Основная информация

Дата опубликования: 28 декабря 2018г.
Номер документа: RU62000201801034
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Правительство Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. № 424

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 306 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 312 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В 2015-2020 ГОДАХ»

Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Рязанской области от 31 октября 2018 г. № 306 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. № 312 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) в приложении:

- в наименовании и по тексту слова «в 2015-2020 годах» исключить;

- в паспорте государственной программы:

строку «Основание для разработки программы» дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных мерах и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;»;

в строке «Сроки и этапы реализации» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

строку «Исполнители Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Рязанской области» (далее – ГКУ УКС Рязанской области), функции и полномочия учредителя которого осуществляет Минстрой области;»;

в строке «Целевые индикаторы»:

дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:

«доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области;

доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области;»;

в абзаце пятнадцатом слова «, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях» исключить;

строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 18543298,4499 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 6106984,64502 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Рязанской области (далее – дорожный фонд) – 310053 тыс. рублей), из них:

2015 год – 984283,847 тыс. рублей;

2016 год – 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
3600 тыс. рублей;

2017 год – 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
6453 тыс. рублей;

2018 год – 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;

2019 год – 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;

2020 год – 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2021 год – 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2022 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2023 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2024 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –  50000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 12422736,5555 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:

2015 год – 719689,5 тыс. рублей;

2016 год – 1095796,79 тыс.  рублей;

2017 год – 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;

2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;

2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;

2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;

2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;

2022 год – 14028 тыс. рублей;

2023 год – 14028 тыс. рублей;

2024 год – 14028 тыс. рублей;

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:

2016 год – 3600 тыс. рублей;

2017 год – 12134,27 тыс. рублей;

2018 год – 20000 тыс. рублей;

2019 год – 30000 тыс. рублей;

2020 год – 50000 тыс. рублей;

2021 год – 50000 тыс. рублей;

2022 год – 50000 тыс. рублей;

2023 год – 50000 тыс. рублей;

2024 год – 50000 тыс. рублей;

В том числе:

по подпрограмме 1 «Социальное развитие населенных пунктов» – 17318990,24502 тыс. рублей,  в том числе:

за счет средств областного бюджета – 4888357,71014 тыс. рублей, из них:

2015 год – 911206,64862 тыс. рублей;

2016 год – 685337,26457 тыс. рублей;

2017 год – 563953,649 тыс. рублей;

2018 год – 549343,8794 тыс.рублей;

2019 год – 820861,44609 тыс. рублей;

2020 год – 611853,58504 тыс. рублей;

2021 год – 684275,64742 тыс. рублей;

2022 год – 20508,53 тыс. рублей;

2023 год – 20508,53 тыс. рублей;

2024 год – 20508,53 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 12417055,2855 тыс. рублей, из них:

2015 год – 719689,5 тыс. рублей;

2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;

2017 год – 620780,13 тыс. рублей;

2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;

2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;

2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;

2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;

2022 год – 14028 тыс. рублей;

2023 год – 14028 тыс. рублей;

2024 год – 14028 тыс. рублей;

за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;

по подпрограмме 2 «Развитие газификации» – 178338,33773 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств областного бюджета – 178338,33773 тыс. рублей, из них:

2015 год – 28505,03493 тыс. рублей;

2016 год – 19143,72 тыс. рублей;

2017 год – 5098,353 тыс. рублей;

2018 год – 28692,2298 тыс. рублей;

2019 год – 57816,5 тыс. рублей;

2020 год – 7816,5 тыс. рублей;

2021 год – 7816,5 тыс. рублей;

2022 год – 7816,5 тыс. рублей;

2023 год – 7816,5 тыс. рублей;

2024 год – 7816,5 тыс. рублей;

по подпрограмме 3 «Развитие малоэтажного жилищного строительства» – 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053  тыс. рублей), из них:

2015 год – 1750 тыс. рублей;

2016 год – 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
3600 тыс. рублей;

2017 год – 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –
6453 тыс. рублей;

2018 год – 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;

2019 год – 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;

2020 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2021 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2022 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2023 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2024 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета –
5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:

2017 год – 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:

2016 год – 3600 тыс. рублей;

2017 год – 12134,27 тыс. рублей;

2018 год – 20000 тыс. рублей;

2019 год – 30000 тыс. рублей;

2020 год – 50000 тыс. рублей;

2021 год – 50000 тыс. рублей;

2022 год – 50000 тыс. рублей;

2023 год – 50000 тыс. рублей;

2024 год – 50000 тыс. рублей;

по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы» – 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

2015 год – 36859,96345 тыс. рублей;

2016 год – 36887,50355 тыс. рублей;

2017 год – 34818,00194 тыс. рублей;

2018 год – 37509,88516 тыс. рублей;

2019 год – 49643,53486 тыс. рублей;

2020 год – 48970,74074 тыс. рублей;

2021 год – 50280,22734 тыс. рублей;

2022 год – 40247,5361 тыс. рублей;

2023 год – 40247,5361 тыс. рублей;

2024 год – 40247,5361 тыс. рублей;

по подпрограмме 6 «Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан» – 148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

2015 год – 5962,2 тыс. рублей;

2017 год – 1046,9 тыс. рублей;

2019 год – 41247,13 тыс. рублей;

2020 год – 47073 тыс. рублей;

2021 год – 52898,85 тыс. рублей»

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц);

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 23 единицы;

спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица);

улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 места);

улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест);

введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 2 единицы;

введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица;

доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%;

повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%;

увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55%;

увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77 %;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%;

доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%;

обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, протяженностью 186,8 км;

обеспечение строительства 2 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности;

обеспечение природным газом не менее 2820 квартир и домовладений;

предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений;

обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного жилья экономического класса;

обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620 земельных участков, предоставленных гражданам;

предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 140 семей;

достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 99%;

ликвидация 3998,55 кв. м  аварийного жилищного фонда в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий заключается в:

активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе;

формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;

увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство;

повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения»

- в разделе 1 «Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы»:

- в подразделе «Социальное развитие населенных пунктов»:

дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:

«Перечень мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, планируемых к реализации в 2020 году, приведен в приложении № 10 к настоящей Программе.»;

в абзаце девятом подраздела «Развитие газификации» цифры «87» заменить цифрами «85,6»;

- раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет                                18543298,4499 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 6106984,64502 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053 тыс. рублей), из них:

2015 год – 984283,847 тыс. рублей;

2016 год – 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 3600 тыс. рублей;

2017 год – 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 6453 тыс. рублей;

2018 год – 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;

2019 год – 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;

2020 год – 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2021 год – 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2022 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда –  50000 тыс. рублей;

2023 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2024 год – 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 12422736,5555тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:

2015 год – 719689,5 тыс. рублей;

2016 год – 1095796,79 тыс.  рублей;

2017 год – 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;

2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;

2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;

2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;

2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;

2022 год – 14028 тыс. рублей;

2023 год – 14028 тыс. рублей;

2024 год – 14028 тыс. рублей;

за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:

2016 год – 3600 тыс. рублей;

2017 год – 12134,27 тыс. рублей;

2018 год – 20000 тыс. рублей;

2019 год – 30000 тыс. рублей;

2020 год – 50000 тыс. рублей;

2021 год – 50000 тыс. рублей;

2022 год – 50000 тыс. рублей;

2023 год – 50000 тыс. рублей;

2024 год – 50000 тыс. рублей;

В том числе:

по подпрограмме 1 «Социальное развитие населенных пунктов» – 17318990,24502 тыс. рублей,  в том числе:

за счет средств областного бюджета – 4888357,71014 тыс. рублей, из них:

2015 год – 911206,64862 тыс. рублей;

2016 год – 685337,26457 тыс. рублей;

2017 год – 563953,649 тыс. рублей;

2018 год – 549343,8794 тыс. рублей;

2019 год – 820861,44609 тыс. рублей;

2020 год – 611853,58504 тыс. рублей;

2021 год – 684275,64742 тыс. рублей;

2022 год – 20508,53 тыс. рублей;

2023 год – 20508,53 тыс. рублей;

2024 год – 20508,53 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 12417055,2855 тыс. рублей, из них:

2015 год – 719689,5 тыс. рублей;

2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;

2017 год – 620780,13 тыс. рублей;

2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;

2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;

2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;

2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;

2022 год – 14028 тыс. рублей;

2023 год – 14028 тыс. рублей;

2024 год – 14028 тыс. рублей;

за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей;

по подпрограмме 2 «Развитие газификации» – 178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

2015 год – 28505,03493 тыс. рублей;

2016 год – 19143,72 тыс. рублей;

2017 год – 5098,353 тыс. рублей;

2018 год – 28692,2298 тыс. рублей;

2019 год – 57816,5 тыс. рублей;

2020 год – 7816,5 тыс. рублей;

2021 год – 7816,5 тыс. рублей;

2022 год – 7816,5 тыс. рублей;

2023 год – 7816,5 тыс. рублей;

2024 год – 7816,5 тыс. рублей;

по подпрограмме 3 «Развитие малоэтажного жилищного строительства» – 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053  тыс. рублей), из них:

2015 год – 1750 тыс. рублей;

2016 год – 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 3600 тыс. рублей;

2017 год – 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 6453 тыс. рублей;

2018 год – 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;

2019 год – 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;

2020 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2021 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2022 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2023 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2024 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:

2017 год – 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:

2016 год – 3600 тыс. рублей;

2017 год – 12134,27 тыс. рублей;

2018 год – 20000 тыс. рублей;

2019 год – 30000 тыс. рублей;

2020 год – 50000 тыс. рублей;

2021 год – 50000 тыс. рублей;

2022 год – 50000 тыс. рублей;

2023 год – 50000 тыс. рублей;

2024 год – 50000 тыс. рублей;

по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы» – 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

2015 год – 36859,96345 тыс. рублей;

2016 год – 36887,50355 тыс. рублей;

2017 год – 34818,00194 тыс. рублей;

2018 год – 37509,88516 тыс. рублей;

2019 год – 49643,53486 тыс. рублей;

2020 год – 48970,74074 тыс. рублей;

2021 год – 50280,22734 тыс. рублей;

2022 год – 40247,5361 тыс. рублей;

2023 год – 40247,5361 тыс. рублей;

2024 год – 40247,5361 тыс. рублей;

по подпрограмме 6 «Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан» – 148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

2015 год – 5962,2 тыс. рублей;

2017 год – 1046,9 тыс. рублей;

2019 год – 41247,13 тыс. рублей;

2020 год – 47073 тыс. рублей;

2021 год – 52898,85 тыс. рублей;

Распределение средств областного и федерального бюджетов

по главным распорядителям

№ п/п

Главные распорядители

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Минстрой области – всего,

в том числе:

18364090,5199

1704363,59638

1793938,22812

1145472,70394

2643298,66617

3797511,82095

3587423,54428

3262975,26176

143035,5661

143035,5661

143035,5661

областной бюджет

6021524,21502

979076,847

715008,93812

587911,30394

654645,76617

1032003,61095

793148,82578

872706,22476

129007,5661

129007,5661

129007,5661

в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда

310053

0

3600

6453

20000

30000

50000

50000

50000

50000

50000

федеральный бюджет

12328989,0555

711709,5

1078929,29

557561,4

1988652,9

2765508,21

2794274,7185

2390269,037

14028

14028

14028

в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда

5681,27

0

0

5681,27

0

0

0

0

0

0

0

средства ПФР

13577,24938

13577,24938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Минсельхоз-прод области – всего,

в том числе:

19809,83

12 487

7322,83

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

6319,83

4507

1812,83

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

13490

7980

5510

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Минсоцзащиты области – всего,

в том числе:

1014,72

700

104,72

210

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1014,72

700

104,72

210

0

0

0

0

0

0

0

4.

МТСЗН Рязанской области – всего,

в том числе:

9111,947

0

0

0

111,947

1500

1500

1500

1500

1500

1500

областной бюджет

9111,947

0

0

0

111,947

1500

1500

1500

1500

1500

1500

5.

Минспорт области – всего,

в том числе:

14164,5

0

14164,5

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

2807

0

2807

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

11357,5

0

11357,5

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Минкультуры области – всего,

в том числе:

135106,933

0

26610

101158,6

7338,333

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

66206,933

0

26610

32258,6

7338,333

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

68900

0

0

68900

0

0

0

0

0

0

0

Итого по Программе,

в том числе:

18543298,4499

1717550,59638

1842140,27812

1246841,30394

2650748,94617

3799011,82095

3588923,54428

3264475,26176

144535,5661

144535,5661

144535,5661

областной бюджет

6106984,64502

984283,847

746343,48812

620379,90394

662096,04617

1033503,61095

794648,82578

874206,22476

130507,5661

130507,5661

130507,5661

в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда

310053

0

3600

6453

20000

30000

50000

50000

50000

50000

50000

федеральный бюджет

12422736,5555

719689,5

1095796,79

626461,4

1988652,9

2765508,21

2794274,7185

2390269,037

14028

14028

14028

в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда

5681,27

0

0

5681,27

0

0

0

0

0

0

0

средства ПФР

13577,24938

13577,24938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджетные ассигнования дорожного фонда

315734,27

0

3600

12134,27

20000

30000

50000

50000

50000

50000

50000

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;

- раздел 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:

«Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц);

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 23 единицы;

спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица);

улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 места);

улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест);

введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 2 единицы;

введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица;

доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%;

повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%;

увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55 %;

увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77%;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%;

доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%;

обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, протяженностью 186,8 км;

обеспечение строительства 2 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности;

обеспечение природным газом не менее 2820 квартир и домовладений;

предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений;

обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного жилья экономического класса;

обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620 земельных участков, предоставленных гражданам;

предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 140 семей;

достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 99%;

ликвидация 3998,55 кв. м аварийного жилищного фонда в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий заключается в:

активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе;

формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;

увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство;

повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;»;

- в приложении № 1 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 4888357,71014 тыс. рублей, из них:

2015 год – 911206,64862 тыс. рублей;

2016 год – 685337,26457 тыс. рублей;

2017 год – 563953,649 тыс. рублей;

2018 год – 549343,8794 тыс. рублей;

2019 год – 820861,44609 тыс. рублей;

2020 год – 611853,58504 тыс. рублей;

2021 год – 684275,64742 тыс. рублей;

2022 год – 20508,53 тыс. рублей;

2023 год – 20508,53 тыс. рублей;

2024 год – 20508,53 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 12417055,2855 тыс. рублей, из них:

2015 год – 719689,5 тыс. рублей;

2016 год – 1095796,79 тыс. рублей;

2017 год – 620780,13 тыс. рублей;

2018 год – 1988652,9 тыс. рублей;

2019 год – 2765508,21 тыс. рублей;

2020 год – 2794274,7185 тыс. рублей;

2021 год – 2390269,037 тыс. рублей;

2022 год – 14028 тыс. рублей;

2023 год – 14028 тыс. рублей;

2024 год – 14028 тыс. рублей;

за счет средств ПФР – 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году – 13577,24938 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения

подпрограммы

№ п/п

Целевые индикаторы

Едини-ца измере-ния

2013 г. базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Количество коек в медицинских организациях государственной системы здраво-охранения, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году

коек

0

0

168

0

0

540

0

250

0

0

0

2

Количество фельдшерско-акушерских пунктов, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году

единиц

0

2

1

1

3

14

7

1

0

0

0

3.

Количество объектов для развития массового спорта, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году

единиц

4

5

1

1

1

4

5

3

1

1

1

4.

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствова-ния условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)

чело-век

0

752

752

796

1027

1317

1647

1799

1900

2100

2200

5

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

-

-

-

-

46,8

53,8

54

55

56,7

58,4

60,1

6.

Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы

единиц

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

7.

Эффективность использования существующих объектов спорта (нарастающим итогом)

%

-

60

62

65

69

70

80

81

82

82,5

83

8.

Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области

%

-

-

-

-

-

28

32

46

48,1

52

55

9.

Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области

%

-

-

-

-

-

23,6

27,2

30

37

41

44

10.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

-

-

-

-

-

72,6

77

77

77

77

77

11.

Доля лиц с органиченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области

%

-

-

-

-

-

9,5

14,1

14,1

14,1

14,1

14,1

12.

Количество мест в общеобра-зовательных организациях, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году, в том числе:

мест

900

1117

800

220

279

720

0

0

0

0

0

в дошкольных образователь-ных органи-зациях

мест

900

517

0

220

279

220

0

0

0

0

0

13.

Ввод в эксплуатацию жилья

тыс.

кв. м

-

-

-

44,3

-

61

-

-

-

-

-

14.

Количество мест в объектах культуры, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году

мест

0

0

400

0

200

650

0

150

0

150

0

15.

Количество иных объектов государственной собственности, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году

единиц

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

16.

Количество объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, введенных в эксплуатацию в соответствую-щем году

единиц

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0



- в приложении № 2 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

2015 год – 28505,03493 тыс. рублей;

2016 год – 19143,72 тыс. рублей;

2017 год – 5098,353 тыс. рублей;

2018 год – 28692,2298 тыс. рублей;

2019 год – 57816,5 тыс. рублей;

2020 год – 7816,5 тыс. рублей;

2021 год – 7816,5 тыс. рублей;

2022 год – 7816,5 тыс. рублей;

2023 год – 7816,5 тыс. рублей;

2024 год – 7816,5 тыс. рублей;

Перечень главных распорядителей, которым для реализации мероприятий подпрограммы требуется финансирование:

№ п/п

Главные распоряди-тели

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Минстрой области

168211,67073

27805,03493

19039

4888,353

28580,2828

56316,5

6316,5

6316,5

6316,5

6316,5

6316,5

2.

Минсоцза-щиты области

1014,72

700

104,72

210

0

0

0

0

0

0

0

3.

МТСЗН Рязанской области

9111,947

0

0

0

111,947

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Итого

178338,33773

28505,03493

19143,72

5098,353

28692,2298

57816,5

7816,5

7816,5

7816,5

7816,5

7816,5

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению»;

раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения

подпрограммы

№ п/п

Целевые индикаторы

Едини-ца измере-ния

2013 г. базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Уровень газификации Рязанской области

%

81

81,4

81,4

81,6

81,6

83,6

84

84,4

84,8

85,2

85,6

2

Количество газифицирован-ных домовладений (квартир) в соответствую-щем году

штук

6356

550

500

0

580

590

120

120

120

120

120

3

Количество газифицирован-ных котельных и автономных источников теплоснабже-ния объектов областной и муниципальной собственности в соответст-вующем году

штук

11

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

Строительство газораспредели-тельных сетей

км

204,4

30

47

2,6

30,2

32

9

9

9

9

9

5

Количество граждан, которым предоставлена единовременная денежная выплата на газификацию жилого помещения

чело-век

228

70

10

20

11

150

150

150

150

150

150»

приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие газификации» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- в приложении № 3 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 310053  тыс. рублей), из них:

2015 год – 1750 тыс. рублей;

2016 год – 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 3600 тыс. рублей;

2017 год – 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 6453 тыс. рублей;

2018 год – 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 20000 тыс. рублей;

2019 год – 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 30000 тыс. рублей;

2020 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2021 год – 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2022 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2023 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

2024 год – 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 50000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей), из них:

2017 год – 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда – 5681,27 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования дорожного фонда – 315734,27 тыс. рублей, из них:

2016 год – 3600 тыс. рублей;

2017 год – 12134,27 тыс. рублей;

2018 год – 20000 тыс. рублей;

2019 год – 30000 тыс. рублей;

2020 год – 50000 тыс. рублей;

2021 год – 50000 тыс. рублей;

2022 год – 50000 тыс. рублей;

2023 год – 50000 тыс. рублей;

2024 год – 50000 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств федерального бюджета в 2017 году осуществлялось по мероприятиям в рамках программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, с 2018 года – в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в объемах, предусмотренных федеральным бюджетом на финансирование программы.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения

подпрограммы

№ п/п

Целевые индикаторы

Еди-ница изме-рения

2013 г. базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Ввод в действие малоэтажного жилья экономичес-кого класса

тыс. кв.м

2,2

1

1

2

3

8

11

11

8

8

8

2

Количество земельных участков, пре-доставленных гражданам, обеспеченных коммуналь-ной и транспортной инфраструк-турой

штук

207

0

14

6

60

80

110

110

80

80

80

3

Количество семей, получивших социальные выплаты на уплату части первоначаль-ного взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство индивидуаль-ного жилого дома

семей

23

5

0

9

6

10

10

10

10

10

10

4

Количество семей, получивших социальные выплаты на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам (займам) на строительство индивидуаль-ного жилого дома

семей

37

50

49

54

53

63

64

70

70

70

70

5

Количество семей, получивших социальные выплаты на погашение части основ-ной суммы долга по ипотечному кредиту (займу) по окончании пятого года после получения кредита (займа)

семей

0

0

0

11

23

9

4

10

10

10

10»

- в приложении № 5 к государственной программе:

в разделе 2 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 415712,46534 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

2015 год – 36859,96345 тыс. рублей;

2016 год – 36887,50355 тыс. рублей;

2017 год – 34818,00194 тыс. рублей;

2018 год – 37509,88516 тыс. рублей;

2019 год – 49643,53486 тыс. рублей;

2020 год – 48970,74074 тыс. рублей;

2021 год – 50280,22734 тыс. рублей;

2022 год – 40247,5361 тыс. рублей;

2023 год – 40247,5361 тыс. рублей;

2024 год – 40247,5361 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;

раздел 4 «Механизм реализации Подпрограммы» дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«Реализация мероприятия подпункта 1.4 раздела 5 «Система программных мероприятий» настоящей подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы государственного казенного учреждения, утверждаемой в соответствии с бюджетным законодательством.».

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения

подпрограммы

№ п/п

Целевые индикаторы

Единица измерения

2013 г. базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы

%

-

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0»

- в приложении № 6 к государственной программе:

разделы 2 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы»,  3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2. «Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2015, 2017, 2019-2021 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 148228,08 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

2015 год – 5962,2 тыс. рублей;

2017 год – 1046,9 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 41247,13 тыс. рублей;

2020 год – 47073 тыс. рублей;

2021 год – 52898,85 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.»;

раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

раздел 6 «Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Целевые индикаторы эффективности исполнения

Подпрограммы

№ п/п

Целевые индикаторы

Единица измере-ния

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Площадь жилых помещений, подлежащих выкупу

кв.м

213,8

-

36,7

-

1094,73

1249,35

1403,97»

- дополнить приложением № 10 к государственной программе согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.»;

2) приложения № 1-5 изложить в новой редакции соответственно согласно приложнениям № 1-5 к настоящему постановлению;

3) дополнить приложениями № 6, 7 соответственно согласно приложениям № 6, 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает со дня его подписания.

Губернатор Рязанской области

Н.В. Любимов

Приложение в электронном виде не прилагается.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 24.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать