Основная информация
Дата опубликования: | 28 декабря 2015г. |
Номер документа: | RU52000201501572 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
Постановление
от 28 декабря 2015 года № 878
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303, следующие изменения:
1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
105 973 498,7
2015 год
10 150 558,1
2016 год
10 888,094,0
2017 год
11 333 638,1
2018 год
10 456 688,0
2019 год
15 400 684,6
2020 год
16 056 323,3
2021 год
15 843 756,3
2022 год
15 843 756,3
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
37 916 947,0
2015 год
4 005 632,4
2016 год
3 540 389,7
2017 год
4 182 352,1
2018 год
4 260 578,6
2019 год
5 264 802,3
2020 год
5 554 397,3
2021 год
5 554 397,3
2022 год
5 554 397,3
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
47 127 492,7
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 859 299,5
2017 год
4 096 833,2
2018 год
4 769 190,6
2019 год
7 502 431,8
2020 год
7 740 864,2
2021 год
7 528 297,2
2022 год
7 528 297,2
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 205 537,6
2015 год
259 551,1
2016 год
430 646,5
2017 год
0,0
2018 год
0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 969 881,0
2015 год
630 830,0
2016 год
1 942 500,0
2017 год
1 942 500,0
2018 год
314 966,0
2019 год
1 233 874,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0
2015 год
0
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
2019 год
0
2020 год
0
2021 год
0
2022 год
0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 744 640,4
2015 год
1 143 265,6
2016 год
1 115 258,3
2017 год
1 111 952,8
2018 год
1 111 952,8
2019 год
1 270 741,5
2020 год
1 330 489,8
2021 год
1 330 489,8
2022 год
1 330 489,8
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 000
2015 год
9 000
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55455 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 30,9 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 28,1;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,1%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2022 годы - 2098 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2022 годы - 3624 п.м.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 216%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 139,1 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2020 годы, - 36 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 244,7 км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году - 4404,4 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году - на 5,6 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,4 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо, - рост с 1082 до 1110 ед.
".
1.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
а) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
%
2015 год
содержание
19,31314524
ремонт
17,47267613
кап. Ремонт
0,129659051
2016 год
содержание
19,16947486
ремонт
6,825290129
кап. Ремонт
0,453092967
2017 год
содержание
20,38204451
ремонт
9,315234182
кап. Ремонт
0,585596889
2018 год
содержание
20,46810562
ремонт
8,857695429
кап. Ремонт
0,584371236
2019 год
содержание
20,28283781
ремонт
15,97135214
кап. Ремонт
0,729216242
2020 год
содержание
20,28216515
ремонт
15,86361721
кап. Ремонт
0,707911639
";
б) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
1.3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно- эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
37 916 947,0
2015 год
4 005 632,4
2016 год
3 540 389,7
2017 год
4 182 352,1
2018 год
4 260 578,6
2019 год
5 264 802,3
2020 год
5 554 397,3
2021 год
5 554 397,3
2022 год
5 554 397,3
Индикаторы, достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 28,1;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,1%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2022 годы - 2098 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2022 годы - 3624 п.м
".
1.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
а) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения
Задачи Подпрограммы
развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр- 3410
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
47 127 492,7
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 859 299,5
2017 год
4 096 833,2
2018 год
4 769 190,6
2019 год
7 502 431,8
2020 год
7 740 864,2
2021 год
7 528 297,2
2022 год
7 528 297,2
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 216%.
Непосредственные результаты:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 139,1 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы - 36 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 244,7 км.
";
б) приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"" к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
- министерство образования Нижегородской области,
- министерство здравоохранения Нижегородской области,
- управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий к 2022 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом
Задачи Подпрограммы
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 205 537,6
2015 год
259 551,1
2016 год
430 646,5
2017 год
0,0
2018 год
0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Непосредственные результаты:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94
".
1.3.4. Пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"" изложить в следующей редакции:
"3.4.1. Паспорт подпрограммы 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство строительства Нижегородской области
Цели Подпрограммы
увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде
Задачи Подпрограммы
расширение сети метрополитена в городе Нижнем Новгороде
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2015 года по 2020 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 969 881,0
2015 год
630 830,0
2016 год
1 942 500,0
2017 год
1 942 500,0
2018 год
314 966,0
2019 год
1 233 874,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года на 25%.
Непосредственные результаты:
- общая протяженность действующих линий метрополитена 22,0 км
".
1.4. В разделе 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы":
а) пункт 4.1 "Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"" изложить в следующей редакции:
"4.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 744 640,6
2015 год
1 143 265,6
2016 год
1 115 258,3
2017 год
1 111 952,8
2018 год
1 111 952,8
2019 год
1 270 741,5
2020 год
1 330 489,8
2021 год
1 330 489,8
2022 год
1 330 489,8
";
б) таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы" по Подпрограммам"" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"", "Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 1 "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
ПОДРАЗДЕЛА 2.4 "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы:
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 150 558,1
10 888 094,0
11 333 638,1
10 456 688,0
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
105 973 498,7
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 005 632,4
3 540 389,7
4 182 352,1
4 260 578,6
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 916 947,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
2 308 566,0
2 417 846,2
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 213 989,2
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
1 426 642,0
619 974,6
931 605,3
953 853,3
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 596 327,4
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
252 778,8
278 406,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 565 204,3
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Прочие расходы
2015- 2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
17 645,6
147 561,0
124 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
289 206,6
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Прочие расходы
2016- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
0,0
0,0
0,0
0,0
252 219,5
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 102 279,0
3 859 299,5
4 096 833,2
4 769 190,6
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
47 127 492,7
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
3 124 617,8
2 616 176,3
1 563 056,7
2 602 855,6
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
36 906 111,5
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
553 038,4
466 590,0
504 115,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 864 406,4
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
483 716,1
553 684,8
109 991,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 147 391,9
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Капитальные вложения
2015- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
136 400,0
1 957 195,5
1 471 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 604 910,6
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
430 646,5
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 205 537,6
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Министерство образования Нижегородской области*, УГИБДД*, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
74 977,7
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
717 763,7
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015- 2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
75 327,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 151,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"
Прочие расходы
2015- 2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
Прочие расходы/капитальные вложения
2015- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
275 167,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304 482,3
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото- видео- фиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015
ПУГАДН ФСНСТ *
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014- 2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижний Новгород*
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 744 640,4
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
0,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
* по согласованию
** при условии участия".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 2 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ
И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ" ПОДРАЗДЕЛА 2.5 "ИНДИКАТОРЫ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
руб.
26719
27584,4
29803
32545,5
35812,2
39593,3
43937,9
48941,1
52120
55455
2.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного)
млрд. руб.
18,2
14,7
16
17,4
19,2
21,3
23,5
25,9
28,3
30,9
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
%
27,5
27,2
27,3
27,9
26,6
25,0
26,7
27,6
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,2
3,7
4,6
6,7
9,0
11,3
13,7
16,1
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
411
479
595
874
1168
1478
1788
2098
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м
368
464
974
1514
2087
2695
3123
3624
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%
100
227
337
186
152
327
201
208
216
Непосредственные результаты
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
13,4
13,2
30,0
44,5
24,6
20,0
43,2
26,5
27,4
28,5
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км
16,8
48,1
59,5
66,3
96,3
109,6
123,8
139,1
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.
8
18
24
26
28
30
33
36
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты
1.
Количество лиц, погибших в результате ДТП*
чел.
726
699
676
668
615
575
536
502
502
502
2.
Количество детей, погибших в результате ДТП*
чел.
22
20
19
18
17
16
15
14
14
14
3.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)*
чел./100 тыс. населения
22
21,08
20,28
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
14,91
14,91
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)*
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
5,95
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
3,94
3,94
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы
1.
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года
%
25
25
25
25
25
Непосредственные результаты
1.
Общая протяженность действующих линий метрополитена
км
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Индикаторы
1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году
тыс.руб.
1415,7
2674,1
3932,5
4089,8
4247,1
4404,4
4404,4
4404,4
2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году
тонн в год
1,8
3,4
5
5,2
5,4
5,6
5,6
5,6
3.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году
тыс. руб.
40
1056,7
1196,7
1505,4
1515,4
1515,4
1515,4
1515,4
Непосредственные результаты
1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо
единиц
9
8
8
1
1
1
1
1
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013- 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.9 "ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10 150 558,1
10 888 094,0
11 333 638,1
10 456 688,0
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
105 973 498,7
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 519 728,1
8 945 594,0
9 391 138,1
10 141 722,0
14 166 810,6
14 754 586,3
14 542 019,3
14 542 019,3
96 003 617,7
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 005 632,4
3 540 389,7
4 182 352,1
4 260 578,6
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 916 947,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 005 632,4
3 540 389,7
4 182 352,1
4 260 578,6
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 916 947,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 102 279,0
3 859 299,5
4 096 833,2
4 769 190,6
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
47 127 492,7
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 102 279,0
3 859 299,5
4 096 833,2
4 769 190,6
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
47 127 492,7
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
430 646,5
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 205 537,6
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
430 646,5
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 205 537,6
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 744 640,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 744 640,4
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
Всего
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области "
Всего
17 513 926,2
13 890 734,1
15 998 230,2
10 783 039,9
16 841 752,4
17 575 668,8
17 149 288,8
17 149 288,8
126 901 929,2
расходы областного бюджета
10 150 558,1
10 888 094,0
11 333 638,1
10 456 688,0
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
105 973 498,7
расходы местных бюджетов
158 855,8
176 256,4
160 365,9
211 072,4
1 439 821,8
1 518 099,5
1 305 532,5
1 305 532,5
6 275 536,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
7 198 251,4
2 822 368,7
4 500 835,7
111 721,6
0,0
0,0
0,0
0,0
14 633 177,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,9
4 015,0
3 390,5
3 557,9
1 246,0
1 246,0
19 716,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
3 602 944,3
4 235 495,1
4 260 578,6
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
38 041 557,6
расходы областного бюджета
4 005 632,4
3 540 389,7
4 182 352,1
4 260 578,6
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 916 947,0
расходы местных бюджетов
8 913,0
62 554,6
53 143,0
0,0
0,0
0,0
124 610,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 417 846,2
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 213 989,2
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 417 846,2
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 213 989,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
619 974,6
931 605,3
953 853,3
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 596 327,4
расходы областного бюджета
1 426 642,0
619 974,6
931 605,3
953 853,3
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 596 327,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
278 406,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 565 204,3
расходы областного бюджета
252 778,8
278 406,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 565 204,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Всего
26 558,6
210 115,6
177 143,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
413 817,2
расходы областного бюджета
17 645,6
147 561,0
124 000,0
0,0
289 206,6
расходы местных бюджетов
8 913,0
62 554,6
53 143,0
0,0
124 610,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Основное мероприятие 1.5 Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Всего
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
0,0
0,0
0,0
0,0
252 219,5
расходы областного бюджета
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
252 219,5
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
8 943 616,3
5 001 736,5
6 213 866,0
4 959 810,6
7 703 917,1
7 953 431,2
7 528 297,2
7 528 297,2
55 832 972,1
расходы областного бюджета
4 102 279,0
3 859 299,5
4 096 833,2
4 769 190,6
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
47 127 492,7
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 842,0
1 111,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
749 116,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
4 705 845,9
1 134 595,0
2 115 921,8
0,0
0,0
0,0
7 956 362,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 697,7
2 616 176,3
2 653 803,4
2 602 855,6
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
41 125 933,1
расходы областного бюджета
3 124 617,8
2 616 176,3
1 563 056,7
2 602 855,6
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
36 906 111,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
0,0
1 090 746,7
0,0
4 219 821,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
553 038,4
466 590,0
504 115,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 965 215,1
расходы областного бюджета
454 230,0
553 038,4
466 590,0
504 115,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 864 406,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
2 095 169,8
561 526,8
111 102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 767 798,6
расходы областного бюджета
483 716,1
553 684,8
109 991,0
0,0
1 147 391,9
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 842,0
1 111,0
0,0
144 444,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
1 475 962,3
0,0
0,0
1 475 962,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
0,0
0,0
1 209 344,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Всего
39 715,1
1 270 995,0
2 982 370,6
1 471 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 764 680,7
расходы областного бюджета
39 715,1
136 400,0
1 957 195,5
1 471 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 604 910,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
1 134 595,0
1 025 175,1
0,0
2 159 770,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
547 556,1
116 816,5
116 816,5
134 517,5
133 850,5
133 850,5
133 850,5
1 697 146,1
расходы областного бюджета
259 551,1
430 646,5
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 205 537,6
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 874,9
4 462,5
3 795,5
3 795,5
3 795,5
31 322,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
0,0
0,0
0,0
0,0
450 526,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
255,9
467,5
329,5
329,5
329,5
2 508,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
255,9
467,5
329,5
329,5
329,5
2 508,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
74 977,7
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
717 763,7
расходы областного бюджета
127 446,0
74 977,7
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
717 763,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
75 327,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 151,0
расходы областного бюджета
54 823,3
75 327,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 151,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"
Всего
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
Всего
29 315,2
275 167,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304 482,3
расходы областного бюджета
29 315,2
275 167,1
0,0
0,0
304 482,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,8
115 340,6
115 340,6
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
479 340,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 619,0
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
28 814,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
450 526,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото- видео- фиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
3 620 443,9
4 317 929,3
331 543,5
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
21 562 823,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
102 237,0
102 237,0
16 577,5
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
5 366 654,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
3 620 443,9
4 317 929,3
331 543,5
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
21 562 823,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
102 237,0
102 237,0
16 577,5
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
5 366 654,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 744 640,4
расходы областного бюджета
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 744 640,4
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013- 2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30 865,4
31 013,7
31 079,9
31 128,5
31 201,3
31 274,1
31 341,4
31 410,8
31 472,5
31 534,7
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12 987,1
12 992,8
12 995,6
12 995,6
13 018,1
13 031,0
13 043,4
13 057,6
13 064,1
13 068,0
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17 878,3
18 020,9
18 084,3
18 132,9
18 183,2
18 243,1
18 298,0
18 353,2
18 408,4
18 466,7
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,9
271,2
13,4
13,2
29,8
44,5
24,6
20,0
43,2
26,5
27,4
28,5
2.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
106,2
2,3
6,7
0,2
20,7
8,6
5,5
28,5
11,4
12,2
10,1
2.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1
165,0
11,1
6,5
29,7
23,8
16,0
14,5
14,7
15,1
15,2
18,4
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,9
622,4
23,5
13,2
23,0
145,7
17,5
20,0
297,1
26,5
27,4
28,5
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
454,2
2,3
6,7
0,2
121,9
1,5
5,5
282,4
11,4
12,2
10,1
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1
168,2
21,2
6,5
22,8
23,8
16,0
14,5
14,7
15,1
15,2
18,4
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
229,6
14,6
27,8
57,5
101,3
118,8
138,8
173,2
190,2
207,9
229,6
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
63,4
2,3
9,0
9,0
29,0
30,5
36,0
55,7
57,6
60,1
63,4
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
166,2
12,3
18,8
48,5
72,3
88,3
102,8
117,5
132,6
147,8
166,2
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
45,7
0,0
2,9
3,1
3,8
10,9
10,9
19,7
29,2
38,9
45,7
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
42,8
0,0
0,0
0,2
0,9
8,0
8,0
16,8
26,3
36,0
42,8
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
2,9
0,0
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
1 145,6
531,1
565,9
549,9
503,1
524,8
677,6
707,5
785,9
1 007,6
1 145,6
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
902,4
531,1
337,3
316,7
260,8
281,6
434,4
464,3
542,7
764,4
902,4
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
243,2
150,7
228,6
233,2
242,2
243,2
243,2
243,2
243,2
243,2
243,2
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11 067,466
11 033,985
11 080,721
11 182,703
11 352,378
11 594,825
11 593,305
11 543,912
11 936,736
12 222,242
6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3 881,166
3 679,685
3 579,335
3 531,289
3 547,936
3 634,294
3 473,564
3 261,776
3 488,957
3 605,507
6.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
км
7 186,300
7 354,300
7 501,386
7 651,414
7 804,442
7 960,531
8 119,741
8 282,136
8 447,779
8 616,735
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
70,1
69,1
69,0
69,4
70,2
71,5
71,0
70,1
72,6
74,3
7.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
29,9
28,3
27,5
27,2
27,3
27,9
26,6
25,0
26,7
27,6
7.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
%
40,2
40,8
41,5
42,2
42,9
43,6
44,4
45,1
45,9
46,7
Примечания: 1. В графах "2013" и 2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части
дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015- 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе:
103
04 09
14 0 00 00000
000
13 914 756,0
9 607 592,3
12 822 193,3
12 636 822,1
16 527 951,0
17 115 545,8
17 115 545,8
17 115 545,8
116 855 952,3
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" *
103
04 09
14 2 01 20800
400
3 124 617,8
2 616 176,3
1 563 056,7
2 602 855,6
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
36 906 111,5
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
553 038,4
466 590,0
504 115,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 864 406,4
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
1 000,0
1 000,0
1 471 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 513 315,1
103
04 09
14 2 05 51950
400
1 134 595,0
1 025 175,1
103
04 09
14 2 05 R1950
400
135 400,0
1 956 195,5
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
1 791 883,8
0,0
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
10 380 485,6
103
04 09
14 2 5195
500
1 475 962,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 475 962,3
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
553 684,8
109 991,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 147 391,9
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
212 567,0
212 567,0
1 029 806,3
из них:
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально- экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 705 230,3
103
04 09
14 2 01 20800
400
1 000 000,0
977 762,6
1 977 762,6
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5420
400
827 467,7
827 467,7
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
4 120 978,8
3 462 447,1
7 459 847,6
7 115 620,9
9 837 996,8
10 065 347,5
10 065 347,5
10 065 347,5
57 840 759,6
103
04 09
14 2 01 20800
400
2 124 617,8
1 638 413,7
1 563 056,7
2 602 855,6
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
34 928 348,9
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
553 038,4
466 590,0
504 115,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 864 406,4
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
100 808,7
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
1 000,0
1 000,0
1 471 600,0
1 513 315,1
103
04 09
14 2 05 51950
400
1 134 595,0
1 025 175,1
103
04 09
14 2 05 R1950
400
135 400,0
1 956 195,5
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
0,0
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
9 553 017,9
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 407 846,2
2 736 956,0
2 890 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 118 726,8
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95 262,4
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 426 642,0
619 974,6
931 605,3
953 853,3
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 596 327,4
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
278 406,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 565 204,3
103
04 09
14 1 05 20000
200
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
0,0
0,0
0,0
0,0
252 219,5
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 02 20600
200
34 890,5
130 000,0
167 665,9
178 228,9
510 785,3
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 391 751,5
489 974,6
763 939,4
775 624,4
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 085 542,1
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 407 846,2
2 736 956,0
2 890 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 118 726,8
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
10 000,0
10 000,0
10 000,0
95 262,4
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
278 406,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 565 204,3
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"
103
04 09
14 1 05 20750
200
76 601,9
82 691,8
92 925,8
252 219,5
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 6 02 48590
100
131 628,1
150 365,7
150 365,7
150 365,7
140 823,5
140 834,4
140 834,4
140 834,4
1 146 051,9
103
04 09
14 6 02 48590
200
26 587,9
37 790,6
34 485,1
34 485,1
25 783,1
27 201,4
27 201,4
27 201,4
240 736,0
103
04 09
14 6 02 48590
800
942 782,7
885 151,8
885 151,8
885 151,8
1 057 060,0
1 115 198,2
1 115 198,2
1 115 198,2
8 000 892,7
Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
103
04 09
14 2 5195
500
1 475 962,3
1 475 962,3
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
553 684,8
109 991,0
1 147 391,9
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
212 567,0
212 567,0
1 029 806,3
103
04 09
14 1 04 72210
500
17 645,6
147 561,0
124 000,0
289 206,6
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
524 588,3
677 311,5
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
4 736 759,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
04 09
4 705 845,9
1 134 595,0
3 473 005,4
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
21 998 698,0
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
2 476 771,0
1 134 595,0
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 636 541,1
иные межбюджетные трансферты
04 09
2 229 074,9
0,0
2 447 830,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
17 362 156,9
*- по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 5 "АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПОДПРОГРАММЫ 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ПО ПОДПРОГРАММАМ"
РАЗДЕЛА 4 "ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной Программы" по Подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1270741,5
1330489,8
1330489,8
1330489,8
9744640,4
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
0
42 266,9
41 950,2
41 950,2
41 950,2
47 074,9
47 255,8
47 255,8
47 255,8
356 959,8
103
04 08
1450019
100
38 179,2
38 596,4
38 596,4
38 596,4
44 256,8
44 282,8
44 282,8
44 282,8
331 073,6
103
04 08
1450019
200
4 044,9
3 333,8
3 333,8
3 333,8
2 754,9
2 906,3
2 906,3
2 906,3
25 520,1
103
04 08
1450019
800
42,8
20,0
20,0
20,0
63,2
66,7
66,7
66,7
366,1
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
0
1 073 046,5
1 041 092,2
1 037 786,7
1 037 786,7
1 198 292,7
1 257 429,2
1 257 429,2
1 257 429,2
9 160 292,4
103
04 09
1454859
100
109 726,6
126 955,1
126 955,1
126 955,1
124 912,2
125 012,8
125 012,8
125 012,8
990 542,5
103
04 09
1454859
200
20 571,2
29 009,2
25 703,7
25 703,7
16 348,6
17 247,8
17 247,8
17 247,8
169 079,8
103
04 09
1454859
800
942 748,7
885 127,9
885 127,9
885 127,9
1 057 031,9
1 115 168,6
1 115 168,6
1 115 168,6
8 000 670,1
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1454859
0
27 952,2
32 215,9
32 215,9
32 215,9
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
227 388,2
103
04 09
1454859
100
21 901,5
23 410,6
23 410,6
23 410,6
15 911,3
15 821,6
15 821,6
15 821,6
155 502,9
103
04 09
1454859
200
6 016,7
8 781,4
8 781,4
8 781,4
9 434,5
9 953,6
9 953,6
9 953,6
71 669,5
103
04 09
1454859
800
34
23,9
23,9
23,9
28,1
29,6
29,6
29,6
215,8
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:
557 657,2
541 521,2
539 868,4
539 868,4
622 683,7
652 342,4
652 342,4
652 342,4
4 758 626,1
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
100
19 089,6
19 298,2
19 298,2
19 298,2
22 128,4
22 141,4
22 141,4
22 141,4
165 536,8
103
04 08
1450019
200
2 023,0
1 666,9
1 666,9
1 666,9
1 377,4
1 453,1
1 453,1
1 453,1
12 760,4
103
04 08
1450019
800
21,4
10,0
10,0
10,0
31,6
33,4
33,4
33,4
183,2
Итого:
21 134,0
20 975,1
20 975,1
20 975,1
23 537,4
23 627,9
23 627,9
23 627,9
178 480,4
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
54 863,3
63 477,5
63 477,5
63 477,5
62 456,1
62 506,4
62 506,4
62 506,4
495 271,1
103
04 09
1454859
200
10 285,6
14 504,6
12 851,8
12 851,8
8 174,3
8 623,8
8 623,8
8 623,8
84 539,5
103
04 09
1454859
800
471 374,4
442 564,0
442 564,0
442 564,0
528 515,9
557 584,3
557 584,3
557 584,3
4000335,2
Итого:
536 523,3
520 546,1
518 893,3
518 893,3
599 146,3
628 714,5
628 714,5
628 714,5
4 580 145,8
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:
557 656,2
541 521,2
539 868,5
539 868,5
622 683,9
652 342,6
652 342,6
652 342,6
4758626,1
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
100
19 089,6
19 298,2
19 298,2
19 298,2
22 128,4
22 141,4
22 141,4
22 141,4
165 536,8
103
04 08
1450019
200
2 021,9
1 666,9
1 666,9
1 666,9
1 377,5
1 453,2
1 453,2
1 453,2
12 759,7
103
04 08
1450019
800
21,4
10,0
10,0
10,0
31,6
33,3
33,3
33,3
182,9
Итого:
21 132,9
20 975,1
20 975,1
20 975,1
23 537,5
23 627,9
23 627,9
23 627,9
178 479,4
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
54 863,3
63 477,6
63 477,6
63 477,6
62 456,1
62 506,4
62 506,4
62 506,4
495 271,4
103
04 09
1454859
200
10 285,6
14 504,6
12 851,9
12 851,9
8 174,3
8 624,0
8 624,0
8 624,0
84 540,3
103
04 09
1454859
800
471 374,4
442 563,9
442 563,9
442 563,9
528 516,0
557 584,3
557 584,3
557 584,3
4000335,0
Итого:
536 523,3
520 546,1
518 893,4
518 893,4
599 146,4
628 714,7
628 714,7
628 714,7
4580146,7
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:
27 952,2
32 215,9
32 215,9
32 215,9
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
227 388,2
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
21 901,5
23 410,6
23 410,6
23 410,6
15 911,3
15 821,6
15 821,6
15 821,6
155 502,9
103
04 09
1454859
200
6 016,7
8 781,4
8 781,4
8 781,4
9 434,5
9 953,6
9 953,6
9 953,6
71 669,5
103
04 09
1454859
800
34
23,9
23,9
23,9
28,1
29,6
29,6
29,6
215,8
Итого:
27 952,2
32 215,9
32 215,9
32 215,9
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
227 388,2
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ 5 "ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
244,8
68
116
279
294
310
310
310
Объем расходов на ремонт автодорог, млн руб.
1 444,3
767,5
1 055,6
953,9
1 842,9
1 940,5
1 940,5
1 940,5
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
115,5
107
106,6
105,6
105,6
105,6
105,6
105,6
Объем расходов в ценах 2014 года, млн руб.
1 250,5
717,3
990,2
903,3
1 745,1
1 837,6
1 837,6
1 837,6
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,09
0,11
0,29
0,16
0,16
0,16
0,16
";
"Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие
транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км
30
44,5
24,6
20
43,2
26,5
27,4
28,5
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб.
8 808,1
4 993,9
6 212,8
4 578,6
7 300,9
7 528,3
7 528,3
7 528,3
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб.
0,0034
0,0089
0,0040
0,0044
0,0059
0,0035
0,0036
0,0038
";
"Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного
внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Общая протяженность линий метрополитена, км
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Объем расходов на строительство объектов метрополитена, млн. руб.
3 014,7
3 620,4
4 317,9
331,5
2 467,7
2 603,5
2 603,5
2 603,5
Экономическая эффективность (общая протяженность линий метрополитена / объем расходов на строительство объектов метрополитена, км/млн. руб.)
0,00627
0,00522
0,00438
0,06636
0,00892
0,00845
0,00845
0,00845
Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Наименование
Год реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году, тонн
1,8
3,4
5
5,2
5,4
5,6
5,6
5,6
Затраты на перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области, тыс. руб.
234
208
208
26
26
26
0
0
Экономическая эффективность (снижение объема выбросов загрязняющих веществ / Объем расходов на перевод автобусов, тонн/тыс. руб.)
0,008
0,016
0,024
0,2
0,208
0,215
0,215
0,215
".
_______________________________
Правительство Нижегородской области
Постановление
от 28 декабря 2015 года № 878
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303, следующие изменения:
1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
105 973 498,7
2015 год
10 150 558,1
2016 год
10 888,094,0
2017 год
11 333 638,1
2018 год
10 456 688,0
2019 год
15 400 684,6
2020 год
16 056 323,3
2021 год
15 843 756,3
2022 год
15 843 756,3
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
37 916 947,0
2015 год
4 005 632,4
2016 год
3 540 389,7
2017 год
4 182 352,1
2018 год
4 260 578,6
2019 год
5 264 802,3
2020 год
5 554 397,3
2021 год
5 554 397,3
2022 год
5 554 397,3
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
47 127 492,7
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 859 299,5
2017 год
4 096 833,2
2018 год
4 769 190,6
2019 год
7 502 431,8
2020 год
7 740 864,2
2021 год
7 528 297,2
2022 год
7 528 297,2
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 205 537,6
2015 год
259 551,1
2016 год
430 646,5
2017 год
0,0
2018 год
0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 969 881,0
2015 год
630 830,0
2016 год
1 942 500,0
2017 год
1 942 500,0
2018 год
314 966,0
2019 год
1 233 874,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0
2015 год
0
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
2019 год
0
2020 год
0
2021 год
0
2022 год
0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 744 640,4
2015 год
1 143 265,6
2016 год
1 115 258,3
2017 год
1 111 952,8
2018 год
1 111 952,8
2019 год
1 270 741,5
2020 год
1 330 489,8
2021 год
1 330 489,8
2022 год
1 330 489,8
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 000
2015 год
9 000
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55455 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 30,9 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 28,1;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,1%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2022 годы - 2098 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2022 годы - 3624 п.м.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 216%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 139,1 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2020 годы, - 36 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 244,7 км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году - 4404,4 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году - на 5,6 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,4 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо, - рост с 1082 до 1110 ед.
".
1.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
1.2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
а) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
%
2015 год
содержание
19,31314524
ремонт
17,47267613
кап. Ремонт
0,129659051
2016 год
содержание
19,16947486
ремонт
6,825290129
кап. Ремонт
0,453092967
2017 год
содержание
20,38204451
ремонт
9,315234182
кап. Ремонт
0,585596889
2018 год
содержание
20,46810562
ремонт
8,857695429
кап. Ремонт
0,584371236
2019 год
содержание
20,28283781
ремонт
15,97135214
кап. Ремонт
0,729216242
2020 год
содержание
20,28216515
ремонт
15,86361721
кап. Ремонт
0,707911639
";
б) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
1.3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно- эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
37 916 947,0
2015 год
4 005 632,4
2016 год
3 540 389,7
2017 год
4 182 352,1
2018 год
4 260 578,6
2019 год
5 264 802,3
2020 год
5 554 397,3
2021 год
5 554 397,3
2022 год
5 554 397,3
Индикаторы, достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 28,1;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 16,1%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2022 годы - 2098 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2022 годы - 3624 п.м
".
1.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
а) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения
Задачи Подпрограммы
развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр- 3410
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
47 127 492,7
2015 год
4 102 279,0
2016 год
3 859 299,5
2017 год
4 096 833,2
2018 год
4 769 190,6
2019 год
7 502 431,8
2020 год
7 740 864,2
2021 год
7 528 297,2
2022 год
7 528 297,2
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 216%.
Непосредственные результаты:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 139,1 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы - 36 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 244,7 км.
";
б) приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"", приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"" к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
- министерство образования Нижегородской области,
- министерство здравоохранения Нижегородской области,
- управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий к 2022 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом
Задачи Подпрограммы
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 205 537,6
2015 год
259 551,1
2016 год
430 646,5
2017 год
0,0
2018 год
0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Непосредственные результаты:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94
".
1.3.4. Пункт 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"" изложить в следующей редакции:
"3.4.1. Паспорт подпрограммы 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство строительства Нижегородской области
Цели Подпрограммы
увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде
Задачи Подпрограммы
расширение сети метрополитена в городе Нижнем Новгороде
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2015 года по 2020 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 969 881,0
2015 год
630 830,0
2016 год
1 942 500,0
2017 год
1 942 500,0
2018 год
314 966,0
2019 год
1 233 874,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года на 25%.
Непосредственные результаты:
- общая протяженность действующих линий метрополитена 22,0 км
".
1.4. В разделе 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы":
а) пункт 4.1 "Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"" изложить в следующей редакции:
"4.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 744 640,6
2015 год
1 143 265,6
2016 год
1 115 258,3
2017 год
1 111 952,8
2018 год
1 111 952,8
2019 год
1 270 741,5
2020 год
1 330 489,8
2021 год
1 330 489,8
2022 год
1 330 489,8
";
б) таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы" по Подпрограммам"" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области", "Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"", "Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 1 "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"
ПОДРАЗДЕЛА 2.4 "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы:
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 150 558,1
10 888 094,0
11 333 638,1
10 456 688,0
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
105 973 498,7
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 005 632,4
3 540 389,7
4 182 352,1
4 260 578,6
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 916 947,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
2 308 566,0
2 417 846,2
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 213 989,2
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
1 426 642,0
619 974,6
931 605,3
953 853,3
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 596 327,4
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
252 778,8
278 406,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 565 204,3
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Прочие расходы
2015- 2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
17 645,6
147 561,0
124 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
289 206,6
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Прочие расходы
2016- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
0,0
0,0
0,0
0,0
252 219,5
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 102 279,0
3 859 299,5
4 096 833,2
4 769 190,6
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
47 127 492,7
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
3 124 617,8
2 616 176,3
1 563 056,7
2 602 855,6
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
36 906 111,5
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
553 038,4
466 590,0
504 115,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 864 406,4
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
483 716,1
553 684,8
109 991,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 147 391,9
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Капитальные вложения
2015- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
136 400,0
1 957 195,5
1 471 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 604 910,6
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
430 646,5
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 205 537,6
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Министерство образования Нижегородской области*, УГИБДД*, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
74 977,7
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
717 763,7
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015- 2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
75 327,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 151,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"
Прочие расходы
2015- 2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
Прочие расходы/капитальные вложения
2015- 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
275 167,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304 482,3
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015- 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото- видео- фиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015
ПУГАДН ФСНСТ *
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014- 2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижний Новгород*
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015- 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 744 640,4
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
0,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
* по согласованию
** при условии участия".
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 2 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ
И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ" ПОДРАЗДЕЛА 2.5 "ИНДИКАТОРЫ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Наименование индикатора/
непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
руб.
26719
27584,4
29803
32545,5
35812,2
39593,3
43937,9
48941,1
52120
55455
2.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного)
млрд. руб.
18,2
14,7
16
17,4
19,2
21,3
23,5
25,9
28,3
30,9
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
%
27,5
27,2
27,3
27,9
26,6
25,0
26,7
27,6
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,2
3,7
4,6
6,7
9,0
11,3
13,7
16,1
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
411
479
595
874
1168
1478
1788
2098
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м
368
464
974
1514
2087
2695
3123
3624
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%
100
227
337
186
152
327
201
208
216
Непосредственные результаты
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
13,4
13,2
30,0
44,5
24,6
20,0
43,2
26,5
27,4
28,5
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км
16,8
48,1
59,5
66,3
96,3
109,6
123,8
139,1
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.
8
18
24
26
28
30
33
36
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты
1.
Количество лиц, погибших в результате ДТП*
чел.
726
699
676
668
615
575
536
502
502
502
2.
Количество детей, погибших в результате ДТП*
чел.
22
20
19
18
17
16
15
14
14
14
3.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)*
чел./100 тыс. населения
22
21,08
20,28
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
14,91
14,91
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)*
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
5,95
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
3,94
3,94
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы
1.
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года
%
25
25
25
25
25
Непосредственные результаты
1.
Общая протяженность действующих линий метрополитена
км
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Индикаторы
1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году
тыс.руб.
1415,7
2674,1
3932,5
4089,8
4247,1
4404,4
4404,4
4404,4
2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году
тонн в год
1,8
3,4
5
5,2
5,4
5,6
5,6
5,6
3.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году
тыс. руб.
40
1056,7
1196,7
1505,4
1515,4
1515,4
1515,4
1515,4
Непосредственные результаты
1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо
единиц
9
8
8
1
1
1
1
1
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013- 2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОДРАЗДЕЛ 2.9 "ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10 150 558,1
10 888 094,0
11 333 638,1
10 456 688,0
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
105 973 498,7
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 519 728,1
8 945 594,0
9 391 138,1
10 141 722,0
14 166 810,6
14 754 586,3
14 542 019,3
14 542 019,3
96 003 617,7
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 005 632,4
3 540 389,7
4 182 352,1
4 260 578,6
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 916 947,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 005 632,4
3 540 389,7
4 182 352,1
4 260 578,6
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 916 947,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 102 279,0
3 859 299,5
4 096 833,2
4 769 190,6
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
47 127 492,7
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 102 279,0
3 859 299,5
4 096 833,2
4 769 190,6
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
47 127 492,7
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
430 646,5
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 205 537,6
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
430 646,5
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 205 537,6
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 744 640,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 744 640,4
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
Всего
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области "
Всего
17 513 926,2
13 890 734,1
15 998 230,2
10 783 039,9
16 841 752,4
17 575 668,8
17 149 288,8
17 149 288,8
126 901 929,2
расходы областного бюджета
10 150 558,1
10 888 094,0
11 333 638,1
10 456 688,0
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
105 973 498,7
расходы местных бюджетов
158 855,8
176 256,4
160 365,9
211 072,4
1 439 821,8
1 518 099,5
1 305 532,5
1 305 532,5
6 275 536,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
7 198 251,4
2 822 368,7
4 500 835,7
111 721,6
0,0
0,0
0,0
0,0
14 633 177,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,9
4 015,0
3 390,5
3 557,9
1 246,0
1 246,0
19 716,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
3 602 944,3
4 235 495,1
4 260 578,6
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
38 041 557,6
расходы областного бюджета
4 005 632,4
3 540 389,7
4 182 352,1
4 260 578,6
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 916 947,0
расходы местных бюджетов
8 913,0
62 554,6
53 143,0
0,0
0,0
0,0
124 610,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 417 846,2
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 213 989,2
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 417 846,2
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 213 989,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
619 974,6
931 605,3
953 853,3
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 596 327,4
расходы областного бюджета
1 426 642,0
619 974,6
931 605,3
953 853,3
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 596 327,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
278 406,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 565 204,3
расходы областного бюджета
252 778,8
278 406,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 565 204,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Всего
26 558,6
210 115,6
177 143,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
413 817,2
расходы областного бюджета
17 645,6
147 561,0
124 000,0
0,0
289 206,6
расходы местных бюджетов
8 913,0
62 554,6
53 143,0
0,0
124 610,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Основное мероприятие 1.5 Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Всего
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
0,0
0,0
0,0
0,0
252 219,5
расходы областного бюджета
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
252 219,5
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
8 943 616,3
5 001 736,5
6 213 866,0
4 959 810,6
7 703 917,1
7 953 431,2
7 528 297,2
7 528 297,2
55 832 972,1
расходы областного бюджета
4 102 279,0
3 859 299,5
4 096 833,2
4 769 190,6
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
47 127 492,7
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 842,0
1 111,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
749 116,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
4 705 845,9
1 134 595,0
2 115 921,8
0,0
0,0
0,0
7 956 362,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 697,7
2 616 176,3
2 653 803,4
2 602 855,6
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
41 125 933,1
расходы областного бюджета
3 124 617,8
2 616 176,3
1 563 056,7
2 602 855,6
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
36 906 111,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
0,0
1 090 746,7
0,0
4 219 821,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
553 038,4
466 590,0
504 115,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 965 215,1
расходы областного бюджета
454 230,0
553 038,4
466 590,0
504 115,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 864 406,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
2 095 169,8
561 526,8
111 102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 767 798,6
расходы областного бюджета
483 716,1
553 684,8
109 991,0
0,0
1 147 391,9
расходы местных бюджетов
135 491,4
7 842,0
1 111,0
0,0
144 444,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
1 475 962,3
0,0
0,0
1 475 962,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
0,0
0,0
1 209 344,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Всего
39 715,1
1 270 995,0
2 982 370,6
1 471 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 764 680,7
расходы областного бюджета
39 715,1
136 400,0
1 957 195,5
1 471 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 604 910,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
1 134 595,0
1 025 175,1
0,0
2 159 770,1
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
547 556,1
116 816,5
116 816,5
134 517,5
133 850,5
133 850,5
133 850,5
1 697 146,1
расходы областного бюджета
259 551,1
430 646,5
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 205 537,6
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 874,9
4 462,5
3 795,5
3 795,5
3 795,5
31 322,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
0,0
0,0
0,0
0,0
450 526,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
255,9
467,5
329,5
329,5
329,5
2 508,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
255,9
467,5
329,5
329,5
329,5
2 508,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
74 977,7
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
717 763,7
расходы областного бюджета
127 446,0
74 977,7
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
717 763,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
75 327,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 151,0
расходы областного бюджета
54 823,3
75 327,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 151,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис- П"
Всего
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
Всего
29 315,2
275 167,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
304 482,3
расходы областного бюджета
29 315,2
275 167,1
0,0
0,0
304 482,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,8
115 340,6
115 340,6
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
479 340,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 619,0
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
28 814,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
450 526,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1- П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото- видео- фиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
3 620 443,9
4 317 929,3
331 543,5
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
21 562 823,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
102 237,0
102 237,0
16 577,5
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
5 366 654,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
3 620 443,9
4 317 929,3
331 543,5
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
21 562 823,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
102 237,0
102 237,0
16 577,5
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
5 366 654,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
12 396,3
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 744 640,4
расходы областного бюджета
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 744 640,4
расходы местных бюджетов
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013- 2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30 865,4
31 013,7
31 079,9
31 128,5
31 201,3
31 274,1
31 341,4
31 410,8
31 472,5
31 534,7
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12 987,1
12 992,8
12 995,6
12 995,6
13 018,1
13 031,0
13 043,4
13 057,6
13 064,1
13 068,0
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17 878,3
18 020,9
18 084,3
18 132,9
18 183,2
18 243,1
18 298,0
18 353,2
18 408,4
18 466,7
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,9
271,2
13,4
13,2
29,8
44,5
24,6
20,0
43,2
26,5
27,4
28,5
2.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
106,2
2,3
6,7
0,2
20,7
8,6
5,5
28,5
11,4
12,2
10,1
2.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1
165,0
11,1
6,5
29,7
23,8
16,0
14,5
14,7
15,1
15,2
18,4
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,9
622,4
23,5
13,2
23,0
145,7
17,5
20,0
297,1
26,5
27,4
28,5
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
454,2
2,3
6,7
0,2
121,9
1,5
5,5
282,4
11,4
12,2
10,1
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1
168,2
21,2
6,5
22,8
23,8
16,0
14,5
14,7
15,1
15,2
18,4
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
229,6
14,6
27,8
57,5
101,3
118,8
138,8
173,2
190,2
207,9
229,6
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
63,4
2,3
9,0
9,0
29,0
30,5
36,0
55,7
57,6
60,1
63,4
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
166,2
12,3
18,8
48,5
72,3
88,3
102,8
117,5
132,6
147,8
166,2
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
45,7
0,0
2,9
3,1
3,8
10,9
10,9
19,7
29,2
38,9
45,7
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
42,8
0,0
0,0
0,2
0,9
8,0
8,0
16,8
26,3
36,0
42,8
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
2,9
0,0
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
1 145,6
531,1
565,9
549,9
503,1
524,8
677,6
707,5
785,9
1 007,6
1 145,6
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
902,4
531,1
337,3
316,7
260,8
281,6
434,4
464,3
542,7
764,4
902,4
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
243,2
150,7
228,6
233,2
242,2
243,2
243,2
243,2
243,2
243,2
243,2
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11 067,466
11 033,985
11 080,721
11 182,703
11 352,378
11 594,825
11 593,305
11 543,912
11 936,736
12 222,242
6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3 881,166
3 679,685
3 579,335
3 531,289
3 547,936
3 634,294
3 473,564
3 261,776
3 488,957
3 605,507
6.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
км
7 186,300
7 354,300
7 501,386
7 651,414
7 804,442
7 960,531
8 119,741
8 282,136
8 447,779
8 616,735
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
70,1
69,1
69,0
69,4
70,2
71,5
71,0
70,1
72,6
74,3
7.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
29,9
28,3
27,5
27,2
27,3
27,9
26,6
25,0
26,7
27,6
7.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
%
40,2
40,8
41,5
42,2
42,9
43,6
44,4
45,1
45,9
46,7
Примечания: 1. В графах "2013" и 2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части
дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015- 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе:
103
04 09
14 0 00 00000
000
13 914 756,0
9 607 592,3
12 822 193,3
12 636 822,1
16 527 951,0
17 115 545,8
17 115 545,8
17 115 545,8
116 855 952,3
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" *
103
04 09
14 2 01 20800
400
3 124 617,8
2 616 176,3
1 563 056,7
2 602 855,6
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
36 906 111,5
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
553 038,4
466 590,0
504 115,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 864 406,4
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
1 000,0
1 000,0
1 471 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 513 315,1
103
04 09
14 2 05 51950
400
1 134 595,0
1 025 175,1
103
04 09
14 2 05 R1950
400
135 400,0
1 956 195,5
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
1 791 883,8
0,0
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
10 380 485,6
103
04 09
14 2 5195
500
1 475 962,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 475 962,3
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
553 684,8
109 991,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 147 391,9
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
212 567,0
212 567,0
1 029 806,3
из них:
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально- экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 705 230,3
103
04 09
14 2 01 20800
400
1 000 000,0
977 762,6
1 977 762,6
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5420
400
827 467,7
827 467,7
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
4 120 978,8
3 462 447,1
7 459 847,6
7 115 620,9
9 837 996,8
10 065 347,5
10 065 347,5
10 065 347,5
57 840 759,6
103
04 09
14 2 01 20800
400
2 124 617,8
1 638 413,7
1 563 056,7
2 602 855,6
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
34 928 348,9
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
553 038,4
466 590,0
504 115,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 864 406,4
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
100 808,7
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
1 000,0
1 000,0
1 471 600,0
1 513 315,1
103
04 09
14 2 05 51950
400
1 134 595,0
1 025 175,1
103
04 09
14 2 05 R1950
400
135 400,0
1 956 195,5
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
0,0
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
9 553 017,9
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 407 846,2
2 736 956,0
2 890 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 118 726,8
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95 262,4
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 426 642,0
619 974,6
931 605,3
953 853,3
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 596 327,4
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
278 406,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 565 204,3
103
04 09
14 1 05 20000
200
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
0,0
0,0
0,0
0,0
252 219,5
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 02 20600
200
34 890,5
130 000,0
167 665,9
178 228,9
510 785,3
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 391 751,5
489 974,6
763 939,4
775 624,4
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 085 542,1
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 407 846,2
2 736 956,0
2 890 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 118 726,8
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
10 000,0
10 000,0
10 000,0
95 262,4
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
278 406,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 565 204,3
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"
103
04 09
14 1 05 20750
200
76 601,9
82 691,8
92 925,8
252 219,5
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 6 02 48590
100
131 628,1
150 365,7
150 365,7
150 365,7
140 823,5
140 834,4
140 834,4
140 834,4
1 146 051,9
103
04 09
14 6 02 48590
200
26 587,9
37 790,6
34 485,1
34 485,1
25 783,1
27 201,4
27 201,4
27 201,4
240 736,0
103
04 09
14 6 02 48590
800
942 782,7
885 151,8
885 151,8
885 151,8
1 057 060,0
1 115 198,2
1 115 198,2
1 115 198,2
8 000 892,7
Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**
103
04 09
14 2 5195
500
1 475 962,3
1 475 962,3
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
553 684,8
109 991,0
1 147 391,9
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
212 567,0
212 567,0
1 029 806,3
103
04 09
14 1 04 72210
500
17 645,6
147 561,0
124 000,0
289 206,6
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
524 588,3
677 311,5
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
4 736 759,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
04 09
4 705 845,9
1 134 595,0
3 473 005,4
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
21 998 698,0
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
2 476 771,0
1 134 595,0
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 636 541,1
иные межбюджетные трансферты
04 09
2 229 074,9
0,0
2 447 830,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
17 362 156,9
*- по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 5 "АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПОДПРОГРАММЫ 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ПО ПОДПРОГРАММАМ"
РАЗДЕЛА 4 "ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной Программы" по Подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
1 143 265,6
1 115 258,3
1 111 952,8
1 111 952,8
1270741,5
1330489,8
1330489,8
1330489,8
9744640,4
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
0
42 266,9
41 950,2
41 950,2
41 950,2
47 074,9
47 255,8
47 255,8
47 255,8
356 959,8
103
04 08
1450019
100
38 179,2
38 596,4
38 596,4
38 596,4
44 256,8
44 282,8
44 282,8
44 282,8
331 073,6
103
04 08
1450019
200
4 044,9
3 333,8
3 333,8
3 333,8
2 754,9
2 906,3
2 906,3
2 906,3
25 520,1
103
04 08
1450019
800
42,8
20,0
20,0
20,0
63,2
66,7
66,7
66,7
366,1
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
0
1 073 046,5
1 041 092,2
1 037 786,7
1 037 786,7
1 198 292,7
1 257 429,2
1 257 429,2
1 257 429,2
9 160 292,4
103
04 09
1454859
100
109 726,6
126 955,1
126 955,1
126 955,1
124 912,2
125 012,8
125 012,8
125 012,8
990 542,5
103
04 09
1454859
200
20 571,2
29 009,2
25 703,7
25 703,7
16 348,6
17 247,8
17 247,8
17 247,8
169 079,8
103
04 09
1454859
800
942 748,7
885 127,9
885 127,9
885 127,9
1 057 031,9
1 115 168,6
1 115 168,6
1 115 168,6
8 000 670,1
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1454859
0
27 952,2
32 215,9
32 215,9
32 215,9
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
227 388,2
103
04 09
1454859
100
21 901,5
23 410,6
23 410,6
23 410,6
15 911,3
15 821,6
15 821,6
15 821,6
155 502,9
103
04 09
1454859
200
6 016,7
8 781,4
8 781,4
8 781,4
9 434,5
9 953,6
9 953,6
9 953,6
71 669,5
103
04 09
1454859
800
34
23,9
23,9
23,9
28,1
29,6
29,6
29,6
215,8
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:
557 657,2
541 521,2
539 868,4
539 868,4
622 683,7
652 342,4
652 342,4
652 342,4
4 758 626,1
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
100
19 089,6
19 298,2
19 298,2
19 298,2
22 128,4
22 141,4
22 141,4
22 141,4
165 536,8
103
04 08
1450019
200
2 023,0
1 666,9
1 666,9
1 666,9
1 377,4
1 453,1
1 453,1
1 453,1
12 760,4
103
04 08
1450019
800
21,4
10,0
10,0
10,0
31,6
33,4
33,4
33,4
183,2
Итого:
21 134,0
20 975,1
20 975,1
20 975,1
23 537,4
23 627,9
23 627,9
23 627,9
178 480,4
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
54 863,3
63 477,5
63 477,5
63 477,5
62 456,1
62 506,4
62 506,4
62 506,4
495 271,1
103
04 09
1454859
200
10 285,6
14 504,6
12 851,8
12 851,8
8 174,3
8 623,8
8 623,8
8 623,8
84 539,5
103
04 09
1454859
800
471 374,4
442 564,0
442 564,0
442 564,0
528 515,9
557 584,3
557 584,3
557 584,3
4000335,2
Итого:
536 523,3
520 546,1
518 893,3
518 893,3
599 146,3
628 714,5
628 714,5
628 714,5
4 580 145,8
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:
557 656,2
541 521,2
539 868,5
539 868,5
622 683,9
652 342,6
652 342,6
652 342,6
4758626,1
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1450019
100
19 089,6
19 298,2
19 298,2
19 298,2
22 128,4
22 141,4
22 141,4
22 141,4
165 536,8
103
04 08
1450019
200
2 021,9
1 666,9
1 666,9
1 666,9
1 377,5
1 453,2
1 453,2
1 453,2
12 759,7
103
04 08
1450019
800
21,4
10,0
10,0
10,0
31,6
33,3
33,3
33,3
182,9
Итого:
21 132,9
20 975,1
20 975,1
20 975,1
23 537,5
23 627,9
23 627,9
23 627,9
178 479,4
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
54 863,3
63 477,6
63 477,6
63 477,6
62 456,1
62 506,4
62 506,4
62 506,4
495 271,4
103
04 09
1454859
200
10 285,6
14 504,6
12 851,9
12 851,9
8 174,3
8 624,0
8 624,0
8 624,0
84 540,3
103
04 09
1454859
800
471 374,4
442 563,9
442 563,9
442 563,9
528 516,0
557 584,3
557 584,3
557 584,3
4000335,0
Итого:
536 523,3
520 546,1
518 893,4
518 893,4
599 146,4
628 714,7
628 714,7
628 714,7
4580146,7
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:
27 952,2
32 215,9
32 215,9
32 215,9
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
227 388,2
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1454859
100
21 901,5
23 410,6
23 410,6
23 410,6
15 911,3
15 821,6
15 821,6
15 821,6
155 502,9
103
04 09
1454859
200
6 016,7
8 781,4
8 781,4
8 781,4
9 434,5
9 953,6
9 953,6
9 953,6
71 669,5
103
04 09
1454859
800
34
23,9
23,9
23,9
28,1
29,6
29,6
29,6
215,8
Итого:
27 952,2
32 215,9
32 215,9
32 215,9
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
227 388,2
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2015 года № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ 5 "ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
244,8
68
116
279
294
310
310
310
Объем расходов на ремонт автодорог, млн руб.
1 444,3
767,5
1 055,6
953,9
1 842,9
1 940,5
1 940,5
1 940,5
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
115,5
107
106,6
105,6
105,6
105,6
105,6
105,6
Объем расходов в ценах 2014 года, млн руб.
1 250,5
717,3
990,2
903,3
1 745,1
1 837,6
1 837,6
1 837,6
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,09
0,11
0,29
0,16
0,16
0,16
0,16
";
"Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие
транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км
30
44,5
24,6
20
43,2
26,5
27,4
28,5
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб.
8 808,1
4 993,9
6 212,8
4 578,6
7 300,9
7 528,3
7 528,3
7 528,3
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб.
0,0034
0,0089
0,0040
0,0044
0,0059
0,0035
0,0036
0,0038
";
"Экономическая эффективность Подпрограммы 4 "Развитие скоростного
внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Общая протяженность линий метрополитена, км
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Объем расходов на строительство объектов метрополитена, млн. руб.
3 014,7
3 620,4
4 317,9
331,5
2 467,7
2 603,5
2 603,5
2 603,5
Экономическая эффективность (общая протяженность линий метрополитена / объем расходов на строительство объектов метрополитена, км/млн. руб.)
0,00627
0,00522
0,00438
0,06636
0,00892
0,00845
0,00845
0,00845
Экономическая эффективность Подпрограммы 5 "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Наименование
Год реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году, тонн
1,8
3,4
5
5,2
5,4
5,6
5,6
5,6
Затраты на перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области, тыс. руб.
234
208
208
26
26
26
0
0
Экономическая эффективность (снижение объема выбросов загрязняющих веществ / Объем расходов на перевод автобусов, тонн/тыс. руб.)
0,008
0,016
0,024
0,2
0,208
0,215
0,215
0,215
".
_______________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 11.09.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: