Основная информация

Дата опубликования: 29 февраля 2016г.
Номер документа: RU89000201600185
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



УТВЕРЖДЕНЫ

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа», статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года  № 1124-П.

                     Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                    Д.Н. Кобылкин

29 февраля 2016 г. № 157-П

1

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 февраля 2016 года № 157-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители Государственной программы

департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа;

департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа;

департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;

департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа;

служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цель Государственной программы

формирование единого экономического пространства Ямало-Ненецкого автономного округа на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры

Задачи Государственной программы

1) развитие полноценной региональной транспортной инфраструктуры;

2) обеспечение доступности транспортных услуг для населения Ямало-Ненецкого автономного округа;

3) повышение безопасности на транспорте в Ямало-Ненецком автономном округе

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

Показатели Государственной программы

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе;

- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения;

- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям по пропускной способности;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

Подпрограммы

1. Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Дорожное хозяйство.

4. Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе.

5. Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе.

6. Воздушный и водный транспорт.

7. Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды.

8. Обеспечение реализации Государственной программы

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

50 282 046 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –

50 282 046

(в том числе средства федерального бюджета –

1 323 890)

Объем внебюджетных средств – 78 206 638

2014 год – 9 749 540

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9 749 540

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 7 463 947

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 463 947

(в том числе средства федерального бюджета –

301 056)

3 419 837 (средства Тюменской области)

2016 год – 7 425 435

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 425 435

(в том числе средства федерального бюджета –

372 898)

3 923 243 (средства Тюменской области)

2017 год – 6 898 233

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 898 233

(в том числе средства федерального бюджета –

649 936)

28 726 301 (в том числе средства Тюменской области – 4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)

2018 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

28 979 579 (в том числе средства Тюменской области 4 140 436, средства федерального бюджета – 24 839 143)

2019 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297 (в том числе средства федерального – бюджета – 0)

12 817 835 (в том числе средства Тюменской области – 193 692, средства федерального бюджета – 12 684 143)

2020 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

339 843 (средства федерального бюджета)

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

основные результаты реализации Государственной программы:

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;

- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения к 2020 году достигнет 1 281,184 км;

- протяженность железных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям,

к 2020 году составит 88,92%;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит до

9 случаев на 100 тыс. населения;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, к 2020 году составит 35 шт.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения за период с 2015 по 2020 год составит 286,448 км;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит

2 201,979 км

                                                                                                                                                          ».

2. В разделе III:

2.1. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                          «Таблица 10

10. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате строительства и реконструкции

Прег.стр.+Прег.рек.

Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства и реконструкции

Пмест.стр.+Пмест.рек.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»

(форма № 3-ДГ (мо))

                                                                                                                                                                                      »;

2.2. таблицу 11 изложить следующей редакции:

                                                                                                                                            «Таблица 11

11. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года

Алгоритм формирования показателя

Птэп. = Прег.тэп. + Пмест.тэп.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на

31 декабря отчетного года

Прег.тэп.

Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

Пмест.тэп.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))

                                                                                                                                                                        »;

2.3. таблицу 12 изложить следующей редакции:

                                                                                                                                                          «Таблица 12

12. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение протяженности автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на 100

Алгоритм формирования показателя

До = Lo/L х 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям

До

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной

Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям



Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

L

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)

                                                                                                                                                                                      ».

3. В разделе V:

3.1. в абзаце пятом слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

3.2. в абзаце девятом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

3.3. в абзаце одиннадцатом слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

3.4. в абзаце двенадцатом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

3.5. в абзаце тринадцатом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального».

4. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории автономного округа»:

4.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого

автономного округа»;

4.2. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 1

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участники Подпрограммы 1

отсутствуют

Цель Подпрограммы 1

обеспечение развития аэропортовой сети на территории автономного округа

Задачи Подпрограммы 1

- обеспечение безопасности полетов;

- повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания;

- развитие сети местных воздушных авиалиний

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 1

- количество взлетно-посадочных полос, по которым увеличена несущая способность покрытия;

- количество приобретенного спецавтотранспорта и спецоборудования;

- объем перевозок пассажиров через аэропорты;

- количество вновь введенных в эксплуатацию объектов наземной базы аэропортов;

- количество введенных в эксплуатацию вертолетных площадок после строительства и реконструкции;

- доля населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях

Мероприятия Подпрограммы 1

основные мероприятия:

1. Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты.

2. Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс.

3. Строительство и реконструкция вертолетных площадок для организации перевозки пассажиров, в том числе проектно-изыскательские работы

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории автономного округа

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 1 047 739

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1 047 739 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год –

1 022 707 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 022 707 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 25 032 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

25 032 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

- соответствие состояния наземной инфраструктуры предприятий воздушного транспорта требованиям сертификации и лицензирования в области воздушного транспорта;

- повышение уровня авиационной безопасности при выполнении перевозок пассажиров и авиаработ за счет формирования аэродромной сети, отвечающей требованиям эксплуатации воздушных судов;

- создание условий для удовлетворения потребностей населения и экономики в воздушных перевозках и авиационных работах;

- повышение качества оказываемых услуг, предоставляемых пассажирам и клиентам аэропортов;

- обеспечение эффективного функционирования основных фондов аэропортов на территории автономного округа;

- увеличение доли населения автономного округа, имеющего доступ к авиаперевозкам на местных воздушных линиях

                                                                                                                                                          »;

4.3. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 1

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1  (всего)

1 047 739

1 022 707

25 032

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

1 009 122

1 007 000

2 122

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

2 122

0

2 122

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

38 617

15 707

22 910

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

38 617

15 707

22 910

0

0

0

0

0

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*

55 052*

13 414*

33*

8 321 *

8 321*

8 321*

8 321*

8 321*

Участие в разработке и реализации мероприятий развития аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа*

55 052*

13 414*

33*

8 321*

8 321*

8 321*

8 321*

8 321*

1.1.

Основное мероприятие 1.

Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты

1 045 617

1 022 707

22 910

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 007 000

1 007 000

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

38 617

15 707

22 910

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

38 617

15 707

22 910

0

0

0

0

0

1.1.1.

Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением

в с. Красноселькуп»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 007 000

1 007 000

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3 200

200

3 000

0

0

0

0

0

1.1.3.

Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

16 056

4 763

11 293

0

0

0

0

0

1.1.4.

Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3 100

100

3 000

0

0

0

0

0

1.1.5.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале

для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт

Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 021

1 980

41

0

0

0

0

0

1.1.6.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт

Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 100

2 100

0

0

0

0

0

1.1.7.

Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,

с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

12 140

6 564

5 576

0

0

0

0

0

2.2.

Основное мероприятие 2.

Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс

2 122

0

2 122

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

2 122

0

2 122

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 122

0

2 122

0

0

0

0

0

3.3.

Основное мероприятие 3.

Строительство и реконструкция вертолетных площадок для организации перевозки пассажиров, в том числе проектно-изыскательские работы

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

0

0

0

0

0

0

0

0

*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;

1

4.4. раздел IV изложить в следующей редакции:

             

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, устанавливаются:

- Порядком предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 30 марта 2015 года           № 275-П;

- Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденными постановлениями Правительства автономного округа, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 30 марта 2015 года № 277-П.».

5. В подпрограмме «Дорожный фонд автономного округа»:

5.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»;

5.2. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

отсутствует

Участники Подпрограммы 2

отсутствуют

Цель Подпрограммы 2

поддержание работоспособности сети автомобильных дорог

Задачи Подпрограммы 2

- обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение сохранности, безопасного и бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 2

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом;

- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом;

- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».

3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

4. Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность.

5. Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, оформлению решений на водопользование, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущество, земельного налога, платежей разного рода.

6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования.

7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 – 15 340 846 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –

15 340 846 (в том числе средства федерального бюджета – 1 323 890)

Объем внебюджетных –

1 949 808

2014 год –

2 779 719 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 779 719 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год –

2 516 315 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 516 315 (в том числе средства федерального бюджета – 301 056)

2016 год –

2 406 848 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 406 848 (в том числе средства федерального бюджета – 372 898)

2017 год –

2 396 943 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 396 943 (в том числе средства федерального бюджета – 649 936)

2018 год –

1 747 007 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

649 936

2019 год –

1 747 007 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

649 936

2020 год –

1 747 007 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

649 936

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

- уровень содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2014 году достигнет 2,85;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения с уровнем содержания не менее установленного значения за период с 2015 по 2020 год достигнет 100%;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит к 2020 году 51,25 км;

- протяженность мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, законченных капитальным ремонтом, составит

к 2020 году 25 км;

- протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, завершенных реконструкцией и строительством, составит к 2020 году 1 316,32 м погонного;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных капитальным ремонтом и ремонтом, в 2014 году составит 0, 548 км

                                                                                                                                                                        »;

1

5.3. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 (всего)

15 340 846

2 779 719

2 516 315

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Средства окружного бюджета

14 016 956

2 779 719

2 215 259

2 033 950

1 747 007

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Средства федерального бюджета

1 323 890

0

301 056

372 898

649 936

0

0

0

1 949 808

0

0

0

0

649 936

649 936

649 936

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

15 340 846

2 779 719

2 516 315

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

14 398 907

2 513 933

2 440 897

2 286 305

2 276 895

1 626 959

1 626 959

1 626 959

163 715*

20 802*

38 903*

20 802*

20 802*

20 802*

20 802*

20 802*

Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного фонда автономного округа*

163 715*

20 802*

38 903*

20 802*

20 802*

20 802*

20 802*

20 802*

1.1.

Основное мероприятие 1.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

10 503 068

2 097 785

1 360 190

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

10 503 068

2 097 785

1 360 190

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 503 068

2 097 785

1 360 190

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1.1.1.

Содержание автомобильных дорог

9 989 603

1 794 043

1 324 217

1 453 619

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

1 396 320

275 302

176 146

238 836

176 509

176 509

176 509

176 509

1.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Объезд г. Губкинский

48 255

9 629

6 239

7 079

6 327

6 327

6 327

6 327

1.1.1.3.

Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

128 584

23 970

18 325

23 101

15 797

15 797

15 797

15 797

1.1.1.4.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

606 940

117 633

81 630

98 077

77 400

77 400

77 400

77 400

1.1.1.5.

Сургут – Салехард, участок Объезд ст. Пуровск

41 286

8 237

5 344

6 057

5 412

5 412

5 412

5 412

1.1.1.6.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

904 758

172 012

148 437

131 573

113 184

113 184

113 184

113 184

1.1.1.7.

Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой

431 990

83 366

58 429

60 927

57 317

57 317

57 317

57 317

1.1.1.8.

Сургут – Салехард, участок Новый Уренгой – ж/д. ст. Ныда

202 604

39 679

25 290

29 175

27 115

27 115

27 115

27 115

1.1.1.9.

Сургут – Салехард, участок ж/д. ст. Ныда – Пангоды

326 737

65 159

42 460

47 906

42 803

42 803

42 803

42 803

1.1.1.10.

Сургут – Салехард, участок Пангоды – Правохеттинский

520 235

100 238

66 453

90 160

65 846

65 846

65 846

65 846

1.1.1.11.

Сургут – Салехард, участок Правохеттинский – Старый Надым

237 384

47 033

32 467

34 296

30 897

30 897

30 897

30 897

1.1.1.12.

Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым

396 314

74 211

46 671

50 640

56 198

56 198

56 198

56 198

1.1.1.13.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

209 469

41 676

27 743

30 530

27 380

27 380

27 380

27 380

1.1.1.14.

Подъезд к г. Ноябрьск

308 625

44 329

41 865

36 603

46 457

46 457

46 457

46 457

1.1.1.15.

Ноябрьск – Вынгапуровский

509 153

99 739

71 171

75 791

65 613

65 613

65 613

65 613

1.1.1.16.

Подъезд к п. Ханымей

348 827

70 012

45 544

49 063

46 052

46 052

46 052

46 052

1.1.1.17.

Тарко-Сале – Пурпе

552 942

108 636

72 109

81 689

72 627

72 627

72 627

72 627

1.1.1.18.

Подъезд к г. Тарко-Сале

94 404

18 288

11 886

15 694

12 134

12 134

12 134

12 134

1.1.1.19.

Подъезд к речному порту ст. Коротчаево

15 362

3 051

1 973

2 322

2 004

2 004

2 004

2 004

1.1.1.20.

Подъезд к п. Лимбяяха

33 754

6 631

4 317

4 878

4 482

4 482

4 482

4 482

1.1.1.21.

Подъезд к с. Аксарка

64 832

12 858

8 303

9 443

8 557

8 557

8 557

8 557

1.1.1.22.

Салехард – Аэропорт

92 885

17 991

14 178

13 000

11 929

11 929

11 929

11 929

1.1.1.23.

Объезд г. Салехарда

20 972

4 332

2 649

2 607

2 846

2 846

2 846

2 846

1.1.1.24.

Подъезд к речному порту г. Салехард

13 644

2 760

1 599

2 029

1 814

1 814

1 814

1 814

1.1.1.25.

Подъезд к аэропорту г. Салехард

13 972

2 854

1 663

1 955

1 875

1 875

1 875

1 875

1.1.1.26.

Лабытнанги – Харп

179 864

35 481

23 778

25 629

23 744

23 744

23 744

23 744

1.1.1.27.

Салехард – Лабытнанги

214 111

47 163

31 442

31 674

25 958

25 958

25 958

25 958

1.1.1.28.

Салехард – Надым

610 984

76 037

69 051

70 216

98 920

98 920

98 920

98 920

1.1.1.29.

Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале

441 193

53 319

61 337

52 205

68 583

68 583

68 583

68 583

1.1.1.30.

Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО)

650 706

84 446

89 604

79 228

99 357

99 357

99 357

99 357

1.1.1.31.

Уренгой – Красноселькуп

356 373

32 847

35 114

51 236

59 294

59 294

59 294

59 294

1.1.1.32.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности

16 124

15 124

1 000

0

0

0

0

0

1.1.1.33.

Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Капитальный ремонт автомобильных дорог

404 709

225 061

5 898

173 750

0

0

0

0

1.1.2.1.

Лабытнанги – Харп, км 11,500 – км 34,060

151 715

151 715

0

0

0

0

0

0

1.1.2.2.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

36 673

36 673

0

0

0

0

0

0

1.1.2.3.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

126 294

0

2 944

123 350

0

0

0

0

1.1.2.4.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

36 673

36 673

0

0

0

0

0

0

1.1.2.5.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

53 354

0

2 954

50 400

0

0

0

0

1.1.3.

Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог

4 590

500

4 090

0

0

0

0

0

1.1.3.1.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.2.

Лабытнанги – Харп, км 11,5 – 34. Корректировка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги

4 590

500

4 090

0

0

0

0

0

1.1.4.

Ремонт автомобильных дорог

104 166

78 181

25 985

0

0

0

0

0

1.1.4.1.

Сургут – Салехард, участок Пурпе – Пуровск

11 900

11 900

0

0

0

0

0

0

1.1.4.2.

Лабытнанги – Харп

44 635

44 635

0

0

0

0

0

0

1.1.4.3.

Сургут – Салехард, участок Губкинский – Пурпе

12 245

12 245

0

0

0

0

0

0

1.1.4.4.

Тарко-Сале – Пурпе

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.5.

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»

35 386

9 401

25 985

0

0

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие 2.

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 531 310

233 587

214 708

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

1 531 310

233 587

214 708

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 531 310

233 587

214 708

216 603

216 603

216 603

216 603

216 603

1.3.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1 116 740

0

93 906

372 898

649 936

0

0

0

Средства федерального бюджета

1 116 740

0

93 906

372 898

649 936

0

0

0

930 279

0

0

0

0

310 093

310 093

310 093

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

1 116 740

0

93 906

372 898

649 936

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 116 740

0

93 906

372 898

649 936

0

0

0

1.3.1.

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Аксарка»

93 906

0

93 906

0

0

0

0

0

1.3.2.

Иные мероприятия в области дорожной деятельности, финансируемые за счет средств федерального бюджета

1 022 834

0

0

372 898

649 936

0

0

0

1.4.

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

1 019 529

0

0

0

0

339 843

339 843

339 843

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

1.4.1.

Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,

км 1060 – км 1120»

207 150

0

207 150

0

0

0

0

0

2.1.

Основное мероприятие 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения

830 172

186 615

539 925

61 163

42 469

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

830 172

186 615

539 925

61 163

42 469

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

830 172

186 615

539 925

61 163

42 469

0

0

0

2.1.1.

Реконструкция паромно-ледовой переправы на р. Обь

67 743

5 000

17 805

22 469

22 469

0

0

0

2.1.2.

Сургут – Салехард, участок Старый Надым – Надым. Строительство наплавного моста через р. Надым на км 991 автомобильной дороги

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

2.1.3.

Лабытнанги – Харп. Достройка путепровода на автомобильной дороге, в том числе проектно-изыскательские работы

3 051

1 850

1 201

0

0

0

0

0

2.1.4.

Сургут – Салехард, участок Объезд Коротчаево, в том числе многофункциональный пункт контроля. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги

45 529

3 000

2 529

20 000

20 000

0

0

0

2.1.5.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево. Реконструкция автомобильной дороги, в том числе проектно-изыскательские работы

17 375

7 000

3 814

6 561

0

0

0

0

2.1.6.

Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги

24 435

9 765

2 537

12 133

0

0

0

0

2.1.7.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 –

км 1191

135 000

135 000

0

0

0

0

0

0

2.1.8.

Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,

км 1191 – км 1241»

257 039

0

257 039

0

0

0

0

0

2.1.9.

Строительство автомобильной дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард,

км 1060 – км 1120»

255 000

0

255 000

0

0

0

0

0

2.2.

Основное мероприятие 4.

Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность

1400

200

200

200

200

200

200

200

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1400

200

200

200

200

200

200

200

2.2.1.

Предоставление субсидий некоммерческой организации Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» на уставную деятельность

1 400

200

200

200

200

200

200

200

2.3.

Основное мероприятие 5.

Осуществление авторского надзора и строительного контроля при строительстве и реконструкции, ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального значения; проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, оформлению решений на водопользование, лицензирование, проведение экспертиз, страхование карьеров, уплата налога на имущество, земельного налога, платежей разного рода

119 733

32 619

25 018

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

119 733

32 619

25 018

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

119 733

32 619

25 018

8 272

13 456

13 456

13 456

13 456

2.3.1.

Проведение комплекса работ по формированию земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз

40 634

15 334

4 100

3 200

4 500

4 500

4 500

4 500

2.3.2.

Уплата налога на имущество и земельного налога

54 282

11 674

12 006

3 322

6 820

6 820

6 820

6 820

2.3.3.

Разного рода платежи, государственные пошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени

15 232

1 236

8 052

1 000

1 236

1 236

1 236

1 236

2.3.4.

Инвентаризация, паспортизация имущества дорожного хозяйства

9 585

4 375

860

750

900

900

900

900

2.4.

Основное мероприятие 6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования

775 954

138 986

37 233

120 343

119 848

119 848

119 848

119 848

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

775 954

138 986

37 233

120 343

119 848

119 848

119 848

119 848

2.4.1.

Строительство автомобильной дороги «Южно-Русское месторождение –

с. Красноселькуп, в том числе ПИР»

356 410

138 986

37 233

90 343

89 848

0

0

0

2.4.2.

Автомобильная дорога месторождение «Медвежье» – Сандибинское месторождение – Ныда

60 000

0

0

30 000

30 000

0

0

0

2.5.

Основное мероприятие 7. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

126 600

126600

0

0

0

0

0

0

2.5.1.

Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Тундровая на участке примыкания к ул. Обская до примыкания ул. Ямальская

дом № 14

26 600

26 600

0

0

0

0

0

0

2.5.2.

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселке Тазовский (9 очередь строительства ул. Пушкина)

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

2.6.

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения

37 985

0

37985

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

37 985

0

37985

0

0

0

0

0

2.6.1.

Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым

37 985

0

37985

0

0

0

0

0

*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8 -1).

**Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 2.»;

1

6. В подпрограмме «Дорожное хозяйство»:

6.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 3

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участники Подпрограммы 3

отсутствуют

Цели Подпрограммы 3

- формирование сети автомобильных дорог;

- обеспечение бесперебойности движения, ускорения товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения

Задачи Подпрограммы 3

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет нового строительства;

- реконструкция автомобильных дорог;

- строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 3

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации;

- количество искусственных сооружений, завершенных строительством;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения

Мероприятия Подпрограммы 3

основные мероприятия:

1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа.

2. Государственная поддержка дорожного хозяйства

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 22 537 880 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –

22 537 880 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 77 187 109

2014 год –

3 744 191 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год –

2 344 494 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 344 494  (в том числе средства федерального бюджета – 0)

3 419 837 (средства Тюменской области)

2016 год –

3 289 839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

3 923 243 (средства Тюменской области)

2017 год –

3 289 839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

28 726 301 (в том числе средства Тюменской области – 4 482 901, средства федерального бюджета – 24 243 400)

2018 год –

3 289 839 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 289 839 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

28 639 736 (в том числе средства Тюменской области – 4 140 436, средства федерального бюджета – 24 499 300)

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 – 22 537 880 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 22 537 880 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 77 187 109

2014 год –

3 744 191 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 744 191 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

- увеличение протяженности сети автодорог общего пользования в автономном округе

в 2014 году на 20 км в результате строительства автомобильных дорог;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог за период с 2015 года по 2020 год составит 253,103 км;

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации к 2020 году составит 2 682,395 км;

- количество искусственных сооружений, завершенных строительством, к 2020 году составит 1 шт.;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, местного значения, завершенных строительством и модернизацией, в 2015 году составит 7,745 км;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог с 2015 года по 2020 год составит 35,085 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию сети автомобильных дорог общего пользования, составит к 2020 году 11,08%;

- площадь автомобильных дорог, законченных ремонтом, капитальным ремонтом в муниципальных образованиях в автономном округе, в 2014 году составит 8 270,3 м2;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с уровнем содержания не менее установленного значения в период с 2015 года по 2020 год достигнет 100%

                            »;

1

6.3. таблицу 3-1 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 3-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3 (всего)

22 537 880

3 744 191

2 344 494

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Средства окружного бюджета

22 537 880

3 744 191

2 344 494

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

16 160 109

0

3 419 837

3 923 243

4 482 901

4 140 436

193 692

0

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

22 526 098

3 742 491

2 334 412

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

13 739 538

2 738 761

920 777

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

Соисполнитель Подпрограм-

мы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

11 782

1 700

10 082

0

0

0

0

0

172 132*

36 002*

36 090*

26 002*

26002*

16 012*

16 012*

16 012*

Участие в разработке и реализации мероприятий дорожного хозяйства автономного округа*

172 132*

36 002*

36 090*

26 002*

26002*

16 012*

16 012*

16 012*

1.

Основное мероприятие 1. Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа

11 741 891

2 700 413

907 578

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства окружного бюджета

11 741 891

2 700 413

907 578

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

16 160 109

0

3 419 837

3 923 243

4 482 901

4 140 436

193 692

0

61 027 000

0

0

0

24243400

24499300

12284300

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

11 741 891

2 700 413

907 578

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

11 741 891

2 700 413

907 578

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

1.1.1.

Строительство автомобильных дорог по направлениям межрегиональных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки между основными экономическими центрами автономного округа и соседних регионов

11 671 891

2 630 413

907 578

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства окружного бюджета

11 671 891

2 630 413

907 578

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

12 522 444

0

3 419 837

3 923 243

3 933 945

1 245 419

0

0

61 027 000

0

0

0

24243400

24499300

12284300

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

11 671 891

2 630 413

907 578

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

11 671 891

2 630 413

907 578

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1060 –

км 1120

212 695

212 695

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

212 695

212 695

0

0

0

0

0

0

Средства Тюменской области**

1 152 112

0

691 215

460 897

0

0

0

0

1.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1120 – км 1191

975 000

975 000

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

975 000

975 000

0

0

0

0

0

0

1.1.1.3.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1191 –

км 1241

2 350 296

1 442 718

907 578

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

1 442 718

1 442 718

0

0

0

0

0

0

Средства Тюменской области**

2 592 302

0

53 896

376 290

1 026 697

1 135 419

0

0

1.1.1.4.

Строительство мостового перехода через р. Обь в районе г. Салехарда

8 133 900

0

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

Средства окружного бюджета

8 133 900

0

0

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

69 900

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

1.1.1.5.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1241 –

км 1291

Средства Тюменской области**

655 184

0

655 184

0

0

0

0

1.1.1.6.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, км 1000 –

км 1060

7 682 295

0

1 923 991

2 951 056

2 807 248

0

0

0

1.1.1.7.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Многофункциональный пункт контроля

35 000

0

8 000

27 000

0

0

0

0

1.1.1.8.

Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард. Дорожно-ремонтный пункт

15 000

0

2 000

13 000

0

0

0

0

1.1.1.9.

Содержание принятых в эксплуатацию пусковых комплексов, входящих в состав объектов, до принятия законченных строительством (реконструкцией) объектов в государственную собственность ЯНАО

390 551

0

85 551

95 000

100 000

110 000

0

0

1.3.1.

Реконструкция участков автомобильных дорог, перегруженных движением, и участков автомобильных дорог с параметрами, не соответствующими нормативным требованиям

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

3 637 665

0

0

0

548 956

2 895 017

193 692

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

1.3.1.1.

Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

Средства окружного бюджета

70 000

70 000

0

0

0

0

0

0

3 637 665

0

0

0

548 956

2 895 017

193 692

0

2.

Основное мероприятие 2. Государственная поддержка дорожного хозяйства

10 795 989

1 043 778

1 436 916

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

3 219 939

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

10 784 207

1 042 078

1 426 834

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

3 219 939

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1997647

38 348

13 199

0

0

0

0

1 946 100

Соисполнитель Подпрограм-

мы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

11782

1 700

10 082

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения

849 487

602 830

246 657

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

837 705

601 130

236 575

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограм-

мы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

11 782

1 700

10 082

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.1.

Реконструкция улицы Объездная в г. Салехарде, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

16 422

12 000

4 422

0

0

0

0

0

2.1.1.2.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Первомайская г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

110 885

110 885

0

0

0

0

0

0

2.1.1.3.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Дзержинского в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

43 715

43 715

0

0

0

0

0

0

2.1.1.4.

Строительство объекта «Автомобильная дорога по ул. Студенческая в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

16 593

16 593

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.

Реконструкция объекта «Автомобильная дорога по ул. Автострадная в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

28 491

28 491

0

0

0

0

0

0

2.1.1.6.

Строительство объекта «Тротуар вдоль ул. Дзержинского в границах ул. Школьная – ул. Гагарина в г. Лабытнанги», в том числе строительный контроль

15 346

15 346

0

0

0

0

0

0

2.1.1.7.

Реконструкция ул. Заводская, Проезд № 2 г. Надым

317 115

181 100

136 015

0

0

0

0

0

2.1.1.8

Внутриквартальное благоустройство в селе Яр-Сале

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

2.1.1.9

Реконструкция улично-дорожной сети села Салемал, Ямальский район, ЯНАО

159 351

150 000

9 351

0

0

0

0

0

2.1.1.10.

Дорога от места разгрузки судов до поселка, внутрипоселковые дороги, с. Нори Надымского района

47 000

33 000

14 000

0

0

0

0

0

2.1.1.11.

Подъездная автодорога к детскому саду на 300 мест в микрорайоне № 3 г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

11 782

1 700

10 082

0

0

0

0

0

2.1.1.12.

Административное здание в г. Надым. Разработка инженерного проекта строительства административного здания

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.13.

Инженерное обеспечение территории дачного некоммерческого товарищества «Дружба», г. Муравленко. Подъездная дорога

72 787

0

72 787

0

0

0

0

0

2.2.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

1 997 647

38 348

13 199

0

0

0

0

1 946 100

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 997 647

38 348

13 199

0

0

0

0

1 946 100

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 997 647

38 348

13 199

0

0

0

0

1 946 100

2.2.1.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

1 975 588

29 488

0

0

0

0

0

1 946 100

2.2.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

860 818

14 718

0

0

0

0

0

846 100

2.2.1.1.2.

Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротчаево

1 114 770

14 770

0

0

0

0

0

1 100 000

2.2.1.2.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

22 059

8 860

13 199

0

0

0

0

0

2.2.1.2.1.

Подъезд к п. Ханымей

8 860

8 860

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2.2.

Восстановление разрушенной насыпи к понтонно-мостовой переправе через реку Надым

13 199

0

13 199

0

0

0

0

0

2.2.2.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

432 649

390 000

42 649

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

432 649

390 000

42 649

0

0

0

0

0

2.2.2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Антипаюта (1 и 2 пусковой комплекс), в том числе:

1 пусковой комплекс (2,754 км): ул. Ленина, ул. Тундровая, автодорога подъезд к метеостанции, 2 пусковой комплекс (1,058 км); участок вдоль береговой линии

239 519

231 000

8 519

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

239 519

231 000

8 519

0

0

0

0

0

2.2.2.2.

Капитальный ремонт дороги (ул. Брусничная, ул. Заполярная с. Белоярск)

19 000

19 000

0

0

0

0

0

0

2.2.2.3.

Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети пер. Безымянный (ул. 70 лет Октября – ул. Восточная), ул. Полярная (ГСМ – полигон ТБО, поворот на полигон ЖБО – полигон ЖБО), пер. Северный (ул. Ленина – ул. Мамонтова), ул. Нагорная,ул. 40 лет Победы, ул. Энергетиков, ул. Строителей, ул. Полярная, ул. Мамонтова, ул. Авиаторов, пер. Таёжный, ул. Брусничная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. 70 лет Октября, ул. Полярная, ул. Ленина муниципального образования село Красноселькуп

140 000

140 000

0

0

0

0

0

0

2.2.2.4.

Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

34 130

0

34 130

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

34 130

0

34 130

0

0

0

0

0

2.2.2.4.1.

Ремонт улично-дорожной сети с. Горки: ул. Набережная, ул. Есенина, ул. Кушеватская, ул. Совхозная – 2-я Кушеватская

14 250

0

14 250

0

0

0

0

0

2.2.2.4.2.

Ремонт улично-дорожной сети с. Лопхари: ул. Кедровая, ул. Молодежная

5 130

0

5 130

0

0

0

0

0

2.2.2.4.3.

Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина, ул. Рыбацкая, ул. Флотская, ул. 50 лет Победы, ул. Уральская, ул. Архангельского, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Республики, ул. Комсомольская, ул. Кедровая, ул. Филиппова – Республики, ул. Юганская

4 750

0

4 750

0

0

0

0

0

2.2.2.4.4.

Ремонт улично-дорожной сети с. Мужи: ул. Истомина

6 500

0

6 500

0

0

0

0

0

2.2.2.4.5.

Ремонт улично-дорожной сети с. Восяхово: ул. Советская, ул. Лесная, ул. Юбилейная

3 500

0

3 500

0

0

0

0

0

2.2.3.

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

2.2.3.1.

Ремонт дворовых территорий в м/р № 2, 3, 4. Внутриквартальные тротуары и проезды вдоль ул. Ленина

12 600

12 600

0

0

0

0

0

0

2.2.4.

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

7 503 606

0

1 134 411

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

7 503 606

0

1 134 411

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

1 273 839

2.2.4.1.

Город Салехард

568 963

0

181 831

193 566

193 566

0

0

0

2.2.4.2.

Город Лабытнанги

358 385

0

99 639

129 373

129 373

0

0

0

2.2.4.3.

Город Новый Уренгой

695 583

0

231 861

231 861

231 861

0

0

0

2.2.4.4.

Город Ноябрьск

646 390

0

191 620

227 385

227 385

0

0

0

2.2.4.5.

Город Муравленко

274 081

0

85 265

94 408

94 408

0

0

0

2.2.4.6.

Город Губкинский

273 945

0

81 703

96 121

96 121

0

0

0

2.2.4.7.

Надымский район

99 225

0

30 609

34 308

34 308

0

0

0

2.2.4.8.

Шурышкарский район

85 136

0

9 324

37 906

37 906

0

0

0

2.2.4.9.

Приуральский район

95 013

0

29 577

32 718

32 718

0

0

0

2.2.4.10.

Ямальский район

77 803

0

24 001

26 901

26 901

0

0

0

2.2.4.11.

Тазовский район

100 824

0

33 608

33 608

33 608

0

0

0

2.2.4.12.

Пуровский район

313 017

0

104 339

104 339

104 339

0

0

0

2.2.4.13.

Красноселькупский район

93 724

0

31 034

31 345

31 345

0

0

0

Подпрограмма 3 (всего)

22 537 880

3 744 191

2 344 494

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Средства окружного бюджета

22 537 880

3 744 191

2 344 494

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

16 160 109

0

3 419 837

3 923 243

4 482 901

4 140 436

193 692

0

61 027 000

0

0

0

24 243 400

24 499 300

12 284 300

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

22 526 098

3 742 491

2 334 412

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

3 289 839

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

13 739 538

2 738 761

920 777

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

2 016 000

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).

** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 3.»;

6.4. в разделе III:

6.4.1. в абзаце втором слова «регионального значения (межмуниципального значения)» заменить словами «регионального или межмуниципального значения»;

6.4.2. таблицы 13 – 15 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                                                                   Таблица 13

13. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате строительства

Алгоритм формирования показателя

Пприрост. = Прег.стр. + Пмест.стр.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате строительства

Прег.стр.

Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства

Пмест.стр.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма №1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))

                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 14

14. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения

Алгоритм формирования показателя

Па/д = Прег. + Пмест.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Прег.

Достижение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Пмест.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))

                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица 15

15. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

Единица измерения

Км

Определение показателя

Сумма протяженностей участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, введенных в эксплуатацию в результате реконструкции

Алгоритм формирования показателя

Пприрост = Прег.рег. + Пмест.рек.

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в результате реконструкции

Прег.рек.

Достижение значения планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Объемы ввода автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции

Пмест.рек.

Источник информации для расчета (определения) показателя

1. Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ).

2. Сведения представляются органами местного самоуправления автономного округа на основании статистической отчетности «Сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (форма № 1-ФД) и «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (форма № 3-ДГ (мо))

                                                                                                                                                                                                                                                                                        »;

6.5. в разделе V:

6.5.1. в абзаце третьем слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

6.5.2. в абзаце четвертом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

6.5.3. в абзаце седьмом слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального».

1

7. В подпрограмме «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе»:

7.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе»;

7.2. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участники Подпрограммы 4

отсутствуют

Цели Подпрограммы 4

- обеспечение качественного обслуживания населения автономного округа автомобильным и железнодорожным пассажирским транспортом общего пользования;

- обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа;

- развитие транспортного потенциала региона в рамках реализации инвестиционных проектов

Задачи Подпрограммы 4

- повышение качественного уровня перевозки пассажиров и доступности автомобильного транспорта для населения муниципальных образований в автономном округе;

- укрепление материально-технической базы муниципальных автотранспортных предприятий автономного округа;

- обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 4

- доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения в муниципальных образованиях в автономном округе;

- доля техники муниципальных автотранспортных предприятий (далее – АТП), оборудованной газобаллонным оборудованием;

- пассажировместимость объекта;

- протяженность вновь вводимых железнодорожных путей

Мероприятия Подпрограммы

основные мероприятия:

1. Приобретение пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели) для городских маршрутов муниципальных образований

в автономном округе.

2. Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан).

4. Приобретение автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием (метан).

5. Строительство объектов.

6. Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

участие в разработке и реализации мероприятий развития автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 –

146 652 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 146 652  (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 96 239 000

2014 год – 146 403 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

146 403 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 249 (в том числе средства, предусмотренные на

научные и инновационные мероприятия, – 0)

249 (в том числе

средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

41 115 000 (внебюджетные средства)

2017 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

40 513 000 (внебюджетные средства)

2018 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

14 611 000 (внебюджетные средства)

2019 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 0 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- повышение качества перевозок маломобильных групп населения;

- обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения (28,7%);

- усиление контроля за соблюдением маршрута и расписания движения муниципального транспорта;

- улучшение экологической обстановки за счет снижения вредных выбросов при использовании автомобильного транспорта, оснащенного газобаллонным оборудованием;

- оснащенность техники муниципальных АТП газобаллонным оборудованием (100%);

- обеспечение надежного функционирования муниципальных автотранспортных предприятий;

- пассажировместимость многофункционального вокзала г. Новый Уренгой в 2015 – 2020 годах составит 300 человек;

- выход железнодорожных линий автономного округа к Северному морскому пути

                                                        »;

7.3. таблицу 4-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 4-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников
Подпрограммы 4

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4 (всего)

146 652

146 403

249

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

146 652

146 403

249

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

146 652

146 403

249

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*

34 263*

12 221*

0*

11 021*

11 021*

Участие в разработке и реализации мероприятий развития автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в автономном округе *

34 263*

12 221*

0*

11 021*

  11 021*

Основное мероприятие 1.

Приобретение пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели) для городских маршрутов муниципальных образований в автономном округе

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

Основное мероприятие 2.

Приобретение оборудования для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

Основное мероприятие 3. Приобретение газобаллонного оборудования для оснащения транспортных средств муниципальных образований в автономном округе (метан)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

Основное мероприятие 4.

Приобретение автобусов, оснащенных газобаллонным оборудованием (метан)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

2.1.

Основное мероприятие 5.

Строительство объектов

146 652

146 403

249

2.1.1.

Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

146 652

146 403

249

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

146 652

146 403

249

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 652

146 403

249

Основное мероприятие 6.

Строительство объектов транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства

0

0

0

0

0

0

0

0

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).

** Средства не учитываются в общей сумме финансирования Подпрограммы 4.».

1

8. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в автономном округе»:

8.1. наименование изложить в следующей редакции:

«Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе»;

8.2. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 5

1) департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа;

2) департамент образования автономного округа;

3) департамент здравоохранения автономного округа

Участники Подпрограммы 5

отсутствуют

Цель Подпрограммы 5

обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах автономного округа

Задачи Подпрограммы 5

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях – спасение жизней

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 5

- количество профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения;

- доля обеспеченности комплексами фотовидеофиксации за нарушением правил дорожного движения в автономном округе;

- показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств);

- общее количество дорожно-транспортных происшествий;

- количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей;

- доля обеспеченности муниципальных образований в автономном округе специальными школьными автобусами;

- показатель тяжести последствий (количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на

100 пострадавших);

- доля обеспеченности противопожарных служб и поисково-спасательных отрядов автономного округа аварийно-спасательным инструментом, предназначенным для предотвращения гибели людей, попавших в дорожно-транспортное происшествие

Мероприятия Подпрограммы

основные мероприятия:

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

4. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

участие в разработке и реализации мероприятий повышения безопасности дорожного движения в автономном округе

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 107 439 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 107 439 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 11 273 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11 273 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 15 381 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15 381 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 16 157 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

16 157 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

- сокращение к 2020 году количества ДТП в 1,1 раза по сравнению с 2013 годом;

- сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате ДТП, в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом;

- снижение количества ДТП с пострадавшими в среднем ежегодно на 5,1%;

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма к 2020 году на 32,3%;

- сокращение к 2020 году среднего времени прибытия противопожарных служб на место ДТП до 9,8 минуты

                                                                                                                                                         »;

8.3. таблицу 5-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 5-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 5

Всего

              Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5 (всего)

107 439

11 273

15 381

16 157

16 157

16 157

16 157

16 157

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

23 449

2 881

4 247

5 000

5 000

2 091

3 765

465

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

23 449

2 881

4 247

5 000

5 000

2 091

3 765

465

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*

56 232*

9 361*

66*

9 361*

9 361*

9 361*

9 361*

9 361*

Участие в разработке и реализации мероприятий повышения безопасности дорожного движения в автономном округе *

56 232*

9 361*

66*

9 361*

9 361*

9 361*

9 361*

9 361*

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа (всего)

4 470

517

530

539

539

550

550

1 245

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

12 110

0

0

0

0

4 516

3 797

3 797

Соисполнитель Подпрограммы 5 –департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

67 410

7 875

10 604

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

1.1.

Основное мероприятие 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

7 579

1 300

4 029

0

0

750

750

750

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

600

0

0

0

0

200

200

200

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

600

0

0

0

0

200

200

200

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

1 650

0

0

0

0

550

550

550

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

5 329

1 300

4 029

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.1.

Осуществление расходов, связанных с рассылкой копий постановлений собственникам транспортных средств по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами

5 329

1 300

4 029

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

4 029

0

4 029

0

0

0

0

0

1.1.1.1.

Приобретение услуг по почтовой рассылке копий постановлений

2 410

0

2 410

0

0

0

0

0

1.1.1.2.

Приобретение оборудования и расходных материалов для обработки копий постановлений

1 619

0

1 619

0

0

0

0

0

1.1.1.3.

Приобретение услуг по заправке картриджей для осуществления рассылки копий постановлений

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Основное мероприятие 2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

84 930

9 456

10 822

15 618

15 618

10 891

11 610

10 915

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

22 849

2 881

4 247

5 000

5 000

1 891

3 565

265

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

22 849

2 881

4 247

5 000

5 000

1 891

3 565

265

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

62 081

6 575

6 575

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

2.1.1.

Установка и модернизация светофорных объектов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах

2 675

2 675

0

0

0

0

0

0

2.1.1.1.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов, в том числе проектно-изыскательские работы

2 675

2 675

0

0

0

0

0

0

2.1.1.1.1.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 - км 4 + 065)

2 543

2 543

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.1.1.2.

Экспертиза проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Салехард – Аэропорт. Устройство светофорных объектов (км 3 + 000 - км 4 + 065 и км 5 +

748 - км 7 + 382")

132

132

0

0

0

0

0

0

2.1.2.

Обустройство опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов автономного округа и автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения дорожными ограждениями

206

206

0

0

0

0

0

0

2.1.2.1.

Содержание автомобильной дороги «Салехард – Лабытнанги»,

участок км 20 + 032 - км 20 + 122

206

206

0

0

0

0

0

0

2.1.3.

Субсидии на реализацию комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения в автономном округе

62 081

6 575

6 575

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

2.1.3.1.

Содержание и эксплуатация стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме

62 081

6 575

6 575

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами  государственной власти и мировой

62 081

6 575

6 575

10 618

10 618

9 000

8 045

10 650

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

юстиции автономного округа

2.1.4.

Установка технических средств организации дорожного движения и систем освещения пешеходных переходов, направленных на повышение безопасности дорожного движения

19 968

0

4 247

5 000

5 000

1 891

3 565

265

2.1.4.1.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования окружного значения Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Уренгой, км 676,420,

км 678,270. Обустройство пешеходных переходов, в том числе ПИР

11 030

0

1 030

5 000

5 000

0

0

0

2.1.4.2.

Установка технических средств организации дорожного движения, направленных на повышение безопасности дорожного движения

8 928

3 217

1 891

3 565

265

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

19 968

0

4 247

5 000

5 000

1 891

3 565

265

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

19 968

0

4 247

5 000

5 000

1 891

3 565

265

3.1.

Основное мероприятие 3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия

2 820

517

530

539

539

0

0

695

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

детей в дорожном движении

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

2 820

517

530

539

539

0

0

695

4.1.

Основное мероприятие 4. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП

12 110

0

0

0

0

4 516

3 797

3 797

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

12 110

0

0

0

0

4 516

3 797

3 797

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».

1

9. В подпрограмме «Воздушный и водный транспорт»:

9.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 6

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участники Подпрограммы 6

отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

повышение доступности транспортных услуг для населения, не обеспеченных круглогодичной наземной транспортной связью

Задача Подпрограммы 6

организация транспортного обслуживания населения водным и воздушным транспортом

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 6

- доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;

- доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов;

- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги;

- количество объектов, завершенных строительством;

- количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета

Мероприятия Подпрограммы

основные мероприятия:

мероприятия в области водного и воздушного транспорта

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 –

9 637 207 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 9 637 207 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 1 799 014 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 799 014 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 2 339 348 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 339 348 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 1 499 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 499 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 999 769 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

999 769 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

- доля государственной поддержки в расходах организаций водного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2020 году составит 104,9%;

- доля государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов к 2020 году составит 104,9%;

- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги к 2020 году – 22 500 рейсов;

- количество объектов, завершенных строительством, в 2015 году составит 1

                                                                                                                                                          »;

                                                                                                                                                                                                                                                           

9.2. таблицу 6-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 6-1

             

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6 (всего)

9 637 207

1 799 014

2 339 348

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

8 810 609

1 134 351

2 177 413

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

7 809 909

1 134 351

1 176 713

1 499 769

999 769

999 769

999 769

999 769

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8 *

239 525*

35 902*

33 664*

35 902*

35 436*

27 111*

26 645*

44 865*

Участие в разработке и реализации мероприятий воздушного и водного транспорта*

239 525*

35 902*

33 664*

35 902*

35 436*

27 111*

26 645*

44 865*

Основное мероприятие.

Мероприятия в области водного и воздушного транспорта

1.1.

Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

2 320 937

321 643

323 009

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

2 320 937

321 643

323 009

335 257

335 257

335 257

335 257

335 257

1.1.1.

Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам (всего), в том числе по линиям

1 513 699

209 094

230 025

214 916

214 916

214 916

214 916

214 916

1.1.1.1.

Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс и обратно

3 844

5 104

20 829

18 117

18 117

18 117

18 117

18 117

1.1.1.2.

Салехард – Катравож и обратно

30 975

4 190

5 199

5 199

5 199

5 199

5 199

5 199

1.1.1.3.

Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно

129 935

20 436

37 795

17 879

17 879

17 879

17 879

17 879

1.1.1.4

Салехард – Лабытнанги и обратно, в том числе по перевозке грузов

465 601

62 299

54 409

64 010

64 010

64 010

64 010

64 010

1.1.1.5.

Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск –

Яр-Сале – Кутопьюган – Ныда и обратно

849 074

117 065

87 578

109 711

109 711

109 711

109 711

109 711

1.1.1.6.

Салехард – Новый Порт – Антипаюта и обратно

24 215

24 215

1.1.2.

Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе Салехард –Лабытнанги и в обратном направлении в период межсезонья (ледостава, ледохода) по льготным тарифам

43 790

8 881

8 204

5 341

5 341

5 341

5 341

5 341

1.1.3.

Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

763 448

103 668

84 780

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

1.1.3.1.

Омск – Тобольск –Салехард и обратно

624 068

84 068

65 000

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

1.1.3.2.

Берёзово – Салехард – Мужи и обратно

139 380

19 600

19 780

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1.2.

Проведение путевых и дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом в границах автономного округа

614 509

70 808

89 826

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

614 509

70 808

89 826

90 775

90 775

90 775

90 775

90 775

1.2.1.

Проведение путевых работ (содержание средств навигационного оборудования и тральные работы на подходах к пассажирским причалам) на участках внутренних водных путей, необходимых для организации транспортного обслуживания населения в границах автономного округа

309 197

43 696

43 876

44 325

44 325

44 325

44 325

44 325

1.2.2.

Проведение дноуглубительных работ в целях организации пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа

305 312

27 112

45 950

46 450

46 450

46 450

46 450

46 450

1.3.

Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути» на уставную деятельность

175

25

25

25

25

25

25

25

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

175

25

25

25

25

25

25

25

1.4.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

8 697

357

1 230

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

8 697

357

1 230

1 422

1 422

1 422

1 422

1 422

1.5.

Услуги по хранению и содержанию пассажирских судов нового судостроения

352

218

134

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

352

218

134

0

0

0

0

0

1.6.

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах

5 056 183

646 304

1 632 692

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

5 056 183

646 304

1 632 692

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

4 055 483

646 304

631 992

955 495

455 495

455 399

455 399

455 399

1.6.1.

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам

1 970 532

252 304

315 753

280 495

280 495

280 495

280 495

280 495

1.6.2.

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах

2 084 951

394 000

316 239

675 000

175 000

174 904

174 904

174 904

1.6.3.

Предоставление субсидий из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда

1 000 700

1 000 700

1.7.

Предоставление субсидий организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам

510 210

53 712

87 650

73 712

73 712

73 808

73 808

73 808

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

510 210

53 712

87 650

73 712

73 712

73 808

73 808

73 808

1.7.1.

ОАО «Аэропорт Салехард»

36 115

4 642

31 473

0

0

0

0

0

1.7.2.

ОАО «Надымское авиапредприятие»

229 284

22 482

34 467

34 467

34 467

34 467

34 467

34 467

1.7.3.

ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»

244 517

26 294

21 710

39 245

39 245

39 341

39 341

39 341

1.7.4.

ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»

294

294

0

0

0

0

0

0

1.8.

Организация обслуживания населения в сфере гражданской авиации, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта на территории автономного округа государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

265 857

41 284

42 847

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

299 546

41 284

42 847

43 083

43 083

43 083

43 083

43 083

1.9.

Строительство объектов транспортного комплекса

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

1.9.1.

Комплекс речного вокзала в г. Салехарде, в том числе проектно-изыскательские работы

(2 этапа)

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

826 598

664 663

161 935

0

0

0

0

0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).»;

9.3. раздел III дополнить таблицей 5 следующего содержания:

«                                                                                                                                                                                                                                              «Таблица 5

5. Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета

Единица измерения

Единиц

Определение показателя

Рассчитывается путем суммирования количества транспортных организаций, получивших поддержку из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда

Алгоритм формирования показателя

Корг. = ОРГ1 + ОРГ2 +…+ОРГn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество транспортных организаций, получивших поддержку из окружного бюджета на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей за воздушные суда

ОРГ1, ОРГ2, ОРГn

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Значение целевого индикатора определяется в соответствии с заключенными договорами на предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате основных лизинговых платежей за воздушные суда в соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета в 2015 году на возмещение затрат по уплате основных лизинговых платежей за воздушные суда, утвержденным постановлением Правительства автономного округа

от 12 марта 2015 года № 217-П

                                                                                                                                                                                      »;

9.4. в абзаце четвертом раздела V цифры «27 000» заменить цифрами «22 500».

10. В подпрограмме  «Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и оборудования по нормам и правилам, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды»:

10.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

1

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7

служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 7

отсутствует

Участники Подпрограммы 7

отсутствуют

Цель Подпрограммы 7

реализация специальных регистрационных, разрешительных и контрольных функций

Задачи Подпрограммы 7

- повышение качества осуществления регионального государственного контроля (надзора);

- повышение качества ведения производства по делам об административных правонарушениях;

- обеспечение допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в соответствии с установленным порядком;

- повышение доступности предоставляемых государственных услуг

Сроки реализации Подпрограммы 7

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 7

- доля машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин

Мероприятия Подпрограммы 7

основные мероприятия: отсутствуют

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

1. Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий.

2. Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях.

3. Осуществление приёма экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

4. Обеспечение информированности населения о деятельности службы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 0

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

Расходы, направленные на финансирование административных мероприятий (расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8*), группируются в Подпрограмме 8 (таблица 8-1)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

снижение доли машин, которые эксплуатировались с нарушением установленных правил, норм и требований, от общего количества проверенных машин к 2020 году –до 21%

»;

10.2. таблицу 7-1  раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 7-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 7

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 7 (всего)

759 274

107 727

114 372

107 435

107 435

107 435

107 435

107 435

Расходы, финансирование затрат которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

759 274

107 727

114 372

107 435

107 435

107 435

107 435

107 435

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

759 274

107 727

114 372

107 435

107 435

107 435

107 435

107 435

1.1.

Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий

212 115,60

21 941,10

80 469,0

21 941,10

21 941,10

21 941,10

21 941,10

21 941,10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

212 115,60

21 941,10

80 469,0

21 941,10

21 941,10

21 941,10

21 941,10

21 941,10

2.1.

Улучшение качества составления материалов по делам об административных правонарушениях

136 417,40

21 023,9

10 274,0

21 023,9

21 023,9

21 023,9

21 023,9

21 023,9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

136 417,40

21 023,9

10 274,0

21 023,9

21 023,9

21 023,9

21 023,9

21 023,9

3.1.

Осуществление приёма экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

151 610,40

21 843,9

20 547,0

21 843,9

21 843,9

21 843,9

21 843,9

21 843,9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

151 610,40

21 843,9

20 547,0

21 843,9

21 843,9

21 843,9

21 843,9

21 843,9

4.1.

Обеспечение информированности населения о деятельности службы

259 130,60

42 918,1

3 082,0

42 626,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

259 130,60

42 918,1

3 082,0

42 626,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

42 626,1

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 7, а сгруппированы в Подпрограмме 8 (таблица 8-1).».

1

11. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

11.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8

департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 8

служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

Участники Подпрограммы 8

отсутствуют

Цель Подпрограммы 8

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 8

- совершенствование кадрового потенциала;

- осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения;

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и автономного округа при осуществлении ответственным исполнителем (соисполнителем) и подведомственными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами и планами финансово-хозяйственной деятельности

Сроки реализации Подпрограммы 8

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 8

1. Укомплектованность кадрами.

2. Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет.

3. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу, от общего количества поступивших проектов.

4. Доля проектов договоров, соглашений, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего числа поступивших проектов договоров, соглашений.

5. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента.

6. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений.

7. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

Мероприятия Подпрограммы 8

основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа.

2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

участие в разработке и реализации мероприятий обеспечения Государственной программы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования Подпрограммы 8 –1 464 283 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 1 464 283 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджетных средств – 0

2014 год – 246 233 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

246 233 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2015 год – 223 128 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

223 128 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2016 год – 212 822 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

212 822 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2017 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2018 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2019 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

2020 год – 195 525 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

195 525 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

1. Создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы.

2. Повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих ответственного исполнителя Государственной программы в целях эффективной ее реализации.

3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы

4. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем (соисполнителем) Государственной программы, в соответствии с заключенными договорами.

5. Обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.

6. Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости

                                                                                                                                           »;

11.2. раздел I признать утратившим силу;

11.3. таблицу 8-1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 8-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию


п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 8

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Обеспечение реализации Государственной программы

1 464 283

246 233

223128

212 822

195 525

195 525

195 525

195 525

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

726453

125 816

108 756

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

726453

125 816

108 756

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

Участие в разработке и реализации мероприятий обеспечения Государственной программы

726453

125 816

108 756

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

737830

120 417

114 372

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8

737830

120 417

114 372

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

1.1.

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в т.ч.

726 453

125 816

108 756

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

726 453

125 816

108 756

105 409

96 618

96 618

96 618

96 618

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2.

Основное мероприятие 2.

Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа, в том числе

737 830

120 417

114 372

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

0

0

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

737 830

120 417

114 372

107 413

98 907

98 907

98 907

98 907

                                                                                                                                                                                                                                                                                            »;

11.4. раздел III признать утратившим силу.

12. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 февраля 2016 года № 157-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа

50 282 046

9749540

7 463 947

7425435

6898233

6248297

6248297

6248297

2

Ответственный исполнитель – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего)

48 436 577

8792258

7 143 265

7306865

6788169

6135324

6136998

6133698

3

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

27 241 117

5255575

2 445 144

4307305

4297895

3645050

3646724

3643424

4

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

7 812 331

1134351

1 178 835

1499769

999769

999769

999769

999769

5

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего)

1 023 649

828473

195 176

0

0

0

0

0

6

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

1 011 867

826773

185 094

0

0

0

0

0

7

Соисполнитель – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа (всего)

67 410

7875

10 604

10618

10618

9000

8045

10650

8

Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего)

4 470

517

530

539

539

550

550

1245

9

Соисполнитель – департамент здравоохранения автономного округа (всего)

12110

0

0

0

0

4516

3797

3797

10

Соисполнитель – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (всего)

737 830

120417

114 372

107413

98907

98907

98907

98907

11

Подпрограмма 1

1 047 739

1022707

25 032

0

0

0

0

0

12

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 009 122

1007000

2 122

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 122

0

2 122

0

0

0

0

0

13

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

38 617

15707

22 910

0

0

0

0

0

14

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

38 617

15707

22 910

0

0

0

0

0

15

Подпрограмма 2

15 340 846

2779719

2 516 315

2406848

2396943

1747007

1747007

1747007

16

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

15 340 846

2779719

2 516 315

2406848

2396943

1747007

1747007

1747007

17

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

14 398 907

2513933

2 440 897

2286305

2276895

1626959

1626959

1626959

18

Подпрограмма 3

22 537 880

3744191

2 344 494

3289839

3289839

3289839

3289839

3289839

19

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

22 526 098

3742491

2 334 412

3289839

3289839

3289839

3289839

3289839

20

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

13 739 538

2738761

920 777

2016000

2016000

2016000

2016000

2016000

21

Соисполнитель Подпрограммы 3 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

11 782

1700

10 082

0

0

0

0

0

22

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Подпрограмма 4

146 652

146403

249

0

0

0

0

0

24

Соисполнитель Подпрограммы 4 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

146 652

146403

249

0

0

0

0

0

25

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

146 652

146403

249

0

0

0

0

0

26

Подпрограмма 5

107 439

11273

15 381

16157

16157

16157

16157

16157

27

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

23 449

2881

4 247

5000

5000

2091

3765

465

28

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства автономного округа»

23 449

2881

4 247

5000

5000

2091

3765

465

29

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент образования автономного округа

4 470

517

530

539

539

550

550

1245

30

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

12110

0

0

0

0

4516

3797

3797

31

Соисполнитель Подпрограммы 5 – департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции автономного округа

67 410

7875

10 604

10618

10618

9000

8045

10650

32

Подпрограмма 6

9 637 207

1799014

2 339 348

1499769

999769

999769

999769

999769

33

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

8 810 609

1134351

2 177 413

1499769

999769

999769

999769

999769

34

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

7 809 909

1134351

1 176 713

1499769

999769

999769

999769

999769

35

Соисполнитель Подпрограммы 6 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

826 598

664663

161 935

0

0

0

0

0

36

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

826 598

664663

161 935

0

0

0

0

0

37

Подпрограмма 7*

1 464 283*

246233*

223 128*

212822*

195525*

195525*

195525*

195525*

38

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа*

726 453*

125816*

108 756*

105409*

96618*

96618*

96618*

96618*

39

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа*

737 830*

120417*

114 372*

107413*

98907*

98907*

98907*

98907*

40

Подпрограмма 8

1 464 283

246233

223 128

212822

195525

195525

195525

195525

41

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

726 453

125816

108 756

105409

96618

96618

96618

96618

42

Соисполнитель Подпрограммы 8 – служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа

737 830

120417

114 372

107413

98907

98907

98907

98907

*Данные объемы бюджетных средств не учитываются в общем объеме финансирования.».                                                              

13. В приложении № 2 к Государственной программе:

13.1. в графе 2:

13.1.1. в пункте 1 слово «(ПСЭР)» исключить;

13.1.2. в пункте 3 слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.3. в пункте 4 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.4. в пункте 5 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.5. в пункте 11 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.6. в пункте 12 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.7. в пункте 13 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.8. в пункте 16 слово «окружного» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.9. в пункте 38 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.10. в пункте 39 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.11. в пункте 41 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.12. в пункте 42 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.13. в пункте 46 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.1.14. в пункте 47 слова «регионального (межмуниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

13.2. дополнить пунктом 79-1 следующего содержания:

«

79-1.

Количество организаций, получивших поддержку из окружного бюджета

1.6.3

ед.

1

0,10

1

0,10

                                                                                                                                                                                                                                                                          »;

13.3. пункт 80 изложить в редакции следующего содержания:

«

80.

Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между городами Салехард и Лабытнанги

1.1

рейсов

27 000

0,20

22 077

0,10

22 500

0,20

22 500

0,20

22 500

0,20

22 500

0,20

22 500

0,20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ».

14. Приложение № 4 (справочное) к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 февраля 2016 года № 157-П)

ПЕРЕЧЕНЬ
и значение целевых показателей, разработанных в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства для включения в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»


п/п

Показатели и индикаторы

Еди-ница изме-рения

2003 – 2012

годы

2013 – 2022

годы

В том числе

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Протяженность сети автомобиль-ных дорог обще-го пользования регионального или межмуници-пального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе

км

-

-

2383,321

2429,292

2458,132

2458,132

2481,536

2488,595

2488,595

2682,395

2736,955

2851,185

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения

км

-

-

1203,721

1223,721

1250,721

1250,721

1274,124

1281,184

1281,184

1281,184

1335,744

1449,974

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

1179,6

1205,571

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1207,411

1401,211

1401,211

1401,211

2

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения, в том числе

км

247,511

555,439

78,361

20

28,84

0

23,403

21,945

20,3

193,8

54,56

114,23

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения

км

242,531

359,799

78,361

20

27

0

23,403

21,945

20,3

0

54,56

114,23

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

4,98

195,64

0

0

1,84

0

0

0

0

193,8

0

0

3

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе

км

-

504,959

64,906

20

27

0

23,403

7,06

0

193,8

54,56

114,23

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения

км

-

311,159

64,906

20

27

0

23,403

7,06

0

0

54,56

114,23

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

193,8

0

0

0

0

0

0

0

193,8

0

0

4

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе

км

0

48,64

13,455

0

0

0

0

14,885

20,3

0

0

0

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения

км

0

48,64

13,455

0

0

0

0

14,885

20,3

0

0

0

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-ным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе

км

-

-

1941

1915,531

1942,531

1942,531

1965,934

1987,879

2008,179

2201,979

2256,518

2370,748

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения

км

-

-

1026,5

1046,521

1073,521

1073,521

1096,924

1118,869

1139,169

1139,169

1193,708

1307,938

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

914,5

869,010

869,010

869,010

869,010

869,010

869,010

1062,81

1062,81

1062,81

                                                                                                                                                                                                                                              ».

15. Приложение № 5 (справочное) к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5 (справочное)

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 февраля 2016 года № 157-П)

СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках программы субъекта Российской Федерации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»


п/п

Наименование объектов

Дата и номер положи-тельного заклю-чения госу-дарствен-ной экспер-тизы проектов

Срок ввода в эксп-луата-цию

Мощность по проектно-сметной документации

Стоимость в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.)

Подлежит выполнению до конца строительства

Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам

км

из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)

км

из них искус-ствен-ных сору-жений (пог. м)

остаток сметной стоимости в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.)

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020 год

2021

год

2022

год

приме-чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Всего

268

3 267

51 472 086

254

1 150

36 027 108

4 965 989

3 788 243

4 382 901

5 409 894

193 692

Строительство

233

2 774

47 593 027

219

657

31 009 985

4 951 053

3 788 243

3 833 945

1 135 419

0

0

9 312 160

6 372 729

1.

Строительство а/дороги «Сургут –Салехард, участок Надым – Салехард

км 1000 – км 1060»

№ 89-1-4-0455-12 от 20.12.

2012, № 5-2-1-0242-12 от 10.12.

2012

2017

68

1 020

18 762 041

23

35

10 925 498

1 923 991

2 951 056

2 807 248

0

0

0

0

0

ввод в 2017 году по первой стадии строи-тель-

ства – 23,403 км

2.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1060 –

км 1120»

№ 89-1-4-0267-09 от 23.12.

2009, № 5-2-1-0256-13 от 25.12.

2013

2022

60

890

9 145 080

50

57

2 261 219

946 215

460 897

0

0

0

0

443 643

665 464

ввод в 2022 году по первой стадии строи-тель-

ства – 43 км

2.1.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1060 –

км 1120»

(2 пусковой комплекс)

2015

7

0

207 150

7

0

207 150

207 150

0

0

0

0

0

0

0

ввод в 2015 году по первой стадии строи-тель-

ства – 7 км

3.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1120 –

км 1191»

№ 89-1-4-0268-09 от 03.12.

2009, № С-2.В(5)-2010 от 18.01.2010

2022

71

748

11 634 378

71

591

9 512 108

0

0

0

0

0

0

3 804 843

5 707 265

ввод в 2022 году по первой стадии строи-тель-

ства – 71,26 км

4.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1191 –

км 1241»

№ 89-1-4-0444-13 от 20.12. 2013, № 5-2-1-0010-14 от 20.01.2014

2021

55

427

11 793 590

55

427

7 655 976

1 218 513

376 290

1 026 697

1 135 419

0

0

5 063 674

0

ввод в 2018 году по первой стадии строи-тельст-

ва – 7,06 км

5.

Строительство а/дороги «Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард

км 1241 –

км 1291»

№ 89-1-5-0296-10 от 06.12.

2010, № 5-2-1-0209-12 от 11.10.2012

2015

50

437

7 892 316

20

139

655 184

655 184

0

0

0

0

0

0

0

ввод в 2015 году – 20 км

Реконструкция

35

492

3 879 059

35

492

5 017 123

14 936

0

548 956

4 274 475

193 692

1.

Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды»

(3 – 4 пуско-вые комп-лексы)

№ 89-1-2-0234-11 от 10.08.

2011, № 5-2-1-0445-11 от 22.12.2011

2019

20

245

2 281 175

20

245

3 637 665

14 936

0

548 956

2 895 017

193 692

0

0

0

2.

Реконструкция а/д «Сургут – Салехард, участок ж/д ст. Ныда – Пангоды»

(5 пусковой комплекс)

2018

15

247

1 597 884

15

247

1 379 458

0

0

0

1 379 458

0

0

0

0

                                                                                                                                                                                                                                                            ».

16. Приложение № 6 (справочное) к Государственной программе изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 6 (справочное)

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного

округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы» (в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 февраля 2016 года № 157-П)

ОТЧЁТ

о достижении целевых показателей программы

субъекта Российской Федерации

__________________________________________

(наименование программы)

__________________________________________

за 20___ год

№ п/п

Показатели и индикаторы

Еди-ница изме-рения

Величина показателя

по прог-рамме

в отчет-ном году

на 01 января года, следую-щего

за отчетным, с начала

2013 года

1

2

3

4

5

6

1

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе

км

Х

Х

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

Х

Х

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

Х

Х

1

2

3

4

5

6

2

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе

км

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе

км

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

4

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе

км

Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

5

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе

км

-

Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

км

Автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

Примечание.

Графы, содержащие знак «Х», не заполняются.».

17. В графе 2 приложения № 7 (справочно) к Государственной программе:

17.1. в пункте 2 слова «регионального (муниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

17.2. в пункте 5 слова «регионального (муниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального»;

17.3. в пункте 6 слова «регионального (муниципального)» заменить словами «регионального или межмуниципального».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать