Основная информация
Дата опубликования: | 28 декабря 2015г. |
Номер документа: | RU34000201502779 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Волгоградская область |
Принявший орган: | Администрация Волгоградской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
34-2015-793-п
Утратило силу - Постановление Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 504-п, НГР:ru34000201701707
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
28 декабря 2015 г. №793-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. №705-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015,
"Волгоградская правда", №1, 12.01.2016
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. №705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" абзац второй изложить в следующей редакции:
"доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки, начиная с 2015 года - доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки - 100 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы
-
общий объем финансирования государственной программы составляет 123178671,65 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 28526099,79 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;
2016 год - 3641808,70 тыс. рублей;
2017 год - 3773231,30 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 92779257,06 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;
2016 год - 7140902,06 тыс. рублей;
2017 год - 9739294,73 тыс. рублей;
2018 год - 18006680,90 тыс. рублей;
2019 год - 18103490,00 тыс. рублей;
2020 год - 18116499,10 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей".
1.1.2. В разделе 1 в абзаце пятьдесят втором цифры "12", "355" заменить соответственно цифрами "11", "340", слова "318 мест" заменить словами "333 места".
1.1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
(подпрограмм) государственной программы
Государственная программа включает следующие подпрограммы:
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области";
"Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области";
"Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области";
"Модернизация и развитие системы социальной защиты населения".
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством;
оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства;
предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии);
выплата пособий на детей из малоимущих семей;
выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны;
оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска;
изготовление бланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее);
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета в рамках действующего законодательства.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области;
проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета;
реализация мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
реализация мероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
оснащение организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг;
строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр";
реконструкция двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений, оснащение мебелью и медицинским оборудованием);
реализация мероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей;
организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделений при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области;
организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом;
реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;
организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма;
подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник";
организация и проведение социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста;
разработка, издание и распространение типографической продукции, размещение публикаций в печатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- и радиопередач, видео- и аудиороликов, освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста.
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
осуществление мероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов;
приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований;
внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов;
организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера;
разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов, создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций в печатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения;
реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п;
переподготовка и повышение квалификации кадров;
содержание деятельности центров социальной защиты населения;
содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в том числе финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ);
компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
Перечень мероприятий государственной программы приведен в приложении 2 к государственной программе.".
1.1.4. В разделе 5 в абзаце третьем слова "приложении 6" заменить словами "приложениях 6 и 7".
1.1.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Объем средств областного бюджета, необходимых для достижения целей государственной программы, определяется законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 123178671,65 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 28526099,79 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;
2016 год - 3641808,70 тыс. рублей;
2017 год - 3773231,30 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 92779257,06 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;
2016 год - 7140902,06 тыс. рублей;
2017 год - 9739294,73 тыс. рублей;
2018 год - 18006680,90 тыс. рублей;
2019 год - 18103490,00 тыс. рублей;
2020 год - 18116499,10 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Объем средств, поступающих из федерального и областного бюджетов, на прогнозный период определен с учетом индексации пособий, компенсаций, иных выплат с последующим ежегодным уточнением при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении численности получателей учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - получателей услуг в организациях социального обслуживания, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Ресурсное обеспечение государственной программы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1.2.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" абзац второй изложить в следующей редакции:
"доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия, начиная с 2015 года - доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия, - 100 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 60751447,37 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16628237,99 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;
2016 год - 2483979,80 тыс. рублей;
2017 год - 2569865,20 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 44123209,38 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;
2016 год - 924282,63 тыс. рублей;
2017 год - 1923445,36 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,10 тыс. рублей";
3) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "95" заменить цифрами "97".
1.2.2. В разделе 3:
1) в абзаце пятом цифры "95" заменить цифрами "97";
2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия, начиная с 2015 года - доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия.".
1.2.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы
В целях решения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятий подпрограммы:
предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством;
оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства;
предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии);
выплата пособий на детей из малоимущих семей;
выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны;
оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска;
изготовление бланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее);
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета в рамках действующего законодательства.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к государственной программе.".
1.2.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 60751447,37 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16628237,99 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;
2016 год - 2483979,80 тыс. рублей;
2017 год - 2569865,20 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 44123209,38 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;
2016 год - 924282,63 тыс. рублей;
2017 год - 1923445,36 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,10 тыс. рублей.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении численности получателей выплат учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет. На численность получателей выплат, в частности социальной помощи, оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Исполнение мер социальной поддержки предусматривается за счет средств федерального и областного бюджетов. В полномочия комитета входит сбор заявок от подведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы, уполномоченные действующим федеральным законодательством предоставлять меры социальной поддержки.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.3. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 23216028,03 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 11827861,80 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;
2016 год - 1157828,90 тыс. рублей;
2017 год - 1203366,10 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,00 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 11388166,23 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;
2016 год - 800596,91 тыс. рублей;
2017 год - 1194322,10 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,70 тыс. рублей".
1.3.2. В разделе 1:
1) в абзаце третьем цифры "22", "13" заменить соответственно цифрами "23", "14";
2) в абзаце двадцать третьем цифры "50" заменить цифрами "100";
3) в абзаце двадцать пятом слова "50 тыс. рублей" заменить словами "57,471 тыс. рублей с учетом налога на доходы физических лиц в размере 7,471 тыс. рублей";
4) абзацы одиннадцатый - четырнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"родительский капитал;
2) за счет средств федерального бюджета:
единовременное пособие при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организации;
пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации.".
1.3.3. В разделе 4 в абзаце втором слова "демографической ситуации Волгоградской области" заменить словами "демографической ситуации в Волгоградской области".
1.3.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23216028,03 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 11827861,80 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;
2016 год - 1157828,90 тыс. рублей;
2017 год - 1203366,10 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,00 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 11388166,23 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;
2016 год - 800596,91 тыс. рублей;
2017 год - 1194322,10 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,70 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и прогнозируемой численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающихся тенденций.
При установлении численности получателей учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление мер социальной поддержки семей с детьми, результаты анализа численности получателей за несколько предшествующих лет. На численность получателей оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Порядок финансирования оздоровительной кампании детей также регулируется ежегодно принимаемыми нормативными правовыми актами. Потребность в финансировании мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей рассчитывается с учетом численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета, состоящих в банке данных, и цен, складывающихся на рынке услуг (стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, стоимость проезда к местам отдыха и обратно).
Потребность на проведение отдельных мероприятий подпрограммы складывается из расходов непосредственно на их организацию и выплаты денежного поощрения, установленного действующим законодательством. Число получателей таких выплат также устанавливается соответствующим нормативным правовым актом.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - получателей услуг организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и тому подобное).
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":
1.4.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" в абзаце первом слова "организациях социального обслуживания, находящихся" заменить словами "организации социального обслуживания, находящейся";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 896404,57 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 826404,57 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 174166,28 тыс. рублей;
2016 год - 64013,19 тыс. рублей;
2017 год - 14370,50 тыс. рублей;
2018 год - 106607,20 тыс. рублей;
2019 год - 190407,20 тыс. рублей;
2020 год - 198407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета - 70000,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20000,00 тыс. рублей
2015 год - 50000,00 тыс. рублей".
1.4.2. В разделе 1:
1) абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Возрастной состав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительного сокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области за 2012 - 2015 годы, удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,7 до 26,1 процента.
В Волгоградской области проживает 655,1 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или 25,5 процента от общей численности населения Волгоградской области. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится на женщин и 29 процентов - на мужчин. Более трети граждан старше трудоспособного возраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).";
2) в абзаце шестнадцатом слова "этой новой" заменить словом "данной".
1.4.3. В разделе 3:
1) в абзаце втором слова "организациях социального обслуживания, находящихся" заменить словами "организации социального обслуживания, находящейся";
2) в абзаце пятом слова "- 0 процентов" исключить.
1.4.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы
В целях решения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятий подпрограммы:
оснащение организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг;
строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр";
реконструкция двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений, оснащение мебелью и медицинским оборудованием);
реализация мероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей;
организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделений при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области;
организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом;
реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;
организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма;
подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник";
организация и проведение социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста;
разработка, издание и распространение типографической продукции, размещение публикаций в печатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- и радиопередач, видео- и аудиороликов, освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к государственной программе.".
1.4.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет 1139845,54 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета:
2014 год - 133865,10 тыс. рублей;
2015 год - 224265,34 тыс. рублей;
2016 год - 181686,50 тыс. рублей;
2017 год - 81607,00 тыс. рублей;
2018 год - 107607,20 тыс. рублей;
2019 год - 191407,20 тыс. рублей;
2020 год - 199407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности стационарных и медицинских организаций в различном оборудовании с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, и медицинских организаций, нормативами обеспечения организаций социального обслуживания, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 896404,57 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 826404,57 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 174166,28 тыс. рублей;
2016 год - 64013,19 тыс. рублей;
2017 год - 14370,50 тыс. рублей;
2018 год - 106607,20 тыс. рублей;
2019 год - 190407,20 тыс. рублей;
2020 год - 198407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета - 70000,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20000,00 тыс. рублей;
2015 год - 50000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4.6. В разделе 7 последний абзац изложить в следующей редакции:
"С целью реализации подпрограммы комитетом ежегодно утверждается план мероприятий по реализации подпрограммы, предусматривающий перечень мероприятий с разбивкой на соответствующие коды бюджетной классификации, с указанием непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы - структурных подразделений комитета, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, а также детализируется порядок исполнения подпрограммы, включая порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы в ходе их реализации, распределения бюджетных средств, формирования прогноза закупок для государственных нужд, мониторинга достижения значений целевых показателей подпрограммы, отчетности, а также внесения необходимых изменений в подпрограмму.".
1.5. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.5.1. В паспорте:
1) позицию "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" дополнить абзацем следующего содержания:
"соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания со средней заработной платой в регионе - 100 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 38314791,68 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 36441476,88 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;
2016 год - 5352009,33 тыс. рублей;
2017 год - 6607156,77 тыс. рублей;
2018 год - 6716070,90 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,00 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,10 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей".
1.5.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы
В целях решения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятий подпрограммы:
осуществление мероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов;
приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований;
внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов;
организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера;
разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов, создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций в печатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения;
реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п;
переподготовка и повышение квалификации кадров;
содержание центров социальной защиты населения;
содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в том числе финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ);
компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к государственной программе.".
1.5.3. В разделе 5 в последнем абзаце слова "приложении 6" заменить словами "приложениях 6 и 7".
1.5.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем средств, необходимых для достижения целей, составляет 47862113,60 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 45988798,80 тыс. рублей, из них:
2014 год - 195189,50 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,50 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,40 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,20 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,30 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,40 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,50 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности учреждений системы социальной защиты населения в различном оборудовании, транспортных средствах с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, установленными порядками предоставления социальных услуг, нормативами обеспечения государственных учреждений, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Потребность в проведении капитального ремонта зданий подведомственных учреждений формируется на основании соответствующих актов состояния помещений, предписаний контрольно-надзорных органов и цен, сложившихся на данном рынке услуг.
Расчет расходов на содержание учреждений производится в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета. По всем типам учреждений утверждены нормативы численности работников, нормы потребления товаров, работ, услуг, необходимых для оказания государственных услуг. Планирование расходов осуществляется на основании утвержденных нормативов, в том числе по фонду оплаты труда и нормативной штатной численности работников.
Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет 38314791,68 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 36441476,88 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;
2016 год - 5352009,33 тыс. рублей;
2017 год - 6607156,77 тыс. рублей;
2018 год - 6716070,90 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,00 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,10 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к государственной программе.".
1.6. В приложении 1 к государственной программе:
1) в разделе "Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" в пункте 1 цифры "83,0" заменить цифрами "88,3";
2) в разделе "Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
а) в пункте 6 в графах шесть - одиннадцать цифры "100" заменить знаком "-";
б) дополнить раздел пунктом 7 следующего содержания:
"7.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия
процентов
-
-
100
100
100
100
100
100";
в) пункты 7 - 22 считать соответственно пунктами 8 - 23;
3) в разделе "Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" в пункте 18 в графах девятой - одиннадцатой знаки "-" заменить цифрой "0";
4) в разделе "Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" в пункте 23 в графе 6 цифры" "68,5" заменить цифрами "56,9".
1.7. В приложении 4 к государственной программе в разделе "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1) пункт 6 в графе два дополнить текстом следующего содержания: "(определяется до 31 декабря 2014 г.)";
2) дополнить раздел пунктом 7 следующего содержания:
"7.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия (определяется начиная с 01 января 2015 г.)
Мп - число малоимущих граждан, которым назначена государственная социальная помощь;
Мво - число малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на социальную помощь
число малоимущих граждан, которым назначена государственная социальная помощь (независимо от количества видов социальной помощи), согласно отчетным данным, представленным центрами социальной защиты населения;
при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области";
3) пункты 7 - 22 считать соответственно пунктами 8 - 23.
1.8. Приложения 2, 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
1.9. Дополнить государственную программу приложением 7 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015 г. №793-п
"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.
Предоставление мер социальной поддержки, пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказание различных видов помощи гражданам
комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет социальной защиты населения)
2014 - 2020 годы
1.1.
Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан
комитет социальной защиты населения
2014
4869182,22
1638692,50
3230489,72
-
-
количество получателей мер социальной поддержки:
2014 год - 396974 человека;
2015 год - 336447 человек;
2016 год - 227836 человек;
2017 год - 252676 человек;
2018 год - 379517 человек;
2019 год - 379517 человек;
2020 год - 379517 человек
2014 - 2020 годы
2015
3981056,53
2025096,50
1955960,03
-
-
2016
2632320,29
2287107,50
345212,79
-
-
2017
3046860,61
2364708,60
682152,01
-
-
2018
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2019
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2020
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
31608162,25
15519967,70
16088194,55
-
-
1.2.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством
комитет социальной защиты населения
2014
1640985,59
125817,26
1515168,33
-
-
количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:
2014 год - 139982 человека;
2015 год - 134358 человек;
2016 год - 33289 человек;
2017 год - 44282 человека;
2018 год - 150490 человек;
2019 год - 150490 человек;
2020 год - 150490 человек
2014 - 2020 годы
2015
1563874,92
187910,03
1375964,89
-
-
2016
391412,07
196872,30
194539,77
-
-
2017
577610,21
205156,60
372453,61
-
-
2018
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2019
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2020
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
10253768,29
1094479,19
9159289,10
-
-
1.3.
Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства
комитет социальной защиты населения
2014
588288,20
-
588288,20
-
-
количество граждан, получивших государственную социальную помощь:
2014 год - 333421 человек;
2015 год - 298907 человек;
2016 год - 41472 человека;
2017 год - 99308 человек;
2018 год - 377565 человек;
2019 год - 377565 человек;
2020 год - 377565 человек
2014 - 2020 годы
2015
509067,18
-
509067,18
-
-
2016
63536,19
-
63536,19
-
-
2017
151693,94
-
151693,94
-
-
2018
620049,80
-
620049,80
-
-
2019
620049,80
-
620049,80
-
-
2020
620049,80
-
620049,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
3172734,91
-
3172734,91
-
-
1.4.
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)
комитет социальной защиты населения
2014
1187054,00
-
1187054,00
-
-
количество семей - получателей жилищных субсидий:
2014 год - 86198 семей;
2015 год - 84433 семьи;
2016 год - 11005 семей;
2017 год - 22472 семьи;
2018 год - 84433 семьи;
2019 год - 84433 семьи;
2020 год - 84433 семьи
2014 - 2020 годы
2015
1150704,50
-
1150704,50
-
-
2016
171686,28
-
171686,28
-
-
2017
350572,28
-
350572,28
-
-
2018
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2019
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2020
1652418,50
-
1652418,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
7817272,56
-
7817272,56
-
-
1.5.
Выплаты пособий на детей из малоимущих семей
комитет социальной защиты населения
2014
1279102,15
-
1279102,15
-
-
количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:
2014 год - 220983 человека;
2015 год - 198757 человек;
2016 год - 24767 человек;
2017 год - 61469 человек;
2018 год - 215873 человека,
2019 год - 215873 человека;
2020 год - 215873 человека
2014 - 2020 годы
2015
1326992,06
-
1326992,06
-
-
2016
147689,03
-
147689,03
-
-
2017
362762,34
-
362762,34
-
-
2018
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2019
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2020
1482761,70
-
1482761,70
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
7564830,68
-
7564830,68
-
-
1.6.
Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны
комитет социальной защиты населения
2014
406,00
-
406,00
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
406,00
-
406,00
-
-
2016
42,18
-
42,18
-
-
2017
99,33
-
99,33
-
-
2018
406,00
-
406,00
-
-
2019
406,00
-
406,00
-
-
2020
406,00
-
406,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
2171,51
-
2171,51
-
-
1.7.
Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска
комитет социальной защиты населения
2014
3,60
-
3,60
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
1,89
-
1,89
-
-
2016
0,37
-
0,37
-
-
2017
0,88
-
0,88
-
-
2018
3,60
-
3,60
-
-
2019
3,60
-
3,60
-
-
2020
3,60
-
3,60
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
17,54
-
17,54
-
-
1.8.
Изготовление бланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее)
комитет социальной защиты населения
2014
520,00
-
520,00
-
-
количество бланков:
2014 год - 20,0 тыс. экземпляров
2014, 2015 годы
2015
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2015
520,00
-
520,00
-
-
1.9.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
комитет социальной защиты населения
2014
2813,90
2813,90
-
-
-
количество получателей выплаты:
2014 год - 376 человек;
2015 год - 190 человек;
2018 год - 272 человека,
2019 год - 272 человека;
2020 год - 272 человека
2014, 2015, 2018 - 2020 годы
2015
2532,50
2532,50
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
2813,90
2813,90
-
-
-
2019
2813,90
2813,90
-
-
-
2020
2813,90
2813,90
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
13788,10
13788,10
-
-
-
1.10.
Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета социальной защиты населения в рамках действующего законодательства
комитет социальной защиты населения
2014
15168,60
-
15168,60
-
-
количество получателей:
2014 год - 3083 человека;
2015 год - 1465 человек;
2016 год - 210 человек;
2017 год - 480 человек;
2018 год - 2483 человека;
2019 год - 2483 человека;
2020 год - 2483 человека
2014 - 2020 годы
2015
7936,54
-
7936,54
-
-
2016
1576,02
-
1576,02
-
-
2017
3710,97
-
3710,97
-
-
2018
17846,00
-
17846,00
-
-
2019
17846,00
-
17846,00
-
-
2020
17846,00
-
17846,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
81930,13
-
81930,13
-
-
1.11.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2013 год
2014
148110,60
-
148110,60
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
148110,60
-
148110,60
-
-
1.12.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2014 год
2015
88140,80
3,00
88137,80
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
88140,80
3,00
88137,80
-
-
Итого по подпрограмме
2014
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
8630712,92
2215542,03
6415170,89
-
-
2016
3408262,43
2483979,80
924282,63
-
-
2017
4493310,56
2569865,20
1923445,36
2018
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2019
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2020
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2014 - 2020
60751447,37
16628237,99
44123209,38
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
комитет социальной защиты населения
2014 - 2020 годы
2.1.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
комитет социальной защиты населения
2014
2555628,80
1520656,90
1034971,90
-
-
количество получателей выплат:
2014 год - 166310 человек;
2015 год - 128926 человек;
2016 год - 64737 человек;
2017 год - 74355 человек;
2018 год - 129638 человек;
2019 год - 129638 человек;
2020 год - 129638 человек
2014 - 2020 годы
2015
3003169,00
1668631,40
1334537,60
-
-
2016
1938322,70
1157468,90
780853,80
-
-
2017
2351017,40
1203006,10
1148011,30
-
-
2018
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2019
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2020
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
22145071,30
11758365,30
10386706,00
-
-
2.2.
Погашение кредиторской задолженности по мероприятию за 2014 год
2015
32665,60
32650,50
15,10
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
32665,60
32650,50
15,10
-
-
2015 год
3.
Проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей
комитет социальной защиты населения
2014 - 2020 годы
3.1.
Проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
182305,50
34141,30
148164,20
-
-
число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению:
2014 год - 6641 человек;
2015 год - 6550 человек;
2016 год - 6600 человек;
2017 год - 6700 человек;
2018 год - 6700 человек;
2019 год - 6700 человек;
2020 год - 6700 человек
2014 - 2020 годы
2015
181724,35
-
181724,35
-
-
2016
18941,50
-
18941,50
-
-
2017
44600,50
-
44600,50
-
-
2018
182305,00
-
182305,00
-
-
2019
182305,00
-
182305,00
-
-
2020
182305,00
-
182305,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
974486,85
34141,30
940345,55
-
-
4.
Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения семьям и детям, направленных на снижение безнадзорности и семейного неблагополучия
комитет социальной защиты населения
2014 - 2020 годы
4.1.
Реализация мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
комитет социальной защиты населения
2014
8877,40
479,20
8398,20
-
-
своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия
2014 - 2020 годы
2015
2368,76
324,00
2044,76
-
-
2016
626,90
360,00
266,90
-
-
2017
1612,30
360,00
1252,30
-
-
2018
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2019
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2020
5478,90
360,00
5118,90
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
29922,06
2603,20
27318,86
-
-
4.2.
Реализация мероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам
комитет социальной защиты населения
2014
1515,10
-
1515,10
-
-
количество мероприятий:
2014 год - 5 единиц;
2015 год - 5 единиц;
2016 год - 2 единицы;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 5 единиц;
2019 год - 6 единиц;
2020 год - 5 единиц
2014 - 2020 годы
2015
1446,91
101,50
1345,41
-
-
2016
534,71
-
534,71
-
-
2017
458,00
-
458,00
-
-
2018
1802,00
-
1802,00
-
-
2019
1802,00
-
1802,00
-
-
2020
1802,00
-
1802,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
9360,72
101,50
9259,22
-
-
4.3.
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям за 2014 год
2015
350,90
-
350,90
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
350,90
-
350,90
-
-
2015 год
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям за 2013 год
2014
24170,60
-
24170,60
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
24170,60
-
24170,60
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2014 год
2015
33016,50
32650,50
366,00
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
33016,50
32650,50
366,00
-
-
Итого по подпрограмме
2014
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
3221725,52
1701707,40
1520018,12
-
-
2016
1958425,81
1157828,90
800596,91
-
-
2017
2397688,20
1203366,10
1194322,10
-
-
2018
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2014 - 2020
23216028,03
11827861,80
11388166,23
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
5.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания
комитет социальной защиты населения, комитет строительства Волгоградской области
2014 - 2020 годы
5.1.
Оснащение организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее именуются - стационарные организации), оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг
комитет социальной защиты населения
2014
1329,20
-
1329,20
-
-
количество стационарных организаций, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:
2014 год - 2 единицы;
2015 год - 26 единиц;
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 26 единиц;
2019 год - 26 единиц;
2020 год - 26 единиц
2014 - 2020 годы
2015
10298,10
-
10298,10
-
-
2016
3652,57
-
3652,57
-
-
2017
7692,60
-
7692,60
-
-
2018
33400,00
-
33400,00
-
-
2019
33400,00
-
33400,00
-
-
2020
33400,00
-
33400,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
123172,47
-
123172,47
-
-
5.2.
Строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
комитет строительства Волгоградской области
2014
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
реализация мероприятия по объекту
2014 - 2016 годы
2015
180747,60
50000,00
130747,60
-
-
2016
54364,75
54364,75
Итого по мероприятию
2014 - 2016
260112,35
70000,00
190112,35
-
-
5.3.
Строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
комитет строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения и прохождения экспертизы;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
46000,00
2020
50000,00
50000,00
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
5.4.
Реконструкция 2-этажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
комитет строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения и прохождения экспертизы;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
-
46000,00
-
-
2020
50000,00
-
50000,00
-
-
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
5.5.
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по мероприятиям,
2015
18254,70
-
18254,70
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
18254,70
-
18254,70
за 2014 год
2015
-
-
-
Итого по мероприятию
2015
18254,70
-
18254,70
6.
Предоставление услуг в сфере здравоохранения и социального обслуживания, направленных на поддержание здоровья и улучшение жизни пожилых людей
комитет социальной защиты населения; комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - комитет здравоохранения)
2014 - 2020 годы
6.1.
Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений, оснащение мебелью и медицинским оборудованием)
комитет здравоохранения
2014
3000,00
-
3000,00
-
-
осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием
2014, 2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
10000,00
-
10000,00
-
-
2019
10000,00
-
10000,00
-
-
2020
10000,00
-
10000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
33000,00
-
33000,00
-
-
6.2.
Реализация мероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей
комитет здравоохранения
2014
18841,20
-
18841,20
-
-
количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:
2014 год - 892 человека;
2015 год - 80 человек;
2016 год - 100 человек;
2017 год - 0 человек;
2018 год - 853 человека;
2019 год - 853 человека;
2020 год - 853 человека
2014 - 2020 годы
2015
1520,78
-
1520,78
-
-
2016
3791,70
-
3791,70
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
20435,00
-
20435,00
-
-
2019
20435,00
-
20435,00
-
-
2020
20435,00
-
20435,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
85458,68
-
85458,68
-
-
6.3.
Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделений при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
5708,20
-
5708,20
-
-
количество социальных семей:
2014 год - 45 семей;
2015 год - 45 семей;
2016 год - 7 семей;
2017 год - 25 семей;
2018 год - 100 семей;
2019 год - 100 семей;
2020 год - 100 семей
количество отделений:
в 2018 году - 3 единицы;
в 2019 году - 3 единицы;
в 2020 году - 3 единицы
2014 - 2020 годы
2015
6936,20
-
6936,20
-
-
2016
1396,52
-
1396,52
-
-
2017
4503,90
-
4503,90
-
-
2018
21847,00
-
21847,00
-
-
2019
21847,00
-
21847,00
-
-
2020
21847,00
-
21847,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
84085,82
-
84085,82
-
-
6.4.
Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области
комитет информационных технологий Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":
2018 год - 450 человек;
2019 год - 450 человек;
2020 год - 450 человек
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
5000,00
-
5000,00
-
-
2019
5000,00
-
5000,00
-
-
2020
5000,00
-
5000,00
-
-
Итого по мероприятию
2018 - 2020
15000,00
-
15000,00
-
-
6.5.
Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом
комитет социальной защиты населения
2014
128,50
-
128,50
-
-
количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:
2016 год - 1 единица;
2017 год - 3 единицы;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
2014 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
439,00
-
439,00
-
-
2017
1479,00
-
1479,00
-
-
2018
6155,00
-
6155,00
-
-
2019
6155,00
-
6155,00
-
-
2020
6155,00
-
6155,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
20511,50
-
20511,50
-
-
6.6.
Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
комитет социальной защиты населения
2014
251,60
-
251,60
-
-
количество созданных компьютерных классов:
2016 год - 1 единица;
2017 год - 2 единицы;
2018 год - 8 единиц;
2019 год - 8 единиц;
2020 год - 8 единиц
число обученных людей:
2014 год - 50 человек;
2015 год - 600 человек;
2016 год - 180 человек;
2017 год - 270 человек;
2018 год - 370 человек;
2019 год - 370 человек;
2020 год - 370 человек
2014 - 2020 годы
2015
1011,10
-
1011,10
-
-
2016
73,00
-
73,00
-
-
2017
245,00
-
245,00
-
-
2018
1122,00
-
1122,00
-
-
2019
1122,00
-
1122,00
-
-
2020
1122,00
-
1122,00
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
4946,70
-
4946,70
-
-
6.7.
Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма
комитет социальной защиты населения
2015
-
-
-
-
-
количество мероприятий:
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 4 единицы;
2018 год - 4 единицы;
2019 год - 4 единицы;
2020 год - 4 единицы
2015 - 2020 годы
2016
255,00
-
255,00
-
-
2017
260,00
-
260,00
-
-
2018
255,00
-
255,00
-
-
2019
255,00
-
255,00
-
-
2020
255,00
-
255,00
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
1280,00
-
1280,00
-
-
6.8.
Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"
комитет социальной защиты населения
2014
88,50
-
88,50
-
-
количество работников, принявших участие в конкурсе:
2014 год - 65 человек;
2015 год - 26 человек;
2016 год - 32 человека;
2017 год - 100 человек;
2018 год - 100 человек;
2019 год - 100 человек;
2020 год - 100 человек
2014 - 2020 годы
2015
30,96
-
30,96
-
-
2016
40,65
-
40,65
-
-
2017
190,00
-
190,00
-
-
2018
193,20
-
193,20
-
-
2019
193,20
-
193,20
-
-
2020
193,20
-
193,20
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
929,71
-
929,71
-
-
6.9.
Организация и проведение социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
комитет социальной защиты населения
2014
102,00
-
102,00
-
-
количество социальных исследований:
2014 год - 1 единица;
2018 год - 1 единица
2014, 2018 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
200,00
-
200,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2018
302,00
-
302,00
-
-
6.10.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, размещение публикаций в печатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- и радиопередач, видео- и аудиороликов, освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста
комитет социальной защиты населения
2014
159,90
-
159,90
-
-
количество публикаций в 2014 году - не менее 3 единиц
2014 год
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014
159,90
-
159,90
-
-
6.11.
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по мероприятиям,
2015
5366,84
-
5366,84
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
332,68
-
332,68
-
-
за 2014 год
2015
5034,16
-
5034,16
-
-
Итого по мероприятию
2015
5366,84
-
5366,84
-
-
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по подпрограмме,
2015
23621,54
-
23621,54
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
18587,38
-
18587,38
-
-
за 2014 год
2015
5034,16
-
5034,16
-
-
Итого по мероприятию
2015
23621,54
-
23621,54
-
-
Итого по подпрограмме
2014
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
224166,28
50000,00
174166,28
-
-
2016
64013,19
-
64013,19
-
-
2017
14370,50
-
14370,50
-
-
2018
106607,20
-
106607,20
-
-
2019
190407,20
-
190407,20
-
-
2020
198407,20
-
198407,20
-
-
2014 - 2020
896404,57
70000,00
826404,57
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
7.
Развитие системы социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014 - 2020 годы
7.1.
Осуществление мероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов
комитет социальной защиты населения
2014
23664,30
-
23664,30
-
-
приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:
2014 год - 19 учреждений;
2015 год - 9 учреждений;
2016 год - 3 учреждения;
2017 год - 15 учреждений;
2018 год - 26 учреждений;
2019 год - 33 учреждения;
2020 год - 38 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
19239,17
-
19239,17
-
-
2016
6402,50
-
6402,50
-
-
2017
18556,00
-
18556,00
-
-
2018
97000,00
-
97000,00
-
-
2019
110000,00
-
110000,00
-
-
2020
115000,00
-
115000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
389861,97
-
389861,97
-
-
7.2.
Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований
комитет социальной защиты населения
2014
9462,70
-
9462,70
-
-
в 2014 году оснащение сервером для ведения регистра получателей социальных услуг 52 подведомственных учреждений
в 2014 году обеспечение работы мобильных бригад специалистов 49 подведомственных учреждений
оснащение подведомственных учреждений техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением стационарных организаций):
2015 год - 21 учреждение;
2016 год - 35 учреждений;
2017 год - 52 учреждения;
2018 год - 105 учреждений;
2019 год - 105 учреждений;
2020 год - 105 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
6682,60
-
6682,60
-
-
2016
3033,68
-
3033,68
-
-
2017
6913,42
-
6913,42
-
-
2018
33122,00
-
33122,00
-
-
2019
33122,00
-
33122,00
-
-
2020
33122,00
-
33122,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
125458,40
-
125458,40
-
-
7.3.
Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов
комитет социальной защиты населения
2014
998,50
-
998,50
-
-
количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:
2014 год - 11 единиц;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:
2014 год - 3 единицы;
2016 год - 1 единица;
2017 год - 1 единица;
2018 год - 3 единицы;
2019 год - 3 единицы;
2020 год - 3 единицы
2014 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
86,60
-
86,60
-
-
2017
86,60
-
86,60
-
-
2018
1075,00
-
1075,00
-
-
2019
1075,00
-
1075,00
-
-
2020
1075,00
-
1075,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
4396,70
-
4396,70
-
-
7.4.
Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
комитет социальной защиты населения
2015
350,00
-
350,00
-
-
обучение специалистов организаций социального обслуживания населения:
2015 год - не менее 140;
2018 год - не менее 98;
2019 год - не менее 98;
2020 год - не менее 98
2015, 2018 - 2020 годы
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
457,50
-
457,50
-
-
2019
457,50
-
457,50
-
-
2020
457,50
-
457,50
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
1722,50
-
1722,50
-
-
7.5.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видеоаудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций в печатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
1976,40
-
1976,40
-
-
размещение в печатных средствах массовой информации:
2014 год - не менее 5 публикаций;
2015 год - не менее 3 публикаций;
2016 год - не менее 2 публикаций;
2017 год - не менее 3 публикаций;
2018 год - не менее 10 публикаций;
2019 год - не менее 10 публикаций;
2020 год - не менее 10 публикаций;
выпуск социальной рекламы:
2014 год - по 5 темам;
2015 год - по 3 темам;
2016 год - по 4 темам;
2017 год - по 2 темам;
2018 год - по 10 темам;
2019 год - по 10 темам;
2020 год - по 10 темам;
изготовление печатным способом типографской продукции:
2017 год - 30 тыс. экземпляров;
2018 год - 65 тыс. экземпляров;
2019 год - 65 тыс. экземпляров;
2020 год - 65 тыс. экземпляров
2014 - 2020 годы
2015
500,03
-
500,03
-
-
2016
245,00
-
245,00
-
-
2017
756,80
-
756,80
-
-
2018
3500,00
-
3500,00
-
-
2019
3500,00
-
3500,00
-
-
2020
3500,00
-
3500,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
13978,23
-
13978,23
-
-
7.6.
Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п
комитет социальной защиты населения
2014
-
-
-
-
-
повышение средней заработной платы социальных работников:
2014 год - до 58 процентов;
2015 год - до 56,9 процента;
2016 год - до 79 процентов;
2017 год - до 100 процентов;
2018 год - до 100 процентов
2014 - 2018 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2018
-
-
-
-
-
7.7.
Переподготовка и повышение квалификации кадров
комитет социальной защиты населения
2015
65,85
-
65,85
-
-
переподготовка и повышение квалификации:
2015 год - 2 сотрудников;
2016 год - 1 сотрудника;
2017 год - 1 сотрудника;
2018 год - 9 сотрудников;
2019 год - 10 сотрудников;
2020 год - 11 сотрудников
2015 - 2020
годы
2016
3,90
-
3,90
-
-
2017
9,30
-
9,30
-
-
2018
81,70
-
81,70
-
-
2019
90,80
-
90,80
-
-
2020
99,90
-
99,90
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
351,45
-
351,45
-
-
7.8.
Содержание центров социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2015
552576,85
-
552576,85
-
-
исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
2015 - 2020 годы
2016
578510,98
-
578510,98
-
-
2017
578501,18
-
578501,18
-
-
2018
565298,60
-
565298,60
-
-
2019
565298,60
-
565298,60
-
-
2020
565298,60
-
565298,60
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
3405484,81
-
3405484,81
-
-
7.9.
Содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2015
3757110,68
-
3470885,88
-
286224,80
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2015 - 2020 годы
2016
5076516,27
-
4763726,67
-
312789,60
2017
6320908,57
-
6002333,47
-
318575,10
2018
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
2019
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
2020
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
Итого по мероприятию
2015 - 2020
34156869,12
-
32283554,32
-
1873314,80
7.10.
Компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг
комитет социальной защиты населения
2015
300,00
-
300,00
-
-
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2015 год
Итого по мероприятию
2015
300,00
-
300,00
-
-
7.11.
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
7.12.
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по подпрограмме,
2015
190343,90
-
190343,90
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
65430,68
-
65430,68
-
-
за 2014 год
2015
124913,22
-
124913,22
-
-
Итого по мероприятию
2015
190343,90
-
190343,90
-
-
Итого по подпрограмме
2014
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
4527169,08
-
4240944,28
-
286224,80
2016
5664798,93
-
5352009,33
-
312789,60
2017
6925731,87
-
6607156,77
-
318575,10
2018
7034646,00
-
6716070,90
-
318575,10
2019
7047655,10
-
6729080,00
-
318575,10
2020
7052664,20
-
6734089,10
-
318575,10
2014 - 2020
38314791,68
-
36441476,88
-
1873314,80"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области А.А.Федюнин
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015 г. №793-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Наименование государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
12615566,76
3322601,06
9292965,70
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
12664691,76
3342601,06
9322090,70
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
16418422,36
3917249,43
12214948,13
-
286224,80
комитет здравоохранения Волгоградской области
4603,84
-
4603,84
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
50000,00
130747,60
-
-
Итого по году реализации
16603773,80
3967249,43
12350299,57
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11037343,91
3641808,70
7082745,61
-
312789,60
комитет здравоохранения Волгоградской области
3791,70
-
3791,70
-
-
комитет строительства Волгоградской области
54364,75
-
54364,75
-
Итого по году реализации
11095500,36
3641808,70
7140902,06
-
312789,60
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
13831101,13
3773231,30
9739294,73
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
-
-
-
-
-
Итоги по году реализации
13831101,13
3773231,30
9739294,73
-
318575,10
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22882224,10
4600403,10
17963245,90
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итоги по году реализации
22925659,10
4600403,10
18006680,90
-
318575,10
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22895033,20
4600403,10
17976055,00
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
23022468,20
4600403,10
18103490,00
-
318575,10
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22900042,30
4600403,10
17981064,10
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
23035477,30
4600403,10
18116499,10
-
318575,10
Итого по государственной программе
123178671,65
28526099,79
92779257,06
-
1873314,80
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
8630712,92
2215542,03
6415170,89
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3408262,43
2483979,80
924282,63
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4493310,56
2569865,20
1923445,36
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
Итого по подпрограмме
60751447,37
16628237,99
44123209,38
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3221725,52
1701707,40
1520018,12
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
1958425,81
1157828,90
800596,91
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2397688,20
1203366,10
1194322,10
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
Итого по подпрограмме
23216028,03
11827861,80
11388166,23
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
49308,00
-
49308,00
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
38814,84
-
38814,84
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
4603,84
-
4603,84
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
50000,00
130747,60
-
-
Итого по году реализации
224166,28
50000,00
174166,28
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
5856,74
-
5856,74
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
3791,70
-
3791,70
-
-
комитет строительства Волгоградской области
54364,75
-
54364,75
-
-
Итого по году реализации
64013,19
-
64013,19
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
14370,50
-
14370,50
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
-
-
-
-
-
Итого по году реализации
14370,50
-
14370,50
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
63172,20
-
63172,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итого по году реализации
106607,20
-
106607,20
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,20
-
62972,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
190407,20
-
190407,20
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,20
-
62972,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
198407,20
-
198407,20
-
-
Итого по подпрограмме
896404,57
70000,00
826404,57
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4527169,08
-
4240944,28
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
5664798,93
-
5352009,33
-
312789,60
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
6925731,87
-
6607156,77
-
318575,10
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7034646,00
-
6716070,90
-
318575,10
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7047655,10
-
6729080,00
-
318575,10
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7052664,20
-
6734089,10
-
318575,10
Итого по подпрограмме
38314791,68
-
36441476,88
-
1873314,80"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области А.А.Федюнин
Приложение 3
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015 г. №793-п
"Приложение 5
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование подпрограммы, приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.1.
Услуги по изготовлению бланочной продукции
520,00
520,00
-
-
-
-
-
-
1.2.
Услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий для граждан, не имеющих инвалидности
81930,14
15168,60
7936,54
1576,00
3711,00
17846,00
17846,00
17846,00
1.3.
Услуги по изготовлению бланков талонов на оплату продуктов питания
5320,00
900,00
900,00
320,00
500,00
900,00
900,00
900,00
Итого по подпрограмме
87770,14
16588,60
8836,54
1896,00
4211,00
18746,00
18746,00
18746,00
2.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.1.
Услуги по организации участия в церемонии вручения ордена "Родительская слава" Президентом Российской Федерации в Москве
814,80
179,40
74,68
149,70
36,60
149,70
149,70
149,70
2.2.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню защиты детей
491,30
102,30
35,00
-
45,00
103,00
103,00
103,00
2.3.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню любви, семьи и верности
740,74
170,10
60,14
-
58,70
150,60
150,60
150,6
2.4.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню матери
387,90
96,90
50,00
-
43,00
66,00
66,00
66,00
2.5.
Услуги по организации торжественного приема Волгоградской областной Думы ко Дню отца
396,50
98,90
45,00
-
45,60
69,00
69,00
69,00
2.6.
Услуги по организации заключительного мероприятия областного смотра-конкурса на лучшую постановку патриотического воспитания им. М.С. Шумилова
25,00
-
25,00
-
-
-
-
-
2.7.
Услуги по проведению мониторинга оздоровительной кампании детей отдельных категорий
99,0
99,0
-
-
-
-
-
-
2.8.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Забота о детстве" и удостоверений к ним
93,70
93,70
-
-
-
-
-
-
2.9.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Материнская слава" и удостоверений к ним
525,00
-
-
-
-
175,00
175,00
175,00
2.10.
Услуги по изготовлению удостоверений многодетным семьям
1743,00
-
381,0
-
120,00
414,00
414,00
414,00
2.11.
Приобретение комплектов детского белья и средств по уходу за новорожденными
4223,90
-
-
-
623,90
1200,00
1200,00
1200,00
2.12.
Приобретение оборудования для оснащения пунктов проката детского оборудования
3600,00
-
-
-
900,00
900,00
900,00
900,00
2.13.
Услуги по организации обучающего семинара для специалистов команд быстрого реагирования
1350,00
-
-
-
-
450,00
450,00
450,00
Итого по подпрограмме
14490,84
840,30
670,82
149,7
1872,80
3677,30
3677,30
3677,30
3.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
3.1.
Технологическое, медицинское, реабилитационное и бытовое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, мебель
94542,47
329,20
4673,10
3652,57
7692,60
26065,00
26065,00
26065,00
3.2.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование, комплектующие к ним, а также программное обеспечение
15985,60
251,60
2000,00
73,00
245,00
4472,00
4472,00
4472,00
3.3.
Автотранспортные средства
31385,00
1000,00
3625,00
210,00
1050,00
8500,00
8500,00
8500,00
3.4.
Работы по проведению капитального ремонта отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"
18000,00
3000,00
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.5.
Работы по оснащению отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" мебелью, медицинским оборудованием
15000,00
-
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.6.
Услуги по зубопротезированию граждан пожилого возраста на льготных условиях
85458,68
18841,20
1520,78
3791,70
-
20435,00
20435,00
20435,00
3.7.
Услуги по организации социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
84085,82
5708,20
6936,20
1396,52
4503,90
21847,00
21847,00
21847,00
3.8.
Услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
15000,00
-
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.9.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области
5706,50
128,50
-
229,00
429,00
1640,00
1640,00
1640,00
3.10.
Услуги по развитию социального туризма
1280,00
-
-
255,00
260,00
255,00
255,00
255,00
3.11.
Услуги, связанные с организацией и проведением областного конкурса "Лучший социальный работник" (материальное поощрение, призы, подарки)
929,71
88,50
30,96
40,65
190,00
193,20
193,20
193,20
3.12.
Услуги по организации и проведению социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
302,00
102,00
-
-
-
200,00
-
-
3.13.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
159,90
159,90
-
-
-
-
-
-
3.14.
Работы по строительству объекта - "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
260112,35
25000,00
180747,60
54364,75
-
-
-
-
3.15.
Работы по строительству жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
100000,00
-
-
-
-
4000,00
46000,00
50000,00
3.16.
Работы по реконструкции двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
100000,00
-
-
-
-
4000,00
46000,00
50000,00
3.17.
Услуги по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
1011,10
-
1011,10
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме
828959,13
54609,10
200544,74
64013,19
14370,50
106607,20
190407,20
198407,20
4.
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
4.1.
Работы по проведению капитального ремонта зданий
276221,20
22246,00
7869,20
-
10406,00
70100,00
80800,00
84800,00
4.2.
Работы по проведению капитального ремонта элементов благоустройства территорий учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области
54600,00
-
-
-
-
18200,00
18200,00
18200,00
4.3.
Работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей
54422,50
-
11270,00
6402,50
7650,00
8100,00
10000,00
11000,00
4.4.
Услуги по подготовке проектной документации, техническому обследованию, экспертизе
4618,30
1418,30
100,00
-
500,00
600,00
1000,0
1000,00
4.5.
Автотранспортные средства
25450,00
-
1500,00
800,00
1850,00
7100,00
7100,00
7100,00
4.6.
Технологическое и бытовое оборудование, включая мебель
38972,00
-
70,00
449,40
844,60
12536,00
12536,00
12536,00
4.7.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование
22619,70
-
161,70
270,00
687,00
7167,00
7167,00
7167,00
4.8.
Сервера для ведения регистра получателей социальных услуг
12045,00
7280,00
4765,00
-
-
-
-
-
4.9.
Комплектующие и запасные части к компьютерной и организационной технике, услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
17492,80
732,70
185,90
268,80
1662,40
4881,00
4881,00
4881,00
4.10.
Реабилитационное и медицинское оборудование, включая диагностические методики
5149,50
-
-
1245,50
1378,00
842,00
842,00
842,00
4.11.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
13978,20
1976,40
500,03
245,00
756,80
3500,00
3500,00
3500,00
4.12.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания населения
3729,40
1450,00
-
-
491,40
596,00
596,00
596,00
4.13.
Услуги по организации участия в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
1722,50
-
350,00
-
-
457,50
457,50
457,50
4.14.
Услуги по внедрению в деятельность учреждений инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов
4396,70
998,50
-
86,60
86,60
1075,00
1075,00
1075,00
4.15.
Образовательные услуги
351,45
-
65,85
3,90
9,30
81,70
90,80
99,90
Итого по подпрограмме
535769,25
36101,90
26837,65
9771,70
26322,10
135236,20
148245,30
153254,40
Итого по государственной программе
1470543,15
108139,90
240368,87
75830,55
46776,40
264266,70
361075,80
374084,90"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области А.А.Федюнин
Приложение 4
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015 г. №793-п
"Приложение 6
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель государственной услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
Наименование показателя, единица измерения
значение показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственные услуги
1.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
количество койко-дней, единиц
378900
378900
393180
393180
393180
344581,9
408494,6
476225,1
476225,1
476225,1
число получателей социальных услуг (далее именуются - получатели), человек
1199
1250
1250
1250
1250
количество государственных услуг, единиц
1199
1250
1250
1250
1250
2.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в геронтологических центрах
количество койко-дней, единиц
42000
42000
42000
42000
42000
56550,1
67730,5
67730,5
67730,5
67730,5
число получателей, человек
120
120
120
120
120
количество государственных услуг, единиц
120
120
120
120
120
3.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах малой вместимости
количество койко-дней, единиц
72650
72650
72650
72650
72650
88286,5
94219,1
94219,1
94219,1
94219,1
число получателей, человек
205
205
205
205
205
количество государственных услуг, единиц
205
205
205
205
205
4.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
1142710
1142710
1142710
1142710
1142710
1213408,6
1477657,7
1477657,7
1477657,7
1477657,7
число получателей, человек
3283
3288
3288
3288
3288
количество государственных услуг, единиц
3283
3288
3288
3288
3288
5.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
102300
102300
102300
102300
102300
154340,8
185013,3
185013,3
185013,3
185013,3
число получателей, человек
310
310
310
310
310
количество государственных услуг, единиц
310
310
310
310
310
6.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
24850
24850
24850
24850
24850
53657,1
61623,8
61623,8
61623,8
61623,8
число получателей, человек
180
180
180
180
180
количество государственных услуг, единиц
180
180
180
180
180
7.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в условиях дневного пребывания в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
32110
32110
32110
32110
32110
67214,3
67214,3
67214,3
67214,3
67214,3
число получателей, человек
420
420
420
420
420
количество государственных услуг, единиц
420
420
420
420
420
8.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий
при ночном пребывании
количество койко-дней, единиц
22800
22800
22800
22800
22800
17895,9
21128,8
21128,8
21128,8
21128,8
число получателей, человек
456
456
456
456
456
количество государственных услуг, единиц
456
456
456
456
456
при круглосуточном пребывании
количество койко-дней, единиц
17500
17500
17500
17500
17500
15939,2
15939,2
15939,2
15939,2
15939,2
число получателей, человек
100
100
100
100
100
количество государственных услуг, единиц
100
100
100
100
100
9.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
число получателей, человек
1118
1118
1118
1118
1118
29428,7
37613,1
37613,1
37613,1
37613,1
количество государственных услуг, единиц
1118
1118
1118
1118
1118
10.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
число получателей, человек
1700
1700
1700
1700
1700
20700,2
25592,7
25592,7
25592,7
25592,7
количество государственных услуг, единиц
1700
1700
1700
1700
1700
11.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации
число получателей, человек
4461
4461
4461
4461
4461
55700,3
68686,5
68686,5
68686,5
68686,5
количество государственных услуг, единиц
4461
4461
4461
4461
4461
12.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях
количество койко-дней, единиц
91800
91800
91800
91800
91800
216677,6
236771,2
236771,2
236771,2
236771,2
число получателей, человек
1380
1380
1380
1380
1380
количество государственных услуг, единиц
1380
1380
1380
1380
1380
13.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в условиях дневного пребывания
число человеко-дней, единиц
24380
24380
24380
24380
24380
18886,0
18886,0
18886,0
18886,0
18886,0
число получателей, человек
460
460
460
460
460
количество государственных услуг, единиц
460
460
460
460
460
14.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания
число человеко-дней, единиц
14505
14505
14505
14505
14505
16785,9
20789,4
20789,4
20789,4
20789,4
число получателей, человек
995
995
995
995
995
количество государственных услуг, единиц
995
995
995
995
995
15.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
число обслуживаемых граждан, человек
24834
24834
24834
24834
24834
16785,9
20789,4
20789,4
20789,4
20789,4
число обслуженных получателей, человек
29052
29052
29052
29052
29052
количество государственных услуг, единиц
29052
29052
29052
29052
29052
16.
Предоставление срочных социальных услуг в отделениях срочного социального обслуживания
число обслуживаемых граждан, человек
44460
44460
44460
44460
44460
76323,1
96739,2
96739,2
96739,2
96739,2
число обслуженных получателей, человек
44460
44460
44460
44460
44460
количество государственных услуг, единиц
44460
44460
44460
44460
44460
17.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, имеющим показания к санаторно-курортному лечению
количество койко-дней, единиц
12600
12600
12600
12600
12600
24456,7
24456,7
24456,7
24456,7
24456,7
число получателей, человек
600
600
600
600
600
количество государственных услуг, единиц
600
600
600
600
600
18.
Оказание экстренной психологической помощи по телефону
число получателей, человек
4500
4500
4500
4500
4500
2710,3
3372,4
3372,4
3372,4
3372,4
количество государственных услуг, единиц
4500
4500
4500
4500
4500
19.
Социальное обслуживание семьи и детей в полустационарных условиях
число получателей, человек
27935
27935
27935
27935
27935
144317,0
154479,4
154479,4
154479,4
154479,4
количество государственных услуг, единиц
27935
27935
27935
27935
27935
Итого по государственным услугам
-
-
-
-
-
3963209,6
4859632,0
4859632,0
4859632,0
4859632,0
Государственные работы
20.
Создание и сопровождение социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
количество созданных и сопровождаемых социальных семей, единиц
45
44
44
44
44
5559,5
6919,8
6919,8
6919,8
6919,8
количество посещений социальных семей, единиц
45
44
44
44
44
Итого по государственным работам
-
-
-
-
-
6420,5
7780,8
7780,8
7780,8
7780,8
Всего по государственным услугам (работам)
-
-
-
-
-
3969630,1
4867412,8
4867412,8
4867412,8
4867412,8"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области А.А.Федюнин
Приложение 5
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015 г. №793-п
"Приложение 7
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель государственной услуги (работы)
Расходы областного бюджета в 2015 году на оказание государственной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
Наименование показателя, единица измерения
значение показателя в 2015 году
1
2
3
4
5
1.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
количество койко-дней, единиц
378900
268392,4
число получателей социальных услуг, человек
1199
количество государственных услуг, единиц
1199
количество социальных услуг, единиц
5612108
2.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах малой вместимости
количество койко-дней, единиц
72650
82362,7
число получателей социальных услуг, человек
205
количество государственных услуг, единиц
205
количество социальных услуг, единиц
1008888
3.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
1142710
893594,5
число получателей социальных услуг, человек
3278
количество государственных услуг, единиц
3278
количество социальных услуг, единиц
17873253
4.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
102300
147317
число получателей социальных услуг, человек
310
количество государственных услуг, единиц
310
количество социальных услуг, единиц
3026962
5.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в целях социально-медицинской реабилитации
количество койко-дней, единиц
24850
52859,4
число получателей социальных услуг, человек
180
количество государственных услуг, единиц
180
количество социальных услуг, единиц
638101
6.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в условиях дневного пребывания в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
32110
66245,8
число получателей социальных услуг, человек
420
количество государственных услуг, единиц
420
количество социальных услуг, единиц
608648
7.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий
количество койко-дней, единиц
40300
33151,20
число получателей социальных услуг, человек
556
количество государственных услуг, единиц
556
количество социальных услуг, единиц
424516
8.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в геронтологических центрах
количество койко-дней, единиц
42000
45972,9
число получателей социальных услуг, человек
120
количество государственных услуг, единиц
120
количество социальных услуг, единиц
637067
9.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
количество государственных услуг, единиц
1118
17919,3
число получателей социальных услуг, человек
1118
количество социальных услуг, единиц
68881
10.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социальной реабилитации
количество государственных услуг, единиц
1580
17494,8
число получателей социальных услуг, человек
1580
количество социальных услуг, единиц
56468
11.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации
количество государственных услуг, единиц
4113
49249,2
число получателей социальных услуг, человек
4113
количество социальных услуг, единиц
182185
12.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме несовершеннолетним в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (социально-реабилитационных отделениях для несовершеннолетних)
количество койко-дней, единиц
77360
173288,2
число получателей социальных услуг, человек
1054
количество государственных услуг, единиц
1054
количество социальных услуг, единиц
1105219
13.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме несовершеннолетним в условиях дневного пребывания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
количество человеко-дней, единиц
21164
16102,4
число получателей социальных услуг, человек
408
количество государственных услуг, единиц
408
количество социальных услуг, единиц
232706
14.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания
количество человеко-дней, единиц
12061
11695,9
число получателей социальных услуг, человек
815
количество государственных услуг, единиц
815
количество социальных услуг, единиц
70014
15.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
количество государственных услуг, единиц
24833
1045444
число получателей социальных услуг, человек
24833
количество социальных услуг, единиц
6692737
16.
Предоставление срочных социальных услуг в отделениях срочного социального обслуживания
количество государственных услуг, единиц
41390
55093,6
число получателей социальных услуг, человек
41390
количество социальных услуг, единиц
138704
17.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, имеющим показания к санаторно-курортному лечению
количество койко-дней, единиц
12600
24072,7
число получателей социальных услуг, человек
600
количество государственных услуг, единиц
600
количество социальных услуг, единиц
159800
18.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в центрах (отделениях) психолого-педагогической помощи населению
количество государственных услуг, единиц
23650
122319,7
число получателей социальных услуг, человек
23650
количество социальных услуг, единиц
339922
Итого по государственным услугам
-
3122575,7
Государственные работы
19.
Создание и сопровождение социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
число созданных и сопровождаемых социальных семей, единиц
48
3337,3
количество посещений социальных семей, единиц
526
20.
Оказание экстренной психологической помощи по телефону доверия
количество обращений, поступивших на круглосуточный телефон доверия, единиц
3500
2080
количество обращений, поступивших на детский телефон доверия с единым общероссийским телефонным номером, единиц
6500
Итого по государственным работам
-
5417,3
Всего по государственным услугам (работам)
-
3127993"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области А.А.Федюнин
34-2015-793-п
Утратило силу - Постановление Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 504-п, НГР:ru34000201701707
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
28 декабря 2015 г. №793-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. №705-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015,
"Волгоградская правда", №1, 12.01.2016
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. №705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
1.1. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.1.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" абзац второй изложить в следующей редакции:
"доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки, начиная с 2015 года - доля граждан, которым назначены меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки - 100 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы
-
общий объем финансирования государственной программы составляет 123178671,65 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 28526099,79 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;
2016 год - 3641808,70 тыс. рублей;
2017 год - 3773231,30 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 92779257,06 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;
2016 год - 7140902,06 тыс. рублей;
2017 год - 9739294,73 тыс. рублей;
2018 год - 18006680,90 тыс. рублей;
2019 год - 18103490,00 тыс. рублей;
2020 год - 18116499,10 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей".
1.1.2. В разделе 1 в абзаце пятьдесят втором цифры "12", "355" заменить соответственно цифрами "11", "340", слова "318 мест" заменить словами "333 места".
1.1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
(подпрограмм) государственной программы
Государственная программа включает следующие подпрограммы:
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области";
"Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области";
"Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области";
"Модернизация и развитие системы социальной защиты населения".
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством;
оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства;
предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии);
выплата пособий на детей из малоимущих семей;
выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны;
оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска;
изготовление бланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее);
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета в рамках действующего законодательства.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области;
проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета;
реализация мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
реализация мероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
оснащение организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг;
строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр";
реконструкция двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений, оснащение мебелью и медицинским оборудованием);
реализация мероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей;
организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделений при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области;
организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом;
реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;
организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма;
подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник";
организация и проведение социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста;
разработка, издание и распространение типографической продукции, размещение публикаций в печатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- и радиопередач, видео- и аудиороликов, освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста.
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
осуществление мероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов;
приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований;
внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов;
организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера;
разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов, создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций в печатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения;
реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п;
переподготовка и повышение квалификации кадров;
содержание деятельности центров социальной защиты населения;
содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в том числе финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ);
компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
Перечень мероприятий государственной программы приведен в приложении 2 к государственной программе.".
1.1.4. В разделе 5 в абзаце третьем слова "приложении 6" заменить словами "приложениях 6 и 7".
1.1.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных средств.
Объем средств областного бюджета, необходимых для достижения целей государственной программы, определяется законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 123178671,65 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 28526099,79 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 3967249,43 тыс. рублей;
2016 год - 3641808,70 тыс. рублей;
2017 год - 3773231,30 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 92779257,06 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,70 тыс. рублей;
2015 год - 12350299,57 тыс. рублей;
2016 год - 7140902,06 тыс. рублей;
2017 год - 9739294,73 тыс. рублей;
2018 год - 18006680,90 тыс. рублей;
2019 год - 18103490,00 тыс. рублей;
2020 год - 18116499,10 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Объем средств, поступающих из федерального и областного бюджетов, на прогнозный период определен с учетом индексации пособий, компенсаций, иных выплат с последующим ежегодным уточнением при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении численности получателей учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - получателей услуг в организациях социального обслуживания, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Ресурсное обеспечение государственной программы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1.2.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" абзац второй изложить в следующей редакции:
"доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия, начиная с 2015 года - доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия, - 100 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 60751447,37 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16628237,99 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;
2016 год - 2483979,80 тыс. рублей;
2017 год - 2569865,20 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 44123209,38 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;
2016 год - 924282,63 тыс. рублей;
2017 год - 1923445,36 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,10 тыс. рублей";
3) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "95" заменить цифрами "97".
1.2.2. В разделе 3:
1) в абзаце пятом цифры "95" заменить цифрами "97";
2) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия, начиная с 2015 года - доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия.".
1.2.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы
В целях решения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятий подпрограммы:
предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством;
оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства;
предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии);
выплата пособий на детей из малоимущих семей;
выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны;
оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска;
изготовление бланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее);
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета в рамках действующего законодательства.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к государственной программе.".
1.2.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 60751447,37 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16628237,99 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2215542,03 тыс. рублей;
2016 год - 2483979,80 тыс. рублей;
2017 год - 2569865,20 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 44123209,38 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,20 тыс. рублей;
2015 год - 6415170,89 тыс. рублей;
2016 год - 924282,63 тыс. рублей;
2017 год - 1923445,36 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,10 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,10 тыс. рублей.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении численности получателей выплат учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет. На численность получателей выплат, в частности социальной помощи, оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Исполнение мер социальной поддержки предусматривается за счет средств федерального и областного бюджетов. В полномочия комитета входит сбор заявок от подведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы, уполномоченные действующим федеральным законодательством предоставлять меры социальной поддержки.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.3. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 23216028,03 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 11827861,80 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;
2016 год - 1157828,90 тыс. рублей;
2017 год - 1203366,10 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,00 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 11388166,23 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;
2016 год - 800596,91 тыс. рублей;
2017 год - 1194322,10 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,70 тыс. рублей".
1.3.2. В разделе 1:
1) в абзаце третьем цифры "22", "13" заменить соответственно цифрами "23", "14";
2) в абзаце двадцать третьем цифры "50" заменить цифрами "100";
3) в абзаце двадцать пятом слова "50 тыс. рублей" заменить словами "57,471 тыс. рублей с учетом налога на доходы физических лиц в размере 7,471 тыс. рублей";
4) абзацы одиннадцатый - четырнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"родительский капитал;
2) за счет средств федерального бюджета:
единовременное пособие при всех формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организации;
пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации.".
1.3.3. В разделе 4 в абзаце втором слова "демографической ситуации Волгоградской области" заменить словами "демографической ситуации в Волгоградской области".
1.3.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 23216028,03 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 11827861,80 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,40 тыс. рублей;
2015 год - 1701707,40 тыс. рублей;
2016 год - 1157828,90 тыс. рублей;
2017 год - 1203366,10 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,00 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,00 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 11388166,23 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,00 тыс. рублей;
2015 год - 1520018,12 тыс. рублей;
2016 год - 800596,91 тыс. рублей;
2017 год - 1194322,10 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,70 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,70 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и прогнозируемой численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающихся тенденций.
При установлении численности получателей учитываются нормативные правовые акты, регулирующие предоставление мер социальной поддержки семей с детьми, результаты анализа численности получателей за несколько предшествующих лет. На численность получателей оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Порядок финансирования оздоровительной кампании детей также регулируется ежегодно принимаемыми нормативными правовыми актами. Потребность в финансировании мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей рассчитывается с учетом численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета, состоящих в банке данных, и цен, складывающихся на рынке услуг (стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, стоимость проезда к местам отдыха и обратно).
Потребность на проведение отдельных мероприятий подпрограммы складывается из расходов непосредственно на их организацию и выплаты денежного поощрения, установленного действующим законодательством. Число получателей таких выплат также устанавливается соответствующим нормативным правовым актом.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - получателей услуг организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и тому подобное).
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":
1.4.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" в абзаце первом слова "организациях социального обслуживания, находящихся" заменить словами "организации социального обслуживания, находящейся";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 896404,57 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 826404,57 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 174166,28 тыс. рублей;
2016 год - 64013,19 тыс. рублей;
2017 год - 14370,50 тыс. рублей;
2018 год - 106607,20 тыс. рублей;
2019 год - 190407,20 тыс. рублей;
2020 год - 198407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета - 70000,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20000,00 тыс. рублей
2015 год - 50000,00 тыс. рублей".
1.4.2. В разделе 1:
1) абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Возрастной состав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительного сокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области за 2012 - 2015 годы, удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,7 до 26,1 процента.
В Волгоградской области проживает 655,1 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или 25,5 процента от общей численности населения Волгоградской области. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится на женщин и 29 процентов - на мужчин. Более трети граждан старше трудоспособного возраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).";
2) в абзаце шестнадцатом слова "этой новой" заменить словом "данной".
1.4.3. В разделе 3:
1) в абзаце втором слова "организациях социального обслуживания, находящихся" заменить словами "организации социального обслуживания, находящейся";
2) в абзаце пятом слова "- 0 процентов" исключить.
1.4.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы
В целях решения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятий подпрограммы:
оснащение организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг;
строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр";
реконструкция двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений, оснащение мебелью и медицинским оборудованием);
реализация мероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей;
организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделений при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета;
формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области;
организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом;
реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров;
организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма;
подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник";
организация и проведение социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста;
разработка, издание и распространение типографической продукции, размещение публикаций в печатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- и радиопередач, видео- и аудиороликов, освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к государственной программе.".
1.4.5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет 1139845,54 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета:
2014 год - 133865,10 тыс. рублей;
2015 год - 224265,34 тыс. рублей;
2016 год - 181686,50 тыс. рублей;
2017 год - 81607,00 тыс. рублей;
2018 год - 107607,20 тыс. рублей;
2019 год - 191407,20 тыс. рублей;
2020 год - 199407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,00 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности стационарных и медицинских организаций в различном оборудовании с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, и медицинских организаций, нормативами обеспечения организаций социального обслуживания, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 896404,57 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 826404,57 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,00 тыс. рублей;
2015 год - 174166,28 тыс. рублей;
2016 год - 64013,19 тыс. рублей;
2017 год - 14370,50 тыс. рублей;
2018 год - 106607,20 тыс. рублей;
2019 год - 190407,20 тыс. рублей;
2020 год - 198407,20 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета - 70000,00 тыс. рублей, из них:
2014 год - 20000,00 тыс. рублей;
2015 год - 50000,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4.6. В разделе 7 последний абзац изложить в следующей редакции:
"С целью реализации подпрограммы комитетом ежегодно утверждается план мероприятий по реализации подпрограммы, предусматривающий перечень мероприятий с разбивкой на соответствующие коды бюджетной классификации, с указанием непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы - структурных подразделений комитета, организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, а также детализируется порядок исполнения подпрограммы, включая порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы в ходе их реализации, распределения бюджетных средств, формирования прогноза закупок для государственных нужд, мониторинга достижения значений целевых показателей подпрограммы, отчетности, а также внесения необходимых изменений в подпрограмму.".
1.5. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.5.1. В паспорте:
1) позицию "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" дополнить абзацем следующего содержания:
"соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания со средней заработной платой в регионе - 100 процентов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 38314791,68 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 36441476,88 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;
2016 год - 5352009,33 тыс. рублей;
2017 год - 6607156,77 тыс. рублей;
2018 год - 6716070,90 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,00 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,10 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей".
1.5.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы
В целях решения поставленных задач планируется проведение следующих мероприятий подпрограммы:
осуществление мероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов;
приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований;
внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов;
организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера;
разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов, создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-, аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций в печатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения;
реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п;
переподготовка и повышение квалификации кадров;
содержание центров социальной защиты населения;
содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, в том числе финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ);
компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к государственной программе.".
1.5.3. В разделе 5 в последнем абзаце слова "приложении 6" заменить словами "приложениях 6 и 7".
1.5.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем средств, необходимых для достижения целей, составляет 47862113,60 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 45988798,80 тыс. рублей, из них:
2014 год - 195189,50 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,50 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,40 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,20 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,30 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,40 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,50 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности учреждений системы социальной защиты населения в различном оборудовании, транспортных средствах с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета, установленными порядками предоставления социальных услуг, нормативами обеспечения государственных учреждений, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Потребность в проведении капитального ремонта зданий подведомственных учреждений формируется на основании соответствующих актов состояния помещений, предписаний контрольно-надзорных органов и цен, сложившихся на данном рынке услуг.
Расчет расходов на содержание учреждений производится в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета. По всем типам учреждений утверждены нормативы численности работников, нормы потребления товаров, работ, услуг, необходимых для оказания государственных услуг. Планирование расходов осуществляется на основании утвержденных нормативов, в том числе по фонду оплаты труда и нормативной штатной численности работников.
Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет 38314791,68 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 36441476,88 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,50 тыс. рублей;
2015 год - 4240944,28 тыс. рублей;
2016 год - 5352009,33 тыс. рублей;
2017 год - 6607156,77 тыс. рублей;
2018 год - 6716070,90 тыс. рублей;
2019 год - 6729080,00 тыс. рублей;
2020 год - 6734089,10 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1873314,80 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,80 тыс. рублей;
2016 год - 312789,60 тыс. рублей;
2017 год - 318575,10 тыс. рублей;
2018 год - 318575,10 тыс. рублей;
2019 год - 318575,10 тыс. рублей;
2020 год - 318575,10 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к государственной программе.".
1.6. В приложении 1 к государственной программе:
1) в разделе "Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" в пункте 1 цифры "83,0" заменить цифрами "88,3";
2) в разделе "Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
а) в пункте 6 в графах шесть - одиннадцать цифры "100" заменить знаком "-";
б) дополнить раздел пунктом 7 следующего содержания:
"7.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначена государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия
процентов
-
-
100
100
100
100
100
100";
в) пункты 7 - 22 считать соответственно пунктами 8 - 23;
3) в разделе "Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" в пункте 18 в графах девятой - одиннадцатой знаки "-" заменить цифрой "0";
4) в разделе "Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" в пункте 23 в графе 6 цифры" "68,5" заменить цифрами "56,9".
1.7. В приложении 4 к государственной программе в разделе "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1) пункт 6 в графе два дополнить текстом следующего содержания: "(определяется до 31 декабря 2014 г.)";
2) дополнить раздел пунктом 7 следующего содержания:
"7.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, которым назначены государственная социальная помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия (определяется начиная с 01 января 2015 г.)
Мп - число малоимущих граждан, которым назначена государственная социальная помощь;
Мво - число малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на социальную помощь
число малоимущих граждан, которым назначена государственная социальная помощь (независимо от количества видов социальной помощи), согласно отчетным данным, представленным центрами социальной защиты населения;
при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области";
3) пункты 7 - 22 считать соответственно пунктами 8 - 23.
1.8. Приложения 2, 3, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
1.9. Дополнить государственную программу приложением 7 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015 г. №793-п
"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.
Предоставление мер социальной поддержки, пособий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан, оказание различных видов помощи гражданам
комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - комитет социальной защиты населения)
2014 - 2020 годы
1.1.
Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан
комитет социальной защиты населения
2014
4869182,22
1638692,50
3230489,72
-
-
количество получателей мер социальной поддержки:
2014 год - 396974 человека;
2015 год - 336447 человек;
2016 год - 227836 человек;
2017 год - 252676 человек;
2018 год - 379517 человек;
2019 год - 379517 человек;
2020 год - 379517 человек
2014 - 2020 годы
2015
3981056,53
2025096,50
1955960,03
-
-
2016
2632320,29
2287107,50
345212,79
-
-
2017
3046860,61
2364708,60
682152,01
-
-
2018
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2019
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2020
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
31608162,25
15519967,70
16088194,55
-
-
1.2.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством
комитет социальной защиты населения
2014
1640985,59
125817,26
1515168,33
-
-
количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:
2014 год - 139982 человека;
2015 год - 134358 человек;
2016 год - 33289 человек;
2017 год - 44282 человека;
2018 год - 150490 человек;
2019 год - 150490 человек;
2020 год - 150490 человек
2014 - 2020 годы
2015
1563874,92
187910,03
1375964,89
-
-
2016
391412,07
196872,30
194539,77
-
-
2017
577610,21
205156,60
372453,61
-
-
2018
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2019
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2020
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
10253768,29
1094479,19
9159289,10
-
-
1.3.
Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства
комитет социальной защиты населения
2014
588288,20
-
588288,20
-
-
количество граждан, получивших государственную социальную помощь:
2014 год - 333421 человек;
2015 год - 298907 человек;
2016 год - 41472 человека;
2017 год - 99308 человек;
2018 год - 377565 человек;
2019 год - 377565 человек;
2020 год - 377565 человек
2014 - 2020 годы
2015
509067,18
-
509067,18
-
-
2016
63536,19
-
63536,19
-
-
2017
151693,94
-
151693,94
-
-
2018
620049,80
-
620049,80
-
-
2019
620049,80
-
620049,80
-
-
2020
620049,80
-
620049,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
3172734,91
-
3172734,91
-
-
1.4.
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)
комитет социальной защиты населения
2014
1187054,00
-
1187054,00
-
-
количество семей - получателей жилищных субсидий:
2014 год - 86198 семей;
2015 год - 84433 семьи;
2016 год - 11005 семей;
2017 год - 22472 семьи;
2018 год - 84433 семьи;
2019 год - 84433 семьи;
2020 год - 84433 семьи
2014 - 2020 годы
2015
1150704,50
-
1150704,50
-
-
2016
171686,28
-
171686,28
-
-
2017
350572,28
-
350572,28
-
-
2018
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2019
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2020
1652418,50
-
1652418,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
7817272,56
-
7817272,56
-
-
1.5.
Выплаты пособий на детей из малоимущих семей
комитет социальной защиты населения
2014
1279102,15
-
1279102,15
-
-
количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:
2014 год - 220983 человека;
2015 год - 198757 человек;
2016 год - 24767 человек;
2017 год - 61469 человек;
2018 год - 215873 человека,
2019 год - 215873 человека;
2020 год - 215873 человека
2014 - 2020 годы
2015
1326992,06
-
1326992,06
-
-
2016
147689,03
-
147689,03
-
-
2017
362762,34
-
362762,34
-
-
2018
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2019
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2020
1482761,70
-
1482761,70
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
7564830,68
-
7564830,68
-
-
1.6.
Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны
комитет социальной защиты населения
2014
406,00
-
406,00
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
406,00
-
406,00
-
-
2016
42,18
-
42,18
-
-
2017
99,33
-
99,33
-
-
2018
406,00
-
406,00
-
-
2019
406,00
-
406,00
-
-
2020
406,00
-
406,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
2171,51
-
2171,51
-
-
1.7.
Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска
комитет социальной защиты населения
2014
3,60
-
3,60
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
1,89
-
1,89
-
-
2016
0,37
-
0,37
-
-
2017
0,88
-
0,88
-
-
2018
3,60
-
3,60
-
-
2019
3,60
-
3,60
-
-
2020
3,60
-
3,60
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
17,54
-
17,54
-
-
1.8.
Изготовление бланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее)
комитет социальной защиты населения
2014
520,00
-
520,00
-
-
количество бланков:
2014 год - 20,0 тыс. экземпляров
2014, 2015 годы
2015
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2015
520,00
-
520,00
-
-
1.9.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
комитет социальной защиты населения
2014
2813,90
2813,90
-
-
-
количество получателей выплаты:
2014 год - 376 человек;
2015 год - 190 человек;
2018 год - 272 человека,
2019 год - 272 человека;
2020 год - 272 человека
2014, 2015, 2018 - 2020 годы
2015
2532,50
2532,50
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
2813,90
2813,90
-
-
-
2019
2813,90
2813,90
-
-
-
2020
2813,90
2813,90
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
13788,10
13788,10
-
-
-
1.10.
Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями комитета социальной защиты населения в рамках действующего законодательства
комитет социальной защиты населения
2014
15168,60
-
15168,60
-
-
количество получателей:
2014 год - 3083 человека;
2015 год - 1465 человек;
2016 год - 210 человек;
2017 год - 480 человек;
2018 год - 2483 человека;
2019 год - 2483 человека;
2020 год - 2483 человека
2014 - 2020 годы
2015
7936,54
-
7936,54
-
-
2016
1576,02
-
1576,02
-
-
2017
3710,97
-
3710,97
-
-
2018
17846,00
-
17846,00
-
-
2019
17846,00
-
17846,00
-
-
2020
17846,00
-
17846,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
81930,13
-
81930,13
-
-
1.11.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2013 год
2014
148110,60
-
148110,60
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
148110,60
-
148110,60
-
-
1.12.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2014 год
2015
88140,80
3,00
88137,80
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
88140,80
3,00
88137,80
-
-
Итого по подпрограмме
2014
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
8630712,92
2215542,03
6415170,89
-
-
2016
3408262,43
2483979,80
924282,63
-
-
2017
4493310,56
2569865,20
1923445,36
2018
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2019
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2020
11495842,20
2530509,10
8965333,10
2014 - 2020
60751447,37
16628237,99
44123209,38
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
комитет социальной защиты населения
2014 - 2020 годы
2.1.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
комитет социальной защиты населения
2014
2555628,80
1520656,90
1034971,90
-
-
количество получателей выплат:
2014 год - 166310 человек;
2015 год - 128926 человек;
2016 год - 64737 человек;
2017 год - 74355 человек;
2018 год - 129638 человек;
2019 год - 129638 человек;
2020 год - 129638 человек
2014 - 2020 годы
2015
3003169,00
1668631,40
1334537,60
-
-
2016
1938322,70
1157468,90
780853,80
-
-
2017
2351017,40
1203006,10
1148011,30
-
-
2018
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2019
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2020
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
22145071,30
11758365,30
10386706,00
-
-
2.2.
Погашение кредиторской задолженности по мероприятию за 2014 год
2015
32665,60
32650,50
15,10
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
32665,60
32650,50
15,10
-
-
2015 год
3.
Проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей
комитет социальной защиты населения
2014 - 2020 годы
3.1.
Проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
182305,50
34141,30
148164,20
-
-
число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению:
2014 год - 6641 человек;
2015 год - 6550 человек;
2016 год - 6600 человек;
2017 год - 6700 человек;
2018 год - 6700 человек;
2019 год - 6700 человек;
2020 год - 6700 человек
2014 - 2020 годы
2015
181724,35
-
181724,35
-
-
2016
18941,50
-
18941,50
-
-
2017
44600,50
-
44600,50
-
-
2018
182305,00
-
182305,00
-
-
2019
182305,00
-
182305,00
-
-
2020
182305,00
-
182305,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
974486,85
34141,30
940345,55
-
-
4.
Предоставление услуг в сфере социальной защиты населения семьям и детям, направленных на снижение безнадзорности и семейного неблагополучия
комитет социальной защиты населения
2014 - 2020 годы
4.1.
Реализация мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
комитет социальной защиты населения
2014
8877,40
479,20
8398,20
-
-
своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия
2014 - 2020 годы
2015
2368,76
324,00
2044,76
-
-
2016
626,90
360,00
266,90
-
-
2017
1612,30
360,00
1252,30
-
-
2018
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2019
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2020
5478,90
360,00
5118,90
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
29922,06
2603,20
27318,86
-
-
4.2.
Реализация мероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам
комитет социальной защиты населения
2014
1515,10
-
1515,10
-
-
количество мероприятий:
2014 год - 5 единиц;
2015 год - 5 единиц;
2016 год - 2 единицы;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 5 единиц;
2019 год - 6 единиц;
2020 год - 5 единиц
2014 - 2020 годы
2015
1446,91
101,50
1345,41
-
-
2016
534,71
-
534,71
-
-
2017
458,00
-
458,00
-
-
2018
1802,00
-
1802,00
-
-
2019
1802,00
-
1802,00
-
-
2020
1802,00
-
1802,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
9360,72
101,50
9259,22
-
-
4.3.
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям за 2014 год
2015
350,90
-
350,90
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
350,90
-
350,90
-
-
2015 год
Погашение кредиторской задолженности по мероприятиям за 2013 год
2014
24170,60
-
24170,60
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
24170,60
-
24170,60
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2014 год
2015
33016,50
32650,50
366,00
-
-
2015 год
Итого по мероприятию
2015
33016,50
32650,50
366,00
-
-
Итого по подпрограмме
2014
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
3221725,52
1701707,40
1520018,12
-
-
2016
1958425,81
1157828,90
800596,91
-
-
2017
2397688,20
1203366,10
1194322,10
-
-
2018
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2014 - 2020
23216028,03
11827861,80
11388166,23
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
5.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания
комитет социальной защиты населения, комитет строительства Волгоградской области
2014 - 2020 годы
5.1.
Оснащение организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее именуются - стационарные организации), оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг
комитет социальной защиты населения
2014
1329,20
-
1329,20
-
-
количество стационарных организаций, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:
2014 год - 2 единицы;
2015 год - 26 единиц;
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 26 единиц;
2019 год - 26 единиц;
2020 год - 26 единиц
2014 - 2020 годы
2015
10298,10
-
10298,10
-
-
2016
3652,57
-
3652,57
-
-
2017
7692,60
-
7692,60
-
-
2018
33400,00
-
33400,00
-
-
2019
33400,00
-
33400,00
-
-
2020
33400,00
-
33400,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
123172,47
-
123172,47
-
-
5.2.
Строительство объекта "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
комитет строительства Волгоградской области
2014
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
реализация мероприятия по объекту
2014 - 2016 годы
2015
180747,60
50000,00
130747,60
-
-
2016
54364,75
54364,75
Итого по мероприятию
2014 - 2016
260112,35
70000,00
190112,35
-
-
5.3.
Строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
комитет строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения и прохождения экспертизы;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
46000,00
2020
50000,00
50000,00
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
5.4.
Реконструкция 2-этажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
комитет строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения и прохождения экспертизы;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
-
46000,00
-
-
2020
50000,00
-
50000,00
-
-
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
5.5.
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по мероприятиям,
2015
18254,70
-
18254,70
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
18254,70
-
18254,70
за 2014 год
2015
-
-
-
Итого по мероприятию
2015
18254,70
-
18254,70
6.
Предоставление услуг в сфере здравоохранения и социального обслуживания, направленных на поддержание здоровья и улучшение жизни пожилых людей
комитет социальной защиты населения; комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - комитет здравоохранения)
2014 - 2020 годы
6.1.
Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" Волгоградского областного гериатрического центра (капитальный ремонт структурных подразделений, оснащение мебелью и медицинским оборудованием)
комитет здравоохранения
2014
3000,00
-
3000,00
-
-
осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием
2014, 2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
10000,00
-
10000,00
-
-
2019
10000,00
-
10000,00
-
-
2020
10000,00
-
10000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
33000,00
-
33000,00
-
-
6.2.
Реализация мероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей
комитет здравоохранения
2014
18841,20
-
18841,20
-
-
количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:
2014 год - 892 человека;
2015 год - 80 человек;
2016 год - 100 человек;
2017 год - 0 человек;
2018 год - 853 человека;
2019 год - 853 человека;
2020 год - 853 человека
2014 - 2020 годы
2015
1520,78
-
1520,78
-
-
2016
3791,70
-
3791,70
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
20435,00
-
20435,00
-
-
2019
20435,00
-
20435,00
-
-
2020
20435,00
-
20435,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
85458,68
-
85458,68
-
-
6.3.
Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделений при организациях социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
5708,20
-
5708,20
-
-
количество социальных семей:
2014 год - 45 семей;
2015 год - 45 семей;
2016 год - 7 семей;
2017 год - 25 семей;
2018 год - 100 семей;
2019 год - 100 семей;
2020 год - 100 семей
количество отделений:
в 2018 году - 3 единицы;
в 2019 году - 3 единицы;
в 2020 году - 3 единицы
2014 - 2020 годы
2015
6936,20
-
6936,20
-
-
2016
1396,52
-
1396,52
-
-
2017
4503,90
-
4503,90
-
-
2018
21847,00
-
21847,00
-
-
2019
21847,00
-
21847,00
-
-
2020
21847,00
-
21847,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
84085,82
-
84085,82
-
-
6.4.
Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области
комитет информационных технологий Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":
2018 год - 450 человек;
2019 год - 450 человек;
2020 год - 450 человек
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
5000,00
-
5000,00
-
-
2019
5000,00
-
5000,00
-
-
2020
5000,00
-
5000,00
-
-
Итого по мероприятию
2018 - 2020
15000,00
-
15000,00
-
-
6.5.
Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом
комитет социальной защиты населения
2014
128,50
-
128,50
-
-
количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:
2016 год - 1 единица;
2017 год - 3 единицы;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
2014 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
439,00
-
439,00
-
-
2017
1479,00
-
1479,00
-
-
2018
6155,00
-
6155,00
-
-
2019
6155,00
-
6155,00
-
-
2020
6155,00
-
6155,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
20511,50
-
20511,50
-
-
6.6.
Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
комитет социальной защиты населения
2014
251,60
-
251,60
-
-
количество созданных компьютерных классов:
2016 год - 1 единица;
2017 год - 2 единицы;
2018 год - 8 единиц;
2019 год - 8 единиц;
2020 год - 8 единиц
число обученных людей:
2014 год - 50 человек;
2015 год - 600 человек;
2016 год - 180 человек;
2017 год - 270 человек;
2018 год - 370 человек;
2019 год - 370 человек;
2020 год - 370 человек
2014 - 2020 годы
2015
1011,10
-
1011,10
-
-
2016
73,00
-
73,00
-
-
2017
245,00
-
245,00
-
-
2018
1122,00
-
1122,00
-
-
2019
1122,00
-
1122,00
-
-
2020
1122,00
-
1122,00
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
4946,70
-
4946,70
-
-
6.7.
Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма
комитет социальной защиты населения
2015
-
-
-
-
-
количество мероприятий:
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 4 единицы;
2018 год - 4 единицы;
2019 год - 4 единицы;
2020 год - 4 единицы
2015 - 2020 годы
2016
255,00
-
255,00
-
-
2017
260,00
-
260,00
-
-
2018
255,00
-
255,00
-
-
2019
255,00
-
255,00
-
-
2020
255,00
-
255,00
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
1280,00
-
1280,00
-
-
6.8.
Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"
комитет социальной защиты населения
2014
88,50
-
88,50
-
-
количество работников, принявших участие в конкурсе:
2014 год - 65 человек;
2015 год - 26 человек;
2016 год - 32 человека;
2017 год - 100 человек;
2018 год - 100 человек;
2019 год - 100 человек;
2020 год - 100 человек
2014 - 2020 годы
2015
30,96
-
30,96
-
-
2016
40,65
-
40,65
-
-
2017
190,00
-
190,00
-
-
2018
193,20
-
193,20
-
-
2019
193,20
-
193,20
-
-
2020
193,20
-
193,20
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
929,71
-
929,71
-
-
6.9.
Организация и проведение социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
комитет социальной защиты населения
2014
102,00
-
102,00
-
-
количество социальных исследований:
2014 год - 1 единица;
2018 год - 1 единица
2014, 2018 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
200,00
-
200,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2018
302,00
-
302,00
-
-
6.10.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, размещение публикаций в печатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле- и радиопередач, видео- и аудиороликов, освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста
комитет социальной защиты населения
2014
159,90
-
159,90
-
-
количество публикаций в 2014 году - не менее 3 единиц
2014 год
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014
159,90
-
159,90
-
-
6.11.
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по мероприятиям,
2015
5366,84
-
5366,84
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
332,68
-
332,68
-
-
за 2014 год
2015
5034,16
-
5034,16
-
-
Итого по мероприятию
2015
5366,84
-
5366,84
-
-
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по подпрограмме,
2015
23621,54
-
23621,54
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
18587,38
-
18587,38
-
-
за 2014 год
2015
5034,16
-
5034,16
-
-
Итого по мероприятию
2015
23621,54
-
23621,54
-
-
Итого по подпрограмме
2014
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
224166,28
50000,00
174166,28
-
-
2016
64013,19
-
64013,19
-
-
2017
14370,50
-
14370,50
-
-
2018
106607,20
-
106607,20
-
-
2019
190407,20
-
190407,20
-
-
2020
198407,20
-
198407,20
-
-
2014 - 2020
896404,57
70000,00
826404,57
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
7.
Развитие системы социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014 - 2020 годы
7.1.
Осуществление мероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов
комитет социальной защиты населения
2014
23664,30
-
23664,30
-
-
приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:
2014 год - 19 учреждений;
2015 год - 9 учреждений;
2016 год - 3 учреждения;
2017 год - 15 учреждений;
2018 год - 26 учреждений;
2019 год - 33 учреждения;
2020 год - 38 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
19239,17
-
19239,17
-
-
2016
6402,50
-
6402,50
-
-
2017
18556,00
-
18556,00
-
-
2018
97000,00
-
97000,00
-
-
2019
110000,00
-
110000,00
-
-
2020
115000,00
-
115000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
389861,97
-
389861,97
-
-
7.2.
Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований
комитет социальной защиты населения
2014
9462,70
-
9462,70
-
-
в 2014 году оснащение сервером для ведения регистра получателей социальных услуг 52 подведомственных учреждений
в 2014 году обеспечение работы мобильных бригад специалистов 49 подведомственных учреждений
оснащение подведомственных учреждений техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением стационарных организаций):
2015 год - 21 учреждение;
2016 год - 35 учреждений;
2017 год - 52 учреждения;
2018 год - 105 учреждений;
2019 год - 105 учреждений;
2020 год - 105 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
6682,60
-
6682,60
-
-
2016
3033,68
-
3033,68
-
-
2017
6913,42
-
6913,42
-
-
2018
33122,00
-
33122,00
-
-
2019
33122,00
-
33122,00
-
-
2020
33122,00
-
33122,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
125458,40
-
125458,40
-
-
7.3.
Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения, инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов
комитет социальной защиты населения
2014
998,50
-
998,50
-
-
количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:
2014 год - 11 единиц;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:
2014 год - 3 единицы;
2016 год - 1 единица;
2017 год - 1 единица;
2018 год - 3 единицы;
2019 год - 3 единицы;
2020 год - 3 единицы
2014 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
86,60
-
86,60
-
-
2017
86,60
-
86,60
-
-
2018
1075,00
-
1075,00
-
-
2019
1075,00
-
1075,00
-
-
2020
1075,00
-
1075,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
4396,70
-
4396,70
-
-
7.4.
Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
комитет социальной защиты населения
2015
350,00
-
350,00
-
-
обучение специалистов организаций социального обслуживания населения:
2015 год - не менее 140;
2018 год - не менее 98;
2019 год - не менее 98;
2020 год - не менее 98
2015, 2018 - 2020 годы
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
457,50
-
457,50
-
-
2019
457,50
-
457,50
-
-
2020
457,50
-
457,50
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
1722,50
-
1722,50
-
-
7.5.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видеоаудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций в печатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2014
1976,40
-
1976,40
-
-
размещение в печатных средствах массовой информации:
2014 год - не менее 5 публикаций;
2015 год - не менее 3 публикаций;
2016 год - не менее 2 публикаций;
2017 год - не менее 3 публикаций;
2018 год - не менее 10 публикаций;
2019 год - не менее 10 публикаций;
2020 год - не менее 10 публикаций;
выпуск социальной рекламы:
2014 год - по 5 темам;
2015 год - по 3 темам;
2016 год - по 4 темам;
2017 год - по 2 темам;
2018 год - по 10 темам;
2019 год - по 10 темам;
2020 год - по 10 темам;
изготовление печатным способом типографской продукции:
2017 год - 30 тыс. экземпляров;
2018 год - 65 тыс. экземпляров;
2019 год - 65 тыс. экземпляров;
2020 год - 65 тыс. экземпляров
2014 - 2020 годы
2015
500,03
-
500,03
-
-
2016
245,00
-
245,00
-
-
2017
756,80
-
756,80
-
-
2018
3500,00
-
3500,00
-
-
2019
3500,00
-
3500,00
-
-
2020
3500,00
-
3500,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
13978,23
-
13978,23
-
-
7.6.
Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п
комитет социальной защиты населения
2014
-
-
-
-
-
повышение средней заработной платы социальных работников:
2014 год - до 58 процентов;
2015 год - до 56,9 процента;
2016 год - до 79 процентов;
2017 год - до 100 процентов;
2018 год - до 100 процентов
2014 - 2018 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2018
-
-
-
-
-
7.7.
Переподготовка и повышение квалификации кадров
комитет социальной защиты населения
2015
65,85
-
65,85
-
-
переподготовка и повышение квалификации:
2015 год - 2 сотрудников;
2016 год - 1 сотрудника;
2017 год - 1 сотрудника;
2018 год - 9 сотрудников;
2019 год - 10 сотрудников;
2020 год - 11 сотрудников
2015 - 2020
годы
2016
3,90
-
3,90
-
-
2017
9,30
-
9,30
-
-
2018
81,70
-
81,70
-
-
2019
90,80
-
90,80
-
-
2020
99,90
-
99,90
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
351,45
-
351,45
-
-
7.8.
Содержание центров социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2015
552576,85
-
552576,85
-
-
исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
2015 - 2020 годы
2016
578510,98
-
578510,98
-
-
2017
578501,18
-
578501,18
-
-
2018
565298,60
-
565298,60
-
-
2019
565298,60
-
565298,60
-
-
2020
565298,60
-
565298,60
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
3405484,81
-
3405484,81
-
-
7.9.
Содержание организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения
комитет социальной защиты населения
2015
3757110,68
-
3470885,88
-
286224,80
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2015 - 2020 годы
2016
5076516,27
-
4763726,67
-
312789,60
2017
6320908,57
-
6002333,47
-
318575,10
2018
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
2019
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
2020
6334111,20
-
6015536,10
-
318575,10
Итого по мероприятию
2015 - 2020
34156869,12
-
32283554,32
-
1873314,80
7.10.
Компенсация поставщикам, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг
комитет социальной защиты населения
2015
300,00
-
300,00
-
-
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2015 год
Итого по мероприятию
2015
300,00
-
300,00
-
-
7.11.
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
2014 год
Итого по мероприятию
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
7.12.
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01 января 2015 г. по подпрограмме,
2015
190343,90
-
190343,90
-
-
2015 год
в том числе:
за 2013 год
2015
65430,68
-
65430,68
-
-
за 2014 год
2015
124913,22
-
124913,22
-
-
Итого по мероприятию
2015
190343,90
-
190343,90
-
-
Итого по подпрограмме
2014
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
4527169,08
-
4240944,28
-
286224,80
2016
5664798,93
-
5352009,33
-
312789,60
2017
6925731,87
-
6607156,77
-
318575,10
2018
7034646,00
-
6716070,90
-
318575,10
2019
7047655,10
-
6729080,00
-
318575,10
2020
7052664,20
-
6734089,10
-
318575,10
2014 - 2020
38314791,68
-
36441476,88
-
1873314,80"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области А.А.Федюнин
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015 г. №793-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Наименование государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
12615566,76
3322601,06
9292965,70
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
12664691,76
3342601,06
9322090,70
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
16418422,36
3917249,43
12214948,13
-
286224,80
комитет здравоохранения Волгоградской области
4603,84
-
4603,84
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
50000,00
130747,60
-
-
Итого по году реализации
16603773,80
3967249,43
12350299,57
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11037343,91
3641808,70
7082745,61
-
312789,60
комитет здравоохранения Волгоградской области
3791,70
-
3791,70
-
-
комитет строительства Волгоградской области
54364,75
-
54364,75
-
Итого по году реализации
11095500,36
3641808,70
7140902,06
-
312789,60
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
13831101,13
3773231,30
9739294,73
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
-
-
-
-
-
Итоги по году реализации
13831101,13
3773231,30
9739294,73
-
318575,10
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22882224,10
4600403,10
17963245,90
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итоги по году реализации
22925659,10
4600403,10
18006680,90
-
318575,10
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22895033,20
4600403,10
17976055,00
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
23022468,20
4600403,10
18103490,00
-
318575,10
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
22900042,30
4600403,10
17981064,10
-
318575,10
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
23035477,30
4600403,10
18116499,10
-
318575,10
Итого по государственной программе
123178671,65
28526099,79
92779257,06
-
1873314,80
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
8630712,92
2215542,03
6415170,89
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3408262,43
2483979,80
924282,63
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4493310,56
2569865,20
1923445,36
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
Итого по подпрограмме
60751447,37
16628237,99
44123209,38
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
3221725,52
1701707,40
1520018,12
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
1958425,81
1157828,90
800596,91
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
2397688,20
1203366,10
1194322,10
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
Итого по подпрограмме
23216028,03
11827861,80
11388166,23
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
49308,00
-
49308,00
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
38814,84
-
38814,84
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
4603,84
-
4603,84
-
-
комитет строительства Волгоградской области
180747,60
50000,00
130747,60
-
-
Итого по году реализации
224166,28
50000,00
174166,28
-
-
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
5856,74
-
5856,74
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
3791,70
-
3791,70
-
-
комитет строительства Волгоградской области
54364,75
-
54364,75
-
-
Итого по году реализации
64013,19
-
64013,19
-
-
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
14370,50
-
14370,50
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
-
-
-
-
-
Итого по году реализации
14370,50
-
14370,50
-
-
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
63172,20
-
63172,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итого по году реализации
106607,20
-
106607,20
-
-
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,20
-
62972,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
190407,20
-
190407,20
-
-
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62972,20
-
62972,20
-
-
комитет здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
комитет строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
198407,20
-
198407,20
-
-
Итого по подпрограмме
896404,57
70000,00
826404,57
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
2014
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
4527169,08
-
4240944,28
-
286224,80
2016
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
5664798,93
-
5352009,33
-
312789,60
2017
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
6925731,87
-
6607156,77
-
318575,10
2018
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7034646,00
-
6716070,90
-
318575,10
2019
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7047655,10
-
6729080,00
-
318575,10
2020
комитет социальной защиты населения Волгоградской области
7052664,20
-
6734089,10
-
318575,10
Итого по подпрограмме
38314791,68
-
36441476,88
-
1873314,80"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области А.А.Федюнин
Приложение 3
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015 г. №793-п
"Приложение 5
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование подпрограммы, приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.1.
Услуги по изготовлению бланочной продукции
520,00
520,00
-
-
-
-
-
-
1.2.
Услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий для граждан, не имеющих инвалидности
81930,14
15168,60
7936,54
1576,00
3711,00
17846,00
17846,00
17846,00
1.3.
Услуги по изготовлению бланков талонов на оплату продуктов питания
5320,00
900,00
900,00
320,00
500,00
900,00
900,00
900,00
Итого по подпрограмме
87770,14
16588,60
8836,54
1896,00
4211,00
18746,00
18746,00
18746,00
2.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.1.
Услуги по организации участия в церемонии вручения ордена "Родительская слава" Президентом Российской Федерации в Москве
814,80
179,40
74,68
149,70
36,60
149,70
149,70
149,70
2.2.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню защиты детей
491,30
102,30
35,00
-
45,00
103,00
103,00
103,00
2.3.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню любви, семьи и верности
740,74
170,10
60,14
-
58,70
150,60
150,60
150,6
2.4.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню матери
387,90
96,90
50,00
-
43,00
66,00
66,00
66,00
2.5.
Услуги по организации торжественного приема Волгоградской областной Думы ко Дню отца
396,50
98,90
45,00
-
45,60
69,00
69,00
69,00
2.6.
Услуги по организации заключительного мероприятия областного смотра-конкурса на лучшую постановку патриотического воспитания им. М.С. Шумилова
25,00
-
25,00
-
-
-
-
-
2.7.
Услуги по проведению мониторинга оздоровительной кампании детей отдельных категорий
99,0
99,0
-
-
-
-
-
-
2.8.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Забота о детстве" и удостоверений к ним
93,70
93,70
-
-
-
-
-
-
2.9.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Материнская слава" и удостоверений к ним
525,00
-
-
-
-
175,00
175,00
175,00
2.10.
Услуги по изготовлению удостоверений многодетным семьям
1743,00
-
381,0
-
120,00
414,00
414,00
414,00
2.11.
Приобретение комплектов детского белья и средств по уходу за новорожденными
4223,90
-
-
-
623,90
1200,00
1200,00
1200,00
2.12.
Приобретение оборудования для оснащения пунктов проката детского оборудования
3600,00
-
-
-
900,00
900,00
900,00
900,00
2.13.
Услуги по организации обучающего семинара для специалистов команд быстрого реагирования
1350,00
-
-
-
-
450,00
450,00
450,00
Итого по подпрограмме
14490,84
840,30
670,82
149,7
1872,80
3677,30
3677,30
3677,30
3.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
3.1.
Технологическое, медицинское, реабилитационное и бытовое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, мебель
94542,47
329,20
4673,10
3652,57
7692,60
26065,00
26065,00
26065,00
3.2.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование, комплектующие к ним, а также программное обеспечение
15985,60
251,60
2000,00
73,00
245,00
4472,00
4472,00
4472,00
3.3.
Автотранспортные средства
31385,00
1000,00
3625,00
210,00
1050,00
8500,00
8500,00
8500,00
3.4.
Работы по проведению капитального ремонта отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"
18000,00
3000,00
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.5.
Работы по оснащению отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" мебелью, медицинским оборудованием
15000,00
-
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.6.
Услуги по зубопротезированию граждан пожилого возраста на льготных условиях
85458,68
18841,20
1520,78
3791,70
-
20435,00
20435,00
20435,00
3.7.
Услуги по организации социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
84085,82
5708,20
6936,20
1396,52
4503,90
21847,00
21847,00
21847,00
3.8.
Услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
15000,00
-
-
-
-
5000,00
5000,00
5000,00
3.9.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб организаций социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной защиты населения Волгоградской области
5706,50
128,50
-
229,00
429,00
1640,00
1640,00
1640,00
3.10.
Услуги по развитию социального туризма
1280,00
-
-
255,00
260,00
255,00
255,00
255,00
3.11.
Услуги, связанные с организацией и проведением областного конкурса "Лучший социальный работник" (материальное поощрение, призы, подарки)
929,71
88,50
30,96
40,65
190,00
193,20
193,20
193,20
3.12.
Услуги по организации и проведению социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
302,00
102,00
-
-
-
200,00
-
-
3.13.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
159,90
159,90
-
-
-
-
-
-
3.14.
Работы по строительству объекта - "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
260112,35
25000,00
180747,60
54364,75
-
-
-
-
3.15.
Работы по строительству жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
100000,00
-
-
-
-
4000,00
46000,00
50000,00
3.16.
Работы по реконструкции двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
100000,00
-
-
-
-
4000,00
46000,00
50000,00
3.17.
Услуги по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
1011,10
-
1011,10
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме
828959,13
54609,10
200544,74
64013,19
14370,50
106607,20
190407,20
198407,20
4.
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
4.1.
Работы по проведению капитального ремонта зданий
276221,20
22246,00
7869,20
-
10406,00
70100,00
80800,00
84800,00
4.2.
Работы по проведению капитального ремонта элементов благоустройства территорий учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области
54600,00
-
-
-
-
18200,00
18200,00
18200,00
4.3.
Работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей
54422,50
-
11270,00
6402,50
7650,00
8100,00
10000,00
11000,00
4.4.
Услуги по подготовке проектной документации, техническому обследованию, экспертизе
4618,30
1418,30
100,00
-
500,00
600,00
1000,0
1000,00
4.5.
Автотранспортные средства
25450,00
-
1500,00
800,00
1850,00
7100,00
7100,00
7100,00
4.6.
Технологическое и бытовое оборудование, включая мебель
38972,00
-
70,00
449,40
844,60
12536,00
12536,00
12536,00
4.7.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование
22619,70
-
161,70
270,00
687,00
7167,00
7167,00
7167,00
4.8.
Сервера для ведения регистра получателей социальных услуг
12045,00
7280,00
4765,00
-
-
-
-
-
4.9.
Комплектующие и запасные части к компьютерной и организационной технике, услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
17492,80
732,70
185,90
268,80
1662,40
4881,00
4881,00
4881,00
4.10.
Реабилитационное и медицинское оборудование, включая диагностические методики
5149,50
-
-
1245,50
1378,00
842,00
842,00
842,00
4.11.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
13978,20
1976,40
500,03
245,00
756,80
3500,00
3500,00
3500,00
4.12.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания населения
3729,40
1450,00
-
-
491,40
596,00
596,00
596,00
4.13.
Услуги по организации участия в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
1722,50
-
350,00
-
-
457,50
457,50
457,50
4.14.
Услуги по внедрению в деятельность учреждений инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов
4396,70
998,50
-
86,60
86,60
1075,00
1075,00
1075,00
4.15.
Образовательные услуги
351,45
-
65,85
3,90
9,30
81,70
90,80
99,90
Итого по подпрограмме
535769,25
36101,90
26837,65
9771,70
26322,10
135236,20
148245,30
153254,40
Итого по государственной программе
1470543,15
108139,90
240368,87
75830,55
46776,40
264266,70
361075,80
374084,90"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области А.А.Федюнин
Приложение 4
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015 г. №793-п
"Приложение 6
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель государственной услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
Наименование показателя, единица измерения
значение показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственные услуги
1.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
количество койко-дней, единиц
378900
378900
393180
393180
393180
344581,9
408494,6
476225,1
476225,1
476225,1
число получателей социальных услуг (далее именуются - получатели), человек
1199
1250
1250
1250
1250
количество государственных услуг, единиц
1199
1250
1250
1250
1250
2.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в геронтологических центрах
количество койко-дней, единиц
42000
42000
42000
42000
42000
56550,1
67730,5
67730,5
67730,5
67730,5
число получателей, человек
120
120
120
120
120
количество государственных услуг, единиц
120
120
120
120
120
3.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах малой вместимости
количество койко-дней, единиц
72650
72650
72650
72650
72650
88286,5
94219,1
94219,1
94219,1
94219,1
число получателей, человек
205
205
205
205
205
количество государственных услуг, единиц
205
205
205
205
205
4.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
1142710
1142710
1142710
1142710
1142710
1213408,6
1477657,7
1477657,7
1477657,7
1477657,7
число получателей, человек
3283
3288
3288
3288
3288
количество государственных услуг, единиц
3283
3288
3288
3288
3288
5.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
102300
102300
102300
102300
102300
154340,8
185013,3
185013,3
185013,3
185013,3
число получателей, человек
310
310
310
310
310
количество государственных услуг, единиц
310
310
310
310
310
6.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
24850
24850
24850
24850
24850
53657,1
61623,8
61623,8
61623,8
61623,8
число получателей, человек
180
180
180
180
180
количество государственных услуг, единиц
180
180
180
180
180
7.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в условиях дневного пребывания в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
32110
32110
32110
32110
32110
67214,3
67214,3
67214,3
67214,3
67214,3
число получателей, человек
420
420
420
420
420
количество государственных услуг, единиц
420
420
420
420
420
8.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий
при ночном пребывании
количество койко-дней, единиц
22800
22800
22800
22800
22800
17895,9
21128,8
21128,8
21128,8
21128,8
число получателей, человек
456
456
456
456
456
количество государственных услуг, единиц
456
456
456
456
456
при круглосуточном пребывании
количество койко-дней, единиц
17500
17500
17500
17500
17500
15939,2
15939,2
15939,2
15939,2
15939,2
число получателей, человек
100
100
100
100
100
количество государственных услуг, единиц
100
100
100
100
100
9.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
число получателей, человек
1118
1118
1118
1118
1118
29428,7
37613,1
37613,1
37613,1
37613,1
количество государственных услуг, единиц
1118
1118
1118
1118
1118
10.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
число получателей, человек
1700
1700
1700
1700
1700
20700,2
25592,7
25592,7
25592,7
25592,7
количество государственных услуг, единиц
1700
1700
1700
1700
1700
11.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации
число получателей, человек
4461
4461
4461
4461
4461
55700,3
68686,5
68686,5
68686,5
68686,5
количество государственных услуг, единиц
4461
4461
4461
4461
4461
12.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях
количество койко-дней, единиц
91800
91800
91800
91800
91800
216677,6
236771,2
236771,2
236771,2
236771,2
число получателей, человек
1380
1380
1380
1380
1380
количество государственных услуг, единиц
1380
1380
1380
1380
1380
13.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в условиях дневного пребывания
число человеко-дней, единиц
24380
24380
24380
24380
24380
18886,0
18886,0
18886,0
18886,0
18886,0
число получателей, человек
460
460
460
460
460
количество государственных услуг, единиц
460
460
460
460
460
14.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания
число человеко-дней, единиц
14505
14505
14505
14505
14505
16785,9
20789,4
20789,4
20789,4
20789,4
число получателей, человек
995
995
995
995
995
количество государственных услуг, единиц
995
995
995
995
995
15.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
число обслуживаемых граждан, человек
24834
24834
24834
24834
24834
16785,9
20789,4
20789,4
20789,4
20789,4
число обслуженных получателей, человек
29052
29052
29052
29052
29052
количество государственных услуг, единиц
29052
29052
29052
29052
29052
16.
Предоставление срочных социальных услуг в отделениях срочного социального обслуживания
число обслуживаемых граждан, человек
44460
44460
44460
44460
44460
76323,1
96739,2
96739,2
96739,2
96739,2
число обслуженных получателей, человек
44460
44460
44460
44460
44460
количество государственных услуг, единиц
44460
44460
44460
44460
44460
17.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, имеющим показания к санаторно-курортному лечению
количество койко-дней, единиц
12600
12600
12600
12600
12600
24456,7
24456,7
24456,7
24456,7
24456,7
число получателей, человек
600
600
600
600
600
количество государственных услуг, единиц
600
600
600
600
600
18.
Оказание экстренной психологической помощи по телефону
число получателей, человек
4500
4500
4500
4500
4500
2710,3
3372,4
3372,4
3372,4
3372,4
количество государственных услуг, единиц
4500
4500
4500
4500
4500
19.
Социальное обслуживание семьи и детей в полустационарных условиях
число получателей, человек
27935
27935
27935
27935
27935
144317,0
154479,4
154479,4
154479,4
154479,4
количество государственных услуг, единиц
27935
27935
27935
27935
27935
Итого по государственным услугам
-
-
-
-
-
3963209,6
4859632,0
4859632,0
4859632,0
4859632,0
Государственные работы
20.
Создание и сопровождение социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
количество созданных и сопровождаемых социальных семей, единиц
45
44
44
44
44
5559,5
6919,8
6919,8
6919,8
6919,8
количество посещений социальных семей, единиц
45
44
44
44
44
Итого по государственным работам
-
-
-
-
-
6420,5
7780,8
7780,8
7780,8
7780,8
Всего по государственным услугам (работам)
-
-
-
-
-
3969630,1
4867412,8
4867412,8
4867412,8
4867412,8"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области А.А.Федюнин
Приложение 5
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 28 декабря 2015 г. №793-п
"Приложение 7
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель государственной услуги (работы)
Расходы областного бюджета в 2015 году на оказание государственной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
Наименование показателя, единица измерения
значение показателя в 2015 году
1
2
3
4
5
1.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
количество койко-дней, единиц
378900
268392,4
число получателей социальных услуг, человек
1199
количество государственных услуг, единиц
1199
количество социальных услуг, единиц
5612108
2.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в домах-интернатах малой вместимости
количество койко-дней, единиц
72650
82362,7
число получателей социальных услуг, человек
205
количество государственных услуг, единиц
205
количество социальных услуг, единиц
1008888
3.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
1142710
893594,5
число получателей социальных услуг, человек
3278
количество государственных услуг, единиц
3278
количество социальных услуг, единиц
17873253
4.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам, страдающим психическими расстройствами
количество койко-дней, единиц
102300
147317
число получателей социальных услуг, человек
310
количество государственных услуг, единиц
310
количество социальных услуг, единиц
3026962
5.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в целях социально-медицинской реабилитации
количество койко-дней, единиц
24850
52859,4
число получателей социальных услуг, человек
180
количество государственных услуг, единиц
180
количество социальных услуг, единиц
638101
6.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и их родителям (законным представителям) в условиях дневного пребывания в целях социально-медицинской реабилитации
количество человеко-дней, единиц
32110
66245,8
число получателей социальных услуг, человек
420
количество государственных услуг, единиц
420
количество социальных услуг, единиц
608648
7.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания лицам без определенного места жительства и занятий
количество койко-дней, единиц
40300
33151,20
число получателей социальных услуг, человек
556
количество государственных услуг, единиц
556
количество социальных услуг, единиц
424516
8.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в геронтологических центрах
количество койко-дней, единиц
42000
45972,9
число получателей социальных услуг, человек
120
количество государственных услуг, единиц
120
количество социальных услуг, единиц
637067
9.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социально-медицинской реабилитации
количество государственных услуг, единиц
1118
17919,3
число получателей социальных услуг, человек
1118
количество социальных услуг, единиц
68881
10.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях социальной реабилитации
количество государственных услуг, единиц
1580
17494,8
число получателей социальных услуг, человек
1580
количество социальных услуг, единиц
56468
11.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации
количество государственных услуг, единиц
4113
49249,2
число получателей социальных услуг, человек
4113
количество социальных услуг, единиц
182185
12.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме несовершеннолетним в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (социально-реабилитационных отделениях для несовершеннолетних)
количество койко-дней, единиц
77360
173288,2
число получателей социальных услуг, человек
1054
количество государственных услуг, единиц
1054
количество социальных услуг, единиц
1105219
13.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме несовершеннолетним в условиях дневного пребывания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
количество человеко-дней, единиц
21164
16102,4
число получателей социальных услуг, человек
408
количество государственных услуг, единиц
408
количество социальных услуг, единиц
232706
14.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания
количество человеко-дней, единиц
12061
11695,9
число получателей социальных услуг, человек
815
количество государственных услуг, единиц
815
количество социальных услуг, единиц
70014
15.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
количество государственных услуг, единиц
24833
1045444
число получателей социальных услуг, человек
24833
количество социальных услуг, единиц
6692737
16.
Предоставление срочных социальных услуг в отделениях срочного социального обслуживания
количество государственных услуг, единиц
41390
55093,6
число получателей социальных услуг, человек
41390
количество социальных услуг, единиц
138704
17.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, имеющим показания к санаторно-курортному лечению
количество койко-дней, единиц
12600
24072,7
число получателей социальных услуг, человек
600
количество государственных услуг, единиц
600
количество социальных услуг, единиц
159800
18.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в центрах (отделениях) психолого-педагогической помощи населению
количество государственных услуг, единиц
23650
122319,7
число получателей социальных услуг, человек
23650
количество социальных услуг, единиц
339922
Итого по государственным услугам
-
3122575,7
Государственные работы
19.
Создание и сопровождение социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
число созданных и сопровождаемых социальных семей, единиц
48
3337,3
количество посещений социальных семей, единиц
526
20.
Оказание экстренной психологической помощи по телефону доверия
количество обращений, поступивших на круглосуточный телефон доверия, единиц
3500
2080
количество обращений, поступивших на детский телефон доверия с единым общероссийским телефонным номером, единиц
6500
Итого по государственным работам
-
5417,3
Всего по государственным услугам (работам)
-
3127993"
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области А.А.Федюнин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Волгоградская правда" № 1 от 12.01.2016, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 31.12.2015 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: