Основная информация
Дата опубликования: | 28 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU62000201801034 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Рязанская область |
Принявший орган: | Правительство Рязанской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. № 424
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 306 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 312 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В 2015-2020 ГОДАХ»
Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Рязанской области от 31 октября 2018 г. № 306 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. № 312 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) в приложении:
- в наименовании и по тексту слова «в 2015-2020 годах» исключить;
- в паспорте государственной программы:
строку «Основание для разработки программы» дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных мерах и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;»;
в строке «Сроки и этапы реализации» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
строку «Исполнители Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Рязанской области» (далее – ГКУ УКС Рязанской области), функции и полномочия учредителя которого осуществляет Минстрой области;»;
в строке «Целевые индикаторы»:
дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:
«доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области;
доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области;»;
в абзаце пятнадцатом слова «, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях» исключить;
строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы составляет 18543298,4499 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 6106984,64502 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Рязанской области (далее – дорожный фонд) – 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год – 984283,847 тыс. рублей;
2016 год – 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
3600 тыс. рублей;
2017 год – 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
6453 тыс. рублей;
2018 год – 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 12422736,5555 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:
2015 год – 719689,5 тыс. рублей;
2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год – 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;
2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год – 14028 тыс. рублей;
2023 год – 14028 тыс. рублей;
2024 год – 14028 тыс. рублей;
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 12134,27 тыс. рублей;
2018 год – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 50000 тыс. рублей;
В том числе:
по подпрограмме 1 «Социальное развитие населенных пунктов» – 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 4888357,71014 тыс. рублей, из них:
2015 год – 911206,64862 тыс. рублей;
2016 год – 685337,26457 тыс. рублей;
2017 год – 563953,649 тыс. рублей;
2018 год – 549343,8794 тыс.рублей;
2019 год – 820861,44609 тыс. рублей;
2020 год – 611853,58504 тыс. рублей;
2021 год – 684275,64742 тыс. рублей;
2022 год – 20508,53 тыс. рублей;
2023 год – 20508,53 тыс. рублей;
2024 год – 20508,53 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 12417055,2855 тыс. рублей, из них:
2015 год – 719689,5 тыс. рублей;
2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год – 620780,13 тыс. рублей;
2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год – 14028 тыс. рублей;
2023 год – 14028 тыс. рублей;
2024 год – 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 «Развитие газификации» – 178338,33773 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 178338,33773 тыс. рублей, из них:
2015 год – 28505,03493 тыс. рублей;
2016 год – 19143,72 тыс. рублей;
2017 год – 5098,353 тыс. рублей;
2018 год – 28692,2298 тыс. рублей;
2019 год – 57816,5 тыс. рублей;
2020 год – 7816,5 тыс. рублей;
2021 год – 7816,5 тыс. рублей;
2022 год – 7816,5 тыс. рублей;
2023 год – 7816,5 тыс. рублей;
2024 год – 7816,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 «Развитие малоэтажного жилищного строительства» – 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год – 1750 тыс. рублей;
2016 год – 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
3600 тыс. рублей;
2017 год – 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
6453 тыс. рублей;
2018 год – 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:
2017 год – 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 12134,27 тыс. рублей;
2018 год – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 50000 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы» – 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 36859,96345 тыс. рублей;
2016 год – 36887,50355 тыс. рублей;
2017 год – 34818,00194 тыс. рублей;
2018 год – 37509,88516 тыс. рублей;
2019 год – 49643,53486 тыс. рублей;
2020 год – 48970,74074 тыс. рублей;
2021 год – 50280,22734 тыс. рублей;
2022 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2023 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2024 год – 40247,5361 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 «Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан» – 148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 5962,2 тыс. рублей;
2017 год – 1046,9 тыс. рублей;
2019 год – 41247,13 тыс. рублей;
2020 год – 47073 тыс. рублей;
2021 год – 52898,85 тыс. рублей»
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц);
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 23 единицы;
спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица);
улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 места);
улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест);
введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 2 единицы;
введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%;
повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55%;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77 %;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%;
доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%;
обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, протяженностью 186,8 км;
обеспечение строительства 2 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности;
обеспечение природным газом не менее 2820 квартир и домовладений;
предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений;
обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного жилья экономического класса;
обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620 земельных участков, предоставленных гражданам;
предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 140 семей;
достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 99%;
ликвидация 3998,55 кв. м аварийного жилищного фонда в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий заключается в:
активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе;
формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;
увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство;
повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения»
- в разделе 1 «Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы»:
- в подразделе «Социальное развитие населенных пунктов»:
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«Перечень мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, планируемых к реализации в 2020 году, приведен в приложении № 10 к настоящей Программе.»;
в абзаце девятом подраздела «Развитие газификации» цифры «87» заменить цифрами «85,6»;
- раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 18543298,4499 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 6106984,64502 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год – 984283,847 тыс. рублей;
2016 год – 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 6453 тыс. рублей;
2018 год – 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 12422736,5555тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:
2015 год – 719689,5 тыс. рублей;
2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год – 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;
2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год – 14028 тыс. рублей;
2023 год – 14028 тыс. рублей;
2024 год – 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 12134,27 тыс. рублей;
2018 год – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 50000 тыс. рублей;
В том числе:
по подпрограмме 1 «Социальное развитие населенных пунктов» – 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 4888357,71014 тыс. рублей, из них:
2015 год – 911206,64862 тыс. рублей;
2016 год – 685337,26457 тыс. рублей;
2017 год – 563953,649 тыс. рублей;
2018 год – 549343,8794 тыс. рублей;
2019 год – 820861,44609 тыс. рублей;
2020 год – 611853,58504 тыс. рублей;
2021 год – 684275,64742 тыс. рублей;
2022 год – 20508,53 тыс. рублей;
2023 год – 20508,53 тыс. рублей;
2024 год – 20508,53 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 12417055,2855 тыс. рублей, из них:
2015 год – 719689,5 тыс. рублей;
2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год – 620780,13 тыс. рублей;
2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год – 14028 тыс. рублей;
2023 год – 14028 тыс. рублей;
2024 год – 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 «Развитие газификации» – 178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 28505,03493 тыс. рублей;
2016 год – 19143,72 тыс. рублей;
2017 год – 5098,353 тыс. рублей;
2018 год – 28692,2298 тыс. рублей;
2019 год – 57816,5 тыс. рублей;
2020 год – 7816,5 тыс. рублей;
2021 год – 7816,5 тыс. рублей;
2022 год – 7816,5 тыс. рублей;
2023 год – 7816,5 тыс. рублей;
2024 год – 7816,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 «Развитие малоэтажного жилищного строительства» – 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год – 1750 тыс. рублей;
2016 год – 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 6453 тыс. рублей;
2018 год – 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:
2017 год – 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 12134,27 тыс. рублей;
2018 год – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 50000 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы» – 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 36859,96345 тыс. рублей;
2016 год – 36887,50355 тыс. рублей;
2017 год – 34818,00194 тыс. рублей;
2018 год – 37509,88516 тыс. рублей;
2019 год – 49643,53486 тыс. рублей;
2020 год – 48970,74074 тыс. рублей;
2021 год – 50280,22734 тыс. рублей;
2022 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2023 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2024 год – 40247,5361 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 «Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан» – 148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 5962,2 тыс. рублей;
2017 год – 1046,9 тыс. рублей;
2019 год – 41247,13 тыс. рублей;
2020 год – 47073 тыс. рублей;
2021 год – 52898,85 тыс. рублей;
Распределение средств областного и федерального бюджетов
по главным распорядителям
№ п/п
Главные распорядители
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Минстрой области – всего,
в том числе:
18364090,5199
1704363,59638
1793938,22812
1145472,70394
2643298,66617
3797511,82095
3587423,54428
3262975,26176
143035,5661
143035,5661
143035,5661
областной бюджет
6021524,21502
979076,847
715008,93812
587911,30394
654645,76617
1032003,61095
793148,82578
872706,22476
129007,5661
129007,5661
129007,5661
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда
310053
0
3600
6453
20000
30000
50000
50000
50000
50000
50000
федеральный бюджет
12328989,0555
711709,5
1078929,29
557561,4
1988652,9
2765508,21
2794274,7185
2390269,037
14028
14028
14028
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда
5681,27
0
0
5681,27
0
0
0
0
0
0
0
средства ПФР
13577,24938
13577,24938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Минсельхоз-прод области – всего,
в том числе:
19809,83
12 487
7322,83
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
6319,83
4507
1812,83
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
13490
7980
5510
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Минсоцзащиты области – всего,
в том числе:
1014,72
700
104,72
210
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1014,72
700
104,72
210
0
0
0
0
0
0
0
4.
МТСЗН Рязанской области – всего,
в том числе:
9111,947
0
0
0
111,947
1500
1500
1500
1500
1500
1500
областной бюджет
9111,947
0
0
0
111,947
1500
1500
1500
1500
1500
1500
5.
Минспорт области – всего,
в том числе:
14164,5
0
14164,5
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2807
0
2807
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
11357,5
0
11357,5
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Минкультуры области – всего,
в том числе:
135106,933
0
26610
101158,6
7338,333
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
66206,933
0
26610
32258,6
7338,333
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
68900
0
0
68900
0
0
0
0
0
0
0
Итого по Программе,
в том числе:
18543298,4499
1717550,59638
1842140,27812
1246841,30394
2650748,94617
3799011,82095
3588923,54428
3264475,26176
144535,5661
144535,5661
144535,5661
областной бюджет
6106984,64502
984283,847
746343,48812
620379,90394
662096,04617
1033503,61095
794648,82578
874206,22476
130507,5661
130507,5661
130507,5661
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда
310053
0
3600
6453
20000
30000
50000
50000
50000
50000
50000
федеральный бюджет
12422736,5555
719689,5
1095796,79
626461,4
1988652,9
2765508,21
2794274,7185
2390269,037
14028
14028
14028
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда
5681,27
0
0
5681,27
0
0
0
0
0
0
0
средства ПФР
13577,24938
13577,24938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджетные ассигнования дорожного фонда
315734,27
0
3600
12134,27
20000
30000
50000
50000
50000
50000
50000
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:
«Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц);
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 23 единицы;
спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица);
улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 места);
улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест);
введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 2 единицы;
введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%;
повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55 %;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%;
доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%;
обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, протяженностью 186,8 км;
обеспечение строительства 2 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности;
обеспечение природным газом не менее 2820 квартир и домовладений;
предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений;
обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного жилья экономического класса;
обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620 земельных участков, предоставленных гражданам;
предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 140 семей;
достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 99%;
ликвидация 3998,55 кв. м аварийного жилищного фонда в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий заключается в:
активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе;
формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;
увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство;
повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;»;
- в приложении № 1 к государственной программе:
в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 4888357,71014 тыс. рублей, из них:
2015 год – 911206,64862 тыс. рублей;
2016 год – 685337,26457 тыс. рублей;
2017 год – 563953,649 тыс. рублей;
2018 год – 549343,8794 тыс. рублей;
2019 год – 820861,44609 тыс. рублей;
2020 год – 611853,58504 тыс. рублей;
2021 год – 684275,64742 тыс. рублей;
2022 год – 20508,53 тыс. рублей;
2023 год – 20508,53 тыс. рублей;
2024 год – 20508,53 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 12417055,2855 тыс. рублей, из них:
2015 год – 719689,5 тыс. рублей;
2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год – 620780,13 тыс. рублей;
2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год – 14028 тыс. рублей;
2023 год – 14028 тыс. рублей;
2024 год – 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Едини-ца измере-ния
2013 г. базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Количество коек в медицинских организациях государственной системы здраво-охранения, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
коек
0
0
168
0
0
540
0
250
0
0
0
2
Количество фельдшерско-акушерских пунктов, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
единиц
0
2
1
1
3
14
7
1
0
0
0
3.
Количество объектов для развития массового спорта, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
единиц
4
5
1
1
1
4
5
3
1
1
1
4.
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствова-ния условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)
чело-век
0
752
752
796
1027
1317
1647
1799
1900
2100
2200
5
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
%
-
-
-
-
46,8
53,8
54
55
56,7
58,4
60,1
6.
Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы
единиц
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7.
Эффективность использования существующих объектов спорта (нарастающим итогом)
%
-
60
62
65
69
70
80
81
82
82,5
83
8.
Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области
%
-
-
-
-
-
28
32
46
48,1
52
55
9.
Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области
%
-
-
-
-
-
23,6
27,2
30
37
41
44
10.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
-
-
-
-
-
72,6
77
77
77
77
77
11.
Доля лиц с органиченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области
%
-
-
-
-
-
9,5
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
12.
Количество мест в общеобра-зовательных организациях, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году, в том числе:
мест
900
1117
800
220
279
720
0
0
0
0
0
в дошкольных образователь-ных органи-зациях
мест
900
517
0
220
279
220
0
0
0
0
0
13.
Ввод в эксплуатацию жилья
тыс.
кв. м
-
-
-
44,3
-
61
-
-
-
-
-
14.
Количество мест в объектах культуры, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
мест
0
0
400
0
200
650
0
150
0
150
0
15.
Количество иных объектов государственной собственности, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
единиц
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
16.
Количество объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
единиц
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0»
- в приложении № 2 к государственной программе:
в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 28505,03493 тыс. рублей;
2016 год – 19143,72 тыс. рублей;
2017 год – 5098,353 тыс. рублей;
2018 год – 28692,2298 тыс. рублей;
2019 год – 57816,5 тыс. рублей;
2020 год – 7816,5 тыс. рублей;
2021 год – 7816,5 тыс. рублей;
2022 год – 7816,5 тыс. рублей;
2023 год – 7816,5 тыс. рублей;
2024 год – 7816,5 тыс. рублей;
Перечень главных распорядителей, которым для реализации мероприятий подпрограммы требуется финансирование:
№ п/п
Главные распоряди-тели
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Минстрой области
168211,67073
27805,03493
19039
4888,353
28580,2828
56316,5
6316,5
6316,5
6316,5
6316,5
6316,5
2.
Минсоцза-щиты области
1014,72
700
104,72
210
0
0
0
0
0
0
0
3.
МТСЗН Рязанской области
9111,947
0
0
0
111,947
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Итого
178338,33773
28505,03493
19143,72
5098,353
28692,2298
57816,5
7816,5
7816,5
7816,5
7816,5
7816,5
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению»;
раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Едини-ца измере-ния
2013 г. базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Уровень газификации Рязанской области
%
81
81,4
81,4
81,6
81,6
83,6
84
84,4
84,8
85,2
85,6
2
Количество газифицирован-ных домовладений (квартир) в соответствую-щем году
штук
6356
550
500
0
580
590
120
120
120
120
120
3
Количество газифицирован-ных котельных и автономных источников теплоснабже-ния объектов областной и муниципальной собственности в соответст-вующем году
штук
11
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
Строительство газораспредели-тельных сетей
км
204,4
30
47
2,6
30,2
32
9
9
9
9
9
5
Количество граждан, которым предоставлена единовременная денежная выплата на газификацию жилого помещения
чело-век
228
70
10
20
11
150
150
150
150
150
150»
приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие газификации» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в приложении № 3 к государственной программе:
в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год – 1750 тыс. рублей;
2016 год – 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 6453 тыс. рублей;
2018 год – 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:
2017 год – 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 12134,27 тыс. рублей;
2018 год – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 50000 тыс. рублей.
Финансирование за счет средств федерального бюджета в 2017 году осуществлялось по мероприятиям в рамках программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, с 2018 года – в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в объемах, предусмотренных федеральным бюджетом на финансирование программы.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Еди-ница изме-рения
2013 г. базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Ввод в действие малоэтажного жилья экономичес-кого класса
тыс. кв.м
2,2
1
1
2
3
8
11
11
8
8
8
2
Количество земельных участков, пре-доставленных гражданам, обеспеченных коммуналь-ной и транспортной инфраструк-турой
штук
207
0
14
6
60
80
110
110
80
80
80
3
Количество семей, получивших социальные выплаты на уплату части первоначаль-ного взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство индивидуаль-ного жилого дома
семей
23
5
0
9
6
10
10
10
10
10
10
4
Количество семей, получивших социальные выплаты на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам (займам) на строительство индивидуаль-ного жилого дома
семей
37
50
49
54
53
63
64
70
70
70
70
5
Количество семей, получивших социальные выплаты на погашение части основ-ной суммы долга по ипотечному кредиту (займу) по окончании пятого года после получения кредита (займа)
семей
0
0
0
11
23
9
4
10
10
10
10»
- в приложении № 5 к государственной программе:
в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 415712,46534 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:
2015 год – 36859,96345 тыс. рублей;
2016 год – 36887,50355 тыс. рублей;
2017 год – 34818,00194 тыс. рублей;
2018 год – 37509,88516 тыс. рублей;
2019 год – 49643,53486 тыс. рублей;
2020 год – 48970,74074 тыс. рублей;
2021 год – 50280,22734 тыс. рублей;
2022 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2023 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2024 год – 40247,5361 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
раздел 4 «Механизм реализации Подпрограммы» дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«Реализация мероприятия подпункта 1.4 раздела 5 «Система программных мероприятий» настоящей подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы государственного казенного учреждения, утверждаемой в соответствии с бюджетным законодательством.».
раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Единица измерения
2013 г. базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы
%
-
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0»
- в приложении № 6 к государственной программе:
разделы 2 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы», 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. «Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2015, 2017, 2019-2021 годы.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 148228,08 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:
2015 год – 5962,2 тыс. рублей;
2017 год – 1046,9 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 41247,13 тыс. рублей;
2020 год – 47073 тыс. рублей;
2021 год – 52898,85 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
Подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Единица измере-ния
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Площадь жилых помещений, подлежащих выкупу
кв.м
213,8
-
36,7
-
1094,73
1249,35
1403,97»
- дополнить приложением № 10 к государственной программе согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.»;
2) приложения № 1-5 изложить в новой редакции соответственно согласно приложнениям № 1-5 к настоящему постановлению;
3) дополнить приложениями № 6, 7 соответственно согласно приложениям № 6, 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает со дня его подписания.
Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов
Приложение в электронном виде не прилагается.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г. № 424
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 306 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 312 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В 2015-2020 ГОДАХ»
Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Рязанской области от 31 октября 2018 г. № 306 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. № 312 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) в приложении:
- в наименовании и по тексту слова «в 2015-2020 годах» исключить;
- в паспорте государственной программы:
строку «Основание для разработки программы» дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных мерах и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;»;
в строке «Сроки и этапы реализации» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
строку «Исполнители Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Рязанской области» (далее – ГКУ УКС Рязанской области), функции и полномочия учредителя которого осуществляет Минстрой области;»;
в строке «Целевые индикаторы»:
дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:
«доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области;
доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области;»;
в абзаце пятнадцатом слова «, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях» исключить;
строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы составляет 18543298,4499 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 6106984,64502 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Рязанской области (далее – дорожный фонд) – 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год – 984283,847 тыс. рублей;
2016 год – 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
3600 тыс. рублей;
2017 год – 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
6453 тыс. рублей;
2018 год – 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 12422736,5555 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:
2015 год – 719689,5 тыс. рублей;
2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год – 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;
2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год – 14028 тыс. рублей;
2023 год – 14028 тыс. рублей;
2024 год – 14028 тыс. рублей;
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 12134,27 тыс. рублей;
2018 год – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 50000 тыс. рублей;
В том числе:
по подпрограмме 1 «Социальное развитие населенных пунктов» – 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 4888357,71014 тыс. рублей, из них:
2015 год – 911206,64862 тыс. рублей;
2016 год – 685337,26457 тыс. рублей;
2017 год – 563953,649 тыс. рублей;
2018 год – 549343,8794 тыс.рублей;
2019 год – 820861,44609 тыс. рублей;
2020 год – 611853,58504 тыс. рублей;
2021 год – 684275,64742 тыс. рублей;
2022 год – 20508,53 тыс. рублей;
2023 год – 20508,53 тыс. рублей;
2024 год – 20508,53 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 12417055,2855 тыс. рублей, из них:
2015 год – 719689,5 тыс. рублей;
2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год – 620780,13 тыс. рублей;
2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год – 14028 тыс. рублей;
2023 год – 14028 тыс. рублей;
2024 год – 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 «Развитие газификации» – 178338,33773 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 178338,33773 тыс. рублей, из них:
2015 год – 28505,03493 тыс. рублей;
2016 год – 19143,72 тыс. рублей;
2017 год – 5098,353 тыс. рублей;
2018 год – 28692,2298 тыс. рублей;
2019 год – 57816,5 тыс. рублей;
2020 год – 7816,5 тыс. рублей;
2021 год – 7816,5 тыс. рублей;
2022 год – 7816,5 тыс. рублей;
2023 год – 7816,5 тыс. рублей;
2024 год – 7816,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 «Развитие малоэтажного жилищного строительства» – 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год – 1750 тыс. рублей;
2016 год – 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
3600 тыс. рублей;
2017 год – 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
6453 тыс. рублей;
2018 год – 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:
2017 год – 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 12134,27 тыс. рублей;
2018 год – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 50000 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы» – 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 36859,96345 тыс. рублей;
2016 год – 36887,50355 тыс. рублей;
2017 год – 34818,00194 тыс. рублей;
2018 год – 37509,88516 тыс. рублей;
2019 год – 49643,53486 тыс. рублей;
2020 год – 48970,74074 тыс. рублей;
2021 год – 50280,22734 тыс. рублей;
2022 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2023 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2024 год – 40247,5361 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 «Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан» – 148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 5962,2 тыс. рублей;
2017 год – 1046,9 тыс. рублей;
2019 год – 41247,13 тыс. рублей;
2020 год – 47073 тыс. рублей;
2021 год – 52898,85 тыс. рублей»
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц);
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 23 единицы;
спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица);
улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 места);
улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест);
введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 2 единицы;
введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%;
повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55%;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77 %;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%;
доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%;
обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, протяженностью 186,8 км;
обеспечение строительства 2 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности;
обеспечение природным газом не менее 2820 квартир и домовладений;
предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений;
обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного жилья экономического класса;
обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620 земельных участков, предоставленных гражданам;
предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 140 семей;
достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 99%;
ликвидация 3998,55 кв. м аварийного жилищного фонда в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий заключается в:
активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе;
формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;
увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство;
повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения»
- в разделе 1 «Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы»:
- в подразделе «Социальное развитие населенных пунктов»:
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«Перечень мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, планируемых к реализации в 2020 году, приведен в приложении № 10 к настоящей Программе.»;
в абзаце девятом подраздела «Развитие газификации» цифры «87» заменить цифрами «85,6»;
- раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 18543298,4499 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 6106984,64502 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год – 984283,847 тыс. рублей;
2016 год – 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 6453 тыс. рублей;
2018 год – 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 12422736,5555тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:
2015 год – 719689,5 тыс. рублей;
2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год – 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;
2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год – 14028 тыс. рублей;
2023 год – 14028 тыс. рублей;
2024 год – 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 12134,27 тыс. рублей;
2018 год – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 50000 тыс. рублей;
В том числе:
по подпрограмме 1 «Социальное развитие населенных пунктов» – 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 4888357,71014 тыс. рублей, из них:
2015 год – 911206,64862 тыс. рублей;
2016 год – 685337,26457 тыс. рублей;
2017 год – 563953,649 тыс. рублей;
2018 год – 549343,8794 тыс. рублей;
2019 год – 820861,44609 тыс. рублей;
2020 год – 611853,58504 тыс. рублей;
2021 год – 684275,64742 тыс. рублей;
2022 год – 20508,53 тыс. рублей;
2023 год – 20508,53 тыс. рублей;
2024 год – 20508,53 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 12417055,2855 тыс. рублей, из них:
2015 год – 719689,5 тыс. рублей;
2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год – 620780,13 тыс. рублей;
2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год – 14028 тыс. рублей;
2023 год – 14028 тыс. рублей;
2024 год – 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 «Развитие газификации» – 178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 28505,03493 тыс. рублей;
2016 год – 19143,72 тыс. рублей;
2017 год – 5098,353 тыс. рублей;
2018 год – 28692,2298 тыс. рублей;
2019 год – 57816,5 тыс. рублей;
2020 год – 7816,5 тыс. рублей;
2021 год – 7816,5 тыс. рублей;
2022 год – 7816,5 тыс. рублей;
2023 год – 7816,5 тыс. рублей;
2024 год – 7816,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 «Развитие малоэтажного жилищного строительства» – 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год – 1750 тыс. рублей;
2016 год – 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 6453 тыс. рублей;
2018 год – 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:
2017 год – 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 12134,27 тыс. рублей;
2018 год – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 50000 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы» – 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 36859,96345 тыс. рублей;
2016 год – 36887,50355 тыс. рублей;
2017 год – 34818,00194 тыс. рублей;
2018 год – 37509,88516 тыс. рублей;
2019 год – 49643,53486 тыс. рублей;
2020 год – 48970,74074 тыс. рублей;
2021 год – 50280,22734 тыс. рублей;
2022 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2023 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2024 год – 40247,5361 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 «Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан» – 148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 5962,2 тыс. рублей;
2017 год – 1046,9 тыс. рублей;
2019 год – 41247,13 тыс. рублей;
2020 год – 47073 тыс. рублей;
2021 год – 52898,85 тыс. рублей;
Распределение средств областного и федерального бюджетов
по главным распорядителям
№ п/п
Главные распорядители
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Минстрой области – всего,
в том числе:
18364090,5199
1704363,59638
1793938,22812
1145472,70394
2643298,66617
3797511,82095
3587423,54428
3262975,26176
143035,5661
143035,5661
143035,5661
областной бюджет
6021524,21502
979076,847
715008,93812
587911,30394
654645,76617
1032003,61095
793148,82578
872706,22476
129007,5661
129007,5661
129007,5661
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда
310053
0
3600
6453
20000
30000
50000
50000
50000
50000
50000
федеральный бюджет
12328989,0555
711709,5
1078929,29
557561,4
1988652,9
2765508,21
2794274,7185
2390269,037
14028
14028
14028
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда
5681,27
0
0
5681,27
0
0
0
0
0
0
0
средства ПФР
13577,24938
13577,24938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Минсельхоз-прод области – всего,
в том числе:
19809,83
12 487
7322,83
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
6319,83
4507
1812,83
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
13490
7980
5510
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Минсоцзащиты области – всего,
в том числе:
1014,72
700
104,72
210
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
1014,72
700
104,72
210
0
0
0
0
0
0
0
4.
МТСЗН Рязанской области – всего,
в том числе:
9111,947
0
0
0
111,947
1500
1500
1500
1500
1500
1500
областной бюджет
9111,947
0
0
0
111,947
1500
1500
1500
1500
1500
1500
5.
Минспорт области – всего,
в том числе:
14164,5
0
14164,5
0
0
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
2807
0
2807
0
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
11357,5
0
11357,5
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Минкультуры области – всего,
в том числе:
135106,933
0
26610
101158,6
7338,333
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
66206,933
0
26610
32258,6
7338,333
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет
68900
0
0
68900
0
0
0
0
0
0
0
Итого по Программе,
в том числе:
18543298,4499
1717550,59638
1842140,27812
1246841,30394
2650748,94617
3799011,82095
3588923,54428
3264475,26176
144535,5661
144535,5661
144535,5661
областной бюджет
6106984,64502
984283,847
746343,48812
620379,90394
662096,04617
1033503,61095
794648,82578
874206,22476
130507,5661
130507,5661
130507,5661
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда
310053
0
3600
6453
20000
30000
50000
50000
50000
50000
50000
федеральный бюджет
12422736,5555
719689,5
1095796,79
626461,4
1988652,9
2765508,21
2794274,7185
2390269,037
14028
14028
14028
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда
5681,27
0
0
5681,27
0
0
0
0
0
0
0
средства ПФР
13577,24938
13577,24938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджетные ассигнования дорожного фонда
315734,27
0
3600
12134,27
20000
30000
50000
50000
50000
50000
50000
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
- раздел 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:
«Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц);
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 23 единицы;
спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица);
улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 места);
улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест);
введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 2 единицы;
введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%;
повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55 %;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%;
доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%;
обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, протяженностью 186,8 км;
обеспечение строительства 2 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности;
обеспечение природным газом не менее 2820 квартир и домовладений;
предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений;
обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного жилья экономического класса;
обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620 земельных участков, предоставленных гражданам;
предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 140 семей;
достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 99%;
ликвидация 3998,55 кв. м аварийного жилищного фонда в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий заключается в:
активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе;
формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;
увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство;
повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;»;
- в приложении № 1 к государственной программе:
в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 4888357,71014 тыс. рублей, из них:
2015 год – 911206,64862 тыс. рублей;
2016 год – 685337,26457 тыс. рублей;
2017 год – 563953,649 тыс. рублей;
2018 год – 549343,8794 тыс. рублей;
2019 год – 820861,44609 тыс. рублей;
2020 год – 611853,58504 тыс. рублей;
2021 год – 684275,64742 тыс. рублей;
2022 год – 20508,53 тыс. рублей;
2023 год – 20508,53 тыс. рублей;
2024 год – 20508,53 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 12417055,2855 тыс. рублей, из них:
2015 год – 719689,5 тыс. рублей;
2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год – 620780,13 тыс. рублей;
2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год – 14028 тыс. рублей;
2023 год – 14028 тыс. рублей;
2024 год – 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Едини-ца измере-ния
2013 г. базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Количество коек в медицинских организациях государственной системы здраво-охранения, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
коек
0
0
168
0
0
540
0
250
0
0
0
2
Количество фельдшерско-акушерских пунктов, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
единиц
0
2
1
1
3
14
7
1
0
0
0
3.
Количество объектов для развития массового спорта, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
единиц
4
5
1
1
1
4
5
3
1
1
1
4.
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствова-ния условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)
чело-век
0
752
752
796
1027
1317
1647
1799
1900
2100
2200
5
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
%
-
-
-
-
46,8
53,8
54
55
56,7
58,4
60,1
6.
Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы
единиц
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7.
Эффективность использования существующих объектов спорта (нарастающим итогом)
%
-
60
62
65
69
70
80
81
82
82,5
83
8.
Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области
%
-
-
-
-
-
28
32
46
48,1
52
55
9.
Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области
%
-
-
-
-
-
23,6
27,2
30
37
41
44
10.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов
%
-
-
-
-
-
72,6
77
77
77
77
77
11.
Доля лиц с органиченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области
%
-
-
-
-
-
9,5
14,1
14,1
14,1
14,1
14,1
12.
Количество мест в общеобра-зовательных организациях, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году, в том числе:
мест
900
1117
800
220
279
720
0
0
0
0
0
в дошкольных образователь-ных органи-зациях
мест
900
517
0
220
279
220
0
0
0
0
0
13.
Ввод в эксплуатацию жилья
тыс.
кв. м
-
-
-
44,3
-
61
-
-
-
-
-
14.
Количество мест в объектах культуры, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
мест
0
0
400
0
200
650
0
150
0
150
0
15.
Количество иных объектов государственной собственности, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
единиц
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
16.
Количество объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году
единиц
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0»
- в приложении № 2 к государственной программе:
в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год – 28505,03493 тыс. рублей;
2016 год – 19143,72 тыс. рублей;
2017 год – 5098,353 тыс. рублей;
2018 год – 28692,2298 тыс. рублей;
2019 год – 57816,5 тыс. рублей;
2020 год – 7816,5 тыс. рублей;
2021 год – 7816,5 тыс. рублей;
2022 год – 7816,5 тыс. рублей;
2023 год – 7816,5 тыс. рублей;
2024 год – 7816,5 тыс. рублей;
Перечень главных распорядителей, которым для реализации мероприятий подпрограммы требуется финансирование:
№ п/п
Главные распоряди-тели
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Минстрой области
168211,67073
27805,03493
19039
4888,353
28580,2828
56316,5
6316,5
6316,5
6316,5
6316,5
6316,5
2.
Минсоцза-щиты области
1014,72
700
104,72
210
0
0
0
0
0
0
0
3.
МТСЗН Рязанской области
9111,947
0
0
0
111,947
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Итого
178338,33773
28505,03493
19143,72
5098,353
28692,2298
57816,5
7816,5
7816,5
7816,5
7816,5
7816,5
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению»;
раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Едини-ца измере-ния
2013 г. базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Уровень газификации Рязанской области
%
81
81,4
81,4
81,6
81,6
83,6
84
84,4
84,8
85,2
85,6
2
Количество газифицирован-ных домовладений (квартир) в соответствую-щем году
штук
6356
550
500
0
580
590
120
120
120
120
120
3
Количество газифицирован-ных котельных и автономных источников теплоснабже-ния объектов областной и муниципальной собственности в соответст-вующем году
штук
11
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
Строительство газораспредели-тельных сетей
км
204,4
30
47
2,6
30,2
32
9
9
9
9
9
5
Количество граждан, которым предоставлена единовременная денежная выплата на газификацию жилого помещения
чело-век
228
70
10
20
11
150
150
150
150
150
150»
приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие газификации» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- в приложении № 3 к государственной программе:
в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053 тыс. рублей), из них:
2015 год – 1750 тыс. рублей;
2016 год – 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 6453 тыс. рублей;
2018 год – 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:
2017 год – 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:
2016 год – 3600 тыс. рублей;
2017 год – 12134,27 тыс. рублей;
2018 год – 20000 тыс. рублей;
2019 год – 30000 тыс. рублей;
2020 год – 50000 тыс. рублей;
2021 год – 50000 тыс. рублей;
2022 год – 50000 тыс. рублей;
2023 год – 50000 тыс. рублей;
2024 год – 50000 тыс. рублей.
Финансирование за счет средств федерального бюджета в 2017 году осуществлялось по мероприятиям в рамках программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, с 2018 года – в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в объемах, предусмотренных федеральным бюджетом на финансирование программы.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Еди-ница изме-рения
2013 г. базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Ввод в действие малоэтажного жилья экономичес-кого класса
тыс. кв.м
2,2
1
1
2
3
8
11
11
8
8
8
2
Количество земельных участков, пре-доставленных гражданам, обеспеченных коммуналь-ной и транспортной инфраструк-турой
штук
207
0
14
6
60
80
110
110
80
80
80
3
Количество семей, получивших социальные выплаты на уплату части первоначаль-ного взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство индивидуаль-ного жилого дома
семей
23
5
0
9
6
10
10
10
10
10
10
4
Количество семей, получивших социальные выплаты на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам (займам) на строительство индивидуаль-ного жилого дома
семей
37
50
49
54
53
63
64
70
70
70
70
5
Количество семей, получивших социальные выплаты на погашение части основ-ной суммы долга по ипотечному кредиту (займу) по окончании пятого года после получения кредита (займа)
семей
0
0
0
11
23
9
4
10
10
10
10»
- в приложении № 5 к государственной программе:
в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 415712,46534 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:
2015 год – 36859,96345 тыс. рублей;
2016 год – 36887,50355 тыс. рублей;
2017 год – 34818,00194 тыс. рублей;
2018 год – 37509,88516 тыс. рублей;
2019 год – 49643,53486 тыс. рублей;
2020 год – 48970,74074 тыс. рублей;
2021 год – 50280,22734 тыс. рублей;
2022 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2023 год – 40247,5361 тыс. рублей;
2024 год – 40247,5361 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
раздел 4 «Механизм реализации Подпрограммы» дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«Реализация мероприятия подпункта 1.4 раздела 5 «Система программных мероприятий» настоящей подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы государственного казенного учреждения, утверждаемой в соответствии с бюджетным законодательством.».
раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Единица измерения
2013 г. базовый
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы
%
-
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0
не менее 99,0»
- в приложении № 6 к государственной программе:
разделы 2 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы», 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2. «Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2015, 2017, 2019-2021 годы.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 148228,08 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:
2015 год – 5962,2 тыс. рублей;
2017 год – 1046,9 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 41247,13 тыс. рублей;
2020 год – 47073 тыс. рублей;
2021 год – 52898,85 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;
раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения
Подпрограммы
№ п/п
Целевые индикаторы
Единица измере-ния
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Площадь жилых помещений, подлежащих выкупу
кв.м
213,8
-
36,7
-
1094,73
1249,35
1403,97»
- дополнить приложением № 10 к государственной программе согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.»;
2) приложения № 1-5 изложить в новой редакции соответственно согласно приложнениям № 1-5 к настоящему постановлению;
3) дополнить приложениями № 6, 7 соответственно согласно приложениям № 6, 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает со дня его подписания.
Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов
Приложение в электронном виде не прилагается.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 24.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: