Основная информация

Дата опубликования: 29 января 2019г.
Номер документа: RU28000201900468
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2019 года № 15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.09.2013 № 450

В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» Правительство Амурской области постановляет:

Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 17.12.2018 № 615), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

В.А. Орлов

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 29.01.2019 №15

Изменения, вносимые в государственную программу Амурской области

«Развитие транспортной системы Амурской области»

Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«

9.

Объем бюджетных ассигнований государственной

программы, а также прогнозные объемы средств,

привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию

государственной программы составляет 48274456,64 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;

2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;

2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;

2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;

2018 год -4968965,84 тыс. рублей;

2019 год - 3714032,82 тыс. рублей;

2020 год - 3768153,75 тыс. рублей;

2021 год - 3885835,49 тыс. рублей;

2022 год - 4563298,59 тыс. рублей;

2023 год - 4398628,29 тыс. рублей;

2024 год - 4733146,33 тыс. рублей;

2025 год - 4333807,66 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10832062,36 тыс. рублей;

средств местных бюджетов в сумме 256717,26 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 17287361,00 тыс. рублей

».

2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:

«

6. Ресурсное обеспечение государственной программы

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 48274456,64 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;

2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;

2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;

2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;

2018 год - 4968965,84 тыс. рублей;

2019 год - 3714032,82 тыс. рублей;

2020 год - 3768153,75 тыс. рублей;

2021 год - 3885835,49 тыс. рублей;

2022 год - 4563298,59 тыс. рублей;

2023 год - 4398628,29 тыс. рублей;

2024 год - 4733146,33 тыс. рублей;

2025 год - 4333807,66 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10832062,36 тыс. рублей;

средств местных бюджетов в сумме 256717,26 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 17287361,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.».

3. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:

1) в пункте 7 паспорта подпрограммы слова «Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 215987,72 тыс. рублей» заменить словами «Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 256413,26тыс. рублей»;

2) в разделе 4 подпрограммы:

а) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, выполнение работ по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), проектов организации дорожного движения (ПОДД) в границах муниципального образования;»;

б) подпункты 1.71 – 1.73 пункта 1 таблицы 1изложить в следующей редакции:

«

1.71.

Реконструкция мостового перехода

на км 70 + 575 автомобильной дороги

«Зея– Тыгда»

Реконструкция

0,8 км, 38,34 пог. м моста

Отсутствует

72474,460

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

73832,688

2907,236

0,0

73832,688

2019 г.

2016 год

100,0

100,0

0,0

100,0

2017 год

1258,228

1258,228

0,0

1258,228

2018 год

1549,008

1549,008

0,0

1549,008

2019 год

70925,452

0,0

0,0

70925,452

1.72.

Реконструкция мостового перехода

на км 2 + 423 автомобильной дороги

«Обход г. Шимановска»

Реконструкция

0,673 км, 48,0 пог. м моста

Отсутствует

70833,450

2018 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

53404,500

3500,0

0,0

53404,500

2019 г.

2016 год

100,0

100,0

0,0

100,0

2017 год

1594,204

1594,204

0,0

1594,204

2018 год

1805,796

1805,796

0,0

1805,796

2019 год

49904,500

0,0

0,0

49904,500

1.73.

Реконструкция мостового перехода

на км 2 + 900 автомобильной дороги

«Подъезд к п. Мухинский»

(Октябрьский район)

Реконструкция

1,196 км

Отсутствует

41462,140

2017 г.

Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы

42570,673

2415,675

0,0

42570,673

2019 г.

2016 год

100,0

100,0

0,0

100,0

2017 год

1008,533

1008,533

0,0

1008,533

2018 год

1307,142

1307,142

0,0

1307,142

2019 год

40154,998

0,0

0,0

40154,998

»;

3) абзац пятнадцатый раздела 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 256413,26 тыс. рублей.»;

4)в приложении № 1 к подпрограмме:

а) заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«



Показатели и индикаторы

Единица измерения

2003 - 2012 годы

2013 - 2025 годы

В том числе:

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

»;

б) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«

1.

Протяженность сети автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального) и

местного значения на территории субъекта

Российской Федерации, в том числе:

Км

-

-

13737

13827,3

14957,3

14941,2

14776,4

14747,4

14747,4

14763,9

14766,9

14769,9

14774,6

14776,6

14776,6

1.1.

Сети автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения

Км

-

-

6179

6200

6177,7

6159,4

5755,5

5753,0

5753,0

5766,5

5766,5

5766,5

5766,5

5768,5

5768,5

1.2.

Сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения

Км

-

-

7558

7627,3

8779,6

8781,8

8992,1

8994,4

8994,4

8997,4

9000,4

9003,4

9008,1

9008,1

9008,1

2.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства

и реконструкции автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального)

и местного значения, в том числе:

Км

107,253

259,107

1,094

35,221

16,926

14,951

24,041

13,070

24,100

10,722

19,000

26,641

13,5

21,9

37,941

2.1.

Автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения

Км

107,253

240,865

1,094

35,221

16,926

12,743

21,707

13,070

21,100

7,722

16,000

21,941

13,5

21,9

37,941

2.2.

Автомобильных дорог общего

пользования местного значения

Км

-

18,242

-

-

-

2,208

2,334

0,000

3,000

3,000

3,000

4,700

0,0

0,0

0,0

».

4.В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1017778,74 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 53083,68 тыс. рублей;

2015 год - 80430,66 тыс. рублей;

2016 год - 76989,50 тыс. рублей;

2017 год - 78463,56 тыс. рублей;

2018 год -97850,50 тыс. рублей;

2019 год - 84513,98 тыс. рублей;

2020 год - 88892,72 тыс. рублей;

2021 год - 94737,59 тыс. рублей;

2022 год - 91179,39 тыс. рублей;

2023 год - 90833,75 тыс. рублей;

2024 год - 90488,12 тыс. рублей;

2025 год - 90315,30 тыс. рублей

»;

2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 1017778,74 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 53083,68 тыс. рублей;

2015 год - 80430,66 тыс. рублей;

2016 год - 76989,50 тыс. рублей;

2017 год - 78463,56 тыс. рублей;

2018 год - 97850,50 тыс. рублей;

2019 год - 84513,98 тыс. рублей;

2020 год - 88892,72 тыс. рублей;

2021 год - 94737,59 тыс. рублей;

2022 год - 91179,39 тыс. рублей;

2023 год - 90833,75 тыс. рублей;

2024 год - 90488,12 тыс. рублей;

2025 год - 90315,30 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.».

5. Строку «Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на содержании, тыс. км» подпункта 2.1.1 пункта 2 приложения № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«

Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся на содержании, тыс. км

Отчетность ГКУ «Амурупрадор»

6,2

6,2

6,203

5,780

5,784

5,753

5,753

5766,5

5766,5

5766,5

5766,5

5768,5

5768,5

».

6. В приложении № 4 к государственной программе:

1) позицию «Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области»» изложить в следующей редакции:

«

Государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области»

Всего, в том числе

Всего

76650597,26

6627189,52

5907264,60

5915994,28

10273174,99

12807344,90

9411512,34

3793400,27

3885835,49

4563298,59

4398628,29

4733146,33

4333807,66

федеральный бюджет

10832062,36

4094684,69

3286925,47

2218659,51

933792,69

298000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

48274456,64

2511554,06

2581940,66

3672088,25

5143004,90

4968965,84

3714032,82

3768153,75

3885835,49

4563298,59

4398628,29

4733146,33

4333807,66

консолидированные бюджеты муниципальных образований

256717,26

20950,77

38398,47

25246,52

55956,40

65672,06

25246,52

25246,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

17287361,00

0,00

0,00

0,00

4140421,00

7474707,00

5672233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минис-терство транс-порта и строи-тель-ства области

Всего

74318908,72

6598873,20

5880315,89

5822759,08

10010041,87

12618023,00

9312657,48

3692362,64

3782086,79

4118478,04

4124205,94

4129122,18

4229982,62

федеральный бюджет

10832062,36

4094684,69

3286925,47

2218659,51

933792,69

298000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

45942768,10

2483237,74

2554991,95

3578853,05

4879871,78

4779643,94

3615177,96

3667116,12

3782086,79

4118478,04

4124205,94

4129122,18

4229982,62

консолидированные бюджеты муниципальных образований

256717,26

20950,77

38398,47

25246,52

55956,40

65672,06

25246,52

25246,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

17287361,00

0,00

0,00

0,00

4140421,00

7474707,00

5672233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ми-нистерство лесного хозяйства и пожа-рной безо-пасности области

Всего

1950408,71

0,00

0,00

65075,90

233411,43

155615,20

67384,22

68210,05

69004,40

410802,03

240529,19

570256,35

70119,93

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1950408,71

0,00

0,00

65075,90

233411,43

155615,20

67384,22

68210,05

69004,40

410802,03

240529,19

570256,35

70119,93

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Государствен-наяинспек-ция по надзо-ру за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (да-лее - Инспекция Гостехнадзо-ра области)

Всего

381279,84

28316,32

26948,71

28159,30

29721,69

33706,70

31470,64

32827,58

34744,30

34018,52

33893,16

33767,80

33705,12

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

381279,84

28316,32

26948,71

28159,30

29721,69

33706,70

31470,64

32827,58

34744,30

34018,52

33893,16

33767,80

33705,12

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»;

2) в пункте 2:

а) позицию «Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»» изложить в следующей редакции:

«

2.

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»

Министерство транспорта и строительства области

Всего

69543672,90

6295622,90

5116112,28

4489589,23

9806694,34

12369726,48

9227816,76

3599974,43

3674742,64

3731054,74

3737018,69

3742170,97

3753149,43

федеральный бюджет

8971144,36

3940084,69

2720425,47

1078841,51

933792,69

298000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

43056754,28

2334891,44

2357288,34

3385501,20

4676524,25

4531347,42

3558337,24

3574727,91

3674742,64

3731054,74

3737018,69

3742170,97

3753149,43

консолидированные бюджеты муниципальных образований

256413,26

20646,77

38398,47

25246,52

55956,40

65672,06

25246,52

25246,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

17259361,00

0,00

0,00

0,00

4140421,00

7474707,00

5644233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»;

б) подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:

«

2.3.1.

Мероприятие «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них»

Министерство транспорта и строительства области

Всего

10435572,03

412935,36

764677,24

853260,98

998708,01

1064172,06

820226,51

906600,39

975000,00

914845,32

911319,90

907794,49

906031,78

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

937

0409

1320387480

10179158,77

392288,59

726278,77

828014,46

942751,61

998500,00

794979,99

881353,87

975000,00

914845,32

911319,90

907794,49

906031,78

консолидированные бюджеты муниципальных образований

256413,26

20646,77

38398,47

25246,52

55956,40

65672,06

25246,52

25246,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»;

3) в пункте 3 позицию «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»», позицию «Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»» подпункта 3.1, подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:

«

3.

Подпрограм-ма 4 «Обеспечение реализации основныхнапра-влений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

Всего

1017778,74

53083,68

80430,66

76989,50

78463,56

97850,50

84513,98

88892,72

94737,59

91179,39

90833,75

90488,12

90315,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1017778,74

53083,68

80430,66

76989,50

78463,56

97850,50

84513,98

88892,72

94737,59

91179,39

90833,75

90488,12

90315,30

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство тран-спорта и строите-льст-ва области

Всего

636498,91

24767,36

53481,95

48830,20

48741,87

64143,80

53043,34

56065,14

59993,29

57160,86

56940,59

56720,32

56610,18

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

636498,91

24767,36

53481,95

48830,20

48741,87

64143,80

53043,34

56065,14

59993,29

57160,86

56940,59

56720,32

56610,18

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Инспекция Гостехнад-зора области

Всего

381279,84

28316,32

26948,71

28159,30

29721,69

33706,70

31470,64

32827,58

34744,30

34018,52

33893,16

33767,80

33705,12

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

381279,84

28316,32

26948,71

28159,30

29721,69

33706,70

31470,64

32827,58

34744,30

34018,52

33893,16

33767,80

33705,12

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти»

Всего

1017778,74

53083,68

80430,66

76989,50

78463,56

97850,50

84513,98

88892,72

94737,59

91179,39

90833,75

90488,12

90315,30

3.1.1.

Мероприятие «Содержание органов исполнительной власти»

Всего, в том числе:

Всего

1000544,35

53083,68

80430,66

76989,50

78463,56

93350,50

83026,98

86408,85

91922,07

89692,39

89346,75

89001,12

88828,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1000544,35

53083,68

80430,66

76989,50

78463,56

93350,50

83026,98

86408,85

91922,07

89692,39

89346,75

89001,12

88828,30

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ми-нистерствотран-спорта и строите-льст-ва области

Всего

629673,52

24767,36

53481,95

48830,20

48741,87

59643,80

53043,34

55068,27

58664,77

57160,86

56940,59

56720,32

56610,18

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

937

0408

1340110190

629673,52

24767,36

53481,95

48830,20

48741,87

59643,80

53043,34

55068,27

58664,77

57160,86

56940,59

56720,32

56610,18

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Инспекция Гостехнад-зора области

Всего

370870,84

28316,32

26948,71

28159,30

29721,69

33706,70

29983,64

31340,58

33257,30

32531,52

32406,16

32280,80

32218,12

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

019

0412

1340110190

370870,84

28316,32

26948,71

28159,30

29721,69

33706,70

29983,64

31340,58

33257,30

32531,52

32406,16

32280,80

32218,12

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».

5. В приложении № 6 к государственной программе:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Целью предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований является увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Субсидия используется на:

проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, выполнение работ по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), проектов организации дорожного движения (ПОДД) в границах муниципального образования;

капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах;

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района (городского поселения) (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств);

строительство (реконструкцию) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;

развитие улично-дорожной сети (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств) в административных центрах муниципальных районов и городских округах;

развитие улично-дорожной сети (в том числе затраты на установку, содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств) в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям;»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) наличие утвержденного технико-экономического обоснования, технического задания, обоснования начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по проектированию (при предоставлении субсидии на проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения и сооружений на них)»;

3) пункт 3 Методики расчета субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них изложить в следующей редакции:

«3. Ci3–объем средств субсидии на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, выполнение работ по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), проектов организации дорожного движения (ПОДД) в границах муниципального образования, направляемых i-му муниципальному образованию

Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:

Сi3=SiПСд/SПСд*ФЗ

где:

SiПСд–потребность i-го муниципального образованияна разработку проектно-сметной документации в соответствии с поданной заявкой;

SПСд– общая стоимость разработки проектно-сметной документации, муниципальных образований, подавших заявки на получение субсидии по данному мероприятию;

Ф3 – общий объем субсидий, подлежащий распределению между муниципальными образованиями по данному мероприятию.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 08.11.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать