Основная информация
Дата опубликования: | 28 декабря 2017г. |
Номер документа: | RU70000201701517 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Томская область |
Принявший орган: | Администрация Томской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление от 28.12.2017 г. № 477а
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а
В целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) следующие изменения:
в государственной программе «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):
1. Раздел «Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансиро-вания государствен-ной программы
(с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федераль-ный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
4 770 455,7
926 203,5
883 188,0
897 214,8
698 135,8
682 856,8
682 856,8
областной бюджет
49 749 710,9
5 575 008,1
6 309 042,1
6 506 663,3
7 823 575,2
11 767 711,1
11 767 711,1
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего
по источникам
54 520 166,6
6 501 211,6
7 192 230,1
7 403 878,1
8 521 711,0
12 450 567,9
12 450 567,9».
2. Главу 3 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансиро-вания подпро-граммы
(с детализа-цией
по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
4 770 455,7
926 203,5
883 188,0
897 214,8
698 135,8
682 856,8
682 856,8
областной бюджет
21 941 216,9
3 390 449,1
3 635 991,9
4 093 307,6
3 607 156,1
3 607 156,1
3 607 156,1
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего
по источникам
26 711 672,6
4 316 652,6
4 519 179,9
4 990 522,4
4 305 291,9
4 290 012,9
4 290 012,9»;
2) главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источни-ки финанси-рования подпро-граммы
(с детали-зацией по годам реализа-ции, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
16 120 802,1
1 967 078,2
2 468 588,1
2 133 011,2
2 586 368,2
3 482 878,2
3 482 878,2
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего
по источникам
16 120 802,1
1 967 078,2
2 468 588,1
2 133 011,2
2 586 368,2
3 482 878,2
3 482 878,2»;
2) главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. В подпрограмме 5 «Управление государственными закупками Томской области»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансиро-вания подпрограм-мы (с дета-лизацией
по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
96 200,5
–
19 239,5
19 242,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
(по согласо-ванию)
-
-
-
-
-
-
-
всего
по источникам
96 200,5
–
19 239,5
19 242,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5»;
2) главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Раздел «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы» обеспечивающей подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№
п/п
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Соисполнитель
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюджетных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
1.1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
всего
631 373,2
0,0
631 373,2
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
101 421,1
0,0
101 421,1
0,0
0,0
2016
45 306,5
0,0
45 306,5
0,0
0,0
2017
121 161,4
0,0
121 161,4
0,0
0,0
2018
121 161,4
0,0
121 161,4
0,0
0,0
2019
121 161,4
0,0
121 161,4
0,0
0,0
2020
121 161,4
0,0
121 161,4
0,0
0,0
2.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
2.1.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
всего
26 711 672,6
4 770 455,7
21 941 216,9
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
4 316 652,6
926 203,5
3 390 449,1
0,0
0,0
2016
4 519 179,9
883 188,0
3 635 991,9
0,0
0,0
2017
4 990 552,4
897 214,8
4 093 307,6
0,0
0,0
2018
4 305 291,9
698 135,8
3 607 156,1
0,0
0,0
2019
4 290 012,9
682 856,8
3 607 156,1
0,0
0,0
2020
4 290 012,9
682 856,8
3 607 156,1
0,0
0,0
3.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
3.1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
16 120 802,1
0,0
16 120 802,1
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 133 011,2
0,0
2 133 011,2
0,0
0,0
2018
2 586 368,2
0,0
2 586 368,2
0,0
0,0
2019
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
2020
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
4.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
4.1.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
всего
116 582,3
0,0
116 582,3
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
19 317,7
0,0
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
0,0
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
0,0
18 351,8
0,0
0,0
2018
20 187,0
0,0
20 187,0
0,0
0,0
2019
20 187,0
0,0
20 187,0
0,0
0,0
2020
20 187,0
0,0
20 187,0
0,0
0,0
5.
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Подпрограмма 5
«Управление государственными закупками Томской области»
всего
96 200,5
0,0
96 200,50
0,0
0,0
Департамент государственного заказа Томской области
2015
–
0,0
–
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
0,0
2018
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2019
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2020
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
704 588,0
0,0
704 588,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области,
Департамент государственного заказа Томской области,
Комитет государственного финансового контроля Томской области
2015
96 742,0
0,0
96 742,0
0,0
0,0
2016
121 564,3
0,0
121 564,3
0,0
0,0
2017
121 588,8
0,0
121 588,8
0,0
0,0
2018
121 564,3
0,0
121 564,3
0,0
0,0
2019
121 564,3
0,0
121 564,3
0,0
0,0
2020
121 564,3
0,0
121 564,3
0,0
0,0
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
10 138 947,9
0,0
10 138 947,9
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1 347 898,7
0,0
1 347 898,7
0,0
0,0
2019
4 395 524,6
0,0
4 395 524,6
0,0
0,0
2020
4 395 524,6
0,0
4 395 524,6
0,0
0,0
Итого по государственной программе
всего
54 520 166,6
4 770 455,7
49 749 710,9
0,0
0,0
2015
6 501 211,6
926 203,5
5 575 008,1
0,0
0,0
2016
7 192 230,1
883 188,0
6 309 042,1
0,0
0,0
2017
7 403 878,1
897 214,8
6 506 663,3
0,0
0,0
2018
8 521 711,0
698 135,8
7 823 575,2
0,0
0,0
2019
12 450 567,9
682 856,8
11 767 711,1
0,0
0,0
2020
12 450 567,9
682 856,8
11 767 711,1
0,0
0,0
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
государственной
программы
Срок исполнения (год)
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
(тыс. рублей)
Участники – главные распорядители средств областного бюджета
(ГРБС)
Департамент финансов Томской области
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Комитет государ-ственного финансо-вого контроля Томской области
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.1.
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП «Создание условий
для интеграции Томской области
в информационную систему «Электронный бюджет»
всего
275 711,1
275 711,1
0,0
0,0
2015
53 121,1
53 121,1
0,0
0,0
2016
43 834,0
43 834,0
0,0
0,0
2017
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
2018
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
2019
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
2020
(прогноз)
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
1.2.
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
ВЦП «Содействие
в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований
и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
всего
346 750,0
346 750,0
0,0
0,0
2015
46 750,0
46 750,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
75 000,0
75 000,0
0,0
0,0
2018
75 000,0
75 000,0
0,0
0,0
2019
75 000,0
75 000,0
0,0
0,0
2020
(прогноз)
75 000,0
75 000,0
0,0
0,0
1.3.
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
8 912,1
8 912,1
0,0
0,0
2015
1 550,0
1 550,0
0,0
0,0
2016
1 472,5
1 472,5
0,0
0,0
2017
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2018
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2019
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2020
(прогноз)
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
всего
631 373,2
631 373,2
0,0
0,0
2015
101 421,1
101 421,1
0,0
0,0
2016
45 306,5
45 306,5
0,0
0,0
2017
121 161,4
121 161,4
0,0
0,0
2018
121 161,4
121 161,4
0,0
0,0
2019
121 161,4
121 161,4
0,0
0,0
2020
(прогноз)
121 161,4
121 161,4
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
2.1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
ВЦП «Создание условий
для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения»
всего
21 941 216,9
21 941 216,9
0,0
0,0
2015
3 390 449,1
3 390 449,1
0,0
0,0
2016
3 635 991,9
3 635 991,9
0,0
0,0
2017
4 093 307,6
4 093 307,6
0,0
0,0
2018
3 607 156,1
3 607 156,1
0,0
0,0
2019
3 607 156,1
3 607 156,1
0,0
0,0
2020
(прогноз)
3 607 156,1
3 607 156,1
0,0
0,0
2.2.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты»
всего
100 388,4
100 388,4
0,0
0,0
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
2018
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
2019
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
2020
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
2.3.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов
и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
всего
4 670 067,3
4 670 067,3
0,0
0,0
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
2018
681 690,0
681 690,0
0,0
0,0
2019
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
2020
(прогноз)
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
всего
26 711 672,6
26 711 672,6
0,0
0,0
2015
4 316 652,6
4 316 652,6
0,0
0,0
2016
4 519 179,9
4 519 179,9
0,0
0,0
2017
4 990 522,4
4 990 522,4
0,0
0,0
2018 (прогноз)
4 305 291,9
4 305 291,9
0,0
0,0
2019
(прогноз)
4 290 012,9
4 290 012,9
0,0
0,0
2020
(прогноз)
4 290 012,9
4 290 012,9
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
3.1.
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
16 120 802,1
16 120 802,1
0,0
0,0
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 133 011,2
2 133 011,2
0,0
0,0
2018
2 586 368,2
2 586 368,2
0,0
0,0
2019
3 482 878,2
3 482 878,2
0,0
0,0
2020
(прогноз)
3 482 878,2
3 482 878,2
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
16 120 802,1
16 120 802,1
0,0
0,0
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 133 011,2
2 133 011,2
0,0
0,0
2018
2 586 368,2
2 586 368,2
0,0
0,0
2019
3 482 878,2
3 482 878,2
0,0
0,0
2020
(прогноз)
3 482 878,2
3 482 878,2
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
4.1.
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
ВЦП «Создание
и развитие системы эффективных
и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
всего
116 582,3
116 582,3
0,0
0,0
2015
19 317,7
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2018
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
2019
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
2020
(прогноз)
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
всего
116 582,3
116 582,3
0,0
0,0
2015
19 317,7
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2018
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
2019
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
2020
(прогноз)
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»
5.1.
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
всего
96 200,5
0,0
96 200,5
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
2018
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2019
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2020
(прогноз)
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
Итого
по подпрограмме 5 «Управление государственными закупками Томской области»
всего
96 200,50
0,0
96 200,50
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
2018
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2019
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2020
(прогноз)
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
704 588,0
529 026,0
126 584,0
48 978,0
2015
96 742,0
88 478,0
0,0
8 264,0
2016
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
2017
121 588,8
88 128,0
25 318,0
8 142,8
2018
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
2019
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
2020
(прогноз)
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
10 138 947,9
10 138 947,9
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1 347 898,7
1 347 898,7
0,0
0,0
2019
4 395 524,6
4 395 524,6
0,0
0,0
2020
(прогноз)
4 395 524,6
4 395 524,6
0,0
0,0
Итого
по государственной
программе
всего
54 520 166,6
54 248 404,1
222 784,5
48 978,0
2015
6 501 211,6
6 492 947,6
0,0
8 264,0
2016
7 192 230,1
7 139 531,3
44 556,0
8 142,8
2017
7 403 878,1
7 351 174,8
44 560,5
8 142,8
2018
8 521 711,0
8 469 012,2
44 556,0
8 142,8
2019
12 450 567,9
12 397 869,1
44 556,0
8 142,8
2020
(прогноз)
12 450 567,9
12 397 869,1
44 556,0
8 142,8
Приложение № 2
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,
по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюд-жетных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
ВЦП 1 «Создание условий
для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения»
всего
21 941 216,9
0,0
21 941 216,9
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
3 390 449,1
0,0
3 390 449,1
0,0
0,0
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), %
не <90
2016
3 635 991,9
0,0
3 635 991,9
0,0
0,0
не <90
2017
4 093 307,6
0,0
4 093 307,6
0,0
0,0
не <90
2018
3 607 156,1
0,0
3 607 156,1
0,0
0,0
не <90
2019
3 607 156,1
0,0
3 607 156,1
0,0
0,0
не <90
2020
(прогноз)
3 607 156,1
0,0
3 607 156,1
0,0
0,0
не <90
2.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты,
в том числе:
всего
100 388,4
100 388,4
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
0,0
Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек
50 519
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
0,0
50 519
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
48 068
2018
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
48 068
2019
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
48 068
2020
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
48 068
Мероприятие 1. Предоставление субвенции местным бюджетам
на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
всего
100 388,4
100 388,4
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
0,0
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей субвенции, единиц
17
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
0,0
17
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
17
2018
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
17
2019
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
17
2020
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
17
3.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Основное мероприятие 2. Обеспечение компенсации дополнительных расходов
и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования,
в том числе:
всего
4 670 067,3
4 670 067,3
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
0,0
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых
на обеспечение дополнительных расходов
и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, единиц
1
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
0,0
1
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
0,0
1
2018
(прогноз)
681 690,0
681 690,0
0,0
0,0
0,0
1
2019
(прогноз)
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
(прогноз)
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
Мероприятие 1. Предоставление дотации, связанной
с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
всего
4 670 067,3
4 670 067,3
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
0,0
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей дотации, единиц
1
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
0,0
1
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
0,0
1
2018
(прогноз)
681 690,0
681 690,0
0,0
0,0
0,0
1
2019
(прогноз)
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
(прогноз)
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
Итого
по подпрограмме
всего
26 711 672,6
4 770 455,7
21 941 216,9
0,0
0,0
Х
Х
2015
4 316 652,6
926 203,5
3 390 449,1
0,0
0,0
Х
Х
2016
4 519 179,9
883 188,0
3 635 991,9
0,0
0,0
Х
Х
2017
4 990 522,4
897 214,8
4 093 307,6
0,0
0,0
Х
Х
2018
4 305 291,9
698 135,8
3 607 156,1
0,0
0,0
Х
Х
2019
4 290 012,9
682 856,8
3 607 156,1
0,0
0,0
Х
Х
2020
(прогноз)
4 290 012,9
682 856,8
3 607 156,1
0,0
0,0
Х
Х
Приложение № 3
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализа-ции (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
16 120 802,1
0,0
16 120 802,1
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %
3,5
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
2,7
2017
2 133 011,2
0,0
2 133 011,2
0,0
0,0
≤7,5
2018
2 586 368,2
0,0
2 586 368,2
0,0
0,0
≤7,5
2019
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
≤7,5
2020
(прогноз)
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
≤7,5
Итого
по подпрограмме
всего
16 120 802,1
0,0
16 120 802,1
0,0
0,0
Х
Х
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
Х
Х
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
Х
Х
2017
2 133 011,2
0,0
2 133 011,2
0,0
0,0
Х
Х
2018
2 586 368,2
0,0
2 586 368,2
0,0
0,0
Х
Х
2019
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
Х
Х
2020
(прогноз)
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
Х
Х
Приложение № 4
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
Срок реализа-ции
Объем финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,
по годам реализации
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию)
областного бюджета
местных бюджетов (по согласо-ванию)
внебюд-жетных источ-ников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значение по годам реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»
1.
Задача подпрограммы «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в рамках централизации закупок Томской области»
всего
96 200,5
0,0
96 200,5
0,0
0,0
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Х
Х
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, ед.
2,5
2016 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2,5
2017 год
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
0,0
2,5
2018 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2,5
2019 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2,5
2020 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2,5
Итого
по подпрограмме
всего
96 200,5
0,0
96 200,5
0,0
0,0
Х
Х
2015 год
–
0,0
–
0,0
0,0
Х
Х
2016 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
Х
Х
2017 год
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
0,0
Х
Х
2018 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
Х
Х
2019 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
Х
Х
2020 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
Х
Х
Приложение № 5
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
№ п/п
Наименова-ние ответствен-ного исполнителя, соисполни-теля, участника
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Ответствен-ный исполнитель (соисполни-тель)
Департамент финансов Томской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных финансов
при формировании и исполнении областного бюджета
Показатель задачи 1. Доля просроченной кредиторской задолженности
в расходах консолидирован-ного бюджета Томской области (%)
Х
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом
Показатель задачи 2
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение долговой устойчивости областного бюджета»
Задача 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Показатель задачи 3
Реализуется в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений»
Задача 4. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Показатель задачи 4
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
529 026,0
88 478,0
88 105,0
88 128,0
88 105,0
88 105,0
88 105,0
условно утвержденные расходы
10 138 947,9
0,0
0,0
0,0
1 347 898,7
4 395 524,6
4 395 524,6
2.
Соисполни-тель
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Задача 1. Внедрение и реализация контрактной системы в сфере закупок на территории Томской области
Показатель задачи 1
Реализуется в рамках подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области»
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
126 584,0
0,0
25 316,5
25 318,0
25 316,5
25 316,5
25 316,5
3.
Участник Комитет государствен-ного финансового контроля Томской области (далее – Комитет)
Задача 1. Осуществление в пределах компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Показатель задачи 1. Доля актов проверок, составленных
по результатам контрольных мероприятий
в соответствии
с планом, утвержденным Губернатором Томской области (весь период), %
Х
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области
Показатель задачи 2. Наличие локального правового акта Комитета по осуществлению производства
по делам
об администра-тивных правонаруше-ниях в порядке, установленном законодатель-ством (да/нет)
Х
да
да
да
да
да
да
Объем финансирования, всего,
тыс. рублей
48 978,0
8 264,0
8 142,8
8 142,8
8 142,8
8 142,8
8 142,8
Итого объем финансирования
по обеспечивающей подпрограмме,
тыс. рублей
10 843 535,9
96 742,0
121 564,3
121 588,8
1 469 463,0
4 517 088,9
4 517 088,9
Утратило силу в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление от 28.12.2017 г. № 477а
О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а
В целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 433а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113) от 15.12.2014) следующие изменения:
в государственной программе «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – Государственная программа):
1. Раздел «Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансиро-вания государствен-ной программы
(с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федераль-ный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
4 770 455,7
926 203,5
883 188,0
897 214,8
698 135,8
682 856,8
682 856,8
областной бюджет
49 749 710,9
5 575 008,1
6 309 042,1
6 506 663,3
7 823 575,2
11 767 711,1
11 767 711,1
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего
по источникам
54 520 166,6
6 501 211,6
7 192 230,1
7 403 878,1
8 521 711,0
12 450 567,9
12 450 567,9».
2. Главу 3 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. В подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансиро-вания подпро-граммы
(с детализа-цией
по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
4 770 455,7
926 203,5
883 188,0
897 214,8
698 135,8
682 856,8
682 856,8
областной бюджет
21 941 216,9
3 390 449,1
3 635 991,9
4 093 307,6
3 607 156,1
3 607 156,1
3 607 156,1
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего
по источникам
26 711 672,6
4 316 652,6
4 519 179,9
4 990 522,4
4 305 291,9
4 290 012,9
4 290 012,9»;
2) главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источни-ки финанси-рования подпро-граммы
(с детали-зацией по годам реализа-ции, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
16 120 802,1
1 967 078,2
2 468 588,1
2 133 011,2
2 586 368,2
3 482 878,2
3 482 878,2
местные бюджеты
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные
источники
(по согласо-ванию) (прогноз)
–
–
–
–
–
–
–
всего
по источникам
16 120 802,1
1 967 078,2
2 468 588,1
2 133 011,2
2 586 368,2
3 482 878,2
3 482 878,2»;
2) главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. В подпрограмме 5 «Управление государственными закупками Томской области»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области» изложить в следующей редакции:
«Объем
и источники финансиро-вания подпрограм-мы (с дета-лизацией
по годам реализации, тыс. рублей)
Источники
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
федеральный бюджет
(по согласо-ванию)
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
96 200,5
–
19 239,5
19 242,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5
местные бюджеты
(по согласо-ванию)
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
(по согласо-ванию)
-
-
-
-
-
-
-
всего
по источникам
96 200,5
–
19 239,5
19 242,5
19 239,5
19 239,5
19 239,5»;
2) главу 3 «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Раздел «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы» обеспечивающей подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
№
п/п
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Соисполнитель
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюджетных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
1.1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
всего
631 373,2
0,0
631 373,2
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
101 421,1
0,0
101 421,1
0,0
0,0
2016
45 306,5
0,0
45 306,5
0,0
0,0
2017
121 161,4
0,0
121 161,4
0,0
0,0
2018
121 161,4
0,0
121 161,4
0,0
0,0
2019
121 161,4
0,0
121 161,4
0,0
0,0
2020
121 161,4
0,0
121 161,4
0,0
0,0
2.
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
2.1.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
всего
26 711 672,6
4 770 455,7
21 941 216,9
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
4 316 652,6
926 203,5
3 390 449,1
0,0
0,0
2016
4 519 179,9
883 188,0
3 635 991,9
0,0
0,0
2017
4 990 552,4
897 214,8
4 093 307,6
0,0
0,0
2018
4 305 291,9
698 135,8
3 607 156,1
0,0
0,0
2019
4 290 012,9
682 856,8
3 607 156,1
0,0
0,0
2020
4 290 012,9
682 856,8
3 607 156,1
0,0
0,0
3.
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
3.1.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
16 120 802,1
0,0
16 120 802,1
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 133 011,2
0,0
2 133 011,2
0,0
0,0
2018
2 586 368,2
0,0
2 586 368,2
0,0
0,0
2019
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
2020
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
4.
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
4.1.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
всего
116 582,3
0,0
116 582,3
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
19 317,7
0,0
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
0,0
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
0,0
18 351,8
0,0
0,0
2018
20 187,0
0,0
20 187,0
0,0
0,0
2019
20 187,0
0,0
20 187,0
0,0
0,0
2020
20 187,0
0,0
20 187,0
0,0
0,0
5.
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
Подпрограмма 5
«Управление государственными закупками Томской области»
всего
96 200,5
0,0
96 200,50
0,0
0,0
Департамент государственного заказа Томской области
2015
–
0,0
–
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
0,0
2018
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2019
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2020
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
704 588,0
0,0
704 588,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области,
Департамент государственного заказа Томской области,
Комитет государственного финансового контроля Томской области
2015
96 742,0
0,0
96 742,0
0,0
0,0
2016
121 564,3
0,0
121 564,3
0,0
0,0
2017
121 588,8
0,0
121 588,8
0,0
0,0
2018
121 564,3
0,0
121 564,3
0,0
0,0
2019
121 564,3
0,0
121 564,3
0,0
0,0
2020
121 564,3
0,0
121 564,3
0,0
0,0
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
10 138 947,9
0,0
10 138 947,9
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1 347 898,7
0,0
1 347 898,7
0,0
0,0
2019
4 395 524,6
0,0
4 395 524,6
0,0
0,0
2020
4 395 524,6
0,0
4 395 524,6
0,0
0,0
Итого по государственной программе
всего
54 520 166,6
4 770 455,7
49 749 710,9
0,0
0,0
2015
6 501 211,6
926 203,5
5 575 008,1
0,0
0,0
2016
7 192 230,1
883 188,0
6 309 042,1
0,0
0,0
2017
7 403 878,1
897 214,8
6 506 663,3
0,0
0,0
2018
8 521 711,0
698 135,8
7 823 575,2
0,0
0,0
2019
12 450 567,9
682 856,8
11 767 711,1
0,0
0,0
2020
12 450 567,9
682 856,8
11 767 711,1
0,0
0,0
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
№
п/п
Наименование
задачи,
мероприятия
государственной
программы
Срок исполнения (год)
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
(тыс. рублей)
Участники – главные распорядители средств областного бюджета
(ГРБС)
Департамент финансов Томской области
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Комитет государ-ственного финансо-вого контроля Томской области
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
1.1.
Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет»
ВЦП «Создание условий
для интеграции Томской области
в информационную систему «Электронный бюджет»
всего
275 711,1
275 711,1
0,0
0,0
2015
53 121,1
53 121,1
0,0
0,0
2016
43 834,0
43 834,0
0,0
0,0
2017
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
2018
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
2019
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
2020
(прогноз)
44 689,0
44 689,0
0,0
0,0
1.2.
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
ВЦП «Содействие
в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований
и повышении эффективности расходов местных бюджетов»
всего
346 750,0
346 750,0
0,0
0,0
2015
46 750,0
46 750,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
75 000,0
75 000,0
0,0
0,0
2018
75 000,0
75 000,0
0,0
0,0
2019
75 000,0
75 000,0
0,0
0,0
2020
(прогноз)
75 000,0
75 000,0
0,0
0,0
1.3.
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»
всего
8 912,1
8 912,1
0,0
0,0
2015
1 550,0
1 550,0
0,0
0,0
2016
1 472,5
1 472,5
0,0
0,0
2017
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2018
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2019
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
2020
(прогноз)
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
всего
631 373,2
631 373,2
0,0
0,0
2015
101 421,1
101 421,1
0,0
0,0
2016
45 306,5
45 306,5
0,0
0,0
2017
121 161,4
121 161,4
0,0
0,0
2018
121 161,4
121 161,4
0,0
0,0
2019
121 161,4
121 161,4
0,0
0,0
2020
(прогноз)
121 161,4
121 161,4
0,0
0,0
2.
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
2.1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
ВЦП «Создание условий
для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения»
всего
21 941 216,9
21 941 216,9
0,0
0,0
2015
3 390 449,1
3 390 449,1
0,0
0,0
2016
3 635 991,9
3 635 991,9
0,0
0,0
2017
4 093 307,6
4 093 307,6
0,0
0,0
2018
3 607 156,1
3 607 156,1
0,0
0,0
2019
3 607 156,1
3 607 156,1
0,0
0,0
2020
(прогноз)
3 607 156,1
3 607 156,1
0,0
0,0
2.2.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты»
всего
100 388,4
100 388,4
0,0
0,0
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
2018
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
2019
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
2020
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
2.3.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов
и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»
всего
4 670 067,3
4 670 067,3
0,0
0,0
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
2018
681 690,0
681 690,0
0,0
0,0
2019
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
2020
(прогноз)
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
всего
26 711 672,6
26 711 672,6
0,0
0,0
2015
4 316 652,6
4 316 652,6
0,0
0,0
2016
4 519 179,9
4 519 179,9
0,0
0,0
2017
4 990 522,4
4 990 522,4
0,0
0,0
2018 (прогноз)
4 305 291,9
4 305 291,9
0,0
0,0
2019
(прогноз)
4 290 012,9
4 290 012,9
0,0
0,0
2020
(прогноз)
4 290 012,9
4 290 012,9
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
3.1.
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
16 120 802,1
16 120 802,1
0,0
0,0
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 133 011,2
2 133 011,2
0,0
0,0
2018
2 586 368,2
2 586 368,2
0,0
0,0
2019
3 482 878,2
3 482 878,2
0,0
0,0
2020
(прогноз)
3 482 878,2
3 482 878,2
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
всего
16 120 802,1
16 120 802,1
0,0
0,0
2015
1 967 078,2
1 967 078,2
0,0
0,0
2016
2 468 588,1
2 468 588,1
0,0
0,0
2017
2 133 011,2
2 133 011,2
0,0
0,0
2018
2 586 368,2
2 586 368,2
0,0
0,0
2019
3 482 878,2
3 482 878,2
0,0
0,0
2020
(прогноз)
3 482 878,2
3 482 878,2
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
4.1.
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
ВЦП «Создание
и развитие системы эффективных
и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области»
всего
116 582,3
116 582,3
0,0
0,0
2015
19 317,7
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2018
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
2019
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
2020
(прогноз)
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
Итого
по подпрограмме 4 «Повышение финансовой грамотности в Томской области»
всего
116 582,3
116 582,3
0,0
0,0
2015
19 317,7
19 317,7
0,0
0,0
2016
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2017
18 351,8
18 351,8
0,0
0,0
2018
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
2019
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
2020
(прогноз)
20 187,0
20 187,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области»
5.1.
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
всего
96 200,5
0,0
96 200,5
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
2018
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2019
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2020
(прогноз)
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
Итого
по подпрограмме 5 «Управление государственными закупками Томской области»
всего
96 200,50
0,0
96 200,50
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2017
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
2018
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2019
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
2020
(прогноз)
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
6.
Обеспечивающая подпрограмма
6.1.
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области
всего
704 588,0
529 026,0
126 584,0
48 978,0
2015
96 742,0
88 478,0
0,0
8 264,0
2016
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
2017
121 588,8
88 128,0
25 318,0
8 142,8
2018
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
2019
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
2020
(прогноз)
121 564,3
88 105,0
25 316,5
8 142,8
6.2.
Условно утвержденные расходы
всего
10 138 947,9
10 138 947,9
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
1 347 898,7
1 347 898,7
0,0
0,0
2019
4 395 524,6
4 395 524,6
0,0
0,0
2020
(прогноз)
4 395 524,6
4 395 524,6
0,0
0,0
Итого
по государственной
программе
всего
54 520 166,6
54 248 404,1
222 784,5
48 978,0
2015
6 501 211,6
6 492 947,6
0,0
8 264,0
2016
7 192 230,1
7 139 531,3
44 556,0
8 142,8
2017
7 403 878,1
7 351 174,8
44 560,5
8 142,8
2018
8 521 711,0
8 469 012,2
44 556,0
8 142,8
2019
12 450 567,9
12 397 869,1
44 556,0
8 142,8
2020
(прогноз)
12 450 567,9
12 397 869,1
44 556,0
8 142,8
Приложение № 2
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализации (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,
по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюд-жетных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»
1.
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
ВЦП 1 «Создание условий
для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований
по решению вопросов местного значения»
всего
21 941 216,9
0,0
21 941 216,9
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
3 390 449,1
0,0
3 390 449,1
0,0
0,0
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), %
не <90
2016
3 635 991,9
0,0
3 635 991,9
0,0
0,0
не <90
2017
4 093 307,6
0,0
4 093 307,6
0,0
0,0
не <90
2018
3 607 156,1
0,0
3 607 156,1
0,0
0,0
не <90
2019
3 607 156,1
0,0
3 607 156,1
0,0
0,0
не <90
2020
(прогноз)
3 607 156,1
0,0
3 607 156,1
0,0
0,0
не <90
2.
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления
в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты,
в том числе:
всего
100 388,4
100 388,4
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
0,0
Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек
50 519
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
0,0
50 519
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
48 068
2018
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
48 068
2019
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
48 068
2020
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
48 068
Мероприятие 1. Предоставление субвенции местным бюджетам
на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету
на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
всего
100 388,4
100 388,4
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
18 187,2
18 187,2
0,0
0,0
0,0
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей субвенции, единиц
17
2016
16 418,0
16 418,0
0,0
0,0
0,0
17
2017
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
17
2018
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
17
2019
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
17
2020
(прогноз)
16 445,8
16 445,8
0,0
0,0
0,0
17
3.
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
Основное мероприятие 2. Обеспечение компенсации дополнительных расходов
и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования,
в том числе:
всего
4 670 067,3
4 670 067,3
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
0,0
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых
на обеспечение дополнительных расходов
и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, единиц
1
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
0,0
1
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
0,0
1
2018
(прогноз)
681 690,0
681 690,0
0,0
0,0
0,0
1
2019
(прогноз)
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
(прогноз)
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
Мероприятие 1. Предоставление дотации, связанной
с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
всего
4 670 067,3
4 670 067,3
0,0
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
908 016,3
908 016,3
0,0
0,0
0,0
Количество муниципальных районов (городских округов) – получателей дотации, единиц
1
2016
866 770,0
866 770,0
0,0
0,0
0,0
1
2017
880 769,0
880 769,0
0,0
0,0
0,0
1
2018
(прогноз)
681 690,0
681 690,0
0,0
0,0
0,0
1
2019
(прогноз)
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
2020
(прогноз)
666 411,0
666 411,0
0,0
0,0
0,0
1
Итого
по подпрограмме
всего
26 711 672,6
4 770 455,7
21 941 216,9
0,0
0,0
Х
Х
2015
4 316 652,6
926 203,5
3 390 449,1
0,0
0,0
Х
Х
2016
4 519 179,9
883 188,0
3 635 991,9
0,0
0,0
Х
Х
2017
4 990 522,4
897 214,8
4 093 307,6
0,0
0,0
Х
Х
2018
4 305 291,9
698 135,8
3 607 156,1
0,0
0,0
Х
Х
2019
4 290 012,9
682 856,8
3 607 156,1
0,0
0,0
Х
Х
2020
(прогноз)
4 290 012,9
682 856,8
3 607 156,1
0,0
0,0
Х
Х
Приложение № 3
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование
подпрограммы, задачи подпрограммы,
ВЦП (основного мероприятия)
государственной
программы
Срок реализа-ции (год)
Объем
финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
федераль-ного
бюджета
(по согласо-ванию) (прогноз)
областного
бюджета
местных
бюджетов
(по согласо-ванию) (прогноз)
внебюджет-ных
источников
(по согласо-ванию) (прогноз)
наименование
и единица измерения
значения по годам реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
1.
Задача 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
ВЦП 1 «Эффективное управление государственным долгом Томской области»
всего
16 120 802,1
0,0
16 120 802,1
0,0
0,0
Департамент финансов Томской области
Х
Х
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %
3,5
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
2,7
2017
2 133 011,2
0,0
2 133 011,2
0,0
0,0
≤7,5
2018
2 586 368,2
0,0
2 586 368,2
0,0
0,0
≤7,5
2019
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
≤7,5
2020
(прогноз)
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
≤7,5
Итого
по подпрограмме
всего
16 120 802,1
0,0
16 120 802,1
0,0
0,0
Х
Х
2015
1 967 078,2
0,0
1 967 078,2
0,0
0,0
Х
Х
2016
2 468 588,1
0,0
2 468 588,1
0,0
0,0
Х
Х
2017
2 133 011,2
0,0
2 133 011,2
0,0
0,0
Х
Х
2018
2 586 368,2
0,0
2 586 368,2
0,0
0,0
Х
Х
2019
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
Х
Х
2020
(прогноз)
3 482 878,2
0,0
3 482 878,2
0,0
0,0
Х
Х
Приложение № 4
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
3. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№
п/п
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы
Срок реализа-ции
Объем финансиро-вания
(тыс. рублей)
В том числе за счет средств:
Участник/
участник мероприятия
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия,
по годам реализации
федераль-ного бюджета (по согласо-ванию)
областного бюджета
местных бюджетов (по согласо-ванию)
внебюд-жетных источ-ников
(по согласо-ванию)
наименование
и единица измерения
значение по годам реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»
1.
Задача подпрограммы «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»
ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в рамках централизации закупок Томской области»
всего
96 200,5
0,0
96 200,5
0,0
0,0
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Х
Х
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, ед.
2,5
2016 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2,5
2017 год
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
0,0
2,5
2018 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2,5
2019 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2,5
2020 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
2,5
Итого
по подпрограмме
всего
96 200,5
0,0
96 200,5
0,0
0,0
Х
Х
2015 год
–
0,0
–
0,0
0,0
Х
Х
2016 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
Х
Х
2017 год
19 242,5
0,0
19 242,5
0,0
0,0
Х
Х
2018 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
Х
Х
2019 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
Х
Х
2020 год
19 239,5
0,0
19 239,5
0,0
0,0
Х
Х
Приложение № 5
к постановлению Администрации Томской области
от 28.12.2017 № 477а
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
№ п/п
Наименова-ние ответствен-ного исполнителя, соисполни-теля, участника
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Ответствен-ный исполнитель (соисполни-тель)
Департамент финансов Томской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных финансов
при формировании и исполнении областного бюджета
Показатель задачи 1. Доля просроченной кредиторской задолженности
в расходах консолидирован-ного бюджета Томской области (%)
Х
0
0
0
0
0
0
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом
Показатель задачи 2
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение долговой устойчивости областного бюджета»
Задача 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
Показатель задачи 3
Реализуется в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений»
Задача 4. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности
и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Показатель задачи 4
Реализуется в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
529 026,0
88 478,0
88 105,0
88 128,0
88 105,0
88 105,0
88 105,0
условно утвержденные расходы
10 138 947,9
0,0
0,0
0,0
1 347 898,7
4 395 524,6
4 395 524,6
2.
Соисполни-тель
Департамент государствен-ного заказа Томской области
Задача 1. Внедрение и реализация контрактной системы в сфере закупок на территории Томской области
Показатель задачи 1
Реализуется в рамках подпрограммы «Управление государственными закупками Томской области»
Объем финансирования, всего, тыс. рублей
126 584,0
0,0
25 316,5
25 318,0
25 316,5
25 316,5
25 316,5
3.
Участник Комитет государствен-ного финансового контроля Томской области (далее – Комитет)
Задача 1. Осуществление в пределах компетенции контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Показатель задачи 1. Доля актов проверок, составленных
по результатам контрольных мероприятий
в соответствии
с планом, утвержденным Губернатором Томской области (весь период), %
Х
100
100
100
100
100
100
Задача 2. Предупреждение (профилактика) и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области
Показатель задачи 2. Наличие локального правового акта Комитета по осуществлению производства
по делам
об администра-тивных правонаруше-ниях в порядке, установленном законодатель-ством (да/нет)
Х
да
да
да
да
да
да
Объем финансирования, всего,
тыс. рублей
48 978,0
8 264,0
8 142,8
8 142,8
8 142,8
8 142,8
8 142,8
Итого объем финансирования
по обеспечивающей подпрограмме,
тыс. рублей
10 843 535,9
96 742,0
121 564,3
121 588,8
1 469 463,0
4 517 088,9
4 517 088,9
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.11.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: