Основная информация
Дата опубликования: | 29 января 2016г. |
Номер документа: | RU43000201600053 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кировская область |
Принявший орган: | Правительство Кировской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1
Утратил силу – постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-П.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2016 № 81/21
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2012 № 189/830
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/914), утвердив изменения в государственной программе Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы (далее – Государственная программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. БЕЛЫХ
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 29.01.2016 № 81/21
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственной программе Кировской области
«Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы
1. Раздел «Объем финансового обеспечения Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Государственной программы
общий объем финансового обеспечения Государственной программы составит
126 629 577,22 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета –
3 134 143,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
18 510 355,02 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 473 076,60 тыс. рублей;
средства Кировского областного террито-риального фонда обязательного медицинского страхования – 104 512 002,60 тыс. рублей».
2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средств бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области (далее – средства КОТ ФОМС).
Общий объем финансового обеспечения Государственной программы составит 126 629 577,22 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 3 134 143,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 18 510 355,02 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 473 076,60 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 104 512 002,60 тыс. рублей.
В объем финансового обеспечения Государственной программы за счет средств КОТ ФОМС включены межбюджетные трансферты из областного бюджета:
в 2013 году на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в размере 4 929 955,8 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования дополнительных объемов страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, а также дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования:
2014 год – 4 665 502,7 тыс. рублей;
2015 год – 5 487 060,9 тыс. рублей;
2016 год – 5 325 677,3 тыс. рублей;
2017 год – 4 418 869,6 тыс. рублей;
2018 год – 6 835 618,6 тыс. рублей;
2019 год – 7 136 385,8 тыс. рублей;
2020 год – 7 436 114,0 тыс. рублей.
Объем ежегодных расходов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Основные направления и объемы финансирования Государственной программы
Основные направления финансирования Государственной программы
Объемы финансирования Государственной программы (млн. рублей)
всего на 2013 – 2020 годы
в том числе по годам
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
1 094,5
390,8
373,9
200,2
22,0
0,0
34,4
35,8
37,4
Прочие расходы
125 535,1
12 568,6
12 852,8
14 501,8
14 643,9
16 084,7
17 360,1
18 279,0
19 244,2
Итого
126 629,6
12 959,4
13 226,7
14 702,0
14 665,9
16 084,7
17 394,5
18 314,8
19 281,6
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Го-сударственной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4».
3. Внести в подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:
3.1. Раздел «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Подпрограммы
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 74 810 741,60 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 716 187,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 10 763 415,40 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 215 996,20 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 115 143,00 тыс. рублей».
3.2. В разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
3.2.1. Абзац «С целью дальнейшего совершенствования работы фтизиатрической службы на первом этапе реализации Подпрограммы (2013 – 2015 годы) планируется провести процесс реорганизации противотуберкулезных учреждений с формированием единого юридического лица, количество коек фтизиатрического профиля составит 714, в том числе для взрослых – 674 койки, для детей – 40 коек» изложить в следующей редакции:
«С целью дальнейшего совершенствования работы фтизиатрической службы на первом этапе реализации Подпрограммы (2013 – 2015 годы) планировалось провести процесс реорганизации противотуберкулезных учреждений с формированием единого юридического лица. Плановое количество коек фтизиатрического профиля 714, в том числе для взрослых – 674 койки, для детей – 40 коек».
3.2.2. Абзац «Первый этап (2013 – 2015 годы): в целях модернизации лабораторной службы диагностики ВИЧ-инфекции планируется оснастить три межрайонные лаборатории диагностическим оборудованием, позволяющим осуществлять такие виды исследований, как определение иммунного статуса и вирусной нагрузки, а также проведения исследований на СПИД-ассоциированные заболевания» исключить.
3.2.3. Абзац «По результатам реализации первого этапа Подпрограммы (2013 – 2015 годы) в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения», в диспансерном психиатрическом отделении КОКПБ им. В.М. Бехтерева будут организованы кабинет активного диспансерного наблюдения и амбулаторного принудительного наблюдения и лечения, отделение интенсивного оказания психиатрической помощи, медико-реабилитационное отделение, отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях, кабинет «Телефон доверия», кабинет медико-социально-психологической помощи» изложить в следующей редакции:
«По результатам реализации первого этапа Подпрограммы (2013 – 2015 годы) в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения», в диспансерном психиатрическом отделении КОКПБ им. В.М. Бехтерева организован кабинет активного диспансерного наблюдения и амбулаторного принудительного наблюдения и лечения, отделение интенсивного оказания психиатрической помощи, медико-реабилитационное отделение, отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях, кабинет «Телефон доверия», кабинет медико-социально-психологической помощи».
3.2.4. Абзац «Учитывая актуальность проблемы оказания качественной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения, по результатам реализации первого этапа Подпрограммы к 2016 году планируется организовать три первичных сосудистых отделения: на базе КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» на 30 коек, на базе КОГБУЗ «Северная городская клиническая больница» на 30 коек и на базе КОГБУЗ «Лузская ЦРБ» на 20 коек» изложить в следующей редакции:
«Учитывая актуальность проблемы оказания качественной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения, по результатам реализации первого этапа Подпрограммы к 2016 году организованы первичные сосудистые отделения: на базе КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» и на базе КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ».
3.2.5. Абзац «С целью дальнейшего совершенствования работы онкологической службы на первом этапе реализации Подпрограммы (2013 – 2015 годы) для проведения специализированного лечения онкологических больных планируется организация химиотерапевтических коек (по одной койке) в межрайонных центрах при КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ», КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ», КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ», КОГБУЗ «Лузская ЦРБ», КОГБУЗ «Яранская ЦРБ», а также подготовка врачей-онкологов для данных межрайонных центров» исключить.
3.2.6. Абзац «По результатам реализации первого этапа Подпрограммы до 2015 года планируется организовать травматологический центр I уровня, 9 травматологических центров II уровня, 5 травматологических центров III уровня, единый центр управления на базе оперативного отдела КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» изложить в редакции:
«По результатам реализации первого этапа Подпрограммы до 2015 года организован травматологический центр I уровня, 7 травматологических центров II уровня, 29 травматологических центров III уровня».
3.2.7. Абзац «В ходе реализации первого этапа планируется подготовить 100% врачебного персонала травматологических центров I и II уровней по специальностям «Хирургия», «Травматология и ортопедия», «Нейрохирургия», «Анестезиология-реаниматология», «Рентгенология», «Ультразвуковая диагностика» и «Скорая медицинская помощь» изложить в следующей редакции:
«В ходе реализации первого этапа подготовлено 100% врачебного персонала травматологических центров I и II уровней по специальностям «Хирургия», «Травматология и ортопедия», «Нейрохирургия», «Анестезиология-реаниматология», «Рентгенология» и «Ультразвуковая диагностика».
3.3. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» абзац «Также в рамках отдельного мероприятия в 2015 году планируется обеспечить граждан, страдающих сахарным диабетом, признанных в установленном порядке инвалидами и имеющих осложнения сахарного диабета, характеризующиеся отсутствием или значительным снижением зрения, приборами для измерения уровня глюкозы в крови с речевым выходом» изложить в следующей редакции:
«Также в рамках отдельного мероприятия в 2015 году гражданам, страдающим сахарным диабетом, признанным в установленном порядке инвалидами и имеющим осложнения сахарного диабета, характеризующиеся отсутствием или значительным снижением зрения, предоставлены приборы для измерения уровня глюкозы в крови с речевым выходом».
3.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит
74 810 741,60 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 716 187,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 10 763 415,40 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 215 996,2 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 115 143,00 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
всего на 2013 – 2020 годы
в том числе по годам
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
723,0
225,1
363,7
26,9
0,0
0,0
34,3
35,7
37,3
Прочие расходы
74 087,7
7 471,9
7 685,0
8 443,5
8 637,4
9 462,6
10 231,6
10 786,3
11 369,4
Итого
74 810,7
7 697,0
8 048,7
8 470,4
8 637,4
9 462,6
10 265,9
10 822,0
11 406,7».
4. Внести в подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:
4.1. Раздел «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Подпрограммы
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 311 089,00 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 39 192,90 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 187 994,80 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 901,30 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 19 215 764,14 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
4.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 311 089,00 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 39 192,90 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 187 994,80 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 901,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 19 215 764,14 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
всего на 2013 – 2020 годы
в том числе по годам
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
23,4
22,1
0,9
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
1 287,7
231,7
148,2
93,6
113,3
125,0
183,9
192,0
200,0
Итого
1 311,1
253,8
149,1
93,7
113,6
125,0
183,9
192,0
200,0».
5. Внести в подпрограмму «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:
5.1. Раздел «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Подпрограммы
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 596 434,80 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 20000,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 573 443,30 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 830 802,43 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
5.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 596 434,80 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 20000,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 573 443,30 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 830 802,43 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
всего на 2013 – 2020 годы
в том числе по годам
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
0,6
0,4
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
1 595,8
217,3
164,5
176,9
135,7
136,8
244,1
254,9
265,6
Итого
1 596,3
217,7
164,5
177,1
135,7
136,8
244,1
254,9
265,6.»
6. Внести в подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:
6.1. Раздел «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Подпрограммы
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 106 265,10тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 830,40 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 086 434,70 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 19 000,0 тыс. рублей».
6.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 106 265,10 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 830,40 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 086 434,70 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 19 000,0 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
всего на 2013 – 2020 годы
в том числе по годам
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
1 106,0
180,1
121,0
109,7
117,8
89,0
158,4
162,5
167,6
Итого
1 106,2
180,2
121,0
109,7
117,8
89,0
158,4
162,5
167,6».
7. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» абзац «В рамках реализации стратегии на федеральном уровне планируется к 2015 году усовершенствовать нормативную базу в сфере лекарственного обеспечения, в 2015 – 2016 годах запустить пилотные проекты в регионах» исключить.
8. Внести изменения в расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Государственной программе) согласно приложению № 1
9. Внести изменения в ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) согласно приложению № 2.
Приложение № 1
Приложение № 3
к Государственной программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в расходах на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета
№ п/п
Статус
Наименование государст-венной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Госу-дарст-венная прог-рамма Ки-ровс-кой об-ласти
«Развитие здравоохране-ния»
всего
2327361,0
2146087,15
2118634,07
2073307,4
1766326,7
2582505,1
2692717,5
2803416,1
18510355,02
министерство здравоохра-нения Кировской области
2310038,8
2144748,75
2118634,07
2073307,4
1766326,7
2582505,1
2692717,5
2803416,1
18491694,42
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
17322,2
1338,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18660,6
2
Под-прог-рамма
«Совершенст-вование оказания специализиро-ванной, включая высокотехно-логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
министерство здравоохра-нения Кировской области
1313278,2
1285429,7
1196569,3
1301346,8
1061894,7
1470561,7
1534725,0
1598667,0
10762472,4
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
943,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
943,0
2.7
От-дель-ное меро-прия-тие
«Совершенст-вование систе-мы оказания медицинской помощи боль-ным туберку-лезом»
министерство здравоохра-нения Кировской области
298525,4
337627,5
332033,4
337343,8
285338,5
357291,9
373012,7
388679,3
2709852,5
2.10
От-дель-ное меро-прия-тие
«Совершенст-вование систе-мы оказания медицинской помощи боль-ным с психи-ческими рас-стройствами поведения»
министерство здравоохра-нения Кировской области
506256,9
522140,9
488878,3
500644,6
446974,6
616021,5
643126,4
670137,7
4394180,9
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
943,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
943,0
2.12
От-дель-ное меро-прия-тие
«Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)»
министерство здравоохра-нения Кировской области
52308,4
45440,1
41522,5
45373,2
40860,5
61160,3
63851,3
66533,1
417049,4
2.13
От-дель-ное меро-прия-тие
«Совершенст-вование оказа-ния медицинс-кой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
министерство здравоохра-нения Кировской области
5138,3
16500,2
4856,3
4962,5
4400,7
6406,1
6688,0
6968,9
55921,0
4
Под-про-грамма
«Охрана здоровья матери и ребенка»
министерство здравоохра-нения Кировской области
146 059,3
132 882,1
93 723,2
113 583,1
125 018,7
183 880,9
191 971,7
200 034,5
1187153,5
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
0,0
841,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
841,3
4.10
От-дель-ное меро-прия-тие
«Совершенст-вование психо-лого-медико-педагогической реабилитации детей, находя-щихся в домах
ребенка Кировской области»
министерство здравоохра-нения Кировской области
77342,7
78563,9
71597,1
67133,6
72911,1
100152,3
104559,0
108950,4
681210,1
5
Под-про-грамма
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
министерство здравоохра-нения Кировской области
214749,2
164513,5
157051,3
135682,8
136849,5
244136,1
254878,0
265582,9
1573443,3
5.2
От-дель-ное меро-прия-тие
«Приведение организацион-ной структуры и материально-технической базы учреж-дений здра-воохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи»
министерство здравоохра-нения Кировской области
202212,2
163911,7
153434,4
115232,8
135197,5
244136,1
254878,0
265582,9
1534585,6
5.3
От-дель-ное меро-прия-тие
«Укрепление материально-технической базы учрежде-ний, проводя-щих медицинс-кую реабилита-цию и санатор-но-курортное лечение, в том числе детей»
министерство здравоохра-нения Кировской области
12537,0
601,8
3616,9
20450,0
1652,0
0,0
0,0
0,0
38857,7
7
Под-про-грамма
«Кадровое обеспечение системы здравоохране-ния»
министерство здравоохра-нения Кировской области
169921,3
115855,2
105566,3
117573,7
89028,1
158403,6
162545,9
167540,6
1086434,7
7.16
От-дель-ное меро-прия-тие
«Предоставле-ние единовре-менных ком-пенсационных выплат меди-цинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образователь-ного учрежде-ния профессио-нального обра-зования на ра-боту в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский насе-ленный пункт из другого на-селенного пункта и заключившим договор, пре-дусматриваю- щий обязан-ность меди-цинского ра-ботника ра-ботать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжитель-ности рабочего времени»
министерство здравоохра-нения Кировской области
10000,0
5000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19000,0
* Расходы на реализацию программы отражены в отдельных мероприятиях соответствующей подпрограммы Государственной программы.
** Финансирование учтено в отдельном мероприятии «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в рамках расходов за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Приложение № 2
Приложение № 4
к Государственной программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в ресурсном обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования
№ п/п
Статус
Наименование госу-дарственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой про-граммы, отдельного мероприятия
Источники финансирования
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Госу-дарст-венная прог-рамма Ки-ровской области
«Развитие здравоохранения»
всего
12959401,2
13226689,85
14701929,57
14665961,00
16084730,20
17394456,0
18314784,6
19281624,8
126 629 577,22
федеральный бюджет
479428,90
742374,60
651700,30
490313,60
398664,60
123887,00
123887,00
123887,00
3 134 143,00
областной бюджет
2327361,00
2146087,15
2118634,07
2073307,40
1766326,70
2582505,10
2692717,50
2803416,10
18 510 355,02
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
464076,60
5000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473 076,60
КОТ ФОМС
9688534,70
10333228,10
11927595,20
12102340,
13919738,9
14688063,9
15498180,1
16354321,7
104 512 002,60
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Под-про-грамма
«Совершенствова-ние оказания специализи-рованной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
7697044,0
8048706,2
8470305,40
8637448,90
9462561,7
10265943,5
10822018,1
11406713,8
74 810 741,60
федеральный бюджет
26074,3
358114,9
111199,70
149091,10
71707,0
0,0
0,0
0,0
716 187,00
областной бюджет
1314221,2
1285429,7
1196569,30
1301346,80
1061894,7
1470561,7
1534725,0
1598667,0
10 763 415,40
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
215996,2
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
215 996,20
КОТ ФОМС
6140752,3
6405161,6
7162536,40
7187011,00
8328960,0
8795381,8
9287293,1
9808046,8
63 115 143,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2.7
Отдель-ное меро-приятие
«Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
всего
303541,9
403780,0
369487,05
365093,60
315609,7
357291,9
373012,7
388679,3
2 876 496,15
федеральный бюджет
5016,5
66152,5
37453,60
27749,80
30271,2
0,0
0,0
0,0
166 643,60
областной бюджет
298525,4
337627,5
332033,45
337343,80
285338,5
357291,9
373012,7
388679,3
2 709 852,55
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2.10
Отдель-ное меро-приятие
«Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами поведения»
всего
509120,0
522140,9
488878,30
500644,60
446974,6
616021,5
643126,4
670137,7
4 397 044,00
федеральный бюджет
1920,1
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
1 920,10
областной бюджет
507199,9
522140,9
488878,30
500644,60
446974,6
616021,5
643126,4
670137,7
4 395 123,90
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2.13
Отдель-ное
меро-приятие
«Обеспечение функциональной
готовности к оказанию медико-санитарной
помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых не-инфекционных заболеваний (отравлений)»
всего
52308,4
45440,1
41522,54
45373,20
40860,5
61160,3
63851,3
66533,1
417 049,44
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
областной бюджет
52308,4
45440,1
41522,54
45373,20
40860,5
61160,3
63851,3
66533,1
417 049,44
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2.14
Отдель-ное меро-приятие
«Совершенствова-ние организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
всего
5138,3
229366,6
6912,86
4962,50
4400,7
6406,1
6688,0
6968,9
270 843,96
федеральный бюджет
0,0
212866,4
2056,60
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
214 923,00
областной бюджет
5138,3
16500,2
4856,26
4962,50
4400,7
6406,1
6688,0
6968,9
55 920,96
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2.15
Отдель-ное меро-приятие
«Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
всего
6282571,9
6455987,3
7191330,80
7282342,20
8365688,7
8878425,4
9373990,6
9898385,6
63 728 722,50
федеральный бюджет
10815,9
926,1
262,50
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
12 004,50
областной бюджет
131003,7
49899,6
28531,90
95331,20
36728,7
83043,6
86697,5
90338,8
601 575,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
6140752,3
6405161,6
7162536,40
7187011,00
8328960,0
8795381,8
9287293,1
9808046,8
63 115 143,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
4
Под-про-грамма
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
253765,6
149111,3
93723,20
113583,10
125018,7
183880,9
191971,7
200034,5
1 311 089,00
федеральный бюджет
23805,0
15387,9
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
39 192,90
областной бюджет
146059,3
133723,4
93723,20
113583,10
125018,7
183880,9
191971,7
200034,5
1 187 994,80
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
83901,3
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
83 901,30
КОТ ФОМС ***
1833085,1
1944370,1
2645044,52
2648515,02
2336279,8
2464775,3
2600337,9
2743356,4
19 215 764,14
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
4.16
Отдель-ное меро-приятие
«Совершенствова-ние психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»
всего
77342,7
78563,9
71597,10
67133,60
72911,1
100152,3
104559,0
108950,4
681 210,10
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
областной бюджет
77342,7
78563,9
71597,10
67133,60
72911,1
100152,3
104559,0
108950,4
681 210,10
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
5
Под-про-грамма
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
217740,7
164513,5
177051,30
135682,80
136849,5
244136,1
254878,0
265582,9
1 596 434,80
федеральный бюджет
0,0
0,0
20000,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,00
областной бюджет
214749,2
164513,5
157051,30
135682,80
136849,5
244136,1
254878,0
265582,9
1 573 443,30
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
2991,5
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
2 991,50
КОТ ФОМС ***
95834,1
96720,8
88606,00
103776,83
102680,2
108327,6
114285,6
120571,3
830 802,43
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
5.3
Отдель-ное меро-приятие
«Приведение организационной структуры и материально-технической базы учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи»
Всего
202212,2
163911,7
153434,45
115232,80
135197,5
244136,1
254878,0
265582,9
1 534 585,65
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
областной бюджет
202212,2
163911,7
153434,45
115232,80
135197,5
244136,1
254878,0
265582,9
1 534 585,65
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
5.8
Отдель-ное меро-приятие
«Укрепление материально-технической базы учреждений, проводящих медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, в том числе детей»
Всего
15528,5
601,8
23616,85
20450,00
1652,0
0,0
0,0
0,0
61 849,15
федеральный бюджет
0,0
0,0
20000,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,00
областной бюджет
12537,0
601,8
3616,85
20450,00
1652,0
0,0
0,0
0,0
38 857,65
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
2991,5
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
2 991,50
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
7
Под-про-грамма
«Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения
всего
180223,7
121015,2
109742,30
117765,70
89028,1
158403,6
162545,9
167540,6
1 106 265,10
федеральный бюджет
302,4
160,0
176,00
192,00
0,0
0,0
0,0
0,0
830,40
областной бюджет
169921,3
115855,2
105566,30
117573,70
89028,1
158403,6
162545,9
167540,6
1 086 434,70
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
10000,0
5000,0
4000,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
7.20
Отдель-ное меро-приятие
«Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения
профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта и заключившим договор, предусматривающий обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени»
всего
20000,0
10000,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10000,0
5000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19000,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
10000,0
5000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19000,0
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы на реализацию программы отражены в отдельных мероприятиях соответствующей подпрограммы Государственной программы.
** Финансирование мероприятия планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию данного мероприятия.
*** Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств КОТ ФОМС учтено в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
**** Финансирование учтено в отдельном мероприятии «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в рамках расходов за счет средств КОТ ФОМС.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1
Утратил силу – постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 744-П.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2016 № 81/21
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2012 № 189/830
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/914), утвердив изменения в государственной программе Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы (далее – Государственная программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю. БЕЛЫХ
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 29.01.2016 № 81/21
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственной программе Кировской области
«Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы
1. Раздел «Объем финансового обеспечения Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Государственной программы
общий объем финансового обеспечения Государственной программы составит
126 629 577,22 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета –
3 134 143,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
18 510 355,02 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 473 076,60 тыс. рублей;
средства Кировского областного террито-риального фонда обязательного медицинского страхования – 104 512 002,60 тыс. рублей».
2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средств бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области (далее – средства КОТ ФОМС).
Общий объем финансового обеспечения Государственной программы составит 126 629 577,22 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 3 134 143,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 18 510 355,02 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 473 076,60 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 104 512 002,60 тыс. рублей.
В объем финансового обеспечения Государственной программы за счет средств КОТ ФОМС включены межбюджетные трансферты из областного бюджета:
в 2013 году на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в размере 4 929 955,8 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования дополнительных объемов страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, а также дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования:
2014 год – 4 665 502,7 тыс. рублей;
2015 год – 5 487 060,9 тыс. рублей;
2016 год – 5 325 677,3 тыс. рублей;
2017 год – 4 418 869,6 тыс. рублей;
2018 год – 6 835 618,6 тыс. рублей;
2019 год – 7 136 385,8 тыс. рублей;
2020 год – 7 436 114,0 тыс. рублей.
Объем ежегодных расходов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Основные направления и объемы финансирования Государственной программы
Основные направления финансирования Государственной программы
Объемы финансирования Государственной программы (млн. рублей)
всего на 2013 – 2020 годы
в том числе по годам
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
1 094,5
390,8
373,9
200,2
22,0
0,0
34,4
35,8
37,4
Прочие расходы
125 535,1
12 568,6
12 852,8
14 501,8
14 643,9
16 084,7
17 360,1
18 279,0
19 244,2
Итого
126 629,6
12 959,4
13 226,7
14 702,0
14 665,9
16 084,7
17 394,5
18 314,8
19 281,6
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Го-сударственной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4».
3. Внести в подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:
3.1. Раздел «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Подпрограммы
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 74 810 741,60 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 716 187,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 10 763 415,40 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 215 996,20 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 115 143,00 тыс. рублей».
3.2. В разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
3.2.1. Абзац «С целью дальнейшего совершенствования работы фтизиатрической службы на первом этапе реализации Подпрограммы (2013 – 2015 годы) планируется провести процесс реорганизации противотуберкулезных учреждений с формированием единого юридического лица, количество коек фтизиатрического профиля составит 714, в том числе для взрослых – 674 койки, для детей – 40 коек» изложить в следующей редакции:
«С целью дальнейшего совершенствования работы фтизиатрической службы на первом этапе реализации Подпрограммы (2013 – 2015 годы) планировалось провести процесс реорганизации противотуберкулезных учреждений с формированием единого юридического лица. Плановое количество коек фтизиатрического профиля 714, в том числе для взрослых – 674 койки, для детей – 40 коек».
3.2.2. Абзац «Первый этап (2013 – 2015 годы): в целях модернизации лабораторной службы диагностики ВИЧ-инфекции планируется оснастить три межрайонные лаборатории диагностическим оборудованием, позволяющим осуществлять такие виды исследований, как определение иммунного статуса и вирусной нагрузки, а также проведения исследований на СПИД-ассоциированные заболевания» исключить.
3.2.3. Абзац «По результатам реализации первого этапа Подпрограммы (2013 – 2015 годы) в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения», в диспансерном психиатрическом отделении КОКПБ им. В.М. Бехтерева будут организованы кабинет активного диспансерного наблюдения и амбулаторного принудительного наблюдения и лечения, отделение интенсивного оказания психиатрической помощи, медико-реабилитационное отделение, отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях, кабинет «Телефон доверия», кабинет медико-социально-психологической помощи» изложить в следующей редакции:
«По результатам реализации первого этапа Подпрограммы (2013 – 2015 годы) в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения», в диспансерном психиатрическом отделении КОКПБ им. В.М. Бехтерева организован кабинет активного диспансерного наблюдения и амбулаторного принудительного наблюдения и лечения, отделение интенсивного оказания психиатрической помощи, медико-реабилитационное отделение, отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях, кабинет «Телефон доверия», кабинет медико-социально-психологической помощи».
3.2.4. Абзац «Учитывая актуальность проблемы оказания качественной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения, по результатам реализации первого этапа Подпрограммы к 2016 году планируется организовать три первичных сосудистых отделения: на базе КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» на 30 коек, на базе КОГБУЗ «Северная городская клиническая больница» на 30 коек и на базе КОГБУЗ «Лузская ЦРБ» на 20 коек» изложить в следующей редакции:
«Учитывая актуальность проблемы оказания качественной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения, по результатам реализации первого этапа Подпрограммы к 2016 году организованы первичные сосудистые отделения: на базе КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» и на базе КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ».
3.2.5. Абзац «С целью дальнейшего совершенствования работы онкологической службы на первом этапе реализации Подпрограммы (2013 – 2015 годы) для проведения специализированного лечения онкологических больных планируется организация химиотерапевтических коек (по одной койке) в межрайонных центрах при КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ», КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ», КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ», КОГБУЗ «Лузская ЦРБ», КОГБУЗ «Яранская ЦРБ», а также подготовка врачей-онкологов для данных межрайонных центров» исключить.
3.2.6. Абзац «По результатам реализации первого этапа Подпрограммы до 2015 года планируется организовать травматологический центр I уровня, 9 травматологических центров II уровня, 5 травматологических центров III уровня, единый центр управления на базе оперативного отдела КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» изложить в редакции:
«По результатам реализации первого этапа Подпрограммы до 2015 года организован травматологический центр I уровня, 7 травматологических центров II уровня, 29 травматологических центров III уровня».
3.2.7. Абзац «В ходе реализации первого этапа планируется подготовить 100% врачебного персонала травматологических центров I и II уровней по специальностям «Хирургия», «Травматология и ортопедия», «Нейрохирургия», «Анестезиология-реаниматология», «Рентгенология», «Ультразвуковая диагностика» и «Скорая медицинская помощь» изложить в следующей редакции:
«В ходе реализации первого этапа подготовлено 100% врачебного персонала травматологических центров I и II уровней по специальностям «Хирургия», «Травматология и ортопедия», «Нейрохирургия», «Анестезиология-реаниматология», «Рентгенология» и «Ультразвуковая диагностика».
3.3. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» абзац «Также в рамках отдельного мероприятия в 2015 году планируется обеспечить граждан, страдающих сахарным диабетом, признанных в установленном порядке инвалидами и имеющих осложнения сахарного диабета, характеризующиеся отсутствием или значительным снижением зрения, приборами для измерения уровня глюкозы в крови с речевым выходом» изложить в следующей редакции:
«Также в рамках отдельного мероприятия в 2015 году гражданам, страдающим сахарным диабетом, признанным в установленном порядке инвалидами и имеющим осложнения сахарного диабета, характеризующиеся отсутствием или значительным снижением зрения, предоставлены приборы для измерения уровня глюкозы в крови с речевым выходом».
3.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит
74 810 741,60 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 716 187,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 10 763 415,40 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 215 996,2 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 115 143,00 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
всего на 2013 – 2020 годы
в том числе по годам
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
723,0
225,1
363,7
26,9
0,0
0,0
34,3
35,7
37,3
Прочие расходы
74 087,7
7 471,9
7 685,0
8 443,5
8 637,4
9 462,6
10 231,6
10 786,3
11 369,4
Итого
74 810,7
7 697,0
8 048,7
8 470,4
8 637,4
9 462,6
10 265,9
10 822,0
11 406,7».
4. Внести в подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:
4.1. Раздел «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Подпрограммы
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 311 089,00 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 39 192,90 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 187 994,80 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 901,30 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 19 215 764,14 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
4.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 311 089,00 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 39 192,90 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 187 994,80 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 901,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 19 215 764,14 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
всего на 2013 – 2020 годы
в том числе по годам
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
23,4
22,1
0,9
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
1 287,7
231,7
148,2
93,6
113,3
125,0
183,9
192,0
200,0
Итого
1 311,1
253,8
149,1
93,7
113,6
125,0
183,9
192,0
200,0».
5. Внести в подпрограмму «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:
5.1. Раздел «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Подпрограммы
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 596 434,80 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 20000,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 573 443,30 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 830 802,43 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
5.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 596 434,80 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 20000,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 573 443,30 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 830 802,43 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
всего на 2013 – 2020 годы
в том числе по годам
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
0,6
0,4
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
1 595,8
217,3
164,5
176,9
135,7
136,8
244,1
254,9
265,6
Итого
1 596,3
217,7
164,5
177,1
135,7
136,8
244,1
254,9
265,6.»
6. Внести в подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:
6.1. Раздел «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Подпрограммы
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 106 265,10тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 830,40 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 086 434,70 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 19 000,0 тыс. рублей».
6.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 106 265,10 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 830,40 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 086 434,70 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 19 000,0 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)
всего на 2013 – 2020 годы
в том числе по годам
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Капитальные вложения
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы
1 106,0
180,1
121,0
109,7
117,8
89,0
158,4
162,5
167,6
Итого
1 106,2
180,2
121,0
109,7
117,8
89,0
158,4
162,5
167,6».
7. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» абзац «В рамках реализации стратегии на федеральном уровне планируется к 2015 году усовершенствовать нормативную базу в сфере лекарственного обеспечения, в 2015 – 2016 годах запустить пилотные проекты в регионах» исключить.
8. Внести изменения в расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Государственной программе) согласно приложению № 1
9. Внести изменения в ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) согласно приложению № 2.
Приложение № 1
Приложение № 3
к Государственной программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в расходах на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета
№ п/п
Статус
Наименование государст-венной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Госу-дарст-венная прог-рамма Ки-ровс-кой об-ласти
«Развитие здравоохране-ния»
всего
2327361,0
2146087,15
2118634,07
2073307,4
1766326,7
2582505,1
2692717,5
2803416,1
18510355,02
министерство здравоохра-нения Кировской области
2310038,8
2144748,75
2118634,07
2073307,4
1766326,7
2582505,1
2692717,5
2803416,1
18491694,42
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
17322,2
1338,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18660,6
2
Под-прог-рамма
«Совершенст-вование оказания специализиро-ванной, включая высокотехно-логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
министерство здравоохра-нения Кировской области
1313278,2
1285429,7
1196569,3
1301346,8
1061894,7
1470561,7
1534725,0
1598667,0
10762472,4
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
943,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
943,0
2.7
От-дель-ное меро-прия-тие
«Совершенст-вование систе-мы оказания медицинской помощи боль-ным туберку-лезом»
министерство здравоохра-нения Кировской области
298525,4
337627,5
332033,4
337343,8
285338,5
357291,9
373012,7
388679,3
2709852,5
2.10
От-дель-ное меро-прия-тие
«Совершенст-вование систе-мы оказания медицинской помощи боль-ным с психи-ческими рас-стройствами поведения»
министерство здравоохра-нения Кировской области
506256,9
522140,9
488878,3
500644,6
446974,6
616021,5
643126,4
670137,7
4394180,9
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
943,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
943,0
2.12
От-дель-ное меро-прия-тие
«Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)»
министерство здравоохра-нения Кировской области
52308,4
45440,1
41522,5
45373,2
40860,5
61160,3
63851,3
66533,1
417049,4
2.13
От-дель-ное меро-прия-тие
«Совершенст-вование оказа-ния медицинс-кой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
министерство здравоохра-нения Кировской области
5138,3
16500,2
4856,3
4962,5
4400,7
6406,1
6688,0
6968,9
55921,0
4
Под-про-грамма
«Охрана здоровья матери и ребенка»
министерство здравоохра-нения Кировской области
146 059,3
132 882,1
93 723,2
113 583,1
125 018,7
183 880,9
191 971,7
200 034,5
1187153,5
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
0,0
841,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
841,3
4.10
От-дель-ное меро-прия-тие
«Совершенст-вование психо-лого-медико-педагогической реабилитации детей, находя-щихся в домах
ребенка Кировской области»
министерство здравоохра-нения Кировской области
77342,7
78563,9
71597,1
67133,6
72911,1
100152,3
104559,0
108950,4
681210,1
5
Под-про-грамма
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
министерство здравоохра-нения Кировской области
214749,2
164513,5
157051,3
135682,8
136849,5
244136,1
254878,0
265582,9
1573443,3
5.2
От-дель-ное меро-прия-тие
«Приведение организацион-ной структуры и материально-технической базы учреж-дений здра-воохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи»
министерство здравоохра-нения Кировской области
202212,2
163911,7
153434,4
115232,8
135197,5
244136,1
254878,0
265582,9
1534585,6
5.3
От-дель-ное меро-прия-тие
«Укрепление материально-технической базы учрежде-ний, проводя-щих медицинс-кую реабилита-цию и санатор-но-курортное лечение, в том числе детей»
министерство здравоохра-нения Кировской области
12537,0
601,8
3616,9
20450,0
1652,0
0,0
0,0
0,0
38857,7
7
Под-про-грамма
«Кадровое обеспечение системы здравоохране-ния»
министерство здравоохра-нения Кировской области
169921,3
115855,2
105566,3
117573,7
89028,1
158403,6
162545,9
167540,6
1086434,7
7.16
От-дель-ное меро-прия-тие
«Предоставле-ние единовре-менных ком-пенсационных выплат меди-цинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образователь-ного учрежде-ния профессио-нального обра-зования на ра-боту в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский насе-ленный пункт из другого на-селенного пункта и заключившим договор, пре-дусматриваю- щий обязан-ность меди-цинского ра-ботника ра-ботать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжитель-ности рабочего времени»
министерство здравоохра-нения Кировской области
10000,0
5000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19000,0
* Расходы на реализацию программы отражены в отдельных мероприятиях соответствующей подпрограммы Государственной программы.
** Финансирование учтено в отдельном мероприятии «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в рамках расходов за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Приложение № 2
Приложение № 4
к Государственной программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в ресурсном обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования
№ п/п
Статус
Наименование госу-дарственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой про-граммы, отдельного мероприятия
Источники финансирования
Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
2013 год
(факт)
2014 год
(факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Госу-дарст-венная прог-рамма Ки-ровской области
«Развитие здравоохранения»
всего
12959401,2
13226689,85
14701929,57
14665961,00
16084730,20
17394456,0
18314784,6
19281624,8
126 629 577,22
федеральный бюджет
479428,90
742374,60
651700,30
490313,60
398664,60
123887,00
123887,00
123887,00
3 134 143,00
областной бюджет
2327361,00
2146087,15
2118634,07
2073307,40
1766326,70
2582505,10
2692717,50
2803416,10
18 510 355,02
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
464076,60
5000,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473 076,60
КОТ ФОМС
9688534,70
10333228,10
11927595,20
12102340,
13919738,9
14688063,9
15498180,1
16354321,7
104 512 002,60
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Под-про-грамма
«Совершенствова-ние оказания специализи-рованной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
всего
7697044,0
8048706,2
8470305,40
8637448,90
9462561,7
10265943,5
10822018,1
11406713,8
74 810 741,60
федеральный бюджет
26074,3
358114,9
111199,70
149091,10
71707,0
0,0
0,0
0,0
716 187,00
областной бюджет
1314221,2
1285429,7
1196569,30
1301346,80
1061894,7
1470561,7
1534725,0
1598667,0
10 763 415,40
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
215996,2
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
215 996,20
КОТ ФОМС
6140752,3
6405161,6
7162536,40
7187011,00
8328960,0
8795381,8
9287293,1
9808046,8
63 115 143,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2.7
Отдель-ное меро-приятие
«Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
всего
303541,9
403780,0
369487,05
365093,60
315609,7
357291,9
373012,7
388679,3
2 876 496,15
федеральный бюджет
5016,5
66152,5
37453,60
27749,80
30271,2
0,0
0,0
0,0
166 643,60
областной бюджет
298525,4
337627,5
332033,45
337343,80
285338,5
357291,9
373012,7
388679,3
2 709 852,55
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2.10
Отдель-ное меро-приятие
«Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами поведения»
всего
509120,0
522140,9
488878,30
500644,60
446974,6
616021,5
643126,4
670137,7
4 397 044,00
федеральный бюджет
1920,1
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
1 920,10
областной бюджет
507199,9
522140,9
488878,30
500644,60
446974,6
616021,5
643126,4
670137,7
4 395 123,90
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2.13
Отдель-ное
меро-приятие
«Обеспечение функциональной
готовности к оказанию медико-санитарной
помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых не-инфекционных заболеваний (отравлений)»
всего
52308,4
45440,1
41522,54
45373,20
40860,5
61160,3
63851,3
66533,1
417 049,44
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
областной бюджет
52308,4
45440,1
41522,54
45373,20
40860,5
61160,3
63851,3
66533,1
417 049,44
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2.14
Отдель-ное меро-приятие
«Совершенствова-ние организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
всего
5138,3
229366,6
6912,86
4962,50
4400,7
6406,1
6688,0
6968,9
270 843,96
федеральный бюджет
0,0
212866,4
2056,60
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
214 923,00
областной бюджет
5138,3
16500,2
4856,26
4962,50
4400,7
6406,1
6688,0
6968,9
55 920,96
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
2.15
Отдель-ное меро-приятие
«Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
всего
6282571,9
6455987,3
7191330,80
7282342,20
8365688,7
8878425,4
9373990,6
9898385,6
63 728 722,50
федеральный бюджет
10815,9
926,1
262,50
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
12 004,50
областной бюджет
131003,7
49899,6
28531,90
95331,20
36728,7
83043,6
86697,5
90338,8
601 575,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
6140752,3
6405161,6
7162536,40
7187011,00
8328960,0
8795381,8
9287293,1
9808046,8
63 115 143,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
4
Под-про-грамма
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
253765,6
149111,3
93723,20
113583,10
125018,7
183880,9
191971,7
200034,5
1 311 089,00
федеральный бюджет
23805,0
15387,9
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
39 192,90
областной бюджет
146059,3
133723,4
93723,20
113583,10
125018,7
183880,9
191971,7
200034,5
1 187 994,80
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
83901,3
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
83 901,30
КОТ ФОМС ***
1833085,1
1944370,1
2645044,52
2648515,02
2336279,8
2464775,3
2600337,9
2743356,4
19 215 764,14
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
4.16
Отдель-ное меро-приятие
«Совершенствова-ние психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»
всего
77342,7
78563,9
71597,10
67133,60
72911,1
100152,3
104559,0
108950,4
681 210,10
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
областной бюджет
77342,7
78563,9
71597,10
67133,60
72911,1
100152,3
104559,0
108950,4
681 210,10
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
5
Под-про-грамма
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
217740,7
164513,5
177051,30
135682,80
136849,5
244136,1
254878,0
265582,9
1 596 434,80
федеральный бюджет
0,0
0,0
20000,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,00
областной бюджет
214749,2
164513,5
157051,30
135682,80
136849,5
244136,1
254878,0
265582,9
1 573 443,30
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
2991,5
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
2 991,50
КОТ ФОМС ***
95834,1
96720,8
88606,00
103776,83
102680,2
108327,6
114285,6
120571,3
830 802,43
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
5.3
Отдель-ное меро-приятие
«Приведение организационной структуры и материально-технической базы учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи»
Всего
202212,2
163911,7
153434,45
115232,80
135197,5
244136,1
254878,0
265582,9
1 534 585,65
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
областной бюджет
202212,2
163911,7
153434,45
115232,80
135197,5
244136,1
254878,0
265582,9
1 534 585,65
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
5.8
Отдель-ное меро-приятие
«Укрепление материально-технической базы учреждений, проводящих медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, в том числе детей»
Всего
15528,5
601,8
23616,85
20450,00
1652,0
0,0
0,0
0,0
61 849,15
федеральный бюджет
0,0
0,0
20000,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,00
областной бюджет
12537,0
601,8
3616,85
20450,00
1652,0
0,0
0,0
0,0
38 857,65
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
2991,5
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
2 991,50
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
7
Под-про-грамма
«Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения
всего
180223,7
121015,2
109742,30
117765,70
89028,1
158403,6
162545,9
167540,6
1 106 265,10
федеральный бюджет
302,4
160,0
176,00
192,00
0,0
0,0
0,0
0,0
830,40
областной бюджет
169921,3
115855,2
105566,30
117573,70
89028,1
158403,6
162545,9
167540,6
1 086 434,70
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
10000,0
5000,0
4000,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,00
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
7.20
Отдель-ное меро-приятие
«Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения
профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта и заключившим договор, предусматривающий обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени»
всего
20000,0
10000,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10000,0
5000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19000,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
10000,0
5000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19000,0
КОТ ФОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы на реализацию программы отражены в отдельных мероприятиях соответствующей подпрограммы Государственной программы.
** Финансирование мероприятия планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию данного мероприятия.
*** Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств КОТ ФОМС учтено в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».
**** Финансирование учтено в отдельном мероприятии «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в рамках расходов за счет средств КОТ ФОМС.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: