Основная информация

Дата опубликования: 28 декабря 2018г.
Номер документа: RU58000201801907
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Пензенская область
Принявший орган: Правительство Пензенской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. № 723-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2022 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 02.10.2013 № 743-ПП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Пензенской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь законами Пензенской области от 20.12.2017 № 3132-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (с последующими изменениями), от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 76606451,5 тыс. рублей,
в том числе:

    2014 год - 9000694,3 тыс. рублей;

    2015 год - 8871901,9 тыс. рублей;

    2016 год - 9088104,0 тыс. рублей;

    2017 год - 9466869,4 тыс. рублей;

    2018 год - 11064473,9 тыс. рублей;

    2019 год - 6370016,6 тыс. рублей;

    2020 год - 7685301,1 тыс. рублей;

    2021 год - 7552315,6 тыс. рублей;

    2022 год - 7506774,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3763939,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 1290309,4 тыс. рублей;

    2015 год - 697065,5 тыс. рублей;

    2016 год - 462509,6 тыс. рублей;

    2017 год - 339553,6 тыс. рублей;

    2018 год - 571933,2 тыс. рублей;

    2019 год - 178500,4 тыс. рублей;

    2020 год - 178526,4 тыс. рублей;

    2021 год - 45540,9 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 72709912,5 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 7683884,9 тыс. рублей;

    2015 год - 8144336,4 тыс. рублей;

    2016 год - 8588994,4 тыс. рублей;

    2017 год - 9088315,8 тыс. рублей;

    2018 год - 10492540,7 тыс. рублей;

    2019 год - 6191516,2 тыс. рублей;

    2020 год - 7506774,7 тыс. рублей;

    2021 год - 7506774,7 тыс. рублей;

    2022 год - 7506774,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

    2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

    2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

    2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

    2018 год - 0,0 тыс. рублей;

    2019 год - 0,0 тыс. рублей;

    2020 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей.".

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8564035,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 753115,4 тыс. рублей;

    2015 год - 866842,8 тыс. рублей;

    2016 год - 914606,2 тыс. рублей;

    2017 год - 965157,3 тыс. рублей;

    2018 год - 1278482,8 тыс. рублей;

    2019 год - 847514,8 тыс. рублей;

    2020 год - 1030854,6 тыс. рублей;

    2021 год - 953730,6 тыс. рублей;

    2022 год - 953730,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1742406,4 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 264498,9 тыс. рублей;

    2015 год - 459619,3 тыс. рублей;

    2016 год - 280524,0 тыс. рублей;

    2017 год - 262999,6 тыс. рублей;

    2018 год - 320516,6 тыс. рублей;

    2019 год - 77124,0 тыс. рублей;

    2020 год - 77124,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 6821628,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 488616,5 тыс. рублей;

    2015 год - 407223,5 тыс. рублей;

    2016 год - 634082,2 тыс. рублей;

    2017 год - 702157,7 тыс. рублей;

    2018 год - 957966,2 тыс. рублей;

    2019 год - 770390,8 тыс. рублей;

    2020 год - 953730,6 тыс. рублей;

    2021 год - 953730,6 тыс. рублей;

    2022 год - 953730,6 тыс. рублей.".

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18617588,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 1358118,1 тыс. рублей;

    2015 год - 561983,2 тыс. рублей;

    2016 год - 1810463,3 тыс. рублей;

    2017 год - 1911174,9 тыс. рублей;

    2018 год - 2352571,3 тыс. рублей;

    2019 год - 2131085,0 тыс. рублей;

    2020 год - 2861940,7 тыс. рублей;

    2021 год - 2815125,8 тыс. рублей;

    2022 год - 2815125,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1580705,2 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 980542,1 тыс. рублей;

    2015 год - 220438,1 тыс. рублей;

    2016 год - 171776,4 тыс. рублей;

    2017 год - 67244,5 тыс. рублей;

    2018 год - 47074,3 тыс. рублей;

    2019 год - 46814,9 тыс. рублей;

    2020 год - 46814,9 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 17036882,9 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 377576,0 тыс. рублей;

    2015 год - 341545,1 тыс. рублей;

    2016 год - 1638686,9 тыс. рублей;

    2017 год - 1843930,4 тыс. рублей;

    2018 год - 2305497,0 тыс. рублей;

    2019 год - 2084270,1 тыс. рублей;

    2020 год - 2815125,8 тыс. рублей;

    2021 год - 2815125,8 тыс. рублей;

    2022 год - 2815125,8 тыс. рублей.".

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 889283,4 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 21858,3 тыс. рублей;

    2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

    2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

    2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

    2018 год - 275718,1 тыс. рублей;

    2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

    2020 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2021 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2022 год - 99974,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 86633,6 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 10203,9 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 0,0 тыс. рублей;

    2017 год - 0,0 тыс. рублей;

    2018 год - 76429,7 тыс. рублей;

    2019 год - 0,0 тыс. рублей;

    2020 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 802649,8 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 11654,4 тыс. рублей;

    2015 год - 30461,8 тыс. рублей;

    2016 год - 68476,8 тыс. рублей;

    2017 год - 95488,1 тыс. рублей;

    2018 год - 199288,4 тыс. рублей;

    2019 год - 97355,6 тыс. рублей;

    2020 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2021 год - 99974,9 тыс. рублей;

    2022 год - 99974,9 тыс. рублей.".

1.5. В Паспорте подпрограммы 4 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1310278,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 160267,4 тыс. рублей;

    2015 год - 162371,9 тыс. рублей;

    2016 год - 149346,7 тыс. рублей;

    2017 год - 140422,9 тыс. рублей;

    2018 год - 144487,9 тыс. рублей;

    2019 год - 136849,0 тыс. рублей;

    2020 год - 138844,1 тыс. рублей;

    2021 год - 138844,1 тыс. рублей;

    2022 год - 138844,1 тыс. рублей.".

1.6. В Паспорте подпрограммы 5 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1945111,3 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

    2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

    2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

    2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

    2018 год - 315507,9 тыс. рублей;

    2019 год - 227587,6 тыс. рублей;

    2020 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2021 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2022 год - 285074,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 60800,3 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 0,0 тыс. рублей;

    2017 год - 0,0 тыс. рублей;

    2018 год - 60800,3 тыс. рублей;

    2019 год - 0,0 тыс. рублей;

    2020 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1884311,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 108369,3 тыс. рублей;

    2015 год - 128854,4 тыс. рублей;

    2016 год - 137630,0 тыс. рублей;

    2017 год - 171939,8 тыс. рублей;

    2018 год - 254707,6 тыс. рублей;

    2019 год - 227587,6 тыс. рублей;

    2020 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2021 год - 285074,1 тыс. рублей;

    2022 год - 285074,1 тыс. рублей.".

1.7. В Паспорте подпрограммы 6 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется из бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1854685,4 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 100325,8 тыс. рублей;

    2015 год - 115171,8 тыс. рублей;

    2016 год - 210400,4 тыс. рублей;

    2017 год - 206455,8 тыс. рублей;

    2018 год - 233355,2 тыс. рублей;

    2019 год - 244175,4 тыс. рублей;

    2020 год - 263447,3 тыс. рублей;

    2021 год - 263447,3 тыс. рублей;

    2022 год - 217906,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 181022,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 0,0 тыс. рублей;

    2017 год - 0,0 тыс. рублей;

    2018 год - 44400,0 тыс. рублей;

    2019 год - 45540,9 тыс. рублей;

    2020 год - 45540,9 тыс. рублей;

    2021 год - 45540,9 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1541062,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 73825,8 тыс. рублей;

    2015 год - 84671,8 тыс. рублей;

    2016 год - 173800,4 тыс. рублей;

    2017 год - 167455,8 тыс. рублей;

    2018 год - 188955,2 тыс. рублей;

    2019 год - 198634,5 тыс. рублей;

    2020 год - 217906,4 тыс. рублей;

    2021 год - 217906,4 тыс. рублей;

    2022 год - 217906,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 132600,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 26500,0 тыс. рублей;

    2015 год - 30500,0 тыс. рублей;

    2016 год - 36600,0 тыс. рублей;

    2017 год - 39000,0 тыс. рублей;

    2018 год - 0,0 тыс. рублей;

    2019 год - 0,0 тыс. рублей;

    2020 год - 0,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.".

1.8. В Паспорте подпрограммы 7 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15117080,0 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 6498640,0 тыс. рублей;

    2015 год - 7006216,0 тыс. рублей;

    2016 год - 171048,1 тыс. рублей;

    2017 год - 205503,7 тыс. рублей;

    2018 год - 377405,8 тыс. рублей;

    2019 год - 214425,1 тыс. рублей;

    2020 год - 219927,1 тыс. рублей;

    2021 год - 211957,1 тыс. рублей;

    2022 год - 211957,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 105750,1 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 35064,5 тыс. рублей;

    2015 год - 17008,1 тыс. рублей;

    2016 год - 7970,0 тыс. рублей;

    2017 год - 8060,0 тыс. рублей;

    2018 год - 21707,5 тыс. рублей;

    2019 год - 7970,0 тыс. рублей;

    2020 год - 7970,0 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 15011329,9 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 6463575,5 тыс. рублей;

    2015 год - 6989207,9 тыс. рублей;

    2016 год - 163078,1 тыс. рублей;

    2017 год - 197443,7 тыс. рублей;

    2018 год - 355698,3 тыс. рублей;

    2019 год - 206455,1 тыс. рублей;

    2020 год - 211957,1 тыс. рублей;

    2021 год - 211957,1 тыс. рублей;

    2022 год - 211957,1 тыс. рублей.".

1.9. В Паспорте подпрограммы 8 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федераль-ного бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1226695,4 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 119896,6 тыс. рублей;

    2017 год - 150243,4 тыс. рублей;

    2018 год - 191578,8 тыс. рублей;

    2019 год - 182466,7 тыс. рублей;

    2020 год - 194887,7 тыс. рублей;

    2021 год - 193811,1 тыс. рублей;

    2022 год - 193811,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 6620,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 2239,2 тыс. рублей;

    2017 год - 1249,5 тыс. рублей;

    2018 год - 1004,8 тыс. рублей;

    2019 год - 1050,6 тыс. рублей;

    2020 год - 1076,6 тыс. рублей;

    2021 год - 0,0 тыс. рублей;

    2022 год - 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1220074,7 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 117657,4 тыс. рублей;

    2017 год - 148993,9 тыс. рублей;

    2018 год - 190574,0 тыс. рублей;

    2019 год - 181416,1 тыс. рублей;

    2020 год - 193811,1 тыс. рублей;

    2021 год - 193811,1 тыс. рублей;

    2022 год - 193811,1 тыс. рублей.".

1.10. В Паспорте подпрограммы 9 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензен-ской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 26580465,8 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 5436418,3 тыс. рублей;

    2017 год - 5531896,4 тыс. рублей;

    2018 год - 5797578,2 тыс. рублей;

    2019 год - 2198391,9 тыс. рублей;

    2020 год - 2538727,0 тыс. рублей;

    2021 год - 2538727,0 тыс. рублей;

    2022 год - 2538727,0 тыс. рублей.".

1.11. В Паспорте подпрограммы 10 Программы позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет бюджета Пензен-ской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 501228,9 тыс. рублей, в том числе:

    2014 год - 0,0 тыс. рублей;

    2015 год - 0,0 тыс. рублей;

    2016 год - 69817,6 тыс. рублей;

    2017 год - 88587,1 тыс. рублей;

    2018 год - 97787,9 тыс. рублей;

    2019 год - 90165,5 тыс. рублей;

    2020 год - 51623,6 тыс. рублей;

    2021 год - 51623,6 тыс. рублей;

    2022 год - 51623,6 тыс. рублей.".

1.12. Приложение № 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 4 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государст-венными учреждениями Пензенской области  по государственной программе Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на 2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 6 "Ресурсное обеспечение реализации государ-ственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет всех источников финанси-рования на 2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 8 "Ресурсное обеспечение реализации государ-ственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" за счет средств бюджета Пензенской области на 2016 - 2022 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение № 10 "Перечень основных мероприятий, мероприятий  государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения  Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на 2016 - 2022 годы" к Программе  изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы здравоохранения.

Губернатор

Пензенской области

И.А. Белозерцев

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 28.12.2018 № 723-пП

Приложение № 1

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2022 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"

Ответственный исполнитель

Министерство здравоохранения Пензенской области



п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"

1.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

14,8

14,76

14,8

14,8

14,7

14,5

14,6

14,1

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

2.

Смертность населения
в трудоспособном возрасте

количество умерших
на 100 тыс. человек соответствующего возраста

534,7

541,2

534,5

518,1

534,3

504,1

534,1

465,6

533,9

533,7

533,5

533,3

533,1

3.

Смертность населения
(без показателя смертности
от внешних причин)

количество умерших
на 100 тыс. человек

1341,1

1338,4

1334,4

1360,3

1327,7

1322,1

1321,1

1289,3

1314,5

1307,9

1301,4

1300,2

1299,0

4.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,6

71,54

72,2

72,0

72,8

72,5

73,4

73,34

74,0

74,7

75,3

75,6

75,9

5.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Пензенской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Пензенской области

%

131,2

142,1

137,8

173,3

162,4

173,3

180,0

181,7

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

6.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате
по Пензенской области

%

76,2

80,7

79,3

97,4

90,7

91,5

90,0

91,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате
по Пензенской области

%

51,0

52,8

52,4

62,8

70,5

65,3

80,0

80,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

%

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

82,0

86,0

82,0

86,0

86,0

86,0

85,0

83,0

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

%

31,0

16,94

30,0

16,8

29,0

27,4

28,0

22,9

27,0

26,2

25,4

25,2

25,0

1.2.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

%

11,7

10,8

11,6

9,6

11,5

9,2

11,4

5,3

11,3

11,2

11,0

10,9

10,8

1.3.

Потребление алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

8,1

9,75

8,1

7,92

8,1

5,37

8,1

7,9

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

1.4.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция

%

84,9

85,0

85,0

87,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

69,1

87,5

74,2

82,5

79,5

84,7

90,0

90,0

90,0

1.5.

Охват медицинским освидетельствованием
на ВИЧ-инфекцию населения

%

-

-

-

-

20,0

20,0

21,0

23,8

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

1.6.

Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет

по вопросам ВИЧ-инфекции

%

-

-

-

-

-

-

84,0

86,5

87,0

90,0

93,0

94,0

95,0

1.7.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан
в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

%

-

-

-

-

-

-

99,6

99,9

99,7

99,7

99,7

99,7

99,7

1.8.

Удовлетворение спроса
на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

%

-

-

-

-

-

-

99,7

100,0

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

2.1.

Смертность
от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

917,5

885,4

899,1

859,1

881,2

825,0

863,5

718,9

846,3

737,8

715,1

708,4

701,7

2.2.

Смертность от новообразований
(в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

206,9

201,5

204,8

215,0

202,8

201,9

200,8

194,3

198,8

196,9

195,0

194,0

193,0

2.3.

Снижение смертности
от новообразований
(в том числе от злокачественных)

% к уровню предыдущего года

0,6

3,1

1,0

0

1,0

10,0

1,0

3,6

-

-

-

-

-

2.4.

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

6,5

5,0

6,5

4,2

6,5

4,0

6,5

3,0

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

2.5.

Зарегистрировано больных
с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

на 100 тыс. населения

49,2

40,4

46,4

38,7

43,6

35,0

40,8

29,4

38,0

36,0

34,1

34,0

33,8

2.6.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

16,7

18,9

15,5

15,2

14,3

15,8

13,1

14,7

12,0

11,2

10,5

10,5

10,5

2.7.

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

% к уровню предыдущего года

4,0

0

7,2

2,0

7,7

0

8,4

0

-

-

-

-

-

2.8.

Смертность от транспортных травм всех видов

на 100 тыс. населения

18,7

21,2

17,4

17,1

16,0

18,5

14,7

16,9

13,5

13,4

13,3

13,3

13,2

2.9.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

%

72,0

74,7

73,0

73,0

74,0

77,2

75,5

76,6

77,0

78,5

80,0

81,0

82,0

2.10.

Доля лиц, зараженных вирусом иммуно-дефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

%

25,0

35,0

25,2

32,7

41,0

38,6

44,0

46,8

48,0

52,0

56,0

57,0

58,0

2.10.1

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

%

-

-

-

-

30,3

33,7

32,3

38,5

34,3

36,3

38,3

38,6

38,9

2.11.

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

% к уровню предыдущего года

1,0

11,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

2.12.

Число доноров крови
и ее компонентов

на 1000 населения

10,5

10,5

10,5

10,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12.1

Доля объема переработки крови
в компоненты от объема заготовленной крови

%

-

-

-

-

97

97,4

97

97,4

97,2

97,2

97,2

97,5

97,5

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

3.1.

Материнская смертность

случаев
на 100 тыс. родившихся живыми

10,8

6,8

10,8

6,9

10,8

7,3

10,8

0,0

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

3.2.

Младенческая смертность

случаев на
1000 родившихся живыми

7,7

5,5

7,6

4,3

7,5

5,4

7,3

4,1

4,3

4,1

4,0

3,9

3,8

3.3.

Смертность детей в возрасте
от 0 до 4 лет

на 1 000 родившихся живыми

-

-

-

-

-

-

-

5,3

5,1

5,1

5,0

5,0

5,0

3.4.

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

-

-

48,6

48,5

48,5

48,0

47,2

3.5.

Охват неонатальным скринингом

доля новорожденных, обследованных
на наследственные заболевания,
от общего числа новорожденных

95,0

98,5

95,0

97,0

95,0

98,7

95,0

98,9

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.6.

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери

к ребенку:

- во время беременности

- во время родов

- новорожденному

%

%

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,0

93,0

99,5

83,6

91,0

98,5

92,0

93,5

99,6

93,2

95,9

100,0

93,0

94,0

99,7

94,0

94,5

99,8

95,0

95,0

99,9

95,0

95,0

99,9

95,0

95,0

99,9

3.7.

Число абортов

на 1000 женщин
в возрасте 15-49 лет

-

-

-

-

-

-

17,0

16,0

16,0

15,5

15,0

15,0

14,5

3.8.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Пензенской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их
в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

%

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

20,0

100,0

100,0

100,0

3.9.

Доля посещений детьми в возрасте 
0-17 лет медицинских организаций
с профилактическими целями

%

-

-

-

-

-

-

-

-

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

3.10.

Доля  детей  в возрасте 0 - 17 лет
от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях

%

-

-

-

-

-

-

-

-

1,55

1,65

1,85

1,9

2,0

3.11.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
Пензенской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии
с  требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

%

-

-

-

-

-

-

-

-

20,0

50,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"

4.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, прошедших лечение
в стационаре и нуждающихся
в санаторно-курортном лечении

%

3,70

3,7

4,80

4,81

5,91

9,7

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, выписанных из профильных отделений в отделения реабилитации и санаторно-курортного долечивания

%

1,86

1,9

2,79

2,8

4,18

10,4

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Охват медицинской реабилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в числе нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида

%

73,0

74,0

74,0

74,0

75,0

81,8

78,0

82,0

-

-

-

-

-

4.4.

Охват санаторным лечением детей, имеющих заболевания, в том числе инвалидов, в числе нуждающихся

%

-

-

-

-

-

-

-

-

60,0

62,0

65,0

66,0

67,0

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

5.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым

коек / 100 тыс. взрослого населения

32,89

31,9

32,89

33,11

33,14

33,14

33,14

33,14

33,32

33,32

33,32

33,32

33,32

5.2.

Обеспеченность койками
для оказания паллиативной медицинской помощи детям

коек / 100 тыс. детского населения

1,32

1,4

1,32

1,32

2,58

2,59

2,58

2,58

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

5.3.

Занятость паллиативной койки
для взрослых

койко-дни

270

329

280

334

290

336,4

300

336,2

327

327

327

327

327

5.4.

Обеспеченность врачами, оказывающими паллиативную медицинскую помощь

чел. / 10 тыс. населения

-

-

-

-

-

-

0,013

0,03

0,014

0,015

0,016

0,016

0,016

5.5.

Обеспеченность геронтологическими койками

коек / 10 тыс. населения старше

60 лет

-

-

-

-

-

-

1,9

1,9

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

6.1.

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

29,4

30,2

29,6

30,2

30,1

30,5

30,5

31,6

32,6

32,9

33,2

33,4

33,5

6.2.

Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача

чел.

2,9

3,1

3,0

2,9

3,0

2,9

3,0

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

6.3.

Доля медицинских и фармацев-тических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пензенской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения
Пензенской области

%

80,0

82,1

85,0

85,7

86,0

90,2

88,0

95,0

90,0

94,0

98,0

98,0

98,0

Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"

7.1.

Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности

%

100

100

100

100

100

100

100

97,5

100

100

100

100

100

7.2.

Достижение количественных показателей, характеризующих результаты деятельности Министерства здравоохранения Пензенской области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008
№ 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями)

% (средний

от показателей Министерства здравоохранения Пензенской области)

100

102,5

100

106,2

100

104,1

100

101,7

100

100

100

100

100

7.3.

Доля граждан, для которых
в медицинских организациях заведены электронные медицинские карты,
от общего числа застрахованных
в системе ОМС по региону

%

-

-

-

-

-

-

65,0

75,0

75,0

85,0

95,0

95,0

96,0

7.4.

Доля подведомственных медицинских организаций  и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие установленным требованиям

%

-

-

-

-

-

-

30,0

42,0

50,0

75,0

100,0

100,0

100,0

7.5.

Доля средств бюджета Пензенской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг по информиро-ванию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилитации лиц
с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови
и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление данных услуг

%

-

-

-

-

-

-

1,5

0,3

2,0

5,0

10,0

11,0

12,0

Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

8.1.

Исполнение ежегодного плана проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований

%

-

-

-

-

100,0

95,0

-

-

-

-

-

8.2.

Выполнение плана ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности

%

-

-

-

-

-

-

95,0

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"

9.1.

Финансовое исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС

%

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.2.

Количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

ед.

-

-

-

-

-

-

32

32

32

33

34

34

35

Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"

10.1.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи с временем доезда до больного менее 20 минут

%

-

-

-

-

87,2

88,7

88,1

88,7

89,0

89,9

90,0

91,0

92,0

_______________

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Пензенской области

от  28.12.2018  №  723-пП

Приложение № 4

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2022 годы"

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Пензенской области  по государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на 2016 - 2022 годы



п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характери-зующего объем услуги (работы)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Единица изме-

рения объема государст-венной услуги

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также  системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"

1.

Мероприятие 1.4.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины

в Пензенской области) и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения доступа к бюджетным средствам

1.1.

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Оказание медицинской помощи в соответствии
с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

-

-

10911,9

24633,3

28378,1

24384

26251,3

26251,3

26251,3

1.2.

Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицин-ского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики в год

коли-чество  посе-щений

30063

35685

69212

69212

69212

69212

69212

9300

30379,5

42768,8

38033,9

40946,4

40946,4

40946,4

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

2.

Мероприятие 2.1.5. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)

2.1.

Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицин-ского страхования,

по профилю "Фтизиатрия" амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания,

с целью профилактики
в год

коли-чество  посе-щений

194258

221620

206524

206524

206524

206524

206524

59018,3

70193,3

89069,5

83691,7

88039

88039

88039

2.2.

Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),

не включенная в базовую программу обязательного медицин-ского страхования,

по профилю "Фтизиатрия" стационарно

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточно-го стационара
в течение года

чело-век

1430

1244

1093

1093

1093

1093

1093

203612,7

199111

178021,0

197839,2

209992,5

209992,5

209992,5

2.3.

Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицин-ского страхования,

по профилю "Фтизиатрия"

в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года

чело-век

135

142

140

140

140

140

140

3825

3406,4

4509,6

4412,7

4516,5

4516,5

4516,5

3.

Мероприятие 2.1.7. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница" по реабилитационной и санаторно-курортной помощи

3.1.

Санаторно-курортное лечение по профилю "фтизиатрия"

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточно-го стационара
в течение года

чело-век

153

158

173

173

173

173

173

8072,0

7862,3

8310,6

8107,6

8329,9

8329,9

8329,9

Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"

4.

Мероприятие 2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (наркология)

4.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязатель-ного медицинского страхования,

по профилю "Наркология" амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,

с целью профилактики
в год

коли-чество  посе-щений

123961

141600

115822

115822

115822

115822

115822

28424,6

32797,4

66107,0

42182,8

55008,4

55008,4

55008,4

4.2.

Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),

не включенная
в базовую программу обязательного медицин-ского страхования,

по профилю "Наркология" стационарно

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточно-го стационара в  течение года

чело-век

12414

9658

8365

8365

8365

8365

8365

120544,9

134461,8

185280,0

150453,3

211825,3

211825,3

211825,3

4.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязатель-ного медицинского страхования, по профилю "Наркология"

в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года

чело-век

245

311

321

321

321

321

321

2475,0

2499,5

4247,6

4564,7

4725,5

4725,5

4725,5

5.

Мероприятие 2.3.2. Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

5.1.

Медицинское освидетельствование

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Оказание медицинской помощи в соответствии

с порядками и стандартами медицинской помощи

рабо-ты

-

-

-

-

-

-

-

14980,2

24937,9

29280,2

29808,0

37843,1

37843,1

37843,1

Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

6.

Мероприятие 2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (психиатрия)

6.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязатель-ного медицинского страхования,

по профилю "Психиатрия" амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год

коли-

чество  посе-

щений

271791

288630

261915

261915

261915

261915

261915

55677,9

61363,7

87677,4

80486,1

90064,0

90064,0

90064,0

6.2.

Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи),
не включенная в базовую программу обязательного медицин-ского страхования,
по профилю "Психиатрия" стационарно

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточно-го стационара в  течение года

чело-век

7178

6902

7609

7609

7609

7609

7609

339693,9

369564,9

461575,7

422947,1

548063,3

548063,3

548063,3

6.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

по профилю "Психиатрия"

в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в течение года

чело-век

814

869

890

890

890

890

890

13950,0

13888,7

17051,3

17775,5

18385,4

18385,4

18385,4

7.

Мероприятие 2.4.2. Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы

7.1.

Судебно-психиатрическая  экспертиза

Оказание медицинской помощи
в соответствии
с порядками и стандартами медицинской помощи

рабо-ты

-

-

-

-

-

-

-

7266,7

9609,4

11219,6

10000,4

10366,8

10366,8

10366,8

Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими   заболеваниями"

8.

Мероприятие 2.8.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

8.1.

Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Венерология", амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год

коли-чество  посе-щений

251112,0

223275

213104

213104

213104

213104

213104

82982,6

86490,1

115086,0

111491,2

119304,5

119304,5

119304,5

8.2.

Первичная медико-санитарная помощь,
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.
ВИЧ-инфекция, амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики
в год

коли-чество  посе-щений

23913,0

27760

36456

36456

36456

36456

36456

8.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Профпатология", амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,
с целью профилактики в год

коли-чество  посе-щений

3700,0

4520

4218

4218

4218

4218

4218

8.4.

Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю "Венерология" стационарно

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточно-го стационара в  течение года

чело-век

1993

2021

1674

1674

1674

1674

1674

30335,5

46653,5

57526,3

45724,0

46860,6

46860,6

46860,6

8.5.

Специализированная медицинская помощь
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, стационарно

Пациенты, пролеченные
в условиях круглосуточно-го стационара в  течение года

чело-век

324

324

372

372

372

372

372

8.6.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,
по профилю "Венерология"
в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные
в условиях дневного стационара
в  течение года

чело-век

1425

1595

1615

1615

1615

1615

1615

5369,5

6861,8

10001,4

9327,1

9644,8

9644,8

9644,8

Основное мероприятие 2.10. "Развитие службы крови"

9.

Мероприятие 2.10.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (центры, станции и отделения переливания крови)

9.1.

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Объем заготовки донорской крови
в год

литры

14500

14500

14500

14500

14500

14500

14500

121992,4

115931,1

129078,2

128289,9

130433,7

130433,7

130433,7

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Основное мероприятие 3.2. "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"

10.

Мероприятие  3.2.1. Обеспечение медико-генетических исследований

10.1.

Обеспечение медико-генетических исследований

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

11 881,2

42868,5

8 264,8

8884,1

8884,1

8884,1

Основное мероприятие 3.4. "Развитие специализированной медицинской помощи  детям"

11.

Мероприятие 3.4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений здравоохранения (дома ребенка)

11.1.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

Кругло-годичное содержание детей

койко-дни

17920

17900

17900

17900

17900

17900

17900

38326,4

41677,1

49948,4

48230,1

49935,3

49935,3

49935,3

Основное мероприятие 3.6."Профилактика абортов. Развитие  центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции"

12.

Мероприятие 3.6.3. Обеспечение  медицинской помощи  в центре охраны здоровья семьи и репродукции

12.1.

Медицинская помощь в центре охраны здоровья семьи и репродукции

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11433,5

33705,7

11498,9

11793,7

11793,7

11793,7

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе  для детей"

Основное мероприятие 4.1. "Развитие санаторно-курортного лечения"

13.

Мероприятие 4.1.4. Обеспечение санаторно-курортным лечением детей  4 - 7 лет (соматический профиль)

13.1.

Обеспечение санаторно-курортным лечением 
детей от 4 до 7 лет

Круглогодичное оздоровление детей по соматическому  профилю

коли-чество  паци-ентов

0

1350

1350

1350

1350

1350

1350

0,0

25003,7

50228,0

27429,8

29424,9

29424,9

29424,9

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Основное мероприятие 5.1. "Оказание паллиативной помощи взрослым"

14.

Мероприятие 5.1.1. Оказание паллиативной помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

14.1.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам
в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи
в стационаре

койко-дни

129932

142592

122298

122298

122298

122298

122298

135744,5

167996,0

237507,4

210038,6

256199,6

256199,6

256199,6

14.2.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам амбулаторно

Посещение (обращение граждан)
по поводу заболевания,

с целью профи-лактики в год

коли-чество  посе-щений

23599

21140

17027

17027

17027

17027

17027

812,5

2980,7

16196,7

16541,1

27848,6

27848,6

27848,6

Основное мероприятие 5.2. "Оказание паллиативной помощи детям"

15.

Мероприятие 5.2.1. Обеспечение работы коек паллиативной помощи на базе ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"

15.1.

Паллиативная медицинская помощь детям в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи
в стационаре

койко-дни

656,00

656,00

654,00

654,00

654,00

654,00

654,00

1073,0

963,1

1003,5

1007,9

1025,9

1025,9

1025,9

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 6.4. "Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием"

16.

Мероприятие 6.4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений (средние специальные учебные заведения)

16.1.

Реализация основных профессиональных обра-зовательных программ среднего профессиональ-ного образования -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
по профилям "лечебное дело" и "сестринское дело"

Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в соответствии
с образова-тельными стандартами

средне-годовое коли-чество обуча-ющих-ся

1516

1514

1446

1446

1446

1446

1446

54544,7

70445,6

68660,7

68909,1

71490,6

71490,6

71490,6

Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 7.4. "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения"

17.

Мероприятие 7.4.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"

17.1.

Предоставление консультационных и методических услуг

Выполнение работ по ведомственной статистике и управлению ресурсами здравоохра-нения

-

-

-

-

-

-

-

-

95070,3

88775,6

102154,8

94381,4

97248,7

97248,7

97248,7

Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 8.2. "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств"

18.

Мероприятие 8.2.1. Расходы на обеспечение деятельности   ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"

18.1.

Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения
с использованием этих методов

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-рующими деятельность
ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"

-

-

-

-

-

-

-

-

7297,2

8410,2

10451,1

11753,6

12061,4

12061,4

12061,4

Основное мероприятие 8.3. "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"

19.

Мероприятие 8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности   ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

19.1.

Проведение судебно-медицинской экспертизы. Патологическая анатомия

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

-

-

-

-

-

-

-

-

99975,6

124746,1

156977,7

152623,6

164261,9

164261,9

164261,9

20.

Мероприятие 8.3.3. Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные с предоставлением ритуальных услуг

20.1.

Транспортировка тел умерших, не связанная
с предоставлением ритуальных услуг

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

-

5108,6

10258,6

15008,6

8630,0

8813,3

8813,3

8813,3

Основное мероприятие 8.4. "Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

21.

Мероприятие 8.4.1. Расходы  на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний

21.1.

Организация и проведение камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

-

5276,0

5282,0

7821,6

8093,9

8359,5

8359,5

8359,5

Подпрограмма 10. "Развитие скорой медицинской помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 10.1. "Развитие  системы скорой медицинской помощи в неотложной и экстренной формах"

22.

Мероприятие 10.1.4."Совершенствование оказания  скорой специализированной, в том числе экстренной, медицинской помощи, не включенной 
в территориальную программу ОМС

22.1.

Обеспечение психиатрических бригад СМП

Выезды скорой медицинской помощи  психиатри-ческого профиля

выезды (вызо-вы)

-

3970

4270

4270

4270

4270

4270

-

19247,7

26856,4

19811,8

20514,2

20514,2

20514,2

Основное мероприятие 10.3. "Совершенствование деятельности службы медицины катастроф"

23.

Мероприятие 10.3.1. Обеспечение деятельности ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области"

23.1.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

-

-

9560,4

9927,6

11519,7

10941,9

11305,7

11305,7

11305,7

_____________

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 28.12.2018  № 723-пП

Приложение № 6

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2022 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2022 годы" за счет всех источников финансирования на 2016 - 2022 годы

Ответственный исполнитель
государственной программы

Министерство здравоохранения Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы,

основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2022 годы

Всего, в том числе:

9088104,0

9466869,4

11064473,9

6370016,6

7685301,1

7552315,6

7506774,7

федеральный бюджет

462509,6

339553,6

571933,2

178500,4

178526,4

45540,9

0,0

бюджет Пензенской области

8588994,4

9088315,8

10492540,7

6191516,2

7506774,7

7506774,7

7506774,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

36600,0

39000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

Всего, в том числе:

914606,2

965157,3

1278482,8

847514,8

1030854,6

953730,6

953730,6

федеральный бюджет

280524,0

262999,6

320516,6

77124,0

77124,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

634082,2

702157,7

957966,2

770390,8

953730,6

953730,6

953730,6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1.

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни

Всего, в том числе:

0,0

7420,0

30272,5

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

30272,5

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

7420,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

106730,4

79208,8

99208,8

79208,8

89208,8

89208,8

89208,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

106730,4

79208,8

99208,8

79208,8

89208,8

89208,8

89208,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3.

Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов
В и С

Всего, в том числе:

2919,9

2105,3

3632,9

3626,5

3626,5

290,1

290,1

федеральный бюджет

2919,9

2000,0

3342,3

3336,4

3336,4

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

105,3

290,6

290,1

290,1

290,1

290,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также  системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения

Всего, в том числе:

114171,9

64012,8

71146,9

132417,9

67197,7

67197,7

67197,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

114171,9

64012,8

71146,9

132417,9

67197,7

67197,7

67197,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5.

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
в амбулаторных условиях

Всего, в том числе:

690784,0

812410,4

1074221,7

632261,6

870821,6

797034,0

797034,0

федеральный бюджет

277604,1

260999,6

286901,8

73787,6

73787,6

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

413179,9

551410,8

787319,9

558474,0

797034,0

797034,0

797034,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6.

Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения

Пензенской области

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7.

Диспансерное наблюдение больных
с артериальной гипертонией

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

Всего, в том числе:

1810463,3

1911174,9

2352571,3

2131085,0

2861940,7

2815125,8

2815125,8

федеральный бюджет

171776,4

67244,5

47074,3

46814,9

46814,9

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

1638686,9

1843930,4

2305497,0

2084270,1

2815125,8

2815125,8

2815125,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

430056,0

376663,4

370375,0

386178,0

403004,7

395440,3

395440,3

федеральный бюджет

62761,6

11997,6

7577,8

7564,4

7564,4

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

367294,4

364665,8

362797,2

378613,6

395440,3

395440,3

395440,3

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Основное мероприятие 2.2.

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами
В и С

Всего, в том числе:

125128,4

53503,6

102367,3

54599,9

55118,5

46123,5

46123,5

федеральный бюджет

79766,4

8246,9

9241,0

8995,0

8995,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

45362,0

45256,7

93126,3

45604,9

46123,5

46123,5

46123,5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

Всего, в том числе:

169691,3

194696,6

285322,2

227008,8

309402,3

309402,3

309402,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

169691,3

194696,6

285322,2

227008,8

309402,3

309402,3

309402,3

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Всего, в том числе:

416588,5

454426,7

577524,0

531209,1

666879,5

666879,5

666879,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

416588,5

454426,7

577524,0

531209,1

666879,5

666879,5

666879,5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Всего, в том числе:

11785,5

11785,5

15379,6

47279,0

47279,0

47279,0

47279,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

11785,5

11785,5

15379,6

47279,0

47279,0

47279,0

47279,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

Всего, в том числе:

108120,3

169668,8

190202,9

225700,0

390000,0

390000,0

390000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

108120,3

169668,8

190202,9

225700,0

390000,0

390000,0

390000,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими   заболеваниями

Всего, в том числе:

261164,7

320473,9

455306,0

334469,1

663471,8

663471,8

663471,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

261164,7

320473,9

455306,0

334469,1

663471,8

663471,8

663471,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9.

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи

Всего, в том числе:

116284,4

197334,5

200346,3

180590,0

180590,0

150334,5

150334,5

федеральный бюджет

23535,9

47000,0

30255,5

30255,5

30255,5

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

92748,5

150334,5

170090,8

150334,5

150334,5

150334,5

150334,5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.10.

Основное мероприятие 2.10.

Развитие службы крови

Всего, в том числе:

171644,2

132621,9

155748,0

144051,1

146194,9

146194,9

146194,9

федеральный бюджет

5712,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

165931,7

132621,9

155748,0

144051,1

146194,9

146194,9

146194,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего, в том числе:

68476,8

95488,1

275718,1

97355,6

99974,9

99974,9

99974,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

76429,7

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

68476,8

95488,1

199288,4

97355,6

99974,9

99974,9

99974,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1.

Совершенствование службы родовспоможения

Всего, в том числе:

788,6

1134,5

573,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

788,6

1134,5

573,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Основное мероприятие 3.2.

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

29361,8

41243,0

74630,3

37626,6

38245,9

38245,9

38245,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

29361,8

41243,0

74630,3

37626,6

38245,9

38245,9

38245,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3.

Выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Развитие специализированной медицинской помощи детям

Всего, в том числе:

38326,4

41677,1

150286,8

48230,1

49935,3

49935,3

49935,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

76429,7

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

38326,4

41677,1

73857,1

48230,1

49935,3

49935,3

49935,3

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5.

Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Основное мероприятие 3.6.

Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции

Всего, в том числе:

0,0

11433,5

50228,0

11498,9

11793,7

11793,7

11793,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

11433,5

50228,0

11498,9

11793,7

11793,7

11793,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Всего, в том числе:

149346,7

140422,9

144487,9

136849,0

138844,1

138844,1

138844,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

149346,7

140422,9

144487,9

136849,0

138844,1

138844,1

138844,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.

Основное мероприятие 4.1.

Развитие санаторно-курортного лечения

Всего, в том числе:

149346,7

140422,9

144487,9

136849,0

138844,1

138844,1

138844,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

149346,7

140422,9

144487,9

136849,0

138844,1

138844,1

138844,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Основное мероприятие 4.2.

Развитие медицинской реабилитации

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего, в том числе:

137630,0

171939,8

315507,9

227587,6

285074,1

285074,1

285074,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

60800,3

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

137630,0

171939,8

254707,6

227587,6

285074,1

285074,1

285074,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1.

Оказание паллиативной помощи взрослым

Всего, в том числе:

136557,0

170976,7

314504,4

226579,7

284048,2

284048,2

284048,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

60800,3

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

136557,0

170976,7

253704,1

226579,7

284048,2

284048,2

284048,2

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2.

Оказание паллиативной помощи детям

Всего, в том числе:

1073,0

963,1

1003,5

1007,9

1025,9

1025,9

1025,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

1073,0

963,1

1003,5

1007,9

1025,9

1025,9

1025,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Всего, в том числе:

210400,4

206455,8

233355,2

244175,4

263447,3

263447,3

217906,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

44400,0

45540,9

45540,9

45540,9

0,0

бюджет Пензенской области

173800,4

167455,8

188955,2

198634,5

217906,4

217906,4

217906,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

36600,0

39000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1.

Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников

Всего, в том числе:

1776,8

1197,2

3176,4

2585,7

5900,0

5900,0

5900,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

1776,8

1197,2

3176,4

2585,7

5900,0

5900,0

5900,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.2.

Основное мероприятие 6.2.

Повышение престижа медицинских специальностей

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3.

Основное мероприятие 6.3.

Государственная  поддержка отдельных категорий медицинских работников

Всего, в том числе:

113132,7

116126,8

123909,0

133226,9

143321,9

143321,9

97781,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

44400,0

45540,9

45540,9

45540,9

0,0

бюджет Пензенской области

76532,7

77126,8

79509,0

87686,0

97781,0

97781,0

97781,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

36600,0

39000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.4.

Основное мероприятие 6.4.

Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием

Всего, в том числе:

95490,9

89131,8

106269,8

108362,8

114225,4

114225,4

114225,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

95490,9

89131,8

106269,8

108362,8

114225,4

114225,4

114225,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Управление развитием отрасли

Всего, в том числе:

171048,1

205503,7

377405,8

214425,1

219927,1

211957,1

211957,1

федеральный бюджет

7970,0

8060,0

21707,5

7970,0

7970,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

163078,1

197443,7

355698,3

206455,1

211957,1

211957,1

211957,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.1.

Основное мероприятие 7.1.

Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2.

Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

Всего, в том числе:

0,0

38000,0

54000,3

38000,0

38000,0

38000,0

38000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

38000,0

39000,3

38000,0

38000,0

38000,0

38000,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3.

Реализация функций аппаратов исполнителей и  участников государственной программы

Всего, в том числе:

75977,8

78728,1

221250,7

82043,7

84678,4

76708,4

76708,4

федеральный бюджет

7970,0

8060,0

6707,5

7970,0

7970,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

68007,8

70668,1

214543,2

74073,7

76708,4

76708,4

76708,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4.

Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения

Всего, в том числе:

95070,3

88775,6

102154,8

94381,4

97248,7

97248,7

97248,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

95070,3

88775,6

102154,8

94381,4

97248,7

97248,7

97248,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5.

Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление данных услуг населению

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

Всего, в том числе:

119896,6

150243,4

191578,8

182466,7

194887,7

193811,1

193811,1

федеральный бюджет

2239,2

1249,5

1004,8

1050,6

1076,6

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

117657,4

148993,9

190574,0

181416,1

193811,1

193811,1

193811,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.1.

Основное мероприятие 8.1.

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности

Всего, в том числе:

2239,2

1546,5

1319,8

1365,6

1391,6

315,0

315,0

федеральный бюджет

2239,2

1249,5

1004,8

1050,6

1076,6

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

297,0

315,0

315,0

315,0

315,0

315,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.2.

Основное мероприятие 8.2.

Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств

Всего, в том числе:

7297,2

8410,2

10451,1

11753,6

12061,4

12061,4

12061,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

7297,2

8410,2

10451,1

11753,6

12061,4

12061,4

12061,4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.3.

Основное мероприятие 8.3.

Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

Всего, в том числе:

105084,2

135004,7

171986,3

161253,6

173075,2

173075,2

173075,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

105084,2

135004,7

171986,3

161253,6

173075,2

173075,2

173075,2

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.4.

Основное мероприятие 8.4.

Организация  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Всего, в том числе:

5276,0

5282,0

7821,6

8093,9

8359,5

8359,5

8359,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

5276,0

5282,0

7821,6

8093,9

8359,5

8359,5

8359,5

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Подпрограмма 9

Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации

Всего, в том числе:

5436418,3

5531896,4

5797578,2

2198391,9

2538727,0

2538727,0

2538727,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

5436418,3

5531896,4

5797578,2

2198391,9

2538727,0

2538727,0

2538727,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1.

Финансовое обеспе-чение территориаль-ных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного меди-цинского страхования

Всего, в том числе:

5436418,3

5531896,4

5797578,2

2198391,9

2538727,0

2538727,0

2538727,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

5436418,3

5531896,4

5797578,2

2198391,9

2538727,0

2538727,0

2538727,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Подпрограмма 10

Развитие скорой медицинской помощи

Всего, в том числе:

69817,6

88587,1

97787,9

90165,5

51623,6

51623,6

51623,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

69817,6

88587,1

97787,9

90165,5

51623,6

51623,6

51623,6

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1.

Основное мероприятие 10.1.

Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах

Всего, в том числе:

60257,2

78659,5

86268,2

79223,6

40317,9

40317,9

40317,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

60257,2

78659,5

86268,2

79223,6

40317,9

40317,9

40317,9

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.2.

Основное мероприятие 10.2.

Информатизация системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренной формах

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.3.

Основное мероприятие 10.3.

Совершенствование деятельности службы медицины катастроф

Всего, в том числе:

9560,4

9927,6

11519,7

10941,9

11305,7

11305,7

11305,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пензенской области

9560,4

9927,6

11519,7

10941,9

11305,7

11305,7

11305,7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

_______________

Приложение № 4

к постановлению  Правительства

Пензенской области

от  28.12.2018 №  723-пП

Приложение № 8

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2022 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Пензенской области "Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы"

за счет средств бюджета Пензенской области на 2016 - 2022 годы

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство здравоохранения Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета Пензенской области, тыс. руб.

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государст-венная программа

Развитие здравоохранения Пензенской области
на 2014 - 2022 годы

всего

Х

Х

Х

Х

Х

8588994,4

9088315,8

10492540,7

6191516,2

7506774,7

7506774,7

7506774,7

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0100000000

8525455,4

9082315,8

10492540,7

6191516,2

7506774,7

7506774,7

7506774,7

Департамент государственного имущества
Пензенской области

866

0100000000

63539,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Подпрог-рамма 1

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

всего

Х

Х

Х

Х

Х

634082,2

702157,7

957966,2

770390,8

953730,6

953730,6

953730,6

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0110000000

589122,2

702157,7

957966,2

770390,8

953730,6

953730,6

953730,6

Департамент государственного имущества
Пензенской области

866

44960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1.

Развитие системы

медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни

всего

0110100000

0,0

7420,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0110100000

0,0

7420,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

всего

0110200000

106730,4

79208,8

99208,8

79208,8

89208,8

89208,8

89208,8

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

0110225210

610

14500,0

19551,7

19551,7

19551,7

19551,7

19551,7

19551,7

09

09

0110225210

610

84605,4

59657,1

79657,1

59657,1

69657,1

69657,1

69657,1

09

02

110220920

610

7625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3.

Профилактика ВИЧ,
вирусных гепатитов
В и С

всего

0110300000

0,0

105,3

290,6

290,1

290,1

290,1

290,1

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

01103R3824

610

0,0

105,3

290,6

290,1

290,1

290,1

290,1

1.4.

Основное мероприятие 1.4.

Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также  системы раннего выявления заболе-ваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансе-ризации населения

всего

0110400000

114171,9

64012,8

71146,9

132417,9

67197,7

67197,7

67197,7

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

0110405020

610

20211,9

64012,8

71146,9

72417,9

67197,7

67197,7

67197,7

09

02

0110428820

630

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09

02

0110440160

460

49000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09

02

0110440460

460

0,0

0,0

0,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

Департамент государственного имущества Пензенской области

866

09

02

0110440161

460

44960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5.

Совершенствование механизмов обеспе-чения населения лекарственными препаратами, меди-цинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
в амбулаторных условиях

всего

0110500000

413179,9

551410,8

787319,9

558474,0

797034,0

797034,0

797034,0

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0110525300

610

370284,9

486016,5

578671,7

453000,0

583000,0

583000,0

583000,0

09

02

0110525310

610

20493,0

22260,9

40624,5

22300,0

32300,0

32300,0

32300,0

09

02

0110525350

610

2353,7

2534,9

4890,3

2540,0

4500,0

4500,0

4500,0

09

02

0110525320

610

20048,3

40396,9

162498,3

80000,0

176600,0

176600,0

176600,0

09

09

01105R3823

240

0,0

201,6

635,1

634,0

634,0

634,0

634,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6.

Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Пензенской области

всего

855

0110600000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7.

Диспансерное наблюдение больных
с артериальной гипертонией

всего

855

0110700000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрог-рамма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-технологичную, медицинской помощи

всего

Х

Х

Х

Х

Х

1638686,9

1843930,4

2305497,0

2084270,1

2815125,8

2815125,8

2815125,8

Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0120000000

1638686,9

1843930,4

2305497,0

2084270,1

2815125,8

2815125,8

2815125,8

2.1.

Основное мероприятие 2.1.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

всего

0120100000

367294,4

364665,8

362797,2

378613,6

395440,3

395440,3

395440,3

855

09

01

0120105020

610

203612,7

199111,0

178021,0

197839,2

209992,5

209992,5

209992,5

09

02

0120105020

610

59018,3

70193,3

89069,5

84667,0

89014,3

88039,0

88039,0

09

03

0120105020

610

3825,0

3406,4

4509,6

4412,7

4516,5

4516,5

4516,5

09

05

0120105020

610

8072,0

7862,3

8310,6

8107,6

8329,9

8329,9

8329,9

10

03

0120110200

310

1233,3

934,9

781,3

1341,5

1341,5

2316,8

2316,8

09

01

0120125610

610

20000,0

34063,1

34063,1

34063,1

34063,1

34063,1

34063,1

09

02

0120125610

610

44157,9

48463,3

47383,1

47524,7

47524,7

47524,7

47524,7

09

02

01201R3820

610

27375,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

09

01

01201R3821

610

0,0

631,5

659,0

657,8

657,8

657,8

657,8

2.2.

Основное мероприятие 2.2.

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммуно-дефицита человека, гепатитами В и С

всего

0120200000

45362,0

45256,7

93126,3

45604,9

46123,5

46123,5

46123,5

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

01202R3822

610

4620,7

434,0

803,6

782,2

782,2

782,2

782,2

09

01

0120225620

610

0,0

4081,4

4081,4

4081,4

4600,0

4600,0

4600,0

09

02

0120225620

610

40741,3

40741,3

88241,3

40741,3

40741,3

40741,3

40741,3

2.3.

Основное мероприятие 2.3.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

всего

0120300000

169691,3

194696,6

285322,2

227008,8

309402,3

309402,3

309402,3

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0120305020

610

120544,9

134461,8

185280,0

150453,3

211825,3

211825,3

211825,3

855

09

02

0120305020

610

28424,6

32797,4

66107,0

42182,8

55008,4

55008,4

55008,4

855

09

03

0120305020

610

2475,0

2499,5

4247,6

4564,7

4725,5

4725,5

4725,5

855

09

09

0120305020

610

18246,8

24937,9

29280,2

29808,0

37843,1

37843,1

37843,1

856

09

02

0120325300

610

0,0

0,0

407,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

всего

855

0120400000

416588,5

454426,7

577524,0

531209,1

666879,5

666879,5

666879,5

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0120405020

610

339693,9

369564,9

461575,7

422947,1

548063,3

548063,3

548063,3

855

09

02

0120405020

610

55677,9

61363,7

87677,4

80486,1

90064,0

90064,0

90064,0

855

09

03

0120405020

610

13950,0

13888,7

17051,3

17775,5

18385,4

18385,4

18385,4

855

09

09

0120405020

610

7266,7

9609,4

11219,6

10000,4

10366,8

10366,8

10366,8

2.5.

Основное мероприятие 2.5.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

всего

855

0120500000

11785,5

11785,5

15379,6

47279,0

47279,0

47279,0

47279,0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0120525640

610

11785,5

11785,5

15379,6

47279,0

47279,0

47279,0

47279,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

всего

0120600000

108120,3

169668,8

190202,9

225700,0

390000,0

390000,0

390000,0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

854

09

09

0120620920

610

4451,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

09

0120625650

610

103668,8

169668,8

190202,9

225700,0

390000,0

390000,0

390000,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7.

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях

всего

0120700000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими   заболеваниями

всего

0120800000

261164,7

320473,9

455306,0

334469,1

663471,8

663471,8

663471,8

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0120805020

610

30335,5

46653,5

57526,3

45724,0

46860,6

46860,6

46860,6

855

09

02

0120805020

610

84871,9

87385,1

115086

111491,2

119304,5

119304,5

119304,5

855

09

03

0120805020

610

5369,5

6861,8

10001,4

9327,1

9644,8

9644,8

9644,8

855

09

01

0120825800

610

108535,3

60903,9

134624,0

96952,2

226487,9

226487,9

226487,9

855

09

02

0120825800

610

32052,5

110809,4

111068,3

70974,6

261174,0

261174,0

261174,0

855

09

03

0120825800

610

0,0

7800,0

0,0

0,0

0,0

855

09

05

0120825800

610

0,0

60,2

0,0

0,0

0,0

856

09

09

0120825800

610

0

0,0

27000,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9.

Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи

всего

0120900000

92748,5

150334,5

170090,8

150334,5

150334,5

150334,5

150334,5

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

01209R4020

610

92748,5

150334,5

170090,8

150334,5

150334,5

150334,5

150334,5

2.10.

Основное мероприятие 2.10.

Развитие службы крови

всего

0121000000

165931,7

132621,9

155748,0

144051,1

146194,9

146194,9

146194,9

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

06

0121005040

610

152766,3

118254,7

139994,7

130613,6

132757,4

132757,4

132757,4

855

10

03

0121010300

310

8931,0

9197,5

9197,5

9197,5

9197,5

9197,5

9197,5

855

09

06

0121025120

610

4234,4

5169,7

6555,8

4240,0

4240,0

4240,0

4240,0

3.

Подпрог-рамма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

всего

Х

Х

Х

Х

Х

68476,8

95488,1

199288,4

97355,6

99974,9

99974,9

99974,9

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0130000000

68476,8

95488,1

199288,4

97355,6

99974,9

99974,9

99974,9

3.1.

Основное мероприятие 3.1.

Совершенствование службы родовспоможения

всего

0130100000

788,6

1134,5

573,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

0130105030

610

788,6

1134,5

573,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Основное мероприятие 3.2.

Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

всего

0130200000

29361,8

41243,0

74630,3

37626,6

38245,9

38245,9

38245,9

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0130226010

610

18609,8

18609,8

21009,8

18609,8

18609,8

18609,8

18609,8

855

09

02

0130205020

610

0,0

11881,2

42868,5

8264,8

8884,1

8884,1

8884,1

855

09

01

0130225920

610

10752,0

10752,0

10752,0

10752,0

10752,0

10752,0

10752,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3.

Выхаживание детей
с экстремально низкой
массой тела

всего

0130300000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0130300000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Развитие специализированной медицинской помощи детям

всего

0130400000

38326,4

41677,1

73857,1

48230,1

49935,3

49935,3

49935,3

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0130405070

610

38326,4

41677,1

49948,4

48230,1

49935,3

49935,3

49935,3

855

09

02

0130425800

610

0,0

0,0

17262,6

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

09

01304R674F

610

0,0

0,0

6646,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5.

Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ
от матери к плоду

всего

0130500000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Основное мероприятие 3.6.

Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи и репродукции

всего

0130600000

0,0

11433,5

50228,0

11498,9

11793,7

11793,7

11793,7

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

02

0130605020

610

0,0

11433,5

50228,0

11498,9

11793,7

11793,7

11793,7

4.

Подпрог-рамма 4

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

всего

Х

Х

Х

Х

Х

149346,7

140422,9

144487,9

136849,0

138844,1

138844,1

138844,1

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0140000000

130767,7

134422,9

144487,9

136849,0

138844,1

138844,1

138844,1

Департамент государственного имущества Пензенской области

866

0140000000

18579,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.

Основное мероприятие 4.1.

Развитие санаторно-курортного лечения

всего

0140100000

149346,7

140422,9

144487,9

136849,0

138844,1

138844,1

138844,1

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0140126110

320

63167,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

05

0140105020

610

0,0

25003,7

29379,0

27429,8

29424,9

29424,9

29424,9

855

09

09

0140128650

320

67600,0

109419,2

115108,9

109419,2

109419,2

109419,2

109419,2

Департамент государственного имущества Пензенской области

866

01

13

0140128660

450

18579,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Основное мероприятие 4.2.

Развитие медицинской реабилитации

всего

0140200000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0140200000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Подпрог-рамма 5

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

всего

Х

Х

Х

Х

Х

137630,0

171939,8

254707,6

227587,6

285074,1

285074,1

285074,1

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0150000000

137630,0

171939,8

254707,6

227587,6

285074,1

285074,1

285074,1

5.1.

Основное мероприятие 5.1.

Оказание паллиативной помощи взрослым

всего

0150100000

136557,0

170976,7

253704,1

226579,7

284048,2

284048,2

284048,2

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0150105020

610

135744,5

167996,0

236823,9

210038,6

256199,6

256199,6

256199,6

855

09

02

0150105020

610

812,5

2980,7

16880,2

16541,1

27848,6

27848,6

27848,6

5.2.

Основное мероприятие 5.2.

Оказание паллиативной помощи детям

всего

855

0150200000

1073,0

963,1

1003,5

1007,9

1025,9

1025,9

1025,9

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

01

0150205020

610

1073,0

963,1

1003,5

1007,9

1025,9

1025,9

1025,9

6.

Подпрог-рамма 6

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

всего

Х

Х

Х

Х

Х

173800,4

167455,8

188955,2

198634,5

217906,4

217906,4

217906,4

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0160000000

173800,4

167455,8

188955,2

198634,5

217906,4

217906,4

217906,4

6.1.

Основное мероприятие 6.1.

Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников

всего

0160100000

1776,8

1197,2

3176,4

2585,7

5900,0

5900,0

5900,0

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0160199999

240

1131,5

406,4

2021,3

1511,0

3700,0

3700,0

3700,0

09

09

0160199999

340

645,3

790,8

1155,1

1074,7

2200,0

2200,0

2200,0

6.2.

Основное мероприятие 6.2.

Повышение престижа медицинских специальностей

всего

0160200000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0160299999

360

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3.

Основное мероприятие 6.3.

Государственная  поддержка отдельных категорий медицинских работников

всего

0160300000

76532,7

77126,8

79509,0

87686,0

97781,0

97781,0

97781,0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0160399999

360

28630,0

30410,0

32207,1

35840,0

45935,0

45935,0

45935,0

855

09

09

0160399999

340

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

09

0160326210

610

3416,7

3762,4

3277,5

4857,8

4857,8

4857,8

4857,8

855

09

09

0160326230

360

30000,0

28400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

09

0160R3825

360

0,0

0,0

29600

30360,6

30360,6

30360,6

30360,6

855

09

09

0160311100

310

4524,0

5089,0

5112,5

5572,0

5572,0

5572,0

5572,0

855

10

03

0160310400

310

9832,0

9465,4

9311,9

11055,6

11055,6

11055,6

11055,6

6.4.

Основное мероприятие 6.4.

Подготовка специалистов
со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием

всего

855

0160400000

95490,9

89131,8

106269,8

108362,8

114225,4

114225,4

114225,4

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0160499999

240

17472,4

9124,9

7808,3

8848,3

11167,5

11167,5

11167,5

855

09

09

0160499999

340

335,0

290,7

319,1

1881,3

1881,3

1881,3

1881,3

855

09

09

0160499999

610

4118,1

3831,8

4446,4

4677,3

4677,3

4677,3

4677,3

855

07

04

0160405010

610

68575,7

70445,6

87656,4

86692,8

89985,7

89985,7

89985,7

855

07

04

0160410100

310

4989,7

5438,8

6039,6

6263,1

6513,6

6513,6

6513,6

7.

Подпрог-рамма 7

Управление развитием отрасли

всего

Х

Х

Х

Х

Х

163078,1

197443,7

355698,3

206455,1

211957,1

211957,1

211957,1

Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0170000000

163078,1

197443,7

355698,3

206455,1

211957,1

211957,1

211957,1

7.1.

Основное мероприятие 7.1.

Информационно-

аналитическая поддержка реализации государственной программы

всего

0170100000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2.

Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

всего

0170200000

0,0

38000,0

39000,3

38000,0

38000,0

38000,0

38000,0

Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0170205020

610

0,0

32832,0

37016,7

33958,3

33958,3

33958,3

33958,3

09

09

0170205020

620

0,0

1064,3

755,2

0,0

0,0

0,0

0,0

09

09

0170205030

610

0,0

825,7

581,6

825,7

825,7

825,7

825,7

09

09

0170205060

610

0,0

3216,0

646,8

3216,0

3216,0

3216,0

3216,0

09

09

0170299999

240

0,0

62,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3.

Реализация функций аппаратов исполнителей и  участников государственной программы

всего

0170300000

68007,8

70668,1

214543,2

74073,7

76708,4

76708,4

76708,4

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0170302100

120

51210,2

51457,2

56671,4

54388,6

56559,8

56559,8

56559,8

855

09

09

0170302200

120

770,0

795,2

1120,0

520,0

520,0

520,0

520,0

855

09

09

0170302200

240

2002,9

1658,7

1726,5

1576,5

1576,5

1576,5

1576,5

855

09

09

0170302200

850

23,9

21,2

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

855

09

09

0170305060

110

0,0

0,0

69286,3

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

09

0170305060

240

0,0

0,0

35994,2

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

09

0170305060

320

0

0,0

48,8

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

09

0170305060

850

0,0

0,0

1171,2

0,0

0,0

0,0

0,0

855

02

04

0170320100

110

9689,9

11057,5

12427,8

12961,3

13429,1

13429,1

13429,1

855

02

04

0170320100

240

3800,9

4293,8

3734,7

3877,3

3877,3

3877,3

3877,3

855

02

04

0170320100

320

7,2

152,2

139,9

7,2

7,2

7,2

7,2

855

02

04

0170320100

850

394,2

698,2

514,7

682,8

678,5

678,5

678,5

855

09

09

0170320920

830

108,5

534,1

632,5

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

09

0170320920

850

0,0

0,0

11592,0

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

09

0170320920

240

0,0

0,0

4574,4

0,0

0,0

0,0

0,0

855

09

09

0170320920

110

0,1

0,0

14848,8

0,0

0,0

0,0

0,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4.

Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения

всего

0170400000

95070,3

88775,6

102154,8

94381,4

97248,7

97248,7

97248,7

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0170405060

610

95070,3

88775,6

102154,8

94381,4

97248,7

97248,7

97248,7

8.

Подпрог-рамма 8

Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья

всего

Х

Х

Х

Х

Х

117657,4

148993,9

190574,0

181416,1

193811,1

193811,1

193811,1

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0180000000

117657,4

148993,9

190574,0

181416,1

193811,1

193811,1

193811,1

8.1.

Основное мероприятие 8.1.

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности

всего

0180100000

0,0

297,0

315,0

315,0

315,0

315,0

315,0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0180199999

240

0,0

297,0

315,0

315,0

315,0

315,0

315,0

8.2.

Основное мероприятие 8.2.

Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств

всего

855

0180200000

7297,2

8410,2

10451,1

11753,6

12061,4

12061,4

12061,4

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0180205060

610

7297,2

8410,2

10451,1

11753,6

12061,4

12061,4

12061,4

8.3.

Основное мероприятие 8.3.

Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности

всего

0180300000

105084,2

135004,7

171986,3

161253,6

173075,2

173075,2

173075,2

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0180305060

610

99975,6

124746,1

156977,7

152623,6

164261,9

164261,9

164261,9

855

09

09

0180305020

610

5108,6

10258,6

15008,6

8630,0

8813,3

8813,3

8813,3

8.4.

Основное мероприятие 8.4.

Организация  обеспе-чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

всего

0180400000

5276,0

5282,0

7821,6

8093,9

8359,5

8359,5

8359,5

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

07

0180405020

610

5276,0

5282,0

7821,6

8093,9

8359,5

8359,5

8359,5

9

Подпрог-рамма 9

Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации

всего

Х

Х

Х

Х

Х

5436418,3

5531896,4

5797578,2

2198391,9

2538727,0

2538727,0

2538727,0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

0190000000

5436418,3

5531896,4

5797578,2

2198391,9

2538727,0

2538727,0

2538727,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1.

Финансовое обеспе-чение территориаль-ных программ обяза-тельного медицин-ского страхования в рамках базовой программы обязатель-ного медицинского страхования

всего

0190100000

5436418,3

5531896,4

5797578,2

2198391,9

2538727,0

2538727,0

2538727,0

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

0190126220

610

39652,0

50500,0

59743,8

61324,8

61324,8

61324,8

61324,8

09

09

0190179010

320

5396766,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

03

0190179010

320

0,0

5481396,4

5737834,4

2 137 067,1

2 477402,2

2 477402,2

2 477402,2

09

09

0190179010

580

0,0

100000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Подпрог-

рамма 10

Развитие скорой медицинской помощи

всего

Х

Х

Х

Х

Х

69817,6

88587,1

97787,9

90165,5

51623,6

51623,6

51623,6

в том числе:  Министерство здравоохранения Пензенской области

855

01Б0000000

69817,6

88587,1

97787,9

90165,5

51623,6

51623,6

51623,6

10.1.

Основное мероприятие 10.1.

Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренных формах

всего

855

01Б0100000

60257,2

78659,5

86268,2

79223,6

40317,9

40317,9

40317,9

Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

04

01Б0105020

610

845,4

19247,7

26856,4

19811,8

20514,2

40317,9

40317,9

09

09

01Б0105020

610

59411,8

59411,8

59411,8

59411,8

19803,7

0,0

0,0

10.2.

Основное мероприятие 10.2.

Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах

всего

855

01Б0200000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.3.

Основное мероприятие 10.3.

Совершенствование деятельности службы медицины катастроф

всего

855

01Б0300000

9560,4

9927,6

11519,7

10941,9

11305,7

11305,7

11305,7

в том числе: Министерство здравоохранения Пензенской области

855

09

09

01Б0305060

610

9560,4

9927,6

11519,7

10941,9

11305,7

11305,7

11305,7

________________

Приложение № 5

к постановлению  Правительства

Пензенской области

от 28.12.2018 № 723-пП

Приложение № 10

к государственной программе Пензенской области

"Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014 - 2022 годы"

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области
"Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014 - 2022 годы" на 2016 - 2022 годы


п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Исполнители

Срок испол-нения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)

Связь
с показа-телем государ-ственной прог-раммы (подпрог-раммы)*

всего

бюджет Пензен-ской области

феде-ральный бюджет

бюд-жеты муни-ципаль-ных образо-ваний

иные источ-ники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Цель подпрограммы: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, снижение заболеваемости и смертности населения

Задача: проведение профилактики заболеваний, включая иммунизацию населения, и обеспечение потребности отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

1.1.

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

37692,5

7420,0

30272,5

0,0

0,0

1.1, 1.2, 1.3

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

7420,0

7420,0

0,0

0,0

0,0

2018

30272,5

0,0

30272,5

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.1.1. Пр.

Приоритетный проект "Формирование здорового образа жизни (укрепление общественного здоровья)"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, путем формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью, %

1.1, 1.2, 1.3

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,0

1.1.2.

Повышение эффективности деятельности служб медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

37692,5

7420,0

30272,5

0,0

0,0

Улучшение материально-технической базы

1.1, 1.2, 1.3

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

7420,0

7420,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение участковых врачей-педиатров санитарными

автомобилями - 14 ед.

2018

30272,5

0,0

30272,5

0,0

0,0

Передвижные медицинские комплексы - 5 ед.

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Основное мероприятие 1.2. "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

631983,2

631983,2

0,0

0,0

0,0

3

2016

106730,4

106730,4

0,0

0,0

0,0

2017

79208,8

79208,8

0,0

0,0

0,0

2018

99208,8

99208,8

0,0

0,0

0,0

2019

79208,8

79208,8

0,0

0,0

0,0

2020

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

2021

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

2022

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.2.1.

Совершенствование профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

631983,2

631983,2

0,0

0,0

0,0

Обеспечение иммунобиологическими лекарственными препаратами по эпидемиологическим показателям и по Национальному календарю профилактических прививок

3

2016

106730,4

106730,4

0,0

0,0

0,0

58748 доз.

2017

79208,8

79208,8

0,0

0,0

0,0

45912 доз.

2018

99208,8

99208,8

0,0

0,0

0,0

72050 доз.

2019

79208,8

79208,8

0,0

0,0

0,0

61000 доз.

2020

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

65000 доз.

2021

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

65000 доз.

2022

89208,8

89208,8

0,0

0,0

0,0

65000 доз.

1.3.

Основное мероприятие 1.3. "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

16491,3

1556,3

14935,0

0,0

0,0

1.4

2016

2919,9

0,0

2919,9

0,0

0,0

2017

2105,3

105,3

2000,0

0,0

0,0

2018

3632,9

290,6

3342,3

0,0

0,0

2019

3626,5

290,1

3336,4

0,0

0,0

2020

3626,5

290,1

3336,4

0,0

0,0

2021

290,1

290,1

0,0

0,0

0,0

2022

290,1

290,1

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.3.1.

Реализация мероприятий
по профилактике
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С,  в том числе
с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

16491,3

1556,3

14935,0

0,0

0,0

Проведение мероприятий,
в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С:

1.4, 1.6

2016

2919,9

0,0

2919,9

0,0

0,0

6 радиоэфиров/
87 видеороликов/
34 баннера/

2777 плакатов/

3600 буклетов/
3144 символики/

1 АРМ  с доской и видеосвязью

2017

2105,3

105,3

2000,0

0,0

0,0

125 аудиороликов/
152 видеоролика/

41 баннер/
6 выступлений на ТВ/

9600 визиток/

3000 плакатов/

2600 символики/

30000 буклетов

2018

3632,9

290,6

3342,3

0,0

0,0

100 аудиороликов/
230 видеороликов/
80 баннеров/3 выступления
на ТВ/1000 визиток/
2000 плакатов/5000 буклетов/
5 тестирований населения

2019

3626,5

290,1

3336,4

0,0

0,0

100 аудиороликов/
100 видеороликов/
40 баннеров/6 выступлений на ТВ/1000 визиток/
2000 плакатов/
2000 символики/
5000 буклетов

2020

3626,5

290,1

3336,4

0,0

0,0

100 аудиороликов/
100 видеороликов/
40 баннеров/6 выступлений на ТВ/1000 визиток/
2000 плакатов/
2000 символики/
5000 буклетов

2021

290,1

290,1

0,0

0,0

0,0

100 аудиороликов/
1000 буклетов

2022

290,1

290,1

0,0

0,0

0,0

100 аудиороликов/
1000 буклетов

1.4.

Основное мероприятие 1.4. "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

583342,6

583342,6

0,0

0,0

0,0

1, 2, 3, 4, 8

2016

114171,9

114171,9

0,0

0,0

0,0

2017

64012,8

64012,8

0,0

0,0

0,0

2018

71146,9

71146,9

0,0

0,0

0,0

2019

132417,9

132417,9

0,0

0,0

0,0

2020

67197,7

67197,7

0,0

0,0

0,0

2021

67197,7

67197,7

0,0

0,0

0,0

2022

67197,7

67197,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.4.1.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (служба медицинской профилактики и спортивной медицины  в Пензенской области) и предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения доступа к бюджетным средствам

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

410382,6

410382,6

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский областной центр медицинской профилактики" и финансовая поддержка СОНКО.

Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания и поддержку СОНКО, 100%

1, 7.2

2016

20211,9

20211,9

0,0

0,0

0,0

2017

55012,8

55012,8

0,0

0,0

0,0

2018

71146,9

71146,9

0,0

0,0

0,0

2019

62417,9

62417,9

0,0

0,0

0,0

2020

67197,7

67197,7

0,0

0,0

0,0

2021

67197,7

67197,7

0,0

0,0

0,0

2022

67197,7

67197,7

0,0

0,0

0,0

1.4.2.

Субсидия на осуществление капитальных вложений
в целях приобретения объекта недвижимого имущества
в государственную собственность
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области

Итого

163960,0

163960,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Пензенской области

2, 3, 4, 8

2016

93960,0

93960,0

0,0

0,0

0,0

Два объекта:  поликлиника по адресу: с. Засечное Пензенского района Пензенской области,

здание под детскую поликлинику  по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 161

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

70000,0

70000,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение помещений под размещение детской поликлиники ГБУЗ "Городская детская поликлиника", расположенных по адресу г.Пенза, ул. Ладожская, 144

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.3. Пр.

Приоритетный проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

9000,0

9000,0

0,0

0,0

0,0

Внедрение практики
"Новая модель медицинской организации", количество медицинских организаций

2, 3, 4, 8

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

9000,0

9000,0

0,0

0,0

0,0

2

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5. "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализиро-ванными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

5674567,3

4701486,6

973080,7

0,0

0,0

1, 2, 3

2016

690784,0

413179,9

277604,1

0,0

0,0

2017

812410,4

551410,8

260999,6

0,0

0,0

2018

1074221,7

787319,9

286901,8

0,0

0,0

2019

632261,6

558474,0

73787,6

0,0

0,0

2020

870821,6

797034,0

73787,6

0,0

0,0

2021

797034,0

797034,0

0,0

0,0

0,0

2022

797034,0

797034,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

1.5.1.

Обеспечение современными лекарственными средствами лиц, больных сахарным диабетом

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2059622,4

2059622,4

0,0

0,0

0,0

Обеспечение сахароснижающими препаратами

1, 2, 3, 1.7

2016

158883,0

158883,0

0,0

0,0

0,0

81000 уп.

2017

193457,8

193457,8

0,0

0,0

0,0

119620 уп.

2018

336726,6

336726,6

0,0

0,0

0,0

285120 уп.

2019

245300,0

245300,0

0,0

0,0

0,0

130000 уп.

2020

375085,0

375085,0

0,0

0,0

0,0

180000 уп.

2021

375085,0

375085,0

0,0

0,0

0,0

180000 уп.

2022

375085,0

375085,0

0,0

0,0

0,0

180000 уп.

1.5.2.

Обеспечение современными диагностическими системами больных сахарным диабетом

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

50094,7

50094,7

0,0

0,0

0,0

Обеспечение диагностическими системами (тест-полоски)

1, 2, 3, 1.7

2016

7507,5

7507,5

0,0

0,0

0,0

6760 уп.

2017

5276,7

5276,7

0,0

0,0

0,0

8111 уп.

2018

16665,5

16665,5

0,0

0,0

0,0

21408 уп.

2019

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

2020

5215,0

5215,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

2021

5215,0

5215,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

2022

5215,0

5215,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

1.5.3.

Обеспечение больных несахарным диабетом лекарственным препаратом "Десмопрессин"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

59012,8

59012,8

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарственным препаратом "Десмопрессин"
больных несахарным диабетом

1, 3, 4, 1.7

2016

5570,4

5570,4

0,0

0,0

0,0

2620 уп.

2017

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

3840 уп.

2018

8442,4

8442,4

0,0

0,0

0,0

4800 уп.

2019

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

2020

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

2021

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

2022

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

7000 уп.

1.5.4.

Обеспечение потребности в жизненно необходимых лекарственных препаратах

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

149107,2

149107,2

0,0

0,0

0,0

Оказание экстренной медикаментозной медицинской помощи населению Пензенской области. 

Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

1, 2, 3, 1.7

2016

73702,3

73702,3

0,0

0,0

0,0

2017

75404,9

75404,9

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.5.

Обеспечение лекарственными препаратами больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1298458,9

1298458,9

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарствен-ными препаратами больных редкими (орфанными) заболеваниями и приобретение специального питания для детей, страдающих фенилкетонурией, в целях предотвращения развития у детей умственной отсталости

1, 2, 4, 1.7

2016

124621,7

124621,7

0,0

0,0

0,0

3 чел., 120 флак.,
231 банка, 2569 шт.

2017

192700,0

192700,0

0,0

0,0

0,0

3 чел., 827 уп., 2000 шт.

2018

210337,2

210337,2

0,0

0,0

0,0

3 чел., 880 уп., 3050 шт.

2019

192700,0

192700,0

0,0

0,0

0,0

3 чел., 800 уп., 2000 шт.

2020

192700,0

192700,0

0,0

0,0

0,0

3 чел., 800 уп., 2000 шт.

2021

192700,0

192700,0

0,0

0,0

0,0

3 чел., 800 уп., 2000 шт.

2022

192700,0

192700,0

0,0

0,0

0,0

3 чел., 800 уп., 2000 шт.

1.5.6.

Расходы на обеспечение детей в возрасте
от 0 до 3-х лет бесплатными лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

202578,4

202578,4

0,0

0,0

0,0

Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами детей в возрасте
от 0 до 3-х лет при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (исполнение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

1, 3, 1.7

2016

20493,0

20493,0

0,0

0,0

0,0

2017

22260,9

22260,9

0,0

0,0

0,0

2018

40624,5

40624,5

0,0

0,0

0,0

2019

22300,0

22300,0

0,0

0,0

0,0

2020

32300,0

32300,0

0,0

0,0

0,0

2021

32300,0

32300,0

0,0

0,0

0,0

2022

32300,0

32300,0

0,0

0,0

0,0

1.5.7.

Расходы на обеспечение детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет бесплат-ными лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

25818,9

25818,9

0,0

0,0

0,0

Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (исполнение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных на лекарственное обеспечение, 100%

1, 3, 1.7

2016

2353,7

2353,7

0,0

0,0

0,0

2017

2534,9

2534,9

0,0

0,0

0,0

2018

4890,3

4890,3

0,0

0,0

0,0

2019

2540,0

2540,0

0,0

0,0

0,0

2020

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

2021

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

2022

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

1.5.8.

Расходы на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30.07.1994 № 890

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

762166,4

762166,4

0,0

0,0

0,0

Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами населения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи (исполнение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

1, 3, 1.7

2016

20048,3

20048,3

0,0

0,0

0,0

2017

40396,9

40396,9

0,0

0,0

0,0

2018

148321,2

148321,2

0,0

0,0

0,0

2019

65900,0

65900,0

0,0

0,0

0,0

2020

162500,0

162500,0

0,0

0,0

0,0

2021

162500,0

162500,0

0,0

0,0

0,0

2022

162500,0

162500,0

0,0

0,0

0,0

1.5.9.

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

34557,7

3372,7

31185,0

0,0

0,0

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной или родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей (исполнение установленных функций
и полномочий).
Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

3, 1.8

2016

5470,3

0,0

5470,3

0,0

0,0

2017

4030,6

201,6

3829,0

0,0

0,0

2018

7939,0

635,1

7303,9

0,0

0,0

2019

7924,9

634,0

7290,9

0,0

0,0

2020

7924,9

634,0

7290,9

0,0

0,0

2021

634,0

634,0

0,0

0,0

0,0

2022

634,0

634,0

0,0

0,0

0,0

1.5.10.

Субсидии на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

574968,1

0,0

574968,1

0,0

0,0

Предоставление социальных выплат и иных выплат населению в соответствии
с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О государственной социаль-ной помощи" (с последую-щими изменениями) (субсидии). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

3, 1.7

2016

179826,4

0,0

179826,4

0,0

0,0

2017

187168,6

0,0

187168,6

0,0

0,0

2018

207973,1

0,0

207973,1

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.11.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения

Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

339697,5

0,0

339697,5

0,0

0,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения Пензенской области в соответствии
с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи"
(с последующими измене-ниями) (межбюджетные трансферты). Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

2, 3

2016

85812,3

0,0

85812,3

0,0

0,0

2017

64541,3

0,0

64541,3

0,0

0,0

2018

66458,5

0,0

66458,5

0,0

0,0

2019

61442,7

0,0

61442,7

0,0

0,0

2020

61442,7

0,0

61442,7

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.12.

Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

27230,1

0,0

27230,1

0,0

0,0

Отдельные полномочия
в области лекарственного обеспечения

населения закрытых административно-территориальных образо-ваний, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства (ЗАТО г. Заречный).

Доля профинансированных средств, направленных
на лекарственное обеспечение, 100%

2, 3

2016

6495,1

0,0

6495,1

0,0

0,0

2017

5460,7

0,0

5460,7

0,0

0,0

2018

5166,3

0,0

5166,3

0,0

0,0

2019

5054,0

0,0

5054,0

0,0

0,0

2020

5054,0

0,0

5054,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.13.

Обеспечение наркотическими и психотропными лекарственными препаратами пациентов, находящихся в терминальной стадии

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

84754,2

84754,2

0,0

0,0

0,0

Обеспечение наркоти-ческими и психотропными лекарственными препаратами пациентов

2, 3

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

14177,1

14177,1

0,0

0,0

0,0

6790 уп.

2018

14177,1

14177,1

0,0

0,0

0,0

6700 уп.

2019

14100,0

14100,0

0,0

0,0

0,0

6700 уп.

2020

14100,0

14100,0

0,0

0,0

0,0

6700 уп.

2021

14100,0

14100,0

0,0

0,0

0,0

6700 уп.

2022

14100,0

14100,0

0,0

0,0

0,0

6700 уп.

1.5.14.

Обеспечение расходными материалами для инсулиновой помпы

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

6500,0

6500,0

0,0

0,0

0,0

Расходные материалы

1, 2, 3, 1.7

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2018

6500,0

6500,0

0,0

0,0

0,0

1309 уп.

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6. "Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Пензенской области"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7. "Диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертонией"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 1:

Итого

6944076,9

5925788,7

1018288,2

0,0

0,0

2016

914606,2

634082,2

280524,0

0,0

0,0

2017

965157,3

702157,7

262999,6

0,0

0,0

2018

1278482,8

957966,2

320516,6

0,0

0,0

2019

847514,8

770390,8

77124,0

0,0

0,0

2020

1030854,6

953730,6

77124,0

0,0

0,0

2021

953730,6

953730,6

0,0

0,0

0,0

2022

953730,6

953730,6

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Цель подпрограммы: развитие системы оказания специализированной медицинской помощи, снижение смертности от туберкулеза, повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных, развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах,
снижение смертности от ишемической болезни сердца, инсульта, злокачественных новообразований. Снижение смертности пострадавших
в результате дорожно-транспортных происшествий. Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

Задачи подпрограммы: совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи по профилям заболеваний

2.1.

Основное мероприятие 2.1. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2757157,7

2659691,9

97465,8

0,0

0,0

2.4

2016

430056,0

367294,4

62761,6

0,0

0,0

2017

376663,4

364665,8

11997,6

0,0

0,0

2018

370375,0

362797,2

7577,8

0,0

0,0

2019

386178,0

378613,6

7564,4

0,0

0,0

2020

403004,7

395440,3

7564,4

0,0

0,0

2021

395440,3

395440,3

0,0

0,0

0,0

2022

395440,3

395440,3

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.1.1.

Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических противотуберкулезных мероприятий, в том числе
в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска

заболевания туберкулезом, среди детей, инфицированных туберкулезом

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

252178,3

247379,3

4799,0

0,0

0,0

Обеспечение аллергеном туберкулезным и туберкулиновыми шприцами в объеме, достаточном для проведения туберкулино-диагностики детей и подростков

2.4, 2.5, 2.9

2016

31093,3

31093,3

0,0

0,0

0,0

35770 уп.

2017

35892,3

31093,3

4799,0

0,0

0,0

34600 уп.

2018

31093,9

31093,9

0,0

0,0

0,0

35132 уп.

2019

38524,7

38524,7

0,0

0,0

0,0

34000 уп.

2020

38524,7

38524,7

0,0

0,0

0,0

34000 уп.

2021

38524,7

38524,7

0,0

0,0

0,0

34000 уп.

2022

38524,7

38524,7

0,0

0,0

0,0

34000 уп.

2.1.2.

Обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения современными противотуберкулезными препаратами

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

153509,8

153509,8

0,0

0,0

0,0

Обеспечение современными (этиотропными и патогенетическими) противотуберкулезными препаратами

2.4

2016

25163,1

25163,1

0,0

0,0

0,0

77048 уп.

2017

25163,1

25163,1

0,0

0,0

0,0

65000 уп.

2018

14931,2

14931,2

0,0

0,0

0,0

45000 уп.

2019

16063,1

16063,1

0,0

0,0

0,0

50000 уп.

2020

24063,1

24063,1

0,0

0,0

0,0

63000 уп.

2021

24063,1

24063,1

0,0

0,0

0,0

63000 уп.

2022

24063,1

24063,1

0,0

0,0

0,0

63000 уп.

2.1.3.

Обеспечение мероприятий по раннему выявлению больных туберкулезом и бацилловыделителей,

а также определению в кратчайшие сроки лекарственной устойчивости возбудителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

48998,4

19093,2

29905,2

0,0

0,0

Обеспечение расходными материалами лаборатории

2.4, 2,5, 2.9

2016

7901,5

7901,5

0,0

0,0

0,0

248 уп.

2017

15100,1

7901,5

7198,6

0,0

0,0

400 уп.

2018

8236,8

659,0

7577,8

0,0

0,0

240 уп.

2019

8222,2

657,8

7564,4

0,0

0,0

240 уп.

2020

8222,2

657,8

7564,4

0,0

0,0

240 уп.

2021

657,8

657,8

0,0

0,0

0,0

240 уп.

2022

657,8

657,8

0,0

0,0

0,0

240 уп.

2.1.4.

Обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго и третьего ряда), применяемыми при лечении больных туберкулезом с множественной лекарст-венной устойчивостью возбудителя, и диагности-ческими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом
с множественной лекарствен-ной устойчивостью возбудителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

159033,1

138421,1

20612,0

0,0

0,0

Обеспечение пациентов антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго
и третьего ряда)

2.4

2016

20612,0

0,0

20612,0

0,0

0,0

37300 уп.

2017

19000,0

19000,0

0,0

0,0

0,0

134 чел., 1470 уп.

2018

35421,1

35421,1

0,0

0,0

0,0

130 чел., 26445 уп.

2019

27000,0

27000,0

0,0

0,0

0,0

130 чел., 3000 уп.

2020

19000,0

19000,0

0,0

0,0

0,0

130 чел., 1400 уп.

2021

19000,0

19000,0

0,0

0,0

0,0

130 чел., 1400 уп.

2022

19000,0

19000,0

0,0

0,0

0,0

130 чел., 1400 уп.

2.1.5.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (фтизиатрия)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2003237,5

2003237,5

0,0

0,0

0,0

Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи больным туберкулезом государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

2.4, 7.1, 7.2

2016

266456,0

266456,0

0,0

0,0

0,0

2017

272710,7

272710,7

0,0

0,0

0,0

2018

270483,2

270483,2

0,0

0,0

0,0

2019

285943,6

285943,6

0,0

0,0

0,0

2020

302548,0

302548,0

0,0

0,0

0,0

2021

302548,0

302548,0

0,0

0,0

0,0

2022

302548,0

302548,0

0,0

0,0

0,0

2.1.6.

Выплаты и иные меры социальной поддержки, установленные Законом Пензенской области
от 28.05.2007 № 1285-ЗПО
"О защите населения
от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи" (с последующими изменениями)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

13333,6

13333,6

0,0

0,0

0,0

Выплаты и продуктовые наборы

2.4

2016

1233,3

1233,3

0,0

0,0

0,0

22 чел.

2017

934,9

934,9

0,0

0,0

0,0

9 чел.

2018

1898,2

1898,2

0,0

0,0

0,0

10 чел., 5640 наб.

2019

2316,8

2316,8

0,0

0,0

0,0

16 чел., 3250 наб.

2020

2316,8

2316,8

0,0

0,0

0,0

16 чел., 3250 наб.

2021

2316,8

2316,8

0,0

0,0

0,0

16 чел., 3250 наб.

2022

2316,8

2316,8

0,0

0,0

0,0

16 чел., 3250 наб.

2.1.7.

Расходы на обеспечение деятельности
ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница"
по реабилитационной и санаторно-курортной   помощи

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

57342,2

57342,2

0,0

0,0

0,0

Оказание реабилитационной и санаторно-курортной   помощи в ГБУЗ "Пензенская областная туберкулезная больница"

2.4

2016

8072,0

8072,0

0,0

0,0

0,0

30 коек

2017

7862,3

7862,3

0,0

0,0

0,0

30 коек

2018

8310,6

8310,6

0,0

0,0

0,0

30 коек

2019

8107,6

8107,6

0,0

0,0

0,0

30 коек

2020

8329,9

8329,9

0,0

0,0

0,0

30 коек

2021

8329,9

8329,9

0,0

0,0

0,0

30 коек

2022

8329,9

8329,9

0,0

0,0

0,0

30 коек

2.1.8.

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части обследования
населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом,
а также профилактических мероприятий

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

69524,8

27375,2

42149,6

0,0

0,0

Приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов для лабораторной диагностики

2.4

2016

69524,8

27375,2

42149,6

0,0

0,0

5 ед. оборудования

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Основное мероприятие 2.2. "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

482964,7

367720,4

115244,3

0,0

0,0

2.10

2016

125128,4

45362,0

79766,4

0,0

0,0

2017

53503,6

45256,7

8246,9

0,0

0,0

2018

102367,3

93126,3

9241,0

0,0

0,0

2019

54599,9

45604,9

8995,0

0,0

0,0

2020

55118,5

46123,5

8995,0

0,0

0,0

2021

46123,5

46123,5

0,0

0,0

0,0

2022

46123,5

46123,5

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.2.1.

Обеспечение проведения обследований на ВИЧ, гепатиты, психоактивные вещества тест-системами, экспресс-тестами

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

5025,0

5025,0

0,0

0,0

0,0

Расходные материалы для скрининга групп риска
на парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, оппортунистические инфекции; экспресс-диагностика на психоактивные вещества, беременность:

2.10, 2.10.1

2016

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты
на ВИЧ - 5000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 25 шт.

2017

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты
на ВИЧ - 5000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 26 шт.

2018

1350,0

1350,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 5080 шт.;

тест-системы на гепатиты - 90 шт.

2019

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 5000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 25 шт.

2020

625,0

625,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 5000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 25 шт.

2021

625,0

625,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 5000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 25 шт.

2022

625,0

625,0

0,0

0,0

0,0

экспресс-тесты

на ВИЧ - 5000 шт.;

тест-системы на гепатиты - 25 шт.

2.2.2.

Обеспечение лекарственными препаратами
ВИЧ-инфицированных и расходными материалами для контроля лечения

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

173535,9

173535,9

0,0

0,0

0,0

Обеспечение антиретровирусными препаратами и расходными материалами (вакутейнеры, иглы)

2.10, 2.10.1

2016

29021,8

29021,8

0,0

0,0

0,0

17220 уп.

2017

19530,7

19530,7

0,0

0,0

0,0

13043 уп.

2018

40000,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

12150 уп./ 50000 шт.

2019

21581,4

21581,4

0,0

0,0

0,0

13000 уп.

2020

21134,0

21134,0

0,0

0,0

0,0

13000 уп.

2021

21134,0

21134,0

0,0

0,0

0,0

13000 уп.

2022

21134,0

21134,0

0,0

0,0

0,0

13000 уп.

2.2.3.

Обеспечение детей
(до 1,5 лет), рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, бесплатным питанием (сухие адаптированные смеси,
соки, овощные, фруктовые и мясные пюре, кисломолочные продукты)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

12086,3

12086,3

0,0

0,0

0,0

Обеспечение бесплатным питанием:

2.10, 2.10.1

2016

730,0

730,0

0,0

0,0

0,0

1657 шт.

2017

1969,3

1969,3

0,0

0,0

0,0

9065 шт.

2018

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

2500 шт.

2019

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

6000 шт.

2020

2129,0

2129,0

0,0

0,0

0,0

6000 шт.

2021

2129,0

2129,0

0,0

0,0

0,0

6000 шт.

2022

2129,0

2129,0

0,0

0,0

0,0

6000 шт.

2.2.4.

Диагностика ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов (ИФА- и ПЦР-диагностика)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

122299,6

122299,6

0,0

0,0

0,0

Обеспечение диагностикумами ИФА- и ПЦР-лаборатории

2.10, 2.10.1

2016

8789,5

8789,5

0,0

0,0

0,0

97 уп., 1978 наб., 106 шт.

2017

16641,3

16641,3

0,0

0,0

0,0

863 наб.

2018

38007,0

38007,0

0,0

0,0

0,0

1838 уп., 25000 шт., 594 уп.

2019

14559,9

14559,9

0,0

0,0

0,0

120 уп., 7000 шт., 100 уп.

2020

14767,3

14767,3

0,0

0,0

0,0

120 уп., 7000 шт., 100 уп.

2021

14767,3

14767,3

0,0

0,0

0,0

120 уп., 7000 шт., 100 уп.

2022

14767,3

14767,3

0,0

0,0

0,0

120 уп., 7000 шт., 100 уп.

2.2.5.

Совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов за счет использования современных лабораторных методов диагностики (использование ПЦР (полимеразная

цепная реакция) и
ИФА-диагностики и т.д.)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

19742,3

19742,3

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лабораторным оборудованием, диагностикумами и расходными материалами проведения исследований на вирусные гепатиты молекулярными методами и методами ИФА

2, 3

2016

1600,0

1600,0

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 184 наб.; расходные материалы -
1000 шт., 1 уп.

2017

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 181 наб.; расходные материалы - 50 уп.

2018

7884,3

7884,3

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 510 наб.; расходные материалы -
280 уп.

2019

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.

2020

2086,0

2086,0

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.

2021

2086,0

2086,0

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.

2022

2086,0

2086,0

0,0

0,0

0,0

тест-системы - 180 наб.; расходные материалы - 50 уп.

2.2.6.

Обеспечение диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

78756,1

35031,3

43724,8

0,0

0,0

Обеспечение диагности-ческими системами

2, 3

2016

12867,6

4620,7

8246,9

0,0

0,0

тест-системы - ИФА и ПЦР на ВИЧ - 457 уп.,102 шт., мониторинг ВИЧ - 56 наб., 13 уп.

2017

12762,3

4515,4

8246,9

0,0

0,0

427 наб.

2018

14126,0

4885,0

9241,0

0,0

0,0

532 наб.

2019

13858,6

4863,6

8995,0

0,0

0,0

532 наб.

2020

14377,2

5382,2

8995,0

0,0

0,0

532 наб.

2021

5382,2

5382,2

0,0

0,0

0,0

140 наб.

2022

5382,2

5382,2

0,0

0,0

0,0

140 наб.

2.2.7.

Обеспечение антивирусными препаратами для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

71519,5

0,0

71519,5

0,0

0,0

Обеспечение медицинскими препаратами

2, 3

2016

71519,5

0,0

71519,5

0,0

0,0

21624 уп.

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44% лиц, состоящих
на диспансерном наблюдении, освоение поступивших препаратов 100%

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1804925,8

1804925,8

0,0

0,0

0,0

1.1, 1.2, 1.3

2016

169691,3

169691,3

0,0

0,0

0,0

2017

194696,6

194696,6

0,0

0,0

0,0

2018

285322,2

285322,2

0,0

0,0

0,0

2019

227008,8

227008,8

0,0

0,0

0,0

2020

309402,3

309402,3

0,0

0,0

0,0

2021

309402,3

309402,3

0,0

0,0

0,0

2022

309402,3

309402,3

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.3.1.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (наркология)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1606963,0

1606963,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи наркологическим больным государственными учреждениями здравоохранения. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

1.1, 1.2, 1.3

2016

169691,3

169691,3

0,0

0,0

0,0

2017

169758,7

169758,7

0,0

0,0

0,0

2018

255634,6

255634,6

0,0

0,0

0,0

2019

197200,8

197200,8

0,0

0,0

0,0

2020

271559,2

271559,2

0,0

0,0

0,0

2021

271559,2

271559,2

0,0

0,0

0,0

2022

271559,2

271559,2

0,0

0,0

0,0

2.3.2.

Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

197555,4

197555,4

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания по меди-цинскому освидетельст-вованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) государст-венными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

1.1, 1.2, 1.3

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

24937,9

24937,9

0,0

0,0

0,0

2018

29280,2

29280,2

0,0

0,0

0,0

2019

29808,0

29808,0

0,0

0,0

0,0

2020

37843,1

37843,1

0,0

0,0

0,0

2021

37843,1

37843,1

0,0

0,0

0,0

2022

37843,1

37843,1

0,0

0,0

0,0

2.3.3.

Реализация мероприятий по лечению пациентов с алкогольной зависимостью, находящихся на амбулаторной реабилитации в ГБУЗ "Областная наркологическая больница", с использованием лекарственного препарата "Налтрексон"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

407,4

407,4

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарственным препаратом

1.1, 1.2, 1.3

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

407,4

407,4

0,0

0,0

0,0

177 уп.

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

3980386,8

3980386,8

0,0

0,0

0,0

3

2016

416588,5

416588,5

0,0

0,0

0,0

2017

454426,7

454426,7

0,0

0,0

0,0

2018

577524,0

577524,0

0,0

0,0

0,0

2019

531209,1

531209,1

0,0

0,0

0,0

2020

666879,5

666879,5

0,0

0,0

0,0

2021

666879,5

666879,5

0,0

0,0

0,0

2022

666879,5

666879,5

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.4.1.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения (психиатрия)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

3909489,7

3909489,7

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания на оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания,

100%

3, 7.1

2016

408011,8

408011,8

0,0

0,0

0,0

2017

444426,7

444426,7

0,0

0,0

0,0

2018

566304,4

566304,4

0,0

0,0

0,0

2019

521208,7

521208,7

0,0

0,0

0,0

2020

656512,7

656512,7

0,0

0,0

0,0

2021

656512,7

656512,7

0,0

0,0

0,0

2022

656512,7

656512,7

0,0

0,0

0,0

2.4.2.

Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

70897,1

70897,1

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на проведение судебно-психиатрической экспертизы государст-венными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

3, 7.1

2016

8576,7

8576,7

0,0

0,0

0,0

2017

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

2018

11219,6

11219,6

0,0

0,0

0,0

2019

10000,4

10000,4

0,0

0,0

0,0

2020

10366,8

10366,8

0,0

0,0

0,0

2021

10366,8

10366,8

0,0

0,0

0,0

2022

10366,8

10366,8

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

228066,6

228066,6

0,0

0,0

0,0

2.1

2016

11785,5

11785,5

0,0

0,0

0,0

2017

11785,5

11785,5

0,0

0,0

0,0

2018

15379,6

15379,6

0,0

0,0

0,0

2019

47279,0

47279,0

0,0

0,0

0,0

2020

47279,0

47279,0

0,0

0,0

0,0

2021

47279,0

47279,0

0,0

0,0

0,0

2022

47279,0

47279,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.5.1.

Вторичная профилактика тромботических осложнений у пациентов, перенесших инфаркт миокарда

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

151074,1

151074,1

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами:

2.1

2016

6132,2

6132,2

0,0

0,0

0,0

61860 уп.

2017

3057,8

3057,8

0,0

0,0

0,0

33708 уп.

2018

5824,1

5824,1

0,0

0,0

0,0

30500 уп.

2019

34015,0

34015,0

0,0

0,0

0,0

82825 уп.

2020

34015,0

34015,0

0,0

0,0

0,0

80000 уп.

2021

34015,0

34015,0

0,0

0,0

0,0

80000 уп.

2022

34015,0

34015,0

0,0

0,0

0,0

80000 уп.

2.5.2.

Обеспечение пациентов, перенесших оперативное вмешательство на сердечно-сосудистой системе, лекарственным препаратом
с действующим веществом "Клопидогрель"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

46559,9

46559,9

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами:

2.1

2016

4622,5

4622,5

0,0

0,0

0,0

3625 уп.

2017

3826,8

3826,8

0,0

0,0

0,0

23444 уп.

2018

4654,6

4654,6

0,0

0,0

0,0

6050 уп.

2019

8364,0

8364,0

0,0

0,0

0,0

8000 уп.

2020

8364,0

8364,0

0,0

0,0

0,0

8000 уп.

2021

8364,0

8364,0

0,0

0,0

0,0

8000 уп.

2022

8364,0

8364,0

0,0

0,0

0,0

8000 уп.

2.5.3.

Профилактика повторных кардиоэмболических инсультов

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

30432,6

30432,6

0,0

0,0

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами для антикоагулянтной
терапии

2.1

2016

1030,8

1030,8

0,0

0,0

0,0

469 уп.

2017

4900,9

4900,9

0,0

0,0

0,0

3050 уп.

2018

4900,9

4900,9

0,0

0,0

0,0

3200 уп.

2019

4900,0

4900,0

0,0

0,0

0,0

2800 уп.

2020

4900,0

4900,0

0,0

0,0

0,0

2800 уп.

2021

4900,0

4900,0

0,0

0,0

0,0

2800 уп.

2022

4900,0

4900,0

0,0

0,0

0,0

2800 уп.

2.6.

Основное мероприятие 2.6. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1863692,0

1863692,0

0,0

0,0

0,0

2.2, 2.3

2016

108120,3

108120,3

0,0

0,0

0,0

2017

169668,8

169668,8

0,0

0,0

0,0

2018

190202,9

190202,9

0,0

0,0

0,0

2019

225700,0

225700,0

0,0

0,0

0,0

2020

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

2021

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

2022

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.6.1.

Обеспечение современными лекарственными средствами больных, страдающих онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1863692,0

1863692,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение современными химиотерапевтическими и гематологическими лекарственными препаратами

2.2, 2.4

2016

108120,3

108120,3

0,0

0,0

0,0

1619 уп.

2017

169668,8

169668,8

0,0

0,0

0,0

4002 уп.

2018

190202,9

190202,9

0,0

0,0

0,0

4000 уп.

2019

225700,0

225700,0

0,0

0,0

0,0

4000 уп.

2020

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

5000 уп.

2021

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

5300 уп.

2022

390000,0

390000,0

0,0

0,0

0,0

5300 уп.

2.7.

Основное мероприятие 2.7. "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6, 2.7, 2.8

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8. "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими   заболеваниями"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

3361829,1

3361829,1

0,0

0,0

0,0

2, 3

2016

261164,7

261164,7

0,0

0,0

0,0

2017

320473,9

320473,9

0,0

0,0

0,0

2018

455306,0

455306,0

0,0

0,0

0,0

2019

334469,1

334469,1

0,0

0,0

0,0

2020

663471,8

663471,8

0,0

0,0

0,0

2021

663471,8

663471,8

0,0

0,0

0,0

2022

663471,8

663471,8

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.8.1.

Централизованные закупки медицинского оборудования для государственных нужд

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2223766,1

2223766,1

0,0

0,0

0,0

Закупки медицинского оборудования

2, 3

2016

140587,8

140587,8

61 ед.

2017

179573,5

179573,5

68 ед.

2018

272692,3

272692,3

182 ед.

2019

167926,8

167926,8

60 ед.

2020

487661,9

487661,9

120 ед.

2021

487661,9

487661,9

0,0

0,0

0,0

120 ед.

2022

487661,9

487661,9

0,0

0,0

0,0

120 ед.

2.8.2.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1138063,0

1138063,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи ГБУЗ "ПОЦСВМП".

Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

2, 3

2016

120576,9

120576,9

0,0

0,0

0,0

2017

140900,4

140900,4

0,0

0,0

0,0

2018

182613,7

182613,7

0,0

0,0

0,0

2019

166542,3

166542,3

0,0

0,0

0,0

2020

175809,9

175809,9

0,0

0,0

0,0

2021

175809,9

175809,9

0,0

0,0

0,0

2022

175809,9

175809,9

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9. "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1175814,2

1014511,8

161302,4

0,0

0,0

3, 2.1, 2.2, 2.4

2016

116284,4

92748,5

23535,9

0,0

0,0

2017

197334,5

150334,5

47000,0

0,0

0,0

2018

200346,3

170090,8

30255,5

0,0

0,0

2019

180590,0

150334,5

30255,5

0,0

0,0

2020

180590,0

150334,5

30255,5

0,0

0,0

2021

150334,5

150334,5

0,0

0,0

0,0

2022

150334,5

150334,5

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.9.1.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи лицам, постоянно проживающим на территории Пензенской области, медицинскими организациями, подведомст-венными Министерству здравоохранения
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1175814,2

1014511,8

161302,4

0,0

0,0

Оказание пациентам высокотехнологичной медицинской помощи
на базе: ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко",
ГБУЗ "Областной онколо-гический диспансер",
ГБУЗ "Пензенская областная офтальмоло-гическая больница",
ГБУЗ "Пензенский област-ной противотуберкулезный диспансер",
ГБУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина",
ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница
им. Н.Ф. Филатова"

3, 2.1, 2.2, 2.4

2016

116284,4

92748,5

23535,9

0,0

0,0

705 чел.

2017

197334,5

150334,5

47000,0

0,0

0,0

1216 чел.

2018

200346,3

170090,8

30255,5

0,0

0,0

1202 чел.

2019

180590,0

150334,5

30255,5

0,0

0,0

1200 чел.

2020

180590,0

150334,5

30255,5

0,0

0,0

1200 чел.

2021

150334,5

150334,5

0,0

0,0

0,0

1010 чел.

2022

150334,5

150334,5

0,0

0,0

0,0

1010 чел.

2.10.

Основное мероприятие 2.10.  "Развитие службы крови"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1042649,9

1036937,4

5712,5

0,0

0,0

2.11, 2.12

2016

171644,2

165931,7

5712,5

0,0

0,0

2017

132621,9

132621,9

0,0

0,0

0,0

2018

155748,0

155748,0

0,0

0,0

0,0

2019

144051,1

144051,1

0,0

0,0

0,0

2020

146194,9

146194,9

0,0

0,0

0,0

2021

146194,9

146194,9

0,0

0,0

0,0

2022

146194,9

146194,9

0,0

0,0

0,0

в том числе:

2.10.1.

Проведение иммуногематологического фенотипирования группы крови и резус-принадлежности реципиентов

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

32919,9

32919,9

0,0

0,0

0,0

Обеспечение реагентами и расходными материалами:

2.11, 2.12

2016

4234,4

4234,4

0,0

0,0

0,0

174 уп., 8 фл.

2017

5169,7

5169,7

0,0

0,0

0,0

230 уп.

2018

6555,8

6555,8

0,0

0,0

0,0

160 уп.

2019

4240,0

4240,0

0,0

0,0

0,0

140 уп.

2020

4240,0

4240,0

0,0

0,0

0,0

140 уп.

2021

4240,0

4240,0

0,0

0,0

0,0

140 уп.

2022

4240,0

4240,0

0,0

0,0

0,0

140 уп.

2.10.2.

Мероприятия по развитию службы крови

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

5712,5

0,0

5712,5

0,0

0,0

Приобретение модуля медицинского "Служба крови", оборудования для ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр крови"

2.11, 2.12

2016

5712,5

0,0

5712,5

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.10.3.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(центры, станции и отделения переливания крови)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

939901,5

939901,5

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр крови".

Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

2.11, 2.12, 7.1

2016

152766,3

152766,3

0,0

0,0

0,0

2017

118254,7

118254,7

0,0

0,0

0,0

2018

139994,7

139994,7

0,0

0,0

0,0

2019

130613,6

130613,6

0,0

0,0

0,0

2020

132757,4

132757,4

0,0

0,0

0,0

2021

132757,4

132757,4

0,0

0,0

0,0

2022

132757,4

132757,4

0,0

0,0

0,0

2.10.4.

Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 27.02.2010 № 1862-ЗПО "О дополнительной мере социальной поддержки граждан, безвозмездно сдавших кровь и ее компоненты"
(с последующими изменениями)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

64116,0

64116,0

0,0

0,0

0,0

Выплаты гражданам, сдавшим кровь или

ее компоненты

2.11, 2.12

2016

8931,0

8931,0

0,0

0,0

0,0

22500 чел.

2017

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2018

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2019

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2020

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2021

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

2022

9197,5

9197,5

0,0

0,0

0,0

23000 чел.

Всего по подпрограмме 2:

Итого

16697486,8

16317761,8

379725,0

0,0

0,0

2016

1810463,3

1638686,9

171776,4

0,0

0,0

2017

1911174,9

1843930,4

67244,5

0,0

0,0

2018

2352571,3

2305497,0

47074,3

0,0

0,0

2019

2131085,0

2084270,1

46814,9

0,0

0,0

2020

2861940,7

2815125,8

46814,9

0,0

0,0

2021

2815125,8

2815125,8

0,0

0,0

0,0

2022

2815125,8

2815125,8

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Цель подпрограммы: создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям.
Улучшение состояния здоровья детей и матерей. Снижение материнской, младенческой и детской смертности.
Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку

Задачи подпрограммы: повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям,
снижение уровня первичной инвалидности детей,
профилактика абортов

3.1.

Основное мероприятие 3.1. "Совершенствование службы родовспоможения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

2496,1

2496,1

0,0

0,0

0,0

3.1, 3.2, 3.2

2016

788,6

788,6

0,0

0,0

0,0

2017

1134,5

1134,5

0,0

0,0

0,0

2018

573,0

573,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.1.1.

Строительство перинатального центра

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансирование в рамках программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области
на 2011 - 2017 годы".

Ввод в эксплуатацию

в 2017 году

3.1, 3.2, 3.3

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.2.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(родильные дома)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1235,1

1235,1

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания государст-венных учреждений здравоохранения (родильные дома).

Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

3.1, 3.2, 3.4

2016

788,6

788,6

0,0

0,0

0,0

2017

446,5

446,5

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.3.

Оснащение немедицинской мебелью и оборудованием женской консультации
ГБУЗ "Городской родильный дом" по ул. Пушкина, 56

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1261,0

1261,0

0,0

0,0

0,0

Оснащение женской консультации

3.1, 3.2, 3.4

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

688,0

688,0

0,0

0,0

0,0

15 ед. АРМ

2018

573,0

573,0

0,0

0,0

0,0

1 АПК, 41 ед.

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Основное мероприятие 3.2. "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

297599,4

297599,4

0,0

0,0

0,0

3.2, 3.3

2016

29361,8

29361,8

0,0

0,0

0,0

2017

41243,0

41243,0

0,0

0,0

0,0

2018

74630,3

74630,3

0,0

0,0

0,0

2019

37626,6

37626,6

0,0

0,0

0,0

2020

38245,9

38245,9

0,0

0,0

0,0

2021

38245,9

38245,9

0,0

0,0

0,0

2022

38245,9

38245,9

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.2.1.

Обеспечение медико-генетических исследований

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

89666,8

89666,8

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в части проведения
медико-генетических исследований и оплаты медицинской помощи,
не включенной
в базовую программу ОМС,

ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница
им. Н.Ф. Филатова".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

3.2, 3.3

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

11881,2

11881,2

0,0

0,0

0,0

2018

42868,5

42868,5

0,0

0,0

0,0

2019

8264,8

8264,8

0,0

0,0

0,0

2020

8884,1

8884,1

0,0

0,0

0,0

2021

8884,1

8884,1

0,0

0,0

0,0

2022

8884,1

8884,1

0,0

0,0

0,0

3.2.2.

Улучшение качества пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

132668,6

132668,6

0,0

0,0

0,0

Обеспечение диагностическими
тест-системами

3.2, 3.3

2016

18609,8

18609,8

0,0

0,0

0,0

376 наб., 30336 шт.

2017

18609,8

18609,8

0,0

0,0

0,0

440 наб.

2018

21009,8

21009,8

0,0

0,0

0,0

650 наб.

2019

18609,8

18609,8

0,0

0,0

0,0

440 наб.

2020

18609,8

18609,8

0,0

0,0

0,0

440 наб.

2021

18609,8

18609,8

0,0

0,0

0,0

440 наб.

2022

18609,8

18609,8

0,0

0,0

0,0

440 наб.

3.2.3.

Обеспечение проведения неонатального скрининга

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

75264,0

75264,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение расходными материалами

3.2, 3.3

2016

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

124 наб.

2017

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

116 наб.

2018

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

114 наб.

2019

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

112 наб.

2020

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

112 наб.

2021

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

112 наб.

2022

10752,0

10752,0

0,0

0,0

0,0

112 наб.

3.3.

Основное мероприятие 3.3. "Выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4. "Развитие специализированной медицинской помощи
детям"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

428326,3

351896,6

76429,7

0,0

0,0

3.2

2016

38326,4

38326,4

0,0

0,0

0,0

2017

41677,1

41677,1

0,0

0,0

0,0

2018

150286,8

73857,1

76429,7

0,0

0,0

2019

48230,1

48230,1

0,0

0,0

0,0

2020

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

2021

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

2022

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.4.1.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения
(дома ребенка)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

327987,9

327987,9

0,0

0,0

0,0

Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Пензенский
дом ребенка".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выпол-нения государственного
задания, 100%

3.2

2016

38326,4

38326,4

0,0

0,0

0,0

2017

41677,1

41677,1

0,0

0,0

0,0

2018

49948,4

49948,4

0,0

0,0

0,0

2019

48230,1

48230,1

0,0

0,0

0,0

2020

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

2021

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

2022

49935,3

49935,3

0,0

0,0

0,0

3.4.2.

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области, в соответствии
с программой Пензенской области "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций,   подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области", утверждаемой  постановлением Правительства

Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

100338,4

23908,7

76429,7

0,0

0,0

Оснащение медицинскими изделиями и архитектурно-планировочные решения внутренних пространств
в соответствии
с положениями
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденными приказом Минздрава России 
от 07.05.2018 № 92н

3.2

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

100338,4

23908,7

76429,7

0,0

0,0

36 ед. / 4 объекта

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5. "Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.5.1.

Проведение антиретровирусной терапии в целях профилактики вертикальной передачи вируса иммунодефицита

от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение охвата трехэтапной профилактикой ВИЧ-инфицированных беременных, %

3.4

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89%

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93%

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94%

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95%

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96%

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97%

3.6.

Основное мероприятие 3.6. "Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки, охраны здоровья семьи

и репродукции"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

108541,5

108541,5

0,0

0,0

0,0

3.2, 3.3, 3.5

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

11433,5

11433,5

0,0

0,0

0,0

2018

50228,0

50228,0

0,0

0,0

0,0

2019

11498,9

11498,9

0,0

0,0

0,0

2020

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

2021

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

2022

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

3.6.1.

Расширение сети и совершенствование работы кабинетов медико-социальной помощи беременным, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Функционирование кабинетов медико-социальной помощи беременным. В рамках текущего финансирования медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

3.2, 3.3, 3.5

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 кабинетов

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 кабинетов

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 кабинетов

3.6.2.

Повышение квалификации специалистов, работающих
в медико-социальных кабинетах

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведение ежегодно
6 обучающих семинаров для психологов, социальных работников, юристов  медико-социальных кабинетов общественными организациями на безвозмездной основе

3.2, 3.5

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.3.

Обеспечение медицинской помощи в центре охраны здоровья семьи и репродукции

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

108541,5

108541,5

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государст-венного задания  государст-венными  учреждениями здравоохранения  (центры охраны здоровья семьи и репродукции). Доля профинансированных средств, направленных на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

3.2, 3.5

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

11433,5

11433,5

0,0

0,0

0,0

2018

50228,0

50228,0

0,0

0,0

0,0

2019

11498,9

11498,9

0,0

0,0

0,0

2020

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

2021

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

2022

11793,7

11793,7

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 3:

Итого

836963,3

760533,6

76429,7

0,0

0,0

2016

68476,8

68476,8

0,0

0,0

0,0

2017

95488,1

95488,1

0,0

0,0

0,0

2018

275718,1

199288,4

76429,7

0,0

0,0

2019

97355,6

97355,6

0,0

0,0

0,0

2020

99974,9

99974,9

0,0

0,0

0,0

2021

99974,9

99974,9

0,0

0,0

0,0

2022

99974,9

99974,9

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе  детей"

Цель подпрограммы: увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Предупреждение и снижение
уровня взрослой и детской инвалидности

Задачи подпрограммы: обеспечение санаторно-курортного лечения

4.1.

Основное мероприятие 4.1. "Развитие санаторно-курортного лечения"

Министерство здравоохранения Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области

Итого

987638,8

987638,8

0,0

0,0

0,0

4.1, 4.2, 4.3

2016

149346,7

149346,7

0,0

0,0

0,0

2017

140422,9

140422,9

0,0

0,0

0,0

2018

144487,9

144487,9

0,0

0,0

0,0

2019

136849,0

136849,0

0,0

0,0

0,0

2020

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

2021

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

2022

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

в том числе:

4.1.1.

Оказание гражданам, постоянно проживающим
на территории Пензенской области, санаторно-курортной медицинской помощи в условиях специали-зированных санаторно-курортных организаций
в климатической зоне проживания пациентов

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

63167,7

63167,7

0,0

0,0

0,0

Приобретение путевок
для долечивания граждан
в условиях санатория (исполнение установленных функций и полномочий):

4.2, 4.3

2016

63167,7

63167,7

0,0

0,0

0,0

1516 шт.

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.2.

Оказание детям, постоянно проживающим на террито-рии Пензенской области, санаторно-курортной медицинской помощи в условиях специализирован-ных санаторно-курортных организаций в климатической зоне проживания пациентов

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

729804,9

729804,9

0,0

0,0

0,0

Приобретение путевок для отдыха детей в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия:

4.2, 4.3

2016

67600,0

67600,0

0,0

0,0

0,0

3308 шт.

2017

109419,2

109419,2

0,0

0,0

0,0

5355 шт.

2018

115108,9

115108,9

0,0

0,0

0,0

5356 шт.

2019

109419,2

109419,2

0,0

0,0

0,0

5090 шт.

2020

109419,2

109419,2

0,0

0,0

0,0

5090 шт.

2021

109419,2

109419,2

0,0

0,0

0,0

5050 шт.

2022

109419,2

109419,2

0,0

0,0

0,0

5050 шт.

4.1.3.

Создание условий, способствующих повышению качества санаторно-курортных услуг

Министерство здравоохранения Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области

Итого

24579,0

24579,0

0,0

0,0

0,0

Улучшение материально-технической базы учреждений, оказывающих санаторно-курортные услуги

4.2, 4.4

2016

18579,0

18579,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение

Пензенской областью в лице Департамента государст-венного имущества

Пензенской области

доли участия (34,6% уставного капитала)

ООО санаторий "Надежда" (Пензенская область, Кузнецкий район,
с. Ульяновка). Проведение ремонта  9 объектов

2017

6000,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение доли участия
до 40,8% уставного капитала ООО санаторий "Надежда" (проведение строительно-монтажных работ в помещениях санатория и приобретение оборудования): 2 объекта,
5 ед. оборудования

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.4.

Обеспечение санаторно-курортным лечением детей  4 - 7 лет (соматический профиль)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

170087,2

170087,2

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ "Детский санаторий "Солнышко". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

4.2, 4.3

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

25003,7

25003,7

0,0

0,0

0,0

2018

29379,0

29379,0

0,0

0,0

0,0

2019

27429,8

27429,8

0,0

0,0

0,0

2020

29424,9

29424,9

0,0

0,0

0,0

2021

29424,9

29424,9

0,0

0,0

0,0

2022

29424,9

29424,9

0,0

0,0

0,0

4.2.

Основное мероприятие 4.2. "Развитие медицинской реабилитации"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 4:

Итого

987638,8

987638,8

0,0

0,0

0,0

2016

149346,7

149346,7

0,0

0,0

0,0

2017

140422,9

140422,9

0,0

0,0

0,0

2018

144487,9

144487,9

0,0

0,0

0,0

2019

136849,0

136849,0

0,0

0,0

0,0

2020

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

2021

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

2022

138844,1

138844,1

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Цель подпрограммы: повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем,
возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Задачи подпрограммы: обеспечение контроля хронической боли и других тягостных симптомов

5.1.

Основное мероприятие 5.1. "Оказание паллиативной помощи взрослым"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1700762,4

1639962,1

60800,3

0,0

0,0

5.1, 5.2, 5.3

2016

136557,0

136557,0

0,0

0,0

0,0

2017

170976,7

170976,7

0,0

0,0

0,0

2018

314504,4

253704,1

60800,3

0,0

0,0

2019

226579,7

226579,7

0,0

0,0

0,0

2020

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

2021

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

2022

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

в том числе:

5.1.1.

Оказание паллиативной помощи взрослым
в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1639962,1

1639962,1

0,0

0,0

0,0

Обеспечение взрослого населения паллиативной помощью:

5.1, 5.3

2016

136557,0

136557,0

0,0

0,0

0,0

403 койки

2017

170976,7

170976,7

0,0

0,0

0,0

430 коек

2018

253704,1

253704,1

0,0

0,0

0,0

460 коек

2019

226579,7

226579,7

0,0

0,0

0,0

460 коек

2020

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

460 коек

2021

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

460 коек

2022

284048,2

284048,2

0,0

0,0

0,0

460 коек

в том числе:

5.1.1.1.

Организация

выездных патронажных
служб паллиативной медицинской помощи,
включая приобретение автотранспорта

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

7036,5

7036,5

0,0

0,0

0,0

Приобретение автотранспорта

5.1

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2018

7036,5

7036,5

0,0

0,0

0,0

13 ед.

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

5.1.2.

Развитие паллиативной помощи

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

60800,3

0,0

60800,3

0,0

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями

5.1

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2018

60800,3

0,0

60800,3

0,0

0,0

150 уп./26 ед.

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

5.2.

Основное мероприятие 5.2. "Оказание паллиативной помощи детям"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

7125,2

7125,2

0,0

0,0

0,0

5.2

2016

1073,0

1073,0

0,0

0,0

0,0

2017

963,1

963,1

0,0

0,0

0,0

2018

1003,5

1003,5

0,0

0,0

0,0

2019

1007,9

1007,9

0,0

0,0

0,0

2020

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

2021

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

2022

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

в том числе:

5.2.1.

Обеспечение работы коек паллиативной помощи детям в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

7125,2

7125,2

0,0

0,0

0,0

Оказание медицинской помощи детям
с неизлечимыми заболеваниями

5.2

2016

1073,0

1073,0

0,0

0,0

0,0

6 коек

2017

963,1

963,1

0,0

0,0

0,0

6 коек

2018

1003,5

1003,5

0,0

0,0

0,0

6 коек

2019

1007,9

1007,9

0,0

0,0

0,0

6 коек

2020

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

6 коек

2021

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

6 коек

2022

1025,9

1025,9

0,0

0,0

0,0

6 коек

Всего по подпрограмме 5:

Итого

1707887,6

1647087,3

60800,3

0,0

0,0

2016

137630,0

137630,0

0,0

0,0

0,0

2017

171939,8

171939,8

0,0

0,0

0,0

2018

315507,9

254707,6

60800,3

0,0

0,0

2019

227587,6

227587,6

0,0

0,0

0,0

2020

285074,1

285074,1

0,0

0,0

0,0

2021

285074,1

285074,1

0,0

0,0

0,0

2022

285074,1

285074,1

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Цель подпрограммы: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами

Задача подпрограммы: снижение дефицита медицинских кадров

6.1.

Основное мероприятие 6.1. "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

26436,1

26436,1

0,0

0,0

0,0

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2016

1776,8

1776,8

0,0

0,0

0,0

2017

1197,2

1197,2

0,0

0,0

0,0

2018

3176,4

3176,4

0,0

0,0

0,0

2019

2585,7

2585,7

0,0

0,0

0,0

2020

5900,0

5900,0

0,0

0,0

0,0

2021

5900,0

5900,0

0,0

0,0

0,0

2022

5900,0

5900,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

6.1.1.

Последипломная подготовка врачей-специалистов и обучение средних медицинских работников,
в том числе:

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

26436,1

26436,1

0,0

0,0

0,0

Оплата за обучение и начисление стипендии врачам, проходящим одно-годичную специализацию (интернатуру), ординатуру. Количество врачей-специалистов, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку:

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2016

1776,8

1776,8

0,0

0,0

0,0

25 чел.

2017

1197,2

1197,2

0,0

0,0

0,0

216 чел.

2018

3176,4

3176,4

0,0

0,0

0,0

187 чел.

2019

2585,7

2585,7

0,0

0,0

0,0

225 чел.

2020

5900,0

5900,0

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2021

5900,0

5900,0

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2022

5900,0

5900,0

0,0

0,0

0,0

350 чел.

6.1.2. Пр.

Приоритетный проект "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение отрасли квалифицированными специалистами за счет внедрения процедуры допуска специалистов
к профессиональной деятельности - аккредитации специалистов и внедрения непрерывного дополнительного профессионального образования врачей с использованием интерактивных образовательных модулей. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, %

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,3

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,5

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

6.2.

Основное мероприятие 6.2. "Повышение престижа медицинских специальностей"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

6.2.1.

Организация и проведение  Пензенского регионального конкурса медицинских работников  «Мы во все времена благодарны тебе благородное сердце врача"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество премированных победителей

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3.

Основное мероприятие 6.3. "Государственная  поддержка отдельных категорий медицинских работников"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

870820,2

614197,5

181022,7

0,0

75600,0

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2016

113132,7

76532,7

0,0

0,0

36600,0

2017

116126,8

77126,8

0,0

0,0

39000,0

2018

123909,0

79509,0

44400,0

0,0

0,0

2019

133226,9

87686,0

45540,9

0,0

0,0

2020

143321,9

97781,0

45540,9

0,0

0,0

2021

143321,9

97781,0

45540,9

0,0

0,0

2022

97781,0

97781,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

6.3.1.

Предоставление единовременных денежных выплат врачам-специалистам при трудоустройстве
в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области (районные больницы, межрайонные больницы, участковые больницы)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

228960,0

228960,0

0,0

0,0

0,0

Единовременные денежные выплаты предоставляются: при трудоустройстве -
150,0 тыс. рублей; за первый отработанный год -
50 тыс. рублей; за второй отработанный год -
75 тыс. рублей; за третий отработанный год -
100 тыс. рублей

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2016

27125,0

27125,0

0,0

0,0

0,0

289 чел.

2017

28475,0

28475,0

0,0

0,0

0,0

301 чел.

2018

28775,0

28775,0

0,0

0,0

0,0

270 чел.

2019

28575,0

28575,0

0,0

0,0

0,0

300 чел.

2020

38670,0

38670,0

0,0

0,0

0,0

310 чел.

2021

38670,0

38670,0

0,0

0,0

0,0

300 чел.

2022

38670,0

38670,0

0,0

0,0

0,0

300 чел.

6.3.2.

Выплата ежемесячной стипендии студентам
4,5,6 курсов, обучающимся
в медицинских образовательных организациях высшего образования

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

130,0

130,0

0,0

0,0

0,0

Выплата ежемесячной стипендии в размере
2500 рублей студентам
4,5,6 курсов, обучающимся
в медицинских образовательных организациях высшего образования

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2016

130,0

130,0

0,0

0,0

0,0

8 чел.

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3.3.

Предоставление единовременных денежных выплат врачам-педиатрам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Пензенской области, расположенные на территории города Пензы

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

13400,0

13400,0

0,0

0,0

0,0

Единовременные денежные выплаты предоставляются: при трудоустройстве -
150,0 тыс. рублей;

за первый

отработанный год -
50 тыс. рублей;

за второй

отработанный год -
75 тыс. рублей;

за третий

отработанный год -
100 тыс. рублей

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2016

825,0

825,0

0,0

0,0

0,0

10 чел.

2017

925,0

925,0

0,0

0,0

0,0

9 чел.

2018

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

5 чел.

2019

2725,0

2725,0

0,0

0,0

0,0

23 чел.

2020

2725,0

2725,0

0,0

0,0

0,0

23 чел.

2021

2725,0

2725,0

0,0

0,0

0,0

23 чел.

2022

2725,0

2725,0

0,0

0,0

0,0

23 чел.

6.3.4.

Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-педиатрам, прибывшим
из других субъектов Российской Федерации
для трудоустройства
в медицинские организации государственной системы здравоохранения
Пензенской области, расположенные
на территории
города Пензы

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

7071,2

7071,2

0,0

0,0

0,0

Предоставление ежемесячной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения в размере
не более 10,0 тыс. рублей

5, 6, 7, 6.1, 6.2

2016

680,0

680,0

0,0

0,0

0,0

6 чел.

2017

480,0

480,0

0,0

0,0

0,0

4 чел.

2018

471,2

471,2

0,0

0,0

0,0

5 чел.

2019

1360,0

1360,0

0,0

0,0

0,0

18 чел.

2020

1360,0

1360,0

0,0

0,0

0,0

18 чел.

2021

1360,0

1360,0

0,0

0,0

0,0

18 чел

2022

1360,0

1360,0

0,0

0,0

0,0

18 чел

6.3.5.

Предоставление единовременных выплат молодым специалистам, работающим в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

29887,8

29887,8

0,0

0,0

0,0

Предоставление молодым специалистам единовременных выплат
в размере: для врачебного персонала - 12000 рублей;  для среднего медицинского персонала - 6000 рублей

6, 6.2

2016

3416,7

3416,7

0,0

0,0

0,0

359 чел.

2017

3762,4

3762,4

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2018

3277,5

3277,5

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2019

4857,8

4857,8

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2020

4857,8

4857,8

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2021

4857,8

4857,8

0,0

0,0

0,0

350 чел.

2022

4857,8

4857,8

0,0

0,0

0,0

350 чел.

6.3.6.

Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам)
в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации

от 26.12.2017 № 1640

"Об утверждении государственной программы

Российской Федерации

"Развитие здравоохранения"

(до 2018 года в соответствии
с Федеральным законом

от 29.11.2010 № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации"
(с последующими изменениями)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

466065,1

209442,4

181022,7

0,0

75600,0

Предоставление единовре-менных компенсационных выплат в размере
1 млн. руб. врачам и

0,5 млн. руб. фельдшерам

6, 7, 6.1, 6.2

2016

66600,0

30000,0

0,0

0,0

36600,0

74 чел.

2017

67400,0

28400,0

0,0

0,0

39000,0

71 чел.

2018

74000,0

29600,0

44400,0

0,0

0,0

82 чел.

2019

75901,5

30360,6

45540,9

0,0

0,0

75 чел.

2020

75901,5

30360,6

45540,9

0,0

0,0

75 чел.

2021

75901,5

30360,6

45540,9

0,0

0,0

42 чел.

2022

30360,6

30360,6

0,0

0,0

0,0

42 чел.

6.3.7.

Предоставление мер поддержки
в виде дополнительной ежемесячной стипендии студентам 1-6 курсов, ординаторам,  обучающимся
в медицинских образовательных организациях высшего образования по договорам
о целевом обучении

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

37013,5

37013,5

0,0

0,0

0,0

Ежемесячная дополнительная стипендия
в размере 500 рублей студентам 1-6 курсов, ординаторам,  заключившим договор
на целевое обучение

после 14.05.2014

6.2, 6.3

2016

4524,0

4524,0

0,0

0,0

0,0

977 чел.

2017

5089,0

5089,0

0,0

0,0

0,0

973 чел.

2018

5112,5

5112,5

0,0

0,0

0,0

950 чел.

2019

5572,0

5572,0

0,0

0,0

0,0

950 чел.

2020

5572,0

5572,0

0,0

0,0

0,0

950 чел.

2021

5572,0

5572,0

0,0

0,0

0,0

950 чел.

2022

5572,0

5572,0

0,0

0,0

0,0

950 чел.

6.3.8.

Ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках,
поселках городского типа
на территории
Пензенской области"
(с последующими изменениями)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

72831,7

72831,7

0,0

0,0

0,0

Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на возмещение расходов
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6.2, 6.3

2016

9832,0

9832,0

0,0

0,0

0,0

3070 чел.

2017

9465,4

9465,4

0,0

0,0

0,0

3070 чел.

2018

9311,9

9311,9

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

2019

11055,6

11055,6

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

2020

11055,6

11055,6

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

2021

11055,6

11055,6

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

2022

11055,6

11055,6

0,0

0,0

0,0

3000 чел.

6.3.9.

Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, прошедшим обучение по договорам
о целевом обучении,
при трудоустройстве
в медицинские организации государственной системы здравоохранения
Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

15460,9

15460,9

0,0

0,0

0,0

Предоставление ежемесячной компенсации за наем (поднаем)
жилого помещения
в размере не более
10,0 тыс. рублей

6.2, 6.4

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

530,0

530,0

0,0

0,0

0,0

12 чел.

2018

2210,9

2210,9

0,0

0,0

0,0

53 чел.

2019

3180,0

3180,0

0,0

0,0

0,0

87 чел.

2020

3180,0

3180,0

0,0

0,0

0,0

87 чел.

2021

3180,0

3180,0

0,0

0,0

0,0

82 чел.

2022

3180,0

3180,0

0,0

0,0

0,0

82 чел.

6.4.

Основное мероприятие 6.4. "Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

741931,5

741931,5

0,0

0,0

0,0

6.3

2016

95490,9

95490,9

0,0

0,0

0,0

2017

89131,8

89131,8

0,0

0,0

0,0

2018

106269,8

106269,8

0,0

0,0

0,0

2019

108362,8

108362,8

0,0

0,0

0,0

2020

114225,4

114225,4

0,0

0,0

0,0

2021

114225,4

114225,4

0,0

0,0

0,0

2022

114225,4

114225,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

6.4.1.

Целевое обучение специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

105212,9

105212,9

0,0

0,0

0,0

Оплата целевого
обучения студентов согласно заключенным договорам:

6.3

2016

21409,0

21409,0

0,0

0,0

0,0

1-3 курса - 168 чел.

2017

12791,5

12791,5

0,0

0,0

0,0

2-5 курса - 156 чел.

2018

11941,6

11941,6

0,0

0,0

0,0

129 чел.

2019

13028,3

13028,3

0,0

0,0

0,0

120 чел.

2020

15347,5

15347,5

0,0

0,0

0,0

120 чел.

2021

15347,5

15347,5

0,0

0,0

0,0

120 чел.

2022

15347,5

15347,5

0,0

0,0

0,0

120 чел.

6.4.2.

Выплата ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

11119,0

11119,0

0,0

0,0

0,0

Выплата ежемесячной стипендии в размере
1484 руб. студентам, обучающимся
по договорам о целевом обучении:

6.3

2016

516,5

516,5

0,0

0,0

0,0

1-3 курса - 78 чел.

2017

455,9

455,9

0,0

0,0

0,0

2-5 курса - 54 чел.

2018

632,2

632,2

0,0

0,0

0,0

79 чел.

2019

2378,6

2378,6

0,0

0,0

0,0

78 чел.

2020

2378,6

2378,6

0,0

0,0

0,0

78 чел.

2021

2378,6

2378,6

0,0

0,0

0,0

78 чел.

2022

2378,6

2378,6

0,0

0,0

0,0

78 чел.

6.4.3.

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных образовательных учреждений (учреждения среднего профессионального образования)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

583327,6

583327,6

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
ГБОУ СПО "Пензенский областной
медицинский колледж".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

6.3

2016

68575,7

68575,7

0,0

0,0

0,0

2017

70445,6

70445,6

0,0

0,0

0,0

2018

87656,4

87656,4

0,0

0,0

0,0

2019

86692,8

86692,8

0,0

0,0

0,0

2020

89985,7

89985,7

0,0

0,0

0,0

2021

89985,7

89985,7

0,0

0,0

0,0

2022

89985,7

89985,7

0,0

0,0

0,0

6.4.4.

Выплаты, установленные Законом Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Пензенской области"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

42272,0

42272,0

0,0

0,0

0,0

Меры социальной поддержки (выплаты) отдельным категориям
детей

6.3

2016

4989,7

4989,7

0,0

0,0

0,0

37 чел.

2017

5438,8

5438,8

0,0

0,0

0,0

40 чел.

2018

6039,6

6039,6

0,0

0,0

0,0

42 чел.

2019

6263,1

6263,1

0,0

0,0

0,0

40 чел.

2020

6513,6

6513,6

0,0

0,0

0,0

40 чел.

2021

6513,6

6513,6

0,0

0,0

0,0

40 чел.

2022

6513,6

6513,6

0,0

0,0

0,0

40 чел.

Всего по подпрограмме 6:

Итого

1639187,8

1382565,1

181022,7

0,0

75600,0

2016

210400,4

173800,4

0,0

0,0

36600,0

2017

206455,8

167455,8

0,0

0,0

39000,0

2018

233355,2

188955,2

44400,0

0,0

0,0

2019

244175,4

198634,5

45540,9

0,0

0,0

2020

263447,3

217906,4

45540,9

0,0

0,0

2021

263447,3

217906,4

45540,9

0,0

0,0

2022

217906,4

217906,4

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"

Цель подпрограммы: повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Пензенской области

Задача подпрограммы: информатизация здравоохранения и управление отраслью

7.1.

Основное мероприятие 7.1. "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ежеквартальное размещение на сайте Минздрава Пензенской области информации
о результатах реализации программы. Освещение
в средствах массовой информации итогов реализации государственной программы

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2. "Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины"

Итого

244000,3

229000,3

15000,0

0,0

0,0

7.3, 7.4

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

2018

54000,3

39000,3

15000,0

0,0

0,0

2019

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

2020

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

2021

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

2022

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

7.2.1. Пр.

Приоритетный проект "Совершенствование процессов организации медицинской помощи
на основе внедрения информационных технологий"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

243645,0

228645,0

15000,0

0,0

0,0

Развитие регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) Пензенской области. Количество автоматизи-рованных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к медицин-ским информационным системам, ед. АРМ/ количество медицинских организаций и их территориально выделенных подразделений, где обеспечена запись
на прием к врачу через Единый портал государственных
услуг, ед.

7.3, 7.4

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2017

37938,0

37938,0

0,0

0,0

0,0

5832 / 142

2018

53707,0

38707,0

15000,0

0,0

0,0

6356 / 156

2019

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

6580 / 180

2020

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

6700 / 200

2021

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

6700 / 200

2022

38000,0

38000,0

0,0

0,0

0,0

6700 / 200

7.2.2.

Межведомственное взаимодействие и предоставление государственных услуг
в электронном виде

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

355,3

355,3

0,0

0,0

0,0

Подключение, настройка и техническое обслуживание региональной инфраструктуры электронного правительства Пензенской области.
Доля интеграции и успешность функционирования, 100%

7.3, 7.4

2016

0,0

2017

62,0

62,0

2018

293,3

293,3

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3. "Реализация функций аппаратов исполнителей и  участников государственной программы"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

696095,5

657418,0

38677,5

0,0

0,0

7.1, 7.2

2016

75977,8

68007,8

7970,0

0,0

0,0

2017

78728,1

70668,1

8060,0

0,0

0,0

2018

221250,7

214543,2

6707,5

0,0

0,0

2019

82043,7

74073,7

7970,0

0,0

0,0

2020

84678,4

76708,4

7970,0

0,0

0,0

2021

76708,4

76708,4

0,0

0,0

0,0

2022

76708,4

76708,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

7.3.1.

Осуществление установленных функций
в сфере руководства и управления органов государственной власти Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

432501,6

432501,6

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение деятельности аппарата Министерства здравоохранения Пензенской области (исполнение установленных функций и полномочий). Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

7.1, 7.2

2016

54115,6

54115,6

0,0

0,0

0,0

2017

54466,4

54466,4

0,0

0,0

0,0

2018

91225,6

91225,6

0,0

0,0

0,0

2019

56545,1

56545,1

0,0

0,0

0,0

2020

58716,3

58716,3

0,0

0,0

0,0

2021

58716,3

58716,3

0,0

0,0

0,0

2022

58716,3

58716,3

0,0

0,0

0,0

7.3.2.

Обеспечение реализации государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

157093,4

118415,9

38677,5

0,0

0,0

Финансовое обеспечение деятельности государст-венного казенного учреж-дения здравоохранения особого типа Медицинский
центр "Резерв"
(выполнение требований гражданской обороны
по функционированию
режимного объекта).
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

7.1, 7.2

2016

21862,2

13892,2

7970,0

0,0

0,0

2017

24261,7

16201,7

8060,0

0,0

0,0

2018

23524,6

16817,1

6707,5

0,0

0,0

2019

25498,6

17528,6

7970,0

0,0

0,0

2020

25962,1

17992,1

7970,0

0,0

0,0

2021

17992,1

17992,1

0,0

0,0

0,0

2022

17992,1

17992,1

0,0

0,0

0,0

7.3.3.

Обеспечение реализации государственных функций транспортного обслуживания государственных учреждений здравоохранения

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

106500,5

106500,5

0,0

0,0

0,0

Создание  государственного казенного учреждения АТП и осуществление расходов на обеспечение его деятельности. Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

7.1, 7.2

2016

0,0

2017

0,0

2018

106500,5

106500,5

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. "Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

672128,2

672128,2

0,0

0,0

0,0

7.1, 7.2

2016

95070,3

95070,3

0,0

0,0

0,0

2017

88775,6

88775,6

0,0

0,0

0,0

2018

102154,8

102154,8

0,0

0,0

0,0

2019

94381,4

94381,4

0,0

0,0

0,0

2020

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

2021

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

2022

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

7.4.1.

Обеспечение деятельности ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

672128,2

672128,2

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение деятельности  
ГБУЗ "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр".
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

7.1, 7.2

2016

95070,3

95070,3

0,0

0,0

0,0

2017

88775,6

88775,6

0,0

0,0

0,0

2018

102154,8

102154,8

0,0

0,0

0,0

2019

94381,4

94381,4

0,0

0,0

0,0

2020

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

2021

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

2022

97248,7

97248,7

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5. "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни и содействие указанной деятельности,
к бюджетным средствам, выделяемым на предостав-ление услуг населению в социальной сфере"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

7.5.1.

Реализация комплекса мер по предоставлению СОНКО средств бюджета на оказание услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний,
по мотивации граждан
к ведению здорового образа жизни, услуг по реабилита-ции лиц с социально значимыми заболеваниями, услуг паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и её компонентов, профилактике отказов при рождении детей

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Имущественная, информационная, консультативная поддержка работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций

7.5

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 7:

Итого

1612224,0

1558546,5

53677,5

0,0

0,0

2016

171048,1

163078,1

7970,0

0,0

0,0

2017

205503,7

197443,7

8060,0

0,0

0,0

2018

377405,8

355698,3

21707,5

0,0

0,0

2019

214425,1

206455,1

7970,0

0,0

0,0

2020

219927,1

211957,1

7970,0

0,0

0,0

2021

211957,1

211957,1

0,0

0,0

0,0

2022

211957,1

211957,1

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8 "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

Цель подпрограммы: обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

Задача подпрограммы: создание системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия

8.1.

Основное мероприятие 8.1. "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

8492,7

1872,0

6620,7

0,0

0,0

8.1

2016

2239,2

0,0

2239,2

0,0

0,0

2017

1546,5

297,0

1249,5

0,0

0,0

2018

1319,8

315,0

1004,8

0,0

0,0

2019

1365,6

315,0

1050,6

0,0

0,0

2020

1391,6

315,0

1076,6

0,0

0,0

2021

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

2022

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

8.1.1.

Осуществление переданных полномочий в сфере охраны здоровья (лицензирование)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

8492,7

1872,0

6620,7

0,0

0,0

Осуществление переданных полномочий в сфере охраны здоровья (лицензирование). Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

8.1

2016

2239,2

0,0

2239,2

0,0

0,0

2017

1546,5

297,0

1249,5

0,0

0,0

2018

1319,8

315,0

1004,8

0,0

0,0

2019

1365,6

315,0

1050,6

0,0

0,0

2020

1391,6

315,0

1076,6

0,0

0,0

2021

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

2022

315,0

315,0

0,0

0,0

0,0

8.2.

Основное мероприятие 8.2. "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

74096,3

74096,3

0,0

0,0

0,0

8.1

2016

7297,2

7297,2

0,0

0,0

0,0

2017

8410,2

8410,2

0,0

0,0

0,0

2018

10451,1

10451,1

0,0

0,0

0,0

2019

11753,6

11753,6

0,0

0,0

0,0

2020

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

2021

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

2022

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

8.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

74096,3

74096,3

0,0

0,0

0,0

Финансовое
обеспечение выполнения государственного задания 
ГБУ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

8.1

2016

7297,2

7297,2

0,0

0,0

0,0

2017

8410,2

8410,2

0,0

0,0

0,0

2018

10451,1

10451,1

0,0

0,0

0,0

2019

11753,6

11753,6

0,0

0,0

0,0

2020

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

2021

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

2022

12061,4

12061,4

0,0

0,0

0,0

8.3.

Основное мероприятие 8.3. "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

1092554,4

1092554,4

0,0

0,0

0,0

7.1

2016

105084,2

105084,2

0,0

0,0

0,0

2017

135004,7

135004,7

0,0

0,0

0,0

2018

171986,3

171986,3

0,0

0,0

0,0

2019

161253,6

161253,6

0,0

0,0

0,0

2020

173075,2

173075,2

0,0

0,0

0,0

2021

173075,2

173075,2

0,0

0,0

0,0

2022

173075,2

173075,2

0,0

0,0

0,0

в том числе:

8.3.1.

Расходы на обеспечение деятельности 
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

771994,0

771994,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Доля профинансированных средств, направленных

на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

7.1

2016

66111,4

66111,4

0,0

0,0

0,0

2017

89696,3

89696,3

0,0

0,0

0,0

2018

121576,9

121576,9

0,0

0,0

0,0

2019

116101,5

116101,5

0,0

0,0

0,0

2020

126169,3

126169,3

0,0

0,0

0,0

2021

126169,3

126169,3

0,0

0,0

0,0

2022

126169,3

126169,3

0,0

0,0

0,0

8.3.2.

Расходы на патологическую анатомию

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

255114,7

255114,7

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
ГБУЗ "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

7.1

2016

33864,2

33864,2

0,0

0,0

0,0

2017

35049,8

35049,8

0,0

0,0

0,0

2018

35400,8

35400,8

0,0

0,0

0,0

2019

36522,1

36522,1

0,0

0,0

0,0

2020

38092,6

38092,6

0,0

0,0

0,0

2021

38092,6

38092,6

0,0

0,0

0,0

2022

38092,6

38092,6

0,0

0,0

0,0

8.3.3.

Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные
с предоставлением ритуальных услуг

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

65445,7

65445,7

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания по обеспе-чению транспортировки тел умерших государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

7.1

2016

5108,6

5108,6

0,0

0,0

0,0

2017

10258,6

10258,6

0,0

0,0

0,0

2018

15008,6

15008,6

0,0

0,0

0,0

2019

8630,0

8630,0

0,0

0,0

0,0

2020

8813,3

8813,3

0,0

0,0

0,0

2021

8813,3

8813,3

0,0

0,0

0,0

2022

8813,3

8813,3

0,0

0,0

0,0

8.4.

Основное мероприятие 8.4. "Организация 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

51552,0

51552,0

0,0

0,0

0,0

3

2016

5276,0

5276,0

0,0

0,0

0,0

2017

5282,0

5282,0

0,0

0,0

0,0

2018

7821,6

7821,6

0,0

0,0

0,0

2019

8093,9

8093,9

0,0

0,0

0,0

2020

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

2021

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

2022

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

в том числе:

8.4.1.

Расходы  на организацию обработки  очагов инфекционных и паразитарных  заболеваний

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

51552,0

51552,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по организации обработки очагов инфекционных и паразитарных  заболеваний государственными учреждениями здравоохранения.
Доля профинансированных средств, направленных на обеспечение выполнения государственного задания, 100%

3

2016

5276,0

5276,0

0,0

0,0

0,0

2017

5282,0

5282,0

0,0

0,0

0,0

2018

7821,6

7821,6

0,0

0,0

0,0

2019

8093,9

8093,9

0,0

0,0

0,0

2020

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

2021

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

2022

8359,5

8359,5

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 8:

Итого

1226695,4

1220074,7

6620,7

0,0

0,0

2016

119896,6

117657,4

2239,2

0,0

0,0

2017

150243,4

148993,9

1249,5

0,0

0,0

2018

191578,8

190574,0

1004,8

0,0

0,0

2019

182466,7

181416,1

1050,6

0,0

0,0

2020

194887,7

193811,1

1076,6

0,0

0,0

2021

193811,1

193811,1

0,0

0,0

0,0

2022

193811,1

193811,1

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"

Цель подпрограммы: получения жителями Пензенской области доступной и качественной медицинской помощи

Задачи подпрограммы: финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования

9.1 .

Основное мероприятие 9.1. "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

26580465,8

26580465,8

0,0

0,0

0,0

9.1

2016

5436418,3

5436418,3

0,0

0,0

0,0

2017

5531896,4

5531896,4

0,0

0,0

0,0

2018

5797578,2

5797578,2

0,0

0,0

0,0

2019

2198391,9

2198391,9

0,0

0,0

0,0

2020

2538727,0

2538727,0

0,0

0,0

0,0

2021

2538727,0

2538727,0

0,0

0,0

0,0

2022

2538727,0

2538727,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

9.1.1.

Расходы на оплату медицин-ской помощи, оказанной
не застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
(при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

395195,0

395195,0

0,0

0,0

0,0

Оплата медицинской помощи, оказанной незастрахованным гражданам.  Доля профинансированных средств, направленных
на оплату медицинской помощи, оказанной
незастрахованным гражданам,  100%

9.1

2016

39652,0

39652,0

0,0

0,0

0,0

2017

50500,0

50500,0

0,0

0,0

0,0

2018

59743,8

59743,8

0,0

0,0

0,0

2019

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

2020

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

2021

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

2022

61324,8

61324,8

0,0

0,0

0,0

9.1.2.

Расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

26185270,8

26185270,8

0,0

0,0

0,0

Реализация территориальной
программы обязательного медицинского страхования. Доля профинансированных средств, направленных
на реализацию террито-риальной программы обязательного медицин-ского страхования, 100%

9.1

2016

5396766,3

5396766,3

0,0

0,0

0,0

2017

5481396,4

5481396,4

0,0

0,0

0,0

2018

5737834,4

5737834,4

0,0

0,0

0,0

2019

2137067,1

2137067,1

0,0

0,0

0,0

2020

2477402,2

2477402,2

0,0

0,0

0,0

2021

2477402,2

2477402,2

0,0

0,0

0,0

2022

2477402,2

2477402,2

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 9:

Итого

26580465,8

26580465,8

0,0

0,0

0,0

2016

5436418,3

5436418,3

0,0

0,0

0,0

2017

5531896,4

5531896,4

0,0

0,0

0,0

2018

5797578,2

5797578,2

0,0

0,0

0,0

2019

2198391,9

2198391,9

0,0

0,0

0,0

2020

2538727,0

2538727,0

0,0

0,0

0,0

2021

2538727,0

2538727,0

0,0

0,0

0,0

2022

2538727,0

2538727,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10 "Развитие скорой медицинской помощи"

Цель подпрограммы: снижение времени ожидания скорой медицинской помощи вне медицинской организации

Задача подпрограммы: развитие службы скорой помощи

10.1.

Основное мероприятие 10.1. "Развитие системы оказания медицинской помощи
в неотложной и экстренных формах"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

425362,2

425362,2

0,0

0,0

0,0

3, 10.1

2016

60257,2

60257,2

0,0

0,0

0,0

2017

78659,5

78659,5

0,0

0,0

0,0

2018

86268,2

86268,2

0,0

0,0

0,0

2019

79223,6

79223,6

0,0

0,0

0,0

2020

40317,9

40317,9

0,0

0,0

0,0

2021

40317,9

40317,9

0,0

0,0

0,0

2022

40317,9

40317,9

0,0

0,0

0,0

в том числе:

10.1.1.

Расходы на обеспечение службы скорой медицинской помощи автомобильным транспортом

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

263048,5

263048,5

0,0

0,0

0,0

Обеспечение службы скорой медицинской помощи автотранспортом

3, 10.1

2016

59411,8

59411,8

0,0

0,0

0,0

аренда 49 ед. с правом последующего выкупа  автомобилей

2017

65009,4

65009,4

0,0

0,0

0,0

аренда 49 ед. с правом последующего выкупа  автомобилей, приобретение   4 ед.

2018

59411,8

59411,8

0,0

0,0

0,0

аренда 49 ед. с правом последующего выкупа  автомобилей

2019

59411,8

59411,8

0,0

0,0

0,0

аренда 49 ед. с правом последующего выкупа  автомобилей

2020

19803,7

19803,7

0,0

0,0

0,0

аренда 49 ед. с правом последующего выкупа  автомобилей

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1.2.

Совершенствование оказания скорой специализированной,
в том числе экстренной, медицинской помощи,
не включенной
в территориальную программу обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

162205,3

162205,3

0,0

0,0

0,0

Расходы на оказание скорой специализированной,
в том числе экстренной, медицинской помощи

3, 10.1

2016

845,4

845,4

0,0

0,0

0,0

Оказание экстренной медицинской помощи силами санитарной авиации, 1 случай

2017

13541,7

13541,7

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение деятельности специали-зированных психиатри-ческих бригад скорой медицинской помощи.
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

2018

26856,4

26856,4

0,0

0,0

0,0

2019

19811,8

19811,8

0,0

0,0

0,0

2020

20514,2

20514,2

0,0

0,0

0,0

2021

40317,9

40317,9

0,0

0,0

0,0

2022

40317,9

40317,9

0,0

0,0

0,0

10.1.3.

Расходы на поддержание надлежащего технического состояния недвижимого имущества
ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи", временно
не используемого
при оказании государственных услуг (выполнении работ)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

108,4

108,4

0,0

0,0

0,0

Содержание временно не используемого имущества  в связи с  реконструкцией (ГБУЗ "Пензенская областная станция скорой медицинской помощи",
ул. Пионерская,2).
Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение деятельности, 100%

3, 10.1

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

108,4

108,4

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.2.

Основное мероприятие 10.2. "Информатизация системы оказания медицинской помощи в неотложной и экстренной формах"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.3.

Основное мероприятие 10.3. "Совершенствование деятельности службы медицины катастроф"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

75866,7

75866,7

0,0

0,0

0,0

3, 2.6,  10.1

2016

9560,4

9560,4

0,0

0,0

0,0

2017

9927,6

9927,6

0,0

0,0

0,0

2018

11519,7

11519,7

0,0

0,0

0,0

2019

10941,9

10941,9

0,0

0,0

0,0

2020

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

2021

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

2022

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

10.3.1.

Обеспечение деятельности ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Итого

75866,7

75866,7

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания (хранение и обновление резерва медицинских ресурсов для ликвидации медико-санитарных чрезвычайных ситуаций) ГБУЗ "ТЦМК". Доля профинансированных средств, направленных
на обеспечение выполнения государственного
задания, 100%

3, 2.6,  10.1

2016

9560,4

9560,4

0,0

0,0

0,0

2017

9927,6

9927,6

0,0

0,0

0,0

2018

11519,7

11519,7

0,0

0,0

0,0

2019

10941,9

10941,9

0,0

0,0

0,0

2020

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

2021

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

2022

11305,7

11305,7

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 10:

Итого

501228,9

501228,9

0,0

0,0

0,0

2016

69817,6

69817,6

0,0

0,0

0,0

2017

88587,1

88587,1

0,0

0,0

0,0

2018

97787,9

97787,9

0,0

0,0

0,0

2019

90165,5

90165,5

0,0

0,0

0,0

2020

51623,6

51623,6

0,0

0,0

0,0

2021

51623,6

51623,6

0,0

0,0

0,0

2022

51623,6

51623,6

0,0

0,0

0,0

Итого по всем мероприятиям:

Итого

58733855,3

56881691,2

1776564,1

0,0

75600,0

2016

9088104,0

8588994,4

462509,6

0,0

36600,0

2017

9466869,4

9088315,8

339553,6

0,0

39000,0

2018

11064473,9

10492540,7

571933,2

0,0

0,0

2019

6370016,6

6191516,2

178500,4

0,0

0,0

2020

7685301,1

7506774,7

178526,4

0,0

0,0

2021

7552315,6

7506774,7

45540,9

0,0

0,0

2022

7506774,7

7506774,7

0,0

0,0

0,0

в том числе:

по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

по другим мероприятиям

Итого

58733855,3

56881691,2

1776564,1

0,0

75600,0

2016

9088104,0

8588994,4

462509,6

0,0

36600,0

2017

9466869,4

9088315,8

339553,6

0,0

39000,0

2018

11064473,9

10492540,7

571933,2

0,0

0,0

2019

6370016,6

6191516,2

178500,4

0,0

0,0

2020

7685301,1

7506774,7

178526,4

0,0

0,0

2021

7552315,6

7506774,7

45540,9

0,0

0,0

2022

7506774,7

7506774,7

0,0

0,0

0,0

Примечания:

<*>  -  указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области".

_______________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 10.01.2019
Рубрики правового классификатора: 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать