Основная информация

Дата опубликования: 28 ноября 2008г.
Номер документа: ru51000200800450
Текущая редакция: 14
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Мурманская область
Принявший орган: Правительство Мурманской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



(утратило силу – постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 495-ПП)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2008 № 563-ПП/23

Мурманск

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» НА 2009-2014 ГОДЫ

{Утратило силу – постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 495-ПП,

С 01.10.2012 действие долгосрочной целевой программы в части мероприятий, реализация которых предусмотрена в 2013-2014 годах прекращено досрочно - постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 495-ПП}

{наименование и текст в редакции постановления Правительства Мурманской области от 03.08.2009 № 351-ПП}

{в редакции постановлений Правительства Мурманской области

от 10.02.2010 № 48-ПП,

от 14.09.2010 № 415-ПП/14,

от 21.12.2010 № 592-ПП,

от 10.02.2011 № 43-ПП,

от 30.05.2011 № 261-ПП,

от 30.09.2011 № 496-ПП(наменование и текст),

от 10.10.2011 № 520/3-ПП,

от 24.11.2011 № 601-ПП,

от 16.03.2012 № 91-ПП,

от 28.05.2012 № 247-ПП,

от 13.09.2012 № 442-ПП,

от 01.10.2012 № 495-ПП}

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)», постановлениями Правительства Мурманской области от 28.07.2005 № 296-ПП/9 «О Порядке разработки, утверждения и реализации региональных целевых программ Мурманской области», от 30.06.2008 № 309-ПП «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации», от 30.06.2008 № 310-ПП «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области», от 21.11.2008 №552-ПП «О разработке региональной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы» Правительство Мурманской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную целевую программу «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы «Сахарный диабет», «Туберкулез», «ВИЧ-инфекция», «Онкология», «Инфекции, передаваемые половым путем», «Вирусные гепатиты», «Психические расстройства», «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)» и «Вакцинопрофилактика».

2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство здравоохранения Мурманской области.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2009 года постановления Правительства Мурманской области:

- от 31.08.2006 № 339-ПП/8 «О региональной целевой программе «Сахарный диабет» на 2007-2009 годы»;

- от 09.11.2007 № 530-ПП «О внесении изменений и дополнений в региональную целевую программу «Сахарный диабет» на 2007-2009 годы»;

- от 24.07.2008 № 347-ПП «О внесении изменений в региональные целевые программы»;

- от 31.08.2006 № 341-ПП/8 «О региональной целевой программе «Бронхиальная астма» на 2007-2009 годы»;

- от 09.11.2007 № 534-ПП «О внесении изменений и дополнений в региональную целевую программу «Бронхиальная астма» на 2007-2009 годы»;

- от 12.10.2007 № 474-ПП/18 «О региональной целевой программе «Онкология» на 2008-2011 годы»;

- от 15.09.2008 № 439-ПП «О внесении изменений в региональную целевую программу «Онкология» на 2008-2011 годы»;

- от 19.09.2008 №450-ПП/16 «О внесении изменений в региональную целевую программу «Онкология» на 2008-2011 годы»;

- от 13.09.2007 № 421-ПП/16 «О региональной целевой программе «Вакцинопрофилактика» на 2008-2011 годы»;

- от 31.08.2006 № 337-ПП/8 «О региональной целевой программе «Неотложные меры по предупреждению распространения в Мурманской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2007-2009 годы «АНТИ-ВИЧ/СПИД»;

- от 25.05.2007 № 252-ПП/9 «О внесении изменений в региональную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распространения в Мурманской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2007-2009 годы «АНТИ-ВИЧ/СПИД»;

- от 03.04.2008 № 156-ПП/6 «О внесении изменений в региональную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распространения в Мурманской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2007-2009 годы «АНТИ-ВИЧ/СПИД»;

- от 31.08.2006 № 340-ПП/8 «О региональной целевой программе «Профилактика и лечение артериальной гипертонии» на 2007-2009 годы»;

- от 13.09.2007 № 422-ПП/16 «О региональной целевой программе «Вирусные гепатиты» на 2008-2011 годы».

4. Заменить с 1 января 2009 года в наименовании и по тексту Программы слова «региональная целевая программа» словами «долгосрочная целевая программа» в соответствующих падежах.

Первый заместитель Губернатора

Мурманской области Б. Воробьев

Утверждена

постановлением Правительства

Мурманской области

от 28.11.2008 № 563-ПП/23

{в редакции постановлений Правительства Мурманской области

от 10.02.2010 № 48-ПП,

от 14.09.2010 № 415-ПП/14,

от 21.12.2010 № 592-ПП,

от 10.02.2011 № 43-ПП,

от 30.05.2011 № 261-ПП,

от 30.09.2011 № 496-ПП(наменование и текст),

от 24.11.2011 № 601-ПП,

от 16.03.2012 № 91-ПП,

от 28.05.2012 № 247-ПП,

от 01.10.2012 № 495-ПП}

Долгосрочная целевая программа

«Предупреждение и борьба

с социально значимыми

заболеваниями»

на 2009-2014 годы

Мурманск

2010 год

ПАСПОРТ

Наименование программы

-

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы (далее – Программа)

Основание для           

разработки Программы     

-

постановление Правительства Мурманской области от 21.11.2008 № 552-ПП «О разработке региональной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы»

Государственный         

заказчик-координатор    

Программы             

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Государственные       

заказчики Программы 

- Министерство здравоохранения Мурманской области;

- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Основные разработчики  

Программы               

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

ГОБУЗ  «Мурманский   областной   противотуберкулезный диспансер»;

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина»;

ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»;

ГОБУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи»;

ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»;

ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»;

ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница»;

ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;

ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»

Цели Программы        

-

предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

-

обеспечение доступности качественной медицинской помощи больным, страдающим социально значимыми заболеваниями;

-

предотвращение распространения инфекционных заболеваний, факторов риска неинфекционных заболеваний

Задачи Программы      

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета;

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза;

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний;

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;

-

создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов;

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний;

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ;

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт);

-

создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций;

-

создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Целевые индикаторы и показатели Программы

-

охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом;

-

доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения  среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии);

-

заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения Мурманской области;

-

доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года;   

-

число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию;

-

пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями;            

-

коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом;

-

коэффициент адекватности терапии сифилиса;

-

число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году  начата противовирусная терапия;           

-

средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре;             

-

число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией, которым проведены  диагностические, лечебные и профилактические мероприятия;

-

-

смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от цереброваскулярных болезней;

-

охват детей профилактическими прививками  против инфекций, управляемых средствами    специфической профилактики, в декретированные сроки;                    

-

охват пациентов обучением в школах здоровья;

-

доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете;

-

доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте

Сроки реализации       

Программы

-

2009-2014 годы

Перечень подпрограмм  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

подпрограмма «Сахарный диабет»;

подпрограмма «Туберкулез»;

подпрограмма «ВИЧ-инфекция»;

подпрограмма «Онкология»;

подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»;

подпрограмма «Вирусные гепатиты»; подпрограмма «Психические расстройства»;

подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт);

подпрограмма «Вакцинопрофилактика»;

подпрограмма «Формирование здорового образа жизни»

подпрограмма «Наркология»

Объемы и источники     финансирования Программы 

-

общий объем финансирования  Программы из областного  бюджета составляет   

1 920 600,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет),

в том числе:

2009 год – 249 374,4 тыс. рублей;

2010 год – 177 506,7 тыс. рублей;

2011 год – 208 697,6 тыс. рублей;

2012 год – 709 353,9 тыс. рублей;

2013 год – 357383,5 тыс. рублей;

2014 год – 2180283,9 тыс. рублей;

в том числе за 2009-2014 годы:

Министерство здравоохранения  Мурманской области –  1 118 222,2 тыс. рублей;

Министерство строительства и территориального развития  Мурманской  области – 802 377,8 тыс. рублей;

общий объем финансирования  Программы из федерального  бюджета составляет   

231 795,5 тыс. рублей, в том числе:

2012 – 231 795,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные     

результаты реализации   

Программы и показатели  

ее социально-           

экономической           

эффективности           

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

увеличение охвата диспансерным наблюдением больных СД до 96 процентов;

увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;

снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Мурманской области до 41,5 на 100 тыс. населения;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов до 95 процентов;

увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;

увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными заболеваниями до 52,8 процента;

увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;

увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;

увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек;

уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня;

увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечеб

ные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек;

снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 664,5 на 100 тыс. населения;

увеличение численности подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям до 178 человек;

сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;

увеличение охвата пациентов обучением в школах здоровья до 18 процентов;

увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;

увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5 процента.

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2007-2011 годы)», перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715, а также постановлениями Правительства Мурманской области от 21.11.2008 № 552-ПП «О разработке региональной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы», от 30.06.2008 № 309-ПП «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации». 

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, а также высокими показателями заболеваемости и смертности при социально значимых заболеваниях среди населения Мурманской области.

Заболеваемость сахарным диабетом ежегодно растет, увеличивается количество впервые выявленных осложнений при сахарном диабете (2006 год – 1304 случая, 2007 год – 1954 случая).

В 2006 году первичная заболеваемость активными формами туберкулеза составила 58,1 на 100 тыс. населения, в 2007 году – 58,2. Заболеваемость активными формами туберкулеза в 2006 году составила  124,7 на 100 тыс. населения, в 2007 году – 130,0. Смертность от туберкулеза в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась с 11,4 до 12,3 на 100 тысяч населения (2005 год – 13,0). Высокой остается доля умерших от туберкулеза до 1 года наблюдения – 38,8 процента (2005 год – 44,0; 2006 год – 42,5).

Число зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией достигло 2624, от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 239 детей. Ежемесячно увеличивается число пациентов, нуждающихся в дорогостоящем пожизненном лечении.

Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли составляет 71,9 процента, доля умерших от злокачественных новообразований в течение года со дня установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, - 31,7 процента, смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения составляет у мужчин 168,8 случая, у женщин – 149,9 случая.

С курением связаны до 90 % всех случаев рака легких, 75 % случаев хронического бронхита и эмфиземы легких, 25 % случаев ишемической болезни сердца. Регулярное пребывание в роли "пассивного курильщика" в 2,5 раза повышает риск сердечных заболеваний со смертельным исходом по сравнению с теми людьми, которые не подверглись действию вторичного табачного дыма.

Ожирение является фактором риска таких хронических неинфекционных болезней, как  сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни, повышенное кровяное давление и инсульты, а также некоторые виды рака.

По данным медицинской статистики, в Мурманской области наблюдается рост болезней эндокринной системы с 72,1 на 1000 населения в 2007 г. до 79,6 на 1000 населения  в 2009 г.

Низкая физическая активность и сидячий образ жизни являются независимыми факторами риска развития сердечно-сосудистых и других заболеваний, включающих ишемическую болезнь сердца, инсульт, повышенное артериальное давление, инсулиннезависимый сахарный диабет, остеопороз. У физически нетренированных людей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 2 раза выше, чем у физически активных.

В 2007 году в области зарегистрировано 14503 случая инфекций, передаваемых половым путем, в т.ч. сифилиса – 517, гонореи – 620, хламидиоза – 1333. Показатели заболеваемости гонореей и хламидиозом в регионе ежегодно превышают среднероссийские показатели: в 2005 году – на 40,9 процента, в 2006  году – на 37,5 процента,  в 2007 году – на 22,7 процента.

Только за последние 5 лет на территории Мурманской области зарегистрировано более 5 тыс. больных хроническими вирусными гепатитами В и С и 15 тыс. носителей возбудителя вирусных гепатитов В и С, большинство из которых в соответствии с современными представлениями также являются больными хроническими вирусными гепатитами.

Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов составляет 19,6 процента, доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов – 23,2 процента. При этом средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре составляет 78,8 дня, а доля повторных (в течение года) госпитализаций в психиатрический стационар – 27 процентов.

В 2007 году распространенность болезней системы кровообращения составила 244,32 случая на 1000 населения,  из них артериальной гипертонией – 83,96 случая на 1000 населения.

Смертность от болезней системы кровообращения занимает первое место среди всех причин смертности как в России, так и в Мурманской области (в 2007 году – 55,6 процента).

Сохраняется 95-процентный охват детей профилактическими прививками. Заболеваемость дифтерией составляет в настоящее время 0,2 случая на 100 тыс. населения.

Таким образом, острота проблем социально значимых заболеваний требует совершенствования качества медицинской помощи гражданам Мурманской области, предопределяет необходимость  их решения программно-целевым методом.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации,

целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями.

Задачами Программы являются:

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;

- создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт);

- создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций;

- создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Программа реализуется в 2009-2014 годах.

Программа включает в себя подпрограммы «Сахарный диабет», «Туберкулез», «ВИЧ-инфекция», «Онкология», «Инфекции, передаваемые половым путем», «Вирусные гепатиты», «Психические расстройства», «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)», «Вакцинопрофилактика», «Формирование здорового образа жизни», «Наркология».

Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограмм представлена в приложении № 1 к Программе.

3. Программные мероприятия

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1932644,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Объемы финансовых средств на реализацию Программы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении № 2 к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения Мурманской области, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.

Реализация Программы осуществляется путём совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, муниципальных образований Мурманской области, государственных  и муниципальных учреждений здравоохранения.

Для реализации мероприятий Программы в муниципальных учреждениях здравоохранения Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет субсидии в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на использование субсидии.

                   Субсидии предоставляются на основании заключенных Министерством здравоохранения Мурманской области с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) соглашений о совместной деятельности по реализации мероприятий Программы.

Соглашением предусматриваются условия, цели, объем, сроки предоставления субсидии, сроки и порядок отчета о реализации мероприятий Программы, обязательства и ответственность сторон.

Расходование субсидий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Мурманской области и муниципальными нормативно-правовыми актами о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

       Органы местного самоуправления муниципальных районов  (городских округов) несут ответственность за своевременность, полноту и целевое использование средств субсидий, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Для реализации мероприятий Программы в государственных учреждениях здравоохранения Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет бюджетные средства на лицевые счета государственных учреждений здравоохранения, открытые в территориальных органах Федерального казначейства.

Операции по кассовым расходам государственных учреждений здравоохранения учитываются на лицевых счетах получателей средств областного бюджета, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

Расходование бюджетных средств осуществляется государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства РФ и Мурманской области о размещении заказов для государственных нужд.

Руководители государственных учреждений несут ответственность за своевременность, полноту и целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Министерство здравоохранения Мурманской области:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы и управление деятельностью ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы;

- ежеквартально предоставляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно,  до 1 февраля года, следующего за отчетным, – доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств;

- по завершении реализации Программы до 1 марта 2012 года представляет доклад о ее выполнении, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации в Правительство Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области;

- вносит в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области предложения о корректировке мероприятий Программы либо о прекращении ее выполнения;

- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;

- предоставляет Программу в электронной форме сбора данных системы мониторинга и анализа «ДРОНД», разрабатываемой Министерством экономического развития Мурманской области.

Государственные заказчики Программы:

- осуществляют текущее управление реализацией Программы;

- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также проводят мониторинг выполнения программных мероприятий;

- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов (договоров);

- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети «Интернет» текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;

- согласуют с государственным заказчиком-координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- ежеквартально предоставляют государственному заказчику-координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;

- при необходимости предоставляют государственному заказчику-координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы;

- предоставляют ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным, государственному заказчику-координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

              Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2007 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:

              - увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов;

              - увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;

              - снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Мурманской области до 41,5 на 100 тыс. населения;

              - увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов до 95 процентов;

              - увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;

              - увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента;

              - увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;

              - увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;

              - увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92;

              - увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек;

              - уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня;

              - увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия, до 2944 человек;

              - снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 664,5 на 100 тыс. населения;

              - увеличение численности подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям до 178 человек;

              - сохранение охвата детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;

              - увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21 процента;

- увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5 процента.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.

             Методика оценки планирования эффективности Программы представлена в приложении № 3 к Программе.

___________

Приложение №1

к Программе

Динамика целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009- 2014 годы

Целевые индикаторы и показатели    

Единица    измерения 

Базовое   значение 2007 год   

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Цель. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

Охват диспансерным наблюдением больных с   сахарным диабетом                        

процент     

95,0

95,2

95,4

95,6

95,7

95,8

96,0

Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения    среди населения при туберкулезе (оценка    эффективности проводимой терапии)        

процент     

33,2

33,0

34,0

35,0

37,0

37,5

39,2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года

процент     

80,0

80,0

80,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих    антиретровирусную терапию       

человек     

170,0

210,0

262,0

312,0

342,0

342,0

372,0

Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями            

процент     

51,6

52,0

52,2

52,4

52,5

52,6

52,8

Коэффициент интенсивности обследования  больных сифилисом                        

единица

0,6

0,8

0,8

0,90

0,92

0,94

0,95

Коэффициент адекватности терапии сифилиса

единица

0,8

0,9

0,9

0,90

0,90

0,91

0,92

Число больных хроническими вирусными  гепатитами В и С, которым в отчетном году  начата противовирусная терапия           

человек     

37,0

12,0

20,0

25,0

49,0

57,0

64,0

Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре             

дни         

84,7

84,0

83,7

83,5

77,8

77,7

77,6

Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями        (инсультом, инфарктом), которым проведены  диагностические, лечебные и                профилактические мероприятия             

человек     

2856,0

2900,0

2922,0

2944,0

2954,0

2972,0

2994,0

Охват детей профилактическими прививками   против инфекций, управляемых средствами    специфической профилактики, в декретированные сроки                    

процент     

95,0

более 95,0

более 95,0

более 95,0

Охват пациентов обучением в школах здоровья

процент     

15,8

16,0

более 18

Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете

процент     

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте

процент     

11,0

11,5

12,5

13,0

13,5

Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета

Первичная заболеваемость сахарным диабетом

человек на 100 тыс. насел.

202,0

207,8

208,5

209,0

209,5

210,0

210,5

Охват диспансерным наблюдением больных с   сахарным диабетом                        

процент     

95,0

95,2

95,4

95,6

95,7

95,8

96,0

Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза

Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии)        

процент     

33,2

33,0

34,0

35,0

37,0

37,5

39,2

Смертность от туберкулеза                

случаи на 100 тыс. населения

12,3

12,1

12,0

11,8

6,9

6,7

6,5

Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции             

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения Мурманской области

человек на 100 тыс. населения

48,7

52,9

46,1

42,6

42,0

41,7

41,5

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных пациентов в течение года

процент     

80,0

80,0

80,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих    антиретровирусную терапию        

человек     

170,0

210,0

262,0

312,0

342,0

342,0

372,0

Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования          новорожденных      

процент     

91,2

92,0

92,0

93,0

93,0

93,0

93,0

Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с  целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)                               

процент     

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

Доля больных с визуальными локализациями   злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I - II) стадиях, в общем числе  больных с визуальными локализациями, впервые взятых на учет                   

процент     

71,9

71,9

72,1

72,2

72,3

72,4

72,5

Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями            

процент     

51,6

52,0

52,2

52,4

52,5

52,6

52,8

Смертность от злокачественных              новообразований на 100 тыс. населения:   

случаи на 100 тыс. населения

мужчины                                 

163,1

168,0

168,0

168,0

168,0

167,0

165,0

женщины                                  

156,0

160,0

160,0

160,0

160,0

157,0

155,0

Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем

Доля больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного  стационаров:                             

процент     

в области                               

34,5

35,5

35,8

36,0

36,2

36,4

36,6

в ГОБУЗ МОЦСМП                            

45,0

45,5

45,8

46,0

46,2

46,4

46,6

Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога                 

процент     

96,0

96,2

96,4

96,6

96,7

96,9

97,0

Охват новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах           

процент     

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Число случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции                  

случаи      

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Коэффициент интенсивности обследования  больных сифилисом                        

единица

0,6

0,8

0,8

0,90

0,92

0,94

0,95

Коэффициент своевременности обследования  больных сифилисом                   

единица

0,8

0,8

0,8

0,83

0,84

0,85

0,86

Коэффициент адекватности терапии сифилиса

единица

0,8

0,9

0,9

0,90

0,90

0,91

0,92

Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов

Число больных хроническими вирусными  гепатитами В и С, которым в отчетном году  начата противовирусная терапия           

человек     

37,0

12,0

20,0

25,0

49,0

57,0

64,0

Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний

Доля пациентов, охваченных бригадными      формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов        

процент     

19,6

20,0

20,3

20,5

22,0

22,2

22,5

Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе      наблюдаемых пациентов                    

процент     

23,2

23,0

22,8

22,5

21,1

21,0

20,8

Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре             

дни         

84,7

84,0

83,7

83,5

77,8

77,7

77,6

Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»

Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия

человек     

2856,0

2900,0

2922,0

2944,0

2954,0

2972,0

2994,0

Смертность от болезней системы кровообращения

человек на 100 тыс. населения

651,6

692,6

695,0

664,8

664,7

664,6

664,5

Смертность от цереброваскулярных болезней

человек на 100 тыс. населения

238,0

222,9

220,8

220,2

220,15

220,1

220

Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций

Охват детей профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки                    

процент     

95,0

более 95,0

более 95,0

более 95,0

Заболеваемость вирусным гепатитом  А      

случаи на 100 тыс. населения

14,3

14,0

13,0

12,0

Число групповых очагов коклюша в организованных коллективах               

случаи      

0,0

0,0

0,0

0,0

Число групповых очагов ветряной оспы  в домах ребенка                             

случаи      

5,0

0,0

0,0

0,0

Задача 10. Создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний

Охват пациентов обучением в школах здоровья

процент     

15,8

16,0

более 18

Задача 11. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ

Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете

процент     

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте

процент     

11,0

11,5

12,5

13,0

13,5

___________

Приложение № 2

к Программе

{в редакции

постановления Правительства

Мурманской области

от 13.09.2012 № 442-ПП,

от 01.10.2012 № 495-ПП}

Объёмы и источники финансирования долгосрочной целевой программы  «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»  на 2009-2014 годы

Источники финансирования       и направления расходов      

Объем финансирования, тыс. руб., в том числе

всего

2009  год 

2010  год 

2011 год 

2012 год

2013 год

2014 год

Министерство здравоохранения Мурманской области

Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"                  

Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)

-

-

-

-

Прочие расходы по подпрограмме (областной бюджет)    

19047,0

6850,0

5683,2

6513,8

0

0

0

ВСЕГО                              

19047,0

6850,0

5683,2

6513,8

0

0

0

Подпрограмма "Сахарный диабет"

Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)

6711,0

299,0

0,0

55,0

6357,0

0

0

Увеличение стоимости основных
средств (федеральный бюджет) 

1424,9

0,0

0,0

0,0

1424,9

0,0

0,0

Прочие расходы по подпрограмме (областной бюджет)    

9536,8

2406,5

2590,0

1320,3

1010,0

1010,0

1200,0

ВСЕГО                              

17672,7

2705,5

2590,0

1375,3

8791,9

1010,0

1200,0

Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"         

Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)

1420,0

0,0

0,0

0,0

1420,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости основных
средств (федеральный бюджет) 

2040,7

0,0

0,0

0,0

2040,7

0,0

0,0

Прочие расходы по подпрограмме  (областной бюджет)   

35887,3

6178,0

6606,0

4461,1

5916,1

5916,1

6810,0

ВСЕГО                              

39348,0

6178,0

6606,0

4 461,1

9376,8

5916,1

6810,0

Подпрограмма "Туберкулез"                      

Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)   

5071,5

1500,0

0,0

70,0

2877,0

0,0

624,5

Увеличение стоимости основных
средств (федеральный бюджет) 

3874,2

0,0

0,0

0,0

3874,2

0,0

0,0

Прочие расходы по подпрограмме    (областной бюджет)     

112743,6

17241,0

20603,4

17213,2

18313,0

18313,0

21060,0

ВСЕГО                              

121689,3

18741,0

20603,4

17283,2

25064,2

18313,0

21684,5

Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"                     

Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)   

6604,0

1604,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости основных
средств (федеральный бюджет) 

4180,8

0,0

0,0

0,0

4180,8

0,0

0,0

Прочие расходы по подпрограмме (областной бюджет)   

57689,5

6868,2

6350,0

8566,3

11175,0

11175,0

13555,0

Прочие расходы по подпрограмме  (федеральный бюджет)   

8076,0

0,0

0,0

0,0

8076,0

0,0

0,0

ВСЕГО                              

76550,3

8472,2

6350,0

8566,3

28431,8

11175,0

13555,0

Подпрограмма "Онкология"                        

Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)   

88970,9

25750,0

2608,0

2232,9

40480,0

1 000,0

16900,0

Прочие расходы по подпрограмме  (областной бюджет)       

140017,0

72058,0

29453,2

24200,3

3715,5

5010,0

5580,0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) (областной бюджет)   

18528,0

              0

0

18528,0

0

0

0

ВСЕГО                              

247515,9

97808,0

32061,2

44961,2

44195,5

6010,0

22480,0

Подпрограмма "Психические расстройства"               

Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)   

7270,9

1271,0

52,0

1771,0

3585,0

0,0

591,9

Увеличение стоимости основных
средств (федеральный бюджет) 

4700,2

0,0

0,0

0,0

4700,2

0,0

0,0

Прочие расходы по подпрограмме  (областной бюджет)       

159932,6

41230,7

29226,8

18629,1

22488,0

22488,0

25870,0

ВСЕГО                              

171903,7

42501,7

29278,8

20400,1

30773,2

22488,0

26461,9

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»

Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)

85931,0

425,0

3 053,0

742,7

78112,8

350,0

3 247,5

Предоставление субсидий (субвенций) бюджетам муниципальных районов (городских округов)

0

0

0

6672,0

12147,0

0

0

Прочие расходы по подпрограмме   (областной бюджет)  

6979,1

496,0

551,1

0,0

5932,0

0

0

Увеличение стоимости основных средств (федеральный бюджет)

198199,2

0,0

0,0

0,0

198199,2

0,0

0,0

Прочие расходы по подпрограмме   (федеральный бюджет)  

918,0

0,0

0,0

0,0

918,0

0,0

0,0

ВСЕГО                              

310846,3

921,0

3 604,1

7 414,7

295309,0

350,0

3 247,5

Подпрограмма "Вирусные гепатиты"                   

Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)  

2500,0

2450,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости основных средств (федеральный бюджет)

8381,5

0,0

0,0

0,0

8381,5

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) (областной бюджет)  

450,0

0,0

0,0

450,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы по подпрограмме   (областной бюджет)     

84229,3

12747,0

15230,0

10940,0

13500,0

15087,3

16725,0

ВСЕГО                              

95560,8

15197,0

15230,0

11390,0

21931,5

15087,3

16725,0

Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"

Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет)  

1185,0

0

0

1185,0

0

0

0

Прочие расходы по подпрограмме   (областной бюджет)     

1703,2

0

0

1703,2

0

0

0

ВСЕГО                               

2888,2

0,0

0,0

2888,2

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Наркология"

Увеличение стоимости основных средств

1400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1400,0

Прочие расходы по подпрограмме     

13800,0

0,0

0,0

0,0

4980,0

4100,0

4720,0

ВСЕГО                               

15200,0

0,0

0,0

0,0

4980,0

4100,0

6120,0

Итого по Программе (Министерство здравоохранения Мурманской области) 

1118222,2

199374,4

122006,7

125253,9

468853,9

84449,4

118283,9

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Подпрограмма "Туберкулез"                      

Бюджетные инвестиции в объекты       капитального строительства       

282 000,0

50 000,0

55 500,0

30 000,0

146 500,0

0

0

ВСЕГО                              

282 000,0

50 000,0

55 500,0

30 000,0

146 500,0

0

0

Подпрограмма "Онкология"                       

Бюджетные инвестиции в объекты       капитального строительства         

51509, 0

0

0

25 000,0

26509,0

0

0

ВСЕГО                              

51509, 0

0

0

25 000,0

26509,0

0

0

Подпрограмма "Психические расстройства"               

Бюджетные инвестиции в объекты       капитального строительства         

7462,0

0

0

962,0

6 500,0

0

0

Прочие расходы по подпрограмме          

17481,7

0

0

17481,7

0

0

0

ВСЕГО                              

24943,7

0

0

18443,7

6 500,0

0

0

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»

Бюджетные инвестиции в объекты       капитального строительства         

423925,1

0

0

10 000,0

40 991,0

272934,1

100 000,0

ВСЕГО                              

423925,1

0

0

10 000,0

40 991,0

272934,1

100 000,0

Подпрограмма "Наркология"

Прочие расходы по подпрограмме          

20 000,0  

0

0

0

20 000,0

0

0

ВСЕГО      

20 000,0

0

0

0

20 000,0

0

0

Итого  бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства          

764896,1

50 000,0

55 500,0

65 962,0

220500,0

272934,1

100 000,0

Итого  по   Программе (Министерство строительства и территориального развития Мурманской области)

802377,8

50 000,0

55 500,0

83 443,7

240500,0

272934,1

100 000,0

Всего объемы финансирования по       долгосрочной целевой программе       «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009 -   2014 годы                          

1920600,0

249374,4

177506,7

208697,6

709353,9

357383,5

218283,9»

____________________

Приложение № 3

к Программе

Методика оценки эффективности реализации долгосрочной

целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы

1. Назначение методики

Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2014 годы (далее - Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.

2. Критерии, применяемые для оценки

планируемой эффективности Программы

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;

б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблем, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамичный характер и изменяемость показателей;

в) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:

3.1. Критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие области.

Экономическая эффективность оценивается по степени влияния результатов Программы на достижение целей Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в социальной сфере.

3.2. Критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами соответствующих бюджетов.

Поскольку Программа носит исключительно социальный характер и не предполагает прямого привлечения в областной бюджет денежных средств, бюджетная эффективность Программы не может быть оценена.

3.3. Критерии социальной эффективности Программы.

Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.

Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов по подпрограммам:

- «Сахарный диабет»;

- «Туберкулез»;

- «ВИЧ – инфекция»;

- «Онкология»;

- «Инфекции, передаваемые половым путем»;

- «Вирусные гепатиты»;

- «Психические расстройства»;

- «Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт) и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»;

- «Вакцинопрофилактика»;

- «Формирование здорового образа жизни».

Социальная эффективность реализации подпрограмм оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:

Е

=

I1Ф

+

I2Ф

+ ….

InФ

х 100 %,

I1н

I2н

Inн

n

где: 

Е     - эффективность реализации Программы (процентов);

InФ - фактическое значение  индикатора,  достигнутое  в  ходе реализации               Программы;

Inн    - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;

n      - количество индикаторов Программы.

___________

Приложение № 4
к Программе

{ в редакции постановления правительства Мурманской области

от 01.10.2012 № 495-ПП}

Подпрограмма «Сахарный диабет»

ПАСПОРТ

Наименование           подпрограммы

-

«Сахарный диабет» (далее – Подпрограмма)

Государственные заказчики Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

-

Министерство  здравоохранения Мурманской области

Основные разработчики Подпрограммы

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»;

ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»

Цель Подпрограммы

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета

Задачи Подпрограммы

-

-

-

-

-

своевременная диагностика СД и его осложнений;

достижение компенсации СД во время беременности, у детей с лабильным течением заболевания;

повышение профессиональной квалификации медицинских работников по современным подходам к диагностике, лечению и профилактике СД и его осложнений, а также по методологии обучения пациентов в Школах здоровья для пациентов с СД;

укрепление материально-технической базы

государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»,   ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»);

проведение мер первичной профилактики СД (пропаганда среди населения здорового образа жизни)

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

-

-

первичная заболеваемость СД;

охват диспансерным наблюдением  больных СД 

Сроки реализации Подпрограммы

-

2009-2014 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

-

общий  объем финансирования Подпрограммы составляет 17672,7 тыс. рублей, в том числе:

                        2009 год - 2705,5 тыс. рублей;

                        2010 год - 2590,0 тыс. рублей;

                        2011 год - 1375,3 тыс. рублей;

                        2012 год - 8791,9 тыс. рублей;

                        2013 год - 1010,0 тыс. рублей;

                        2014 год - 1200,0 тыс. рублей.

Федеральный бюджет 1424,9 тыс. руб., в том числе:

                        2009 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2011 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2012 год - 1424,9 тыс. рублей;

                        2013 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2014 год - 0,0 тыс. рублей.

Областной бюджет 16247,8 тыс. руб., в том числе:

                        2009 год - 2705,5 тыс. рублей;

                        2010 год - 2590,0 тыс. рублей;

                        2011 год - 1375,3 тыс. рублей;

                        2012 год - 7367,0 тыс. рублей;

                        2013 год - 1010,0 тыс. рублей;

                        2014 год - 1200,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

-

увеличение первичной заболеваемости сахарным диабетом до 210,5 человек на 100 тыс. населения;

увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Мурманской области, связанная с СД и его осложнениями, остается напряженной. Заболеваемость СД ежегодно растет: по данным медицинской статистики (форма 12), в 2007 году СД впервые диагностирован у 1725 человек. По данным Мурманского областного регистра больных СД, увеличивается  количество впервые выявленных осложнений СД (2006 год -1304 случая, 2007 год -1954 случая).

Сохраняются значительная распространенность среди населения факторов риска, способствующих развитию СД, низкая информированность населения о СД и его тяжелых последствиях.

Значительная часть больных СД не в полной мере осознает цели и задачи лечебных и реабилитационных мероприятий, назначаемых лечащими врачами, поэтому лечение таких больных зачастую малоэффективно. Неэффективное лечение пациентов СД на амбулаторном этапе приводит к развитию тяжелых осложнений СД и, как следствие, к увеличению объемов дорогостоящей стационарной помощи  и  инвалидизации населения.

Быстрое развитие медицинских технологий требует использования системы непрерывного профессионального образования медицинских работников, в том числе по вопросам диагностики, лечения и профилактики СД и его осложнений.

Остается актуальным внедрение в медицинскую практику новых современных методик диагностики и лечения СД, позволяющих в том числе вывести процесс самоконтроля уровня гликемии и управляемость процедурой введения инсулина на качественно новый уровень.

Реализация программных мероприятий будет способствовать предупреждению развития осложнений СД благодаря улучшению выявляемости СД,  своевременной диагностике и профилактике его осложнений, повышению доступности специализированной медицинской помощи, совершенствованию профилактических мер.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,

сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения  сахарного диабета.

Достижение цели предполагает решение следующих основных задач:

-    своевременная диагностика СД и его осложнений;

-  достижение компенсации СД во время беременности, у детей с лабильным течением заболевания;

- повышение профессиональной квалификации медицинских работников по современным подходам к диагностике, лечению и профилактике СД и его осложнений, а также по методологии обучения пациентов в Школах здоровья для пациентов с СД;

- укрепление материально-технической базы ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»,   ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»;

- проведение мер первичной профилактики СД (пропаганда среди населения здорового образа жизни).

Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах..

3. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы предусматривают:

- повышение профессиональной квалификации медицинских работников по современным подходам к диагностике, лечению и профилактике СД и его осложнений;

- обеспечение использования систем постоянного мониторирования уровня гликемии и инсулиновых помп;

- оснащение ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»,   ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр» с  целью обеспечения доступности и совершенствования оказания специализированной медицинской помощи больным СД, в том числе по поводу «диабетической стопы»;

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 17672,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов по следующим направлениям:

-  увеличение стоимости основных средств (областной бюджет) - 6711,0 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных средств (федеральный бюджет) - 1424,9 тыс. рублей;

- прочие расходы - 9536,8 тыс. рублей.

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путём совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр», ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина», ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики») на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи больным СД, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных средств диагностики для самоконтроля за уровнем гликемии, более совершенного оборудования, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по СД и изменений стандартов оказания медицинской помощи.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения и социального развития  Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:

- увеличение первичной заболеваемости сахарным диабетом до 210,5 человек на 100 тыс. населения;

- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в формировании приверженности больных СД к лечению, повышении доступности специализированной медицинской помощи, сохранении трудового потенциала больных СД, формировании здорового образа жизни населения.

______________

Приложение

к  Подпрограмме

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Сахарный диабет»

«Приложение к Подпрограмме

Перечень программных мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет"

N п/п

Наименование  мероприятий 

Сроки

Заказчики 

Исполнители

Всего

Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)

Источники   финансирования

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1.

Совершенствование технологий диагностики, лечения СД и его осложнений                     

1.1.

Приобретение расходного материала для   инсулиновых помп

2009 -2014  годы

Министерство   здравоохранения Мурманской области      

ГОБУЗ "Мурманский областной      консультативно-диагностический центр"       

6905,7

1073,3

1421,7

1190,7

1010,0

1010,0

1200,0

областной     бюджет      

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая  больница имени   П.А. Баяндина"

248,1

132,0

82,5

33,6

0

0

0

областной     бюджет      

1.2.

Приобретение    расходного      материала для   систем          постоянного     мониторирования уровня гликемии

2009 -2011 годы

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманский областной      консультативно-диагностический центр"      

218,4

83,2

87,2

48,0

0

0

0

областной     бюджет      

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая  больница имени   П.А. Баяндина"

202,0

99,0

55,0

48,0

0

0

0

областной     бюджет      

1.3.

Приобретение    расходных       материалов и    изделий         медицинского    назначения для  использования   медицинского    оборудования,   обозначенного в п. 3.1        

2009 год

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая  больница имени   П.А. Баяндина"

275,0

275,0

0

0

0

0

0

областной     бюджет      

Приобретение    расходных       материалов и    изделий         медицинского    назначения для  использования   медицинского    оборудования,   перечисленного в п. 3.2         

2009 -2010  годы

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая  больница имени   П.А. Баяндина"

408,3

194,0

214,3

0

0

0

0

областной     бюджет      

Итого по п.1.

8257,5

1856,5

1860,7

1320,3

1010,0

1010,0

1200,0

2.

Оснащение ГОБУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" медицинским оборудованием для диагностики, лечения СД и его осложнений  

2.1

Приобретение    медицинского оборудования для оказания помощи больным с  синдромом  диабетической   стопы         

2009  год

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая  больница имени   П.А. Баяндина"

248,0

248,0

0

0

0

0

0

областной     бюджет      

2.2.

Приобретение    анализаторов для лабораторной   диагностики     (показатель     гликированного  гемоглобина,    микроальбумина, определение     липидного       профиля и др.)

2009 -2011  годы

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной      консультативно-диагностический центр"       

55,0

0

0

55,0

0

0

0

областной     бюджет      

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая  больница имени   П.А. Баяндина"

44,0

44,0

0

0

0

0

0

областной     бюджет      

2.3.

Приобретение    камертонов в ГОБУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр" для определения вибрационной    чувствительности у больных СД  

2009  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной      консультативно-диагностический центр"       

7,0

7,0

0

0

0

0

0

областной     бюджет      

2.4.

Приобретение медицинского оборудования для диагностики  и лечения сахарного диабета и его осложнений (диабетической ретинопатии)

2012 год

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая  больница имени   П.А. Баяндина"

6357,0

0

0

0

6357,0

0

0

областной     бюджет      

«2.5

Приобретение медицинского    
оборудования для диагностики и
лечения сахарного диабета и  
его осложнений              

2012 год  

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области       

ГОБУЗ         
"Мурманский   
областной     
консультативно-диагностический центр"

1424,9

     0

     0

     0

1424,9

     0

      0

федеральный    
бюджет»      

Итого по п. 2

8135,9

299,0

     0

     55,0

7781,9

3.

Обучение широких слоев населения основам профилактики и лечения СД                       

3.1.

Подготовка и    проведение      циклов передач  на областном    радио и телевидении по  обучению населения       основам профилактики и  лечения СД    

2009 -2011  годы

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"

232,3

110,0

122,3

0

0

0

0

областной     бюджет      

3.2.

Приобретение    видеороликов,   видеоклипов по  профилактике и  лечению СД, прокат их по областному  телевидению   

2009 -2011  годы

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной центр медицинской    профилактики"

464,0

220,0

244,0

0

0

0

0

областной     бюджет      

3.3.

Подготовка макетов,        изготовление печатной        продукции по профилактике и  лечению СД      (плакаты, листовки, памятки, буклеты, брошюры)      

2009 -2011  годы

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики"

583,0

220,0

363,0

0

0

0

0

областной     бюджет      

Итого по п.3.

1279,3

550,0

729,3

0

0

0

0

«Всего, в т.ч.:                                                                      

17672,7   

2705,5

2590,0

1375,3

8791,9  

1010,0

1200,0

«Всего, в т.ч.:                                                                      

областной бюджет, из них:                                                          

16247,8

2705,5

2590,0

1375,3

7367,0

1010,0

1200,0

областной бюджет, из них:                                                          

увеличение стоимости основных средств                                             

354,0

299,0

0,0

55,0

0

0

0

увеличение стоимости основных средств                                             

прочие расходы по Подпрограмме                                                    

6316,8

2406,5

2590,0

1320,3

0

0

0

прочие расходы по Подпрограмме                                                    

государственные услуги (работы)                                                   

0

0

0

0

0

0

0

государственные услуги (работы)                                                   

публичные обязательства                                                           

0

0

0

0

0

0

0

публичные обязательства                                                           

мероприятия по содержанию имущества                                               

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по содержанию имущества                                               

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер  

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер  

государственные работы (услуги)

0

0

0

0

0

0

0

государственные работы (услуги)

___________

Приложение № 5
к Программе

{ в редакции постановления правительства Мурманской области

от 01.10.2012 № 495-ПП}

Подпрограмма «Туберкулез»

ПАСПОРТ

Наименование  подпрограммы

-

«Туберкулез»  (далее - Подпрограмма)

Государственные заказчики Подпрограммы  

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Основные разработчики Подпрограммы

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

ГОБУЗ «Мурманский областной  противотуберкулезный диспансер»

Цель Подпрограммы

-

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза

Задачи Подпрограммы

-

-

-

-

-

-

-

внедрение в практику работы фтизиатрической службы области современных принципов оказания медицинской  помощи;

внедрение системы контроля качества работы лабораторий и ускоренных автоматизированных методов выявления микобактерии туберкулеза;

совершенствование системы мониторинга за динамикой эпидемического процесса;

разработка и применение на практике элементов инфекционного контроля с учетом особенностей течения туберкулезного процесса и сложившейся эпидемиологической ситуации;

- реконструкция и капитальный ремонт помещений ГОБУЗ  «Мурманский   областной   противотуберкулезный диспансер»;

оснащение  ГОБУЗ «Мурманский областной  противотуберкулезный диспансер» современным рентгенологическим оборудованием;

привлечение и закрепление кадров в ГОБУЗ «Мурманский областной  противотуберкулезный диспансер»

Важнейшие

целевые

индикаторы

и показатели Подпрограммы

-

-

доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии);

смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения

Сроки 

реализации Подпрограммы

-

2009-2014  годы

Объёмы и источники финансирования Подпрограммы

-

общий объем финансирования  Подпрограммы составляет 403 689,3 тыс. рублей, в том числе:

                        2009 год - 68741,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 76103,4 тыс. рублей;

                        2011 год - 47283,2 тыс. рублей;

                        2012 год – 171564,2 тыс. рублей;

                        2013 год - 18313,0 тыс. рублей;

                        2014 год - 21684,5 тыс. рублей.

Федеральный бюджет 3874,2 тыс. рублей,

в том числе:

                        2009 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2011 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2012 год - 3874,2 тыс. рублей;

                        2013 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2014 год - 0,0 тыс. рублей.

Областной бюджет 399 815,1 тыс. руб.,

в том числе:

                        2009 год – 68 741,0 тыс. рублей;

                        2010 год – 76 103,4 тыс. рублей;

                        2011 год – 47 283,2 тыс. рублей;

                        2012 год – 167 690,0 тыс. рублей;

                        2013 год – 18 313,0 тыс. рублей;

           2014 год – 21 684,5 тыс. рублей.»  

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее

социально – экономической эффективности

-

-

-

-

увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;

снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,5 случая на 100 тыс. населения

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

Подпрограмма направлена на  реализацию государственной политики по борьбе с туберкулезом и его осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики, раннего выявления и лечения туберкулеза, а также по предупреждению профессионального заражения туберкулезом работников фтизиатрической службы.

В настоящее время эпидемиологическое благополучие по заболеваемости туберкулезом на территории Мурманской области не достигнуто (в 2006 году первичная заболеваемость активными формами туберкулеза составила 58,1 на 100 тыс. населения, в 2007 году – 58,2). Заболеваемость активными формами туберкулеза в 2006 году составила  124,7 на 100 тыс. населения, в 2007 году – 130,0.  Остается достаточно высокой по сравнению со среднероссийскими показателями (2007 год - 9,5) доля впервые выявленных форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (2007 год – 19,8). Смертность от туберкулеза в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась с 11,4 до 12,3 на 100 тысяч населения (2005 год – 13,0). Высокой остается доля умерших до 1 года наблюдения - 38,8 (2005 год – 44,0, 2006 год – 42,5).

На недостаточно высоком  уровне осуществляются мероприятия по раннему своевременному выявлению туберкулеза.

Сохраняется проблема достижения эффективности лечения туберкулеза и формирования приверженности пациентов к терапии. Около 40 процентов больных прерывают назначенное лечение по собственной инициативе.

Только регулярное обеспечение пациентов этиотропными противотуберкулезными препаратами и симптоматическими лекарственными средствами в соответствии со стандартами лечения обеспечит успех лечения.

Остро стоит вопрос кадрового обеспечения фтизиатрической службы. Специальность врача-фтизиатра не является престижной, поэтому одним из способов привлечения и закрепления кадров является обеспечение их жильем.

Требуется улучшение материально-технической базы стационара ГОБУЗ  «Мурманский   областной   противотуберкулезный диспансер» (далее -  ГОБУЗ МОПТД). Здание главного корпуса стационара не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.3.1375-03.

Реализация  программных мероприятий в полном объеме обеспечит стабильную работу противотуберкулезной службы  и позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в Мурманской области.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза.             

Задачи Подпрограммы:

- внедрение в практику работы фтизиатрической службы области современных принципов оказания медицинской  помощи;

- внедрение системы контроля качества работы лабораторий и ускоренных автоматизированных методов выявления микобактерии туберкулеза;

- усовершенствование системы мониторинга динамики эпидемического процесса;

- разработка и применение на практике элементов инфекционного контроля с учетом особенностей течения туберкулезного процесса и сложившейся эпидемиологической ситуации;

- реконструкция стационара ГОБУЗ МОПТД;

- оснащение  ГОБУЗ МОПТД современным рентгенологическим оборудованием;

- привлечение и закрепление кадров в ГОБУЗ МОПТД.

Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.

3. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы предусматривают:

- оснащение ГОБУЗ МОПТД современным медицинским оборудованием;

- оснащение ГОБУЗ МОПТД современным рентгенологическим оборудованием;

-  совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза;

- внедрение мер инфекционного контроля за распространением туберкулеза в ГОБУЗ МОПТД;

- лечебно-профилактические мероприятия;

- работу по привлечению кадров;

- оказание социальной поддержки больным туберкулезом.

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют  403 689,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов по следующим направлениям:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 282 000,0 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных средств (областной бюджет) - 5071,5 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных средств (федеральный бюджет) – 3874,2 тыс. рублей;

- прочие расходы – 112743,6 тыс. рублей.

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОБУЗ МОПТД. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство  здравоохранения  и социального развития Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путём совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, ГОБУЗ МОПТД на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы медицинского оборудования, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи больным туберкулезом, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных препаратов, средств диагностики, более совершенного оборудования, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по туберкулезу и изменений стандартов оказания медицинской помощи больным  туберкулезом с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности  исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:

- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения при туберкулезе (оценка эффективности проводимой терапии) до 39,2 процента;

- снижение уровня смертности от туберкулеза до 6,5 случая на 100 тыс. населения;

Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни, сохранении трудового потенциала больных туберкулезом, улучшении эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Мурманской области, снижении социальной и психологической напряженности в обществе, связанной с  угрозой распространения туберкулеза.

___________

Приложение

                     к  Подпрограмме

Перечень программных мероприятий подпрограммы "Туберкулез"

N п/п

Наименование    мероприятия   

Сроки

Заказчики     

Исполнители   

Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)

Источники   финансирования

Всего

2009  год

2010  год

2011  год 

2012 год

2013 год

2014 год

1.

Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"  в соответствие с требованиями санитарных правил и норм

1.1

Комплекс работ по реконструкции     
стационара областного               
противотуберкулезного диспансера по 
адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12

2009 - 2012
2009-2012 годы      

Министерство       
строительства и    
территориального   
развития Мурманской
области            

ГОКУ "Управление    
капитального       
строительства      
Мурманской области"

  282000

  50000

  55500

   30000

  146500

      0

       0»

1.1

1.2.

Текущий ремонт помещений ГОБУЗ  "Мурманский  областной   противотуберкулезный диспансер" по адресу: г. Мурманск, ул. Павлова, 6    

2011 год

ГОБУЗ "Мурманский  областной   противотуберкулезный  диспансер"           

ГОБУЗ "Мурманский     областной          противотуберкулезный диспансер"        

160,0

0

0

160,0

0

0

0

областной     бюджет      

Итого по п.1

282160

50000

55500

30160

146500

0

0

2.

Оснащение ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный  диспансер" современным медицинским оборудованием

2.1.

Приобретение хирургического инструментария

2011 год

Министерство    здравоохранения Мурманской  области       

ГОБУЗ "Мурманский     областной           противотуберкулезный диспансер"        

70,0

0

0

70,0

0

0

0

областной бюджет

2.2

Оснащение медицинским оборудованием 
для диагностики и лечения туберкулеза

2012 - 2014
годы      

Министерство       
здравоохранения    
Мурманской области 

ГОБУЗ "Мурманский  
областной          
противотуберкулезный
диспансер"         

    3301,5

      0

      0

       0

2677,0

      0

   624,5

областной    
бюджет       

2012 год

Министерство       
здравоохранения    
Мурманской области 

ГОБУЗ "Мурманский  
областной          
противотуберкулезный
диспансер"         

     3874,2

0

0

0

3874,2

0

0

федеральный бюджет

Итого по п.2

7375,7

0

0

0

6751,2

0

624,5

3. Совершенствование технологий диагностики и лечения туберкулеза                         

3.1.

Приобретение расходного материала для проведения  лабораторных исследований, включая проведение исследований по ускоренному обнаружению возбудителя туберкулеза и определению его лекарственной чувствительности на автоматизированной системе БАКТЕК и с использованием  молекулярных технологий       

2009 -    2014 годы

Министерство    здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский     областной           противотуберкулезный диспансер"        

12436

1407

1693

2210

2263

2263

2600

областной     бюджет      

3.2.

Приобретение        лекарственных       препаратов,         расходного          материала, изделий  медицинского        назначения для      лечения больных     туберкулезом

2009 -    2014 годы

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский     областной           противотуберкулезный диспансер"        

90429,4

15149

18225,4

11975

14310,0

14310

16460

областной     бюджет      

Итого по п.3

102865,4

16556,0

19918,4

14185,0

16573,0

16573,0

19060

4.

Внедрение мер инфекционного контроля за распространением туберкулеза в ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"                  

Обеспечение         средствами          индивидуальной      защиты органов      дыхания сотрудников ГОБУЗ "Мурманский     областной           противотуберкулезный диспансер"        

2009 -    2014 годы

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский     областной           противотуберкулезный диспансер"        

7374,4

685,0

685,0

524,4

1740,0

1740,0

2000,0

областной     бюджет      

Итого по п.4

7374,4

685,0

685,0

524,4

1740,0

1740,0

2000,0

5.

Работа по привлечению кадров                                      

Приобретение одной  двухкомнатной       квартиры в областную собственность для   врачей-специалистов ГОБУЗ "Мурманский     областной           противотуберкулезный диспансер"        

2009 год

Министерство здравоохранения Мурманской области       

Министерство        здравоохранения Мурманской области

1500,0

1500,0

0

0

0

0

0

областной     бюджет      

Итого по п.5

1500,0

1500,0

0

0

0

0

0

6.

Оказание социальной поддержки больным туберкулезом                           

6.1.

Возмещение     стоимости проезда   больным             (туда/обратно) к    месту лечения на    городском транспорте (г. Мурманск)     

2011 год

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский     областной           противотуберкулезный диспансер"        

444,7

0

0

444,7

0

0

0

областной     бюджет      

6.2.

Обеспечение продуктовыми наборами больных, находящихся на амбулаторном  лечении

2011 год

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский     областной           противотуберкулезный диспансер"        

1899,1

0

0

1899,1

0

0

0

областной     бюджет»     

Итого по п.6

2611,8

0

0

2611,8

0

0

0

«Всего,                                                                                        
                                                                                        в т.ч.:

403 689,3

  68741,0

76103,4

47283,2

171563,9

  18313,0

21684,5

областной бюджет,                                                                            
                                                                                       из них:

399815,1

  68741,0

76103,4

47551,2

  171563,9

  18313,0

21684,5

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, в том числе                   

  282000,0

  50000,0

  55500,0

   30000,0

146500,0

      0

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства                                  

282000,0

50000,0

55500,0

   30000,0

146500,0

0

Министерство здравоохранения Мурманской области,                                            
                                                                                 в том числе:

117815,1

  18741,0

20603,4

17283,2

21190,0

  18313,0

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства                                  

  0

0

0

   0

       0

увеличение стоимости основных средств                                                      

  1570,0

1500,0

      0

    70,0

      0

прочие расходы по Подпрограмме                                                             

52713,8

17241,0

20603,4

14869,4

       0

государственные услуги (работы)                                                            

       0

0

0

0

       0

публичные обязательства                                                                    

      2343,8

0

0

2343,8

       0

мероприятия по содержанию имущества                                                        

       0

0

0

0

       0

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер           

       0

0

0

0

       0

иные мероприятия                                                                           

61187,5

0

0

0

21190,0

___________

Приложение № 6
к Программе

{ в редакции постановления правительства Мурманской области

от 01.10.2012 № 495-ПП}

Подпрограмма «ВИЧ-инфекция»

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы

-

«ВИЧ-инфекция» (далее - Подпрограмма)

Государственный заказчик Подпрограммы 

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Основные разработчики Подпрограммы

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Цель Подпрограммы

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

Задачи Подпрограммы

-

-

-

-

-

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения и медицинских работников по вопросам ВИЧ-инфекции;

профилактика профессиональных заражений  ВИЧ-инфекцией;

максимальный охват ВИЧ-инфицированных беременных и новорожденных мероприятиями по профилактике вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции;

обеспечение своевременной и достоверной  диагностики ВИЧ-инфекции;

обеспечение высокоэффективной антиретровирусной терапией больных ВИЧ-инфекцией

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

-

-

-

-

доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;

число больных ВИЧ-инфекцией,  получающих антиретровирусную терапию;

доля ВИЧ-инфицированных беременных

женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования  новорожденных;

доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)

Срок реализации Подпрограммы

-

2009-2014 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

-

общий   объем   финансирования   составляет 76550,3 тыс. рублей, в том числе:

                        2009 -  8472,2 тыс. рублей;

                        2010 -  6350,0 тыс. рублей;

                        2011 -  8566,3 тыс. рублей;

                        2012 – 28431,8 тыс. рублей;

                        2013 - 11175,0 тыс. рублей;

                        2014 - 13555,0 тыс. рублей.

Федеральный бюджет 12256,8 тыс. рублей,

в том числе:

                        2009 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2011 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2012 год - 12256,8 тыс. рублей;

                        2013 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2014 год - 0,0 тыс. рублей.

Областной бюджет 64293,5 тыс. рублей,

в том числе:

                        2009 -  8472,2 тыс. рублей;

                        2010 -  6350,0 тыс. рублей;

                        2011 -  8566,3 тыс. рублей;

                        2012 – 16175,0 тыс. рублей;

                        2013 - 11175,0 тыс. рублей;

                        2014 - 13555,0 тыс. рублей»

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

-

-

-

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов, до 95 процентов;

увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования  новорожденных, до 93 процентов;

сохранение 100-процентного охвата медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

Ситуация по ВИЧ-инфекции в Мурманской области характеризуется как эпидемическая. Из субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, по числу выявленных случаев ВИЧ-инфекции Мурманская область занимает 4-е место и входит в число регионов с высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

Общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в области – 2624 человека,  показатель пораженности на 100 тыс. населения -  280,7.

Ежегодно растет число детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции. От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 239 детей.   Диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден в 13 случаях, из них в настоящее время в Мурманской области проживает 12 человек (1 выехал в Украину).

Ежемесячно увеличивается число пациентов, нуждающихся в дорогостоящем пожизненном лечении. На 01.09.2008 в таком лечении нуждается 6,8 процента больных от общего числа ВИЧ-инфицированных.

Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит оказать влияние на уровень рискованного поведения среди различных групп населения и качество жизни ВИЧ-инфицированных путем внедрения современных методов диагностики, профилактики и лечения  ВИЧ-инфекции.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

- обеспечение современного уровня диагностики ВИЧ-инфекции;

- обеспечение доступности антиретровирусных препаратов.

Задачи Подпрограммы:

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения и медицинских работников по вопросам ВИЧ-инфекции;

-  профилактика профессиональных заражений ВИЧ-инфекцией;

- максимальный охват ВИЧ-инфицированных беременных и новорожденных мероприятиями по профилактике вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции;

- обеспечение своевременной и достоверной  диагностики ВИЧ-инфекции;

- обеспечение ВИЧ-инфицированных высокоэффективной антиретровирусной терапией.

Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.

3. Мероприятия Подпрограммы

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предусматриваются:

- информационная поддержка мероприятий по пропаганде мер  предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией;

- проведение целевых мероприятий в группах населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции;

- организация обеспечения диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга эффективности лечения;

- организация обеспечения ВИЧ-инфицированных лекарственными препаратами и диагностическими средствами.

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.     

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 76550,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов по следующим направлениям:

- увеличение стоимости основных средств (областной бюджет) - 6604,0 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных средств (федеральный  бюджет) – 4180,8 тыс. рублей;

- прочие расходы (областной бюджет) - 57689,5 тыс. рублей;

- прочие расходы (федеральный бюджет)- 8076,0 тыс. рублей

           Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина».

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы выступает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина») на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов, средств диагностики и соответствующих расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным  и  при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных препаратов, средств диагностики, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по ВИЧ-инфекции и изменений стандартов по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным  с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:

- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов, до 95 процентов;

- увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 372 человек;

- увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших противовирусное лечение для предупреждения ВИЧ-инфицирования  новорожденных, до 93 процентов;

- сохранение 100-процентного охвата медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении).

Социально-экономическая  эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в уменьшении удельного веса перинатального инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, обеспечении доступности населению и медицинским работникам информации по вопросам ВИЧ-инфекции, формировании снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.

___________

Приложение

к Подпрограмме

Перечень программных мероприятий подпрограммы «ВИЧ-инфекция»

«Приложение к Подпрограмме

Перечень программных мероприятий Подпрограммы "ВИЧ-инфекция"

N п/п

Наименование мероприятий 

Сроки   исполнения

Заказчики  

Исполнители 

Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)

Источник    финансирования

всего

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1.

Информационная поддержка мероприятий по пропаганде мер предупреждения заражения ВИЧ/СПИД               

1.1.

Разработка и распространение информационного бюллетеня по проблемам ВИЧ-инфекции в     Мурманской области для       работников здравоохранения  

2009, 2011 годы     

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский  областной центр  по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными    заболеваниями" 

10

10

0

0

0

0

0

областной      бюджет       

1.2.

Издание и распространение    информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции                  

2009 - 2011 годы     

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский  областной центр  по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными    заболеваниями" 

839,9

239,9

600

0

0

0

0

областной     бюджет       

1.3.

Издание журнала "Территория  жизни"               

2009 год      

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский  областной центр  по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными    заболеваниями" 

200

200

0

0

0

0

0

областной бюджет       

1.4.

Обслуживание локальной       компьютерной сети, написание и обслуживание программного  пакета "Центр СПИД"         

2009 год 

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский  областной центр  по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными    заболеваниями" 

25

25

0

0

0

0

0

областной      бюджет       

Итого по п.1.

1074,9

474,9

600

0

0

0

0

2. Целевые  профилактические мероприятия в группах населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции                           

2.1.

Проведение дозорного  эпиднадзора                    

2009 - 2011 годы     

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский  областной центр  по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными  заболеваниями" 

200

150

50

0

0

0

0

областной  бюджет       

2.2.

Работа мобильного пункта  профилактики ВИЧ-инфекции  

2009 - 2011 годы     

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский  областной центр  по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными    заболеваниями" 

805

300

205

300

0

0

0

областной      бюджет   

Итого по п.2.

1005

450

255

300

0

0

0

3. Приобретение медицинского оборудования для диагностики  и мониторинга эффективности лечения  ВИЧ-инфекции               

3.1

Приобретение оборудования  
для проведения исследований
методом ПЦР                

2009 год  

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области       

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени  
П.А. Баяндина"  

  1604,0

1604,

     0

     0

      0

      0

       0

областной     бюджет

3.2

Приобретение автоматического
иммунохимического          
анализатора для            
хемилюминесцентного иммуноанализа              

2012 год  

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области       

ГОБУЗ "Мурманская
областная       
клиническая     
больница имени  
П.А. Баяндина"  

  5000,0

     0

     0

     0

  5000,0

      0

       0

областной     бюджет

Итого по п. 3                                                                

10784,8

  1604

     0

     0

  9180,8

      0

       0»

4. Обеспечение лекарственными препаратами, диагностическими средствами и расходным материалом для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и оппортунистических инфекций                                               

4.1.

Приобретение изделий медицинского   назначения для обеспечения  исследований методом ПЦР,   методом ИФА и для обеспечения забора крови

2012-2014 годы

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина"

6748,3

3748,3

0

3000,0

0

0

0

областной     бюджет       

4.2.

Приобретение расходного материала (изделий медицинского назначения) для обеспечения кровозабора

2012-2014 годы

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"

2130,0

0

0

0

675,0

675,0

780,0

областной     бюджет       

4.3.

Приобретение диагностических средств, в том числе для диагностики оппортунистических инфекций, расходного материала (изделий медицинского назначения)   для проведения лабораторных исследований для медицинских организаций области

2009 - 2014 годы     

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"

26158

942,6

2965,0

1750,0

6500,0

6500,0

7500,0

областной     бюджет       

4.4.

Приобретение лекарственных  препаратов для лечения   ВИЧ-инфицированных  

2009 - 2014 годы     

Министерство здравоохранения Мурманской области       

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"

20574,0

                                                                                      1252,4

                                                                                               2530,0

                                                                                                    3516,3

                                                                                                            4000,0

                                                                                                            4000,0

                                                                                                                         5275,0

областной     бюджет       

«4.5

Приобретение диагностических
средств для выявления и    
мониторинга лечения лиц,   
инфицированных вирусами    
иммунодефицита человека и  
гепатитов В и С            

2009 - 2014
годы      

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области       

ГОБУЗ "Мурманский
областной центр 
по профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными   
заболеваниями"  

8076,0

федеральный  
бюджет»      

Итого по п.4

63685,6

5943,3

5495,0

8266,3

19251,0

11175,0

13555,0

«Всего, в т.ч.:

76550,3

8472,2

6350,0

8566,3

28431,8

11175,0

13555,0

областной бюджет, из них:

64293,5

8472,2

6350,0

8566,3

16175,0

11175,0

13555,0

увеличение стоимости основных средств

1604,0

1604,0

0

0

0

0

0

прочие расходы по Подпрограмме

21784,5

6868,2

6350,0

8566,3

0

0

0

государственные услуги (работы)

0

0

0

0

0

0

0

публичные обязательства

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по содержанию имущества

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой    
характер

0

0

0

0

0

0

0

иные мероприятия

40905,0

0

0

0

16175,0

11175,0

13555,0

федеральный бюджет, из них:

12256,8

0

0

0

12256,8

0

0

Иные мероприятия

12256,8

0

0

0

12256,8

0



___________

Приложение № 1

к Перечню

Информационная поддержка мероприятий по пропаганде мер

предупреждения заражения ВИЧ/СПИД

Наименование

Периодич-ность

2009 г.

               2010 г.

2011 г.

Всего (тыс. руб.)

Коли-

чество

Цена

за ед.

(тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

Коли-

чество

Цена

за ед. (тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

Коли-чество

Цена

за ед.

(тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.).

1.

Разработка и распространение информационного бюллетеня по проблемам ВИЧ-инфекции в Мурманской области для работников здравоохранения

ежегодно

50

0,200

10,0

0

0

0

0

0,01

0

10,0

2.

Издание и распространение информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

два раза в год

23 990

0,01

239,9

50 000

0,012

600,0

0

0,0159

0

839,9

3.

Издание журнала «Территория жизни»

один раз в год

1000

0,2

200,0

0

0

0

1,4

0

200,0

4.

Изготовление и размещение билбордов размерами 3х6 метров

один раз в год

-

-

-

0

0

0

50,0

0

0

ИТОГО

449,9

600,0

0

1049,9

___________

Приложение № 2

к Перечню

Обеспечение реализации мероприятий по информационной поддержке мероприятий

по пропаганде мер предупреждения заражения ВИЧ/СПИД

Наименование

2009 г.

               2010 г.

2011 г.

Всего

(тыс. руб.)

Коли-

чество

Цена

за ед. (тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

Коли-

чество

Цена

за ед. (тыс. руб.).

Сумма (тыс. руб.)

Коли-

чество

Цена

за ед. (тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

1.

Обслуживание локальной компьютерной сети

1

15,0

15,0

-

-

-

-

-

-

15,0

2.

Написание и обслуживание программного пакета «Центр СПИД»

1

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

10,0

ИТОГО

25,0

0

                               0

25,0

___________

Приложение № 3

к Перечню

Целевые мероприятия в группах населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции

Наименование

2009 г.

               2010 г.

2011 г.

Всего

(тыс. руб.)

Коли-

чество

Цена

за ед. (тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

Коли-

чество

Цена

за ед. (тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

Коли-чество

Цена

за ед. (тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

1.Проведение дозорного эпиднадзора

Расходный материал для исследований

400

0,325

130,0

154

0,325

50,0

0

0,325

0

180,0

Обработка данных

400

0,05

20,0

20,0

Итого

150,0

50,0

0

200,0

2. Работа мобильного пункта профилактики ВИЧ-инфекции

Расходный материал

1000

0,2

200,0

410

0,5

205,0

500

0,6

300,0

705,0

Обеспечение работы автомобиля (запчасти)

100,0

100,0

Итого

300,0

205,0

300,0

805,0

ВСЕГО

450,0

255,0

300,0

1005,0

___________

Приложение № 4

к Перечню

Организация обеспечения диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга эффективности лечения

Наименование

2009 г.

               2010 г.

2011 г.

Всего

(тыс. руб.)

Коли-чество

Цена

за ед. (тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

Коли-чество

Цена

за ед.

(тыс. руб.)

Сумма (тыс. руб.)

Коли-чество

Цена

за ед.

(тыс. руб.)

Сумма

(тыс. руб.)

1.Оборудование для проведения исследований методом ПЦР

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот

1

1100,0

1100,0

-

-

-

-

-

-

1100,0

Высокоскоростная центрифуга с функцией охлаждения 3-30К- 1 комплект

1

504,0

504,0

-

-

-

-

-

-

504,0

Итого

1604,0

2. Изделия медицинского назначения

Расходные материалы для проведения исследований методом ПЦР

1176,3

-

-

-

-

-

3000,0

4176,3

Расходные материалы для проведения исследований методом ИФА

1452,0

-

-

-

-

-

-

1452,0

Расходные материалы для обеспечения забора крови

1120,0

-

-

-

-

-

-

1120,0

Итого

6748,3

3. Обеспечение лекарственными препаратами и диагностическими средствами ВИЧ-инфицированных

Медикаменты

1 252,4

2530,0

3516,3

7298,7

Диагностические средства (в том числе для диагностики оппортунистических инфекций) и расходные материалы для преаналитической подготовки

942,6

2965,0

1750,0

5657,6

Итого

12956,3

ВСЕГО

7547,3

5 495,0

5266,3

21308,6

___________

Приложение № 7
к Программе

{ в редакции постановления правительства Мурманской области

от 01.10.2012 № 495-ПП}

Подпрограмма «Онкология»

ПАСПОРТ

Наименование  подпрограммы

-

«Онкология» (далее – Подпрограмма)

Государственные заказчики Подпрограммы 

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Основные разработчики Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

-

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области;

-

ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»;

-

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»;

-

муниципальное образование г.Кировск с подведомственной территорией;

-

муниципальное образование Ловозерский район».

Цель Подпрограммы

-

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

Задачи Подпрограммы

-

-

-

совершенствование  методов  диагностики, лечения, профилактики злокачественных новообразований;

внедрение в практику современных лекарственных средств, улучшение обеспечения онкологических больных противоопухолевыми  препаратами;

улучшение материально-технической базы, оснащение современным медицинским оборудованием ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным».

Важнейшие

целевые

индикаторы

и показатели Подпрограммы

-

-

-

доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет;

смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины, женщины);

пятилетняя выживаемость больных со злокачественными заболеваниями

Сроки и этапы

реализации Подпрограммы

-

2009-2014  годы

Объёмы и источники финансирования Подпрограммы

-

общий объем финансирования  Подпрограммы из областного  бюджета составляет   

299024,9 тыс. рублей,

в том числе:

2009 год – 97808,0 тыс. рублей;

2010 год – 32061,2 тыс. рублей;

2011 год – 69961,2 тыс. рублей;

2012 год – 70704,5 тыс. рублей;

2013 год – 6010,0 тыс. рублей;

2014 год – 22480,0 тыс. рублей»

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее

социально – экономической эффективности

-

-

-

увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет,  до 72,5 процента;

снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 165 случаев на 100 тыс. населения, у женщин – до 155 случаев на 100 тыс. населения;

увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

В Мурманской области отмечается рост заболеваемости и, соответственно, смертности от злокачественных новообразований. В 2007 году смертность от злокачественных новообразований всего населения составила 158,9 на 100 тыс. населения, в том числе среди мужчин - 168,8, среди женщин - 149,9 на 100 тыс. населения соответствующего пола, летальность на первом году жизни после установления диагноза - 31,7 процента.

Основными проблемными вопросами остаются улучшение ранней диагностики, повышение эффективности лечения с применением новых лекарственных средств, улучшение качества жизни онкологических больных, стабилизация и снижение смертности.

Специализированное учреждение ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» нуждается в реконструкции, ремонте помещений, замене инженерных сетей (электрическая сеть, холодное и горячее водоснабжение, вентиляция),  оснащении современной медицинской техникой, обеспечении противоопухолевыми препаратами, в том числе нового поколения.

Реализация мероприятий программно-целевым методом в полном объеме позволит обеспечить диагностику злокачественных новообразований на ранних стадиях заболеваний, снизить показатели смертности при данной патологии.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Задачи Подпрограммы:

- совершенствование  методов  диагностики, лечения, профилактики злокачественных новообразований;

- внедрение в практику современных лекарственных средств,  улучшение обеспечения онкологических больных противоопухолевыми  препаратами;

-  улучшение материально-технической базы, оснащение современным медицинским оборудованием ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным.

Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.

3. Мероприятия Подпрограммы

В рамках мероприятий Подпрограммы предусматриваются:

- оснащение ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» и муниципальных учреждений здравоохранения современным оборудованием;

- лекарственное обеспечение населения Мурманской области противоопухолевыми препаратами, лекарственными средствами сопровождения химиотерапии, определителями онкомаркеров в стационарах, в том числе дневных;

- проведение капитального ремонта и реконструкции ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»;

- обеспечение функционирования радиотерапевтического оборудования ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»;    

- обучение специалистов учреждений здравоохранения;

- приобретение расходного материала для определения простатического специфического антигена и иммунобиологических препаратов для вакцинации против онкогенных штаммов вируса папилломы человека для реализации государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения мероприятий по профилактике.

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 299024,9   тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:

- увеличение стоимости основных средств – 88970,9 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 51509,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 18528,0 тыс. рублей;

- прочие расходы - 140017,0 тыс. рублей.

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей..

5. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области,  ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы противоопухолевых препаратов и средств сопровождения химиотерапии, средств диагностики и соответствующих расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи онкологическим больным, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных противоопухолевых лекарственных средств, средств диагностики, более совершенного оборудования, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по злокачественным новообразованиям и изменений стандартов оказания медицинской помощи онкологическим больным  с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения и социального развития  Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:

- увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет,  до 72,5 процента;

- снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до 165 случаев на 100 тыс. населения, у женщин – до 155 случаев на 100 тыс. населения;

- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями до 52,8 процента.

Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни онкологических больных, сохранении их трудового потенциала.

___________

Приложение

к Подпрограмме

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Онкология»

1. Оснащение ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" оборудованием  для диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Приобретение наркозно-дыхательных аппаратов   (1 ед.)                 

2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной   онкологический  диспансер"    

1100,0

0

0

1100,0

0

0

0

областной  бюджет       

1.2.

Приобретение набора      аппликаторов для гамма-терапевтической установки"Гаммамед 12i"         

2009  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной   онкологический  диспансер"    

2400,0

1200,0

1200,0

0

0

0

0

областной  бюджет       

1.3.

Приобретение оборудования для иммуноцитохимической лаборатории (центрифуга, шкаф, микроскоп)       

2009  год,  2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной    онкологический  диспансер"    

1116,0

408,0

408,0

300,0

0

0

0

областной      бюджет       

1.4.

Приобретение  ультразвукового скальпеля  (1 ед.)                

2009 год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

1800,0

1800,0

0

0

0

0

0

областной  бюджет       

1.5.

Приобретение мониторов   прикроватных (2 ед.)   

2009  год,  2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной   онкологический  диспансер"    

540,0

240,0

0

300,0

0

0

0

областной      бюджет       

1.6.

Приобретение    рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места                  

2009  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

16000,0

16000

0

0

0

0

0

областной   бюджет       

1.7.

Приобретение аппаратов   искусственной вентиляции легких в комплекте       (1 ед.)                

2009  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной   онкологический  диспансер"    

1050,0

1050,0

0

0

0

0

0

областной  бюджет       

1.8.

Приобретение  электрохирургического  аппарата в комплекте     (3 ед.)                

2009  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной      онкологический  диспансер"    

1400,0

1400,0

0

0

0

0

0

областной      бюджет       

1.9.

Приобретение            операционного монитора в комплекте (2 ед.)      

2009  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной    онкологический  диспансер"    

700,0

700,0

0

0

0

0

0

областной      бюджет       

1.10.

Приобретение операционных столов различных в комплекте (2 ед.)      

2009  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

1452,0

1452,0

0

0

0

0

0

областной      бюджет       

1.11.

Приобретение аппарата для проведения   фотодинамической терапии злокачественных    новообразований и  определения    распространенности  опухолевого процесса

2009  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

1500,0

1500,0

0

0

0

0

0

областной      бюджет       

1.12.

Приобретение комплекта   запасных частей для гамма-терапевтической         установки "Гаммамед 12i"

2010 год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

2000,0

0

1000,0

0

0

1000

0

областной      бюджет       

1.13.

Приобретение портативных    пульсоксиметров (8 ед.) 

2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

128,0

0

0

128,0

0

0

0

областной      бюджет       

1.14.

Приобретение обогревателей инфузионных сред проточных (5 ед.) 

2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

127,5

0

0

127,5

0

0

0

областной      бюджет       

1.15.

Приобретение отсасывателей медицинских вакуумных (2 ед.)      

2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной   онкологический  диспансер"    

138,9

0

0

138,9

0

0

0

областной  бюджет       

1.16.

Приобретение аппаратов для быстрого    размораживания плазмы (2 ед.)                   

2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

138,5

0

0

138,5

0

0

0

областной      бюджет       

1.17.

Приобретение оборудования для диагностики и лечения онкологических больных

2012  -2014 годы

Министерство        здравоохранения  Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»

38400,0

0

0

0

38400,0

0

0

областной бюджет  

1.18.

Приобретение оборудования для обеспечения деятельности службы радиационного контроля

2014 год

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной   онкологический  диспансер"    

1200,0

0

0

0

0

0

1200,0

1.19.

Приобретение холодильного оборудования для хранения лекарственных препаратов

2012 год

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной   онкологический  диспансер"    

180,0

0

0

0

180,0

0

0

1.20.

Приобретение оборудования, необходимого  для выполнения санитарно-эпидемиологических правил и норм

2012 год

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной   онкологический  диспансер"    

1900,0

0

0

0

1900,0

0

0

1.21.

Приобретение оборудования для рентгенрадиологического отдела

2014 год

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной   онкологический  диспансер"    

700,0

0

0

0

0

0

700,0

Итого  по п.1         

89064,0

25750,0

2608,0

2326,0

40480,0

1000,0

16900,0

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования

2.1.

Приобретение             электрохирургического    аппарата               

2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

муниципальное   образование г.  Кировск  с       подведомственной территорией   

640,0

0

0

640,0

0

0

0

областной      бюджет       

2.2.

Приобретение мобильного  видеоэндоскопического    комплекса              

2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

муниципальное   образование г.  Кировск с       подведомственной территорией   

1515,0

0

0

1515,0

0

0

0

областной      бюджет       

2.3.

Приобретение цифрового   маммографа             

2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

муниципальное   образование     Ловозерский     район         

7000,0

0

0

7000,0

0

0

0

областной      бюджет       

2.4.

Приобретение             эндоскопической          операционной стойки      (гинекологическая,       хирургическая,           урологическая)         

2011 год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

муниципальное   образование г.  Кировск  с       подведомственной территорией   

6373,0

0

0

6373,0

0

0

0

областной     бюджет       

2.5.

Приобретение переносного цифрового флюорографа  

2011  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

муниципальное   образование     Ловозерский     район         

3000,0

0

0

3000,0

0

0

0

областной      бюджет       

Итого  по п.2         

18528,0

0

0

18528,0

0

0

0

3. Совершенствование технологий диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями

3.1.

Приобретение             противоопухолевых        препаратов и средств     сопровождения            химиотерапии           

2009  год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"

40000,0

40000

0

0

0

0

0

областной      бюджет       

ГОБУЗ "Мурманская областная       клиническая     больница имени    П.А. Баяндина"

11000,0

11000

0

0

0

0

0

областной      бюджет       

3.2.

Приобретение расходного  материала для определения онкомаркеров и  моноклональных антител   при иммунофенотипировании гемобластозов          

2009 -2010  годы

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманская областная       клиническая     больница имени    П.А. Баяндина"

2416,0

1208,0

1208,0

0

0

0

0

областной      бюджет       

3.3.

Приобретение  расходного материала для определения простатического специфического антигена для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения области

2009 -2014   годы

Министерство        здравоохранения  Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»

9937,6

0

0

3487,6

0

3000,0

3450,0

областной бюджет  

3.4.

Приобретение иммунобиологических препаратов для вакцинации против онкогенных штаммов вируса папилломы человека для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения области 

2011-2014  годы

Министерство        здравоохранения  Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»

4857,4

0

0

2351,9

765,5

810,0

930,0

областной     бюджет»    

3.5.

Оплата договоров на техническое обслуживание медицинского оборудования

2011-2014 годы

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

5305,8

0

1200,0

505,8

1200,0

1200,0

1200,0

областной      бюджет       

3.6.

Обучение специалистов учреждений здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

2011 год 

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

2455,0

0

0

2455,0

0

0

0

областной      бюджет       

Итого по п.3. 

77015,6

52208,0

2408,0

9844,1

1965, 5

5010,0

5580,0

4. Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"  в соответствие с требованиями санитарных правил и норм

4.1.

Капитальный и текущий ремонт ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», включая проведение работ по подготовке проектно-сметной документации

2009 -2010, 2012   годы

Министерство        здравоохранения  Мурманской области

ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер»"

48645,2

19850

27045

0

1750

0

0

областной бюджет    

4.2.

Реконструкция здания ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»

2011-2012   годы

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

ГОКУ "Управление    
капитального       
строительства      
Мурманской области"

51509,0

0

0

25000,0

26509,0

0

0

областной бюджет 

4.3.

Проведение работ по      подготовке проектно-     сметной документации и   экспертизы по            реконструкции ГОБУЗ        "Мурманский областной    онкологический диспансер"

2011 год 

ГОБУЗ "Мурманский областной  онкологический  диспансер"    

ГОБУЗ "Мурманский областной       онкологический  диспансер"    

15400,0

0

0

15400,0

0

0

0

областной      бюджет       

Итого  по п. 4.          

115554,2

19850,0

27045,2

40400,0

28259,0

0

0

«Всего, в т.ч.:                         

299024,9

97808,0

32061,2

69961,2

70704, 5

6010,0

22480,0

областной бюджет,  из них:

299024,9

97808,0

32061,2

69961,2

70704,5

6010,0

22480,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

51509,0

0

0

25000,0

26509,0

0

0

Министерство здравоохранения  Мурманской области, в т.ч.:

51509,0

0

0

25000,0

26509,0

0

0

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

247515,9

97808,0

32061,2

44961,2

44195,5

6010,0

22480,0

увеличение стоимости основных средств

0

0

0

0

0

0

0

прочие расходы по Подпрограмме

30590,0

25750,0

2608,0

2232,9

0

0

0

государственные услуги (работы)

18528,0

0

0

18528,0

0

0

0

публичные обязательства

125711,5

72058,0

29453,2

24200,3

0

0

0

мероприятия по содержанию имущества

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер

0

0

0

0

0

0

0

иные мероприятия

0

0

0

0

0

0

0

____________________

Приложение № 8
к Программе

{ в редакции постановления правительства Мурманской области

от 01.10.2012 № 495-ПП}

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем»

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы

-

«Инфекции, передаваемые половым путем» (далее – Подпрограмма)

Государственный заказчик Подпрограммы

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения и социального развития  Мурманской области

Основные разработчики Подпрограммы

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

ГОБУЗ МОЦСМП

Цель Подпрограммы

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем

Задачи Подпрограммы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

дальнейшее совершенствование мероприятий по предупреждению распространения ИППП, сохранение постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ИППП;

совершенствование эпидемиологического надзора за ИППП, обеспечение проведения в полном объеме противоэпидемических мероприятий в очагах ИППП  и среди групп повышенного риска;

обеспечение раннего выявления ИППП, улучшение качества лабораторной диагностики, в том числе экспресс-диагностики ИППП;

проведение эпидемиологических исследований по распространению ИППП в области;

сохранение приоритета амбулаторного лечения ИППП, дальнейшее использование стационарзамещающих технологий и сокращение за счет этого расходов на дорогостоящее стационарное лечение;

обеспечение лечебно-профилактических учреждений области современными препаратами для диагностики и лечения ИППП;

повышение профессиональных знаний медицинских работников по профилактике, раннему выявлению, диагностике и лечению ИППП;

укрепление материально-технической базы дерматовенерологических учреждений;

привлечение и закрепление кадров в ГОБУЗ МОЦСМП

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

-

-

-

-

-

-

-

доля больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров (в области, в  ГОБУЗ МОЦСМП);

охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога;

охват новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах;

число случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;

коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом;

коэффициент своевременности обследования больных сифилисом;

коэффициент адекватности терапии сифилиса

Сроки реализации  Подпрограммы

-

2009-2014 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

-

общий   объем   финансирования   составляет 39348,0 тыс. рублей,  в том числе:

                        2009 год - 6178,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 6606,0 тыс. рублей;

                        2011 год - 4461,1 тыс. рублей;

                        2012 год - 9376,8 тыс. рублей;

                        2013 год - 5916,1 тыс. рублей;

                        2014 год - 6810,0 тыс. рублей.

Федеральный бюджет 2040,7 тыс. руб., в том числе:

                        2009 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2011 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2012 год - 2040,7 тыс. рублей;

                        2013 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2014 год - 0,0 тыс. рублей.

Областной бюджет 37307,3 тыс. руб., в том числе:

                        2009 год - 6178,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 6606,0 тыс. рублей;

                        2011 год - 4461,1 тыс. рублей;

                        2012 год – 7336,1 тыс. рублей;

                        2013 год - 5916,1 тыс. рублей;

                       2014 год - 6810,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

-

-

-

-

-

-

увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГОБУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» - до 46,6 процента;

увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов;

сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах  на уровне 100 процентов;

отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;

увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;

увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;

увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

В последние годы в Мурманской области, как и в целом в Российской Федерации, эпидемиологическая ситуация с ИППП остается напряженной.

В 2007 году в области зарегистрировано 14503 случая ИППП, в т.ч. сифилиса – 517, гонореи – 620, хламидиоза – 1333. Показатели заболеваемости гонореей и хламидиозом в регионе ежегодно превышают среднероссийские показатели: в 2005 году – на 40,9 процента, в 2006  году – на 37,5 процента,  в 2007 году – на 22,7 процента соответственно.

Среди несовершеннолетних выявлено  918 случаев ИППП, среди работников ДДУ  – 6  больных сифилисом, 4  больных сифилисом из числа доноров. Крайнюю тревогу вызывает ежегодная регистрация случаев сифилиса у беременных. Отмечается рост удельного веса данного контингента в общей структуре женщин, больных сифилисом,  с 12 процентов в 2005 году до 19,5 процента в 2007 году.

За последние годы по числу зарегистрированных случаев на первый план выходят ИППП «второго поколения» - урогенитальный хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, урогенитальный герпес и другие инфекции, вызывающие серьезные осложнения, влияющие на репродуктивное здоровье населения.

Программно-целевое планирование в виде разработки конкретных мероприятий по оказанию специализированной дерматовенерологической помощи населению в регионе будет способствовать реализации государственной политики по борьбе с ИППП и их осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,

срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем.

Задачами Подпрограммы являются:

- дальнейшее совершенствование мероприятий по предупреждению распространения ИППП, сохранение постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики ИППП;

- совершенствование эпидемиологического надзора за ИППП, обеспечение проведения в полном объеме противоэпидемических мероприятий в очагах ИППП  и среди групп повышенного риска;

- обеспечение раннего выявления ИППП, улучшение качества лабораторной диагностики, в том числе экспресс-диагностики ИППП, совершенствование лечебно-профилактических мероприятий в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

- сохранение приоритета амбулаторного лечения ИППП, дальнейшее использование стационарзамещающих технологий и сокращение за счет этого расходов на дорогостоящее стационарное лечение;

- проведение эпидемиологических исследований по распространению ИППП в области;

- повышение профессиональных знаний медицинских работников по профилактике, раннему выявлению, диагностике и лечению ИППП;

          - укрепление материально-технической базы дерматовенерологических учреждений;

- привлечение и закрепление кадров в ГОБУЗ МОЦСМП.

Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.

3. Мероприятия Подпрограммы

В рамках мероприятий Подпрограммы предусматриваются:

- развитие информационно-пропагандистской системы профилактики ИППП;   

- совершенствование специализированной медицинской помощи при ИППП;

- укрепление материально-технической базы;

- работа по привлечению, поддержке и укреплению кадров.

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 39348,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального  бюджета по следующим направлениям:

- увеличение стоимости основных средств (федеральный бюджет) – 2040,7 тыс. рублей;

-  увеличение стоимости основных средств (областной бюджет) – 1420,0 тыс. рублей;

- прочие расходы – 35887,3 тыс. рублей.

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ МОЦСМП.

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы выступает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ МОЦСМП на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий при сотрудничестве с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, муниципальными органами управления здравоохранением, перед которыми  в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ стоят задачи развития и обеспечения профилактических мер в области охраны здоровья граждан по предупреждению распространения  социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов, средств диагностики и соответствующих расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи при ИППП, при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных препаратов, средств диагностики, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по ИППП и изменений стандартов по оказанию медицинской помощи с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:

- увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГОБУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» - до 46,6 процента;

- увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов;

- сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах  на уровне 100 процентов;

- отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции;

- увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95;

- увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86;

- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92.

Социально–экономическая эффективность Программы заключается:

- в формировании здорового образа жизни населения на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;

- в повышении эффективности оказания медицинской помощи;

- в стабилизации заболеваемости и улучшении эпидемиологической ситуации по распространенности инфекций, передаваемых половым путем.

___________

Приложение

к Подпрограмме

Перечень программных мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем"

N п/п

Наименование  мероприятий 

Сроки

Заказчики 

Исполнители

Всего

Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)

Источники   финансиро -вания

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1. Развитие информационно-пропагандистской системы профилактики инфекций, передаваемых половым путем             

1.1.

Внедрение комплекса           мероприятий, направленных на  первичную профилактику инфекций, передаваемых половым путем

2009 - 2010 годы      

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский   областной Центр   специализированных видов медицинской помощи"          

850,0

370,0

480,0

0

0

0

0

областной     бюджет       

1.2.

Организация методической помощи по профилактике, диагностике и лечению ИППП в  учреждениях уголовно - исполнительной системы        (изготовление тематических буклетов по профилактике ИППП)

2009 – 2011 годы      

Министерство    здравоохранения  Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский   областной Центр   специализированных видов медицинской помощи"          

2,0

2,0

0

0

0

0

0

областной     бюджет       

1.3.

Проведение эпидемиологических исследований по распространению инфекций,     передаваемых половым путем    (проведение анкетирования     среди подростков (учащихся    школ, ПТУ) для создания модели более эффективного воздействия в плане профилактики ИППП)   

2009 год      

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский   областной Центр   специализированных видов медицинской помощи"          

6,0

2,0

4,0

0

0

0

0

областной     бюджет       

Итого по п.1.

858,0

374,0

484,0

0

0

0

0

«2. Совершенствование технологий диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем

2.1.

Обеспечение проведения в полном объеме противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний, передаваемых     половым путем, и среди групп  повышенного риска            

2009 - 2010 годы      

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский областной Центр   специализированных видов медицинской помощи"          

510,0

254,0

256,0

0

0

0

0

областной     бюджет       

2.2.

Приобретение современных высокоточных тест-систем, химических реактивов, расходных медицинских  материалов, эффективных лекарственных препаратов для диагностики и лечения ИППП у несовершеннолетних в амбулаторно-поликлинических   условиях на базе центров «Доверие»    

2009 - 2011 годы      

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский   областной Центр   специализированных видов медицинской помощи"          

12 445,2

4250,0

4666,0

3529,2

0

0

0

областной     бюджет       

2.3.

Приобретение тест-систем, химических реактивов, расходного материала, изделий медицинского назначения для проведения лабораторных исследований инфекций, передаваемых половым путем,  у несовершеннолетних лиц на базе центров «Доверие»  учреждений здравоохранения области и у отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, беременные, доноры, потребители наркотиков, БОМЖ и др.), находившихся в тесном бытовом контакте с больным сифилисом, на базе центра по контролю и наблюдению сифилиса ГОБУЗ  «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи»

2012-2014

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский   областной Центр   специализированных  видов медицинской помощи"          

7799,2

0

0

0

2474,6

2474,6

2850,0

областной     бюджет       

2.4.

Приобретение современных      препаратов для лечения   больных сифилисом; современных тест-  систем, расходных медицинских материалов, эффективных препаратов для диагностики и  профилактического, превентивного лечения лиц,    находившихся в тесном бытовом контакте с больным сифилисом  (несовершеннолетние,          беременные, доноры,           потребители наркотиков, лица  без определенного места       жительства и др.)          

2009 - 2011 годы      

Министерство    здравоохранения Мурманской      области       

ГОБУЗ "Мурманский   областной Центр   специализированных видов медицинской помощи"          

3431,9

1300,0

1200,0

931,9

0

0

0

областной     бюджет       

2.5.

Приобретение лекарственных препаратов  для лечения инфекций, передаваемых половым путем,  у несовершеннолетних лиц на базе центров «Доверие» учреждений здравоохранения области и у отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, беременные, доноры, потребители наркотиков, БОМЖ  и др.), находившихся в тесном бытовом контакте с больным сифилисом, на базе центра по контролю и наблюдению сифилиса ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"

2012 - 2014 годы      

Министерство    здравоохранения Мурманской  области       

ГОБУЗ "Мурманский   областной Центр   специализированных видов медицинской помощи"          

10843,0

0

0

0

3441,5

3441,5

3960,0

областной     бюджет       

Итого по п.2

35029,3

5804,0

6122,0

4 461,1

5916,1

5916,1

6810,0»

3. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем                                                

3.1

Приобретение медицинского          
оборудования для диагностики и     
лечения инфекций, передаваемых      
половым путем                      

2012 год  

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области       

ГОБУЗ "Мурманский
областной Центр  
специализированных
видов медицинской
помощи"          

1420,0

     0

     0

     0

1420,0

     0

      0

областной    
бюджет       

3.2

Приобретение медицинского          
оборудования для диагностики и     
лечения инфекций, передаваемых      
половым путем  

2012 год  

Министерство  
здравоохранения
Мурманской    
области       

ГОБУЗ "Мурманский
областной Центр  
специализированных
видов медицинской
помощи"          

2040,7

0

0

0

2040,7

0

0

федеральный бюджет

Итого по п. 3                                                                         

3460,7

     0

     0

     0

3460,7

     0

      0

«Всего, в т.ч.:                                                                      

39348,0

6178,0

6606,0

4461,1

9376,8

5916,1

6810,0

областной бюджет, из них:                                                          

37307,3

6178,0

6606,0

4461,1

7336,1

5916,1

6810,0

увеличение стоимости основных средств                                             

0

0

0

0

0

0

0

прочие расходы по Подпрограмме                                                    

17245,1

6178,0

6606,0

4461,1

0

0

0

государственные услуги (работы)                                                   

0

0

0

0

0

0

0

публичные обязательства                                                           

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по содержанию имущества                                               

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер  

0

0

0

0

0

0

0

государственные работы (услуги)

0

0

0

0

0

0

0

иные мероприятия

    20062,2

7336,1

5916,1

6810,0

федеральный  бюджет, из них:                                                          

2040,7

0

0

0

2040,7

0

0

иные мероприятия                                             

2040,7

0

0

0

2040,7

0



___________

                                                                                                                                                                                                

Приложение № 9
к Программе

{ в редакции постановления правительства Мурманской области

от 01.10.2012 № 495-ПП}

Подпрограмма «Вирусные гепатиты»

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы

-

«Вирусные гепатиты»  (далее - Подпрограмма)

Государственный заказчик Подпрограммы

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Основные разработчики Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

-

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина»;

-

ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

-

муниципальное образование Терский район».

Цели Подпрограммы

-

создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов

Задачи Подпрограммы

-

-

-

-

внедрение в практику современных лекарственных средств и диагностических наборов;

повышение профессиональной квалификации медицинских работников по современным подходам к диагностике, лечению и профилактике ВГ и их осложнений;

укрепление материально-технической базы областных и муниципальных учреждений здравоохранения;

проведение мер первичной профилактики ВГ (санитарное просвещение населения Мурманской области, борьба с наркоманией)».

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

-

число больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия

Сроки реализации Подпрограммы

-

2009-2014годы

Объемы и источники финансирования

-

общий   объем   финансирования   составляет 95560,8 тыс. рублей, в том числе:

                        2009 год - 15197,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 15230,0 тыс. рублей;

                        2011 год - 11390,0 тыс. рублей;

                        2012 год – 21931,5 тыс. рублей;

                        2013 год - 15087,3 тыс. рублей;

                        2014 год - 16725,0 тыс. рублей.

Федеральный бюджет 8381,5 тыс. руб., в том числе

                        2009 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2011 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2012 год - 8381,5 тыс. рублей;

                        2013 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2014 год - 0,0 тыс. рублей.

Областной бюджет 87179,3 тыс. рублей,  в том числе:

                        2009 год - 15197,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 15230,0 тыс. рублей;

                        2011 год - 11390,0 тыс. рублей;

                        2012 год - 13550,0 тыс. рублей;

                        2013 год - 15087,3 тыс. рублей;

                              2014 год - 16725,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

В Мурманской области, как и в целом по России, в течение последних  лет на фоне снижения регистрируемой заболеваемости острыми вирусными гепатитами наблюдается устойчивый рост заболеваемости хроническими вирусными гепатитами. Только за последние 5 лет на территории Мурманской области зарегистрировано более 5 тыс. больных хроническими вирусными гепатитами В и С и 15 тыс. носителей возбудителя вирусных гепатитов В и С, большинство из которых в соответствии с современными представлениями также являются больными хроническими вирусными гепатитами.

Две трети от числа лиц, у которых в течение последних пяти лет были диагностированы хронические формы парентеральных вирусных гепатитов, составляют лица с впервые установленным хроническим вирусным гепатитом С, который характеризуется неуклонным прогрессированием заболевания с формированием цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Хронический процесс при этом протекает скрыто и может быть установлен только при специальном целенаправленном диагностическом поиске. Ожидается, что в ближайшие 20 лет в результате повсеместного распространения и прогрессирования хронического вирусного гепатита С на 60 процентов возрастет количество больных циррозом печени, на 68 процентов - гепатоцеллюлярной карциномой, на 28 процентов - больных с декомпенсацией функции печени. Все это увеличит потребность в дорогостоящей специфической терапии этого заболевания.

Наметившаяся тенденция к росту распространенности хронических гепатитов В и С, особенно среди лиц молодого и трудоспособного возраста, увеличение сочетанных инфекций (в первую очередь HBV/HCV коинфекции, HCV-ВИЧ-инфекции), трудность проведения противовирусной терапии позволяют прогнозировать дальнейший рост смертности населения в трудоспособном возрасте. Особую важность представляет проблема  увеличения числа хронических вирусных гепатитов среди женщин репродуктивного возраста. Экономические потери, связанные с парентеральными гепатитами, составляют основную долю ущерба от наиболее распространенных инфекционных заболеваний.

Для комплексного решения вопросов, связанных с заболеваемостью ВГ и предупреждением развития их осложнений, необходимо решить ряд проблем, имеющихся на сегодняшний день в организации медицинской помощи населению Мурманской области, страдающему ВГ.

Уровень подготовки работников здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, по современным подходам к диагностике, лечению и профилактике ВГ и их осложнений в большинстве случаев оказывается недостаточным.

Из-за недостаточной оснащенности лабораторий  необходимым оборудованием и диагностическими тест-системами лечебно-профилактические учреждения Мурманской области не могут обеспечить больным ВГ должную доступность специализированной диагностической помощи, а высокая стоимость противовирусных препаратов практически исключает возможность проведения адекватной терапии нуждающимся в ней больным хроническими вирусными гепатитами.              

Необходимы совершенствование методов расследования случаев эпидемических вспышек вирусных гепатитов, широкое внедрение в практику молекулярных методов диагностики, современных лекарственных средств, совершенствование профилактики вирусных гепатитов, дальнейшее развитие специализированной медицинской помощи.

Программно-целевое планирование по проблеме вирусных гепатитов будет способствовать комплексному решению проблем выявляемости и заболеваемости вирусными гепатитами  в Мурманской области. Наряду с оптимизацией расходов на оказание медицинской помощи реализация программных мероприятий должна способствовать сокращению прямых и косвенных потерь общества, связанных с вирусными гепатитами и их осложнениями.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, срок

ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов.

Задачи Подпрограммы:

- внедрение в практику современных диагностических и лекарственных средств;

- повышение профессиональной квалификации медицинских работников по современным подходам к диагностике, лечению и профилактике ВГ и их осложнений;

- укрепление материально-технической базы областных и муниципальных  учреждений здравоохранения;

- проведение мер первичной профилактики ВГ (санитарное просвещение населения Мурманской области).

Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.

3. Мероприятия Подпрограммы

При реализации Подпрограммы планируются:

- повышение профессиональной квалификации медицинских работников по современным подходам к диагностике, лечению и профилактике ВГ и их осложнений;

- обеспечение больных ВГ современными лекарственными средствами, применяемыми для диагностики и лечения ВГ;

- оснащение областных и муниципальных учреждений здравоохранения оборудованием для осуществления профилактики, диагностики ВГ и наблюдения за эффективностью лечения;

- обучение широких слоёв населения основам профилактики и лечения ВГ.

Перечень мероприятий приведен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 95560,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального  бюджетов по следующим направлениям:

- увеличение стоимости основных средств (областной бюджет) – 2500,0 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных средств (федеральный бюджет) – 8381,5 тыс. рублей;

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 450,0 тыс. рублей;

- прочие расходы – 84 229,3 тыс. рублей.

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком – координатором  Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путём совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина», ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики») на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы расходных материалов, медицинского оборудования, лекарственных препаратов, применяемых для организации и оказания медицинской помощи больным ВГ, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более совершенных лекарственных средств и оборудования, а также складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по ВГ и изменений стандартов по оказанию медицинской помощи больным ВГ с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:

увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек.

Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в повышении доступности и качества медицинской помощи, оказываемой больным ВГ, в том числе противовирусной терапии, ранней диагностике ВГ и их осложнений.

Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается:

-              в повышении доступности и качества медицинской помощи, оказываемой больным ВГ, в том числе противовирусной терапии;

-в ранней диагностике вирусных гепатитов и их осложнений.

___________

Приложение

к Подпрограмме

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Вирусные гепатиты»

N п/п

Наименование  мероприятий 

Сроки

Заказчики 

Исполнители

Всего

Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)

Источники   финансиро -вания

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1. Совершенствование технологий диагностики и лечения вирусных гепатитов

1.1.

Приобретение    лекарственных   средств для лечения вирусных гепатитов   

2009 -    2014 годы

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со    СПИД и         инфекционными  заболеваниями"

67089,3

7190,0

9319,0

9993,0

12000,0

13587,3

15000,0

областной     бюджет      

1.2.

Приобретение диагностических тест-систем и расходного материала (изделий медицинского назначения) для проведения лабораторных исследований ВИЧ-инфицированных в ГОБУЗ МОКБ

2009 -    2014 годы

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманская областная      клиническая    больница имени П.А. Баяндина"

16193,0

5557,0

5911,0

0

1500,0

1500,0

1725,0

областной     бюджет      

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со    СПИД и         инфекционными  заболеваниями"

947,0

0

0

947,0

0

0

0

областной     бюджет      

Итого по п.1.

84229,3

12747

15230

10940

13500

15087

16725

2. Укрепление материально-технической базы иммунологической  лаборатории ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница  им. П.А. Баяндина" с целью улучшения качества диагностики ВГ                 

2.1.

Приобретение медицинского оборудования для лабораторной  диагностики вирусных гепатитов, в том числе:

2009 -2012 годы

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманская областная      клиническая    больница им.   П.А. Баяндина"

2500,0

2450,0

0

0

50,0

0

0

областной     бюджет      

2.1.1.

Автоматической  станции для         выделения и очистки нуклеиновых кислот

2009 год

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманская областная      клиническая    больница им.   П.А. Баяндина"

2450,0

2450,0

0

0

0

0

0

областной     бюджет      

2.2.

Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения вирусных гепатитов

2012

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

8381,5

0

0

0

8381,5

0

0

федеральный бюджет

Итого по п.2.

10881,5

2450,0

0

0

8431,5

0



3. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования                 

3.1.

Приобретение        стерилизационного   оборудования        (автоклав) 

2011

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

муниципальное  образование    Терский район

450,0

0

0

450,0

0

0

0

областной     бюджет      

Итого по п.3

450,0

0

0

450,0

0

0

0

«Всего, в т.ч.:                         

95560,8

15197,0

15230,0

11390,0

21931,5

15087,3

16725,0

областной бюджет,  из них:

87179,3

15197,0

15230,0

11390,0

13550,0

15087,3

16725,0

Министерство здравоохранения  Мурманской области, в т.ч.

87179,3

15197,0

15230,0

11390,0

13550,0

15087,3

16725,0

увеличение стоимости основных средств

2450,0

2450,0

0

0

0

0

0

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)

450,0

0

0

450,0

0

0

0

прочие расходы по Подпрограмме

38917,0

12747,0

15230,0

10940,0

0

0

0

государственные услуги (работы)

0

0

0

0

0

0

0

публичные обязательства

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по содержанию имущества

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер

0

0

0

0

0

0

0

иные мероприятия

45362,3

0

0

0

13550,0

15087,3

16725,0

федеральный бюджет, из них:

8381,5

0

0

0

8381,5

0

0

иные мероприятия

8381,5

0

0

0

8381,5

0



___________

Приложение № 10
к Программе

{ в редакции постановления правительства Мурманской области

от 01.10.2012 № 495-ПП}

Подпрограмма «Психические расстройства»

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы

-

«Психические расстройства» (далее – Подпрограмма)

Государственные заказчики Подпрограммы

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Основные разработчики Подпрограммы

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»

Цели Подпрограммы

-

обеспечение доступности  качественной медицинской помощи для пациентов, страдающих психическими заболеваниями

Задачи Подпрограммы

-

-

-

-

улучшение материально-технической базы психиатрических учреждений области;

обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами;

развитие и совершенствование форм оказания психиатрической помощи населению Мурманской области;

привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области

Целевые

индикаторы и

показатели Подпрограммы

-

-

-

доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;

доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;

средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре

Срок

реализации Подпрограммы

-

2009-2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий   объем   финансирования   составляет 196847,4 тыс. рублей, в том числе:

                        2009 год - 42501,7 тыс. рублей;

                        2010 год - 29278,8 тыс. рублей;

                        2011 год - 38843,8 тыс. рублей;

                        2012 год – 37273,2 тыс. рублей;

                        2013 год - 22488,0 тыс. рублей;

                        2014 год - 26461,9 тыс. рублей.

Федеральный бюджет 4700,2 тыс. руб., в том числе:

                        2009 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2011 год – 0,0 тыс. рублей;

                        2012 год - 4700,2 тыс. рублей;

                        2013 год - 0,0 тыс. рублей;

                        2014 год - 0,0 тыс. рублей.

Областной бюджет 192147,2 тыс. рублей,  в том числе:

                        2009 год - 42501,7 тыс. рублей;

                        2010 год - 29278,8 тыс. рублей;

                        2011 год - 38843,8 тыс. рублей;

                        2012 год – 32573,0 тыс. рублей;

                        2013 год - 22488,0 тыс. рублей;

                              2014 год - 26461,9 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально- экономической

эффективности

-

-

-

-

-

увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента;

уменьшение доли пациентов, нуждающихся  в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;»

уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

Подпрограмма разработана во исполнение Закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», постановлений Правительства Российской Федерации от 05.11.1997 № 1387 «О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации», от 25.05.1994 № 522 «О мерах по обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами», в соответствии с федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)».

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью принятия первоочередных мер для обеспечения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, для уменьшения таких отрицательных для государства и общества последствий психических расстройств, как инвалидность и нетрудоспособность, преступность, непригодность к военной службе, тяжелые депрессии и связанные с ними самоубийства.

В Мурманской области на 1 января 2008 года на диспансерном учете состоят 6910 человек, страдающих психическими расстройствами, из них 904 – дети и подростки; в консультативной группе наблюдаются 10569 человек, из них 4039 детей и 926 подростков. В целом около 2,5 процента всего населения области наблюдается в психиатрических кабинетах, 50 процентов из них нуждаются в ежедневном приеме лекарственных препаратов.

Число инвалидов вследствие психических расстройств составляет 3435 человек,  из них детей и  подростков - 321 человек.  При этом 95,1 процента составляют инвалиды первой и второй групп; 45,7 процента инвалидов - это лица трудоспособного возраста.

Отсутствие отделений социально-трудовой реабилитации для лиц  с психическими расстройствами при психиатрических учреждениях привело к значительному сокращению объема трудовой терапии и терапии занятостью  лиц с психическими расстройствами.

По данным МВД РФ, число лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших правонарушения, за последний год увеличилось на 5,6 процента. Число завершенных самоубийств по Мурманской области остается высоким. Более 80 процентов суицидентов нуждаются в оказании помощи психиатров, психотерапевтов, психологов, социальных работников.

Требует внимания укрепление материально-технической базы психиатрических стационаров. Остается неудовлетворительной база  стационарных отделений ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» (приспособленные помещения), площадь на одну койку составляет 2,7 кв. м (санитарная норма - 6 кв. м).

Крайне напряженное положение складывается в области с врачебными кадрами психиатрических учреждений (укомплектованность врачами-психиатрами составляет 52 процента, судебными психиатрами - 28 процентов, психотерапевтами – 20 процентов). Из-за недостаточного количества специалистов по социальной работе,  медицинских психологов, социальных работников, юристов в лечебно-профилактических учреждениях практически отсутствует социально-психологическая служба, необходимая для предупреждения эмоционально-стрессовых расстройств у пациентов и их родственников. В результате недостаточной развитости системы социально-трудовой и медицинской реабилитации значительное число больных не может адаптироваться к новым условиям жизни, теряет остаточную трудоспособность и источники средств  к существованию.

Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит улучшить качество жизни больных с психическими заболеваниями, обеспечить своевременное эффективное лечение и реабилитацию больных с психическими  расстройствами.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,

сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Основной целью Подпрограммы является обеспечение доступности  качественной медицинской помощи для пациентов, страдающих психическими заболеваниями.

Задачи Подпрограммы:

- улучшение материально-технической базы психиатрических учреждений области;

-   обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами;

- развитие и совершенствование форм оказания психиатрической помощи населению Мурманской области;

- привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области.

Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.

3. Мероприятия Подпрограммы

В рамках мероприятий Подпрограммы предусматриваются:

- улучшение материально-технической базы ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» и ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница»;

- оснащение оборудованием кабинетов социально-трудовой реабилитации для лиц с психическими расстройствами ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» и ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница»;

- обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер», ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница», ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;

- работа по привлечению кадров.

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 196847,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

- увеличение стоимости основных средств (областной бюджет) – 7270,9 тыс. рублей;

- увеличение стоимости основных средств (федеральный бюджет) 4700,2 тыс. рублей;

- прочие расходы – 177414,3 тыс. рублей;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 7 462,0 тыс. рублей.

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница», ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер» на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов для лечения больных с психическими расстройствами, оборудования, применяемого для организации и оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных средств, более совершенного оборудования, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по психическим расстройствам и изменений стандартов оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:

- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента;

- уменьшение доли пациентов, нуждающихся  в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;

- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня.

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы заключается в  улучшении качества жизни больных с психическими расстройствами.

___________

Приложение

к Подпрограмме

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Психические расстройства»

N п/п

Наименование  мероприятий 

Сроки

Заказчики 

Исполнители

Всего

Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)

Источники   финансиро -вания

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с требованиями санитарных правил и норм                                  

1.1.

Капитальный ремонт стационара  ГОБУЗ "Мурманский областной      психоневрологический           диспансер", включая проведение работ по подготовке проектно-  сметной документации и         экспертизы                   

2009 - 2010 годы     

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманский     областной  психоневрологический диспансер"         

15347,0

9265,0

6082,0

0

0

0

0

областной     бюджет      

1.2.

«Строительство 2-го             
эвакуационного пути в здании   
стационара ГОБУЗ «Мурманский   
областной психоневрологический 
диспансер»,

г. Мурманск, ул.    
Лобова, 14                     

2011 - 2012
годы      

Министерство     
строительства и  
территориального 
развития         
Мурманской области

ГОКУ "Управление    
капитального       
строительства      
Мурманской области"

7462,0

      0

      0

  962,0

6500,0

      0

       0

областной    
бюджет      

1.3

Капитальный ремонт стационара  ГОБУЗ "Мурманская областная      психиатрическая больница"

2009 - 2011 годы     

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманская     областная   психиатрическая больница"         

18700,5

14548,0

4152,5

0

0

0

0

областной    бюджет     

Министерство        строительства и     территориального    развития Мурманской области           

ГОУ "Управление     капитального        строительства       Мурманской области"

17481,7

0

0

17481,7

0

0

0

областной    бюджет     

Итого по п.1.

58991,2

23813,0

10234,5

18443,7

6500,0

0

0

2. Оснащение медицинским оборудованием ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" и  ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"                

«2.1

Оснащение медицинских          
организаций оборудованием для  
диагностики, лечения,          
реабилитации пациентов с       
психическими расстройствами    

2009 - 2012
годы      

Министерство     
здравоохранения  
Мурманской области

ГОБУЗ "Мурманский  
областной          
психоневрологический
диспансер"         

   974,0

      0

      0

  191,0

  783,0

      0

      0

областной    
бюджет       

ГОБУЗ "Мурманская  
областная          
психиатрическая    
больница"          

   268,0

   71,0

      0

      0

  197,0

      0

      0

областной    
бюджет       

2102 год

Министерство     
здравоохранения  
Мурманской области

ГОБУЗ "Мурманский  
областной          
психоневрологический
диспансер"    

ГОБУЗ "Мурманская  
областная          
психиатрическая    
больница"               

4700,2

0

0

0

4700,2

0

0

федеральный бюджет»

2.2.

Приобретение холодильного      оборудования

2010

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманский      областной           психоневрологи-ческий  диспансер"        

52,0

0

52,0

0

0

0

0

областной    бюджет     

2.3.

Приобретение оборудования, необходимого  для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре

2012, 2014 годы

Министерство   здравоохранения Мурманской     области   

ГОБУЗ "Мурманский      областной           психоневрологи-ческий диспансер"        

197,9

0

0

0

0

0

197,9

областной    бюджет     

ГОБУЗ "Мурманская   областная           психиатрическая     больница"        

2999,0

0

0

0

2605,0

0

394,0

областной    бюджет 

Итого по п.2.

4490,9

71,0

52,0

191,0

3585,0

0,0

591,9

3. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами                  

3.1.

Обеспечение лекарственными         препаратами для лечения больных с  психическими расстройствами

2009-2014 годы

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманская     областная           психиатрическая     больница"         

82 880,1

11320,0

11469,0

10 881,1

15620,0

15620,0

17970,0

областной    бюджет     

ГОБУЗ "Мурманский      областной           психоневрологи-ческий диспансер"        

39765,9

5142,6

6446,3

6541,0

6868,0

6868,0

7900,0

областной    бюджет     

ГОБУЗ "Мурманский     областной           наркологический     диспансер"        

3239,1

955,1

1077,0

1207,0

0

0

0

областной    бюджет     

Итого по п.3.

125 885,1

17417,7

18992,3

18 629,1

22488,0

22488,0

25870,0

4. Работа по привлечению кадров                                                

4.1.

Приобретение квартир в  областную собственность для    молодых специалистов - врачебного персонала ГОБУЗ       "Мурманский областной  психоневрологический диспансер" (в 2011 году 1 двухкомнатная   квартира)                         

2011 год

Министерство        здравоохранения     Мурманской области

Министерство        здравоохранения     Мурманской области

1580,0

0

0

1580,0

0

0

0

областной    бюджет     

4.2.

Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов -  врачебного персонала ГОБУЗ       "Мурманская областная  психиатрическая больница"(в 2009 году 1 двухкомнатная   квартира)         

2009 год

Министерство        здравоохранения     Мурманской области

Министерство        здравоохранения     Мурманской области

1200,0

1200,0

0

0

0

0

0

областной    бюджет     

Итого по п.4

9191,1

71,0

52,0

191,0

8285,2

0

591,9

«Всего, в т.ч.:                                                                      

196847,4

42501,7

29278,8

38843,8

37273,2

22488,0

26461,9

областной бюджет, из них:                                                          

192147,2

42501,7

29278,8

38843,8

32573,0

22488,0

26461,9

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

24943,7

0

0

18443,7

6500,0

0

0

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства                                            

7462,0

0

0

962,0

6500,0

0

0

прочие расходы

17481,7

0

0

17481,7

0

0

0

Министерство здравоохранения  Мурманской области, в т.ч.

167203,5

42501,7

29278,8

20400,1

26073,0

22488,0

26461,9

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства                                            

0

0

0

0

0

0

0

увеличение стоимости основных средств                                             

3094,0

1271,0

52,0

1771,0  

0

0

0

прочие расходы по Подпрограмме                                                    

89086,6

41230,7

29226,8

18629,1

0

0

0

государственные услуги (работы)                                                   

0

0

0

0

0

0

0

публичные обязательства                                                           

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по содержанию имущества                                               

0

0

0

0

0

0

0

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер  

0

0

0

0

0

0

0

государственные работы (услуги)

0

0

0

0

0

0

0

иные мероприятия

75022,9

26073,0

22488,0

26461,9

            федеральный бюджет, в т.ч.

4700,2

0

0

0

4700,2

0

0

иные мероприятия

4700,2

0

0

0

4700,2

0



______________

Приложение № 11
к Программе

{ в редакции постановления правительства Мурманской области

от 01.10.2012 № 495-ПП}

Подпрограмма

«Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы

-

«Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»

(далее – Подпрограмма)

Государственные заказчики Подпрограммы

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

Министерство строительства и территориального развития

Мурманской области

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Основные разработчики Подпрограммы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

Министерство строительства и территориального развития

Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»;

ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно – диагностический центр»;

ГОБУЗ «Мончегорская центральная городская больница»;

ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»;

муниципальное образование г.Кировск с подведомственной территорией;

муниципальное образование Терский район;

муниципальное образование город Мурманск

Цели Подпрограммы

-

создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт);

Задачи Подпрограммы

-

-

-

-

совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт);

обучение широких слоев населения основам профилактики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт);

проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров;

подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах

Целевые

индикаторы и

показатели Подпрограммы

-

-

-

-

число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия;

смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от цереброваскулярных болезней;

численность подготовленных медицинских кадров для работы в региональном и первичных сосудистых центрах

Срок

реализации Подпрограммы

-

2009-2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий   объем   финансирования   составляет 734771,4 тыс. рублей, в том числе:

                        2009 год - 921,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 3604,1 тыс. рублей;

                        2011 год - 17414,7 тыс. рублей;

                        2012 год – 336 300,0 тыс. рублей;

                        2013 год - 273284,1 тыс. рублей;

                        2014 год - 103247,5 рублей.

   Федеральный бюджет 199 117,2 тыс. рублей, в том числе:

                        2009 год - 0 тыс. рублей;

                        2010 год - 0 тыс. рублей;

                        2011 год - 0 тыс. рублей;

                        2012 год – 199 117,2 тыс. рублей;

                        2013 год - 0 тыс. рублей;

                        2014 год - 0 тыс. рублей.

Областной бюджет  535654,2 тыс. рублей, в том числе:

                        2009 год - 921,0 тыс. рублей;

                        2010 год - 3604,1 тыс. рублей;

                        2011 год - 17414,7 тыс. рублей;

                        2012 год - 137182,8 тыс. рублей;

                        2013 год - 273284,1 тыс. рублей;

                        2014 год - 103247,5 рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально- экономической

эффективности

-

-

-

увеличение числа лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия, до 2994 человек;

снижение смертности от болезней системы кровообращения   до  664,5 человек на 100 тыс. населения;   

снижение смертности от цереброваскулярных болезней  до 220 человек на 100 тыс. населения

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

Сердечно - сосудистые заболевания находятся на 1 месте в структуре общей заболеваемости, смертности и инвалидности взрослого населения Мурманской области, среди них ведущее место занимает артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт). Заболеваемость болезнями системы кровообращения неуклонно растет (2008 г.- 244,7 на 100 тыс. человек, 2009 г.-246,8, 2010 г.-269,8). В 2011 году заболеваемость снизилась до 256,4, но остается на высоких значениях.

Ежегодно регистрируется более 2,5 тысяч новых случаев заболевания жителей Мурманской области артериальной гипертонией. По данным эпидемиологических исследований, артериальной гипертонией страдает более 40% жителей Мурманской области, количество официально зарегистрированных больных артериальной гипертонией в 6 – 7 раз меньше, что позволяет судить о недостаточном уровне диагностики артериальной гипертонии, приводящей к том числе к высокому уровню смертности от сердечно - сосудистых заболеваний (57,9% всех смертей населения Мурманской области).

С 2008 года смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения в Мурманской области снижается (составила на 100 тыс. трудоспособного населения: в 2008 г. - 299,6; 2009 г. - 299,0, 2010 г.- 266,4, 2011 г. – 264,8), но значительно превышает показатели по Российской Федерации (2010 г. - 216,3).

Первое место (48%) в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимает ишемическая болезнь сердца. 

Основной причиной смерти от ишемической болезни сердца лиц трудоспособного возраста  является острый инфаркт миокарда. Ежегодно в Мурманской области регистрируется около 1500 новых случаев острого инфаркта миокарда, 16% заболевших умирают в течение первого месяца от начала заболевания, 30% граждан, перенесших острый инфаркт миокарда, становятся инвалидами.

Второе место (30%) в структуре смертности от  болезней системы кровообращения занимают цереброваскулярные болезни.

Основной причиной смерти от цереброваскулярных болезней является острое нарушение мозгового кровообращения. Ежегодно в Мурманской области регистрируется около 3000 инсультов. В течение 30 дней с  момента заболевания умирает 34,6% пациентов, к концу года – 48% больных. 31% граждан, перенесших инсульт, требуют постоянной помощи для ухода за собой, 20% не могут самостоятельно передвигаться. К активной трудовой деятельности возвращается  только 8% выживших.

Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить своевременную диагностику сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), современное эффективное лечение и реабилитацию больных с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт); будет способствовать развитию и совершенствованию современных форм оказания кардиологической и неврологической помощи населению Мурманской области.

2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели

№ п/п

Цель,     
задачи и    
показатели    
(индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник данных

Степень 
влияния показателя (индикатора) на
достижение
цели (%)

2007 год

2008 год

Годы реализации программы

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Цель: Cоздание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)

Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия

человек     

2856,0

2900,0

2922,0

2944,0

2954,0

2972,0

2994,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

Смертность от болезней системы кровообращения

человек на 100 тыс. населения

651,6

692,6

695,0

664,8

664,7

664,6

664,5

Мурманскстат

Смертность от цереброваскулярных болезней

человек на 100 тыс. населения

238,0

222,9

220,8

220,2

220,15

220,1

220

Мурманскстат

1.

Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)                                      

1.1.

Количество приобретенного оборудования

ед.

-

-

2

1

5

3

1

2

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.2.

Удовлетворение потребности в расходных материалах для лабораторной диагностики за счет средств областного бюджета

%

-

-

100

100

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

2.

Задача 2. Обучение широких слоев населения основам профилактики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)

2.1.

Уровень информированности населения по основам медицинской профилактики

%

-

-

100

100

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

3

Задача 3. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров

3.1.

Количество функционирующих сосудистых центров, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи

ед

-

-

0

0

0

0

3

3

Министерство здравоохранения Мурманской области

4

Задача 4. Подготовка  и переподготовка кадров  для работы в первичных и региональном сосудистых центрах

4.1.

Численность подготовленных медицинских кадров для работы в региональном и первичных сосудистых центрах

чел.

-

-

0

0

0

100

0

0

Министерство здравоохранения Мурманской области

3. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина», ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно – диагностический центр», ГОБУЗ «Мончегорская центральная городская больница», ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»), муниципальных образований (г.Кировск с подведомственной территорией, Терский район, город Мурманск) на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, средств ухода и реабилитации, применяемых для организации и оказания медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных средств диагностики, более совершенного оборудования, а также с учётом изменений стандартов по оказанию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, государственные учреждения здравоохранения (ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина», ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно – диагностический центр», ГОБУЗ «Мончегорская центральная городская больница», ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»), муниципальные образования (г.Кировск с подведомственной территорией, Терский район, город Мурманск) несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств.

1

5. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков реализации Подпрограммы

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов

Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы

Меры, направленные на снижение внутренних рисков

1

2

3

4

Экономические, в том числе макроэкономические  риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал

проведение антикризисных мероприятий

риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач

пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов

Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников

пересмотр объема финансирования Подпрограммы

риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций.  Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и механизма управления в организациях

мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых  проблем

Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, у  руководителей организаций,  предприятий, ведомств различных форм собственности

создание координационного совета на уровне Правительства Мурманской области по реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти.

Пересмотр объема финансирования Подпрограммы

Приложение к Подпрограмме

Перечень мероприятий

подпрограммы «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями,

включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)»

N п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Сроки выполнения

Источники   финансиро -вания

Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

Всего

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Наименование, единица измерения

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)

Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)                                      

1.1.

Приобретение   расходных материалов к анализаторам для  лабораторной 

экспресс-диагностики

МНО               

2009 -2010  годы

областной  бюджет 

286

166

120

0

0

0

0

Обеспеченность расходным материалом в полном объеме

(да-1,

нет-0)

1

1

0

0

0

0

Министерство       

здравоохранения  Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная   клиническая  больница имени  П.А. Баяндина»

  «1.2

Приобретение медицинского    
оборудования для диагностики и
лечения сосудистых           
заболеваний, включая         
артериальную гипертонию и ее 
осложнения (инсульт, инфаркт),
              в том числе:

2009 - 2014
годы      

областной    
бюджет       

Министерство здравоохранения 
Мурманской области, ГОБУЗ    
"Мурманская областная        
клиническая больница имени   
П.А. Баяндина", ГОБУЗ        
"Мурманский областной        
консультативно-диагностический
центр", ГОБУЗ "Мурманский    
областной центр              
восстановительной медицины и 
реабилитации"                

1.2.1

Для функциональной диагностики
в ГОБУЗ "Мурманская областная
клиническая больница имени   
П.А. Баяндина"               

областной    
бюджет       

    886

326

     0

    560

       0

        0

       0

Количество      
приобретенного  
оборудования, ед.

   1

   0

   1

   0

   0

   0

1.2.2.

Для функциональной      диагностики  в ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»

областной     бюджет    

97,7

0

0

97,7

0

0

0

Количество приобретенного оборудования, ед..

0

0

1

0

0

0

1.2.3.

Для ультразвуковой   

диагностики  в ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»

областной     бюджет    

3053

0

3053

0

0

0

0

Количество приобретенного оборудования, ед.

0

1

0

0

0

0

1.2.4.

Для оказания экстренной помощи при  осложнениях АГ в  ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая  больница

имени  П.А. Баяндина» 

областной     бюджет    

99

99

0

0

0

0

0

Количество приобретенного оборудования, ед.

1

0

0

0

0

0

1.2.5.

Анализатор для экспресс - диагностики МНО  для  ГОБУЗ «Мурманская

областная клиническая  больница

имени  П.А. Баяндина»

областной     бюджет    

85

0

0

85

0

0

0

Количество приобретенного оборудования, ед.

0

0

1

0

0

0

1.2.6.

Для диагностики, лечения и реабилитации 

артериальной гипертонии  и  ее осложнений

(инсульта, инфаркта) в ГОАУЗ «Мурманский

областной консультативно-диагностический центр»

областной     бюджет    

1607,5

0

0

0

1160

0

447,5

Количество приобретенного оборудования, ед.

0

0

0

1

0

1

1.2.7.

Для диагностики, лечения и реабилитации больных

артериальной гипертонией  и  ее осложнениями

(инсульт, инфаркт) в ГОБУЗ «Мурманская

областная клиническая  больница

имени  П.А. Баяндина»

областной     бюджет    

1150

0

0

0

1150

0

0

Количество приобретенного оборудования, ед.

0

0

0

1

0

0

1.2.8.

Для диагностики, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией  и  ее осложнениями

(инсульт, инфаркт) в ГОБУЗ ««Мурманский областной центр

восстановительной

медицины и реабилитации»

областной     бюджет    

4400

0

0

0

1250

350

2800

Количество приобретенного оборудования, ед.

0

0

0

1

1

1

Итого по п.1.2.

12495,8

425

3053

  742,7

4677,6

    350

3247,5

1.3.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов   (городских округов) на приобретение медицинского оборудования

2011  год 

областной     бюджет    

1.3.1.

Для приобретения электрокардиографов

областной     бюджет    

200

0

0

200

0

0

0

Количество приобретенного оборудования, ед

0

0

1

0

0

0

муниципальное   образование  Терский район 

1.3.2.

Для приобретения ультразвуковой системы  высокой  четкости  для  исследования сердца и сосудов         

областной     бюджет    

6472

0

0

6472

0

0

0

Количество приобретенного оборудования, ед

0

0

1

0

0

0

муниципальное   образование г.Кировск с подведомственной территорией   

Итого по п.1.3.

6672

0

0

6672

0

0

0

Итого по п. 1

18336,2

591

3173

7414,7

3560

350

3247,5

Задача 2. Обучение широких слоев населения основам профилактики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)

2.1.

Подготовка и  проведение циклов  передач на

областном радио и телевидении по обучению

населения основам профилактики и  лечения

сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)                         

2009-2010 годы

областной     бюджет    

186,1

88

98,1

0

0

0

0

Количество передач на радио и телевидении по обучению населения основам профилактики и      лечения сосудистых заболеваний, ед.

2

2

0

0

0

0

Министерство

здравоохранения Мурманской области,

ГОБУЗ «Мурманский областной центр

медицинской 

профилактики»

2.2.

Приобретение 

видеороликов,      

видеоклипов по  

профилактике и    

лечению сосудистых

заболеваний, включая

артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), прокат их по областному  телевидению       

областной     бюджет    

255

121

134

0

0

0

0

Количество видеороликов и видеоклипов по      профилактике и      лечению сосудистых заболеваний, ед.

2

2

0

0

0

0

Министерство 

здравоохранения

Мурманской  области, ГОБУЗ «Мурманский областной центр

медицинской    

профилактики»

2.3.

Подготовка макетов,

изготовление   печатной продукции  по

профилактике и   лечению сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее

осложнения (инсульт, инфаркт): плакаты, листовки, памятки,  буклеты,

брошюры  

областной     бюджет    

320

121

199

0

0

0

0

Количество подготовленной печатной продукции, ед.

3

3

0

0

0

0

Министерство 

здравоохранения

Мурманской   области, ГОБУЗ «Мурманский

областной центр

медицинской    

профилактики»

Итого по п.2.

областной     бюджет    

761,1

330

431,1

0

0

0

0

Задача 3. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров

3.1.

Реконструкция здания 

приемного отделения для

создания регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ "Мурманская

областная клиническая больница

им. П.А. Баяндина"

областной     бюджет    

423925,1

0

0

10000

40991

272934,1

100000

Количество  отремонтированных помещений, ед.

0

0

0

1

1

1

Министерство  

строительства и

территориального развития        Мурманской  области,     ГОКУ "Управление капитального строительства   Мурманской   области» 

3.2.

Подготовка помещений (разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ) для организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров                                 

областной     бюджет    

3.2.1.

Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в ГОБУЗ

"Мурманская областная клиническая больница

им. П.А. Баяндина"

2012

областной     бюджет    

8426

0

0

0

8426

0

0

Количество  отремонтированных помещений, ед.

0

0

0

1

0

0

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"  

3.2.2.

Субвенция на

осуществление  переданных государственных

полномочий по   оказанию медицинской  помощи в муниципальных

учреждениях

здравоохранения за счет целевых средств – на разработку

проектно-сметной

документации и проведение ремонтных работ в МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

2012

областной     бюджет    

9270

0

0

0

9270,0

0

0

Количество  отремонтированных помещений, ед.

0

0

0

1

0

0

Комитет по

здравоохранению

администрации города Мурманска,

Управление капитального строительства

администрации

города Мурманска

3.2.3.

Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ в

ГОБУЗ «Мончегорская центральная городская больница»

2012

областной     бюджет    

3000

0

0

0

3000

0

0

Количество  отремонтированных помещений, ед.

0

0

0

1

0

0

Министерство

здравоохранения

Мурманской области,  ГОБУЗ «Мончегорская центральная городская больница» 

Итого по п. 3.2.

областной     бюджет    

20696,0

20696,0

0

0

3.3.

Приобретение

медицинского оборудования, средств ухода и

реабилитации,

медицинской мебели, орг. техники в соответствии порядками оказания

медицинской помощи для первичных и регионального сосудистых центров, в том числе

2012-2014 годы

Количество приобретенного оборудования, ед.

0

0

0

1365

0

0

Министерство

здравоохранения

Мурманской области

3.3.1

Для ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница

им. П.А. Баяндина"  

федеральный

бюджет

119281,6

0

0

0

119281,6

0

0

Количество приобретенного оборудования, ед.

0

0

0

836

0

0

Министерство

здравоохранения

Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская

областная клиническая больница

им. П.А. Баяндина"  

областной     бюджет    

35643,8

0

0

0

35643,8

0

0

3.3.2

Для МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

федеральный бюджет

39400

0

0

0

39400

0

0

Количество приобретенного оборудования, ед.

0

0

0

328

0

0

Министерство

здравоохранения

Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская

областная клиническая больница

им. П.А. Баяндина"  

областной     бюджет    

17159,2

0

0

0

17159,2

0

0

3.3.3

Для ГОБУЗ «Мончегорская центральная городская больница»

федеральный бюджет

38400,0

0

0

0

38400

0

0

Количество приобретенного оборудования, ед.

0

0

0

201

0

0

Министерство

здравоохранения

Мурманской области, ГОБУЗ «Мончегорская центральная городская больница»

областной     бюджет    

13200,8

0

0

0

13200,8

Итого по п. 3.3.

федеральный бюджет

197081,6

0

0

0

197081,6

0

0

областной     бюджет    

66003,8

0

0

0

66003,8

0

Итого по п.3

707706,5

0

0

10000

324772,4

272934,1

100000

Задача 4. Подготовка  и переподготовка кадров  для работы в первичных и региональном сосудистых центрах

4.1.

Подготовка  и переподготовка кадров  ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"для работы в первичных и региональном сосудистых центрах

2012-2014 годы

Федеральный

342

0

0

0

342

0

0

Число сотрудников, прошедших обучение, чел.

0

0

0

37

0

0

ГОБУЗ "Мурманская

областная клиническая больница

им. П.А. Баяндина",

Министерство

здравоохранения

Мурманской области

областной     бюджет    

2192,5

0

0

0

2192,5

Итого по п. 4.1.

2534,5

0

0

0

2534,5

4.2

Подготовка  и

переподготовка кадров МБУЗ «Мурманская

городская клиническая больница скорой

медицинской помощи» для работы в первичных и

региональном сосудистых центрах

Число сотрудников, прошедших обучение, чел.

42

4.2.1

Подготовка  и переподготовка кадров МБУЗ

«Мурманская городская клиническая больница

скорой медицинской

помощи» для работы в первичных и региональном сосудистых центрах

федеральный бюджет

378

0

0

0

378

0

0

Число сотрудников, прошедших обучение, чел.

42

Министерство

здравоохранения Мурманской области,

МБУЗ «Мурманская

городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

4.2.2

Субвенция на

осуществление  переданных государственных

полномочий по   оказанию медицинской  помощи в муниципальных

учреждениях здравоохранения за счет целевых средств – на подготовку  и переподготовку кадров МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» для работы в первичных и региональном сосудистых центрах

областной     бюджет    

2499

0

0

0

2499

Комитет по

здравоохранению

администрации города Мурманска,

МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской

помощи»

Итого по п.4.2.

2877,0

0

0

0

2877,0

0

0

4.3.

Подготовка  и

переподготовка кадров  ГОБУЗ «Мончегорская центральная городская больница» для работы в первичных и региональном сосудистых центрах

федеральный бюджет

198,0

0

0

0

198,0

0

0

Число сотрудников, прошедших обучение,чел.

0

0

0

21

0

0

ГОБУЗ «Мончегорская центральная городская больница»,

Министерство

здравоохранения

Мурманской области

областной     бюджет    

1240,5

0

0

0

1240,5

0

0

Итого по п.4.3.

1438,5

0

0

0

1438,5

0

0

4.4.

Обучение специалистов бригад скорой медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь

пациентам с сосудистыми заболеваниями на

догоспитальном этапе

2013-2014 годы

областной     бюджет    

0

0

0

0

0

0

0

Число сотрудников, прошедших обучение, чел.

0

0

0

0

0

0

Министерство

здравоохранения

Мурманской области

Итого по п.4

6850,0

0

0

0

6850,0

«Итого по Подпрограмме,       
                       в т.ч.:

734771,4

921

3604,1

17414,7

336 300,0

273284,1

103247,5

Областной бюджет,           
                      из них:

535654,2

921

3604,1

17414,7

137182,8

273284,1

103247,5

Министерство строительства и
территориального развития  
Мурманской области: в т.ч       

423925,1

   0

     0

  10000

40991

272934,1

100000

бюджетные инвестиции в    
объекты капитального      
строительства             

423925,1

0

0

10000

40991

272934,1

100000

Министерство здравоохранения
Мурманской области,        
                     в т.ч.:

111729,1

921

3604,1

17414,7

96191,8

    350

3247,5

увеличение стоимости      
основных средств          

  4220,7

425

  3053

  742,7

       0

       0

       0

предоставление субсидий   
бюджетам муниципальных    
районов (городских округов)

  6672,0

   0

     0

6672,0

       0

       0

       0

прочие расходы по         
Подпрограмме              

  1047,1

496

551,1

      0

       0

       0

       0

публичные обязательства   

       0

   0

     0

      0

       0

       0

       0

мероприятия по содержанию 
имущества                 

       0

   0

     0

      0

       0

       0

       0

мероприятия по            
предоставлению межбюджетных
трансфертов, имеющих      
целевой характер          

   12147

   0

     0

      0

   12147

       0

       0

Государственные работы    
(услуги)                  

       0

   0

     0

      0

       0

       0

       0

Иные мероприятия          

87642,3

   0

     0

      0

84044,8

   350,0

  3247,5

Федеральный бюджет,         
                      из них:

1990117,2

   0

     0

      0

1990117,2

       0

       0

Иные мероприятия           

199117,2

   0

     0

      0

199117,2

       0

      0»

_______________

1

Приложение № 12
к Программе

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы

-

«Вакцинопрофилактика» (далее – Подпрограмма)

Государственный заказчик

Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Основной разработчик Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Цель Подпрограммы

-

создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций

Задачи Подпрограммы

-

-

-

-

-

сохранение нормативного уровня (более 95 процентов) охвата профилактическими прививками детей против вакциноуправляемых инфекций в декретированные сроки;

обеспечение лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ) области медицинскими иммунобиологическими препаратами (вакцинами) для вакцинации по эпидемиологическим показаниям контактных в очагах вирусного гепатита А, для «щадящей» вакцинации детей с неврологической патологией против коклюша, детей из домов ребенка и иммунокомпрометированных  детей против ветряной оспы;

обеспечение условий хранения и учета  иммунобиологических препаратов согласно санитарным требованиям;

развитие системы информирования населения о мерах защиты против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;

совершенствование профессиональной подготовки медицинских кадров по вопросам иммунопрофилактики

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

-

-

-

-

охват профилактическими прививками детей против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки;

число групповых очагов коклюша в организованных коллективах;

заболеваемость вирусным гепатитом А;

число групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

-

2009-2011 годы

Объемы и источники   финансирования Подпрограммы                                      

-

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 19 047,0 тыс. рублей,

в том числе:

2009 год – 6850,0 тыс. рублей;

2010 год – 5683,2 тыс. рублей;

2011 год – 6513,8 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации     Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

-

-

-

сохранение охвата профилактическими прививками детей против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки на уровне более 95 процентов;

отсутствие групповых очагов коклюша в организованных коллективах;

снижение показателя заболеваемости вирусным гепатитом  А до 12  случаев на 100 тыс.населения;

отсутствие групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

В настоящее время в Мурманской области эпидемиологическое благополучие по заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, не достигнуто. Несмотря на то, что в  области отмечено снижение заболеваемости вирусным гепатитом В в 1,9 раза, краснухой в 2 раза, эпидемическим паротитом на 30 процентов, не регистрируется вакциноассоциированный полиомиелит, остается напряженной эпидемиологическая ситуация по вирусному гепатиту А (показатель заболеваемости на 100 тыс. населения превышает среднероссийский показатель в 2,3 раза, коклюшем – в 2,3 раза).

В Российской Федерации заболеваемость дифтерией продолжает регистрироваться, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 0,13 случая (из 182 случаев дифтерии 15 с летальным исходом), показатель заболеваемости на 100 тыс. населения корью увеличился с 3,2 до 5,7 случая, ежегодно регистрируется вакциноассоциированный паралитический полиомиелит у детей.

В целях сохранения контрольного уровня (не менее 95 процентов) охвата детей профилактическими прививками в рамках календаря профилактических прививок необходимы совершенствование мер по организации и проведению широких просветительных мероприятий среди населения о значении иммунизации в профилактике инфекционных заболеваний, подготовка медицинских кадров по вопросам иммунизации, обеспечение санитарных требований при хранении вакцин.

В целях обеспечения полного охвата детей вакцинацией против коклюша, в том числе и детей с неврологической патологией, имеющих противопоказания к иммунизации вакциной, поступающей в рамках календаря профилактических прививок, необходимо приобретение вакцины (бесклеточной), разрешенной для вакцинации этой категории детей. В области около 10 процентов детей, нуждающихся в "щадящей" иммунизации против коклюша.

Для стабилизации и дальнейшего снижения заболеваемости вирусным гепатитом А, с целью повышения эффективности противоэпидемических мероприятий в очагах инфекции, снижения очаговости в организованных коллективах необходимо продолжить работу по экстренной вакцинации против вирусного гепатита А в очагах инфекции, прежде всего в детских дошкольных учреждениях, школах, среди социально неадаптированных категорий населения.

Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,

сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики вакциноуправляемых инфекций.

Задачи Подпрограммы:

- сохранение нормативного уровня (более 95 процентов) охвата профилактическими прививками детей против вакциноуправляемых инфекций в декретированные сроки;

- обеспечение ЛПУ области медицинскими иммунобиологическими препаратами (вакцинами) для вакцинации по эпидемиологическим показаниям контактных в очагах вирусного гепатита А, для «щадящей» вакцинации детей с неврологической патологией против коклюша, детей из домов ребенка и иммунокомпрометированных  детей против ветряной оспы;

- обеспечение условий хранения и учета  иммунобиологических препаратов согласно санитарным требованиям;

- развитие системы информирования населения о мерах защиты против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;

- совершенствование профессиональной подготовки медицинских кадров по вопросам иммунопрофилактики.

Подпрограмма реализуется в 2009-2011 годах.

3. Мероприятия Подпрограммы

Для реализации задач и поставленных целей в рамках Программы предусматриваются следующие мероприятия:

-    совершенствование подготовки медицинских кадров по вопросам иммунизации;

-    приобретение иммунобиологических препаратов;

- развитие системы информирования населения о значении вакцинопрофилактики;

- достижение оптимального уровня охвата населения области профилактическими прививками против управляемых инфекций;

- совершенствование учета, хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов.

Перечень мероприятий приведен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют  19 047,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:

- прочие расходы – 19 047,0 тыс. рублей.

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется путем деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области при сотрудничестве с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.

Закупки и поставки иммунобиологических препаратов проводятся в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими вопросы закупок и поставок продукции для государственных нужд.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

Государственный заказчик имеет право определять перечень и объем закупок иммунобиологических препаратов с учетом складывающейся в стране и области эпидемиологической обстановки.

6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с областными или средними российскими показателями 2007 года.

Оценивается достижение эффекта к 2011 году по следующим показателям:

- сохранение нормативного уровня охвата профилактическими прививками детей против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в декретированные сроки;

- отсутствие групповых очагов коклюша в организованных коллективах;

- снижение показателя заболеваемости вирусным гепатитом  А до 12 случаев на 100 тыс. населения;

- отсутствие групповых очагов ветряной оспы в домах ребенка.

___________

1

Приложение

к Подпрограмме

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Вакцинопрофилактика»


п/п

Наименование мероприятий 

Сроки

Заказчики    

Исполнители   

Стоимость (тыс. руб.)    

Источники   
финансирования 

2009 год

2010 год

2011 год

1. Совершенствование подготовки медицинских кадров по вопросам иммунизации                            

1.1

Проведение областных научно-практических конференций для специалистов  педиатрической службы,  врачей общей практики и участковых врачей-терапевтов по вопросам иммунопрофилактики, итогам реализации приоритетного национального проекта  "Здоровье"                 

2009 -
2011 
годы 

Министерство     
здравоохранения                
Мурманской       
области          

Министерство      
здравоохранения   
Мурманской        
области           

0

0

0

дополнительного 
финансирования  
не требуется    

1.2

Подготовка и издание информационного бюллетеня для медицинских учреждений области о состоянии привитости населения против инфекций,  управляемых средствами специфической профилактики 

2009 -
2011 
годы 

Министерство     
здравоохранения  
Мурманской       
области,  ГОБУЗ "Мурманский областной центр медицинской      
профилактики"    

Министерство      
здравоохранения   
Мурманской        
области,  ГОБУЗ "Мурманский   
областной центр   
медицинской       
профилактики"

0

0

0

дополнительного 
финансирования  
не требуется    

«2.  Приобретение иммунобиологических препаратов

2.1.

Приобретение вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка для вакцинации детей с неврологической патологией

2009-2011 годы

Министерство здравоохранения Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области

11 777,0

2860,0

3133,2

5783,8

областной бюджет

2.2.

Приобретение вакцины против вирусного гепатита А для вакцинации детей и взрослых

2009-2011 годы

Министерство здравоохранения Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области

6 550,0

3770,0

2050,0

730,0

областной бюджет

2.3.

Приобретение вакцины против ветряной оспы для детей из домов ребенка, иммунокомпрометированных  детей                                  

2009 -2010 годы

Министерство здравоохранения Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области

720,0

220,0

500,0

0

областной бюджет»

3. Развитие системы информирования населения о значении вакцинопрофилактики

3.1

Организация и проведение серологического мониторинга за иммунологической эффективностью вакцинации  

2009 -
2011 
годы 

Министерство     
здравоохранения  
Мурманской       
области          

Министерство      
здравоохранения   
Мурманской        
области

0

0

0

дополнительного 
финансирования  
не требуется    

3.2

Регулярное слежение за ходом вакцинации населения области, проведение   анализа состояния привитости против  вакциноуправляемых инфекций, принятие мер по обеспечению достижения нормативного уровня        

2009 -
2011 
годы 

Министерство     
здравоохранения  
Мурманской       
области          

Министерство      
здравоохранения   
Мурманской        
области

0

0

0

дополнительного 
финансирования  
не требуется    

4. Достижение оптимального уровня охвата профилактическими прививками населения области против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики                                                    

4.1

Обеспечение бесперебойного снабжения иммунобиологическими препаратами согласно заявкам медицинских учреждений области в соответствии с календарем профилактических прививок  

2009 -
2011 
годы 

Министерство     
здравоохранения  
Мурманской       
области          

Министерство      
здравоохранения   
Мурманской        
области           

0

0

0

дополнительного 
финансирования  
не требуется    

4.2

Совершенствование мероприятий по подготовке к прививкам детей из       
"групп риска"              

2009 -
2011 
годы 

Министерство     
здравоохранения  
Мурманской       
области          

Министерство      
здравоохранения   
Мурманской        
области           

0

0

0

дополнительного 
финансирования  
не требуется    

5. Обеспечение условий для хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов согласно санитарным требованиям

Проведение обучающих семинаров для медицинских работников по вопросам     
учета, хранения, транспортировки            
иммунобиологических препаратов                 

2009 -
2011 
годы 

Министерство     
здравоохранения  
Мурманской       
области          

Министерство      
здравоохранения   
Мурманской        
области           

0

0

0

дополнительного 
финансирования  
не требуется    

«Всего, в т.ч.:                         

19 047,0

6850,0

5683,2

6513,8

областной бюджет,  из них:

19 047,0

6850,0

5683,2

6513,8

увеличение стоимости основных средств

0

0

0

0

прочие расходы по Подпрограмме

19 047,0

6850,0

5683,2

6513,8

___________

1

Приложение № 13
к Программе

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни»

ПАСПОРТ

Наименование           подпрограммы

-

«Формирование здорового образа жизни» (далее – Подпрограмма)

Государственный заказчик Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

-

Министерство  здравоохранения Мурманской области

Основные разработчики Подпрограммы

-

-

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»;

ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

ГОБУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи» (далее – ГОБУЗ МОЦСМП)

Цель Подпрограммы

-

создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний

Задачи Подпрограммы

-

-

профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни;

охват пациентов обучением в школах здоровья до 16,0 на 1000 человек в 2011 году

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

-

охват пациентов обучением в школах здоровья 18 % на 1 000 населения;

Сроки реализации Подпрограммы

-

2011 год

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

-

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2888,2 тыс. рублей,

в том числе:

2009 год – 0 тыс. рублей;

2010 год – 0 тыс. рублей;

2011 год – 2888,2 тыс. рублей».

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

-

-

-

-

создание системы информирования всех категорий населения Мурманской области о негативном влиянии факторов риска на здоровье и пропаганда здорового образа жизни;

оценка ситуации в Мурманской области по распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний;

организация профилактических мероприятий на базе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе в центрах  и школах здоровья;

обучение специалистов, работающих с детьми и подростками в учреждениях различных систем и ведомств, подготовка рекомендаций и предложений исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области по работе с населением с целью формирования здорового образа жизни;

охват пациентов обучением в школах здоровья 18 % на 1 000 населения;

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

Здоровый образ жизни является глобальной социальной проблемой, составной частью жизни общества в целом, являющейся предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций.

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.

  Здоровый образ жизни - это динамичная система поведения человека, основанная на знаниях различных факторов, оказывающих влияние на здоровье, и постоянное корректирование своего поведения с учетом приобретенного опыта и возрастных особенностей.

По данным ВОЗ, курение табака является ведущей причиной плохого здоровья и преждевременной смертности. Курение является одним из наиболее значимых факторов риска, приводящих к развитию таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, респираторные, некоторые формы рака. С курением связаны до 90% всех случаев рака легких, 75% случаев хронического бронхита и эмфиземы легких, 25% случаев ишемической болезни сердца. Регулярное пребывание в роли "пассивного курильщика" в 2,5 раза повышает риск сердечных заболеваний со смертельным исходом по сравнению с теми людьми, которые не подверглись действию вторичного табачного дыма. От причин, связанных с курением, в стране ежегодно умирают более 270 тысяч человек – больше, чем от СПИД, автокатастроф, наркомании и убийств, вместе взятых.

В настоящее время в Мурманской области, как и в целом по России,  курят три четверти мужчин и каждая 10-я женщина. Стремительно увеличивается удельный вес курящих подростков. Пик приобщения к курению приходится на ранний школьный возраст – от 8 до 10 лет. Выборочные исследования школьников в возрасте старше 15 лет показали, что к 11 классу курят почти 60 % юношей и 40 % девочек. Согласно имеющимся данным, из 100 систематически курящих только семь курят в результате привычки, остальные 93 больны никотиновой зависимостью.

              Почти во всех странах (как с высокими, так и с низкими доходами) наблюдается эпидемия ожирения. Это связано как с изменениями пищевого рациона, так и со снижением физических энергозатрат населения, вызванным малоподвижным образом жизни.

По данным Европейского Бюро ВОЗ, в большинстве европейских стран около 50% взрослого населения – как мужчин, так и женщин – имеют индекс массы тела больше желаемой величины (ИМТ> 25). По данным мониторинговых исследований, проведенных в различных регионах России, избыточная масса тела отмечается у 15-40% взрослого населения. Ожирение является фактором риска таких хронических неинфекционных болезней, как  сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни, повышенное кровяное давление и инсульты, а также некоторые виды рака.

По данным медицинской статистики, в Мурманской области наблюдается рост болезней эндокринной системы с 72,1 на 1000 населения в 2007 г. до 79,6 на 1000 населения  в 2009 г.

Низкая физическая активность или сидячий образ жизни является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых и других заболеваний, включающих ишемическую болезнь сердца, инсульт, повышенное артериальное давление, инсулиннезависимый сахарный диабет, остеопороз. У физически нетренированных людей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 2 раза выше, чем у физически активных. По мнению многих ученых, правильно построенная система физической активности не только сохраняет активное долголетие, но и продлевает жизнь в среднем на 6-8 лет.

По мнению экспертов ВОЗ, основной причиной демографического кризиса в России, наряду с "крушением системы здравоохранения и психосоциальным стрессом", является чрезмерное потребление алкоголя: на протяжении последних нескольких лет Россия становится мировым лидером по уровню потребления алкоголя на душу населения – 18 литров на человека в год при среднеевропейском показателе – 9,8 литра.

По масштабам ущерба, к которым приводит потребление алкоголя, на первое место следует поставить хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя). Распространенность алкоголизма, по данным разных источников, составляет 2-20% от численности населения. Помимо прямого вреда, причиняемого алкоголем непосредственным потребителям, его негативное влияние проявляется в виде вторичной проблемы близких больному человеку людей, у которых развиваются невротические состояния, депрессии, патология личности, психосоматические страдания. Это отрицательно сказывается на качестве жизни всего населения, создает дополнительные нагрузки медицинского и социального характера.

Достоверно известно, что хроническая алкоголизация существенно повышает смертность в связи с другими причинами, в частности, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, желудочно-кишечного тракта, бытовым и производственным травматизмом. Общая смертность больных алкоголизмом в 2 раза выше, а среди общего числа внезапных смертей 18 % сопряжено с пьянством. Злоупотребление алкоголем является причиной более 70% несчастных случаев, а 60% смертельных отравлений связано с употреблением алкогольных напитков. В последние годы появляются сообщения о патогенной роли этанола в развитии онкологических заболеваний. Развитие суицидальных тенденций и риск самоубийства у больных алкоголизмом в 200 раз выше, чем среди населения в целом.

Суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных наркологической службой Мурманской области в 2008 году, составило 13103 человека,  или 1,6 % от общей численности населения области. За последние 5 лет наблюдается рост употребление алкоголя с вредными последствиями с 336,3 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 382,5 в 2009 г. (по РФ в 2008 г.- 354,3).

Особую тревогу вызывает рост распространенности употребления алкогольных напитков в подростковой среде, особенно среди городских подростков – школьников.

По данным мониторинговых исследований, проведенных Центром мониторинга вредных привычек среди детей и подростков ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздравсоцразвития России, уровень распространенности употребления алкогольных напитков среди городских подростков-школьников 15-17 лет в среднем по России составил 81,4% у мальчиков и 87,4% у девочек.

Согласно данным общероссийского мониторинга наркоситуации, количество лиц, допускающих незаконное потребление наркотиков, составляет 6 млн. человек.

Во всем мире нарастает распространенность наркомании, принимающая во многих обществах характер эпидемий и поражающая преимущественно людей трудоспособного возраста, молодежь и подростков, что ведет к значительным социальным и экономическим потерям, нарастанию криминогенных событий, разрушению национального генофонда.

По утверждению специалистов Российского государственного медицинского университета, наркотическая зависимость у подростков, в том числе психическая, формируется с первым уколом героина в 55% случаев у юношей и в 82% - у девушек. Только за последние 10 лет количество летальных исходов среди молодежи вследствие употребления наркотиков в России увеличилось в 42 раза.

Показатель первичной заболеваемости наркоманиями в Мурманской области традиционно превышает средний российский показатель (в 2009 г. - 39,2 на 100 тыс.нас., по РФ – 18,7 на 100 тыс. нас.).  На 01.01.2009 в Мурманской области на диспансерном учете и профилактическом наблюдении состояло 2423 потребителя наркотиков, из них больных наркоманиями – 1643, употребляющих наркотики с вредными последствиями – 780. В структуре пациентов, употребляющих наркотики с вредными последствиями, потребители опиатов составили 42,6%, каннабиноидов –39,2%, психостимуляторов – 6,2%, других наркотиков или  сочетания наркотиков – 12,0%.

Реализация программных мероприятий Программы направлена на формирование здорового образа жизни у населения Мурманской области и предупреждение распространения факторов риска неинфекционных заболеваний и полностью отвечает целям и задачам Министерства здравоохранения Мурманской области.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,

сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний

Достижение цели предполагает решение следующих основных задач:

-  профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни;

- охват пациентов обучением в школах здоровья до 18% на 1 000 человек в 2011 году.

Подпрограмма реализуется в 2011 году.

3. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы предусматривают:

     - обучение широких слоев населения основам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе  информационную поддержку мероприятий, направленных на предупреждение заражения ВИЧ/СПИД, инфекциями, передаваемыми половым путем;

              - обучение специалистов, работающих в учреждениях различных систем и ведомств, по вопросам профилактики наркологических расстройств;

   -   приобретение оборудования для оснащения центров здоровья в медицинских организациях области и обучение сотрудников центров здоровья.

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют  2888,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:

- увеличение стоимости основных средств – 1185,0 тыс. рублей;

- прочие расходы – 1703,2 тыс. рублей.

Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путём совместной деятельности Министерства здравоохранения  Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики», ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГОБУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи», ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», ГОБУЗ «Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации» на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей. Государственные заказчики и исполнители Программы  несут ответственность  за полное, своевременное  и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое  и эффективное использование выделяемых средств, предоставление отчетности в установленном Министерством здравоохранения Мурманской области порядке.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы закупаемого в рамках Подпрограммы оборудования в разрезе медицинских организаций-получателей, при необходимости вносит изменения в перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления нового, более совершенного оборудования, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики и изменений нормативно-правовых документов.

Передача приобретенного в рамках Подпрограммы оборудования в муниципальную собственность будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28 мая 2004 № 184-ПП.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области, Министерством финансов Мурманской области уточнённые объемы финансирования и показатели эффективности Программы на соответствующий год.

6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в формировании приверженности больных СД и АГ к лечению, охвате пациентов обучением в школах здоровья 18 % на 1 000 населения, увеличении доли некурящего населения до 65 %, снижении доли лиц, злоупотребляющих алкоголем, до 15 %, повышении доступности специализированной медицинской помощи.

___________

1

Приложение

к Подпрограмме

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Формирование здорового образа жизни»



п\п

Наименование мероприятий

Сроки

Заказчики

Исполнители

Стоимость ( тыс.руб.)

Источники финансирования

2009 год

2010 год

2011 год

1. Обучение широких слоев населения основам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни

1.1.

Подготовка и проведение циклов передач на областном радио и телевидении по обучению населения основам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни

2011 год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»

0

0

120,0

областной бюджет

1.2.

Приобретение видеороликов, видеоклипов по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни

2011 год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»

0

0

220,8

областной бюджет

1.3.

Подготовка макетов, изготовление печатной продукции по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни (плакаты, листовки, памятки, буклеты, брошюры)

2011 год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной центр медицинской профилактики»

0

0

200,5

областной бюджет

Итого по п.1

0

0

541,3

2 . Информационная поддержка мероприятий по пропаганде мер предупреждения заражения ВИЧ/СПИД

2.1.

Разработка и распространение информационного бюллетеня по проблемам ВИЧ-инфекции в Мурманской области для работников здравоохранения

2011 год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

0

0

10,0

областной бюджет

2.2.

Издание и распространение информационных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (приложение № 1 к Перечню)

2011 год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

0

0

200,0

областной бюджет

2.3.

Издание журнала «Территория жизни» 

2011 год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

0

0

200,0

областной бюджет

2.4.

Изготовление и размещение билбордов размерами 3х6 метров 

2011

год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

0

0

452,9

областной бюджет

Итого по п.2

0

0

862,9

3. Обучение специалистов, работающих в учреждениях различных систем и ведомств, по вопросам профилактики наркологических расстройств

3.1.

Организация и проведение обучающих семинаров для медицинских работников по вопросам раннего выявления лиц, страдающих наркологической патологией, и правовым основам оказания наркологической помощи

2011 год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»

0

0

0

3.2.

Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов системы образования, отделов по делам несовершеннолетних по  вопросам раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества

2011

год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»

0

0

0

Итого по п.3

0

0

0

«4.  Развитие информационно-пропагандистской системы профилактики инфекций, передаваемых половым путем

4.1.

Внедрение комплекса      
мероприятий, направленных  на первичную профилактику инфекций, передаваемых половым путем

2011

год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ "Мурманский  областной Центр специализированных видов медицинской помощи"          

280,0

0

0

280,0

областной    
бюджет       

4.2.

Организация методической  помощи по профилактике, диагностике и лечению  ИППП в учреждениях  уголовно-исполнительной  
системы (изготовление    
тематических буклетов по  профилактике ИППП)

2011

год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ "Мурманский  областной Центр специализированных видов медицинской помощи"          

0

0

0

0

дополнительного финансирования не требуется   

4.3.

Проведение               
эпидемиологических       
исследований по          
распространению инфекций,  передаваемых половым  путем (проведение анкетирования среди подростков (учащихся школ, ПТУ) для создания модели более эффективного воздействия в плане  профилактики ИППП)       

2011

год

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ "Мурманский  областной Центр специализированных видов медицинской помощи"          

4,0

0

0

4,0

областной    
бюджет       

Итого по п. 4

284,0

0

0

284,0

5. Создание условий для  деятельности центров здоровья

5.1.

Обучение сотрудников центров здоровья  медицинских организаций области 

2011

Министерство здравоохранения Мурманской области

ГОБУЗ «Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации»

0

0

15,0

областной    
бюджет       

5.2.

Приобретение оборудования для функционирования центров здоровья в медицинских организациях области 

2011

Министерство здравоохранения Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области

0

0

1185,0

областной    
бюджет       

Итого по п. 5.

0

0

1200,0

«Всего, в т.ч.:                         

2888,2

0

0

2888,2

областной бюджет,  из них:

2888,2

0

0

2888,2

увеличение стоимости основных средств

1185,0

0

0

1185,0

прочие расходы по Подпрограмме

1703,2

0

0

1703,2»

________________

                                                                                                                                                                                           

Приложение

к Перечню

Развитие информационно-пропагандистской системы профилактики инфекций,

передаваемых половым путем

№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Разработка методических материалов для обучения населения (подростков, молодежи и др.) методам профилактики ИППП с привлечением средств массовой информации

2.

Изготовление средств наглядной агитации по предупреждению распространения ИППП (буклеты, листовки, плакаты и т.д.)

3.

Изготовление видеоматериалов по первичной профилактике ИППП

4

Организация циклов радио- и телепередач по обучению методам профилактики ИППП

5.

Повышение уровня сексуальной культуры населения, в том числе детей и подростков (проведение викторин, лекций  и т.д.)

________________

Приложение № 14  к Программе

{в редакции

постановления Правительства

Мурманской области

от 13.09.2012 № 442-ПП}

Подпрограмма «Наркология»

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы

-

«Наркология» (далее – Подпрограмма)

Государственные заказчики Подпрограммы

-

-

Министерство здравоохранения Мурманской области;

Министерство строительства и территориального развития

Мурманской области

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы

-

Министерство здравоохранения Мурманской области

Цель Подпрограммы

-

создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ

Задачи Подпрограммы

-

-

укрепление материально-технической базы ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»; совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ

Целевые

индикаторы и

показатели Подпрограммы

-

-

увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете;

увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете

Срок

реализации Подпрограммы

-

2012-2014 годы

Объемы и источники финансирования

-

общий объем финансирования Подпрограммы составляет

35200,0 тыс .рублей из областного бюджета:

2012 год –  24980,0 тыс. рублей;

2013 год –  4100,0 тыс.рублей;

2014 год –  6120,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально- экономической

эффективности

-

-

увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 13,5%;

увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21%».

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

По мнению экспертов ВОЗ, одной из причин демографического кризиса в Российской Федерации является чрезмерное потребление алкоголя: на протяжении последних нескольких лет Россия становится мировым лидером по уровню потребления алкоголя на душу населения – 18 литров на человека в год при среднеевропейском показателе – 9,8 литра.

  По масштабам ущерба, к которым приводит потребление алкоголя, на первое место следует поставить хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя). Распространенность алкоголизма по данным разных источников составляет 2-20 % от численности населения. Помимо прямого вреда, причиняемого алкоголем непосредственным потребителям, его негативное влияние проявляется в виде вторичной проблемы близких больному человеку людей, у которых развиваются невротические состояния, депрессии, патология личности, психосоматические страдания. Это отрицательно сказывается на качестве жизни всего населения, создает дополнительные нагрузки медицинского и социального характера.

По данным медицинской статистики, суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных наркологической службой Мурманской области в 2010 году, составило 12196 человек, или 1,5 % от общей численности населения области. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, показатели распространенности алкогольных психозов и  употребления алкоголя с вредными последствиями в Мурманской области стабильно превышают среднероссийские показатели. Так, в 2010 году показатель распространенности алкогольных психозов в Мурманской области составил 101,9 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.– 74,0),  показатель распространенности употребления алкоголя с вредными последствиями–363,0 (РФ 2009г.–345,0). По-прежнему показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами в области превышает среднероссийский показатель – 47,8 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.–35,7).

Нарастает во всем мире распространенность наркомании, принимающая во многих обществах характер эпидемий и поражающая преимущественно людей трудоспособного возраста, молодежь и подростков, что ведет к значительным социальным и экономическим потерям, нарастанию криминогенных событий, разрушению национального генофонда.

Продолжается рост распространенности наркомании в Мурманской области, в 2010 году показатель составил 245,5 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.– 252,1). Показатель первичной заболеваемости наркоманиями в Мурманской области традиционно превышает средний российский показатель, в 2010 он составил 34,9 на 100 тыс. населения (РФ 2009г.-17,8).  На 01.01.2011г. в Мурманской области на диспансерном учете и профилактическом наблюдении состояло 2635 потребителей наркотиков, из них больных наркоманиями – 1816 (в т.ч. 1718 – больные опийной наркоманией), употребляющих наркотики с вредными последствиями – 819. В структуре пациентов, употребляющих наркотики с вредными последствиями, потребители опиатов составили 40,2%, каннабиноидов–38,7%, психостимуляторов–9,4%, других наркотиков или  сочетания наркотиков–11,7%.

Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить своевременное эффективное лечение и реабилитацию больных с наркологическими расстройствами; будет способствовать развитию и совершенствованию форм оказания наркологической помощи населению Мурманской области.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы,

сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Задачи Подпрограммы:

- укрепление материально-технической базы ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;

- совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Подпрограмма реализуется в 2012-2014 годах.

3. Мероприятия Подпрограммы

В рамках мероприятий Подпрограммы предусматриваются:

- текущий ремонт кровли здания ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;

- оснащение оборудованием и расходными материалами лаборатории ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;

- обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с наркологическими расстройствами ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер».

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

              Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 35200,0 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:

              - увеличение стоимости основных средств – 1400 тыс. руб.;

              - прочие расходы – 33800 тыс. рублей.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов для лечения больных с наркологическими расстройствами, реактивов и расходных материалов для химико-токсикологической лаборатории ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных средств, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по психическим расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ,  изменений стандартов по оказанию медицинской помощи с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»:

- несет ответственность  за полное, своевременное  и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое  и эффективное использование выделяемых средств;

- ежеквартально  в установленном порядке предоставляет отчет о выполнении  мероприятий Подпрограммы с размещением данных в информационно - аналитической системе «БИС – ГМЗ/РРО».

6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2010 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:

- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учёте, до 13,5%;

- увеличение  процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21%.

1

Приложение к Подпрограмме

{в редакции

постановления Правительства

Мурманской области

от 13.09.2012 № 442-ПП}

Перечень программных мероприятий подпрограммы "Наркология"

N п/п

Наименование  мероприятий 

Сроки

Заказчики 

Исполнители

Всего

Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)

Источники   финансиро -вания

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1. Приведение технического состояния  ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»  в соответствие с требованиями санитарных правил и норм                                  

1.1.

Текущий ремонт кровли здания ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"

2012 год

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ "Мурманский     областной  наркологический диспансер"         

880,0

0

0

0

880,0

0

0

областной     бюджет      

1.2.

Комплекс работ по капитальному ремонту объекта «Медицинский центр для подростков-наркоманов в г. Мурманске "

2012   год

Министерство строительства и территориального развития           Мурманской области

Министерство строительства и территориального развития           Мурманской области

20000,0

0

0

0

20000,0

0

0

областной     бюджет

Итого по п.1.

880,0

0

0

0

880,0

0

0

2. Оснащение медицинским оборудованием ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический  диспансер"

2.1

Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением  психоактивных веществ

2014 год

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ Мурманский      областной   наркологический диспансер"        

1400,0

0

0

0

0

0

1400,0

областной    бюджет     

Итого по п.2.

1400,0

0

0

0

0

0

1400,0

3. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ                 

3.1.

Обеспечение лекарственными  препаратами для лечения больных с  психическими расстройствами, связанных с употреблением  психоактивных веществ

2012-2014 годы

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ Мурманский      областной   наркологический диспансер"        

9140,0

0

0

0

2900,0

2900,0

3340,0

областной    бюджет     

3.2.

Приобретение расходного материала для химико-токсикологической лаборатории

2012-2014 годы

Министерство   здравоохранения Мурманской     области      

ГОБУЗ Мурманский      областной   наркологический диспансер"        

3780,0

0

0

0

1200,0

1200,0

1380,0

областной    бюджет     

Итого по п.3.

12920,0

0,0

0,0

0,0

4100,0

4100,0

4720,0

Всего, в т.ч.:                                                                      

35200,0

0

0

0

24980,0

4100,0

6120,0

областной бюджет, из них:                                                          

35200,0

0

0

0

24980,0

4100,0

6120,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

20000

20000

Министерство здравоохранения  Мурманской области

15200

0

0

0

4980

4100

6120

увеличение стоимости основных средств                                             

0

0

0

0

0

0

0

прочие расходы по Подпрограмме                                                    

0

0

0

0

0

0

0

государственные услуги (работы)                                                   

0

0

0

0

публичные обязательства                                                           

0

0

0

0

мероприятия по содержанию имущества                                               

0

0

0

0

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер  

0

0

0

0

иные мероприятия                                                                  

35200,0

24980,0

4100,0

6120,0

__________________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Жилищное законодательство, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.050 Лечебно-профилактическая помощь населению, 140.010.110 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (см. также 160.040.080), 140.010.140 Иные вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать