных в органы внутренних дел за употребление наркотических веществ (с 21 человека до 5).
Одним из значимых факторов профилактики безнадзорности является трудовая занятость детей и подростков в каникулярный период. В соответствии с заключенными договорами в 2005 году было организовано 4670 дополнительных рабочих мест, трудоустроено 5344 подростка (97 % от числа обратившихся), в 2004 г. - 5004 подростка, (94 % от числа обратившихся), в 2003 году - 5366 подростков, (95 % от числа обратившихся).
Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей в 2005 году увеличилось. Открылся социально-реабилитационный центр в ЗАТО г. Снежногорск, принято решение об открытии аналогичного учреждения в ЗАТО Скалистый (завершаются ремонтные работы).
В настоящее время в 14 муниципальных образованиях имеются 17 учреждений социального обслуживания семьи и детей. Численность граждан, обратившихся в эти учреждения в 2005 году, увеличилась на 4340 человек по сравнению с 2004 годом и составила 25351 человек, в том числе 11943 несовершеннолетних. Количество оказанных только в стационарных отделениях социальных услуг в 2005 году составило 155,6 тысяч (в 2004 году весь объем услуг - 150,9 тысяч). Число семей, находившихся под социальным патронажем, увеличилось до 1474 (2004 г. - 1096 семей).
Однако учреждений социального обслуживания семьи и детей в области недостаточно. Нормативы по обеспечению населения учреждениями социального обслуживания в Мурманской области пока не достигнуты. Требует укрепления материально-техническая база большинства учреждений.
Сохраняется неблагополучная криминогенная ситуация в подростковой среде. По состоянию на 01.01.2006 на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел состоят 1961 подросток-
правонарушитель (2004 г. - 1822), 388 подростков, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (2004 г. - 375), 731 подросток, совершивший административные правонарушения (2004 г. - 484).
Особого внимания требуют вопросы усиления ответственности родителей за воспитание несовершеннолетних детей, профилактики социального сиротства. В 2005 году в ходе профилактических рейдов, проведенных с участием всех органов и субъектов профилактики, было выявлено и поставлено на учет 866 подростков-правонарушителей, 716 родителей, не обеспечивающих воспитание детей, подготовлено и направлено 968 материалов для принятия мер по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родителями или другими законными представителями. Выявлено 26 фактов жестокого обращения с детьми. Органами внутренних дел возбуждено 34 уголовных дела за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Из неблагополучных семей в связи с угрозой жизни и здоровью изъято 185 детей, помещено в специализированные учреждения 474 ребенка.
Одним из важнейших условий полноценного развития детей и подростков является организация отдыха и оздоровления. Климатогеографические условия Крайнего Севера, неблагоприятная экологическая обстановка оказывают негативное воздействие на состояние здоровья детей и подростков, поэтому важным фактором развития детей Мурманской области остается организация качественного отдыха и оздоровления, особенно за пределами региона в более благополучных климатических условиях.
Всего в 2005 году организованными формами отдыха охвачено 75328 детей Мурманской области. Это немного больше, чем в предыдущем году (в 2004 г. - 75263 человека). Сохранены позиции, достигнутые в предыдущие годы, в то же время ежегодно происходит удорожание стоимости детских оздоровительных путевок и путевок для семейного отдыха, расходов на проезд к местам отдыха. Учитывая наличие в области всего двух загородных оздоровительных учреждений для детей, необходимо предусмотреть увеличение выделяемых средств на организацию оздоровительных мероприятий.
Одной из актуальных проблем детства остается сиротство. По данным органов опеки и попечительства, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2005 году составила 4510 человек, что на 108 детей меньше, чем в 2004 году. Ежегодно более 900 детей лишаются попечения родителей. В детских домах и школах-интернатах воспитываются 1517 детей, в учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты - 425, в учреждениях начального профессионального образования - 587 детей, в приемных семьях - 104, в негосударственном образовательном учреждении «Детская деревня SOS, Кандалакша» - 63, находятся под опекой (попечительством) граждан - 1814.
В период с 1997 по 2002 год в Мурманской области отмечалось ежегодное увеличение числа выявляемых детей, оставшихся по тем или иным
причинам без попечения родителей, в 2002 году выявлено 945 человек, с 2003 года наметилось снижение числа таких детей.
При выборе формы устройства этих детей приоритетными являются семейные формы воспитания, однако по-прежнему значительное число детей-сирот определяется в государственные учреждения. Очень мало детей
принимается в семьи российских граждан, ни одного ребенка-инвалида российскими гражданами не усыновлено.
На воспитание в семьи граждан в 2005 году устроен 461 ребенок, что составляет 52,5 % от общего числа выявленных детей (в 2004 г. - 495 детей, 53,8 %). В учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроено 404 ребенка - 46 % от числа выявленных детей данной категории (в 2004 г. - 422 ребенка, т.е. 45,9 %).
В семьях граждан на 01.01.2006 воспитывается 3775 детей, оставшихся без попечения родителей. В 2005 году на усыновление (удочерение) посторонним гражданам было передано 138 детей, что составляет 15,7 % от числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (в 2004 г. - 151 ребенок, т.е. 17,1 % от числа выявленных).
За период реализации Программы в Мурманской области сложилась определенная система выявления и поддержки одаренных детей.
Увеличилась доля детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, до 8 % в общем числе обучающихся общеобразовательных школ.
В рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» ежегодно проводится III (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам, в которых принимают участие обучающиеся 9-11 классов. По итогам выполнения олимпиадных заданий в 2005/2006 учебном году 107 участников, или 22,6 % от общего количества (в 2005 году - 99 участников, или 16,8 %), получили дипломы комитета по образованию Мурманской области, из них 27 - 1 степени, 27 - 2 степени, 53 - 3 степени; 27 участников награждены поощрительными призами. 38 победителей и призеров рекомендованы для участия в IV и V этапах Всероссийской олимпиады школьников.
В результате целенаправленной и планомерной работы по развитию инфраструктуры образования, несмотря на снижение общей численности школьников, наблюдается тенденция увеличения доли детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования. В настоящее время в 5930 кружках занимаются 78,8 тысячи обучающихся, что составляет 83 % (по России - 40,1 %) от общей численности обучающихся. Абсолютное большинство детей - 77,7 тысячи обучающихся (90 %) занимаются на бесплатной основе. В 2005 году незначительно (на 1 %) увеличилось количество платных кружков.
Основу поддержки детского творчества составляют системные областные массовые фестивали, праздники, смотры, выставки, конкурсы по различным жанрам искусства. За последние три года в областных конкурсах и фестивалях приняли участие более 20 тысяч школьников. Более 40 детским художественным коллективам присвоено почетное звание «Детский образцовый коллектив».
В 2005 году осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы ряда детских музыкальных школ, детских библиотек, клубов и Домов культуры.
На протяжении нескольких лет сохраняется процент охвата детей эстетическим образованием - 12 % от общего числа детей школьного возраста.
Продолжается поддержка одаренных детей в области художественного образования. За выдающиеся успехи в учебе в 2005 году 5 учащимся образовательных учреждений назначена федеральная стипендия, 11 детям - стипендии Губернатора Мурманской области, 21 человеку присвоено звание лауреатов премии Губернатора Мурманской области.
Сравнительный анализ показывает, что в последние три года происходит постепенное уменьшение числа клубных формирований и количества участников в них. Связано это в основном с сокращением численности и оттоком населения из области. В то же время в клубах и домах культуры стало проводиться больше культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков.
В последние годы сеть физкультурно-спортивных сооружений в системе физического воспитания детей не обеспечена техническими средствами и оборудованием, необходимыми для учебно-тренировочного процесса, проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Актуальность проблемы определяется и тем, что занятия физической культурой и спортом наряду с прямым положительным эффектом значительно снижают воздействие негативных факторов социальной среды на детей. Физическая активность способствует отказу от вредных привычек, повышает уровень здоровья, работоспособность, способствует увеличению сопротивляемости организма экологически неблагоприятной окружающей среде.
Таким образом, накопленный опыт по решению проблем социальной поддержки детей программно-целевым методом подтверждает целесообразность и необходимость разработки и реализации долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на период до 2010 года.
Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2006 № 162-ПП «О разработке региональной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007 - 2010 годы» и состоит из четырех подпрограмм: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Здоровое поколение», «Дети-сироты», «Дети и творчество».
2. Основные цели и задачи Программы
Основные цели и задачи Программы - последовательное осуществление в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению
положения семьи и детей, реализация комплекса мер, направленных на создание условий для развития и жизнедеятельности детей, создание условий для улучшения качества жизни детей и укрепление их здоровья, формирование
системы выявления детей из неблагополучных семей, обеспечение условий для полноценного развития детей.
Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Цели подпрограммы: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов, создание условий для эффективной реабилитации и развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организация и проведение мероприятий, способствующих социальной реабилитации и развитию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижению детской безнадзорности;
- создание условий для трудоустройства подростков в период школьных каникул, увеличение банка вакансий рабочих мест и объемов трудоустройства несовершеннолетних;
- создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- сохранение позитивной тенденции снижения числа преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в 2007 г. - на 1,2 % (1035), в 2008 г. - на 1,3 % (1021), в 2009 г. - на 1,4 % (1006), в 2010 г. - на 1,5 % (991), а также снижение численности несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений и правонарушений, в среднем, на 0,6 % ежегодно (2007 г. - 889 чел., 2008 г. - 884 чел., 2009 г. - 879 чел., 2010 г. - 874 чел.);
- укрепление материально-технической базы 10 учреждений, оказывающих социальную помощь семье и детям (2008 г. - 2, 2009 г. - 4, 2010 г. - 4);
- обеспечение временной занятости не менее 5 тысяч подростков ежегодно, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 180 чел., несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, - 250 чел., из семей социального риска - 1150 чел.
Подпрограмма
«Здоровое поколение»
Цели подпрограммы: защита, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, охрана репродуктивного здоровья населения, социальная поддержка материнства и детства, создание условий для рождения желанных и здоровых детей, профилактика и снижение детской заболеваемости и инвалидности, снижение материнской и младенческой смертности, улучшение питания матерей и детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе нравственного и физического, формирование общей культуры и здорового образа жизни, активизация работы с детьми-инвалидами и пропаганда спорта как системы физической реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;
- повышение квалификации специалистов, работающих в учреждениях родовспоможения и детства;
- приобретение витаминных и минеральных комплексов, простагландинов и антианемических препаратов для бесплатного отпуска беременным женщинам;
- повышение качества пренатальной диагностики для выявления врожденных пороков развития;
- профилактика осложнений при беременности и родах (кровотечения, гестозы, гнойно-септические инфекции и другие заболевания);
- совершенствование профилактики и лечения заболеваний у новорожденных детей;
- бесплатное обеспечение по медицинским показаниям специальными питательными смесями беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;
- профилактика абортов на основе современных средств контрацепции;
- внедрение в практику работы учреждений родовспоможения и детства современных медицинских технологий, обеспечивающих сохранение здоровья населения;
- внедрение новых форм обследования при проведении профилактических осмотров детей, проживающих в труднодоступных районах;
- оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием;
- обеспечение детей с наследственной патологией обмена веществ лечебным питанием, внедрение новых видов лечебного питания;
- профилактика заболеваемости и инвалидности в детском и подростковом возрасте, создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, в образовательных учреждениях;
- развитие информационных технологий в сфере охраны материнства и детства;
- обеспечение населения и специалистов информационными материалами о рациональном питании и здоровом образе жизни;
- строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства;
- дальнейшее формирование системы комплексного решения проблем детей с ограниченными возможностями, создание условий для их полноценной жизни и интеграции в общество;
- совершенствование деятельности социальных учреждений по реабилитации детей-инвалидов, учреждений социального обслуживания семьи и детей;
- расширение перечня социальных услуг, оказываемых семьям, имеющим детей-инвалидов;
- создание условий для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество;
- укрепление материально-технической базы учреждений по реабилитации детей-инвалидов;
- совершенствование профессиональной подготовки специалистов, работающих с детьми-инвалидами;
- научно-методическое обеспечение решения проблем детей с ограниченными возможностями.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 2, 2008 г. - 1, 2009 г. - 2, 2010 г. - 2);
- оснащение домов ребенка современным реабилитационным оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 1, 2009 г. - 2);
- стабилизация показателя материнской смертности на 100000 живорожденных (2007 г. - 30, 2008 г. - 30, 2009 г. - 30, 2010 г. - 30);
- стабилизация показателя младенческой смертности на 1000 родившихся живыми (2007 г. - 10,8, 2008 г. - 10,7, 2009 г. - 10,7, 2010 г. - 10,6);
- снижение темпа роста показателя общей заболеваемости детей в возрасте до 18 лет на 5 % (2007 г. - 1 %, 2008 г. - 1 %, 2009 г. - 1 %, 2010 г. - 2 %);
- снижение показателя заболеваемости беременных женщин анемией на 4 %: 2007 г. - 1 % (на 30 случаев), 2008 г. - 1 % (на 29 случаев), 2009 г. - 1 % (на 29 случаев), 2010 г. - 1 % (на 28 случаев);
- снижение числа абортов на 4 % (2007 г. - 1 % (на 90 случаев), 2008 г. - 1 % (на 88 случаев), 2009 г. - 1 % (на 88 случаев), 2010 г. - 1 % (на 87 случаев);
- увеличение количества образовательных учреждений, спортивных клубов, участвующих в смотрах-конкурсах, направленных на развитие физической культуры и спорта, на 8 единиц (2007 г. - 2 ед., 2008 г. - 2 ед., 2009 г. - 2 ед., 2010 г. - 2 ед.);
- увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в период 2007-2010 гг. на 4%, в том числе: 2007 г. - на 1%, 2008 г. - на 1%, 2009 г. - на 1%, 2010 г. - на 1%;
- укрепление материально-технической базы 4 учреждений (отделений), оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами (2007 г. - 1, 2008-2010 гг.- 3);
- повышение квалификации 15 специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов, в г. Москве (2008 г. - 5 чел., 2009 г. - 5 чел., 2010 г. - 5 чел.).
Подпрограмма
«Дети-сироты»
Цели подпрограммы: улучшение условий развития, воспитания, образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства, интеграция детей-сирот в общество.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей, лишившихся родительского попечения (опека, приемная семья, усыновление, патронатное воспитание);
- укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий, приближенных к семейным;
- повышение квалификации специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и замещающей семьей;
- организация изучения соблюдения прав, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений для детей-сирот.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- увеличение количества устроенных в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 3780, 2008 г. - 3812, 2009 г. - 3843, 2010 г. - 3875);
- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 60 %, 2008 г. - 60,5 %, 2009 г. - 61 %, 2010 г. - 61,5 %);
- увеличение количества воспитанников кадетских классов Североморской общеобразовательной школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 34 чел., 2008 г. - 42 чел., 2009 г. - 48 чел., 2010 г. - 54 чел.).
Подпрограмма
«Дети и творчество»
Цели подпрограммы: создание комплексной системы работы с детьми и подростками в учреждениях культуры и искусства, учреждениях дополнительного образования, привлечение детей и подростков к занятиям различными видами художественного творчества, создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- создание благоприятных условий и возможностей для формирования нравственной и духовной культуры детей и подростков;
- поиск, развитие и использование разнообразных форм и методов работы с детьми;
- содействие всестороннему развитию детей, вовлечение их в различные виды художественной деятельности;
- активизация работы учреждений культуры в сфере организации досуга детей и реализации их творческих способностей;
- поддержка и развитие творчества детей-инвалидов.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- увеличение доли детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в общем числе обучающихся общеобразовательных школ: 2007 г. - на 16 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13400 чел.), 2008 г. - на 16,5 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13413 чел.), 2009 г. - на 17 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13628 чел.), 2010 г. - на 17,5 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13904 чел.);
- увеличение доли детей-инвалидов, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей-инвалидов, в общем количестве детей-инвалидов: 2007 г. - на 24 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 622 чел.), 2008 г. - на 24,5 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 637 чел.), 2009 г. - на 25 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 650 чел.), 2010 г. - на 25,5 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 663 чел.).
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию целей Программы.
Основные мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (приложение № 1):
- мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия субъектов системы профилактики в Мурманской области;
- мероприятия, направленные на развитие сети учреждений для несовершеннолетних, а также на создание условий для временного пребывания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики;
- мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений для несовершеннолетних;
- мероприятия по разработке и внедрению новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. по осуществлению международного сотрудничества;
- мероприятия, направленные на организацию трудовой занятости подростков в свободное от учебы время;
- мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.
Основные мероприятия подпрограммы «Здоровое поколение» (приложение № 2):
- мероприятия, направленные на оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием;
- мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии у детей;
- мероприятия, направленные на оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием;
- мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию учреждений родовспоможения и детства.
Основные мероприятия подпрограммы «Дети-сироты» (приложение № 3):
- мероприятия по развитию нормативно-правовой базы и повышению квалификации специалистов по защите прав детей, специалистов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по созданию в детских учреждениях условий, максимально приближенных к семейным, для содержания и воспитания детей-сирот;
- мероприятия по введению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество.
Основные мероприятия подпрограммы «Дети и творчество» (приложение № 4):
- мероприятия по развитию системы дополнительного образования детей, созданию условий для культурного досуга и реализации творческих способностей детей;
- мероприятия по развитию и поддержке сети учреждений, работающих с одаренными детьми;
- мероприятия по осуществлению государственной поддержки одаренных детей, укреплению материально-технической базы учреждений, ведущих работу с одаренными детьми и молодежью.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит:
1622627,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 961624,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 550585,7 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97658,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников -12760,0 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.
Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 234084,7 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
110085,7
27050,0
27154,7
27660,0
28221,0
Областной бюджет
69899,5
7592,5
21372,9
20567,8
20366,3
Муниципальные бюджеты
46099,5
46099,5
Внебюджетные источники
8000,0
5000,0
2000,0
1000,0
ИТОГО:
234084,7
85742,0
50527,6
49227,8
48587,3
Подпрограмма
«Здоровое поколение»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1361393,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
440500,0
26500,0
414000,0
0,0
0,0
Областной бюджет
874307,4
65171,8
318846,6
300614,6
168674,4
Муниципальные бюджеты
46586,5
21134,8
8258,2
8299,2
8894,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО:
1361393,9
112806,6
733104,8
308913,8
198568,7
Подпрограмма «Дети-сироты»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 14515,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
4870,0
1202,0
1266,0
1494,0
908,0
Муниципальные бюджеты
4972,0
4602,0
120,0
200,0
50,0
Внебюджетные источники
4673,0
1167,0
1043,0
1207,0
1256,0
ИТОГО:
14515,0
6971,0
2429,0
2901,0
2214,0
Подпрограмма
«Дети и творчество»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 12634,1 тыс. руб., в том числе из средств:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
12547,1
2572,5
2810,0
3530,6
3634,0
Муниципальные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
87,0
40,0
25,0
22,0
0,0
ИТОГО:
12634,1
2612,5
2835,0
3552,6
3634,0
5. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком-координатором Программы является комитет по труду и социальному развитию Мурманской области.
В ходе реализации Программы комитет по труду и социальному развитию Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.
Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Ответственными за координацию исполнения соответствующих мероприятий подпрограмм являются:
- подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - комитет по труду и социальному развитию Мурманской области;
- подпрограмма «Здоровое поколение» - комитет по здравоохранению Мурманской области;
- подпрограмма «Дети-сироты» - комитет по образованию Мурманской области;
- подпрограмма «Дети и творчество» - комитет по образованию Мурманской области.
Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области совместно с государственным заказчиком-координатором - комитетом по труду и социальному развитию Мурманской области.
Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемых ежеквартально исполнителями мероприятий подпрограмм, направляют в комитет по труду и социальному развитию Мурманской области:
- ежеквартально информацию о ходе реализации подпрограмм;
- ежегодно, до 15 января, доклад о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП.
На основании сведений, предоставленных государственными заказчиками, государственный заказчик-координатор ежеквартально направляет в департамент экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно, до 1 февраля, - доклад о ходе выполнения Программы.
О ходе и итогах реализации Программы комитет по труду и социальному развитию Мурманской области ежегодно, до 15 февраля, предоставляет обобщенную информацию в Правительство Мурманской области и экспертно-координационному совету по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области.
6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области, Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы в части создания условий для последовательного повышения уровня и качества
жизни населения, укрепления социальной сферы на основе устойчивого экономического развития Мурманской области.
Эффективность реализации Программы заключается в достижении следующих результатов:
- обеспечение последовательного осуществления в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению положения семьи и детей;
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита прав и законных интересов детей и подростков;
- снижение детской безнадзорности, организация и проведение мероприятий, способствующих социальной реабилитации и развитию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, привлечение их к трудовой занятости;
- обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей, снижение материнской и младенческой смертности;
- расширение возможностей комплексной психолого-медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов;
- строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства;
- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, социального обслуживания, расширение спектра оказываемых ими услуг;
- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей;
- привлечение детей к занятиям различными видами художественного творчества, к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
Задачи Программы являются последовательными шагами в достижении указанных выше целей, реализация мероприятий является механизмом их решения.
Методика оценки планируемой эффективности Программы представлена в приложении № 5.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета с распределением по исполнителям мероприятий Программы представлены в приложении № 6. Сокращения, принятые в Программе, представлены в приложении № 7.
________________________
Приложение № 1
к Программе
ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Мероприятия подпрограммы
N
п/п
Наименование
мероприятий
Сроки
исполне-ния
Исполнители
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
1. Развитие и совершенствование сети учреждений для несовершеннолетних
1.1.
Открытие отделения дневного пребывания детей в Кольском комплексном центре социального обслуживания населения
(косметический ремонт
помещений, приобретение
мебели, компьютерного и
спортивного оборудования,
аудио-, видеотехники)
2008 -
2009 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
администрация МО
Кольский район
220,0
164,0
Всего:
384,0
220,0
164,0
ст. 310
164,0
164,0
прочие расходы
220,0
220,0
1.2.
Открытие Ковдорского центра постинтернатной
адаптации
2007 -
2008 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
немецкая
гуманитарная
организация «ОSTeV»
3000,0
200,0
Всего:
3200,0
3000,0
200,0
ст. 310
200,0
200,0
прочие расходы
3000,0
3000,0
2. Укрепление материально-технической базы учреждений для несовершеннолетних
2.1.
Приобретение микроавтобуса в
социальный приют для детей и подростков Оленегорского центра социальной помощи семье и детям
2008 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Оленегорский
ЦСПСиД
450,0
Всего:
450,0
450,0
ст. 310
450,0
450,0
прочие расходы
2.2.
Приобретение реабилита-циионного оборудования, мебели в отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Кандалакшс-кого центра социальной помощи семье и детям
2008 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Кандалакшский ЦСПСиД
100,0
100,0
100,0
Всего:
300,0
100,0
100,0
100,0
ст. 310
300,0
100,0
100,0
100,0
прочие расходы
2.3.
Приобретение технологического
оборудования, мебели, аудио-, видеотехники для Апатитского социального приюта для детей и подростков
2008 -
2009 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Апатитский СПДДиП
200,0
200,0
Всего:
400,0
200,0
200,0
ст. 310
400,0
200,0
200,0
прочие расходы
2.4.
Приобретение детской мебели в отделение социальной реабилитации
несовершеннолетних Ковдорского центра социальной помощи семье и детям
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Ковдорский ЦСПСиД
46,0
Всего:
46,0
46,0
ст. 310
46,0
46,0
прочие расходы
2.5.
Приобретение туристического
оборудования, оборудования для детской игровой площадки для Терского центра социальной помощи семье и детям
2009 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Терский ЦСПСиД
150,0
Всего:
150,0
150,0
ст. 310
150,0
150,0
прочие расходы
2.6.
Приобретение мебели,
оргтехники, бытовой техники для Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
2008 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Мурманский ЦПД
100,0
100,0
100,0
Всего:
300,0
100,0
100,0
100,0
ст. 310
300,0
100,0
100,0
100,0
прочие расходы
2.7.
Приобретение и установка
детской игровой площадки для Печенгского центра социальной помощи семье и детям
2009 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Печенгский ЦСПСиД
100,0
Всего:
100,0
100,0
ст. 310
100,0
100,0
прочие расходы
2.8.
Приобретение спортивных
тренажеров для детского блока ГУЗ МОНД
2007 г.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
ГУЗ МОНД
60,0
Всего:
60,0
60,0
ст. 310
60,0
60,0
прочие расходы
2.9.
Приобретение комплектов
компьютерного оборудова-ния в комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, в
учреждения (отделения)
для несовершеннолетних
(гг. Оленегорск, Мончегорск,
Ковдор, Апатиты, Кировск,
Терский район)
2007 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области
44,0
52,0
52,0
52,0
Всего:
200,0
44,0
52,0
52,0
52,0
ст. 310
200,0
44,0
52,0
52,0
52,0
прочие расходы
2.10.
Завершение ремонта транзитного отделения, установка стеклопакетов в детской игровой комнате социального приюта
для детей и подростков
"Берегиня" Кольского района
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
СПДДиП
"Берегиня" Кольского района
1114,0
Всего:
1114,0
1114,0
ст. 310
прочие расходы
1114,0
1114,0
2.11.
Ремонт канализации, системы водоснабжения, помещений в Апатитском социальном приюте для детей и подростков
2008 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Апатитский
СПДДиП
500,0
500,0
Всего:
1000,0
500,0
500,0
ст. 310
прочие расходы
1000,0
500,0
500,0
2.12.
Ремонт кровли, тепло- и
водоснабжения в Кандалакшском центре социальной помощи семье и детям
2009 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Кандалакшский ЦСПСиД
500,0
Всего:
500,0
500,0
ст. 310
прочие расходы
500,0
500,0
2.13.
Ремонт помещений в отделении социальной реабилитации несовершен-нолетних Ковдорского центра социальной помощи семье и детям
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Ковдорский
ЦСПСиД
500,0
Всего:
500,0
500,0
ст. 310
прочие расходы
500,0
500,0
2.14.
Продолжение ремонта зданий ЦВСНП при УВД по Мурманской области
2007 -
2010 гг.
УВД поМурманской
области
762,5
810,5
852,6
132,0
Всего:
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
ст. 310
прочие расходы
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
2.15.
Ремонт помещений в здании Печенгского центра социальной помощи семье и детям
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области, Печенгский ЦСПСиД
650,0
Всего:
650,0
650,0
ст. 310
прочие расходы
650,0
650,0
3. Реализация мероприятий, направленных на улучшение положения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1.
Организация и проведение в
муниципальных образова-ниях комплексных межведомственных
профилактических операций
"Подросток", "Семья и дети",
"Защити меня", "Выбираю
здоровье"
2007 -
2010 гг.
КДН и ЗП при
Правительстве
Мурманской
области,
муниципальные
КДН и ЗП,
УВД по Мурманской
области
3.2.
Обучение специалистов детской службы ГУЗ МОНД
2007 -
2008 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
40,0
80,0
Всего:
120,0
40,0
80,0
ст. 310
прочие расходы
120,0
40,0
80,0
3.3.
Проведение областных конференций для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей по вопросам
профилактики безнадзорности
2008,
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области
20,0
30,0
Всего:
50,0
20,0
30,0
ст. 310
прочие расходы
50,0
20,0
30,0
3.4.
Издание и приобретение информационных печатных материалов, методической литературы по осуществле-нию социальной реабилита-ции детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2007 - 2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области,
Мурманский
ЦСПСиД
33,22
30,0
30,0
30,0
Всего:
123,22
33,22
30,0
30,0
30,0
ст. 310
прочие расходы:
123,22
33,22
30,0
30,0
30,0
3.5.
Проведение конкурса проек-тов (программ) молодежных и детских общественных
объединений Мурманской области
2007 -
2010 гг.
управление по
делам молодежи
Мурманской
области
162,0
172,0
181,0
190,0
Всего:
705,0
162,0
172,0
181,0
190,0
ст. 310
прочие расходы
705,0
162,0
172,0
181,0
190,0
3.6.
Организация и проведение
социологического опроса по
проблемам соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних
2007 г.
КДН и ЗП при
Правительстве
Мурманской
области,
управление по
делам молодежи
Мурманской
области
20,0
Всего:
20,0
20,0
ст. 310
прочие расходы
20,0
20,0
3.7.
Реализация проекта
"Жизнь без насилия в семье"
2007 -
2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области,
Мурманский
ЦСПСиД
30,0
76,0
70,4
18,0
Реализация проекта"Предотвращение насилия над детьми"
2007 -2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области, РПО
"Спасем детей"
(Норвегия)
131,3
Всего:
325,7
161,3
76,0
70,4
18,0
ст. 310
прочие расходы:
325,7
161,3
76,0
70,4
18,0
3.8.
Мобильная уличная работа с
детьми в муниципальных
образованиях области
(гг. Мончегорск, Апатиты, ЗАТО г. Североморск, Кольский, Кандалакшский и
Печенгский районы)
2007 -
2009 гг.
РПО "Спасем
детей" (Норвегия),
г.г. Мончегорск,
Апатиты, ЗАТО
г. Североморск,
Кольский, Кандалакшский,
Печенгский
районы
2000,0
2000,0
1000,0
Всего:
5000,0
2000,0
2000,0
1000,0
ст. 310
прочие расходы
5000,0
2000,0
2000,0
1000,0
4. Организация досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков
4.1.
Организация круглогодичного
отдыха и оздоровления детей
Мурманской области,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
2008 -
2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской области
22050,0
5577,7
22054,7
7297,1
22050,0
7701,5
22050,0
8128,8
администрации
муниципальных
образований:
г. Апатиты
2026,0
г. Мончегорск
5000,0
г. Оленегорск
6330,0
г. Полярные Зори
1300,0
г. Кировск
1998,0
Кандалакшский район
3534,0
Ковдорский район
1150,0
Терский район
156,0
Ловозерский район
1680,0
Кольский район
3001,0
ЗАТО
г. Североморск
2000,0
ЗАТО
г. Полярный
3855,0
ЗАТО Скалистый
2730,0
ЗАТО
г. Снежногорск
4505,0
ЗАТО
г. Заозерск
2891,0
ЗАТО
г. Островной
1733,5
ЗАТО
п. Видяево
2210,0
Всего:
140959,3
22050,0
5577,7
46099,5
22054,7
7297,1
22050,0
7701,5
22050,0
8128,8
ст. 310
прочие расходы
140959,3
22050,0
5577,7
46099,5
22054,7
7297,1
22050,0
7701,5
22050,0
8128,8
4.2.
Организация профильной смены на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг» для несовершеннолетних "группы риска"
2008 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
296,8
296,8
296,8
Всего:
890,4
296,8
296,8
296,8
ст. 310
прочие расходы
890,4
296,8
296,8
296,8
4.3.
Организация летних лагерей для подростков Мурманской области
2007 -
2010 гг.
управление
по делам молодежи
Мурманской
области
710,0
730,0
795,0
837,0
Всего:
3097,0
710,0
730,0
795,0
837,0
ст. 310
прочие расходы
3097,0
710,0
730,0
795,0
837,0
4.4.
Подбор и направление детей в ВДЦ «Орленок»
2008 -
2010 гг.
управление
по делам молодежи
Мурманской
области
90,0
160,0
200,0
Всего:
204,0
90,0
160,0
200,0
ст. 310
прочие расходы
204,0
90,0
160,0
200,0
4.5.
Организация совместно с
Советом Мурманской областной организации РОСТО соревнований среди детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
2007 -
2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области
21,78
25,0
25,0
25,0
Всего:
96,78
21,78
25,0
25,0
25,0
ст. 310
прочие расходы
96,78
21,78
25,0
25,0
25,0
4.6.
Организация праздника для воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей, посвященного Международному дню защиты детей
2007 -
2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области
25,0
25,0
25,0
Всего:
75,0
25,0
25,0
25,0
ст. 310
прочие расходы
75,0
25,0
25,0
25,0
4.7.
Частичная оплата стоимости
путевок для детей, направляемых на санаторно-курортное лечение в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря
Мурманской области за счет
Фонда социального страхования РФ:
2008 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области
ООО "Тамара"
535,4
514,3
617,1
ООО СГК "Изовела"
7053,1
7793,1
9276,0
ООО ТРОК "Лапландия"
257,1
308,6
Всего:
26354,7
7588,5
8564,5
10201,7
ст. 310
прочие расходы
26354,7
7588,5
8564,5
10201,7
5. Трудовая занятость детей и подростков
5.1.
Организация временной
занятости (рабочих мест) для
трудоустройства несовер-шеннолетних (для членов семей безработных, состоя-щих на учете в КДН и ЗП, органах внутренних дел, из многодетных и неполных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов)
2007 -
2010 гг.
УГСЗН
Мурманской
области,
ГОУ ЦЗН
5.2.
Организация информации-онного обеспечения мероприятий по содействию занятости несовершеннолет-них, а также информирова-ние несовершеннолетних о
возможностях временного
трудоустройства с использо-ванием СМИ, сайта службы занятости населения, а
также при проведении
специализированных мероприятий
2007 -
2010 гг.
УГСЗН
Мурманской
области,
ГОУ ЦЗН
5.3.
Оказание материальной
поддержки из средств ФБ, предоставляемых в виде субвенций, в период времен-ного трудоустройства подростков
2007 -
2010 гг.
УГСЗН
Мурманской
области,
ГОУ ЦЗН
5000,0
5100,0
5610,0
6171,0
Всего:
21881,0
5000,0
5100,0
5610,0
6171,0
ст. 310
прочие расходы
21881,0
5000,0
5100,0
5610,0
6171,0
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
234084,7
27050,0
7592,5
46099,5
5000,0
27154,7
21372,9
2000,0
27660,0
20567,8
1000,0
28221,0
20366,3
ст. 310
2370,0
104,0
1148,0
866,0
252,0
прочие расходы
231714,7
27050,0
7488,5
46099,5
5000,0
27154,7
20224,9
2000,0
27660,0
19701,8
1000,0
28221,0
20114,3
2007 г.:
2008 г.:
2009 г.:
2010 г.:
Всего:
85742,0
Всего:
50527,6
Всего:
49227,8
Всего:
48587,3
ст. 310
104,0
ст. 310
1148,0
ст. 310
866,0
ст. 310
252,0
прочие расходы
85638,0
прочие расходы
49379,6
прочие расходы
48361,8
прочие расходы
48335,3
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 -
2010 годы (в тыс. руб.):
234084,7
в т.ч.
110085,7
69899,5
46099,5
8000,0
ст. 310:
2370,0
в т.ч.
2370,0
прочие расходы:
231714,7
в т.ч.
110085,7
67529,5
46099,5
8000,0
__________________________
Приложение № 2
к Программе
ПОДПРОГРАММА
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Мероприятия подпрограммы
№
п/п
Наименование
мероприятий
Сроки
исполне-ния
Исполнители
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
1. Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием
1.1.
ГУЗ «Мурманский областной
консультативно-диагностический центр»:
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Аппарат УЗИ для детей с
кардиологическим датчиком
4000,0
Комплекс оборудования для
цитогенетики
480,0
Эндоскопическое оборудование
675,0
675,0
675,0
Электроэнцефалограф
900,0
Всего:
7405,0
1155,0
4000,0
675,0
1575,0
ст. 310
7405,0
1155,0
4000,0
675,0
1575,0
прочие расходы
1.2.
ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница
им. П.А. Баяндина»:
2007,
2009,
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Аппарат ИВЛ для детей
600,0
Операционный микроскоп
для ЛОР и нейрохирургии
700,0
Кувез
625,0
Всего:
1925,0
700,0
600,0
625,0
ст. 310
1925,0
700,0
600,0
625,0
прочие расходы
1.3.
МУЗ «Ковдорская ЦРБ»:
2007 -2010 гг.
администрация
Ковдорского
района
Лампы для фототерапии
20,0
Шприцевые дозаторы
20,0
20,0
Вакуум-отсосы
60,0
Кувез
200,0
Неонатальный монитор
60,0
Всего:
380,0
40,0
60,0
200,0
80,0
ст. 310
380,0
40,0
60,0
200,0
80,0
прочие расходы
1.4.
МУЗ «Мончегорская ЦРБ»:
2007 - 2010 гг.
администрация г. Мончегорска с подведомст-венной территорией
Открытая реанимационная система для новорожденных
400,0
Кувез
250,0
Аппарат ИВЛ для новорожденных
250,0
ГПТ-560 двухдверный
1200,0
Диагностический комплекс
«Аспон-Д»
350,0
Комплекс БОС
500,0
Всего:
2950,0
1200,0
600,0
400,0
750,0
ст. 310
2950,0
1200,0
600,0
400,0
750,0
прочие расходы
1.5.
МУЗ «Североморская ЦРБ»:
2007-2010 гг.
администрация ЗАТО
г. Североморск
Открытая реанимационная система для новорожденных
460,0
Наркозно-дыхательный аппарат
300,0
Кувезы
1000,0
УЗ сканер
1400,0
Всего:
3160,0
ст. 310
3160,0
460,0
300,0
1000,0
1400,0
прочие расходы
460,0
300,0
1000,0
1400,0
1.6.
МУЗ «Печенгская ЦРБ»:
2007 г.
администрация Печенгского района
Открытая реанимационная система для новорожденных
1017,0
Аппарат ИВЛ для новорожденных
250,0
Всего:
1267,0
1267,0
ст. 310
1267,0
1267,0
прочие расходы
1.7.
МУЗ «Оленегорская ЦРБ»
2007-2010 гг.
администрация г. Оленегорска с подведомствен-ной территорией
Открытая реанимационная система для новорожденных
250,0
Кувез
600,0
Биохимический анализатор
150,0
Аппарат ИВЛ для новорожденных
500,0
Всего:
1500,0
500,0
600,0
250,0
150,0
ст. 310
1500,0
500,0
600,0
250,0
150,0
прочие расходы
2. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии у детей
2.1.
Обеспечение беременных женщин
железосодержащими препаратами,
витаминными и минеральными
комплексами:
2007 -
2010 гг.
администрация
Ковдорского района
МУЗ «Ковдорская ЦРБ»
10,0
10,0
10,0
10.0
Всего:
40,0
10,0
10,0
10,0
10,0
ст. 310:
прочие расходы
40,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2.2.
Обеспечение населения «групп риска» контрацептивами:
2007 -
2010 гг.
администрации
муниципальных
образований
Мурманской
области
МУЗ «Роддом г. Гаджиево»
(ЗАТО Скалистый)
33,0
37,0
41,0
МУЗ «Ковдорская ЦРБ»
20,0
20,0
20,0
20,0
МУЗ «Терская ЦРБ»
16,0
16,0
16,0
16,0
МУЗ «ЦГБ ЗАТО Островной»
29,0
99,5
МУЗ «Кандалакшская ЦРБ»
35,0
35,0
35,0
35,0
МУЗ «Апатитская ЦРБ»
20,0
20,0
20,0
30,0
МУЗ «Североморская ЦРБ»
84,3
101,5
121,0
145,7
МУЗ «Печенгская ЦРБ»
99,5
99,5
99,5
99,5
Всего:
1464,0
303,8
424,5
348,5
387,2
ст. 310:
прочие расходы
1464,0
303,8
424,5
348,5
387,2
2.3.
Обеспечение учреждений
родовспоможения препаратами
искусственного сурфактанта
легких, простагландинами:
2007 -
2010 гг.
администрации
муниципальных
образований
Мурманской
области
МУЗ «Роддом г. Гаджиево»
(ЗАТО Скалистый)
856,0
968,0
1054,0
МУЗ «Ковдорская ЦРБ»
70,0
70,0
70,0
70,0
МУЗ «Терская ЦРБ"
60,0
60,0
60,0
60,0
МУЗ «Оленегорская ЦРБ»
210,0
210,0
210,0
210,0
МУЗ «Кандалакшская ЦРБ»
140,0
140,0
140,0
140,0
МУЗ «Апатитская ЦРБ»
80,0
90,0
100,0
110,0
МУЗ «Североморская ЦРБ»
155,0
196,0
223,0
268,0
МУЗ «Печенгская ЦРБ»
540,0
540,0
540,0
540,0
Всего:
8180,0
1255,0
2162,0
2311,0
2452,0
ст. 310:
прочие расходы
8180,0
1255,0
2162,0
2311,0
2452,0
2.4.
Обеспечение расходным материалом для диагностики врожденных пороков развития у плода и внутриутробных инфекций:
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
МУЗ «Апатитская ЦГБ»
администрации
муниципальных
образований
Мурманской
области
90,0
100,0
120,0
150,0
МУЗ «Мончегорская ЦГБ»
2850,0
2850,0
2850,0
2850,0
МУЗ «Роддом г. Гаджиево»
(ЗАТО Скалистый)
173,0
196,0
214,0
МУЗ «Североморская ЦРБ»
147,2
177,0
212,0
254,3
МУЗ «Печенгская ЦРБ»
11,8
11,7
11,7
11,8
Всего:
13280,5
3099,0
3311,7
3389,7
3480,1
ст. 310:
прочие расходы
13280,5
3099,0
3311,7
3389,7
3480,1
3. Оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием
3.1.
ГУЗ «Областной специализированный дом
ребенка г. Апатиты»:
2007,
2009 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Система БОС
500,0
Игровые комнаты
1200,0
Всего:
1700,0
500,0
1200,0
ст. 310
1700,0
500,0
1200,0
прочие расходы
3.2.
ГУЗ «Мурманский областной
специализированный дом ребенка»:
2009 г.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Сенсорная комната
1400,0
Всего:
1400,0
1400,0
ст. 310
1400,0
1400,0
прочие расходы
3.3.
ГУЗ «Мурманский областной врачебно-физкультурный диспансер»:
2009 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Оборудование для механотерапии
980,0
1015,0
Галокамера
192,0
Гипоксикатор
200,0
Всего:
2387,0
980,0
1407,0
ст. 310
2387,0
980,0
1407,0
прочие расходы
3.4.
ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница
им. П.А. Баяндина»:
2007 г.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Аудиометр
400,0
Всего:
400,0
400,0
ст. 310
400,0
400,0
прочие расходы
4. Мероприятия по обеспечению населения и специалистов информационными материалами по рациональному питанию и здоровому образу жизни
4.1.
Проведение круглых столов по
обмену опытом клиник, доброжелательных к молодежи
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики
5,0
5,0
5,0
5,0
Всего:
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4.2.
Проведение семинаров:
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики
15,0
15,0
15,0
15,0
«Рациональное питание - залог
здоровья»
«Психическое здоровье молодежи»
«Здоровье и компьютер»
«Профилактика йоддефицитных
заболеваний»
Всего:
60,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ст. 310
прочие расходы
60,0
15,0
15,0
15,0
15,0
4.3
Организация декад "Скажем аборту нет"
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики
50,0
50,0
50,0
50,0
Всего:
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
ст. 310
прочие расходы
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
4.4.
Тиражирование памяток
«Женское здоровье и аборт»,
«Алкоголь, женщина, дети»,
«Курение и женское здоровье»,
«Наркотикам - нет!»,
«Здоровый образ жизни - твой
личный успех»
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики
55,0
55,0
55,0
55,0
Всего:
220,0
55,0
55,0
55,0
55,0
ст. 310
прочие расходы
220,0
55,0
55,0
55,0
55,0
4.5.
Участие в массовыхмероприятиях ко Всемирному Дню молодежи, Всемирному Дню борьбы с наркоманией, Дню без табачного дыма, декаде «SOS»
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики
5,0
5,0
5,0
5,0
Всего:
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5. Строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства
5.1.
Реконструкция «Родильного отделения МУЗ ЦГБ
г. Оленегорска»
2007-2009 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение),администрация
г. Оленегорска с
подведомствен-ной
территорией
7500,0
1000,0
7300,0
8500,0
3000,0
Всего:
27300,0
16000,0
3000,0
1000,0
7300,0
ст. 310:
27300,0
16000,0
3000,0
1000,0
7300,0
прочие расходы
5.2.
Продолжение строительства
лечебно-оздоровительного корпуса Апатитского специализированного дома ребенка
2007,
2008 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение)
18000,0
27300,0
4000,0
Всего:
49300,0
18000,0
31300,0
ст. 310:
49300,0
18000,0
31300,0
прочие расходы
5.3.
Продолжение строительства
Детского реабилитационного
центра в г. Мурманске
2007 -
2008 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение),
администрация
г. Мурманска
21500,0
3000,0
1000,0
7500,0
4000,0
Всего:
37000,0
21500,0
3000,0
4000,0
8500,0
ст. 310:
37000,0
21500,0
3000,0
4000,0
8500,0
прочие расходы
5.4.
Родильный дом в г. Мурманске -
корректура (областной перинатальный центр)
2007 -
2009 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
администрация
г. Мурманска
5000,0
13000,0
14000,0
124181,0
200000,0
400000,0
110000,0
6000,0
Всего:
872181,0
5000,0
13000,0
6000,0
414000,0
234181,0
200000,0
ст. 310:
872181,0
5000,0
13000,0
6000,0
414000,0
234181,0
200000,0
прочие расходы
5.5.
Строительство областной
детской многопрофильной
больницы
2007 -
2010 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
35000,0
150000,0
10000,0
35000,0
45000,0
Всего:
275000,0
10000,0
35000,0
80000,0
150000,0
ст. 310:
275000,0
10000,0
35000,0
80000,0
150000,0
прочие расходы
5.6.
Строительство прачечной ГУЗ «Мурманский областной дом ребенка специализированный»
(г. Мурманск, ул. Бочкова, 4)
2008 -
2010 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области
4000,0
33000,0
Всего:
37000,0
4000,0
33000,0
ст. 310:
37000,0
4000,0
33000,0
прочие расходы
6. Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий
Организация областных и городских смотров-конкурсов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта
среди детей и подростков, развитие детско-юношеского спорта, а также конкурсов на лучшую организацию работы по физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности среди:
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и спорту
Мурманской
области
детских клубов по месту
жительства и учебы
20,0
20,0
20,0
20,0
детских домов, школ-интернатов
80,0
80,0
80,0
80,0
коррекционных школ-интернатов
40,0
40,0
40,0
40,0
городов и районов области
100,0
115,0
128,0
142,0
Всего:
1045,0
240,0
255,0
268,0
282,0
ст. 310
прочие расходы
1045,0
240,0
255,0
268,0
282,0
7. Проведение спортивно-массовых мероприятий
7.1.
Отборочные соревнования по
мини-футболу по программе
«Специальная Олимпиада России»
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
6,0
40,0
42,0
44,0
Всего:
132,0
6,0
40,0
42,0
44,0
ст. 310
прочие расходы
132,0
6,0
40,0
42,0
44,0
7.2.
Участие во всероссийских
соревнованиях по мини-футболу
по программе «Специальная
Олимпиада России»
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
49,5
63,0
66,0
70,0
Всего:
248,5
49,5
63,0
66,0
70,0
ст. 310
прочие расходы
248,5
49,5
63,0
66,0
70,0
7.3.
Областной фестиваль
допризывной молодежи
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
47,5
63,0
66,0
70,0
Всего:
246,5
47,5
63,0
66,0
70,0
ст. 310
прочие расходы
246,5
47,5
63,0
66,0
70,0
7.4.
Участие детей и молодежи во
всероссийских и региональных
спортивных мероприятиях
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
70,5
63,0
66,0
70,0
Всего:
269,5
70,5
63,0
66,0
70,0
ст. 310
прочие расходы
269,5
70,5
63,0
66,0
70,0
7.5.
Областные соревнования
»Эстафета лыжников» для
воспитанников коррекционных
школ-интернатов
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
41,0
34,0
36,0
38,0
Всего:
149,0
41,0
34,0
36,0
38,0
из них - ст. 310
прочие расходы
149,0
41,0
34,0
36,0
38,0
7.6.
Спортивно-культурный областной
фестиваль для
детей-инвалидов
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской области
72,5
42,0
45,0
47,0
Всего:
206,5
72,5
42,0
45,0
47,0
ст. 310
прочие расходы
206,5
72,5
42,0
45,0
47,0
8. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов
8.1.
ГОУСОССЗН «Мончегорский дом-
интернат для умственно отсталых детей»: приобретение сенсорной комнаты, гидромассажной ванны, гидроподъемника
2007 -
2009 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
«Мончегорский
дом-интернат для умственно
отсталых детей»
244,5
500,0
80,0
Всего:
824,5
244,5
500,0
80,0
ст. 310
824,5
244,5
500,0
80,0
прочие расходы
8.2.
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»: приобретение
гидромассажной ванны, мебели, компьютерного оборудования
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
«Оленегорский
ЦСПСиД»
500,0
Всего:
500,0
500,0
ст. 310
500,0
500,0
прочие расходы
8.3.
ГОУСОССЗН «Центр социальной
помощи семье и детям» в
г. Мурманске: приобретение комплектующих к лечебным
костюмам «Гравистат»
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН «ЦСПСиД»
120,0
Всего:
120,0
120,0
ст. 310
120,0
120,0
прочие расходы
8.4.
Реабилитационно-оздоровительное
отделение для ослабленных детей и детей-инвалидов в ГОУСОССЗН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения»:
приобретение кабинета«БОС-психокоррекция», кабинета
«БОС-логопедический», многофункционального подводного тренажера-спортзала в бассейне
2008 -
2009 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
«Мончегорский
КЦСОН»
320,0
600,0
Всего:
920,0
320,0
600,0
ст. 310
920,0
320,0
600,0
прочие расходы
8.5.
Мурманская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 для глухих и
позднооглохших детей:
приобретение звукоусиливающей
аппаратуры, слухоречевого
тренажера для организации
индивидуальных занятий,
оборудования для сенсорной комнаты и кабинета социально-бытовой ориентировки
2008 -
2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
115,0
100,0
Всего:
215,0
115,0
100,0
ст. 310
215,0
115,0
100,0
прочие расходы
8.6.
Областной центр психолого-медико-социального сопровождения:
приобретение специального
оборудования для службы раннего вмешательства - кабинета «БОС-офтальмологический»
2009 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
500,0
280,0
Всего:
780,0
500,0
280,0
ст. 310
780,0
500,0
280,0
прочие расходы
8.7.
Минькинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми
нарушениями речи:
приобретение логопедического, коррекционного, медицинского
и спортивного оборудования, мебели
2008 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
475,0
445,0
550,0
Всего:
1470,0
475,0
445,0
550,0
ст. 310
1470,0
475,0
445,0
550,0
прочие расходы
8.8.
Ковдорская (коррекционная)
общеобразовательная школа-
интернат: приобретение кабинета «БОС»
2008 -
2009 гг.
администрация
Ковдорского
района
140,0
140,0
Всего:
280,0
140,0
140,0
ст. 310
280,0
140,0
140,0
прочие расходы
8.9.
Специальная группа для детей-инвалидов в дошкольном образовательном учреждении ЗАТО Скалистый:
приобретение кабинета «БОС»,
массажеров, универсальных
тренажеров, комплектов для массажа, гимнастическихнаборов, велотренажера
2008 г.
администрация
ЗАТО Скалистый
400,0
Всего:
400,0
400,0
ст. 310
400,0
400,0
прочие расходы
8.10.
Группы для детей-инвалидов в
дошкольных образовательных
учреждениях компенсирующего
вида № 3, 7 в г. Полярные Зори:
приобретениеспециализирован-ного учебно-лабораторного и медицинского оборудования
2008 -
2010 гг.
администрация
г. Полярные Зори с подведомствен-ной территорией
250,0
250,0
185,0
Всего:
685,0
250,0
250,0
185,0
ст. 310
685,0
250,0
250,0
185,0
прочие расходы
8.11.
Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа,ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ «Лапландия»:
приобретение автобусов для
организации и проведения
соревнований дворовых команд
2008 -
2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
600,0
600,0
Всего:
1200,0
600,0
600,0
ст. 310
1200,0
600,0
600,0
прочие расходы
9. Осуществление косметического и капитального ремонта учреждений социального обслуживания, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»: ремонт лестниц с
устройством пандуса
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
«Оленегорский
ЦСПСиД»
150,0
Всего:
150,0
150,0
ст. 310
150,0
150,0
прочие расходы
10. Организация семейного отдыха детей-инвалидов
Организациясемейного отдыха
детей-инвалидов, нуждающихся
в сопровождении, которым не
показано санаторно-курортное лечение
2007 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области
1284,0
1348,2
1415,6
1486,4
Всего:
5534,2
1284,0
1348,2
1415,6
1486,4
ст. 310
прочие расходы
5534,2
1284,0
1348,2
1415,6
1486,4
11. Реализация проектов по реабилитации детей-инвалидов
Реализация проекта «Говорящие символы» (методика БЛИСС - обучение неговорящих детей) на базе отделения реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными способностями в ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»: приобретение оборудования для реализации проекта, проведение обучающих семинаров для специалистов по методике БЛИСС
2007 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
«Оленегорский
ЦСПСиД»
231,3
47,4
Всего:
278,7
231,3
47,4
ст. 310
170,5
170,5
прочие расходы
108,2
60,8
47,4
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
1361393,9
26500,0
65171,8
21134,8
414000,0
318846,6
8258,2
300614,6
8299,2
189674,4
8894,3
ст. 310:
1329970,0
26500,0
63170,0
16467,0
414000,0
316761,0
2350,0
298480,0
2240,0
187437,0
2565,0
прочие расходы
31423,9
2001,8
4667,8
2085,6
5908,2
2134,6
6059,2
2237,4
6329,3
2007 г.:
2008 г.:
2009 г.:
2010 г.:
Всего:
112806,6
Всего:
741104,8
Всего:
308913,8
Всего:
198568,7
ст. 310:
106137,0
ст. 310:
733111,0
ст. 310:
300720,0
ст. 310:
190002,0
прочие расходы
6669,6
прочие расходы
7993,8
прочие расходы
8193,8
прочие расходы
8566,7
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы
(в тыс. руб.):
1361393,9
в т.ч.
440500,0
874307,4
46586,5
ст. 310:
1329970,0
в т.ч.
440500,0
865848,0
23622,0
прочие расходы:
31423,9
в т.ч.
0,0
8459,4
22964,5
___________________
Приложение № 3
к Программе
ПОДПРОГРАММА
«ДЕТИ-СИРОТЫ»
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Мероприятия подпрограммы
№
п/п
Наименование
мероприятий
Сроки
исполнения
Исполнители
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
1. Развитие нормативно-правовой базы и повышение квалификации специалистов по защите прав детей, специалистов учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1.1.
Разработка нормативных
правовых актов по охране
прав и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей
2007 г.
комитет по
образованию
Мурманской области
1.2.
Издание сборников
информационно-методических
рекомендаций по вопросам
защиты и охраны прав
детей-сирот:
2008, 2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
30,0
32,0
по опеке и попечительству
в помощь усыновителям,
приемным родителям и
опекунам (попечителям)
Всего:
62,0
30,0
32,0
ст. 310
прочие расходы
62,0
30,0
32,0
1.3.
Участие специалистов в
межрегиональных, всероссийских и
международных конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам защиты прав детей-сирот; организация областных конференций, семинаров по вопросам охраны и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2007 -2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация
ЗАТО
г. Полярный
64,0
50,0
79,0
67,0
93,0
Всего:
353,0
64,0
50,0
79,0
67,0
93,0
ст. 310
прочие расходы
353,0
64,0
50,0
79,0
67,0
93,0
1.4.
Подготовка специалистов, работающих с семьей и детьми, по программе«Прайд» для приемныхсемей и усыновителей
2007 - 2010 гг.
Общественный
образовательный центр Баренцева
региона для заботы о детях на семейной основе
237,0
263,0
291,0
324,0
Всего:
1115,0
237,0
263,0
291,0
324,0
ст. 310
прочие расходы
1115,0
237,0
263,0
291,0
324,0
2. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.1.
Создание, обучение,
сопровождение замещающих
семей
2007 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
администрации МО
организация «SOS детские деревни Россия»
320,0
320,0
320,0
320,0
администрация ЗАТО
г. Полярный
10,0
Всего:
1290,0
10,0
320,0
320,0
320,0
320,0
ст. 310
прочие расходы
1290,0
10,0
320,0
320,0
320,0
320,0
2.2.
Организация и размещение
публикаций в СМИ по вопросам семейного воспитания детей, оставших-ся без попечения родителей
2007 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
18,0
42,0
60,0
администрация ЗАТО Скалистый
10,0
Всего:
130,0
18,0
10,0
42,0
60,0
ст. 310
прочие расходы
130,0
18,0
10,0
42,0
60,0
2.3.
Проведение региональных и
муниципальных мероприятий для приемных и подопечных детей
2007 -
2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
100,0
администрации:
Кандалакшский район
20,0
ЗАТО
г. Полярный
40,0
Всего:
160,0
60,0
100,0
ст. 310
прочие расходы
160,0
60,0
100,0
2.4.
Поощрение опекунов (попечителей), приемных
родителей
2007г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
5,0
Всего:
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
5,0
5,0
2.5.
Организация консультационных пунктов для опекунов (попечителей)
2007 г.
администрация ЗАТО
Скалистый
15,0
Всего:
15,0
15,0
ст. 310
прочие расходы
15,0
15,0
2.6.
Оснащение компьютерным
оборудованием учреждений по патронату
2008 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
95,0
55,0
55,0
Всего:
205,0
95,0
55,0
55,0
ст. 310
205,0
95,0
55,0
55,0
прочие расходы
2.7.
Оснащение рабочего места специалистов по работе с детьми-сиротами, воспитывающимися в семьях граждан, в областномцентре психолого-медико-
социального сопровождения
2007 - 2008 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
50,0
50,0
Всего:
100,0
50,0
50,0
ст. 310
100,0
50,0
50,0
прочие расходы
2.8
Материально-техническое
оснащение отдела по опеке и попечительству
2007г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
15,0
Всего:
15,0
15,0
ст. 310
15,0
15,0
прочие расходы
3. Создание условий, максимально приближенных к семейным, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1.
Укрепление МТБ учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей:
медицинское оборудование
для детского дома "Журавушка" (Кольский район)
компьютерное оборудование
для общеобразовательной
школы-интерната ЗАТО
г. Североморска
2007 - 2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация Кольского района
администрация
ЗАТО
г. Североморск
администрация
г. Апатиты
администрация Ковдорского района
60,0
15,0
360,0
оборудование для прачечной СКОШИ (г. Апатиты)
170,0
70,0
140,0
50,0
300,0
медицинское оборудование
для детского дома г. Ковдора
1100,0
Всего:
1265,0
420,0
115,0
170,0
70,0
140,0
50,0
300,0
ст. 310
1265,0,0
420,0
115,0
170,0
70,0
140,0
50,0
300,0
прочие расходы
3.2.
Приобретение автотранспорта для
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей:
2007 -2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация Кольского района
Кольская СКОШИ
250,0
150,0
Кильдинская СКОШИ
700,0
100,0
ГООУ Оленегорская СКОШИ
400,0
Всего:
1600,0
250,0
150,0
400,0
700,0
100,0
ст. 310
1600,0
250,0
150,0
400,0
700,0
100,0
прочие расходы
3.3.
Оснащение оборудованием
мастерских СКОШИ № 4
г. Мончегорска
2007 - 2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация
г. Мончегорска
столярная
150,0
50,0
картонажная
150,0
50,0
швейная
150,0
50,0
ткацкая
150,0
50,0
Всего:
800,0
150,0
50,0
150,0
50,0
150,0
50,0
150,0
50,0
ст. 310
800,0
150,0
50,0
150,0
50,0
150,0
50,0
150,0
50,0
прочие расходы
0,0
3.4.
Укрепление материально-
технической базы исодействие в
жизнеустройстве и профориентации воспитанников
2007 -
2010 гг.
предприятия
и организации
Мурманской области
450,0
450,0
450,0
450,0
Всего:
1800,0
450,0
450,0
450,0
450,0
ст. 310
1800,0
450,0
450,0
450,0
450,0
прочие расходы
4. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.1.
Выплата премии главы
Кандалакшского района выпускникам 11 классов СОШ из приемных
и подопечных семей
2007 г.
администрация
Кандалакшского района
5,0
Всего:
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
5,0
5,0
4.2.
Предоставление льгот по
оплате за содержание детей-сирот в дошкольных образовательных
учреждениях
2007г.
администрации:
ЗАТО Скалистый
22,0
ЗАТО
г. Полярный
20,0
Всего:
42,0
42,0
ст. 310
прочие расходы
42,0
42,0
4.3.
Летний отдых воспитанников
кадетских классов
администрация ЗАТО
г. Североморск
3910,0
Всего:
3910,0
3910,0
ст. 310
прочие расходы
3910,0
3910,0
4.4.
Обеспечение льготными путевками в санатории и лагеря отдыха детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе обучающихся в УНПО
2007 г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
100,0
Всего:
100,0
100,0
ст. 310
прочие расходы
100,0
100,0
4.5.
Обучение на городских
подготовительных курсах по поступлению в УВПО детей-сирот без взимания платы
2007г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
40,0
Всего:
40,0
40,0
ст. 310
прочие расходы
40,0
40,0
4.6.
Приобретение предметов
первой необходимости лицам из числа детей-сирот,возвратившимся на постоян-ное место жительства
2007г.
администрация ЗАТО Скалистый
15,0
Всего:
15,0
15,0
ст. 310
прочие расходы
15,0
15,0
4.7.
Обеспечение школьными
принадлежностями будущих первоклассников из числа детей, оставшихся без попечения родителей
2007г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
5,0
Всего:
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
5,0
5,0
5. Интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество
5.1.
Оплата проезда для поступления детей-сирот в кадетские классы ОШИ
г. Североморска
2007 г.
администрация Ловозерского района
10,0
Всего:
10,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
10,0
10,0
5.2.
Участие во всероссийских
сборах воспитанников
кадетских классов
2007 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
250,0
250,0
250,0
250,0
Всего:
1000,0
250,0
250,0
250,0
250,0
ст. 310
прочие расходы
1000,0
250,0
250,0
250,0
250,0
5.3.
Разработка тренинговой программы для детских
домов и школ-интернатов по подготовке выпускников для
интеграции в общество
2007 -
2008 гг.
Общественный
образовательныйцентр Баренцева
региона для заботы о детях на семейной основе
10,0
10,0
Всего:
20,0
10,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
20,0
10,0
10,0
5.4.
Подготовка специалистов для проведения тренингов по программе подготовки выпускников интернатных учреждений дляинтеграции в общество
2009 -
2010 гг.
Общественный
образовательныйцентр Баренцева
региона для заботы о детях на семейной основе
146,0
162,0
Всего:
308,0
146,0
162,0
ст. 310
прочие расходы
308,0
146,0
162,0
5.5.
Внедрение программы «Становление», способствующей личностному самоопределению и подготовке к самостоятельной жизни детей, оставшихся без попечения родителей
2007 г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
110.0
Всего:
110,0
110,0
ст. 310
60,0
60,0
прочие расходы
50,0
50.0
5.6.
Проведение конкурсов, выставок, спортивных соревнований для детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2007 г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
30,0
Всего:
30,0
30,0
ст. 310
прочие расходы
30,0
30,0
5.7.
Участие в акции "Теплый дом" (приглашение детей-сирот в семьи на период каникул)
2007 г.
администрация ЗАТО
п. Видяево
5,0
Всего:
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
5,0
5,0
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
14515,0
1202,0
4602,0
1167,0
1266,0
120,0
1043,0
1494,0
200,0
1207,0
908,0
50,0
1256,0
ст. 310
5845,0
870,0
240,0
600,0
865,0
120,0
450,0
1045,0
200,0
450,0
505,0
50,0
450,0
прочие расходы
8670,0
332,0
4362,0
567,0
401,0
593,0
449,0
757,0
403,0
806,0
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего:
6971,0
Всего:
2429,0
Всего:
2901,0
Всего:
2214,0
ст. 310
1710,0
ст. 310
1435,0
ст. 310
1695,0
ст. 310
1005,0
прочие расходы
5261,0
прочие расходы
994,0
прочие расходы
1206,0
прочие расходы
1209,0
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007-2010 годы (тыс. руб.):
14515,0
0,0
4870,0
4972,0
4673,0
ст. 310
5845,0
0,0
3285,0
610,0
1950,0
прочие расходы
8670,0
0,0
1585,0
4362,0
2723,0
___________________________________
Приложение № 4
к Программе
ПОДПРОГРАММА
«ДЕТИ И ТВОРЧЕСТВО»
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Мероприятия подпрограммы
№
п/п
Наименование
мероприятий
Сроки
исполне-ния
Исполнители
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
1.1.
Областной праздник творчества
воспитанников детских домов, школ-
интернатов и специализированных
учреждений (отделений) для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
41,9
47,0
50,0
55,0
комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области
33,0
34,0
37,1
39,0
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
40,0
50,0
60,0
70,0
Всего:
557,0
114,9
131,0
147,1
164,0
ст. 310
прочие расходы
557,0
114,9
131,0
147,1
164,0
1.2.
Открытый областной фестиваль
творчества детей-инвалидов
«Кораблик надежды»
2007,
2009 гг.
комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области
21,0
21,0
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
40,0
10,0
60,0
12,0
комитет по
образованию Мурманской области
20,0
20,0
Всего:
204,0
81,0
10,0
101,0
12,0
ст. 310
прочие расходы
204,0
81,0
10,0
101,0
12,0
1.3.
Областной творческий лагерь для
одаренных воспитанников детских
домов, школ-интернатов и
специализированных учреждений
(отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг»
2009 г.
комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области
72,0
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
165,0
комитет по
образованию Мурманской области
426,0
Всего:
663,0
663,0
ст. 310
прочие расходы
663,0
663,0
1.4.
Областной фестиваль-конкурс
русского танца «Душа России»
2007,
2009 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
40,0
10,0
50,0
10,0
Всего:
110,0
40,0
10,0
50,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
110,0
40,0
10,0
50,0
10,0
1.5.
Открытый областной конкурс юных
исполнителей народной песни «Дебют»
2007 г.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
70,0
20,0
Всего:
90,0
70,0
20,0
ст. 310
прочие расходы
90,0
70,0
20,0
1.6.
Открытый областной фестиваль
исполнителей народной сказки «Жили-были»
2008 г.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
60,0
Всего:
60,0
60,0
ст. 310
прочие расходы
60,0
60,0
1.7.
Открытый областной конкурс юных
исполнителей эстрадной песни
«Зажги звезду»
2008 г.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
50,0
15,0
Всего:
65,0
50,0
15,0
ст. 310
прочие расходы
65,0
50,0
15,0
1.8.
Открытый областной детский конкурс
солистов и ансамблей народных
инструментов
2008 г.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
70,0
10,0
Всего:
80,0
70,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
80,0
70,0
10,0
1.9.
Выплата премий и стипендий Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи
2007 -
2010 гг.
управление по делам молодежи Мурманской области
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
Всего:
4100,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
ст. 310
прочие расходы
4100,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
1.10.
Награждение победителей международного конкурса детскойрукописной книги
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
19,58
25,0
25,0
25,0
Всего:
94,58
19,58
25,0
25,0
25,0
ст. 310
прочие расходы
94,58
19,58
25,0
25,0
25,0
1.11.
Организация и проведение дистанционных предметныхестественно-научных олимпиад
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
100,0
100,0
100,0
Всего:
300,0
100,0
100,0
100,0
ст. 310
прочие расходы
300,0
100,0
100,0
100,0
1.12.
Проведение регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. Юниор»,
направление победителей для участия в федеральных, зональных мероприятиях, всероссийскойнаучно-социальной программе «Шаг в будущее»
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
222,02
150,0
150,0
150,0
Всего:
672,02
222,02
150,0
150,0
150,0
ст. 310
прочие расходы
672,02
222,02
150,0
150,0
150,0
1.13.
Проведение мастер-классов для
одаренных детей
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
6,0
6,0
7,0
7,0
Всего:
26,0
6,0
6,0
7,0
7,0
ст. 310
прочие расходы
26,0
6,0
6,0
7,0
7,0
1.14.
Проведение концертов лауреатов
областных конкурсов «Юные дарования»
2008,
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
5,0
7,0
Всего:
12,0
5,0
7,0
ст. 310
прочие расходы
12,0
5,0
7,0
1.15.
Организация гастролей Мурманского
областного театра кукол для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
49,0
51,0
50,0
47,0
Всего:
197,0
49,0
51,0
50,0
47,0
ст. 310
прочие расходы
197,0
49,0
51,0
50,0
47,0
1.16.
Укрепление материально-технической базы ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ «Лапландия» для проведения областных праздников, фестивалей, конкурсов, конференций и т.п.
2007 -
2009 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
450,0
150,0
67,5
Всего:
667,5
450,0
150,0
67,5
ст. 310
667,5
450,0
150,0
67,5
прочие расходы
1.17.
Укрепление материально-технической
базы МОДЮСШ для проведения областных соревнований(приобретение оборудование для тяжелой атлетики, набора для пауэрлифтинга, ковра для художественной гимнастики)
2007 -
2009 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
50,0
90,0
50,0
Всего:
190,0
50,0
90,0
50,0
ст. 310
190,0
50,0
90,0
50,0
прочие расходы
1.18.
Размещение материалов о детском
творчестве на сайтах «Бизнес-школы», школы «А-элита», поддержка указанных сайтов
2008 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
10,0
10,0
10,0
Всего:
30,0
10,0
10,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
30,0
10,0
10,0
10,0
1.19.
Проведение областного конкурса на лучшую организацию туристской работы с обучающимися
2008 г.
2010 г.
комитет по образованию
Мурманской области
282,0
282,0
Всего:
564,0
282,0
282,0
ст. 310
564,0
282,0
282,0
прочие расходы
1.20.
Привлечение детей и подростков к занятиям творчеством, укрепление материально-технической базы Мурманского областного Дворцакультуры им. С.М. Кирова
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, областной
Дворец культуры им. С.М. Кирова
208,0
313,0
316,0
340,0
Всего:
1177,0
208,0
313,0
316,0
340,0
ст. 310
1177,0
208,0
313,0
316,0
340,0
прочие расходы
1.21.
Оснащение «Школы юного музейщика» в Мурманском областном художественном музее
2007 -
2009 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
178,0
130,0
92,0
Всего:
400,0
178,0
130,0
92,0
ст. 310
400,0
178,0
130,0
92,0
прочие расходы
1.22.
Образовательно-просветительская программа по мировой художественной культуре «Северный Орфей» для обучающихся школ и детских садов
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, Мурманская областная
филармония
49,0
50,0
52,0
78,0
Всего:
229,0
49,0
50,0
52,0
78,0
ст. 310
прочие расходы
229,0
49,0
50,0
52,0
78,0
1.23.
Областная выставка-конкурс детского художественного творчества
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
10,0
12,0
15,0
18,0
Всего:
55,0
10,0
12,0
15,0
18,0
ст. 310
прочие расходы
55,0
10,0
12,0
15,0
18,0
1.24.
Профильный лагерь для победителей
областных олимпиад, конференций,выставок на базе Кольского научного центра РАН
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию Мурманской области
276,0
Всего:
276,0
276,0
ст. 310
прочие расходы
276,0
276,0
1.25.
Создание в областной библиотеке для слепых консультативного центра для реабилитации детей с нарушением зрения
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
100,0
50,0
Всего:
150,0
100,0
50,0
ст. 310
150,0
100,0
50,0
прочие расходы
Объем и источники финансирования мероприятий подпрограммы
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
12634,1
2572,5
40,0
2810,0
25,0
3530,6
22,0
3634,0
ст. 310
3148,5
886,0
1065,0
575,5
622,0
прочие расходы
9485,6
1686,5
40,0
1745,0
25,0
2955,1
22,0
3012,0
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего:
2612,5
Всего:
2835,0
Всего:
3552,6
Всего:
3634,0
ст. 310
886,0
ст. 310
1065,0
ст. 310
575,5
ст. 310
622,0
прочие расходы
1726,5
прочие расходы
1770,0
прочие расходы
2977,1
прочие расходы
3012,0
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы (в тыс. руб.):
12634,1
в т.ч.
0,0
12547,1
0,0
87,0
ст. 310
3148,5
в т.ч.
0,0
3148,5
0,0
0,0
прочие расходы
9485,6
в т.ч.
0,0
9398,6
0,0
87,0
_______________________
Приложение № 5
к Программе
Методика оценки эффективности
реализации долгосрочной целевой программы
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
1. Назначение методики
Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы (далее - Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.
2. Критерии, применяемые для оценки планируемой
эффективности Программы
Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:
а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;
б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблем, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамичный характер и изменяемость показателей;
в) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное и полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.
3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:
3.1. Критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие области.
3.2. Критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами соответствующих бюджетов.
Поскольку Программа носит исключительно социальный характер и не предполагает прямого привлечения в областной бюджет денежных средств, бюджетная эффективность Программы может быть оценена лишь по объемам привлечения средств из внебюджетных источников (средства общественных объединений, спонсоров) на реализацию мероприятий Программы, а экономическая эффективность оценивается по степени влияния результатов Программы на достижение целей Программы социально-экономического развития Мурманской области в социальной сфере.
3.3. Критерии социальной эффективности Программы.
Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.
Социальный эффект в результате выполнения мероприятий Программы заключается в:
- укреплении материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, специализированных и реабилитационных учреждений для детей и подростков с ограниченными возможностями;
- создании условий по обеспечению равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья и интеграции их в общество;
- совершенствовании форм взаимодействия органов государственной власти, общественных организаций, других заинтересованных структур по вопросам оказания социальной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- создании оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, укрепление здоровья детей;
- совершенствовании системы охраны здоровья матери и ребенка;
- совершенствовании и внедрении современных технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваемости беременных женщин и детей;
- оптимизации питания детей и беременных женщин;
- совершенствовании лечебно-диагностической, в том числе реанимационной, помощи беременным женщинам и новорожденным;
- внедрении новых методик обследования детей на наследственные и врожденные заболевания;
- совершенствовании системы абилитации и реабилитации детей;
- укреплении материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;
- строительстве и реконструкции учреждений родовспоможения и детства;
- совершенствовании деятельности социальных учреждений по реабилитации несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов;
- расширении перечня социальных услуг, оказываемых семьям, имеющим детей-инвалидов;
- создании условий для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество;
- укреплении материально-технической базы учреждений по реабилитации детей-инвалидов;
- совершенствовании профессиональной подготовки специалистов, работающих с детьми-инвалидами;
- научно-методическом обеспечении решения проблем детей с ограниченными возможностями;
- развитии семейных форм устройства детей-сирот;
- совершенствовании системы выявления, поддержки одаренных детей, реализации их способностей и получения ими образования в соответствии с образовательными потребностями и запросами.
Социальная эффективность Программы оценивается также по степени достижения целевых значений показателей в социальной сфере, установленных на каждый год реализации Программы.
Основные индикаторы/показатели по годам
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Снижение числа преступлений и правонарушений несовершеннолетних, на (__%__ )
случаи
1,2
1035
1,3
1021
1,4
1006
1,5
991
Снижение численности несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений и правонарушений, чел.
889
884
879
874
Укреплениематериально-техническойбазы10 учреждений, оказывающих социальную помощь семье и детям
---
2
4
4
Обеспечениевременнойзанятостью подростков, не менее, чел.,
в том числе:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- несовершеннолетних,склонныхк правонарушениям;
- детей из семей социального риска
5000
180
250
1150
5000
180
250
1150
5000
180
250
1150
5000
180
250
1150
Подпрограмма «Здоровое поколение»
Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием, единиц
2
1
2
2
Оснащение домов ребенка современным реабилитационнымоборудованием, единиц
1
---
2
---
Стабилизация показателя материнской смертности на 100000 живорожденных
30
30
30
30
Стабилизация показателя младенческой смертности на 1000 родившихся живыми
10,8
10,7
10,7
10,6
Снижение на 5 % темпа роста показателя общей заболеваемости детей в возрасте до 18 лет, %
1
1
1
2
Снижение на 4 % показателя заболеваемости беременных женщин анемией, %
1
1
1
1
Снижение на 4 % числа абортов в период с 2007-2010 годы на4 %, (в __%__ )
случаи
1
90
1
88
1
88
1
87
Увеличение на 8 единиц количества образовательных учреждений, спортивных клубов, участвующих в смотрах-конкурсах, направленных на развитие
физической культуры и спорта, единиц
2
2
2
2
Увеличение на 8 единиц количества учреждений участников областных смотров-конкурсов, единиц
2
2
2
2
Увеличение на 4 % количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, %
1
1
1
1
Укрепление материально-технической базы учреждений (отделений), оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами, единиц
1
3
---
---
Повышение квалификации специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов, в г. Москве, чел.
---
5
5
5
Подпрограмма «Дети-сироты»
Увеличение количества устроенных в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.
3780
3812
3843
3875
Увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %
60
60,5
61
61,5
Увеличение количества воспитанников кадетских классов Североморской общеобразовательной школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.
34
42
48
54
Подпрограмма «Дети и творчество»
Увеличение доли детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в общем числе обучающихся общеобразовательных школ, _%_
чел.
16
13400
16,5
13413
17
13628
17,5
13904
Увеличение доли детей-инвалидов, участвующих в творческихконкурсах, фестивалях, соревнованиях, направленных на выявление иподдержку одаренных детей-инвалидов, в общем количестве детей-инвалидов,_%_
чел.
24
622
24,5
637
25
650
25,5
663
Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.
Социальная эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:
1 2 n
I I I
ф ф ф
------- + ------ + . + ------
1 2 n
I I I
н н н
E = ---------------------------------------------- x 100%,
n
где:
Е - эффективность реализации Программы (процентов);
n
I
ф - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
n
I
n - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;
n - количество индикаторов Программы.
_________________________
Приложение № 6
к Программе
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета
с распределением по исполнителям мероприятий программы
Наименование
подпрограммы
Объемы
финанси-рования
"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
"Дети и творчество"
"Дети-сироты"
"Здоровое поколение"
Исполнитель
Всего:
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Комитет по труду и
социальному развитию
Мурманской области,
всего, в том числе:
70609,0
62024,5
5838,0
19193,6
18282,4
18710,5
257,1
54,0
34,0
130,1
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8327,4
1759,8
2985,6
2095,6
1486,4
ст. 310
4995,0
2310,0
44,0
1148,0
866,0
252,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2685,0
415,0
1590,0
680,0
0,0
прочие расходы
65614,0
59714,5
5794,0
18045,6
17416,4
18458,5
257,1
54,0
34,0
130,1
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5642,4
1344,8
1395,6
1415,6
1486,4
Комитет по
образованию
Мурманской области,
всего, в том числе:
12879,4
890,4
0,0
296,8
296,8
296,8
3454,0
803,5
854,0
898,5
898,0
4870,0
1202,0
1266,0
1494,0
908,0
3665,0
0,0
1190,0
1645,0
830,0
ст. 310
8371,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1421,5
500,0
522,0
117,5
282,0
3285,0
870,0
865,0
1045,0
505,0
3665,0
0,0
1190,0
1645,0
830,0
прочие расходы
4507,9
890,4
0,0
296,8
296,8
296,8
2032,5
303,5
332,0
781,0
616,0
1585,0
332,0
401,0
449,0
403,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по
здравоохранению
Мурманской области,
всего, в том числе:
235917,0
180,0
100,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
235737,0
21385,0
160630,0
49985,0
3737,0
ст. 310
235277,0
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
235217,0
21255,0
160500,0
49855,0
3607,0
прочие расходы
640,0
120,0
40,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
520,0
130,0
130,0
130,0
130,0
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области,
всего, в том числе:
3071,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3071,0
690,0
897,0
917,0
567,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ст. 310
1727,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1727,0
386,0
543,0
458,0
340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
1344,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1344,0
304,0
354,00
459,00
227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области,
всего, в том числе:
2297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2297,0
527,0
560,0
589,0
621,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
2297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2297,0
527,0
560,0
589,0
621,0
Управление внутренних
дел по Мурманской
области,
всего, в том числе:
2557,62557,6
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
2557,6
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
строительства и ЖКХ
Мурманской области,
всего, в том числе:
624281,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
624281,0
41500,0
153481,0
246300,0
183000,0
ст. 310
624281,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
624281,0
41500,0
153481,0
246300,0
183000,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по делам
молодежи Мурманской
области,
всего, в том числе:
10012,0
4247,0
892,0
992,0
1136,0
1227,0
5765,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
10012,0
4247,0
892,0
992,0
1136,0
1227,0
5765,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
961624,0
69899,5
7592,5
21372,9
20567,8
20366,3
12547,1
2572,5
2810,0
3530,6
3634,0
4870,0
1202,0
1266,0
1494,0
908,0
874307,4
65171,8
318846,6
300614,6
189674,4
ст. 310
874651,5
2370,0
104,0
1148,0
866,0
252,0
3148,5
886,0
1065,0
575,5
622,0
3285,0
870,0
865,0
1045,0
505,0
865848,0
63170,0
316761,0
298480,0
187437,0
прочие расходы
86972,5
67529,5
7488,5
20224,9
19701,8
20114,3
9398,6
1686,5
1745,0
2955,1
3012,0
1585,0
332,0
401,0
449,0
403,0
8459,4
2001,8
2085,6
2134,6
2237,4
_________________________
Приложение № 7
к Программе
Сокращения, принятые в долгосрочной целевой программе
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
МО - муниципальное образование;
ЗАТО - закрытое административное территориальное образование;
УВД - управление внутренних дел;
КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения;
ЦСПСиД - центр социальной помощи семье и детям;
СПДДиП - социальный приют для детей и подростков;
ЦПД - центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;
ГУЗ МОНД - государственное учреждение здравоохранения «Мурманский областной наркологический диспансер»;
ЦВСНП - центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей;
ВДЦ - Всероссийский детский центр;
ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг» - государственное областное учреждение дополнительного образования детей «Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный лагерь «Гандвиг»;
ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ «Лапландия» - государственное областное учреждение дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей и юношества «Лапландия»;
МОДЮСШ - Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа;
ЦРБ - центральная районная больница;
ЦГБ - центральная городская больница;
ГБ - городская больница;
РОООД и ДИ - реабилитационно-оздоровительное отделение для ослабленных детей и детей-инвалидов;
УГСЗН - Управление государственной службы занятости населения;
ГОУ ЦЗН - государственное областное учреждение «Центр занятости населения;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство»;
РОСТО - Российская оборонная спортивно-техническая организация;
РПО - Российское Представительство объединения;
СМИ - средства массовой информации;
УНПО - учреждения начального профессионального образования;
УВПО - учреждения высшего профессионального образования
__________________
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2008 № 519-ПП/18
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.07.2006 № 274-ПП/7
В целях приведения региональной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы в соответствие с требованиями постановлений Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 310-ПП «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области» и от 19.08.2008 № 395-ПП «О приведении в соответствие с Бюджетным кодексом региональных целевых программ Мурманской области» Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. В постановлении Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О региональной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 19.06.2008 № 279-ПП/11) заменить в названии и по всему тексту постановления слова «региональная целевая программа» словами «долгосрочная целевая программа» в соответствующих падежах.
2. Внести изменения в региональную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы (далее - Программа), утвержденную вышеназванным постановлением, и изложить ее в новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление в части изменения наименования Программы и дополнения методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Мурманской области вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор
Мурманской области
Ю. Евдокимов
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 28.10.2008 № 519-ПП/18
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ»
НА 2007-2010 ГОДЫ
Мурманск, 2008
ПАСПОРТ
Наименованиепрограммы
долгосрочнаяцелеваяпрограмма«ДетиКольского
Заполярья» на 2007 - 2010 годы (далее - Программа)
Датапринятиярешенияо разработке Программы
постановлениеПравительстваМурманскойобласти
от 28.04.2006 № 162-ПП «О разработке региональной
целевойпрограммы«ДетиКольскогоЗаполярья»
на 2007 - 2010 годы»
Государственныезаказчики
подпрограмма«Профилактикабезнадзорностии
правонарушенийнесовершеннолетних»:
- комитетпотрудуисоциальномуразвитию
Мурманскойобласти;
- Управление внутренних дел по Мурманской области;
- управлениегосударственнойслужбызанятости
населенияМурманскойобласти;
- управлениеподеламмолодежиМурманской
области;
подпрограмма«Здоровое поколение»:
- комитетпоздравоохранениюМурманскойобласти;
- комитетпофизическойкультуреиспортуМурманскойобласти;
- комитетпотрудуисоциальномуразвитию
Мурманскойобласти;
- комитетпообразованиюМурманскойобласти;
- департаментстроительстваижилищно-
коммунальногохозяйстваМурманскойобласти;
подпрограмма«Дети-сироты»:
- комитетпообразованиюМурманскойобласти;
- комитетпотрудуисоциальномуразвитию
Мурманскойобласти;
подпрограмма«Детиитворчество»:
- комитетпообразованиюМурманскойобласти;
- комитетпокультуреиискусствуМурманской
области;
- управлениеподеламмолодежиМурманской
области
Государственный
заказчик -
координатор
Программы
-комитетпотрудуисоциальномуразвитию Мурманскойобласти
ОсновныеразработчикиПрограммы
- комитетпотрудуисоциальномуразвитию
Мурманскойобласти;
- комитетпоздравоохранениюМурманскойобласти;
- комитетпообразованиюМурманскойобласти;
- комитетпокультуреиискусствуМурманскойобласти;
- управлениеподеламмолодежиМурманскойобласти;
- комитетпофизическойкультуреиспорту
Мурманскойобласти;
- управлениегосударственнойслужбызанятости
населенияМурманскойобласти;
- Управлениевнутреннихделпо Мурманскойобласти;
- комиссияподеламнесовершеннолетнихизащите
ихправприПравительствеМурманскойобласти;
- департаментстроительстваижилищно-
коммунальногохозяйстваМурманскойобласти
Цели и задачиПрограммы
- основныецели:последовательноеосуществление
вМурманскойобластигосударственнойсоциальной
политикипоулучшениюположениясемьиидетей,
реализациякомплексамер,направленныхнасоздание
условийдляразвитияижизнедеятельностидетей,
формированиесистемывыявлениядетейиз
неблагополучныхсемей,формированиеэффективной
комплекснойсистемыгосударственнойподдержки
детей,оказавшихсявтруднойжизненнойситуации;
основныезадачи:
- профилактикасоциальногосиротстваидетской
безнадзорности,профилактикаправонарушений
несовершеннолетних;
- расширениесетииукреплениематериально-
техническойбазыучреждений,оказывающихпомощь
семьеидетям,совершенствованиедеятельности
учрежденийсоциальнойпомощисемьеидетям;
- организациявременноготрудоустройства
несовершеннолетнихввозрасте14-18летв
свободноеотучебывремя,предоставлениеим
возможностиполученияпервыхпрофессиональных
навыков;
- защита,сохранениеиукреплениездоровьяженщин
идетей,охранарепродуктивногоздоровья
населения,социальнаяподдержкаматеринстваи
детства,созданиеусловийдлярожденияжеланныхи
здоровыхдетей,профилактикаиснижениедетской
заболеваемостииинвалидности,снижение
материнскойимладенческойсмертности,улучшение
питанияматерейидетей;
- укреплениематериально-техническойбазы
учрежденийродовспоможения,детства;
- внедрениеновыхформобследованияпри
проведениипрофилактическихосмотровдетей,
проживающихвтруднодоступныхрайонах;
- строительствоиреконструкцияучреждений
родовспоможенияидетства;
- дальнейшееформированиесистемыкомплексного
решенияпроблемдетейсограниченными
возможностями,созданиеусловийдляих
полноценнойжизнииинтеграциивобщество;
- улучшениеусловийразвития,воспитания,
образованиядетей-сиротидетей,оставшихсябез
попеченияродителей,ихинтеграция вобщество;
- созданиеусловийдлявыявления,поддержкии
развитияодаренныхдетей,комплекснойсистемы
работысдетьмииподросткамивучреждениях
дополнительногообразованиядетей,учреждениях
культурыиискусства;
- привлечениедетейиподростковкзанятиям
художественными,техническимиидругимивидами
творчестваиспортом;
- совершенствованиеработысодареннымидетьмии
детьмисограниченнымивозможностями
Важнейшиецелевыеиндикаторыи показатели
- привлечениедополнительныхсредствфедерального
бюджета,бюджетовмуниципальныхобразований,
внебюджетныхисточников,направленныхна
достижениеосновныхцелейизадачПрограммы.
Подпрограмма«Профилактикабезнадзорностии
правонарушенийнесовершеннолетних»:
- сохранениепозитивнойтенденцииснижениячисла
преступленийиправонарушенийнесовершеннолетних:
в2007 г.-на1,2 %(1035),в2008 г.-на1,3 %(1021),
в2009 г.-на1,4 %(1006), в2010 г.-на1,5 %(991);
снижениечисленностинесовершеннолетних,принявших
участиевсовершениипреступленийиправонарушений,
всреднемна0,6 %ежегодно(2007 г.-889чел.,2008 г. -
884чел.,2009 г.-879чел.,2010 г.-874чел.);
- укрепление материально-технической базы 10 учреждений,
оказывающихсоциальнуюпомощьсемьеидетям
(2008 г.-2,2009 г.-4,2010 г.-4);
- обеспечениевременнойзанятостинеменее5тыс.
подростковежегодно,втомчиследетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей,-180чел.,
несовершеннолетних,склонныхкправонарушениям,-
250чел.,изсемейсоциальногориска-1150чел.
Подпрограмма«Здоровоепоколение»:
- оснащениеучрежденийродовспоможенияидетства
современнымлечебно-диагностическимоборудованием -
2 учреждения (2007 г. - 2, 2008 г. - 1, 2009 г. - 2, 2010 г. - 2);
- оснащениедомовребенкасовременным
реабилитационнымоборудованием-2учреждения
(2007 г.-1,2009 г.-2);
- стабилизацияпоказателяматеринскойсмертности
на100000живорожденных(2007 г.-30,2008 г.-30,
2009 г.-30,2010 г.-30);
- стабилизацияпоказателямладенческойсмертности
на1000родившихся живыми(2007 г.-10,8,2008 г.-
10,7,2009 г.-10,7,2010 г.-10,6);
- снижениетемпаростапоказателяобщей
заболеваемостидетейввозрастедо18летна5 %
(2007 г.-1 %,2008 г.- 1 %,2009 г.-1 %,2010 г.-2 %);
- снижениепоказателязаболеваемостибеременных
женщинанемиейна4 %:2007 г.-1%(на30случаев),
2008 г.-1 %(на29случаев),2009 г.-1%(на29
случаев),2010 г.-1 %(на28случаев);
- снижениечислаабортовна4 %(2007 г.-1 %
(на90случаев),2008 г.-1 %(на88случаев),2009 г.-
1 %(на88случаев),2010 г.-1 %(на 87 случаев);
- увеличениеколичестваобразовательныхучреждений,
спортивныхклубов,участвующихвсмотрах-конкурсах,
направленныхнаразвитиефизическойкультурыиспорта,
на8единиц(2007 г.-2 ед.,2008 г.-2 ед.,2009 г. -2 ед.,
2010 г.-2 ед.);
- увеличениеколичестваучрежденийучастников областных
смотров-конкурсоввпериод2007-2010гг. на8единиц,
втомчисле:2007 г.-на2ед.,2008 г.-на2ед.,
2009 г.-на2ед.,2010 г.-на2ед.;
- увеличениеколичестваучастниковфизкультурно-
оздоровительныхиспортивно-массовыхмероприятий
в период2007-2010 гг.на4 %,втомчисле:2007 г. -
на1 %,2008 г. - на1 %,2009 г. - на1 %,2010 г. - на1 %;
- укреплениематериально-техническойбазы4учреждений
(отделений),оказывающихуслугисемьямсдетьми-
инвалидами(2007 г.-1,2008-2010 гг.-3);
- повышениеквалификации15специалистов,
осуществляющихкомплекснуюреабилитациюдетей-
инвалидов,вг. Москве(2008 г.-5 чел.,2009 г.-5 чел.,
2010 г.-5 чел.).
Подпрограмма«Дети-сироты»:
увеличениеколичестваустроенныхвсемью
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения
родителей(2007 г.-3780 чел.,2008 г.-3812 чел.,
2009 г.-3843 чел.,2010 г.-3875 чел.);
- увеличениеудельноговесадетей,устроенныхв
семью,вобщемчиследетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей(2007 г.-
60 %,2008 г.-60,5 %,2009 г.-61 %,2010 г.-61,5 %);
- увеличениеколичествавоспитанниковкадетских
классовСевероморскойобщеобразовательнойшколы-
интернатаизчисладетей-сиротидетей,оставшихся
безпопеченияродителей(2007 г.-34чел.,2008 г.-
42чел.,2009 г.-48чел.,2010 г.-54чел.).
Подпрограмма «Дети и творчество»:
- увеличениедолидетей,участвующихврегиональных
мероприятиях,направленныхнавыявлениеи
поддержкуодаренныхдетей,вобщемчисле
обучающихсяобщеобразовательныхшкол:2007 г.-
на16 %(прогнозируемоеколичествоучастников
мероприятий-13400чел.),2008 г.-на16,5 %
(прогнозируемоеколичествоучастниковмероприятий-
13413чел.),2009 г.-на17 %(прогнозируемое
количествоучастниковмероприятий-13628чел.),
2010 г.-на17,5(прогнозируемое количествоучастников
мероприятий-13904чел.);
- увеличениедолидетей-инвалидов,участвующихв
творческихконкурсах,фестивалях,соревнованиях,
направленныхнавыявлениеиподдержкуодаренных
детей-инвалидов,вобщемколичестведетей-
инвалидов:2007 г.-на24 % (прогнозируемое
количествоучастниковмероприятий-622чел.),
2008г.-на 24,5 %(прогнозируемоеколичество
участниковмероприятий-637чел.),2009 г.-на25 %
(прогнозируемоеколичествоучастниковмероприятий-
650 чел.),2010 г.-на25,5 %(прогнозируемоеколичество
участниковмероприятий663чел.)
Сроки и этапы
реализации
Программы
- 2007 - 2010 годы
Переченьподпрограмм
- «Профилактикабезнадзорностииправонарушений
несовершеннолетних»;
- «Здоровое поколение»;
- «Дети-сироты»;
- «Дети и творчество»
Объемы иисточникифинансирования
- общиезатратынареализациюПрограммызасчет
всехисточниковфинансированиясоставят
1622627,7 тыс. руб.,
в томчислезасчетсредств:
областногобюджета-961624,0 тыс. руб.;
федеральногобюджета-550585,7 тыс. руб.;
бюджетовмуниципальныхобразований-97658,0 тыс. руб.;
внебюджетныхисточников-12760,0 тыс. руб.
ОжидаемыеконечныерезультатыреализацииПрограммыи показателисоциально- экономическойэффективности
- укреплениематериально-техническойбазы
учрежденийсистемыпрофилактикибезнадзорностии
правонарушенийнесовершеннолетних,специализированных
иреабилитационныхучрежденийдлядетейиподростков
сограниченнымивозможностями;
- созданиеусловийпообеспечениюравныхвозможностей
длядетейсограниченнымивозможностямиздоровьяи
интеграцииихвобщество;
- совершенствованиеформвзаимодействияорганов
власти,общественныхорганизаций,других
заинтересованныхструктурповопросамоказания
социальнойподдержкидетям,оказавшимсявтрудной
жизненнойситуации;
- созданиеоптимальныхусловийдляорганизации
отдыхаиоздоровлениядетей,проживающихв
условияхКрайнегоСевера,укреплениездоровья
детскогонаселения;
- совершенствованиесистемыохраныздоровья
материиребенка;
- совершенствованиеивнедрениесовременных
технологийдиагностики,леченияипрофилактики
заболеваемостибеременныхженщинидетей;
- оптимизацияпитаниядетейибеременныхженщин;
- совершенствованиелечебно-диагностической,в
томчислереанимационной,помощибеременным
женщинаминоворожденным;
- внедрениеновыхметодикобследованияна
наследственныеиврожденныезаболеванияудетей;
- совершенствованиесистемыабилитациии
реабилитациидетей;
- укреплениематериально-техническойбазы
учрежденийродовспоможенияидетства;
строительствоиреконструкцияучреждений
родовспоможенияидетства;
- совершенствованиедеятельностисоциальных
учрежденийпореабилитациинесовершеннолетних,
втомчиследетей-инвалидов;
- расширениеперечнясоциальныхуслуг,
оказываемыхсемьям,имеющимдетей-инвалидов;
- созданиеусловийдляинтеграциидетейс
ограниченнымивозможностямивобщество;
- укреплениематериально-техническойбазы
учрежденийпореабилитациидетей-инвалидов;
- совершенствованиепрофессиональнойподготовки
специалистов,работающихсдетьми-инвалидами;
- научно-методическоеобеспечениерешенияпроблем
детейсограниченнымивозможностями;
- развитиесемейныхформустройствадетей-сирот;
- совершенствованиесистемывыявленияиподдержки
одаренныхдетей,реализацииихспособностейи
полученияобразованиявсоответствиис
образовательнымипотребностямиизапросами
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Основными целями настоящей Программы являются последовательное осуществление в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению положения семьи и детей, реализация комплекса мер, направленных на создание условий для развития и жизнедеятельности детей, формирование эффективной комплексной системы государственной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Программа действует с 1995 года. За период действия Программы удалось решить ряд поставленных задач по улучшению положения детей в Мурманской области.
Выполнение комплексных мероприятий Программы по поддержке детей в 2004 - 2005 годах, целенаправленная деятельность заинтересованных ведомств позволили достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений и информационной поддержки.
Численность населения Мурманской области на 1 января 2006 года (по предварительной оценке) составила 864,4 тысячи человек - 99 % к уровню 2004 года. Численность постоянного населения в возрасте 0 - 17 лет составила 175274 человека - 96 % к уровню 2004 г.
В 2005 году в Мурманской области родилось 8,5 тысячи человек, умерло 11,7 тысячи человек. По сравнению с 2004 годом число родившихся уменьшилось на 5 %, смертность превысила рождаемость в 1,4 раза (в 2004 году - в 1,3 раза).
Вызывает тревогу состояние здоровья юных северян. В течение последних трех лет общая заболеваемость детей Мурманской области в возрасте до 17 лет остается практически на одном уровне, однако она значительно превышает среднероссийский уровень: в 2005 году - на 28 %, в 2004 году - на 32 %. Отмечается незначительный рост заболеваемости среди детей в возрасте до 14 лет (на 2 % за 3 года), преимущественно за счет первичной заболеваемости. Среди подростков доля первичной заболеваемости уменьшается (2004 г. - 58,7 %, 2005 г. - 57,8 %).
Продолжается снижение инфекционной заболеваемости, уменьшилась распространенность социально значимых заболеваний у детей.
По сравнению с 2004 годом в 2005 году в 1,2 раза увеличилась заболеваемость алкоголизмом и наркоманией; уменьшилась заболеваемость токсикоманией - в 1,2 раза, сифилисом - в 1,1 раза, гонореей - в 2,3 раза.
После значительного снижения показателя младенческой смертности в 2003 году до 8,9 в течение последних трех лет отмечался ее рост, хотя абсолютное число детей, умерших в возрасте до года, в 2005 году уменьшилось. Показатель младенческой смертности в 2005 году составил 10,9 и почти сравнялся с российским показателем.
В Мурманской области, как и в России, отмечается высокий удельный вес экстрагенитальной патологии у беременных женщин (около 80 %), что значительно повышает риск возникновения осложнений при беременности и родах как для матери, так и для ребенка. Отмечено снижение показателя абортов (на 1000 женщин фертильного возраста) на 14%, показателей заболеваемости беременных анемией на 17 %, болезнями мочеполовой системы на 23 %, болезнями системы кровообращения на 21 %, болезнями щитовидной железы на 2 %.
Общее число детей-инвалидов по Мурманской области продолжает сокращаться. Показатель детской инвалидности на 10 тысяч детского населения остается ниже среднероссийского показателя, хотя за последний год вырос на 7,3 %.
Количество детей-инвалидов, получающих социальную пенсию, на 31.12.2005 составляло 2839 человек (на 31.12.2004 - 2911).
Уровень первично освидетельствованных детей остается ниже, чем в целом по России. Основную возрастную группу в общем числе детей-инвалидов составляют дети в возрасте 10 - 15 лет - 38,6 % (по России - 43,9 %).
Ведущими причинами, обусловившими инвалидность, остаются врожденные аномалии развития среди детей в возрасте до 10 лет (из них аномалии системы кровообращения - 25 %, хромосомные аномалии - 10 %), заболевания нервной системы и психические расстройства в старших возрастных группах.
Тревожной является ситуация, когда значительно сокращается доля детей-инвалидов, проживающих в семьях (за последний год - на 12 %). Это свидетельствует о том, что инвалидность ребенка часто является причиной отказа от воспитания ребенка в семье и передачи его в учреждения господдержки, что ведет к росту социального сиротства детей.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья женщин и детей в Мурманской области, обусловливает необходимость их решения программными методами на основе взаимодействия между различными ведомствами, с привлечением международного опыта и реализацией мероприятий, направленных на снижение показателей материнской и детской заболеваемости и смертности, профилактику заболеваемости и инвалидности детей, сохранение и укрепление здоровья ребенка на всех этапах его развития.
Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сложившаяся в Мурманской области, способствует снижению остроты проблемы детской безнадзорности, приносит положительные результаты.
Анализируя ситуацию с детской безнадзорностью, можно отметить следующее:
- снижается количество выявленных безнадзорных детей: в 2004 году - 789 человек, в 2005 году - 766. Большинство детей помещается в учреждения социального обслуживания семьи и детей в целях проведения социальной реабилитации. В 2004 - 2005 годах количество таких учреждений в области возросло с 13 до 17;
- уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в органах социальной защиты населения: в 2005 году на учет поставлено 722 семьи, в которых воспитывались 1004 несовершеннолетних, что меньше, чем в 2004 году, на 334 и 646 соответственно. Снято с учета 1335 семей, из них в связи с улучшением положения в семье - 186. В результате проведенной работы в семьях, снятых с учета, наблюдается улучшение социально-психологической обстановки, материально-бытовых условий проживания;
- снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: 2005 год - 2384 подростка, что на 98 меньше, чем в 2004 году.
В результате совместной работы субъектов системы профилактики снизился уровень подростковой преступности, наметилась положительная тенденция уменьшения ее удельного веса (удельный вес подростковой преступности по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года составил 12,5 %, что на 1,4 % меньше уровня 2004 года). Общее число подростков - участников преступлений уменьшилось на 11,9 %, в 4 раза сократилось число учащихся, доставленных в органы внутренних дел за употребление наркотических веществ (с 21 человека до 5).
Одним из значимых факторов профилактики безнадзорности является трудовая занятость детей и подростков в каникулярный период. В соответствии с заключенными договорами в 2005 году было организовано 4670 дополнительных рабочих мест, трудоустроено 5344 подростка (97 % от числа обратившихся), в 2004 г. - 5004 подростка, (94 % от числа обратившихся), в 2003 году - 5366 подростков, (95 % от числа обратившихся).
Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей в 2005 году увеличилось. Открылся социально-реабилитационный центр в ЗАТО г. Снежногорск, принято решение об открытии аналогичного учреждения в ЗАТО Скалистый (завершаются ремонтные работы).
В настоящее время в 14 муниципальных образованиях имеются 17 учреждений социального обслуживания семьи и детей. Численность граждан, обратившихся в эти учреждения в 2005 году, увеличилась на 4340 человек по сравнению с 2004 годом и составила 25351 человек, в том числе 11943 несовершеннолетних. Количество оказанных только в стационарных отделениях социальных услуг в 2005 году составило 155,6 тысяч (в 2004 году весь объем услуг - 150,9 тысяч). Число семей, находившихся под социальным патронажем, увеличилось до 1474 (2004 г. - 1096 семей).
Однако учреждений социального обслуживания семьи и детей в области недостаточно. Нормативы по обеспечению населения учреждениями социального обслуживания в Мурманской области пока не достигнуты. Требует укрепления материально-техническая база большинства учреждений.
Сохраняется неблагополучная криминогенная ситуация в подростковой среде. По состоянию на 01.01.2006 на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел состоят 1961 подросток-
правонарушитель (2004 г. - 1822), 388 подростков, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (2004 г. - 375), 731 подросток, совершивший административные правонарушения (2004 г. - 484).
Особого внимания требуют вопросы усиления ответственности родителей за воспитание несовершеннолетних детей, профилактики социального сиротства. В 2005 году в ходе профилактических рейдов, проведенных с участием всех органов и субъектов профилактики, было выявлено и поставлено на учет 866 подростков-правонарушителей, 716 родителей, не обеспечивающих воспитание детей, подготовлено и направлено 968 материалов для принятия мер по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родителями или другими законными представителями. Выявлено 26 фактов жестокого обращения с детьми. Органами внутренних дел возбуждено 34 уголовных дела за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Из неблагополучных семей в связи с угрозой жизни и здоровью изъято 185 детей, помещено в специализированные учреждения 474 ребенка.
Одним из важнейших условий полноценного развития детей и подростков является организация отдыха и оздоровления. Климатогеографические условия Крайнего Севера, неблагоприятная экологическая обстановка оказывают негативное воздействие на состояние здоровья детей и подростков, поэтому важным фактором развития детей Мурманской области остается организация качественного отдыха и оздоровления, особенно за пределами региона в более благополучных климатических условиях.
Всего в 2005 году организованными формами отдыха охвачено 75328 детей Мурманской области. Это немного больше, чем в предыдущем году (в 2004 г. - 75263 человека). Сохранены позиции, достигнутые в предыдущие годы, в то же время ежегодно происходит удорожание стоимости детских оздоровительных путевок и путевок для семейного отдыха, расходов на проезд к местам отдыха. Учитывая наличие в области всего двух загородных оздоровительных учреждений для детей, необходимо предусмотреть увеличение выделяемых средств на организацию оздоровительных мероприятий.
Одной из актуальных проблем детства остается сиротство. По данным органов опеки и попечительства, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2005 году составила 4510 человек, что на 108 детей меньше, чем в 2004 году. Ежегодно более 900 детей лишаются попечения родителей. В детских домах и школах-интернатах воспитываются 1517 детей, в учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты - 425, в учреждениях начального профессионального образования - 587 детей, в приемных семьях - 104, в негосударственном образовательном учреждении «Детская деревня SOS, Кандалакша» - 63, находятся под опекой (попечительством) граждан - 1814.
В период с 1997 по 2002 год в Мурманской области отмечалось ежегодное увеличение числа выявляемых детей, оставшихся по тем или иным
причинам без попечения родителей, в 2002 году выявлено 945 человек, с 2003 года наметилось снижение числа таких детей.
При выборе формы устройства этих детей приоритетными являются семейные формы воспитания, однако по-прежнему значительное число детей-сирот определяется в государственные учреждения. Очень мало детей
принимается в семьи российских граждан, ни одного ребенка-инвалида российскими гражданами не усыновлено.
На воспитание в семьи граждан в 2005 году устроен 461 ребенок, что составляет 52,5 % от общего числа выявленных детей (в 2004 г. - 495 детей, 53,8 %). В учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроено 404 ребенка - 46 % от числа выявленных детей данной категории (в 2004 г. - 422 ребенка, т.е. 45,9 %).
В семьях граждан на 01.01.2006 воспитывается 3775 детей, оставшихся без попечения родителей. В 2005 году на усыновление (удочерение) посторонним гражданам было передано 138 детей, что составляет 15,7 % от числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (в 2004 г. - 151 ребенок, т.е. 17,1 % от числа выявленных).
За период реализации Программы в Мурманской области сложилась определенная система выявления и поддержки одаренных детей.
Увеличилась доля детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, до 8 % в общем числе обучающихся общеобразовательных школ.
В рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» ежегодно проводится III (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам, в которых принимают участие обучающиеся 9-11 классов. По итогам выполнения олимпиадных заданий в 2005/2006 учебном году 107 участников, или 22,6 % от общего количества (в 2005 году - 99 участников, или 16,8 %), получили дипломы комитета по образованию Мурманской области, из них 27 - 1 степени, 27 - 2 степени, 53 - 3 степени; 27 участников награждены поощрительными призами. 38 победителей и призеров рекомендованы для участия в IV и V этапах Всероссийской олимпиады школьников.
В результате целенаправленной и планомерной работы по развитию инфраструктуры образования, несмотря на снижение общей численности школьников, наблюдается тенденция увеличения доли детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования. В настоящее время в 5930 кружках занимаются 78,8 тысячи обучающихся, что составляет 83 % (по России - 40,1 %) от общей численности обучающихся. Абсолютное большинство детей - 77,7 тысячи обучающихся (90 %) занимаются на бесплатной основе. В 2005 году незначительно (на 1 %) увеличилось количество платных кружков.
Основу поддержки детского творчества составляют системные областные массовые фестивали, праздники, смотры, выставки, конкурсы по различным жанрам искусства. За последние три года в областных конкурсах и фестивалях приняли участие более 20 тысяч школьников. Более 40 детским художественным коллективам присвоено почетное звание «Детский образцовый коллектив».
В 2005 году осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы ряда детских музыкальных школ, детских библиотек, клубов и Домов культуры.
На протяжении нескольких лет сохраняется процент охвата детей эстетическим образованием - 12 % от общего числа детей школьного возраста.
Продолжается поддержка одаренных детей в области художественного образования. За выдающиеся успехи в учебе в 2005 году 5 учащимся образовательных учреждений назначена федеральная стипендия, 11 детям - стипендии Губернатора Мурманской области, 21 человеку присвоено звание лауреатов премии Губернатора Мурманской области.
Сравнительный анализ показывает, что в последние три года происходит постепенное уменьшение числа клубных формирований и количества участников в них. Связано это в основном с сокращением численности и оттоком населения из области. В то же время в клубах и домах культуры стало проводиться больше культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков.
В последние годы сеть физкультурно-спортивных сооружений в системе физического воспитания детей не обеспечена техническими средствами и оборудованием, необходимыми для учебно-тренировочного процесса, проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Актуальность проблемы определяется и тем, что занятия физической культурой и спортом наряду с прямым положительным эффектом значительно снижают воздействие негативных факторов социальной среды на детей. Физическая активность способствует отказу от вредных привычек, повышает уровень здоровья, работоспособность, способствует увеличению сопротивляемости организма экологически неблагоприятной окружающей среде.
Таким образом, накопленный опыт по решению проблем социальной поддержки детей программно-целевым методом подтверждает целесообразность и необходимость разработки и реализации долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на период до 2010 года.
Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2006 № 162-ПП «О разработке региональной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007 - 2010 годы» и состоит из четырех подпрограмм: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Здоровое поколение», «Дети-сироты», «Дети и творчество».
2. Основные цели и задачи Программы
Основные цели и задачи Программы - последовательное осуществление в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению
положения семьи и детей, реализация комплекса мер, направленных на создание условий для развития и жизнедеятельности детей, создание условий для улучшения качества жизни детей и укрепление их здоровья, формирование
системы выявления детей из неблагополучных семей, обеспечение условий для полноценного развития детей.
Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Цели подпрограммы: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов, создание условий для эффективной реабилитации и развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организация и проведение мероприятий, способствующих социальной реабилитации и развитию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижению детской безнадзорности;
- создание условий для трудоустройства подростков в период школьных каникул, увеличение банка вакансий рабочих мест и объемов трудоустройства несовершеннолетних;
- создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- сохранение позитивной тенденции снижения числа преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в 2007 г. - на 1,2 % (1035), в 2008 г. - на 1,3 % (1021), в 2009 г. - на 1,4 % (1006), в 2010 г. - на 1,5 % (991), а также снижение численности несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений и правонарушений, в среднем, на 0,6 % ежегодно (2007 г. - 889 чел., 2008 г. - 884 чел., 2009 г. - 879 чел., 2010 г. - 874 чел.);
- укрепление материально-технической базы 10 учреждений, оказывающих социальную помощь семье и детям (2008 г. - 2, 2009 г. - 4, 2010 г. - 4);
- обеспечение временной занятости не менее 5 тысяч подростков ежегодно, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 180 чел., несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, - 250 чел., из семей социального риска - 1150 чел.
Подпрограмма
«Здоровое поколение»
Цели подпрограммы: защита, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, охрана репродуктивного здоровья населения, социальная поддержка материнства и детства, создание условий для рождения желанных и здоровых детей, профилактика и снижение детской заболеваемости и инвалидности, снижение материнской и младенческой смертности, улучшение питания матерей и детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе нравственного и физического, формирование общей культуры и здорового образа жизни, активизация работы с детьми-инвалидами и пропаганда спорта как системы физической реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;
- повышение квалификации специалистов, работающих в учреждениях родовспоможения и детства;
- приобретение витаминных и минеральных комплексов, простагландинов и антианемических препаратов для бесплатного отпуска беременным женщинам;
- повышение качества пренатальной диагностики для выявления врожденных пороков развития;
- профилактика осложнений при беременности и родах (кровотечения, гестозы, гнойно-септические инфекции и другие заболевания);
- совершенствование профилактики и лечения заболеваний у новорожденных детей;
- бесплатное обеспечение по медицинским показаниям специальными питательными смесями беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;
- профилактика абортов на основе современных средств контрацепции;
- внедрение в практику работы учреждений родовспоможения и детства современных медицинских технологий, обеспечивающих сохранение здоровья населения;
- внедрение новых форм обследования при проведении профилактических осмотров детей, проживающих в труднодоступных районах;
- оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием;
- обеспечение детей с наследственной патологией обмена веществ лечебным питанием, внедрение новых видов лечебного питания;
- профилактика заболеваемости и инвалидности в детском и подростковом возрасте, создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, в образовательных учреждениях;
- развитие информационных технологий в сфере охраны материнства и детства;
- обеспечение населения и специалистов информационными материалами о рациональном питании и здоровом образе жизни;
- строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства;
- дальнейшее формирование системы комплексного решения проблем детей с ограниченными возможностями, создание условий для их полноценной жизни и интеграции в общество;
- совершенствование деятельности социальных учреждений по реабилитации детей-инвалидов, учреждений социального обслуживания семьи и детей;
- расширение перечня социальных услуг, оказываемых семьям, имеющим детей-инвалидов;
- создание условий для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество;
- укрепление материально-технической базы учреждений по реабилитации детей-инвалидов;
- совершенствование профессиональной подготовки специалистов, работающих с детьми-инвалидами;
- научно-методическое обеспечение решения проблем детей с ограниченными возможностями.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 2, 2008 г. - 1, 2009 г. - 2, 2010 г. - 2);
- оснащение домов ребенка современным реабилитационным оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 1, 2009 г. - 2);
- стабилизация показателя материнской смертности на 100000 живорожденных (2007 г. - 30, 2008 г. - 30, 2009 г. - 30, 2010 г. - 30);
- стабилизация показателя младенческой смертности на 1000 родившихся живыми (2007 г. - 10,8, 2008 г. - 10,7, 2009 г. - 10,7, 2010 г. - 10,6);
- снижение темпа роста показателя общей заболеваемости детей в возрасте до 18 лет на 5 % (2007 г. - 1 %, 2008 г. - 1 %, 2009 г. - 1 %, 2010 г. - 2 %);
- снижение показателя заболеваемости беременных женщин анемией на 4 %: 2007 г. - 1 % (на 30 случаев), 2008 г. - 1 % (на 29 случаев), 2009 г. - 1 % (на 29 случаев), 2010 г. - 1 % (на 28 случаев);
- снижение числа абортов на 4 % (2007 г. - 1 % (на 90 случаев), 2008 г. - 1 % (на 88 случаев), 2009 г. - 1 % (на 88 случаев), 2010 г. - 1 % (на 87 случаев);
- увеличение количества образовательных учреждений, спортивных клубов, участвующих в смотрах-конкурсах, направленных на развитие физической культуры и спорта, на 8 единиц (2007 г. - 2 ед., 2008 г. - 2 ед., 2009 г. - 2 ед., 2010 г. - 2 ед.);
- увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в период 2007-2010 гг. на 4%, в том числе: 2007 г. - на 1%, 2008 г. - на 1%, 2009 г. - на 1%, 2010 г. - на 1%;
- укрепление материально-технической базы 4 учреждений (отделений), оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами (2007 г. - 1, 2008-2010 гг.- 3);
- повышение квалификации 15 специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов, в г. Москве (2008 г. - 5 чел., 2009 г. - 5 чел., 2010 г. - 5 чел.).
Подпрограмма
«Дети-сироты»
Цели подпрограммы: улучшение условий развития, воспитания, образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства, интеграция детей-сирот в общество.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей, лишившихся родительского попечения (опека, приемная семья, усыновление, патронатное воспитание);
- укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий, приближенных к семейным;
- повышение квалификации специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и замещающей семьей;
- организация изучения соблюдения прав, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений для детей-сирот.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- увеличение количества устроенных в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 3780, 2008 г. - 3812, 2009 г. - 3843, 2010 г. - 3875);
- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 60 %, 2008 г. - 60,5 %, 2009 г. - 61 %, 2010 г. - 61,5 %);
- увеличение количества воспитанников кадетских классов Североморской общеобразовательной школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 34 чел., 2008 г. - 42 чел., 2009 г. - 48 чел., 2010 г. - 54 чел.).
Подпрограмма
«Дети и творчество»
Цели подпрограммы: создание комплексной системы работы с детьми и подростками в учреждениях культуры и искусства, учреждениях дополнительного образования, привлечение детей и подростков к занятиям различными видами художественного творчества, создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- создание благоприятных условий и возможностей для формирования нравственной и духовной культуры детей и подростков;
- поиск, развитие и использование разнообразных форм и методов работы с детьми;
- содействие всестороннему развитию детей, вовлечение их в различные виды художественной деятельности;
- активизация работы учреждений культуры в сфере организации досуга детей и реализации их творческих способностей;
- поддержка и развитие творчества детей-инвалидов.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- увеличение доли детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в общем числе обучающихся общеобразовательных школ: 2007 г. - на 16 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13400 чел.), 2008 г. - на 16,5 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13413 чел.), 2009 г. - на 17 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13628 чел.), 2010 г. - на 17,5 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13904 чел.);
- увеличение доли детей-инвалидов, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей-инвалидов, в общем количестве детей-инвалидов: 2007 г. - на 24 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 622 чел.), 2008 г. - на 24,5 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 637 чел.), 2009 г. - на 25 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 650 чел.), 2010 г. - на 25,5 % (прогнозируемое количество участников мероприятий - 663 чел.).
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию целей Программы.
Основные мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (приложение № 1):
- мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия субъектов системы профилактики в Мурманской области;
- мероприятия, направленные на развитие сети учреждений для несовершеннолетних, а также на создание условий для временного пребывания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики;
- мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений для несовершеннолетних;
- мероприятия по разработке и внедрению новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. по осуществлению международного сотрудничества;
- мероприятия, направленные на организацию трудовой занятости подростков в свободное от учебы время;
- мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.
Основные мероприятия подпрограммы «Здоровое поколение» (приложение № 2):
- мероприятия, направленные на оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием;
- мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии у детей;
- мероприятия, направленные на оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием;
- мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию учреждений родовспоможения и детства.
Основные мероприятия подпрограммы «Дети-сироты» (приложение № 3):
- мероприятия по развитию нормативно-правовой базы и повышению квалификации специалистов по защите прав детей, специалистов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по созданию в детских учреждениях условий, максимально приближенных к семейным, для содержания и воспитания детей-сирот;
- мероприятия по введению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество.
Основные мероприятия подпрограммы «Дети и творчество» (приложение № 4):
- мероприятия по развитию системы дополнительного образования детей, созданию условий для культурного досуга и реализации творческих способностей детей;
- мероприятия по развитию и поддержке сети учреждений, работающих с одаренными детьми;
- мероприятия по осуществлению государственной поддержки одаренных детей, укреплению материально-технической базы учреждений, ведущих работу с одаренными детьми и молодежью.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит:
1622627,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 961624,0 тыс. руб.;
федерального бюджета - 550585,7 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97658,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников -12760,0 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.
Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 234084,7 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
110085,7
27050,0
27154,7
27660,0
28221,0
Областной бюджет
69899,5
7592,5
21372,9
20567,8
20366,3
Муниципальные бюджеты
46099,5
46099,5
Внебюджетные источники
8000,0
5000,0
2000,0
1000,0
ИТОГО:
234084,7
85742,0
50527,6
49227,8
48587,3
Подпрограмма
«Здоровое поколение»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1361393,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
440500,0
26500,0
414000,0
0,0
0,0
Областной бюджет
874307,4
65171,8
318846,6
300614,6
168674,4
Муниципальные бюджеты
46586,5
21134,8
8258,2
8299,2
8894,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО:
1361393,9
112806,6
733104,8
308913,8
198568,7
Подпрограмма «Дети-сироты»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 14515,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
4870,0
1202,0
1266,0
1494,0
908,0
Муниципальные бюджеты
4972,0
4602,0
120,0
200,0
50,0
Внебюджетные источники
4673,0
1167,0
1043,0
1207,0
1256,0
ИТОГО:
14515,0
6971,0
2429,0
2901,0
2214,0
Подпрограмма
«Дети и творчество»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 12634,1 тыс. руб., в том числе из средств:
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Всего за
2007-2010
годы
По годам реализации Программы
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
12547,1
2572,5
2810,0
3530,6
3634,0
Муниципальные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
87,0
40,0
25,0
22,0
0,0
ИТОГО:
12634,1
2612,5
2835,0
3552,6
3634,0
5. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком-координатором Программы является комитет по труду и социальному развитию Мурманской области.
В ходе реализации Программы комитет по труду и социальному развитию Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.
Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Ответственными за координацию исполнения соответствующих мероприятий подпрограмм являются:
- подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - комитет по труду и социальному развитию Мурманской области;
- подпрограмма «Здоровое поколение» - комитет по здравоохранению Мурманской области;
- подпрограмма «Дети-сироты» - комитет по образованию Мурманской области;
- подпрограмма «Дети и творчество» - комитет по образованию Мурманской области.
Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области совместно с государственным заказчиком-координатором - комитетом по труду и социальному развитию Мурманской области.
Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемых ежеквартально исполнителями мероприятий подпрограмм, направляют в комитет по труду и социальному развитию Мурманской области:
- ежеквартально информацию о ходе реализации подпрограмм;
- ежегодно, до 15 января, доклад о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП.
На основании сведений, предоставленных государственными заказчиками, государственный заказчик-координатор ежеквартально направляет в департамент экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно, до 1 февраля, - доклад о ходе выполнения Программы.
О ходе и итогах реализации Программы комитет по труду и социальному развитию Мурманской области ежегодно, до 15 февраля, предоставляет обобщенную информацию в Правительство Мурманской области и экспертно-координационному совету по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области.
6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области, Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы в части создания условий для последовательного повышения уровня и качества
жизни населения, укрепления социальной сферы на основе устойчивого экономического развития Мурманской области.
Эффективность реализации Программы заключается в достижении следующих результатов:
- обеспечение последовательного осуществления в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению положения семьи и детей;
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита прав и законных интересов детей и подростков;
- снижение детской безнадзорности, организация и проведение мероприятий, способствующих социальной реабилитации и развитию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, привлечение их к трудовой занятости;
- обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей, снижение материнской и младенческой смертности;
- расширение возможностей комплексной психолого-медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов;
- строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства;
- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, социального обслуживания, расширение спектра оказываемых ими услуг;
- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей;
- привлечение детей к занятиям различными видами художественного творчества, к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.
Задачи Программы являются последовательными шагами в достижении указанных выше целей, реализация мероприятий является механизмом их решения.
Методика оценки планируемой эффективности Программы представлена в приложении № 5.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета с распределением по исполнителям мероприятий Программы представлены в приложении № 6. Сокращения, принятые в Программе, представлены в приложении № 7.
________________________
Приложение № 1
к Программе
ПОДПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Мероприятия подпрограммы
N
п/п
Наименование
мероприятий
Сроки
исполне-ния
Исполнители
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
1. Развитие и совершенствование сети учреждений для несовершеннолетних
1.1.
Открытие отделения дневного пребывания детей в Кольском комплексном центре социального обслуживания населения
(косметический ремонт
помещений, приобретение
мебели, компьютерного и
спортивного оборудования,
аудио-, видеотехники)
2008 -
2009 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
администрация МО
Кольский район
220,0
164,0
Всего:
384,0
220,0
164,0
ст. 310
164,0
164,0
прочие расходы
220,0
220,0
1.2.
Открытие Ковдорского центра постинтернатной
адаптации
2007 -
2008 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
немецкая
гуманитарная
организация «ОSTeV»
3000,0
200,0
Всего:
3200,0
3000,0
200,0
ст. 310
200,0
200,0
прочие расходы
3000,0
3000,0
2. Укрепление материально-технической базы учреждений для несовершеннолетних
2.1.
Приобретение микроавтобуса в
социальный приют для детей и подростков Оленегорского центра социальной помощи семье и детям
2008 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Оленегорский
ЦСПСиД
450,0
Всего:
450,0
450,0
ст. 310
450,0
450,0
прочие расходы
2.2.
Приобретение реабилита-циионного оборудования, мебели в отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Кандалакшс-кого центра социальной помощи семье и детям
2008 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Кандалакшский ЦСПСиД
100,0
100,0
100,0
Всего:
300,0
100,0
100,0
100,0
ст. 310
300,0
100,0
100,0
100,0
прочие расходы
2.3.
Приобретение технологического
оборудования, мебели, аудио-, видеотехники для Апатитского социального приюта для детей и подростков
2008 -
2009 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Апатитский СПДДиП
200,0
200,0
Всего:
400,0
200,0
200,0
ст. 310
400,0
200,0
200,0
прочие расходы
2.4.
Приобретение детской мебели в отделение социальной реабилитации
несовершеннолетних Ковдорского центра социальной помощи семье и детям
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Ковдорский ЦСПСиД
46,0
Всего:
46,0
46,0
ст. 310
46,0
46,0
прочие расходы
2.5.
Приобретение туристического
оборудования, оборудования для детской игровой площадки для Терского центра социальной помощи семье и детям
2009 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Терский ЦСПСиД
150,0
Всего:
150,0
150,0
ст. 310
150,0
150,0
прочие расходы
2.6.
Приобретение мебели,
оргтехники, бытовой техники для Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
2008 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Мурманский ЦПД
100,0
100,0
100,0
Всего:
300,0
100,0
100,0
100,0
ст. 310
300,0
100,0
100,0
100,0
прочие расходы
2.7.
Приобретение и установка
детской игровой площадки для Печенгского центра социальной помощи семье и детям
2009 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Печенгский ЦСПСиД
100,0
Всего:
100,0
100,0
ст. 310
100,0
100,0
прочие расходы
2.8.
Приобретение спортивных
тренажеров для детского блока ГУЗ МОНД
2007 г.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
ГУЗ МОНД
60,0
Всего:
60,0
60,0
ст. 310
60,0
60,0
прочие расходы
2.9.
Приобретение комплектов
компьютерного оборудова-ния в комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, в
учреждения (отделения)
для несовершеннолетних
(гг. Оленегорск, Мончегорск,
Ковдор, Апатиты, Кировск,
Терский район)
2007 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области
44,0
52,0
52,0
52,0
Всего:
200,0
44,0
52,0
52,0
52,0
ст. 310
200,0
44,0
52,0
52,0
52,0
прочие расходы
2.10.
Завершение ремонта транзитного отделения, установка стеклопакетов в детской игровой комнате социального приюта
для детей и подростков
"Берегиня" Кольского района
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
СПДДиП
"Берегиня" Кольского района
1114,0
Всего:
1114,0
1114,0
ст. 310
прочие расходы
1114,0
1114,0
2.11.
Ремонт канализации, системы водоснабжения, помещений в Апатитском социальном приюте для детей и подростков
2008 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Апатитский
СПДДиП
500,0
500,0
Всего:
1000,0
500,0
500,0
ст. 310
прочие расходы
1000,0
500,0
500,0
2.12.
Ремонт кровли, тепло- и
водоснабжения в Кандалакшском центре социальной помощи семье и детям
2009 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Кандалакшский ЦСПСиД
500,0
Всего:
500,0
500,0
ст. 310
прочие расходы
500,0
500,0
2.13.
Ремонт помещений в отделении социальной реабилитации несовершен-нолетних Ковдорского центра социальной помощи семье и детям
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
Ковдорский
ЦСПСиД
500,0
Всего:
500,0
500,0
ст. 310
прочие расходы
500,0
500,0
2.14.
Продолжение ремонта зданий ЦВСНП при УВД по Мурманской области
2007 -
2010 гг.
УВД поМурманской
области
762,5
810,5
852,6
132,0
Всего:
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
ст. 310
прочие расходы
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
2.15.
Ремонт помещений в здании Печенгского центра социальной помощи семье и детям
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области, Печенгский ЦСПСиД
650,0
Всего:
650,0
650,0
ст. 310
прочие расходы
650,0
650,0
3. Реализация мероприятий, направленных на улучшение положения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1.
Организация и проведение в
муниципальных образова-ниях комплексных межведомственных
профилактических операций
"Подросток", "Семья и дети",
"Защити меня", "Выбираю
здоровье"
2007 -
2010 гг.
КДН и ЗП при
Правительстве
Мурманской
области,
муниципальные
КДН и ЗП,
УВД по Мурманской
области
3.2.
Обучение специалистов детской службы ГУЗ МОНД
2007 -
2008 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
40,0
80,0
Всего:
120,0
40,0
80,0
ст. 310
прочие расходы
120,0
40,0
80,0
3.3.
Проведение областных конференций для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей по вопросам
профилактики безнадзорности
2008,
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области
20,0
30,0
Всего:
50,0
20,0
30,0
ст. 310
прочие расходы
50,0
20,0
30,0
3.4.
Издание и приобретение информационных печатных материалов, методической литературы по осуществле-нию социальной реабилита-ции детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2007 - 2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области,
Мурманский
ЦСПСиД
33,22
30,0
30,0
30,0
Всего:
123,22
33,22
30,0
30,0
30,0
ст. 310
прочие расходы:
123,22
33,22
30,0
30,0
30,0
3.5.
Проведение конкурса проек-тов (программ) молодежных и детских общественных
объединений Мурманской области
2007 -
2010 гг.
управление по
делам молодежи
Мурманской
области
162,0
172,0
181,0
190,0
Всего:
705,0
162,0
172,0
181,0
190,0
ст. 310
прочие расходы
705,0
162,0
172,0
181,0
190,0
3.6.
Организация и проведение
социологического опроса по
проблемам соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних
2007 г.
КДН и ЗП при
Правительстве
Мурманской
области,
управление по
делам молодежи
Мурманской
области
20,0
Всего:
20,0
20,0
ст. 310
прочие расходы
20,0
20,0
3.7.
Реализация проекта
"Жизнь без насилия в семье"
2007 -
2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области,
Мурманский
ЦСПСиД
30,0
76,0
70,4
18,0
Реализация проекта"Предотвращение насилия над детьми"
2007 -2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области, РПО
"Спасем детей"
(Норвегия)
131,3
Всего:
325,7
161,3
76,0
70,4
18,0
ст. 310
прочие расходы:
325,7
161,3
76,0
70,4
18,0
3.8.
Мобильная уличная работа с
детьми в муниципальных
образованиях области
(гг. Мончегорск, Апатиты, ЗАТО г. Североморск, Кольский, Кандалакшский и
Печенгский районы)
2007 -
2009 гг.
РПО "Спасем
детей" (Норвегия),
г.г. Мончегорск,
Апатиты, ЗАТО
г. Североморск,
Кольский, Кандалакшский,
Печенгский
районы
2000,0
2000,0
1000,0
Всего:
5000,0
2000,0
2000,0
1000,0
ст. 310
прочие расходы
5000,0
2000,0
2000,0
1000,0
4. Организация досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков
4.1.
Организация круглогодичного
отдыха и оздоровления детей
Мурманской области,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
2008 -
2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской области
22050,0
5577,7
22054,7
7297,1
22050,0
7701,5
22050,0
8128,8
администрации
муниципальных
образований:
г. Апатиты
2026,0
г. Мончегорск
5000,0
г. Оленегорск
6330,0
г. Полярные Зори
1300,0
г. Кировск
1998,0
Кандалакшский район
3534,0
Ковдорский район
1150,0
Терский район
156,0
Ловозерский район
1680,0
Кольский район
3001,0
ЗАТО
г. Североморск
2000,0
ЗАТО
г. Полярный
3855,0
ЗАТО Скалистый
2730,0
ЗАТО
г. Снежногорск
4505,0
ЗАТО
г. Заозерск
2891,0
ЗАТО
г. Островной
1733,5
ЗАТО
п. Видяево
2210,0
Всего:
140959,3
22050,0
5577,7
46099,5
22054,7
7297,1
22050,0
7701,5
22050,0
8128,8
ст. 310
прочие расходы
140959,3
22050,0
5577,7
46099,5
22054,7
7297,1
22050,0
7701,5
22050,0
8128,8
4.2.
Организация профильной смены на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг» для несовершеннолетних "группы риска"
2008 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
296,8
296,8
296,8
Всего:
890,4
296,8
296,8
296,8
ст. 310
прочие расходы
890,4
296,8
296,8
296,8
4.3.
Организация летних лагерей для подростков Мурманской области
2007 -
2010 гг.
управление
по делам молодежи
Мурманской
области
710,0
730,0
795,0
837,0
Всего:
3097,0
710,0
730,0
795,0
837,0
ст. 310
прочие расходы
3097,0
710,0
730,0
795,0
837,0
4.4.
Подбор и направление детей в ВДЦ «Орленок»
2008 -
2010 гг.
управление
по делам молодежи
Мурманской
области
90,0
160,0
200,0
Всего:
204,0
90,0
160,0
200,0
ст. 310
прочие расходы
204,0
90,0
160,0
200,0
4.5.
Организация совместно с
Советом Мурманской областной организации РОСТО соревнований среди детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
2007 -
2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области
21,78
25,0
25,0
25,0
Всего:
96,78
21,78
25,0
25,0
25,0
ст. 310
прочие расходы
96,78
21,78
25,0
25,0
25,0
4.6.
Организация праздника для воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей, посвященного Международному дню защиты детей
2007 -
2010 гг.
комитет по
труду и
социальному
развитию
Мурманской
области
25,0
25,0
25,0
Всего:
75,0
25,0
25,0
25,0
ст. 310
прочие расходы
75,0
25,0
25,0
25,0
4.7.
Частичная оплата стоимости
путевок для детей, направляемых на санаторно-курортное лечение в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря
Мурманской области за счет
Фонда социального страхования РФ:
2008 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области
ООО "Тамара"
535,4
514,3
617,1
ООО СГК "Изовела"
7053,1
7793,1
9276,0
ООО ТРОК "Лапландия"
257,1
308,6
Всего:
26354,7
7588,5
8564,5
10201,7
ст. 310
прочие расходы
26354,7
7588,5
8564,5
10201,7
5. Трудовая занятость детей и подростков
5.1.
Организация временной
занятости (рабочих мест) для
трудоустройства несовер-шеннолетних (для членов семей безработных, состоя-щих на учете в КДН и ЗП, органах внутренних дел, из многодетных и неполных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов)
2007 -
2010 гг.
УГСЗН
Мурманской
области,
ГОУ ЦЗН
5.2.
Организация информации-онного обеспечения мероприятий по содействию занятости несовершеннолет-них, а также информирова-ние несовершеннолетних о
возможностях временного
трудоустройства с использо-ванием СМИ, сайта службы занятости населения, а
также при проведении
специализированных мероприятий
2007 -
2010 гг.
УГСЗН
Мурманской
области,
ГОУ ЦЗН
5.3.
Оказание материальной
поддержки из средств ФБ, предоставляемых в виде субвенций, в период времен-ного трудоустройства подростков
2007 -
2010 гг.
УГСЗН
Мурманской
области,
ГОУ ЦЗН
5000,0
5100,0
5610,0
6171,0
Всего:
21881,0
5000,0
5100,0
5610,0
6171,0
ст. 310
прочие расходы
21881,0
5000,0
5100,0
5610,0
6171,0
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
234084,7
27050,0
7592,5
46099,5
5000,0
27154,7
21372,9
2000,0
27660,0
20567,8
1000,0
28221,0
20366,3
ст. 310
2370,0
104,0
1148,0
866,0
252,0
прочие расходы
231714,7
27050,0
7488,5
46099,5
5000,0
27154,7
20224,9
2000,0
27660,0
19701,8
1000,0
28221,0
20114,3
2007 г.:
2008 г.:
2009 г.:
2010 г.:
Всего:
85742,0
Всего:
50527,6
Всего:
49227,8
Всего:
48587,3
ст. 310
104,0
ст. 310
1148,0
ст. 310
866,0
ст. 310
252,0
прочие расходы
85638,0
прочие расходы
49379,6
прочие расходы
48361,8
прочие расходы
48335,3
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 -
2010 годы (в тыс. руб.):
234084,7
в т.ч.
110085,7
69899,5
46099,5
8000,0
ст. 310:
2370,0
в т.ч.
2370,0
прочие расходы:
231714,7
в т.ч.
110085,7
67529,5
46099,5
8000,0
__________________________
Приложение № 2
к Программе
ПОДПРОГРАММА
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Мероприятия подпрограммы
№
п/п
Наименование
мероприятий
Сроки
исполне-ния
Исполнители
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
1. Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием
1.1.
ГУЗ «Мурманский областной
консультативно-диагностический центр»:
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Аппарат УЗИ для детей с
кардиологическим датчиком
4000,0
Комплекс оборудования для
цитогенетики
480,0
Эндоскопическое оборудование
675,0
675,0
675,0
Электроэнцефалограф
900,0
Всего:
7405,0
1155,0
4000,0
675,0
1575,0
ст. 310
7405,0
1155,0
4000,0
675,0
1575,0
прочие расходы
1.2.
ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница
им. П.А. Баяндина»:
2007,
2009,
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Аппарат ИВЛ для детей
600,0
Операционный микроскоп
для ЛОР и нейрохирургии
700,0
Кувез
625,0
Всего:
1925,0
700,0
600,0
625,0
ст. 310
1925,0
700,0
600,0
625,0
прочие расходы
1.3.
МУЗ «Ковдорская ЦРБ»:
2007 -2010 гг.
администрация
Ковдорского
района
Лампы для фототерапии
20,0
Шприцевые дозаторы
20,0
20,0
Вакуум-отсосы
60,0
Кувез
200,0
Неонатальный монитор
60,0
Всего:
380,0
40,0
60,0
200,0
80,0
ст. 310
380,0
40,0
60,0
200,0
80,0
прочие расходы
1.4.
МУЗ «Мончегорская ЦРБ»:
2007 - 2010 гг.
администрация г. Мончегорска с подведомст-венной территорией
Открытая реанимационная система для новорожденных
400,0
Кувез
250,0
Аппарат ИВЛ для новорожденных
250,0
ГПТ-560 двухдверный
1200,0
Диагностический комплекс
«Аспон-Д»
350,0
Комплекс БОС
500,0
Всего:
2950,0
1200,0
600,0
400,0
750,0
ст. 310
2950,0
1200,0
600,0
400,0
750,0
прочие расходы
1.5.
МУЗ «Североморская ЦРБ»:
2007-2010 гг.
администрация ЗАТО
г. Североморск
Открытая реанимационная система для новорожденных
460,0
Наркозно-дыхательный аппарат
300,0
Кувезы
1000,0
УЗ сканер
1400,0
Всего:
3160,0
ст. 310
3160,0
460,0
300,0
1000,0
1400,0
прочие расходы
460,0
300,0
1000,0
1400,0
1.6.
МУЗ «Печенгская ЦРБ»:
2007 г.
администрация Печенгского района
Открытая реанимационная система для новорожденных
1017,0
Аппарат ИВЛ для новорожденных
250,0
Всего:
1267,0
1267,0
ст. 310
1267,0
1267,0
прочие расходы
1.7.
МУЗ «Оленегорская ЦРБ»
2007-2010 гг.
администрация г. Оленегорска с подведомствен-ной территорией
Открытая реанимационная система для новорожденных
250,0
Кувез
600,0
Биохимический анализатор
150,0
Аппарат ИВЛ для новорожденных
500,0
Всего:
1500,0
500,0
600,0
250,0
150,0
ст. 310
1500,0
500,0
600,0
250,0
150,0
прочие расходы
2. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии у детей
2.1.
Обеспечение беременных женщин
железосодержащими препаратами,
витаминными и минеральными
комплексами:
2007 -
2010 гг.
администрация
Ковдорского района
МУЗ «Ковдорская ЦРБ»
10,0
10,0
10,0
10.0
Всего:
40,0
10,0
10,0
10,0
10,0
ст. 310:
прочие расходы
40,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2.2.
Обеспечение населения «групп риска» контрацептивами:
2007 -
2010 гг.
администрации
муниципальных
образований
Мурманской
области
МУЗ «Роддом г. Гаджиево»
(ЗАТО Скалистый)
33,0
37,0
41,0
МУЗ «Ковдорская ЦРБ»
20,0
20,0
20,0
20,0
МУЗ «Терская ЦРБ»
16,0
16,0
16,0
16,0
МУЗ «ЦГБ ЗАТО Островной»
29,0
99,5
МУЗ «Кандалакшская ЦРБ»
35,0
35,0
35,0
35,0
МУЗ «Апатитская ЦРБ»
20,0
20,0
20,0
30,0
МУЗ «Североморская ЦРБ»
84,3
101,5
121,0
145,7
МУЗ «Печенгская ЦРБ»
99,5
99,5
99,5
99,5
Всего:
1464,0
303,8
424,5
348,5
387,2
ст. 310:
прочие расходы
1464,0
303,8
424,5
348,5
387,2
2.3.
Обеспечение учреждений
родовспоможения препаратами
искусственного сурфактанта
легких, простагландинами:
2007 -
2010 гг.
администрации
муниципальных
образований
Мурманской
области
МУЗ «Роддом г. Гаджиево»
(ЗАТО Скалистый)
856,0
968,0
1054,0
МУЗ «Ковдорская ЦРБ»
70,0
70,0
70,0
70,0
МУЗ «Терская ЦРБ"
60,0
60,0
60,0
60,0
МУЗ «Оленегорская ЦРБ»
210,0
210,0
210,0
210,0
МУЗ «Кандалакшская ЦРБ»
140,0
140,0
140,0
140,0
МУЗ «Апатитская ЦРБ»
80,0
90,0
100,0
110,0
МУЗ «Североморская ЦРБ»
155,0
196,0
223,0
268,0
МУЗ «Печенгская ЦРБ»
540,0
540,0
540,0
540,0
Всего:
8180,0
1255,0
2162,0
2311,0
2452,0
ст. 310:
прочие расходы
8180,0
1255,0
2162,0
2311,0
2452,0
2.4.
Обеспечение расходным материалом для диагностики врожденных пороков развития у плода и внутриутробных инфекций:
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
МУЗ «Апатитская ЦГБ»
администрации
муниципальных
образований
Мурманской
области
90,0
100,0
120,0
150,0
МУЗ «Мончегорская ЦГБ»
2850,0
2850,0
2850,0
2850,0
МУЗ «Роддом г. Гаджиево»
(ЗАТО Скалистый)
173,0
196,0
214,0
МУЗ «Североморская ЦРБ»
147,2
177,0
212,0
254,3
МУЗ «Печенгская ЦРБ»
11,8
11,7
11,7
11,8
Всего:
13280,5
3099,0
3311,7
3389,7
3480,1
ст. 310:
прочие расходы
13280,5
3099,0
3311,7
3389,7
3480,1
3. Оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием
3.1.
ГУЗ «Областной специализированный дом
ребенка г. Апатиты»:
2007,
2009 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Система БОС
500,0
Игровые комнаты
1200,0
Всего:
1700,0
500,0
1200,0
ст. 310
1700,0
500,0
1200,0
прочие расходы
3.2.
ГУЗ «Мурманский областной
специализированный дом ребенка»:
2009 г.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Сенсорная комната
1400,0
Всего:
1400,0
1400,0
ст. 310
1400,0
1400,0
прочие расходы
3.3.
ГУЗ «Мурманский областной врачебно-физкультурный диспансер»:
2009 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Оборудование для механотерапии
980,0
1015,0
Галокамера
192,0
Гипоксикатор
200,0
Всего:
2387,0
980,0
1407,0
ст. 310
2387,0
980,0
1407,0
прочие расходы
3.4.
ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница
им. П.А. Баяндина»:
2007 г.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
Аудиометр
400,0
Всего:
400,0
400,0
ст. 310
400,0
400,0
прочие расходы
4. Мероприятия по обеспечению населения и специалистов информационными материалами по рациональному питанию и здоровому образу жизни
4.1.
Проведение круглых столов по
обмену опытом клиник, доброжелательных к молодежи
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики
5,0
5,0
5,0
5,0
Всего:
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4.2.
Проведение семинаров:
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики
15,0
15,0
15,0
15,0
«Рациональное питание - залог
здоровья»
«Психическое здоровье молодежи»
«Здоровье и компьютер»
«Профилактика йоддефицитных
заболеваний»
Всего:
60,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ст. 310
прочие расходы
60,0
15,0
15,0
15,0
15,0
4.3
Организация декад "Скажем аборту нет"
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики
50,0
50,0
50,0
50,0
Всего:
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
ст. 310
прочие расходы
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
4.4.
Тиражирование памяток
«Женское здоровье и аборт»,
«Алкоголь, женщина, дети»,
«Курение и женское здоровье»,
«Наркотикам - нет!»,
«Здоровый образ жизни - твой
личный успех»
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики
55,0
55,0
55,0
55,0
Всего:
220,0
55,0
55,0
55,0
55,0
ст. 310
прочие расходы
220,0
55,0
55,0
55,0
55,0
4.5.
Участие в массовыхмероприятиях ко Всемирному Дню молодежи, Всемирному Дню борьбы с наркоманией, Дню без табачного дыма, декаде «SOS»
2007 -
2010 гг.
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
Мурманский
областной центр
медицинской
профилактики
5,0
5,0
5,0
5,0
Всего:
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5. Строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства
5.1.
Реконструкция «Родильного отделения МУЗ ЦГБ
г. Оленегорска»
2007-2009 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение),администрация
г. Оленегорска с
подведомствен-ной
территорией
7500,0
1000,0
7300,0
8500,0
3000,0
Всего:
27300,0
16000,0
3000,0
1000,0
7300,0
ст. 310:
27300,0
16000,0
3000,0
1000,0
7300,0
прочие расходы
5.2.
Продолжение строительства
лечебно-оздоровительного корпуса Апатитского специализированного дома ребенка
2007,
2008 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение)
18000,0
27300,0
4000,0
Всего:
49300,0
18000,0
31300,0
ст. 310:
49300,0
18000,0
31300,0
прочие расходы
5.3.
Продолжение строительства
Детского реабилитационного
центра в г. Мурманске
2007 -
2008 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
(оснащение),
администрация
г. Мурманска
21500,0
3000,0
1000,0
7500,0
4000,0
Всего:
37000,0
21500,0
3000,0
4000,0
8500,0
ст. 310:
37000,0
21500,0
3000,0
4000,0
8500,0
прочие расходы
5.4.
Родильный дом в г. Мурманске -
корректура (областной перинатальный центр)
2007 -
2009 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области,
администрация
г. Мурманска
5000,0
13000,0
14000,0
124181,0
200000,0
400000,0
110000,0
6000,0
Всего:
872181,0
5000,0
13000,0
6000,0
414000,0
234181,0
200000,0
ст. 310:
872181,0
5000,0
13000,0
6000,0
414000,0
234181,0
200000,0
прочие расходы
5.5.
Строительство областной
детской многопрофильной
больницы
2007 -
2010 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области,
комитет по
здравоохране-нию
Мурманской
области
35000,0
150000,0
10000,0
35000,0
45000,0
Всего:
275000,0
10000,0
35000,0
80000,0
150000,0
ст. 310:
275000,0
10000,0
35000,0
80000,0
150000,0
прочие расходы
5.6.
Строительство прачечной ГУЗ «Мурманский областной дом ребенка специализированный»
(г. Мурманск, ул. Бочкова, 4)
2008 -
2010 гг.
департамент
строительства и
ЖКХ Мурманской
области
4000,0
33000,0
Всего:
37000,0
4000,0
33000,0
ст. 310:
37000,0
4000,0
33000,0
прочие расходы
6. Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий
Организация областных и городских смотров-конкурсов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта
среди детей и подростков, развитие детско-юношеского спорта, а также конкурсов на лучшую организацию работы по физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности среди:
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и спорту
Мурманской
области
детских клубов по месту
жительства и учебы
20,0
20,0
20,0
20,0
детских домов, школ-интернатов
80,0
80,0
80,0
80,0
коррекционных школ-интернатов
40,0
40,0
40,0
40,0
городов и районов области
100,0
115,0
128,0
142,0
Всего:
1045,0
240,0
255,0
268,0
282,0
ст. 310
прочие расходы
1045,0
240,0
255,0
268,0
282,0
7. Проведение спортивно-массовых мероприятий
7.1.
Отборочные соревнования по
мини-футболу по программе
«Специальная Олимпиада России»
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
6,0
40,0
42,0
44,0
Всего:
132,0
6,0
40,0
42,0
44,0
ст. 310
прочие расходы
132,0
6,0
40,0
42,0
44,0
7.2.
Участие во всероссийских
соревнованиях по мини-футболу
по программе «Специальная
Олимпиада России»
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
49,5
63,0
66,0
70,0
Всего:
248,5
49,5
63,0
66,0
70,0
ст. 310
прочие расходы
248,5
49,5
63,0
66,0
70,0
7.3.
Областной фестиваль
допризывной молодежи
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
47,5
63,0
66,0
70,0
Всего:
246,5
47,5
63,0
66,0
70,0
ст. 310
прочие расходы
246,5
47,5
63,0
66,0
70,0
7.4.
Участие детей и молодежи во
всероссийских и региональных
спортивных мероприятиях
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
70,5
63,0
66,0
70,0
Всего:
269,5
70,5
63,0
66,0
70,0
ст. 310
прочие расходы
269,5
70,5
63,0
66,0
70,0
7.5.
Областные соревнования
»Эстафета лыжников» для
воспитанников коррекционных
школ-интернатов
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской
области
41,0
34,0
36,0
38,0
Всего:
149,0
41,0
34,0
36,0
38,0
из них - ст. 310
прочие расходы
149,0
41,0
34,0
36,0
38,0
7.6.
Спортивно-культурный областной
фестиваль для
детей-инвалидов
2007 -
2010 гг.
комитет по
физической
культуре и
спорту
Мурманской области
72,5
42,0
45,0
47,0
Всего:
206,5
72,5
42,0
45,0
47,0
ст. 310
прочие расходы
206,5
72,5
42,0
45,0
47,0
8. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов
8.1.
ГОУСОССЗН «Мончегорский дом-
интернат для умственно отсталых детей»: приобретение сенсорной комнаты, гидромассажной ванны, гидроподъемника
2007 -
2009 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
«Мончегорский
дом-интернат для умственно
отсталых детей»
244,5
500,0
80,0
Всего:
824,5
244,5
500,0
80,0
ст. 310
824,5
244,5
500,0
80,0
прочие расходы
8.2.
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»: приобретение
гидромассажной ванны, мебели, компьютерного оборудования
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
«Оленегорский
ЦСПСиД»
500,0
Всего:
500,0
500,0
ст. 310
500,0
500,0
прочие расходы
8.3.
ГОУСОССЗН «Центр социальной
помощи семье и детям» в
г. Мурманске: приобретение комплектующих к лечебным
костюмам «Гравистат»
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН «ЦСПСиД»
120,0
Всего:
120,0
120,0
ст. 310
120,0
120,0
прочие расходы
8.4.
Реабилитационно-оздоровительное
отделение для ослабленных детей и детей-инвалидов в ГОУСОССЗН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения»:
приобретение кабинета«БОС-психокоррекция», кабинета
«БОС-логопедический», многофункционального подводного тренажера-спортзала в бассейне
2008 -
2009 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
«Мончегорский
КЦСОН»
320,0
600,0
Всего:
920,0
320,0
600,0
ст. 310
920,0
320,0
600,0
прочие расходы
8.5.
Мурманская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 для глухих и
позднооглохших детей:
приобретение звукоусиливающей
аппаратуры, слухоречевого
тренажера для организации
индивидуальных занятий,
оборудования для сенсорной комнаты и кабинета социально-бытовой ориентировки
2008 -
2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
115,0
100,0
Всего:
215,0
115,0
100,0
ст. 310
215,0
115,0
100,0
прочие расходы
8.6.
Областной центр психолого-медико-социального сопровождения:
приобретение специального
оборудования для службы раннего вмешательства - кабинета «БОС-офтальмологический»
2009 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
500,0
280,0
Всего:
780,0
500,0
280,0
ст. 310
780,0
500,0
280,0
прочие расходы
8.7.
Минькинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми
нарушениями речи:
приобретение логопедического, коррекционного, медицинского
и спортивного оборудования, мебели
2008 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
475,0
445,0
550,0
Всего:
1470,0
475,0
445,0
550,0
ст. 310
1470,0
475,0
445,0
550,0
прочие расходы
8.8.
Ковдорская (коррекционная)
общеобразовательная школа-
интернат: приобретение кабинета «БОС»
2008 -
2009 гг.
администрация
Ковдорского
района
140,0
140,0
Всего:
280,0
140,0
140,0
ст. 310
280,0
140,0
140,0
прочие расходы
8.9.
Специальная группа для детей-инвалидов в дошкольном образовательном учреждении ЗАТО Скалистый:
приобретение кабинета «БОС»,
массажеров, универсальных
тренажеров, комплектов для массажа, гимнастическихнаборов, велотренажера
2008 г.
администрация
ЗАТО Скалистый
400,0
Всего:
400,0
400,0
ст. 310
400,0
400,0
прочие расходы
8.10.
Группы для детей-инвалидов в
дошкольных образовательных
учреждениях компенсирующего
вида № 3, 7 в г. Полярные Зори:
приобретениеспециализирован-ного учебно-лабораторного и медицинского оборудования
2008 -
2010 гг.
администрация
г. Полярные Зори с подведомствен-ной территорией
250,0
250,0
185,0
Всего:
685,0
250,0
250,0
185,0
ст. 310
685,0
250,0
250,0
185,0
прочие расходы
8.11.
Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа,ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ «Лапландия»:
приобретение автобусов для
организации и проведения
соревнований дворовых команд
2008 -
2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области
600,0
600,0
Всего:
1200,0
600,0
600,0
ст. 310
1200,0
600,0
600,0
прочие расходы
9. Осуществление косметического и капитального ремонта учреждений социального обслуживания, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»: ремонт лестниц с
устройством пандуса
2008 г.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
«Оленегорский
ЦСПСиД»
150,0
Всего:
150,0
150,0
ст. 310
150,0
150,0
прочие расходы
10. Организация семейного отдыха детей-инвалидов
Организациясемейного отдыха
детей-инвалидов, нуждающихся
в сопровождении, которым не
показано санаторно-курортное лечение
2007 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области
1284,0
1348,2
1415,6
1486,4
Всего:
5534,2
1284,0
1348,2
1415,6
1486,4
ст. 310
прочие расходы
5534,2
1284,0
1348,2
1415,6
1486,4
11. Реализация проектов по реабилитации детей-инвалидов
Реализация проекта «Говорящие символы» (методика БЛИСС - обучение неговорящих детей) на базе отделения реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными способностями в ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»: приобретение оборудования для реализации проекта, проведение обучающих семинаров для специалистов по методике БЛИСС
2007 -
2010 гг.
комитет по труду
и социальному
развитию
Мурманской
области,
ГОУСОССЗН
«Оленегорский
ЦСПСиД»
231,3
47,4
Всего:
278,7
231,3
47,4
ст. 310
170,5
170,5
прочие расходы
108,2
60,8
47,4
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
1361393,9
26500,0
65171,8
21134,8
414000,0
318846,6
8258,2
300614,6
8299,2
189674,4
8894,3
ст. 310:
1329970,0
26500,0
63170,0
16467,0
414000,0
316761,0
2350,0
298480,0
2240,0
187437,0
2565,0
прочие расходы
31423,9
2001,8
4667,8
2085,6
5908,2
2134,6
6059,2
2237,4
6329,3
2007 г.:
2008 г.:
2009 г.:
2010 г.:
Всего:
112806,6
Всего:
741104,8
Всего:
308913,8
Всего:
198568,7
ст. 310:
106137,0
ст. 310:
733111,0
ст. 310:
300720,0
ст. 310:
190002,0
прочие расходы
6669,6
прочие расходы
7993,8
прочие расходы
8193,8
прочие расходы
8566,7
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы
(в тыс. руб.):
1361393,9
в т.ч.
440500,0
874307,4
46586,5
ст. 310:
1329970,0
в т.ч.
440500,0
865848,0
23622,0
прочие расходы:
31423,9
в т.ч.
0,0
8459,4
22964,5
___________________
Приложение № 3
к Программе
ПОДПРОГРАММА
«ДЕТИ-СИРОТЫ»
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Мероприятия подпрограммы
№
п/п
Наименование
мероприятий
Сроки
исполнения
Исполнители
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
1. Развитие нормативно-правовой базы и повышение квалификации специалистов по защите прав детей, специалистов учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1.1.
Разработка нормативных
правовых актов по охране
прав и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей
2007 г.
комитет по
образованию
Мурманской области
1.2.
Издание сборников
информационно-методических
рекомендаций по вопросам
защиты и охраны прав
детей-сирот:
2008, 2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
30,0
32,0
по опеке и попечительству
в помощь усыновителям,
приемным родителям и
опекунам (попечителям)
Всего:
62,0
30,0
32,0
ст. 310
прочие расходы
62,0
30,0
32,0
1.3.
Участие специалистов в
межрегиональных, всероссийских и
международных конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам защиты прав детей-сирот; организация областных конференций, семинаров по вопросам охраны и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2007 -2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация
ЗАТО
г. Полярный
64,0
50,0
79,0
67,0
93,0
Всего:
353,0
64,0
50,0
79,0
67,0
93,0
ст. 310
прочие расходы
353,0
64,0
50,0
79,0
67,0
93,0
1.4.
Подготовка специалистов, работающих с семьей и детьми, по программе«Прайд» для приемныхсемей и усыновителей
2007 - 2010 гг.
Общественный
образовательный центр Баренцева
региона для заботы о детях на семейной основе
237,0
263,0
291,0
324,0
Всего:
1115,0
237,0
263,0
291,0
324,0
ст. 310
прочие расходы
1115,0
237,0
263,0
291,0
324,0
2. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.1.
Создание, обучение,
сопровождение замещающих
семей
2007 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
администрации МО
организация «SOS детские деревни Россия»
320,0
320,0
320,0
320,0
администрация ЗАТО
г. Полярный
10,0
Всего:
1290,0
10,0
320,0
320,0
320,0
320,0
ст. 310
прочие расходы
1290,0
10,0
320,0
320,0
320,0
320,0
2.2.
Организация и размещение
публикаций в СМИ по вопросам семейного воспитания детей, оставших-ся без попечения родителей
2007 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
18,0
42,0
60,0
администрация ЗАТО Скалистый
10,0
Всего:
130,0
18,0
10,0
42,0
60,0
ст. 310
прочие расходы
130,0
18,0
10,0
42,0
60,0
2.3.
Проведение региональных и
муниципальных мероприятий для приемных и подопечных детей
2007 -
2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
100,0
администрации:
Кандалакшский район
20,0
ЗАТО
г. Полярный
40,0
Всего:
160,0
60,0
100,0
ст. 310
прочие расходы
160,0
60,0
100,0
2.4.
Поощрение опекунов (попечителей), приемных
родителей
2007г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
5,0
Всего:
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
5,0
5,0
2.5.
Организация консультационных пунктов для опекунов (попечителей)
2007 г.
администрация ЗАТО
Скалистый
15,0
Всего:
15,0
15,0
ст. 310
прочие расходы
15,0
15,0
2.6.
Оснащение компьютерным
оборудованием учреждений по патронату
2008 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
95,0
55,0
55,0
Всего:
205,0
95,0
55,0
55,0
ст. 310
205,0
95,0
55,0
55,0
прочие расходы
2.7.
Оснащение рабочего места специалистов по работе с детьми-сиротами, воспитывающимися в семьях граждан, в областномцентре психолого-медико-
социального сопровождения
2007 - 2008 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
50,0
50,0
Всего:
100,0
50,0
50,0
ст. 310
100,0
50,0
50,0
прочие расходы
2.8
Материально-техническое
оснащение отдела по опеке и попечительству
2007г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
15,0
Всего:
15,0
15,0
ст. 310
15,0
15,0
прочие расходы
3. Создание условий, максимально приближенных к семейным, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.1.
Укрепление МТБ учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей:
медицинское оборудование
для детского дома "Журавушка" (Кольский район)
компьютерное оборудование
для общеобразовательной
школы-интерната ЗАТО
г. Североморска
2007 - 2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация Кольского района
администрация
ЗАТО
г. Североморск
администрация
г. Апатиты
администрация Ковдорского района
60,0
15,0
360,0
оборудование для прачечной СКОШИ (г. Апатиты)
170,0
70,0
140,0
50,0
300,0
медицинское оборудование
для детского дома г. Ковдора
1100,0
Всего:
1265,0
420,0
115,0
170,0
70,0
140,0
50,0
300,0
ст. 310
1265,0,0
420,0
115,0
170,0
70,0
140,0
50,0
300,0
прочие расходы
3.2.
Приобретение автотранспорта для
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей:
2007 -2009 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация Кольского района
Кольская СКОШИ
250,0
150,0
Кильдинская СКОШИ
700,0
100,0
ГООУ Оленегорская СКОШИ
400,0
Всего:
1600,0
250,0
150,0
400,0
700,0
100,0
ст. 310
1600,0
250,0
150,0
400,0
700,0
100,0
прочие расходы
3.3.
Оснащение оборудованием
мастерских СКОШИ № 4
г. Мончегорска
2007 - 2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской
области,
администрация
г. Мончегорска
столярная
150,0
50,0
картонажная
150,0
50,0
швейная
150,0
50,0
ткацкая
150,0
50,0
Всего:
800,0
150,0
50,0
150,0
50,0
150,0
50,0
150,0
50,0
ст. 310
800,0
150,0
50,0
150,0
50,0
150,0
50,0
150,0
50,0
прочие расходы
0,0
3.4.
Укрепление материально-
технической базы исодействие в
жизнеустройстве и профориентации воспитанников
2007 -
2010 гг.
предприятия
и организации
Мурманской области
450,0
450,0
450,0
450,0
Всего:
1800,0
450,0
450,0
450,0
450,0
ст. 310
1800,0
450,0
450,0
450,0
450,0
прочие расходы
4. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.1.
Выплата премии главы
Кандалакшского района выпускникам 11 классов СОШ из приемных
и подопечных семей
2007 г.
администрация
Кандалакшского района
5,0
Всего:
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
5,0
5,0
4.2.
Предоставление льгот по
оплате за содержание детей-сирот в дошкольных образовательных
учреждениях
2007г.
администрации:
ЗАТО Скалистый
22,0
ЗАТО
г. Полярный
20,0
Всего:
42,0
42,0
ст. 310
прочие расходы
42,0
42,0
4.3.
Летний отдых воспитанников
кадетских классов
администрация ЗАТО
г. Североморск
3910,0
Всего:
3910,0
3910,0
ст. 310
прочие расходы
3910,0
3910,0
4.4.
Обеспечение льготными путевками в санатории и лагеря отдыха детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе обучающихся в УНПО
2007 г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
100,0
Всего:
100,0
100,0
ст. 310
прочие расходы
100,0
100,0
4.5.
Обучение на городских
подготовительных курсах по поступлению в УВПО детей-сирот без взимания платы
2007г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
40,0
Всего:
40,0
40,0
ст. 310
прочие расходы
40,0
40,0
4.6.
Приобретение предметов
первой необходимости лицам из числа детей-сирот,возвратившимся на постоян-ное место жительства
2007г.
администрация ЗАТО Скалистый
15,0
Всего:
15,0
15,0
ст. 310
прочие расходы
15,0
15,0
4.7.
Обеспечение школьными
принадлежностями будущих первоклассников из числа детей, оставшихся без попечения родителей
2007г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
5,0
Всего:
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
5,0
5,0
5. Интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество
5.1.
Оплата проезда для поступления детей-сирот в кадетские классы ОШИ
г. Североморска
2007 г.
администрация Ловозерского района
10,0
Всего:
10,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
10,0
10,0
5.2.
Участие во всероссийских
сборах воспитанников
кадетских классов
2007 -
2010 гг.
комитет по
образованию
Мурманской области
250,0
250,0
250,0
250,0
Всего:
1000,0
250,0
250,0
250,0
250,0
ст. 310
прочие расходы
1000,0
250,0
250,0
250,0
250,0
5.3.
Разработка тренинговой программы для детских
домов и школ-интернатов по подготовке выпускников для
интеграции в общество
2007 -
2008 гг.
Общественный
образовательныйцентр Баренцева
региона для заботы о детях на семейной основе
10,0
10,0
Всего:
20,0
10,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
20,0
10,0
10,0
5.4.
Подготовка специалистов для проведения тренингов по программе подготовки выпускников интернатных учреждений дляинтеграции в общество
2009 -
2010 гг.
Общественный
образовательныйцентр Баренцева
региона для заботы о детях на семейной основе
146,0
162,0
Всего:
308,0
146,0
162,0
ст. 310
прочие расходы
308,0
146,0
162,0
5.5.
Внедрение программы «Становление», способствующей личностному самоопределению и подготовке к самостоятельной жизни детей, оставшихся без попечения родителей
2007 г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
110.0
Всего:
110,0
110,0
ст. 310
60,0
60,0
прочие расходы
50,0
50.0
5.6.
Проведение конкурсов, выставок, спортивных соревнований для детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2007 г.
администрация ЗАТО
г. Полярный
30,0
Всего:
30,0
30,0
ст. 310
прочие расходы
30,0
30,0
5.7.
Участие в акции "Теплый дом" (приглашение детей-сирот в семьи на период каникул)
2007 г.
администрация ЗАТО
п. Видяево
5,0
Всего:
5,0
5,0
ст. 310
прочие расходы
5,0
5,0
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
14515,0
1202,0
4602,0
1167,0
1266,0
120,0
1043,0
1494,0
200,0
1207,0
908,0
50,0
1256,0
ст. 310
5845,0
870,0
240,0
600,0
865,0
120,0
450,0
1045,0
200,0
450,0
505,0
50,0
450,0
прочие расходы
8670,0
332,0
4362,0
567,0
401,0
593,0
449,0
757,0
403,0
806,0
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего:
6971,0
Всего:
2429,0
Всего:
2901,0
Всего:
2214,0
ст. 310
1710,0
ст. 310
1435,0
ст. 310
1695,0
ст. 310
1005,0
прочие расходы
5261,0
прочие расходы
994,0
прочие расходы
1206,0
прочие расходы
1209,0
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007-2010 годы (тыс. руб.):
14515,0
0,0
4870,0
4972,0
4673,0
ст. 310
5845,0
0,0
3285,0
610,0
1950,0
прочие расходы
8670,0
0,0
1585,0
4362,0
2723,0
___________________________________
Приложение № 4
к Программе
ПОДПРОГРАММА
«ДЕТИ И ТВОРЧЕСТВО»
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕТИ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ
Мероприятия подпрограммы
№
п/п
Наименование
мероприятий
Сроки
исполне-ния
Исполнители
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
1.1.
Областной праздник творчества
воспитанников детских домов, школ-
интернатов и специализированных
учреждений (отделений) для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
41,9
47,0
50,0
55,0
комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области
33,0
34,0
37,1
39,0
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
40,0
50,0
60,0
70,0
Всего:
557,0
114,9
131,0
147,1
164,0
ст. 310
прочие расходы
557,0
114,9
131,0
147,1
164,0
1.2.
Открытый областной фестиваль
творчества детей-инвалидов
«Кораблик надежды»
2007,
2009 гг.
комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области
21,0
21,0
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
40,0
10,0
60,0
12,0
комитет по
образованию Мурманской области
20,0
20,0
Всего:
204,0
81,0
10,0
101,0
12,0
ст. 310
прочие расходы
204,0
81,0
10,0
101,0
12,0
1.3.
Областной творческий лагерь для
одаренных воспитанников детских
домов, школ-интернатов и
специализированных учреждений
(отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на базе ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг»
2009 г.
комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области
72,0
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
165,0
комитет по
образованию Мурманской области
426,0
Всего:
663,0
663,0
ст. 310
прочие расходы
663,0
663,0
1.4.
Областной фестиваль-конкурс
русского танца «Душа России»
2007,
2009 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
40,0
10,0
50,0
10,0
Всего:
110,0
40,0
10,0
50,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
110,0
40,0
10,0
50,0
10,0
1.5.
Открытый областной конкурс юных
исполнителей народной песни «Дебют»
2007 г.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
70,0
20,0
Всего:
90,0
70,0
20,0
ст. 310
прочие расходы
90,0
70,0
20,0
1.6.
Открытый областной фестиваль
исполнителей народной сказки «Жили-были»
2008 г.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
60,0
Всего:
60,0
60,0
ст. 310
прочие расходы
60,0
60,0
1.7.
Открытый областной конкурс юных
исполнителей эстрадной песни
«Зажги звезду»
2008 г.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
50,0
15,0
Всего:
65,0
50,0
15,0
ст. 310
прочие расходы
65,0
50,0
15,0
1.8.
Открытый областной детский конкурс
солистов и ансамблей народных
инструментов
2008 г.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
70,0
10,0
Всего:
80,0
70,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
80,0
70,0
10,0
1.9.
Выплата премий и стипендий Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи
2007 -
2010 гг.
управление по делам молодежи Мурманской области
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
Всего:
4100,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
ст. 310
прочие расходы
4100,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
1.10.
Награждение победителей международного конкурса детскойрукописной книги
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
19,58
25,0
25,0
25,0
Всего:
94,58
19,58
25,0
25,0
25,0
ст. 310
прочие расходы
94,58
19,58
25,0
25,0
25,0
1.11.
Организация и проведение дистанционных предметныхестественно-научных олимпиад
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
100,0
100,0
100,0
Всего:
300,0
100,0
100,0
100,0
ст. 310
прочие расходы
300,0
100,0
100,0
100,0
1.12.
Проведение регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. Юниор»,
направление победителей для участия в федеральных, зональных мероприятиях, всероссийскойнаучно-социальной программе «Шаг в будущее»
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
222,02
150,0
150,0
150,0
Всего:
672,02
222,02
150,0
150,0
150,0
ст. 310
прочие расходы
672,02
222,02
150,0
150,0
150,0
1.13.
Проведение мастер-классов для
одаренных детей
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
6,0
6,0
7,0
7,0
Всего:
26,0
6,0
6,0
7,0
7,0
ст. 310
прочие расходы
26,0
6,0
6,0
7,0
7,0
1.14.
Проведение концертов лауреатов
областных конкурсов «Юные дарования»
2008,
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
5,0
7,0
Всего:
12,0
5,0
7,0
ст. 310
прочие расходы
12,0
5,0
7,0
1.15.
Организация гастролей Мурманского
областного театра кукол для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
49,0
51,0
50,0
47,0
Всего:
197,0
49,0
51,0
50,0
47,0
ст. 310
прочие расходы
197,0
49,0
51,0
50,0
47,0
1.16.
Укрепление материально-технической базы ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ «Лапландия» для проведения областных праздников, фестивалей, конкурсов, конференций и т.п.
2007 -
2009 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
450,0
150,0
67,5
Всего:
667,5
450,0
150,0
67,5
ст. 310
667,5
450,0
150,0
67,5
прочие расходы
1.17.
Укрепление материально-технической
базы МОДЮСШ для проведения областных соревнований(приобретение оборудование для тяжелой атлетики, набора для пауэрлифтинга, ковра для художественной гимнастики)
2007 -
2009 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
50,0
90,0
50,0
Всего:
190,0
50,0
90,0
50,0
ст. 310
190,0
50,0
90,0
50,0
прочие расходы
1.18.
Размещение материалов о детском
творчестве на сайтах «Бизнес-школы», школы «А-элита», поддержка указанных сайтов
2008 -
2010 гг.
комитет по образованию
Мурманской области
10,0
10,0
10,0
Всего:
30,0
10,0
10,0
10,0
ст. 310
прочие расходы
30,0
10,0
10,0
10,0
1.19.
Проведение областного конкурса на лучшую организацию туристской работы с обучающимися
2008 г.
2010 г.
комитет по образованию
Мурманской области
282,0
282,0
Всего:
564,0
282,0
282,0
ст. 310
564,0
282,0
282,0
прочие расходы
1.20.
Привлечение детей и подростков к занятиям творчеством, укрепление материально-технической базы Мурманского областного Дворцакультуры им. С.М. Кирова
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, областной
Дворец культуры им. С.М. Кирова
208,0
313,0
316,0
340,0
Всего:
1177,0
208,0
313,0
316,0
340,0
ст. 310
1177,0
208,0
313,0
316,0
340,0
прочие расходы
1.21.
Оснащение «Школы юного музейщика» в Мурманском областном художественном музее
2007 -
2009 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
178,0
130,0
92,0
Всего:
400,0
178,0
130,0
92,0
ст. 310
400,0
178,0
130,0
92,0
прочие расходы
1.22.
Образовательно-просветительская программа по мировой художественной культуре «Северный Орфей» для обучающихся школ и детских садов
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области, Мурманская областная
филармония
49,0
50,0
52,0
78,0
Всего:
229,0
49,0
50,0
52,0
78,0
ст. 310
прочие расходы
229,0
49,0
50,0
52,0
78,0
1.23.
Областная выставка-конкурс детского художественного творчества
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
10,0
12,0
15,0
18,0
Всего:
55,0
10,0
12,0
15,0
18,0
ст. 310
прочие расходы
55,0
10,0
12,0
15,0
18,0
1.24.
Профильный лагерь для победителей
областных олимпиад, конференций,выставок на базе Кольского научного центра РАН
2007 -
2010 гг.
комитет по образованию Мурманской области
276,0
Всего:
276,0
276,0
ст. 310
прочие расходы
276,0
276,0
1.25.
Создание в областной библиотеке для слепых консультативного центра для реабилитации детей с нарушением зрения
2007 -
2010 гг.
комитет по культуре и
искусству Мурманской
области
100,0
50,0
Всего:
150,0
100,0
50,0
ст. 310
150,0
100,0
50,0
прочие расходы
Объем и источники финансирования мероприятий подпрограммы
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего:
12634,1
2572,5
40,0
2810,0
25,0
3530,6
22,0
3634,0
ст. 310
3148,5
886,0
1065,0
575,5
622,0
прочие расходы
9485,6
1686,5
40,0
1745,0
25,0
2955,1
22,0
3012,0
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего:
2612,5
Всего:
2835,0
Всего:
3552,6
Всего:
3634,0
ст. 310
886,0
ст. 310
1065,0
ст. 310
575,5
ст. 310
622,0
прочие расходы
1726,5
прочие расходы
1770,0
прочие расходы
2977,1
прочие расходы
3012,0
Итого:
ФБ
ОБ
МБ
ВИ
Всего на 2007 - 2010 годы (в тыс. руб.):
12634,1
в т.ч.
0,0
12547,1
0,0
87,0
ст. 310
3148,5
в т.ч.
0,0
3148,5
0,0
0,0
прочие расходы
9485,6
в т.ч.
0,0
9398,6
0,0
87,0
_______________________
Приложение № 5
к Программе
Методика оценки эффективности
реализации долгосрочной целевой программы
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
1. Назначение методики
Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы (далее - Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.
2. Критерии, применяемые для оценки планируемой
эффективности Программы
Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:
а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;
б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблем, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамичный характер и изменяемость показателей;
в) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное и полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.
3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:
3.1. Критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие области.
3.2. Критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами соответствующих бюджетов.
Поскольку Программа носит исключительно социальный характер и не предполагает прямого привлечения в областной бюджет денежных средств, бюджетная эффективность Программы может быть оценена лишь по объемам привлечения средств из внебюджетных источников (средства общественных объединений, спонсоров) на реализацию мероприятий Программы, а экономическая эффективность оценивается по степени влияния результатов Программы на достижение целей Программы социально-экономического развития Мурманской области в социальной сфере.
3.3. Критерии социальной эффективности Программы.
Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.
Социальный эффект в результате выполнения мероприятий Программы заключается в:
- укреплении материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, специализированных и реабилитационных учреждений для детей и подростков с ограниченными возможностями;
- создании условий по обеспечению равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья и интеграции их в общество;
- совершенствовании форм взаимодействия органов государственной власти, общественных организаций, других заинтересованных структур по вопросам оказания социальной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- создании оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, укрепление здоровья детей;
- совершенствовании системы охраны здоровья матери и ребенка;
- совершенствовании и внедрении современных технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваемости беременных женщин и детей;
- оптимизации питания детей и беременных женщин;
- совершенствовании лечебно-диагностической, в том числе реанимационной, помощи беременным женщинам и новорожденным;
- внедрении новых методик обследования детей на наследственные и врожденные заболевания;
- совершенствовании системы абилитации и реабилитации детей;
- укреплении материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства;
- строительстве и реконструкции учреждений родовспоможения и детства;
- совершенствовании деятельности социальных учреждений по реабилитации несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов;
- расширении перечня социальных услуг, оказываемых семьям, имеющим детей-инвалидов;
- создании условий для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество;
- укреплении материально-технической базы учреждений по реабилитации детей-инвалидов;
- совершенствовании профессиональной подготовки специалистов, работающих с детьми-инвалидами;
- научно-методическом обеспечении решения проблем детей с ограниченными возможностями;
- развитии семейных форм устройства детей-сирот;
- совершенствовании системы выявления, поддержки одаренных детей, реализации их способностей и получения ими образования в соответствии с образовательными потребностями и запросами.
Социальная эффективность Программы оценивается также по степени достижения целевых значений показателей в социальной сфере, установленных на каждый год реализации Программы.
Основные индикаторы/показатели по годам
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Снижение числа преступлений и правонарушений несовершеннолетних, на (__%__ )
случаи
1,2
1035
1,3
1021
1,4
1006
1,5
991
Снижение численности несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений и правонарушений, чел.
889
884
879
874
Укреплениематериально-техническойбазы10 учреждений, оказывающих социальную помощь семье и детям
---
2
4
4
Обеспечениевременнойзанятостью подростков, не менее, чел.,
в том числе:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- несовершеннолетних,склонныхк правонарушениям;
- детей из семей социального риска
5000
180
250
1150
5000
180
250
1150
5000
180
250
1150
5000
180
250
1150
Подпрограмма «Здоровое поколение»
Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием, единиц
2
1
2
2
Оснащение домов ребенка современным реабилитационнымоборудованием, единиц
1
---
2
---
Стабилизация показателя материнской смертности на 100000 живорожденных
30
30
30
30
Стабилизация показателя младенческой смертности на 1000 родившихся живыми
10,8
10,7
10,7
10,6
Снижение на 5 % темпа роста показателя общей заболеваемости детей в возрасте до 18 лет, %
1
1
1
2
Снижение на 4 % показателя заболеваемости беременных женщин анемией, %
1
1
1
1
Снижение на 4 % числа абортов в период с 2007-2010 годы на4 %, (в __%__ )
случаи
1
90
1
88
1
88
1
87
Увеличение на 8 единиц количества образовательных учреждений, спортивных клубов, участвующих в смотрах-конкурсах, направленных на развитие
физической культуры и спорта, единиц
2
2
2
2
Увеличение на 8 единиц количества учреждений участников областных смотров-конкурсов, единиц
2
2
2
2
Увеличение на 4 % количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, %
1
1
1
1
Укрепление материально-технической базы учреждений (отделений), оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами, единиц
1
3
---
---
Повышение квалификации специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов, в г. Москве, чел.
---
5
5
5
Подпрограмма «Дети-сироты»
Увеличение количества устроенных в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.
3780
3812
3843
3875
Увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %
60
60,5
61
61,5
Увеличение количества воспитанников кадетских классов Североморской общеобразовательной школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.
34
42
48
54
Подпрограмма «Дети и творчество»
Увеличение доли детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в общем числе обучающихся общеобразовательных школ, _%_
чел.
16
13400
16,5
13413
17
13628
17,5
13904
Увеличение доли детей-инвалидов, участвующих в творческихконкурсах, фестивалях, соревнованиях, направленных на выявление иподдержку одаренных детей-инвалидов, в общем количестве детей-инвалидов,_%_
чел.
24
622
24,5
637
25
650
25,5
663
Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.
Социальная эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:
1 2 n
I I I
ф ф ф
------- + ------ + . + ------
1 2 n
I I I
н н н
E = ---------------------------------------------- x 100%,
n
где:
Е - эффективность реализации Программы (процентов);
n
I
ф - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
n
I
n - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;
n - количество индикаторов Программы.
_________________________
Приложение № 6
к Программе
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета
с распределением по исполнителям мероприятий программы
Наименование
подпрограммы
Объемы
финанси-рования
"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
"Дети и творчество"
"Дети-сироты"
"Здоровое поколение"
Исполнитель
Всего:
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Всего
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Комитет по труду и
социальному развитию
Мурманской области,
всего, в том числе:
70609,0
62024,5
5838,0
19193,6
18282,4
18710,5
257,1
54,0
34,0
130,1
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8327,4
1759,8
2985,6
2095,6
1486,4
ст. 310
4995,0
2310,0
44,0
1148,0
866,0
252,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2685,0
415,0
1590,0
680,0
0,0
прочие расходы
65614,0
59714,5
5794,0
18045,6
17416,4
18458,5
257,1
54,0
34,0
130,1
39,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5642,4
1344,8
1395,6
1415,6
1486,4
Комитет по
образованию
Мурманской области,
всего, в том числе:
12879,4
890,4
0,0
296,8
296,8
296,8
3454,0
803,5
854,0
898,5
898,0
4870,0
1202,0
1266,0
1494,0
908,0
3665,0
0,0
1190,0
1645,0
830,0
ст. 310
8371,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1421,5
500,0
522,0
117,5
282,0
3285,0
870,0
865,0
1045,0
505,0
3665,0
0,0
1190,0
1645,0
830,0
прочие расходы
4507,9
890,4
0,0
296,8
296,8
296,8
2032,5
303,5
332,0
781,0
616,0
1585,0
332,0
401,0
449,0
403,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по
здравоохранению
Мурманской области,
всего, в том числе:
235917,0
180,0
100,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
235737,0
21385,0
160630,0
49985,0
3737,0
ст. 310
235277,0
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
235217,0
21255,0
160500,0
49855,0
3607,0
прочие расходы
640,0
120,0
40,0
80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
520,0
130,0
130,0
130,0
130,0
Комитет по культуре и
искусству Мурманской
области,
всего, в том числе:
3071,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3071,0
690,0
897,0
917,0
567,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ст. 310
1727,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1727,0
386,0
543,0
458,0
340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
1344,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1344,0
304,0
354,00
459,00
227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области,
всего, в том числе:
2297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2297,0
527,0
560,0
589,0
621,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
2297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2297,0
527,0
560,0
589,0
621,0
Управление внутренних
дел по Мурманской
области,
всего, в том числе:
2557,62557,6
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
2557,6
2557,6
762,5
810,5
852,6
132,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент
строительства и ЖКХ
Мурманской области,
всего, в том числе:
624281,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
624281,0
41500,0
153481,0
246300,0
183000,0
ст. 310
624281,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
624281,0
41500,0
153481,0
246300,0
183000,0
прочие расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по делам
молодежи Мурманской
области,
всего, в том числе:
10012,0
4247,0
892,0
992,0
1136,0
1227,0
5765,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ст. 310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
10012,0
4247,0
892,0
992,0
1136,0
1227,0
5765,0
1025,0
1025,0
1585,0
2130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
961624,0
69899,5
7592,5
21372,9
20567,8
20366,3
12547,1
2572,5
2810,0
3530,6
3634,0
4870,0
1202,0
1266,0
1494,0
908,0
874307,4
65171,8
318846,6
300614,6
189674,4
ст. 310
874651,5
2370,0
104,0
1148,0
866,0
252,0
3148,5
886,0
1065,0
575,5
622,0
3285,0
870,0
865,0
1045,0
505,0
865848,0
63170,0
316761,0
298480,0
187437,0
прочие расходы
86972,5
67529,5
7488,5
20224,9
19701,8
20114,3
9398,6
1686,5
1745,0
2955,1
3012,0
1585,0
332,0
401,0
449,0
403,0
8459,4
2001,8
2085,6
2134,6
2237,4
_________________________
Приложение № 7
к Программе
Сокращения, принятые в долгосрочной целевой программе
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
МО - муниципальное образование;
ЗАТО - закрытое административное территориальное образование;
УВД - управление внутренних дел;
КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения;
ЦСПСиД - центр социальной помощи семье и детям;
СПДДиП - социальный приют для детей и подростков;
ЦПД - центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;
ГУЗ МОНД - государственное учреждение здравоохранения «Мурманский областной наркологический диспансер»;
ЦВСНП - центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей;
ВДЦ - Всероссийский детский центр;
ГОУ ДОД МОЗСООЛ «Гандвиг» - государственное областное учреждение дополнительного образования детей «Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-образовательный лагерь «Гандвиг»;
ГОУ ДОД МОЦДОДиЮ «Лапландия» - государственное областное учреждение дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей и юношества «Лапландия»;
МОДЮСШ - Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа;
ЦРБ - центральная районная больница;
ЦГБ - центральная городская больница;
ГБ - городская больница;
РОООД и ДИ - реабилитационно-оздоровительное отделение для ослабленных детей и детей-инвалидов;
УГСЗН - Управление государственной службы занятости населения;
ГОУ ЦЗН - государственное областное учреждение «Центр занятости населения;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство»;
РОСТО - Российская оборонная спортивно-техническая организация;
РПО - Российское Представительство объединения;
СМИ - средства массовой информации;
УНПО - учреждения начального профессионального образования;
УВПО - учреждения высшего профессионального образования
__________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Мурманский вестник № 216/1 от 11.11.2008 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Жилищное законодательство, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 040.000.000 Семья, 040.080.000 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: