Основная информация
Дата опубликования: | 29 февраля 2016г. |
Номер документа: | RU89000201600185 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТВЕРЖДЕНЫ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа», статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
29 февраля 2016 г. № 157-П
1
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 февраля 2016 года № 157-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа;
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цель Государственной программы
формирование единого экономического пространства Ямало-Ненецкого автономного округа на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры
Задачи Государственной программы
1) развитие полноценной региональной транспортной инфраструктуры;
2) обеспечение доступности транспортных услуг для населения Ямало-Ненецкого автономного округа;
3) повышение безопасности на транспорте в Ямало-Ненецком автономном округе
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения;
- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Подпрограммы
1. Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Дорожное хозяйство.
4. Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе.
5. Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе.
6. Воздушный и водный транспорт.
7. Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды.
8. Обеспечение реализации Государственной программы
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
50 282 046 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
50 282 046
(в том числе средства федерального бюджета –
1 323 890)
Объем внебюджетных средств – 78 206 638
2014 год – 9 749 540
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 749 540
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 7 463 947
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 463 947
(в том числе средства федерального бюджета –
301 056)
3 419 837 (средства Тюменской области)
2016 год – 7 425 435
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 425 435
(в том числе средства федерального бюджета –
372 898)
3 923 243 (средства Тюменской области)
2017 год – 6 898 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 898 233
(в том числе средства федерального бюджета –
649 936)
28 726 301 (в том числе средства Тюменской области – 4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)
2018 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
28 979 579 (в том числе средства Тюменской области 4 140 436, средства федерального бюджета – 24 839 143)
2019 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297 (в том числе средства федерального – бюджета – 0)
12 817 835 (в том числе средства Тюменской области – 193 692, средства федерального бюджета – 12 684 143)
2020 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
339 843 (средства федерального бюджета)
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
основные результаты реализации Государственной программы:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения к 2020 году достигнет 1 281,184 км;
- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям,
к 2020 году составит 88,92%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит до
9 случаев на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, к 2020 году составит 35 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения за период с 2015 по 2020 год составит 286,448 км;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит
2 201,979 км
».
2. В разделе III:
2.1. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
10. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате строительства и реконструкции
Прег.стр.+Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства и реконструкции
Пмест.стр.+Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
(форма № 3-ДГ (мо))
»;
2.2. таблицу 11 изложить следующей редакции:
«Таблица 11
11. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Птэп. = Прег.тэп. + Пмест.тэп.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на
31 декабря отчетного года
Прег.тэп.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Пмест.тэп.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
»;
2.3. таблицу 12 изложить следующей редакции:
«Таблица 12
12. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя
До = Lo/L х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям
До
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной
Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям
Lо
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)
».
3. В разделе V:
3.1. в абзаце пятом слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
3.2. в абзаце девятом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
3.3. в абзаце одиннадцатом слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
3.4. в абзаце двенадцатом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
3.5. в абзаце тринадцатом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального».
4. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории автономного округа»:
4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
4.2. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участники Подпрограммы 1
отсутствуют
Цель Подпрограммы 1
обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
Задачи Подпрограммы 1
- обеспечение безопасности полетов;
- повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания;
- развитие сети местных воздушных авиалиний
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
- количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия;
- количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования;
- объем перевозок пассажиров через аэропорты;
- количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов;
- количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции;
- доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
1. Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты.
2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс.
3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок для организации перевозки пассажиров, в том числе проектно-изыскательские работы
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 1 047 739
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1 047 739 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год –
1 022 707 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 022 707 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 25 032 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
25 032 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
- соответствие состояния наземной инфраструктуры предприятий воздушного транспорта требованиям сертификации и лицензирования в области воздушного транспорта;
- повышение уровня авиационной безопасности при выполнении перевозок пассажиров и авиаработ за счет формирования аэродромной сети, отвечающей требованиям эксплуатации воздушных судов;
- создание условий для удовлетворения потребностей населения и экономики в воздушных перевозках и авиационных работах;
- повышение качества оказываемых услуг, предоставляемых пассажирам и клиентам аэропортов;
- обеспечение эффективного функционирования основных фондов аэропортов на территории автономного округа;
- увеличение доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
»;
4.3. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 1
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
1 047 739
1 022 707
25 032
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 009 122
1 007 000
2 122
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 122
0
2 122
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
38 617
15 707
22 910
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
38 617
15 707
22 910
0
0
0
0
0
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*
55 052*
13 414*
33*
8 321 *
8 321*
8 321*
8 321*
8 321*
Участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа*
55 052*
13 414*
33*
8 321*
8 321*
8 321*
8 321*
8 321*
1.1.
Основное мероприятие 1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1 045 617
1 022 707
22 910
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
38 617
15 707
22 910
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
38 617
15 707
22 910
0
0
0
0
0
1.1.1.
Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением
в с. Красноселькуп»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 200
200
3 000
0
0
0
0
0
1.1.3.
Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 056
4 763
11 293
0
0
0
0
0
1.1.4.
Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 100
100
3 000
0
0
0
0
0
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале
для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 021
1 980
41
0
0
0
0
0
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
0
0
0
0
0
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
12 140
6 564
5 576
0
0
0
0
0
2.2.
Основное мероприятие 2.
Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
2 122
0
2 122
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
2 122
0
2 122
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 122
0
2 122
0
0
0
0
0
3.3.
Основное мероприятие 3.
Строительство и реконструкция вертолетных площадок для организации перевозки пассажиров, в том числе проектно-изыскательские работы
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
0
0
0
0
0
0
0
0
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
4.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, устанавливаются:
- Порядком предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 30 марта 2015 года № 275-П;
- Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденными постановлениями Правительства автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 30 марта 2015 года № 277-П.».
5. В подпрограмме «Дорожный фонд автономного округа»:
5.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»;
5.2. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
отсутствует
Участники Подпрограммы 2
отсутствуют
Цель Подпрограммы 2
поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
Задачи Подпрограммы 2
- обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования;
- обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
4. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность.
5. Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, оформлению решений на водопользование, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущество, земельного налога, платежей разного рода.
6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования.
7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 – 15 340 846 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
15 340 846 (в том числе средства федерального бюджета – 1 323 890)
Объем внебюджетных –
1 949 808
2014 год –
2 779 719 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 779 719 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год –
2 516 315 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 516 315 (в том числе средства федерального бюджета – 301 056)
2016 год –
2 406 848 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 406 848 (в том числе средства федерального бюджета – 372 898)
2017 год –
2 396 943 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 396 943 (в том числе средства федерального бюджета – 649 936)
2018 год –
1 747 007 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2019 год –
1 747 007 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2020 год –
1 747 007 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2014 году достигнет 2,85;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 51,25 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит
к 2020 году 25 км;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1 316,32 м погонного;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км
»;
1
5.3. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
15 340 846
2 779 719
2 516 315
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства окружного бюджета
14 016 956
2 779 719
2 215 259
2 033 950
1 747 007
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства федерального бюджета
1 323 890
0
301 056
372 898
649 936
0
0
0
1 949 808
0
0
0
0
649 936
649 936
649 936
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
15 340 846
2 779 719
2 516 315
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
14 398 907
2 513 933
2 440 897
2 286 305
2 276 895
1 626 959
1 626 959
1 626 959
163 715*
20 802*
38 903*
20 802*
20 802*
20 802*
20 802*
20 802*
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа*
163 715*
20 802*
38 903*
20 802*
20 802*
20 802*
20 802*
20 802*
1.1.
Основное мероприятие 1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
10 503 068
2 097 785
1 360 190
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10 503 068
2 097 785
1 360 190
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 503 068
2 097 785
1 360 190
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
9 989 603
1 794 043
1 324 217
1 453 619
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
1 396 320
275 302
176 146
238 836
176 509
176 509
176 509
176 509
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский
48 255
9 629
6 239
7 079
6 327
6 327
6 327
6 327
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
128 584
23 970
18 325
23 101
15 797
15 797
15 797
15 797
1.1.1.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
606 940
117 633
81 630
98 077
77 400
77 400
77 400
77 400
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
41 286
8 237
5 344
6 057
5 412
5 412
5 412
5 412
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
904 758
172 012
148 437
131 573
113 184
113 184
113 184
113 184
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
431 990
83 366
58 429
60 927
57 317
57 317
57 317
57 317
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда
202 604
39 679
25 290
29 175
27 115
27 115
27 115
27 115
1.1.1.9.
Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды
326 737
65 159
42 460
47 906
42 803
42 803
42 803
42 803
1.1.1.10.
Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
520 235
100 238
66 453
90 160
65 846
65 846
65 846
65 846
1.1.1.11.
Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
237 384
47 033
32 467
34 296
30 897
30 897
30 897
30 897
1.1.1.12.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
396 314
74 211
46 671
50 640
56 198
56 198
56 198
56 198
1.1.1.13.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
209 469
41 676
27 743
30 530
27 380
27 380
27 380
27 380
1.1.1.14.
Подъезд к г. Ноябрьск
308 625
44 329
41 865
36 603
46 457
46 457
46 457
46 457
1.1.1.15.
Ноябрьск – Вынгапуровский
509 153
99 739
71 171
75 791
65 613
65 613
65 613
65 613
1.1.1.16.
Подъезд к п. Ханымей
348 827
70 012
45 544
49 063
46 052
46 052
46 052
46 052
1.1.1.17.
Тарко-Сале – Пурпе
552 942
108 636
72 109
81 689
72 627
72 627
72 627
72 627
1.1.1.18.
Подъезд к г. Тарко-Сале
94 404
18 288
11 886
15 694
12 134
12 134
12 134
12 134
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
15 362
3 051
1 973
2 322
2 004
2 004
2 004
2 004
1.1.1.20.
Подъезд к п. Лимбяяха
33 754
6 631
4 317
4 878
4 482
4 482
4 482
4 482
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
64 832
12 858
8 303
9 443
8 557
8 557
8 557
8 557
1.1.1.22.
Салехард – Аэропорт
92 885
17 991
14 178
13 000
11 929
11 929
11 929
11 929
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
20 972
4 332
2 649
2 607
2 846
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту г. Салехард
13 644
2 760
1 599
2 029
1 814
1 814
1 814
1 814
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г. Салехард
13 972
2 854
1 663
1 955
1 875
1 875
1 875
1 875
1.1.1.26.
Лабытнанги – Харп
179 864
35 481
23 778
25 629
23 744
23 744
23 744
23 744
1.1.1.27.
Салехард – Лабытнанги
214 111
47 163
31 442
31 674
25 958
25 958
25 958
25 958
1.1.1.28.
Салехард – Надым
610 984
76 037
69 051
70 216
98 920
98 920
98 920
98 920
1.1.1.29.
Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
441 193
53 319
61 337
52 205
68 583
68 583
68 583
68 583
1.1.1.30.
Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)
650 706
84 446
89 604
79 228
99 357
99 357
99 357
99 357
1.1.1.31.
Уренгой – Красноселькуп
356 373
32 847
35 114
51 236
59 294
59 294
59 294
59 294
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
16 124
15 124
1 000
0
0
0
0
0
1.1.1.33.
Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
404 709
225 061
5 898
173 750
0
0
0
0
1.1.2.1.
Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.3.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
126 294
0
2 944
123 350
0
0
0
0
1.1.2.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
53 354
0
2 954
50 400
0
0
0
0
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
4 590
500
4 090
0
0
0
0
0
1.1.3.1.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.2.
Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
4 590
500
4 090
0
0
0
0
0
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
104 166
78 181
25 985
0
0
0
0
0
1.1.4.1.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2.
Лабытнанги – Харп
44 635
44 635
0
0
0
0
0
0
1.1.4.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
12 245
12 245
0
0
0
0
0
0
1.1.4.4.
Тарко-Сале – Пурпе
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.5.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
35 386
9 401
25 985
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 531 310
233 587
214 708
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 531 310
233 587
214 708
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 531 310
233 587
214 708
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
1.3.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
Средства федерального бюджета
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
930 279
0
0
0
0
310 093
310 093
310 093
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
1.3.1.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
93 906
0
93 906
0
0
0
0
0
1.3.2.
Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета
1 022 834
0
0
372 898
649 936
0
0
0
1.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
1 019 529
0
0
0
0
339 843
339 843
339 843
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
1.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1060 – км 1120»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
2.1.
Основное мероприятие 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
830 172
186 615
539 925
61 163
42 469
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
830 172
186 615
539 925
61 163
42 469
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
830 172
186 615
539 925
61 163
42 469
0
0
0
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
67 743
5 000
17 805
22 469
22 469
0
0
0
2.1.2.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
3 051
1 850
1 201
0
0
0
0
0
2.1.4.
Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
45 529
3 000
2 529
20 000
20 000
0
0
0
2.1.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
17 375
7 000
3 814
6 561
0
0
0
0
2.1.6.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 435
9 765
2 537
12 133
0
0
0
0
2.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –
км 1191
135 000
135 000
0
0
0
0
0
0
2.1.8.
Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1191 – км 1241»
257 039
0
257 039
0
0
0
0
0
2.1.9.
Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1060 – км 1120»
255 000
0
255 000
0
0
0
0
0
2.2.
Основное мероприятие 4.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Основное мероприятие 5.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, оформлению решений на водопользование, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущество, земельного налога, платежей разного рода
119 733
32 619
25 018
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
119 733
32 619
25 018
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
119 733
32 619
25 018
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
40 634
15 334
4 100
3 200
4 500
4 500
4 500
4 500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
54 282
11 674
12 006
3 322
6 820
6 820
6 820
6 820
2.3.3.
Разного рода платежи, государственные пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
15 232
1 236
8 052
1 000
1 236
1 236
1 236
1 236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9 585
4 375
860
750
900
900
900
900
2.4.
Основное мероприятие 6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
775 954
138 986
37 233
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
775 954
138 986
37 233
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
2.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –
с. Красноселькуп, в том числе ПИР»
356 410
138 986
37 233
90 343
89 848
0
0
0
2.4.2.
Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда
60 000
0
0
30 000
30 000
0
0
0
2.5.
Основное мероприятие 7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126600
0
0
0
0
0
0
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская
дом № 14
26 600
26 600
0
0
0
0
0
0
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
2.6.
Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
37 985
0
37985
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
37 985
0
37985
0
0
0
0
0
2.6.1.
Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
37 985
0
37985
0
0
0
0
0
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8 -1).
**Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.»;
1
6. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
6.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участники Подпрограммы 3
отсутствуют
Цели Подпрограммы 3
- формирование сети автомобильных дорог;
- обеспечение бесперебойности движения, ускорения товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Задачи Подпрограммы 3
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства;
- реконструкция автомобильных дорог;
- строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования;
- обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа.
2. Государственная поддержка дорожного хозяйства
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 22 537 880 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
22 537 880 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 77 187 109
2014 год –
3 744 191 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год –
2 344 494 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 344 494 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
3 419 837 (средства Тюменской области)
2016 год –
3 289 839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
3 923 243 (средства Тюменской области)
2017 год –
3 289 839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
28 726 301 (в том числе средства Тюменской области – 4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)
2018 год –
3 289 839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
28 639 736 (в том числе средства Тюменской области – 4 140 436, средства федерального бюджета – 24 499 300)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 22 537 880 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 22 537 880 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 77 187 109
2014 год –
3 744 191 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе
в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 года по 2020 год составит 253,103 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2 682,395 км;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог с 2015 года по 2020 год составит 35,085 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2020 году 11,08%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе, в 2014 году составит 8 270,3 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015 года по 2020 год достигнет 100%
»;
1
6.3. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
22 537 880
3 744 191
2 344 494
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства окружного бюджета
22 537 880
3 744 191
2 344 494
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
22 526 098
3 742 491
2 334 412
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
13 739 538
2 738 761
920 777
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
Соисполнитель Подпрограм-
мы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
11 782
1 700
10 082
0
0
0
0
0
172 132*
36 002*
36 090*
26 002*
26002*
16 012*
16 012*
16 012*
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа*
172 132*
36 002*
36 090*
26 002*
26002*
16 012*
16 012*
16 012*
1.
Основное мероприятие 1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа
11 741 891
2 700 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
11 741 891
2 700 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
61 027 000
0
0
0
24243400
24499300
12284300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
11 741 891
2 700 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
11 741 891
2 700 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
11 671 891
2 630 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
11 671 891
2 630 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
12 522 444
0
3 419 837
3 923 243
3 933 945
1 245 419
0
0
61 027 000
0
0
0
24243400
24499300
12284300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
11 671 891
2 630 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
11 671 891
2 630 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –
км 1120
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
1 152 112
0
691 215
460 897
0
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 –
км 1241
2 350 296
1 442 718
907 578
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
2 592 302
0
53 896
376 290
1 026 697
1 135 419
0
0
1.1.1.4.
Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 –
км 1291
Средства Тюменской области**
655 184
0
655 184
0
0
0
0
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 –
км 1060
7 682 295
0
1 923 991
2 951 056
2 807 248
0
0
0
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля
35 000
0
8 000
27 000
0
0
0
0
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
15 000
0
2 000
13 000
0
0
0
0
1.1.1.9.
Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
390 551
0
85 551
95 000
100 000
110 000
0
0
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
1.3.1.1.
Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
2.
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка дорожного хозяйства
10 795 989
1 043 778
1 436 916
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10 784 207
1 042 078
1 426 834
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1997647
38 348
13 199
0
0
0
0
1 946 100
Соисполнитель Подпрограм-
мы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
11782
1 700
10 082
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
849 487
602 830
246 657
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
837 705
601 130
236 575
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограм-
мы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
11 782
1 700
10 082
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 422
12 000
4 422
0
0
0
0
0
2.1.1.2.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
2.1.1.3.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта «Тротуар вдоль ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
2.1.1.7.
Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
317 115
181 100
136 015
0
0
0
0
0
2.1.1.8
Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.9
Реконструкция улично-дорожной сети села Салемал, Ямальский район, ЯНАО
159 351
150 000
9 351
0
0
0
0
0
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
47 000
33 000
14 000
0
0
0
0
0
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
11 782
1 700
10 082
0
0
0
0
0
2.1.1.12.
Административное здание в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1.13.
Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба», г. Муравленко. Подъездная дорога
72 787
0
72 787
0
0
0
0
0
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
1 997 647
38 348
13 199
0
0
0
0
1 946 100
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 997 647
38 348
13 199
0
0
0
0
1 946 100
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 997 647
38 348
13 199
0
0
0
0
1 946 100
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
1 975 588
29 488
0
0
0
0
0
1 946 100
2.2.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
860 818
14 718
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 114 770
14 770
0
0
0
0
0
1 100 000
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
22 059
8 860
13 199
0
0
0
0
0
2.2.1.2.1.
Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.1.2.2.
Восстановление разрушенной насыпи к понтонно-мостовой переправе через реку Надым
13 199
0
13 199
0
0
0
0
0
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
432 649
390 000
42 649
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
432 649
390 000
42 649
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс), в том числе:
1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
239 519
231 000
8 519
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
239 519
231 000
8 519
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск)
19 000
19 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина – ул. Мамонтова), ул. Нагорная,ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная, ул. Мамонтова, ул. Авиаторов, пер. Таёжный, ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.4.
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
34 130
0
34 130
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
34 130
0
34 130
0
0
0
0
0
2.2.2.4.1.
Ремонт улично-дорожной сети с. Горки: ул. Набережная, ул. Есенина, ул. Кушеватская, ул. Совхозная – 2-я Кушеватская
14 250
0
14 250
0
0
0
0
0
2.2.2.4.2.
Ремонт улично-дорожной сети с. Лопхари: ул. Кедровая, ул. Молодежная
5 130
0
5 130
0
0
0
0
0
2.2.2.4.3.
Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая, ул. Флотская, ул. 50 лет Победы, ул. Уральская, ул. Архангельского, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Республики, ул. Комсомольская, ул. Кедровая, ул. Филиппова – Республики, ул. Юганская
4 750
0
4 750
0
0
0
0
0
2.2.2.4.4.
Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина
6 500
0
6 500
0
0
0
0
0
2.2.2.4.5.
Ремонт улично-дорожной сети с. Восяхово: ул. Советская, ул. Лесная, ул. Юбилейная
3 500
0
3 500
0
0
0
0
0
2.2.3.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий в м/р № 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.4.
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7 503 606
0
1 134 411
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 503 606
0
1 134 411
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
2.2.4.1.
Город Салехард
568 963
0
181 831
193 566
193 566
0
0
0
2.2.4.2.
Город Лабытнанги
358 385
0
99 639
129 373
129 373
0
0
0
2.2.4.3.
Город Новый Уренгой
695 583
0
231 861
231 861
231 861
0
0
0
2.2.4.4.
Город Ноябрьск
646 390
0
191 620
227 385
227 385
0
0
0
2.2.4.5.
Город Муравленко
274 081
0
85 265
94 408
94 408
0
0
0
2.2.4.6.
Город Губкинский
273 945
0
81 703
96 121
96 121
0
0
0
2.2.4.7.
Надымский район
99 225
0
30 609
34 308
34 308
0
0
0
2.2.4.8.
Шурышкарский район
85 136
0
9 324
37 906
37 906
0
0
0
2.2.4.9.
Приуральский район
95 013
0
29 577
32 718
32 718
0
0
0
2.2.4.10.
Ямальский район
77 803
0
24 001
26 901
26 901
0
0
0
2.2.4.11.
Тазовский район
100 824
0
33 608
33 608
33 608
0
0
0
2.2.4.12.
Пуровский район
313 017
0
104 339
104 339
104 339
0
0
0
2.2.4.13.
Красноселькупский район
93 724
0
31 034
31 345
31 345
0
0
0
Подпрограмма 3 (всего)
22 537 880
3 744 191
2 344 494
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства окружного бюджета
22 537 880
3 744 191
2 344 494
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
22 526 098
3 742 491
2 334 412
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
13 739 538
2 738 761
920 777
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.»;
6.4. в разделе III:
6.4.1. в абзаце втором слова «регионального значения (межмуниципального значения)» заменить словами «регионального или межмуниципального значения»;
6.4.2. таблицы 13 – 15 изложить в следующей редакции:
Таблица 13
13. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства
Алгоритм формирования показателя
Пприрост. = Прег.стр. + Пмест.стр.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате строительства
Прег.стр.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства
Пмест.стр.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма №1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 14
14. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения
Алгоритм формирования показателя
Па/д = Прег. + Пмест.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Прег.
Достижение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пмест.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 15
15. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Пприрост = Прег.рег. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате реконструкции
Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции
Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
»;
6.5. в разделе V:
6.5.1. в абзаце третьем слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
6.5.2. в абзаце четвертом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
6.5.3. в абзаце седьмом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального».
1
7. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»:
7.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»;
7.2. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участники Подпрограммы 4
отсутствуют
Цели Подпрограммы 4
- обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования;
- обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа;
- развитие транспортного потенциала региона в рамках реализации инвестиционных проектов
Задачи Подпрограммы 4
- повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе;
- укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа;
- обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
- доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе;
- доля техники муниципальных автотранспортных предприятий (далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием;
- пассажировместимость объекта;
- протяженность вновь вводимых железнодорожных путей
Мероприятия Подпрограммы
основные мероприятия:
1. Приобретение пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели) для городских маршрутов муниципальных образований
в автономном округе.
2. Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).
3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан).
4. Приобретение автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием (метан).
5. Строительство объектов.
6. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий развития автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 –
146 652 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 146 652 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 96 239 000
2014 год – 146 403 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
146 403 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 249 (в том числе средства, предусмотренные на
научные и инновационные мероприятия, – 0)
249 (в том числе
средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
41 115 000 (внебюджетные средства)
2017 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
40 513 000 (внебюджетные средства)
2018 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
14 611 000 (внебюджетные средства)
2019 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- повышение качества перевозок маломобильных групп населения;
- обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения (28,7%);
- усиление контроля за соблюдением маршрута и расписания движения муниципального транспорта;
- улучшение экологической обстановки за счет снижения вредных выбросов при использовании автомобильного транспорта, оснащенного газобаллонным оборудованием;
- оснащенность техники муниципальных АТП газобаллонным оборудованием (100%);
- обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий;
- пассажировместимость многофункционального вокзала г. Новый Уренгой в 2015 – 2020 годах составит 300 человек;
- выход железнодорожных линий автономного округа к Северному морскому пути
»;
7.3. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 4
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4 (всего)
146 652
146 403
249
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
146 652
146 403
249
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
146 652
146 403
249
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*
34 263*
12 221*
0*
11 021*
11 021*
Участие в разработке и реализации мероприятий развития автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе *
34 263*
12 221*
0*
11 021*
11 021*
Основное мероприятие 1.
Приобретение пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели) для городских маршрутов муниципальных образований в автономном округе
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Основное мероприятие 2.
Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Основное мероприятие 3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Основное мероприятие 4.
Приобретение автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием (метан)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
2.1.
Основное мероприятие 5.
Строительство объектов
146 652
146 403
249
2.1.1.
Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
146 652
146 403
249
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 652
146 403
249
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146 403
249
Основное мероприятие 6.
Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 4.».
1
8. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе»:
8.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе»;
8.2. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 5
1) департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа;
2) департамент образования автономного округа;
3) департамент здравоохранения автономного округа
Участники Подпрограммы 5
отсутствуют
Цель Подпрограммы 5
обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
Задачи Подпрограммы 5
- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5
- количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения;
- доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе;
- показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств);
- общее количество дорожно-транспортных происшествий;
- количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей;
- доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами;
- показатель тяжести последствий (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на
100 пострадавших);
- доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в дорожно-транспортное происшествие
Мероприятия Подпрограммы
основные мероприятия:
1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
4. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий повышения безопасности дорожного движения в автономном округе
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 107 439 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 107 439 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 11 273 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 273 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 15 381 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15 381 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- сокращение к 2020 году количества ДТП в 1,1 раза по сравнению с 2013 годом;
- сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате ДТП, в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом;
- снижение количества ДТП с пострадавшими в среднем ежегодно на 5,1%;
- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма к 2020 году на 32,3%;
- сокращение к 2020 году среднего времени прибытия противопожарных служб на место ДТП до 9,8 минуты
»;
8.3. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего)
107 439
11 273
15 381
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
23 449
2 881
4 247
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
23 449
2 881
4 247
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*
56 232*
9 361*
66*
9 361*
9 361*
9 361*
9 361*
9 361*
Участие в разработке и реализации мероприятий повышения безопасности дорожного движения в автономном округе *
56 232*
9 361*
66*
9 361*
9 361*
9 361*
9 361*
9 361*
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)
4 470
517
530
539
539
550
550
1 245
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 410
7 875
10 604
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
1.1.
Основное мероприятие 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
7 579
1 300
4 029
0
0
750
750
750
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
600
0
0
0
0
200
200
200
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
600
0
0
0
0
200
200
200
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
1 650
0
0
0
0
550
550
550
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
5 329
1 300
4 029
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1.
Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами
5 329
1 300
4 029
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
4 029
0
4 029
0
0
0
0
0
1.1.1.1.
Приобретение услуг по почтовой рассылке копий постановлений
2 410
0
2 410
0
0
0
0
0
1.1.1.2.
Приобретение оборудования и расходных материалов для обработки копий постановлений
1 619
0
1 619
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Приобретение услуг по заправке картриджей для осуществления рассылки копий постановлений
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Основное мероприятие 2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
84 930
9 456
10 822
15 618
15 618
10 891
11 610
10 915
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
22 849
2 881
4 247
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
22 849
2 881
4 247
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.1.
Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
2 675
2 675
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы
2 675
2 675
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 - км 4 + 065)
2 543
2 543
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.1.1.2.
Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 - км 4 + 065 и км 5 +
748 - км 7 + 382")
132
132
0
0
0
0
0
0
2.1.2.
Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями
206
206
0
0
0
0
0
0
2.1.2.1.
Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги»,
участок км 20 + 032 - км 20 + 122
206
206
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Субсидии на реализацию комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения в автономном округе
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.3.1.
Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
юстиции автономного округа
2.1.4.
Установка технических средств организации дорожного движения и систем освещения пешеходных переходов, направленных на повышение безопасности дорожного движения
19 968
0
4 247
5 000
5 000
1 891
3 565
265
2.1.4.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой, км 676,420,
км 678,270. Обустройство пешеходных переходов, в том числе ПИР
11 030
0
1 030
5 000
5 000
0
0
0
2.1.4.2.
Установка технических средств организации дорожного движения, направленных на повышение безопасности дорожного движения
8 928
3 217
1 891
3 565
265
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
19 968
0
4 247
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
19 968
0
4 247
5 000
5 000
1 891
3 565
265
3.1.
Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия
2 820
517
530
539
539
0
0
695
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
детей в дорожном движении
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
2 820
517
530
539
539
0
0
695
4.1.
Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
9. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
9.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 6
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участники Подпрограммы 6
отсутствуют
Цель Подпрограммы 6
повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченных круглогодичной наземной транспортной связью
Задача Подпрограммы 6
организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;
- доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;
- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги;
- количество объектов, завершенных строительством;
- количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
Мероприятия Подпрограммы
основные мероприятия:
мероприятия в области водного и воздушного транспорта
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 –
9 637 207 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 9 637 207 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 799 014 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 799 014 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 2 339 348 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 339 348 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 1 499 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 499 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2020 году составит 104,9%;
- доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2020 году составит 104,9%;
- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги к 2020 году – 22 500 рейсов;
- количество объектов, завершенных строительством, в 2015 году составит 1
»;
9.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
9 637 207
1 799 014
2 339 348
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
8 810 609
1 134 351
2 177 413
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
7 809 909
1 134 351
1 176 713
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8 *
239 525*
35 902*
33 664*
35 902*
35 436*
27 111*
26 645*
44 865*
Участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта*
239 525*
35 902*
33 664*
35 902*
35 436*
27 111*
26 645*
44 865*
Основное мероприятие.
Мероприятия в области водного и воздушного транспорта
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2 320 937
321 643
323 009
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 320 937
321 643
323 009
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего), в том числе по линиям
1 513 699
209 094
230 025
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
1.1.1.1.
Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
3 844
5 104
20 829
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
1.1.1.2.
Салехард – Катравож и обратно
30 975
4 190
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
1.1.1.3.
Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
129 935
20 436
37 795
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
1.1.1.4
Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
465 601
62 299
54 409
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
1.1.1.5.
Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск –
Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда и обратно
849 074
117 065
87 578
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
1.1.1.6.
Салехард – Новый Порт – Антипаюта и обратно
24 215
24 215
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард –Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
43 790
8 881
8 204
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
763 448
103 668
84 780
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
1.1.3.1.
Омск – Тобольск –Салехард и обратно
624 068
84 068
65 000
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
1.1.3.2.
Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
139 380
19 600
19 780
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
614 509
70 808
89 826
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
614 509
70 808
89 826
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309 197
43 696
43 876
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
305 312
27 112
45 950
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
175
25
25
25
25
25
25
25
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8 697
357
1 230
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 697
357
1 230
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1.5.
Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
352
218
134
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
352
218
134
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
5 056 183
646 304
1 632 692
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
5 056 183
646 304
1 632 692
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 055 483
646 304
631 992
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1 970 532
252 304
315 753
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
2 084 951
394 000
316 239
675 000
175 000
174 904
174 904
174 904
1.6.3.
Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда
1 000 700
1 000 700
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
510 210
53 712
87 650
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
510 210
53 712
87 650
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
1.7.1.
ОАО «Аэропорт Салехард»
36 115
4 642
31 473
0
0
0
0
0
1.7.2.
ОАО «Надымское авиапредприятие»
229 284
22 482
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
1.7.3.
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
244 517
26 294
21 710
39 245
39 245
39 341
39 341
39 341
1.7.4.
ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
294
294
0
0
0
0
0
0
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
265 857
41 284
42 847
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
299 546
41 284
42 847
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
1.9.
Строительство объектов транспортного комплекса
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
1.9.1.
Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы
(2 этапа)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
9.3. раздел III дополнить таблицей 5 следующего содержания:
« «Таблица 5
5. Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
Единица измерения
Единиц
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества транспортных организаций, получивших поддержку из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда
Алгоритм формирования показателя
Корг. = ОРГ1 + ОРГ2 +…+ОРГn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество транспортных организаций, получивших поддержку из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда
ОРГ1, ОРГ2, ОРГn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с заключенными договорами на предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате основных лизинговых платежей за воздушные суда в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета в 2015 году на возмещение затрат по уплате основных лизинговых платежей за воздушные суда, утвержденным постановлением Правительства автономного округа
от 12 марта 2015 года № 217-П
»;
9.4. в абзаце четвертом раздела V цифры «27 000» заменить цифрами «22 500».
10. В подпрограмме «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»:
10.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
1
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
отсутствует
Участники Подпрограммы 7
отсутствуют
Цель Подпрограммы 7
реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
Задачи Подпрограммы 7
- повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора);
- повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях;
- обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком;
- повышение доступности предоставляемых государственных услуг
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
- доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
Мероприятия Подпрограммы 7
основные мероприятия: отсутствуют
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий.
2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях.
3. Осуществление приёма экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).
4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 0
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
Расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*), группируются в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
снижение доли машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин к 2020 году –до 21%
»;
10.2. таблицу 7-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 7 (всего)
759 274
107 727
114 372
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
Расходы, финансирование затрат которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
759 274
107 727
114 372
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
759 274
107 727
114 372
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
1.1.
Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий
212 115,60
21 941,10
80 469,0
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
212 115,60
21 941,10
80 469,0
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
2.1.
Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях
136 417,40
21 023,9
10 274,0
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
136 417,40
21 023,9
10 274,0
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
3.1.
Осуществление приёма экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
151 610,40
21 843,9
20 547,0
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
151 610,40
21 843,9
20 547,0
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
4.1.
Обеспечение информированности населения о деятельности службы
259 130,60
42 918,1
3 082,0
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
259 130,60
42 918,1
3 082,0
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
11. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
11.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
Участники Подпрограммы 8
отсутствуют
Цель Подпрограммы 8
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 8
- совершенствование кадрового потенциала;
- осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 8
1. Укомплектованность кадрами.
2. Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет.
3. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов.
4. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений.
5. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента.
6. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений.
7. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Мероприятия Подпрограммы 8
основные мероприятия:
1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа.
2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий обеспечения Государственной программы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 –1 464 283 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1 464 283 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 246 233 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
246 233 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 223 128 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
223 128 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 212 822 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 822 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
1. Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы.
2. Повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы в целях эффективной ее реализации.
3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы
4. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем (соисполнителем) Государственной программы, в соответствии с заключенными договорами.
5. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.
6. Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
»;
11.2. раздел I признать утратившим силу;
11.3. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 8
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение реализации Государственной программы
1 464 283
246 233
223128
212 822
195 525
195 525
195 525
195 525
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
726453
125 816
108 756
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
726453
125 816
108 756
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Участие в разработке и реализации мероприятий обеспечения Государственной программы
726453
125 816
108 756
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
737830
120 417
114 372
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
737830
120 417
114 372
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
1.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
726 453
125 816
108 756
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
726 453
125 816
108 756
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.
Основное мероприятие 2.
Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в том числе
737 830
120 417
114 372
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
737 830
120 417
114 372
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
»;
11.4. раздел III признать утратившим силу.
12. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 февраля 2016 года № 157-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
50 282 046
9749540
7 463 947
7425435
6898233
6248297
6248297
6248297
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
48 436 577
8792258
7 143 265
7306865
6788169
6135324
6136998
6133698
3
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
27 241 117
5255575
2 445 144
4307305
4297895
3645050
3646724
3643424
4
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
7 812 331
1134351
1 178 835
1499769
999769
999769
999769
999769
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 023 649
828473
195 176
0
0
0
0
0
6
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1 011 867
826773
185 094
0
0
0
0
0
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 410
7875
10 604
10618
10618
9000
8045
10650
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
4 470
517
530
539
539
550
550
1245
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12110
0
0
0
0
4516
3797
3797
10
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
737 830
120417
114 372
107413
98907
98907
98907
98907
11
Подпрограмма 1
1 047 739
1022707
25 032
0
0
0
0
0
12
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 009 122
1007000
2 122
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 122
0
2 122
0
0
0
0
0
13
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
38 617
15707
22 910
0
0
0
0
0
14
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
38 617
15707
22 910
0
0
0
0
0
15
Подпрограмма 2
15 340 846
2779719
2 516 315
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
16
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
15 340 846
2779719
2 516 315
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
17
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
14 398 907
2513933
2 440 897
2286305
2276895
1626959
1626959
1626959
18
Подпрограмма 3
22 537 880
3744191
2 344 494
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
22 526 098
3742491
2 334 412
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
20
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
13 739 538
2738761
920 777
2016000
2016000
2016000
2016000
2016000
21
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
11 782
1700
10 082
0
0
0
0
0
22
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Подпрограмма 4
146 652
146403
249
0
0
0
0
0
24
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 652
146403
249
0
0
0
0
0
25
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146403
249
0
0
0
0
0
26
Подпрограмма 5
107 439
11273
15 381
16157
16157
16157
16157
16157
27
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
23 449
2881
4 247
5000
5000
2091
3765
465
28
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
23 449
2881
4 247
5000
5000
2091
3765
465
29
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
4 470
517
530
539
539
550
550
1245
30
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
12110
0
0
0
0
4516
3797
3797
31
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
67 410
7875
10 604
10618
10618
9000
8045
10650
32
Подпрограмма 6
9 637 207
1799014
2 339 348
1499769
999769
999769
999769
999769
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8 810 609
1134351
2 177 413
1499769
999769
999769
999769
999769
34
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
7 809 909
1134351
1 176 713
1499769
999769
999769
999769
999769
35
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664663
161 935
0
0
0
0
0
36
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664663
161 935
0
0
0
0
0
37
Подпрограмма 7*
1 464 283*
246233*
223 128*
212822*
195525*
195525*
195525*
195525*
38
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа*
726 453*
125816*
108 756*
105409*
96618*
96618*
96618*
96618*
39
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа*
737 830*
120417*
114 372*
107413*
98907*
98907*
98907*
98907*
40
Подпрограмма 8
1 464 283
246233
223 128
212822
195525
195525
195525
195525
41
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
726 453
125816
108 756
105409
96618
96618
96618
96618
42
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
737 830
120417
114 372
107413
98907
98907
98907
98907
*Данные объемы бюджетных средств не учитываются в общем объеме финансирования.».
13. В приложении № 2 к Государственной программе:
13.1. в графе 2:
13.1.1. в пункте 1 слово «(ПСЭР)» исключить;
13.1.2. в пункте 3 слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.3. в пункте 4 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.4. в пункте 5 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.5. в пункте 11 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.6. в пункте 12 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.7. в пункте 13 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.8. в пункте 16 слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.9. в пункте 38 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.10. в пункте 39 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.11. в пункте 41 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.12. в пункте 42 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.13. в пункте 46 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.14. в пункте 47 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.2. дополнить пунктом 79-1 следующего содержания:
«
79-1.
Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
1.6.3
ед.
1
0,10
1
0,10
»;
13.3. пункт 80 изложить в редакции следующего содержания:
«
80.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27 000
0,20
22 077
0,10
22 500
0,20
22 500
0,20
22 500
0,20
22 500
0,20
22 500
0,20
».
14. Приложение № 4 (справочное) к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 февраля 2016 года № 157-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Показатели и индикаторы
Еди-ница изме-рения
2003 – 2012
годы
2013 – 2022
годы
В том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Протяженность сети автомобиль-ных дорог обще-го пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
-
-
2383,321
2429,292
2458,132
2458,132
2481,536
2488,595
2488,595
2682,395
2736,955
2851,185
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
-
-
1203,721
1223,721
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
1335,744
1449,974
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
1179,6
1205,571
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
1401,211
1401,211
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения, в том числе
км
247,511
555,439
78,361
20
28,84
0
23,403
21,945
20,3
193,8
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
242,531
359,799
78,361
20
27
0
23,403
21,945
20,3
0
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4,98
195,64
0
0
1,84
0
0
0
0
193,8
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
-
504,959
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
193,8
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
-
311,159
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
0
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
-
-
1941
1915,531
1942,531
1942,531
1965,934
1987,879
2008,179
2201,979
2256,518
2370,748
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
-
-
1026,5
1046,521
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
1193,708
1307,938
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
914,5
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
1062,81
1062,81
».
15. Приложение № 5 (справочное) к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 (справочное)
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 февраля 2016 года № 157-П)
СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках программы субъекта Российской Федерации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование объектов
Дата и номер положи-тельного заклю-чения госу-дарствен-ной экспер-тизы проектов
Срок ввода в эксп-луата-цию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам
км
из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)
км
из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)
остаток сметной стоимости в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.)
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020 год
2021
год
2022
год
приме-чание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Всего
268
3 267
51 472 086
254
1 150
36 027 108
4 965 989
3 788 243
4 382 901
5 409 894
193 692
Строительство
233
2 774
47 593 027
219
657
31 009 985
4 951 053
3 788 243
3 833 945
1 135 419
0
0
9 312 160
6 372 729
1.
Строительство а/дороги «Сургут –Салехард, участок Надым – Салехард
км 1000 – км 1060»
№ 89-1-4-0455-12 от 20.12.
2012, № 5-2-1-0242-12 от 10.12.
2012
2017
68
1 020
18 762 041
23
35
10 925 498
1 923 991
2 951 056
2 807 248
0
0
0
0
0
ввод в 2017 году по первой стадии строи-тель-
ства – 23,403 км
2.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1060 –
км 1120»
№ 89-1-4-0267-09 от 23.12.
2009, № 5-2-1-0256-13 от 25.12.
2013
2022
60
890
9 145 080
50
57
2 261 219
946 215
460 897
0
0
0
0
443 643
665 464
ввод в 2022 году по первой стадии строи-тель-
ства – 43 км
2.1.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1060 –
км 1120»
(2 пусковой комплекс)
2015
7
0
207 150
7
0
207 150
207 150
0
0
0
0
0
0
0
ввод в 2015 году по первой стадии строи-тель-
ства – 7 км
3.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1120 –
км 1191»
№ 89-1-4-0268-09 от 03.12.
2009, № С-2.В(5)-2010 от 18.01.2010
2022
71
748
11 634 378
71
591
9 512 108
0
0
0
0
0
0
3 804 843
5 707 265
ввод в 2022 году по первой стадии строи-тель-
ства – 71,26 км
4.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1191 –
км 1241»
№ 89-1-4-0444-13 от 20.12. 2013, № 5-2-1-0010-14 от 20.01.2014
2021
55
427
11 793 590
55
427
7 655 976
1 218 513
376 290
1 026 697
1 135 419
0
0
5 063 674
0
ввод в 2018 году по первой стадии строи-тельст-
ва – 7,06 км
5.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1241 –
км 1291»
№ 89-1-5-0296-10 от 06.12.
2010, № 5-2-1-0209-12 от 11.10.2012
2015
50
437
7 892 316
20
139
655 184
655 184
0
0
0
0
0
0
0
ввод в 2015 году – 20 км
Реконструкция
35
492
3 879 059
35
492
5 017 123
14 936
0
548 956
4 274 475
193 692
1.
Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды»
(3 – 4 пуско-вые комп-лексы)
№ 89-1-2-0234-11 от 10.08.
2011, № 5-2-1-0445-11 от 22.12.2011
2019
20
245
2 281 175
20
245
3 637 665
14 936
0
548 956
2 895 017
193 692
0
0
0
2.
Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды»
(5 пусковой комплекс)
2018
15
247
1 597 884
15
247
1 379 458
0
0
0
1 379 458
0
0
0
0
».
16. Приложение № 6 (справочное) к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 6 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного
округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 февраля 2016 года № 157-П)
ОТЧЁТ
о достижении целевых показателей программы
субъекта Российской Федерации
__________________________________________
(наименование программы)
__________________________________________
за 20___ год
№ п/п
Показатели и индикаторы
Еди-ница изме-рения
Величина показателя
по прог-рамме
в отчет-ном году
на 01 января года, следую-щего
за отчетным, с начала
2013 года
1
2
3
4
5
6
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
Х
Х
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
Х
Х
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Х
Х
1
2
3
4
5
6
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе
км
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
-
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Примечание.
Графы, содержащие знак «Х», не заполняются.».
17. В графе 2 приложения № 7 (справочно) к Государственной программе:
17.1. в пункте 2 слова «регионального (муниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
17.2. в пункте 5 слова «регионального (муниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
17.3. в пункте 6 слова «регионального (муниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального».
УТВЕРЖДЕНЫ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа», статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
29 февраля 2016 г. № 157-П
1
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 февраля 2016 года № 157-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа;
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цель Государственной программы
формирование единого экономического пространства Ямало-Ненецкого автономного округа на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры
Задачи Государственной программы
1) развитие полноценной региональной транспортной инфраструктуры;
2) обеспечение доступности транспортных услуг для населения Ямало-Ненецкого автономного округа;
3) повышение безопасности на транспорте в Ямало-Ненецком автономном округе
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения;
- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Подпрограммы
1. Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Дорожное хозяйство.
4. Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе.
5. Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе.
6. Воздушный и водный транспорт.
7. Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды.
8. Обеспечение реализации Государственной программы
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
50 282 046 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
50 282 046
(в том числе средства федерального бюджета –
1 323 890)
Объем внебюджетных средств – 78 206 638
2014 год – 9 749 540
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
9 749 540
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 7 463 947
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 463 947
(в том числе средства федерального бюджета –
301 056)
3 419 837 (средства Тюменской области)
2016 год – 7 425 435
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
7 425 435
(в том числе средства федерального бюджета –
372 898)
3 923 243 (средства Тюменской области)
2017 год – 6 898 233
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 898 233
(в том числе средства федерального бюджета –
649 936)
28 726 301 (в том числе средства Тюменской области – 4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)
2018 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
28 979 579 (в том числе средства Тюменской области 4 140 436, средства федерального бюджета – 24 839 143)
2019 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297 (в том числе средства федерального – бюджета – 0)
12 817 835 (в том числе средства Тюменской области – 193 692, средства федерального бюджета – 12 684 143)
2020 год – 6 248 297
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
339 843 (средства федерального бюджета)
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
основные результаты реализации Государственной программы:
- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;
- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения к 2020 году достигнет 1 281,184 км;
- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;
- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям,
к 2020 году составит 88,92%;
- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит до
9 случаев на 100 тыс. населения;
- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, к 2020 году составит 35 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения за период с 2015 по 2020 год составит 286,448 км;
- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит
2 201,979 км
».
2. В разделе III:
2.1. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
10. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате строительства и реконструкции
Прег.стр.+Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства и реконструкции
Пмест.стр.+Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
(форма № 3-ДГ (мо))
»;
2.2. таблицу 11 изложить следующей редакции:
«Таблица 11
11. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Птэп. = Прег.тэп. + Пмест.тэп.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на
31 декабря отчетного года
Прег.тэп.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
Пмест.тэп.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
»;
2.3. таблицу 12 изложить следующей редакции:
«Таблица 12
12. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение протяженности автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на 100
Алгоритм формирования показателя
До = Lo/L х 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям
До
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной
Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям
Lо
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
L
Источник информации для расчета (определения) показателя
Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)
».
3. В разделе V:
3.1. в абзаце пятом слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
3.2. в абзаце девятом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
3.3. в абзаце одиннадцатом слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
3.4. в абзаце двенадцатом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
3.5. в абзаце тринадцатом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального».
4. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории автономного округа»:
4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
4.2. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участники Подпрограммы 1
отсутствуют
Цель Подпрограммы 1
обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа
Задачи Подпрограммы 1
- обеспечение безопасности полетов;
- повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания;
- развитие сети местных воздушных авиалиний
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
- количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия;
- количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования;
- объем перевозок пассажиров через аэропорты;
- количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов;
- количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции;
- доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
1. Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты.
2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс.
3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок для организации перевозки пассажиров, в том числе проектно-изыскательские работы
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 1 047 739
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1 047 739 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год –
1 022 707 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 022 707 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 25 032 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
25 032 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
- соответствие состояния наземной инфраструктуры предприятий воздушного транспорта требованиям сертификации и лицензирования в области воздушного транспорта;
- повышение уровня авиационной безопасности при выполнении перевозок пассажиров и авиаработ за счет формирования аэродромной сети, отвечающей требованиям эксплуатации воздушных судов;
- создание условий для удовлетворения потребностей населения и экономики в воздушных перевозках и авиационных работах;
- повышение качества оказываемых услуг, предоставляемых пассажирам и клиентам аэропортов;
- обеспечение эффективного функционирования основных фондов аэропортов на территории автономного округа;
- увеличение доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях
»;
4.3. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 1
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 (всего)
1 047 739
1 022 707
25 032
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 009 122
1 007 000
2 122
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 122
0
2 122
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
38 617
15 707
22 910
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
38 617
15 707
22 910
0
0
0
0
0
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*
55 052*
13 414*
33*
8 321 *
8 321*
8 321*
8 321*
8 321*
Участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа*
55 052*
13 414*
33*
8 321*
8 321*
8 321*
8 321*
8 321*
1.1.
Основное мероприятие 1.
Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты
1 045 617
1 022 707
22 910
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
38 617
15 707
22 910
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
38 617
15 707
22 910
0
0
0
0
0
1.1.1.
Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением
в с. Красноселькуп»,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 007 000
1 007 000
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 200
200
3 000
0
0
0
0
0
1.1.3.
Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 056
4 763
11 293
0
0
0
0
0
1.1.4.
Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 100
100
3 000
0
0
0
0
0
1.1.5.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале
для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 021
1 980
41
0
0
0
0
0
1.1.6.
Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт
Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
2 100
2 100
0
0
0
0
0
1.1.7.
Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,
с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
12 140
6 564
5 576
0
0
0
0
0
2.2.
Основное мероприятие 2.
Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс
2 122
0
2 122
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,
в том числе
2 122
0
2 122
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 122
0
2 122
0
0
0
0
0
3.3.
Основное мероприятие 3.
Строительство и реконструкция вертолетных площадок для организации перевозки пассажиров, в том числе проектно-изыскательские работы
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
0
0
0
0
0
0
0
0
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
1
4.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе
Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, устанавливаются:
- Порядком предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 30 марта 2015 года № 275-П;
- Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденными постановлениями Правительства автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 30 марта 2015 года № 277-П.».
5. В подпрограмме «Дорожный фонд автономного округа»:
5.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»;
5.2. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
отсутствует
Участники Подпрограммы 2
отсутствуют
Цель Подпрограммы 2
поддержание работоспособности сети автомобильных дорог
Задачи Подпрограммы 2
- обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования;
- обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
4. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность.
5. Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, оформлению решений на водопользование, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущество, земельного налога, платежей разного рода.
6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования.
7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 – 15 340 846 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
15 340 846 (в том числе средства федерального бюджета – 1 323 890)
Объем внебюджетных –
1 949 808
2014 год –
2 779 719 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 779 719 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год –
2 516 315 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 516 315 (в том числе средства федерального бюджета – 301 056)
2016 год –
2 406 848 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 406 848 (в том числе средства федерального бюджета – 372 898)
2017 год –
2 396 943 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 396 943 (в том числе средства федерального бюджета – 649 936)
2018 год –
1 747 007 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2019 год –
1 747 007 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
2020 год –
1 747 007 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
649 936
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2014 году достигнет 2,85;
- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 51,25 км;
- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит
к 2020 году 25 км;
- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1 316,32 м погонного;
- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км
»;
1
5.3. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 (всего)
15 340 846
2 779 719
2 516 315
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства окружного бюджета
14 016 956
2 779 719
2 215 259
2 033 950
1 747 007
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Средства федерального бюджета
1 323 890
0
301 056
372 898
649 936
0
0
0
1 949 808
0
0
0
0
649 936
649 936
649 936
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
15 340 846
2 779 719
2 516 315
2 406 848
2 396 943
1 747 007
1 747 007
1 747 007
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
14 398 907
2 513 933
2 440 897
2 286 305
2 276 895
1 626 959
1 626 959
1 626 959
163 715*
20 802*
38 903*
20 802*
20 802*
20 802*
20 802*
20 802*
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа*
163 715*
20 802*
38 903*
20 802*
20 802*
20 802*
20 802*
20 802*
1.1.
Основное мероприятие 1.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
10 503 068
2 097 785
1 360 190
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10 503 068
2 097 785
1 360 190
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
10 503 068
2 097 785
1 360 190
1 627 369
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.
Содержание автомобильных дорог
9 989 603
1 794 043
1 324 217
1 453 619
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1 354 431
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
1 396 320
275 302
176 146
238 836
176 509
176 509
176 509
176 509
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский
48 255
9 629
6 239
7 079
6 327
6 327
6 327
6 327
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
128 584
23 970
18 325
23 101
15 797
15 797
15 797
15 797
1.1.1.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
606 940
117 633
81 630
98 077
77 400
77 400
77 400
77 400
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск
41 286
8 237
5 344
6 057
5 412
5 412
5 412
5 412
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
904 758
172 012
148 437
131 573
113 184
113 184
113 184
113 184
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой
431 990
83 366
58 429
60 927
57 317
57 317
57 317
57 317
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда
202 604
39 679
25 290
29 175
27 115
27 115
27 115
27 115
1.1.1.9.
Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды
326 737
65 159
42 460
47 906
42 803
42 803
42 803
42 803
1.1.1.10.
Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский
520 235
100 238
66 453
90 160
65 846
65 846
65 846
65 846
1.1.1.11.
Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым
237 384
47 033
32 467
34 296
30 897
30 897
30 897
30 897
1.1.1.12.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым
396 314
74 211
46 671
50 640
56 198
56 198
56 198
56 198
1.1.1.13.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
209 469
41 676
27 743
30 530
27 380
27 380
27 380
27 380
1.1.1.14.
Подъезд к г. Ноябрьск
308 625
44 329
41 865
36 603
46 457
46 457
46 457
46 457
1.1.1.15.
Ноябрьск – Вынгапуровский
509 153
99 739
71 171
75 791
65 613
65 613
65 613
65 613
1.1.1.16.
Подъезд к п. Ханымей
348 827
70 012
45 544
49 063
46 052
46 052
46 052
46 052
1.1.1.17.
Тарко-Сале – Пурпе
552 942
108 636
72 109
81 689
72 627
72 627
72 627
72 627
1.1.1.18.
Подъезд к г. Тарко-Сале
94 404
18 288
11 886
15 694
12 134
12 134
12 134
12 134
1.1.1.19.
Подъезд к речному порту ст. Коротчаево
15 362
3 051
1 973
2 322
2 004
2 004
2 004
2 004
1.1.1.20.
Подъезд к п. Лимбяяха
33 754
6 631
4 317
4 878
4 482
4 482
4 482
4 482
1.1.1.21.
Подъезд к с. Аксарка
64 832
12 858
8 303
9 443
8 557
8 557
8 557
8 557
1.1.1.22.
Салехард – Аэропорт
92 885
17 991
14 178
13 000
11 929
11 929
11 929
11 929
1.1.1.23.
Объезд г. Салехарда
20 972
4 332
2 649
2 607
2 846
2 846
2 846
2 846
1.1.1.24.
Подъезд к речному порту г. Салехард
13 644
2 760
1 599
2 029
1 814
1 814
1 814
1 814
1.1.1.25.
Подъезд к аэропорту г. Салехард
13 972
2 854
1 663
1 955
1 875
1 875
1 875
1 875
1.1.1.26.
Лабытнанги – Харп
179 864
35 481
23 778
25 629
23 744
23 744
23 744
23 744
1.1.1.27.
Салехард – Лабытнанги
214 111
47 163
31 442
31 674
25 958
25 958
25 958
25 958
1.1.1.28.
Салехард – Надым
610 984
76 037
69 051
70 216
98 920
98 920
98 920
98 920
1.1.1.29.
Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале
441 193
53 319
61 337
52 205
68 583
68 583
68 583
68 583
1.1.1.30.
Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)
650 706
84 446
89 604
79 228
99 357
99 357
99 357
99 357
1.1.1.31.
Уренгой – Красноселькуп
356 373
32 847
35 114
51 236
59 294
59 294
59 294
59 294
1.1.1.32.
Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности
16 124
15 124
1 000
0
0
0
0
0
1.1.1.33.
Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог
404 709
225 061
5 898
173 750
0
0
0
0
1.1.2.1.
Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060
151 715
151 715
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.3.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
126 294
0
2 944
123 350
0
0
0
0
1.1.2.4.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
36 673
36 673
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
53 354
0
2 954
50 400
0
0
0
0
1.1.3.
Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог
4 590
500
4 090
0
0
0
0
0
1.1.3.1.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.2.
Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги
4 590
500
4 090
0
0
0
0
0
1.1.4.
Ремонт автомобильных дорог
104 166
78 181
25 985
0
0
0
0
0
1.1.4.1.
Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск
11 900
11 900
0
0
0
0
0
0
1.1.4.2.
Лабытнанги – Харп
44 635
44 635
0
0
0
0
0
0
1.1.4.3.
Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе
12 245
12 245
0
0
0
0
0
0
1.1.4.4.
Тарко-Сале – Пурпе
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.5.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
35 386
9 401
25 985
0
0
0
0
0
1.2.
Основное мероприятие 2.
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 531 310
233 587
214 708
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
1 531 310
233 587
214 708
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 531 310
233 587
214 708
216 603
216 603
216 603
216 603
216 603
1.3.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
Средства федерального бюджета
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
930 279
0
0
0
0
310 093
310 093
310 093
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 116 740
0
93 906
372 898
649 936
0
0
0
1.3.1.
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»
93 906
0
93 906
0
0
0
0
0
1.3.2.
Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета
1 022 834
0
0
372 898
649 936
0
0
0
1.4.
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
1 019 529
0
0
0
0
339 843
339 843
339 843
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
1.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1060 – км 1120»
207 150
0
207 150
0
0
0
0
0
2.1.
Основное мероприятие 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
830 172
186 615
539 925
61 163
42 469
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
830 172
186 615
539 925
61 163
42 469
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
830 172
186 615
539 925
61 163
42 469
0
0
0
2.1.1.
Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь
67 743
5 000
17 805
22 469
22 469
0
0
0
2.1.2.
Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы
3 051
1 850
1 201
0
0
0
0
0
2.1.4.
Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
45 529
3 000
2 529
20 000
20 000
0
0
0
2.1.5.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы
17 375
7 000
3 814
6 561
0
0
0
0
2.1.6.
Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги
24 435
9 765
2 537
12 133
0
0
0
0
2.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –
км 1191
135 000
135 000
0
0
0
0
0
0
2.1.8.
Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1191 – км 1241»
257 039
0
257 039
0
0
0
0
0
2.1.9.
Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,
км 1060 – км 1120»
255 000
0
255 000
0
0
0
0
0
2.2.
Основное мероприятие 4.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1400
200
200
200
200
200
200
200
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1400
200
200
200
200
200
200
200
2.2.1.
Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность
1 400
200
200
200
200
200
200
200
2.3.
Основное мероприятие 5.
Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, оформлению решений на водопользование, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущество, земельного налога, платежей разного рода
119 733
32 619
25 018
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
119 733
32 619
25 018
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
119 733
32 619
25 018
8 272
13 456
13 456
13 456
13 456
2.3.1.
Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз
40 634
15 334
4 100
3 200
4 500
4 500
4 500
4 500
2.3.2.
Уплата налога на имущество и земельного налога
54 282
11 674
12 006
3 322
6 820
6 820
6 820
6 820
2.3.3.
Разного рода платежи, государственные пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени
15 232
1 236
8 052
1 000
1 236
1 236
1 236
1 236
2.3.4.
Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства
9 585
4 375
860
750
900
900
900
900
2.4.
Основное мероприятие 6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования
775 954
138 986
37 233
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
775 954
138 986
37 233
120 343
119 848
119 848
119 848
119 848
2.4.1.
Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –
с. Красноселькуп, в том числе ПИР»
356 410
138 986
37 233
90 343
89 848
0
0
0
2.4.2.
Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда
60 000
0
0
30 000
30 000
0
0
0
2.5.
Основное мероприятие 7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
126 600
126600
0
0
0
0
0
0
2.5.1.
Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская
дом № 14
26 600
26 600
0
0
0
0
0
0
2.5.2.
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
2.6.
Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
37 985
0
37985
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
37 985
0
37985
0
0
0
0
0
2.6.1.
Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
37 985
0
37985
0
0
0
0
0
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8 -1).
**Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.»;
1
6. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
6.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участники Подпрограммы 3
отсутствуют
Цели Подпрограммы 3
- формирование сети автомобильных дорог;
- обеспечение бесперебойности движения, ускорения товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Задачи Подпрограммы 3
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства;
- реконструкция автомобильных дорог;
- строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования;
- обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа.
2. Государственная поддержка дорожного хозяйства
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 22 537 880 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
22 537 880 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 77 187 109
2014 год –
3 744 191 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год –
2 344 494 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 344 494 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
3 419 837 (средства Тюменской области)
2016 год –
3 289 839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
3 923 243 (средства Тюменской области)
2017 год –
3 289 839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
28 726 301 (в том числе средства Тюменской области – 4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)
2018 год –
3 289 839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
28 639 736 (в том числе средства Тюменской области – 4 140 436, средства федерального бюджета – 24 499 300)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 22 537 880 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 22 537 880 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 77 187 109
2014 год –
3 744 191 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе
в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;
- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 года по 2020 год составит 253,103 км;
- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2 682,395 км;
- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;
- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог с 2015 года по 2020 год составит 35,085 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2020 году 11,08%;
- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе, в 2014 году составит 8 270,3 м2;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015 года по 2020 год достигнет 100%
»;
1
6.3. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 3-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 (всего)
22 537 880
3 744 191
2 344 494
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства окружного бюджета
22 537 880
3 744 191
2 344 494
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
22 526 098
3 742 491
2 334 412
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
13 739 538
2 738 761
920 777
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
Соисполнитель Подпрограм-
мы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
11 782
1 700
10 082
0
0
0
0
0
172 132*
36 002*
36 090*
26 002*
26002*
16 012*
16 012*
16 012*
Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа*
172 132*
36 002*
36 090*
26 002*
26002*
16 012*
16 012*
16 012*
1.
Основное мероприятие 1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа
11 741 891
2 700 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
11 741 891
2 700 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
61 027 000
0
0
0
24243400
24499300
12284300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
11 741 891
2 700 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
11 741 891
2 700 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.1.
Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов
11 671 891
2 630 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
11 671 891
2 630 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
12 522 444
0
3 419 837
3 923 243
3 933 945
1 245 419
0
0
61 027 000
0
0
0
24243400
24499300
12284300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
11 671 891
2 630 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
11 671 891
2 630 413
907 578
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
1.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –
км 1120
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
212 695
212 695
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
1 152 112
0
691 215
460 897
0
0
0
0
1.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
975 000
975 000
0
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 –
км 1241
2 350 296
1 442 718
907 578
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
1 442 718
1 442 718
0
0
0
0
0
0
Средства Тюменской области**
2 592 302
0
53 896
376 290
1 026 697
1 135 419
0
0
1.1.1.4.
Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
Средства окружного бюджета
8 133 900
0
0
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
69 900
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
1.1.1.5.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 –
км 1291
Средства Тюменской области**
655 184
0
655 184
0
0
0
0
1.1.1.6.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 –
км 1060
7 682 295
0
1 923 991
2 951 056
2 807 248
0
0
0
1.1.1.7.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля
35 000
0
8 000
27 000
0
0
0
0
1.1.1.8.
Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт
15 000
0
2 000
13 000
0
0
0
0
1.1.1.9.
Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО
390 551
0
85 551
95 000
100 000
110 000
0
0
1.3.1.
Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
1.3.1.1.
Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
Средства окружного бюджета
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
3 637 665
0
0
0
548 956
2 895 017
193 692
0
2.
Основное мероприятие 2. Государственная поддержка дорожного хозяйства
10 795 989
1 043 778
1 436 916
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе
10 784 207
1 042 078
1 426 834
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
3 219 939
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1997647
38 348
13 199
0
0
0
0
1 946 100
Соисполнитель Подпрограм-
мы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
11782
1 700
10 082
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1.
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения
849 487
602 830
246 657
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
837 705
601 130
236 575
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограм-
мы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
11 782
1 700
10 082
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
16 422
12 000
4 422
0
0
0
0
0
2.1.1.2.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
110 885
110 885
0
0
0
0
0
0
2.1.1.3.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
43 715
43 715
0
0
0
0
0
0
2.1.1.4.
Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
16 593
16 593
0
0
0
0
0
0
2.1.1.5.
Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
28 491
28 491
0
0
0
0
0
0
2.1.1.6.
Строительство объекта «Тротуар вдоль ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль
15 346
15 346
0
0
0
0
0
0
2.1.1.7.
Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым
317 115
181 100
136 015
0
0
0
0
0
2.1.1.8
Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
2.1.1.9
Реконструкция улично-дорожной сети села Салемал, Ямальский район, ЯНАО
159 351
150 000
9 351
0
0
0
0
0
2.1.1.10.
Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района
47 000
33 000
14 000
0
0
0
0
0
2.1.1.11.
Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
11 782
1 700
10 082
0
0
0
0
0
2.1.1.12.
Административное здание в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.1.13.
Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба», г. Муравленко. Подъездная дорога
72 787
0
72 787
0
0
0
0
0
2.2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
1 997 647
38 348
13 199
0
0
0
0
1 946 100
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 997 647
38 348
13 199
0
0
0
0
1 946 100
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 997 647
38 348
13 199
0
0
0
0
1 946 100
2.2.1.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
1 975 588
29 488
0
0
0
0
0
1 946 100
2.2.1.1.1.
Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский
860 818
14 718
0
0
0
0
0
846 100
2.2.1.1.2.
Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево
1 114 770
14 770
0
0
0
0
0
1 100 000
2.2.1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
22 059
8 860
13 199
0
0
0
0
0
2.2.1.2.1.
Подъезд к п. Ханымей
8 860
8 860
0
0
0
0
0
0
2.2.1.2.2.
Восстановление разрушенной насыпи к понтонно-мостовой переправе через реку Надым
13 199
0
13 199
0
0
0
0
0
2.2.2.
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
432 649
390 000
42 649
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
432 649
390 000
42 649
0
0
0
0
0
2.2.2.1.
Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс), в том числе:
1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии
239 519
231 000
8 519
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
239 519
231 000
8 519
0
0
0
0
0
2.2.2.2.
Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск)
19 000
19 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3.
Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина – ул. Мамонтова), ул. Нагорная,ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная, ул. Мамонтова, ул. Авиаторов, пер. Таёжный, ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп
140 000
140 000
0
0
0
0
0
0
2.2.2.4.
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
34 130
0
34 130
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
34 130
0
34 130
0
0
0
0
0
2.2.2.4.1.
Ремонт улично-дорожной сети с. Горки: ул. Набережная, ул. Есенина, ул. Кушеватская, ул. Совхозная – 2-я Кушеватская
14 250
0
14 250
0
0
0
0
0
2.2.2.4.2.
Ремонт улично-дорожной сети с. Лопхари: ул. Кедровая, ул. Молодежная
5 130
0
5 130
0
0
0
0
0
2.2.2.4.3.
Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая, ул. Флотская, ул. 50 лет Победы, ул. Уральская, ул. Архангельского, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Республики, ул. Комсомольская, ул. Кедровая, ул. Филиппова – Республики, ул. Юганская
4 750
0
4 750
0
0
0
0
0
2.2.2.4.4.
Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина
6 500
0
6 500
0
0
0
0
0
2.2.2.4.5.
Ремонт улично-дорожной сети с. Восяхово: ул. Советская, ул. Лесная, ул. Юбилейная
3 500
0
3 500
0
0
0
0
0
2.2.3.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.3.1.
Ремонт дворовых территорий в м/р № 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина
12 600
12 600
0
0
0
0
0
0
2.2.4.
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
7 503 606
0
1 134 411
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
7 503 606
0
1 134 411
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
1 273 839
2.2.4.1.
Город Салехард
568 963
0
181 831
193 566
193 566
0
0
0
2.2.4.2.
Город Лабытнанги
358 385
0
99 639
129 373
129 373
0
0
0
2.2.4.3.
Город Новый Уренгой
695 583
0
231 861
231 861
231 861
0
0
0
2.2.4.4.
Город Ноябрьск
646 390
0
191 620
227 385
227 385
0
0
0
2.2.4.5.
Город Муравленко
274 081
0
85 265
94 408
94 408
0
0
0
2.2.4.6.
Город Губкинский
273 945
0
81 703
96 121
96 121
0
0
0
2.2.4.7.
Надымский район
99 225
0
30 609
34 308
34 308
0
0
0
2.2.4.8.
Шурышкарский район
85 136
0
9 324
37 906
37 906
0
0
0
2.2.4.9.
Приуральский район
95 013
0
29 577
32 718
32 718
0
0
0
2.2.4.10.
Ямальский район
77 803
0
24 001
26 901
26 901
0
0
0
2.2.4.11.
Тазовский район
100 824
0
33 608
33 608
33 608
0
0
0
2.2.4.12.
Пуровский район
313 017
0
104 339
104 339
104 339
0
0
0
2.2.4.13.
Красноселькупский район
93 724
0
31 034
31 345
31 345
0
0
0
Подпрограмма 3 (всего)
22 537 880
3 744 191
2 344 494
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Средства окружного бюджета
22 537 880
3 744 191
2 344 494
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
16 160 109
0
3 419 837
3 923 243
4 482 901
4 140 436
193 692
0
61 027 000
0
0
0
24 243 400
24 499 300
12 284 300
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе
22 526 098
3 742 491
2 334 412
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
3 289 839
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
13 739 538
2 738 761
920 777
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.»;
6.4. в разделе III:
6.4.1. в абзаце втором слова «регионального значения (межмуниципального значения)» заменить словами «регионального или межмуниципального значения»;
6.4.2. таблицы 13 – 15 изложить в следующей редакции:
Таблица 13
13. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства
Алгоритм формирования показателя
Пприрост. = Прег.стр. + Пмест.стр.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате строительства
Прег.стр.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства
Пмест.стр.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма №1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 14
14. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения
Алгоритм формирования показателя
Па/д = Прег. + Пмест.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Прег.
Достижение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пмест.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
Таблица 15
15. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
Единица измерения
Км
Определение показателя
Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции
Алгоритм формирования показателя
Пприрост = Прег.рег. + Пмест.рек.
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате реконструкции
Прег.рек.
Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции
Пмест.рек.
Источник информации для расчета (определения) показателя
1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).
2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))
»;
6.5. в разделе V:
6.5.1. в абзаце третьем слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
6.5.2. в абзаце четвертом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
6.5.3. в абзаце седьмом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального».
1
7. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»:
7.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»;
7.2. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участники Подпрограммы 4
отсутствуют
Цели Подпрограммы 4
- обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования;
- обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа;
- развитие транспортного потенциала региона в рамках реализации инвестиционных проектов
Задачи Подпрограммы 4
- повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе;
- укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа;
- обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
- доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе;
- доля техники муниципальных автотранспортных предприятий (далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием;
- пассажировместимость объекта;
- протяженность вновь вводимых железнодорожных путей
Мероприятия Подпрограммы
основные мероприятия:
1. Приобретение пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели) для городских маршрутов муниципальных образований
в автономном округе.
2. Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).
3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан).
4. Приобретение автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием (метан).
5. Строительство объектов.
6. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства
Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий развития автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 –
146 652 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 146 652 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 96 239 000
2014 год – 146 403 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
146 403 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 249 (в том числе средства, предусмотренные на
научные и инновационные мероприятия, – 0)
249 (в том числе
средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
41 115 000 (внебюджетные средства)
2017 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
40 513 000 (внебюджетные средства)
2018 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
14 611 000 (внебюджетные средства)
2019 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- повышение качества перевозок маломобильных групп населения;
- обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения (28,7%);
- усиление контроля за соблюдением маршрута и расписания движения муниципального транспорта;
- улучшение экологической обстановки за счет снижения вредных выбросов при использовании автомобильного транспорта, оснащенного газобаллонным оборудованием;
- оснащенность техники муниципальных АТП газобаллонным оборудованием (100%);
- обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий;
- пассажировместимость многофункционального вокзала г. Новый Уренгой в 2015 – 2020 годах составит 300 человек;
- выход железнодорожных линий автономного округа к Северному морскому пути
»;
7.3. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 4
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4 (всего)
146 652
146 403
249
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
146 652
146 403
249
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
146 652
146 403
249
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*
34 263*
12 221*
0*
11 021*
11 021*
Участие в разработке и реализации мероприятий развития автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе *
34 263*
12 221*
0*
11 021*
11 021*
Основное мероприятие 1.
Приобретение пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели) для городских маршрутов муниципальных образований в автономном округе
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Основное мероприятие 2.
Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Основное мероприятие 3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Основное мероприятие 4.
Приобретение автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием (метан)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
2.1.
Основное мероприятие 5.
Строительство объектов
146 652
146 403
249
2.1.1.
Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
146 652
146 403
249
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 652
146 403
249
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146 403
249
Основное мероприятие 6.
Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).
** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 4.».
1
8. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе»:
8.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе»;
8.2. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнители Подпрограммы 5
1) департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа;
2) департамент образования автономного округа;
3) департамент здравоохранения автономного округа
Участники Подпрограммы 5
отсутствуют
Цель Подпрограммы 5
обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа
Задачи Подпрограммы 5
- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5
- количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения;
- доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе;
- показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств);
- общее количество дорожно-транспортных происшествий;
- количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей;
- доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами;
- показатель тяжести последствий (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на
100 пострадавших);
- доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в дорожно-транспортное происшествие
Мероприятия Подпрограммы
основные мероприятия:
1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
4. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий повышения безопасности дорожного движения в автономном округе
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 107 439 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 107 439 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 11 273 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 273 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 15 381 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15 381 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- сокращение к 2020 году количества ДТП в 1,1 раза по сравнению с 2013 годом;
- сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате ДТП, в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом;
- снижение количества ДТП с пострадавшими в среднем ежегодно на 5,1%;
- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма к 2020 году на 32,3%;
- сокращение к 2020 году среднего времени прибытия противопожарных служб на место ДТП до 9,8 минуты
»;
8.3. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 5-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 (всего)
107 439
11 273
15 381
16 157
16 157
16 157
16 157
16 157
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
23 449
2 881
4 247
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
23 449
2 881
4 247
5 000
5 000
2 091
3 765
465
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*
56 232*
9 361*
66*
9 361*
9 361*
9 361*
9 361*
9 361*
Участие в разработке и реализации мероприятий повышения безопасности дорожного движения в автономном округе *
56 232*
9 361*
66*
9 361*
9 361*
9 361*
9 361*
9 361*
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)
4 470
517
530
539
539
550
550
1 245
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 410
7 875
10 604
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
1.1.
Основное мероприятие 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
7 579
1 300
4 029
0
0
750
750
750
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
600
0
0
0
0
200
200
200
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
600
0
0
0
0
200
200
200
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
1 650
0
0
0
0
550
550
550
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
5 329
1 300
4 029
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1.
Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами
5 329
1 300
4 029
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
4 029
0
4 029
0
0
0
0
0
1.1.1.1.
Приобретение услуг по почтовой рассылке копий постановлений
2 410
0
2 410
0
0
0
0
0
1.1.1.2.
Приобретение оборудования и расходных материалов для обработки копий постановлений
1 619
0
1 619
0
0
0
0
0
1.1.1.3.
Приобретение услуг по заправке картриджей для осуществления рассылки копий постановлений
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Основное мероприятие 2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
84 930
9 456
10 822
15 618
15 618
10 891
11 610
10 915
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
22 849
2 881
4 247
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
22 849
2 881
4 247
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.1.
Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
2 675
2 675
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы
2 675
2 675
0
0
0
0
0
0
2.1.1.1.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 - км 4 + 065)
2 543
2 543
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1.1.1.2.
Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 - км 4 + 065 и км 5 +
748 - км 7 + 382")
132
132
0
0
0
0
0
0
2.1.2.
Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями
206
206
0
0
0
0
0
0
2.1.2.1.
Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги»,
участок км 20 + 032 - км 20 + 122
206
206
0
0
0
0
0
0
2.1.3.
Субсидии на реализацию комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения в автономном округе
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
2.1.3.1.
Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой
62 081
6 575
6 575
10 618
10 618
9 000
8 045
10 650
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
юстиции автономного округа
2.1.4.
Установка технических средств организации дорожного движения и систем освещения пешеходных переходов, направленных на повышение безопасности дорожного движения
19 968
0
4 247
5 000
5 000
1 891
3 565
265
2.1.4.1.
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой, км 676,420,
км 678,270. Обустройство пешеходных переходов, в том числе ПИР
11 030
0
1 030
5 000
5 000
0
0
0
2.1.4.2.
Установка технических средств организации дорожного движения, направленных на повышение безопасности дорожного движения
8 928
3 217
1 891
3 565
265
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
19 968
0
4 247
5 000
5 000
1 891
3 565
265
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
19 968
0
4 247
5 000
5 000
1 891
3 565
265
3.1.
Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия
2 820
517
530
539
539
0
0
695
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
детей в дорожном движении
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
2 820
517
530
539
539
0
0
695
4.1.
Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
12 110
0
0
0
0
4 516
3 797
3 797
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
9. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:
9.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 6
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участники Подпрограммы 6
отсутствуют
Цель Подпрограммы 6
повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченных круглогодичной наземной транспортной связью
Задача Подпрограммы 6
организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;
- доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;
- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги;
- количество объектов, завершенных строительством;
- количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
Мероприятия Подпрограммы
основные мероприятия:
мероприятия в области водного и воздушного транспорта
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта.
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 –
9 637 207 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 9 637 207 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 1 799 014 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 799 014 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 2 339 348 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
2 339 348 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 1 499 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 499 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2020 году составит 104,9%;
- доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2020 году составит 104,9%;
- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги к 2020 году – 22 500 рейсов;
- количество объектов, завершенных строительством, в 2015 году составит 1
»;
9.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014
год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 6 (всего)
9 637 207
1 799 014
2 339 348
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
8 810 609
1 134 351
2 177 413
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
7 809 909
1 134 351
1 176 713
1 499 769
999 769
999 769
999 769
999 769
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8 *
239 525*
35 902*
33 664*
35 902*
35 436*
27 111*
26 645*
44 865*
Участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта*
239 525*
35 902*
33 664*
35 902*
35 436*
27 111*
26 645*
44 865*
Основное мероприятие.
Мероприятия в области водного и воздушного транспорта
1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
2 320 937
321 643
323 009
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
2 320 937
321 643
323 009
335 257
335 257
335 257
335 257
335 257
1.1.1.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего), в том числе по линиям
1 513 699
209 094
230 025
214 916
214 916
214 916
214 916
214 916
1.1.1.1.
Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно
3 844
5 104
20 829
18 117
18 117
18 117
18 117
18 117
1.1.1.2.
Салехард – Катравож и обратно
30 975
4 190
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
5 199
1.1.1.3.
Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно
129 935
20 436
37 795
17 879
17 879
17 879
17 879
17 879
1.1.1.4
Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов
465 601
62 299
54 409
64 010
64 010
64 010
64 010
64 010
1.1.1.5.
Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск –
Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда и обратно
849 074
117 065
87 578
109 711
109 711
109 711
109 711
109 711
1.1.1.6.
Салехард – Новый Порт – Антипаюта и обратно
24 215
24 215
1.1.2.
Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард –Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам
43 790
8 881
8 204
5 341
5 341
5 341
5 341
5 341
1.1.3.
Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
763 448
103 668
84 780
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
1.1.3.1.
Омск – Тобольск –Салехард и обратно
624 068
84 068
65 000
95 000
95 000
95 000
95 000
95 000
1.1.3.2.
Берёзово – Салехард – Мужи и обратно
139 380
19 600
19 780
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа
614 509
70 808
89 826
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
614 509
70 808
89 826
90 775
90 775
90 775
90 775
90 775
1.2.1.
Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа
309 197
43 696
43 876
44 325
44 325
44 325
44 325
44 325
1.2.2.
Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа
305 312
27 112
45 950
46 450
46 450
46 450
46 450
46 450
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность
175
25
25
25
25
25
25
25
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
175
25
25
25
25
25
25
25
1.4.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
8 697
357
1 230
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
8 697
357
1 230
1 422
1 422
1 422
1 422
1 422
1.5.
Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения
352
218
134
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
352
218
134
0
0
0
0
0
1.6.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах
5 056 183
646 304
1 632 692
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
5 056 183
646 304
1 632 692
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
4 055 483
646 304
631 992
955 495
455 495
455 399
455 399
455 399
1.6.1.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам
1 970 532
252 304
315 753
280 495
280 495
280 495
280 495
280 495
1.6.2.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах
2 084 951
394 000
316 239
675 000
175 000
174 904
174 904
174 904
1.6.3.
Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда
1 000 700
1 000 700
1.7.
Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам
510 210
53 712
87 650
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
510 210
53 712
87 650
73 712
73 712
73 808
73 808
73 808
1.7.1.
ОАО «Аэропорт Салехард»
36 115
4 642
31 473
0
0
0
0
0
1.7.2.
ОАО «Надымское авиапредприятие»
229 284
22 482
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
34 467
1.7.3.
ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»
244 517
26 294
21 710
39 245
39 245
39 341
39 341
39 341
1.7.4.
ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
294
294
0
0
0
0
0
0
1.8.
Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
265 857
41 284
42 847
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
299 546
41 284
42 847
43 083
43 083
43 083
43 083
43 083
1.9.
Строительство объектов транспортного комплекса
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
1.9.1.
Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы
(2 этапа)
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664 663
161 935
0
0
0
0
0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;
9.3. раздел III дополнить таблицей 5 следующего содержания:
« «Таблица 5
5. Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
Единица измерения
Единиц
Определение показателя
Рассчитывается путем суммирования количества транспортных организаций, получивших поддержку из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда
Алгоритм формирования показателя
Корг. = ОРГ1 + ОРГ2 +…+ОРГn
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество транспортных организаций, получивших поддержку из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда
ОРГ1, ОРГ2, ОРГn
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Значение целевого индикатора определяется в соответствии с заключенными договорами на предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате основных лизинговых платежей за воздушные суда в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета в 2015 году на возмещение затрат по уплате основных лизинговых платежей за воздушные суда, утвержденным постановлением Правительства автономного округа
от 12 марта 2015 года № 217-П
»;
9.4. в абзаце четвертом раздела V цифры «27 000» заменить цифрами «22 500».
10. В подпрограмме «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»:
10.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
1
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
отсутствует
Участники Подпрограммы 7
отсутствуют
Цель Подпрограммы 7
реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций
Задачи Подпрограммы 7
- повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора);
- повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях;
- обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком;
- повышение доступности предоставляемых государственных услуг
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
- доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин
Мероприятия Подпрограммы 7
основные мероприятия: отсутствуют
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий.
2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях.
3. Осуществление приёма экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).
4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 0
(в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
Расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*), группируются в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
снижение доли машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин к 2020 году –до 21%
»;
10.2. таблицу 7-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 7-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 7 (всего)
759 274
107 727
114 372
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
Расходы, финансирование затрат которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
759 274
107 727
114 372
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
759 274
107 727
114 372
107 435
107 435
107 435
107 435
107 435
1.1.
Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий
212 115,60
21 941,10
80 469,0
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
212 115,60
21 941,10
80 469,0
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
21 941,10
2.1.
Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях
136 417,40
21 023,9
10 274,0
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
136 417,40
21 023,9
10 274,0
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
21 023,9
3.1.
Осуществление приёма экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
151 610,40
21 843,9
20 547,0
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
151 610,40
21 843,9
20 547,0
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
21 843,9
4.1.
Обеспечение информированности населения о деятельности службы
259 130,60
42 918,1
3 082,0
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
259 130,60
42 918,1
3 082,0
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
42 626,1
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».
1
11. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
11.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8
служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
Участники Подпрограммы 8
отсутствуют
Цель Подпрограммы 8
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 8
- совершенствование кадрового потенциала;
- осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 8
1. Укомплектованность кадрами.
2. Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет.
3. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов.
4. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений.
5. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента.
6. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений.
7. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
Мероприятия Подпрограммы 8
основные мероприятия:
1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа.
2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
участие в разработке и реализации мероприятий обеспечения Государственной программы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 –1 464 283 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1 464 283 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Объем внебюджетных средств – 0
2014 год – 246 233 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
246 233 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2015 год – 223 128 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
223 128 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2016 год – 212 822 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
212 822 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2017 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2018 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2019 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
2020 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
1. Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы.
2. Повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы в целях эффективной ее реализации.
3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы
4. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем (соисполнителем) Государственной программы, в соответствии с заключенными договорами.
5. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.
6. Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
»;
11.2. раздел I признать утратившим силу;
11.3. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8-1
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 8
Всего
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Обеспечение реализации Государственной программы
1 464 283
246 233
223128
212 822
195 525
195 525
195 525
195 525
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
726453
125 816
108 756
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
726453
125 816
108 756
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Участие в разработке и реализации мероприятий обеспечения Государственной программы
726453
125 816
108 756
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
737830
120 417
114 372
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8
737830
120 417
114 372
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
1.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.
726 453
125 816
108 756
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
726 453
125 816
108 756
105 409
96 618
96 618
96 618
96 618
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.2.
Основное мероприятие 2.
Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в том числе
737 830
120 417
114 372
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
0
0
0
0
0
0
0
0
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
737 830
120 417
114 372
107 413
98 907
98 907
98 907
98 907
»;
11.4. раздел III признать утратившим силу.
12. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 февраля 2016 года № 157-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа
50 282 046
9749540
7 463 947
7425435
6898233
6248297
6248297
6248297
2
Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)
48 436 577
8792258
7 143 265
7306865
6788169
6135324
6136998
6133698
3
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
27 241 117
5255575
2 445 144
4307305
4297895
3645050
3646724
3643424
4
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
7 812 331
1134351
1 178 835
1499769
999769
999769
999769
999769
5
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)
1 023 649
828473
195 176
0
0
0
0
0
6
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
1 011 867
826773
185 094
0
0
0
0
0
7
Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)
67 410
7875
10 604
10618
10618
9000
8045
10650
8
Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)
4 470
517
530
539
539
550
550
1245
9
Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)
12110
0
0
0
0
4516
3797
3797
10
Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)
737 830
120417
114 372
107413
98907
98907
98907
98907
11
Подпрограмма 1
1 047 739
1022707
25 032
0
0
0
0
0
12
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
1 009 122
1007000
2 122
0
0
0
0
0
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 122
0
2 122
0
0
0
0
0
13
Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
38 617
15707
22 910
0
0
0
0
0
14
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
38 617
15707
22 910
0
0
0
0
0
15
Подпрограмма 2
15 340 846
2779719
2 516 315
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
16
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
15 340 846
2779719
2 516 315
2406848
2396943
1747007
1747007
1747007
17
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
14 398 907
2513933
2 440 897
2286305
2276895
1626959
1626959
1626959
18
Подпрограмма 3
22 537 880
3744191
2 344 494
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
22 526 098
3742491
2 334 412
3289839
3289839
3289839
3289839
3289839
20
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»
13 739 538
2738761
920 777
2016000
2016000
2016000
2016000
2016000
21
Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
11 782
1700
10 082
0
0
0
0
0
22
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Подпрограмма 4
146 652
146403
249
0
0
0
0
0
24
Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
146 652
146403
249
0
0
0
0
0
25
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
146 652
146403
249
0
0
0
0
0
26
Подпрограмма 5
107 439
11273
15 381
16157
16157
16157
16157
16157
27
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
23 449
2881
4 247
5000
5000
2091
3765
465
28
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»
23 449
2881
4 247
5000
5000
2091
3765
465
29
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа
4 470
517
530
539
539
550
550
1245
30
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
12110
0
0
0
0
4516
3797
3797
31
Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа
67 410
7875
10 604
10618
10618
9000
8045
10650
32
Подпрограмма 6
9 637 207
1799014
2 339 348
1499769
999769
999769
999769
999769
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
8 810 609
1134351
2 177 413
1499769
999769
999769
999769
999769
34
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
7 809 909
1134351
1 176 713
1499769
999769
999769
999769
999769
35
Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
826 598
664663
161 935
0
0
0
0
0
36
Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
826 598
664663
161 935
0
0
0
0
0
37
Подпрограмма 7*
1 464 283*
246233*
223 128*
212822*
195525*
195525*
195525*
195525*
38
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа*
726 453*
125816*
108 756*
105409*
96618*
96618*
96618*
96618*
39
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа*
737 830*
120417*
114 372*
107413*
98907*
98907*
98907*
98907*
40
Подпрограмма 8
1 464 283
246233
223 128
212822
195525
195525
195525
195525
41
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
726 453
125816
108 756
105409
96618
96618
96618
96618
42
Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа
737 830
120417
114 372
107413
98907
98907
98907
98907
*Данные объемы бюджетных средств не учитываются в общем объеме финансирования.».
13. В приложении № 2 к Государственной программе:
13.1. в графе 2:
13.1.1. в пункте 1 слово «(ПСЭР)» исключить;
13.1.2. в пункте 3 слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.3. в пункте 4 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.4. в пункте 5 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.5. в пункте 11 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.6. в пункте 12 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.7. в пункте 13 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.8. в пункте 16 слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.9. в пункте 38 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.10. в пункте 39 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.11. в пункте 41 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.12. в пункте 42 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.13. в пункте 46 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.1.14. в пункте 47 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
13.2. дополнить пунктом 79-1 следующего содержания:
«
79-1.
Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета
1.6.3
ед.
1
0,10
1
0,10
»;
13.3. пункт 80 изложить в редакции следующего содержания:
«
80.
Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги
1.1
рейсов
27 000
0,20
22 077
0,10
22 500
0,20
22 500
0,20
22 500
0,20
22 500
0,20
22 500
0,20
».
14. Приложение № 4 (справочное) к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 февраля 2016 года № 157-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Показатели и индикаторы
Еди-ница изме-рения
2003 – 2012
годы
2013 – 2022
годы
В том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Протяженность сети автомобиль-ных дорог обще-го пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
-
-
2383,321
2429,292
2458,132
2458,132
2481,536
2488,595
2488,595
2682,395
2736,955
2851,185
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
-
-
1203,721
1223,721
1250,721
1250,721
1274,124
1281,184
1281,184
1281,184
1335,744
1449,974
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
1179,6
1205,571
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1207,411
1401,211
1401,211
1401,211
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения, в том числе
км
247,511
555,439
78,361
20
28,84
0
23,403
21,945
20,3
193,8
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
242,531
359,799
78,361
20
27
0
23,403
21,945
20,3
0
54,56
114,23
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4,98
195,64
0
0
1,84
0
0
0
0
193,8
0
0
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
-
504,959
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
193,8
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
-
311,159
64,906
20
27
0
23,403
7,06
0
0
54,56
114,23
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
193,8
0
0
0
0
0
0
0
193,8
0
0
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
0
48,64
13,455
0
0
0
0
14,885
20,3
0
0
0
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
-
-
1941
1915,531
1942,531
1942,531
1965,934
1987,879
2008,179
2201,979
2256,518
2370,748
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения
км
-
-
1026,5
1046,521
1073,521
1073,521
1096,924
1118,869
1139,169
1139,169
1193,708
1307,938
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
914,5
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
869,010
1062,81
1062,81
1062,81
».
15. Приложение № 5 (справочное) к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 (справочное)
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 февраля 2016 года № 157-П)
СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках программы субъекта Российской Федерации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
Наименование объектов
Дата и номер положи-тельного заклю-чения госу-дарствен-ной экспер-тизы проектов
Срок ввода в эксп-луата-цию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам
км
из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)
км
из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)
остаток сметной стоимости в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.)
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019 год
2020 год
2021
год
2022
год
приме-чание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Всего
268
3 267
51 472 086
254
1 150
36 027 108
4 965 989
3 788 243
4 382 901
5 409 894
193 692
Строительство
233
2 774
47 593 027
219
657
31 009 985
4 951 053
3 788 243
3 833 945
1 135 419
0
0
9 312 160
6 372 729
1.
Строительство а/дороги «Сургут –Салехард, участок Надым – Салехард
км 1000 – км 1060»
№ 89-1-4-0455-12 от 20.12.
2012, № 5-2-1-0242-12 от 10.12.
2012
2017
68
1 020
18 762 041
23
35
10 925 498
1 923 991
2 951 056
2 807 248
0
0
0
0
0
ввод в 2017 году по первой стадии строи-тель-
ства – 23,403 км
2.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1060 –
км 1120»
№ 89-1-4-0267-09 от 23.12.
2009, № 5-2-1-0256-13 от 25.12.
2013
2022
60
890
9 145 080
50
57
2 261 219
946 215
460 897
0
0
0
0
443 643
665 464
ввод в 2022 году по первой стадии строи-тель-
ства – 43 км
2.1.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1060 –
км 1120»
(2 пусковой комплекс)
2015
7
0
207 150
7
0
207 150
207 150
0
0
0
0
0
0
0
ввод в 2015 году по первой стадии строи-тель-
ства – 7 км
3.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1120 –
км 1191»
№ 89-1-4-0268-09 от 03.12.
2009, № С-2.В(5)-2010 от 18.01.2010
2022
71
748
11 634 378
71
591
9 512 108
0
0
0
0
0
0
3 804 843
5 707 265
ввод в 2022 году по первой стадии строи-тель-
ства – 71,26 км
4.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1191 –
км 1241»
№ 89-1-4-0444-13 от 20.12. 2013, № 5-2-1-0010-14 от 20.01.2014
2021
55
427
11 793 590
55
427
7 655 976
1 218 513
376 290
1 026 697
1 135 419
0
0
5 063 674
0
ввод в 2018 году по первой стадии строи-тельст-
ва – 7,06 км
5.
Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард
км 1241 –
км 1291»
№ 89-1-5-0296-10 от 06.12.
2010, № 5-2-1-0209-12 от 11.10.2012
2015
50
437
7 892 316
20
139
655 184
655 184
0
0
0
0
0
0
0
ввод в 2015 году – 20 км
Реконструкция
35
492
3 879 059
35
492
5 017 123
14 936
0
548 956
4 274 475
193 692
1.
Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды»
(3 – 4 пуско-вые комп-лексы)
№ 89-1-2-0234-11 от 10.08.
2011, № 5-2-1-0445-11 от 22.12.2011
2019
20
245
2 281 175
20
245
3 637 665
14 936
0
548 956
2 895 017
193 692
0
0
0
2.
Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды»
(5 пусковой комплекс)
2018
15
247
1 597 884
15
247
1 379 458
0
0
0
1 379 458
0
0
0
0
».
16. Приложение № 6 (справочное) к Государственной программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 6 (справочное)
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного
округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 февраля 2016 года № 157-П)
ОТЧЁТ
о достижении целевых показателей программы
субъекта Российской Федерации
__________________________________________
(наименование программы)
__________________________________________
за 20___ год
№ п/п
Показатели и индикаторы
Еди-ница изме-рения
Величина показателя
по прог-рамме
в отчет-ном году
на 01 января года, следую-щего
за отчетным, с начала
2013 года
1
2
3
4
5
6
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
км
Х
Х
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
Х
Х
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Х
Х
1
2
3
4
5
6
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе
км
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе
км
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе
км
Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
5
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе
км
-
Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
км
Автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Примечание.
Графы, содержащие знак «Х», не заполняются.».
17. В графе 2 приложения № 7 (справочно) к Государственной программе:
17.1. в пункте 2 слова «регионального (муниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
17.2. в пункте 5 слова «регионального (муниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;
17.3. в пункте 6 слова «регионального (муниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: