Основная информация
Дата опубликования: | 29 марта 2019г. |
Номер документа: | RU52000201900288 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 МАРТА 2019 г. № 170
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 29 марта 2019 г. № 170
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298
"Об утверждении государственной программы
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
1. В пункте 4 слова "с 1 января 2015 года" заменить словами "с 1 января 2015 г.".
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.Н. Гнеушева.".
3. В государственной программе " Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением:
3.1. По тексту государственной программы:
слова "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" заменить словами "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области;
слова "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы" и слова "Модернизация и развитие социального обслуживания населения на 2015-2020" годы заменить словами "Модернизация и развитие социального обслуживания населения";
слова "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" заменить словами "Старшее поколение";
слова "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" заменить словами "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области";
слова "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" заменить словами "Укрепление института семьи в Нижегородской области";
слова "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы" и слова "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"; заменить словами "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области";
слова "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы" заменить словами "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области".
3.2. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
3.2.1. Абзац первый позиции "Цели программы" изложить в следующей редакции:
"- обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Нижегородской области;".
3.2.2. Абзац первый позиции "Задачи программы" изложить в следующей редакции:
"- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области;".
3.2.3. Позицию "Этапы и сроки реализации программы", позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", сноску к ней и позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации программы
2015-2021 годы
Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 159 443 685,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,
2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.,
2018 год - 23 308 514,0 тыс. руб.,
2019 год - 24 301 368,4 тыс. руб.,
2020 год - 24 250 144,0 тыс. руб.,
2021 год - 24 250 719,7 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 80 275,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,
2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,
2018 год - 11 980,3 тыс. руб.,
2019 год - 12 364,3 тыс. руб.,
2020 год - 12 364,3 тыс. руб.,
2021 год - 12 364,3 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 53 022 274,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,
2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.,
2018 год - 8 184 076,6 тыс. руб.,
2019 год - 8 627 409,0 тыс. руб.,
2020 год - 8 574 844,2 тыс. руб.,
2021 год - 8 575 419,9 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 220 744,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,
2017 год - 27 055,7 тыс. руб.,
2018 год - 40 584,5 тыс. руб.,
2019 год - 42 719,1 тыс. руб.,
2020 год - 40 708,2 тыс. руб.,
2021 год - 40 708,2 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 99 133 707,4 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,
2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.,
2018 год - 13 964 387,6 тыс. руб.,
2019 год - 14 473 203,5 тыс. руб.,
2020 год - 14 480 615,3 тыс. руб.,
2021 год - 14 445 729,9 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 5 426 986,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,
2017 год - 752 561,5 тыс. руб.,
2018 год - 858 072,3 тыс. руб.,
2019 год - 882 657,9 тыс. руб.,
2020 год - 920 134,4 тыс. руб.,
2021 год - 955 019,8 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 43 257,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,
2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,
2018 год - 7 074,1 тыс. руб.,
2019 год - 5 787,7 тыс. руб.,
2020 год - 5 787,7 тыс. руб.,
2021 год - 5 787,7 тыс. руб.
Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 1 506 439,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 183 187,8 тыс. руб.,
2016 год - 182 597,2 тыс. руб.,
2017 год - 209 709,6 тыс. руб.,
2018 год - 242 338,6 тыс. руб.,
2019 год - 257 226,9 тыс. руб.,
2020 год - 215 689,9 тыс. руб.,
2021 год - 215 689,9 тыс. руб.
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы
- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 87,1% к 2021 году);
- доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% в 2021 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 98,3% к 2020 году);
- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2021 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2021 году);
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2021 году);
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,9% в 2021 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2021 году);
- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2021 году соответственно);
- доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2021 году);
- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2021 году);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 68,5% в 2021 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2021 году);
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53,5% в 2021 году);
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2021 году);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2021 году);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2021 году);
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 66% в 2021 году);
- доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 57,8% в 2021 году);
- соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2021 году - 100%)*;
- число высококвалифицированных работников социальной сферы от числа квалифицированных работников (в 2021 году - 35,9%);
- доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2021 году - 100%);
- удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2021 году - 0%);
- удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (в 2021 году - 100%);
- удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2021 году - 2,2%);
- удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года);
- доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2018 году - 42,0%);
- удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года);
- удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года);
- доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2021 годах - 100%);
- доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания (100% - ежегодно, начиная с 2017 года);
- доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям, достигнет от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста (в 2021 году - 66,7%);
- доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2016 году - 15%);
- доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, от общего количества граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости (в 2021 году - 3%);
- доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам, от числа граждан в возрасте до 80 лет (в 2021 году - 4%);
- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки (в 2021 году - 100%);
- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы (в 2021 году - 9%);
- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов от общего количества детей-инвалидов (в 2021 году - 40%);
- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1,0;
- суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной) к 2021 году - 1,552;
- коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) к 2021 году - 101,1;
- коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) к 2021 году - 88,6;
- количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. (в 2021 году - 4120);
- количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. (в 2021 году - 142);
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. на 1000 работающих (в 2021 году - 0,045);
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (в 2021 году - 0,77);
- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней (в 2021 году - 44,0);
- интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10000 работающих (в 2021 году - 0,96);
- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (в 2021 году - 37,5%)
Непосредственные результаты
- сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений (в 2021 году - 770 чел.);
- сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, ед. (в 2021 году - 4);
- количество социально ориентированных общественных организаций, получивших финансовую поддержку на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, ед. (в 2021 году - 6);
- ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2021 году;
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством (в 2021 году - до 438994 человек);
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством (в 2020 году - 1658430 человек);
- количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей, чел. (в 2021 году- 130);
- количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам, чел. (в 2021 году - 70);
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки", чел. (в 2021 году- 2 000);
- численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, чел. (в 2021 году - 11 200);
- численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, чел. (в 2021 году - 6 868);
- численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации, чел. (в 2021 году - 18 480);
- количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка, ед. (в 2021 году - 974);
- количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни, ед. (в 2021 году - 500);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, ед. (в 2021 году - 1400);
- количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2021 году - 42);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед. (в 2021 году - 37);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку, ед. (2021 год - 11);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку, ед. (в 2021 году - 285);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку, ед. (в 2021 году - 800);
- количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. (в 2021 году - 205);
- количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2020 году - 37);
- количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2021 году - 247 ед.);
- количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2021 году - 439 ед.);
- количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2021 году - 16700 чел.);
- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018 - 2021 годах суммарно - 120000);
- охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2021 году - 98%);
- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2018 - 2021 годах суммарно - 12000);
- количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь в Нижегородской области (в 2015 году - 792 чел.).
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".
3.3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
3.3.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" слова "в 2015-2020 годах" заменить словами "в 2015-2021 годах".
3.3.2. Подразделы 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" и 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
20 305 038,6
21 776 960,1
21240 940,4
23 308 514,0
24 301 368,4
24 250 144,0
24 250 719,7
159 433 685,2
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12364,3
12364,3
12364,3
80275,2
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО, МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО
8543,9
6328,5
0,0
7 148,4
8 957,4
8 957,4
8 957,4
48 893,0
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО;
УИП и СМИ НО
800,0
240,0
238,0
1 016,8
0,0
0,0
0,0
2 294,8
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Прочие расходы
2015 - 2021
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
27 433,3
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочие расходы
2015 - 2021
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 654,1
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Прочие расходы
2015 - 2021
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
5 981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
8 184 076,6
8 627 409,0
8 574 844,2
8 575 419,9
53 022 274,3
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
5 972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
8 182 306,6
8 569 239,0
8 566 674,2
8 567 249,9
52 933 528,4
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
11 772,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2016
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2021
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Прочие расходы
2018
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019-2021
МСП НО
-
-
-
-
6 400,0
6 400,0
6 400,0
19 200,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
26 853,5
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016-2021
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
5 248,3
4 616,0
9 032,0
9 032,0
42 115,2
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2021
МСП НО
-
-
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
Основное мероприятие 3.12. Региональный проект "Старшее поколение"*
Прочие расходы
2019
МСП НО
-
-
-
-
0,0
-
-
0,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
13 739 668,2
14 788 020,3
13242 082,6
13 964 387,6
14 473 203,5
14 480 615,3
14 445 729,9
99 133 707,4
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13 964 373,7
14 471 723,0
14 430 676,0
14 289 183,9
98 925 000,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
739,5
Основное мероприятие 4.5. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
прочие расходы
2019-2021
МСП НО
-
-
-
-
1 480,0
49 938,8
156 545,5
207 964,3
Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
5 426 986,8
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1395,2
18,0
18,0
18,0
4 420,2
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
502 486,0
525 075,3
546 102,8
4 072 786,3
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
224,5
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
135,7
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
65,4
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
306 781,5
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019 - 2021
МСП НО
332 980,3
347 867,5
361 725,4
1 042 573,2
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
43 257,4
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2021
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
17 995,8
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2021
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
20 496,4
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
4 765,2
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
1 506 439,9
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
-
-
-
64,9
64,9
78,2
81,1
83,9
87,1
2.
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности
%
8
45
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
-
-
57,8
89,8
89,8
81,9
90,6
96,6
98,3
4.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости
%
-
-
46,7
93,3
93,3
50,0
50,0
50,0
50,0
5.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
56,7
60,6
60,6
62,9
62,9
62,9
62,9
6.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
2,5
3,3
3,5
17,5
18,0
18,5
18,5
7.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
-
-
20,0
21,4
22,0
22,3
22,6
22,9
22,9
8.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
6,25
72,7
72,7
77,3
77,3
77,3
77,3
9.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
-
-
10,0
13,6
13,6
24,8
24,8
24,8
24,8
11,3
11,3
11,3
11,3
2,5
2,5
2,5
2,5
10.
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
-
-
7,1
7,1
7,1
14,2
14,2
14,2
14,2
11.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
-
-
56,2
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
12.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
-
-
15,0
54,5
67,0
68,0
68,5
68,5
68,5
13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
50,0
81,8
81,8
88,5
88,5
88,5
88,5
14.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
%
40,8
45,2
49,6
50,0
51,2
51,9
52,5
53,0
53,5
15.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
16.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
18,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
50,0
17.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
79,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
18.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
34,7
44,6
55,0
55,67
56,0
61,1
63,5
65,5
66,0
19.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
-
48,3
51,5
54,7
57,8
20.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
-
90,0
95,0
100,0
100,0
Непосредственные результаты
1.
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
84
123
153
202
202
219
230
241
247
2.
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
ед.
123
154
321
311
311
439
439
439
439
3.
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
11 199
12 407
15 300
15 500
15 800
16 000
16 300
16 500
16 700
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Индикаторы
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
84,1
100
100
100
100
2.
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников
%
33
33
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
3.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
0
4.
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг
%
97,0
97,4
97,8
98
98,5
99
99,5
99,8
100
5.
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов
%
0
0
97,2
100
100
100
100
100
100
6.
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
%
x
x
x
1,0
1,6
2,2
2,2
2,2
2,2
7.
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
кВт.ч/кв. м
-
-
-
63,01
54,73
63,01
63,01
63,01
63,01
8.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
Гкал/кв. м
-
-
-
0,265
0,8803
0,265
0,265
0,265
0,265
9.
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
49,53
42,03
49,53
49,53
49,53
49,53
10.
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
30,89
30,05
30,89
30,89
30,89
30,89
11.
Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания
%
-
-
-
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений
чел.
763
763
770
770
770
770
770
770
770
2.
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
0
3.
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
ед.
x
x
x
2
4
4
4
4
4
5.
Количество социально ориентированных общественных организаций, получивших финансовую поддержку на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг
ед.
х
х
х
х
х
х
6
6
6
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
Индикаторы
1.
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости
%
0,2
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
3,0
3,0
2.
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет
%
0,7
1,0
1,4
1,9
2,4
3,0
3,5
4,0
4,0
3.
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям
%
5,6
6,0
9,5
22,2
38,9
54
61,1
66,7
66,7
4.
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально- техническую базу
%
0,0
0,0
0,0
15,0
28,9
42,0
0,0
0,0
0,0
5.
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам
чел.
4 500
5 000
4 000
2 500
1 492
1 000
500
50
50
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
Индикатор
1.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат
1
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством
чел.
384 566
384 476
421 352
451 573
412 446
438 994
438 994
438 994
438 994
2
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
чел.
1850 946
1892 023
2026 178
2011 876
1 720 893
1658 430
1658 430
1658 430
1658 430
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы
%
8
8
9
9
9
9
9
9
9
2.
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов
%
40
40
40
40
40
40
40
40
40
3.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
чел.
1,003
1,003
1,003
1,005
1,024
1,009
1
1
1
4.
Суммарный коэффициент рождаемости
число детей, рожденных одной женщиной
-
-
-
-
-
-
1,513
1,536
1,552
5.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста
-
-
-
-
-
-
99,1
100,4
101,1
6.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста
-
-
-
-
-
-
80,7
84,8
88,6
Непосредственные результаты
1.
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей
чел.
130
130
130
130
130
130
130
130
130
2.
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы
ед.
120
120
130
130
130
130
130
130
130
3.
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам
чел.
72
79
79
79
75
70
70
70
70
4.
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"
чел.
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
5.
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
чел.
2 288
5 874
7 794
10 011
9 968
11 200
11 200
11 200
11 200
6.
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
чел.
1 397
1 360
1 057
1 160
1 339
1 140
1 110
1 110
1 110
8.
Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
чел.
-
-
-
-
-
-
4 316
5 679
6 868
9.
Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации
чел.
-
-
-
-
-
-
18 480
18 480
18 480
10.
Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка
ед.
-
-
-
-
-
-
974
974
974
11.
Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни
ед.
-
-
-
-
-
-
500
500
500
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области
ед.
4 000
4 242
4 041
4 092
4 098
4 104
4 110
4 116
4 120
2.
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года
ед.
100
114
136
137
138
139
140
141
142
Непосредственные результаты
1.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан
ед.
1 209
1 237
1 265
1 291
1 318
1 342
1 367
1 395
1 400
2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
41
37
37
37
37
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку
ед.
8
11
11
11
11
11
11
11
11
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку
ед.
80
160
250
252
254
256
281
283
285
5.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку
ед.
300
400
500
600
650
690
700
750
800
6.
Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
150
84
105
118
141
163
177
200
205
7.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
42
42
42
42
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
Индикаторы:
1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел. на 1000 работающих
0,036
0,057
0,040
0,052
0,069
0,060
0,055
0,050
0,045
2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
1,4
1,2
1,1
1,04
0,9
0,87
0,83
0,80
0,77
3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
45,8
43,9
43,7
47,2
41,4
45,0
44,5
44,0
44,0
4.
Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости
чел. на 10000 работающих
1,04
1,18
1,19
0,86
0,90
1,01
1,00
0,98
0,96
5.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников
%
31,3
40,8
39,6
38,6
37,9
37,8
37,7
37,6
37,5
Непосредственные результаты:
1.
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях
чел.
29 757
30 716
29 076
30 016
31 201
30 000
30 000
30 000
30 000
2.
Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ)
%
-
9,8
14,0
28,1
43,9
63,0
81,0
98,0
98,0
3.
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
шт.
-
24 940
19 720
15 233
9 081
4 500
3 000
2 500
2 000
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Индикатор
1.
Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
%
-
-
100
100
100
-
-
-
-
Непосредственный результат
1.
Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь
чел.
-
-
792
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
1.
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрограмм
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
".
3.3.3. Подраздел "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" таблицы подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
Основное мероприятие 3.1:
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
11.
Постановление Правительства Нижегородской области
Утверждение Порядка предоставления материальной помощи
Министерство социальной политики Нижегородской области
2 квартал 2015 года
22.
Распоряжение Губернатора Нижегородской области
Награждение Памятным знаком "Участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от благодарных нижегородцев"
Министерство социальной политики Нижегородской области
март 2015 года (прогнозная численность - 4500 человек)
Основное мероприятие 3.2:
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
11.
Распоряжение Правительства Нижегородской области
О проведении декады пожилых людей
Министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в сентябре
Основное мероприятие 3.9:
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 г. № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")
11.
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в марте и августе
".
3.3.4. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
23308 514,0
24301 368,4
24250 144,0
24250 719,7
МСП НО
20298 672,8
21764 676,9
21220 755,2
23293 158,0
24238 215,2
24236 990,8
24237 566,5
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
МЗ НО
0,0
1 654,2
0,0
3 383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
всего
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
МСП НО
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
4 998,8
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
МЗ НО
0,0
1 654,2
0,0
3383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
всего
5 981 970,4
6 089 446,4
6 989 107,8
8 184 076,6
8 627 409,0
8 574 844,2
8 575 419,9
МСП НО
5 981 970,4
6 089 446,4
6 989 107,8
8 184 076,6
8 577 409,0
8 574 844,2
8 575 419,9
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
всего
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
13 739 668,2
14 788 020,3
13 242 082,6
13 964 387,6
14 473 203,5
14 480 615,3
14 445 729,9
МСП НО
13 739 668,2
14 788 020,3
13 242 082,6
13 964 387,6
14 473 203,5
14 480 615,3
14 445 729,9
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
всего
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
МСП НО
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего, в том числе
24887 970,1
26 518 606,1
25660 478,0
27 942 459,2
30 717 913,9
29984 208,4
30232 238,9
расходы областного бюджета
20305 038,6
21 776 960,1
21240 940,4
23 308 514,0
24 301 368,4
24250 144,0
24250 719,7
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 582 931,5
4 717 478,4
4 405 647,9
4 604 407,7
6 406 282,6
5 734 064,4
5 981 519,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
9 696,6
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
8 957,4
8 957,4
8 957,4
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
8 957,4
8 957,4
8 957,4
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Всего, в том числе
5 981 970,4
6 089 446,4
6 989 107,8
8 234 076,6
8 627 409,0
8 574 844,2
8 575 419,9
расходы областного бюджета
5 981 970,4
6 089 446,4
6 989 107,8
8 184 076,6
8 627 409,0
8 574 844,2
8 575 419,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5 972 504,5
6 087 946,4
6 987 607,8
8 182 306,6
8 569 239,0
8 566 674,2
8 567 249,9
расходы областного бюджета
5 972 504,5
6 087 946,4
6 987 607,8
8 182 306,6
8 569 239,0
8 566 674,2
8 567 249,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
Всего, в том числе
14 542,2
25 623,5
40 945,4
55 521,7
61 719,1
40 708,2
40 708,2
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе
0,0
17 226,6
22 047,2
20 185,5
4 616,0
9 032,0
9 032,0
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
5 248,3
4 616,0
9 032,0
9 032,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
расходы областного бюджета
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
17745 124,5
19 083 199,0
17195 739,5
18 104 339,9
19 935 230,5
20194 593,6
20406 524,6
расходы областного бюджета
13739 668,2
14 788 020,3
13242 082,6
13 964 387,6
14 473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
5 462 027,0
5 713 978,3
5 960 794,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
4 936 548,5
4 994 884,7
5 056 346,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
4 936 548,5
4 994 884,7
5 056 346,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
13739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13 964 373,7
14 471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы областного бюджета
13739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13 964 373,7
14 471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
всего
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
всего
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
526 958,5
769 032,4
1 060 993,5
расходы областного бюджета
1480,0
49 938,8
156 545,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
525 478,5
719 093,6
904 448,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,9
1 186 583,4
1 257 351,2
1 798 216,9
940 220,5
975 744,3
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
399 278,9
915 559,0
20 086,1
20 724,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1 114 797,4
1 190 527,5
502 486,0
525 075,3
546 102,8
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
502 486,0
525 075,3
546 102,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
380 550,6
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
344,6
358,1
358,1
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
337,6
351,1
351,1
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1 228 979,4
347 867,5
361 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
332 980,3
347 867,5
361 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
895 999,1
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
5 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
5 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2**
209,6
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2**
209,6
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
расходы областного бюджета
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4984800,0 руб. с учетом корректировки.".
3.4. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы":
3.4.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1", "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы": изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Срок реализации 2015-2021 годы"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Источники финансирования
2015
2016
2017
2018
ВСЕГО
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе:
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
19 186,1
0,0
4 318,1
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
областной бюджет (тыс.руб.)
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
всего местный бюджет (тыс.руб.), в том числе
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
Источники финансирования
2019
2020
2021
ВСЕГО
ВСЕГО
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе:
9 696,6
0,0
0,0
78 847,8
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
23 504,2
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
областной бюджет (тыс.руб.)
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
всего местный бюджет (тыс.руб.), в том числе
10 262,9
0,0
0,0
37 833,6
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
8 200,8
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
10 262,9
0,0
0,0
29 632,8
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 87,1% к 2021 году);
2) доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2021 году);
3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 98,3% в 2021 году);
4) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2021 году);
5) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2021 году);
6) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2021 году);
7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,9% в 2021 году);
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2021 году);
9) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2021 году соответственно);
10) доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2021 году);
11) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2021 году);
12) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 68,5% в 2021 году);
13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2021 году);
14) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53,5% в 2021 году);
15) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2021 году);
16) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2021 году);
17) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2021 году);
18) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 66% в 2021 году);
19) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 57,8% в 2021 году);
20) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 100,0% в 2021 году).
Непосредственные результаты:
1) количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2021 году - 247 ед.);
2) количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2021 году - 439 ед.);
3) количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2021 году - 16 700 чел.).".
3.4.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
3.4.1.2.1. В подпункте 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" слова "2015-2020 годы" заменить словами "2015-2020 годы".
3.4.1.2.2. Подпункты 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" и 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021 годы
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство социальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление по труду и занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
8543,9
27938,4
0,0
13378,3
8 957,4
8 957,4
8 957,4
76 732,8
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство социальной политики Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
800,0
800,0
238,0
1 633,6
0,0
0,0
0,0
3 471,6
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
прочие расходы
2015-2021 годы
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство культуры Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2.5. Индикаторы достижения цели
и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 1
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 применяются следующие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, разработанные в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297:
1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 87,1% к 2021 году);
2) доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2021 году);
3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 98,3% в 2021 году);
4) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2021 году);
5) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2021 году);
6) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2021 году);
7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,9% в 2021 году);
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2021 году);
9) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2021 году соответственно);
10) доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2021 году);
11) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2021 году);
12) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 68,5% в 2021 году);
13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2021 году);
14) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53,5% в 2021 году);
15) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2021 году);
16) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2021 году);
17) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2021 году);
18) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 66% в 2021 году);
19) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 57,8% в 2021 году);
20) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 100% в 2021 году).
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:
1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2021 году - 247 ед.);
2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2021 году - 439 ед.);
3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2021 году - 16 700 чел.).
п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Индикаторы
1
Индикатор 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
%
-
64,9
64,9
78,2
81,1
83,9
87,1
2
Индикатор 1.2. Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
%
100
100
100
100
100
100
100
3
Индикатор 1.3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
57,8
89,8
89,8
81,9
90,6
96,6
98,3
4
Индикатор 1.4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
46,7
93,3
93,3
50,0
50,0
50,0
50
5
Индикатор 1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
56,7
60,6
60,6
62,9
62,9
62,9
62,0
6
Индикатор 1.6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
2,5
3,3
3,5
17,5
18,0
18,5
18,5
7
Индикатор 1.7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
20,0
21,4
22,0
22,3
22,6
22,9
22,9
8
Индикатор 1.8. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
6,25
72,7
72,7
77,3
77,3
77,3
77,3
9
Индикатор 1.9. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
10
13,6
13,6
24,8
24,8
24,8
24,8
11,3
11,3
11,3
11,3
2,5
2,5
2,5
2,5
10
Индикатор 1.10. Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
7,1
7,1
7,1
14,2
14,2
14,2
14,2
11
Индикатор 1.11. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
56,2
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
12
Индикатор 1.12. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
15,0
54,5
67,0
68,0
68,5
69,0
68,5
13
Индикатор 1.13. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
81,8
81,8
88,5
88,5
88,5
88,5
14
Индикатор 1.14. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
%
49,6
50,0
51,2
51,9
52,5
53,0
53,5
15
Индикатор 1.15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
16
Индикатор 1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
18,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
50,0
17
Индикатор 1.17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
79,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
18
Индикатор 1.18. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
55,0
55,67
56,0
61,1
63,5
65,5
66,0
19
Индикатор 1.19. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
48,3
51,5
54,7
57,8
20
Индикатор 1.20. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
90,0
95,0
100,0
100,0
Непосредственные результаты
1
Непосредственный результат 1.1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
153
202
202
219
230
241
247
2
Непосредственный результат 1.2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
ед.
321
311
311
439
439
439
439
3
Непосредственный результат 1.3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
15 300
15 500
15 800
16 000
16 300
16 500
16 700
".
3.4.1.2.3. Таблицы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" и "Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам жизнедеятельности составит:" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Всего:
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
Министерство социальной политики Нижегородской области
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
4 998,8
29 882,8
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
216,8
Министерство культуры Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
2 520,9
Министерство спорта Нижегородской области
0,0
501,9
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
1 368,7
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
1 368,9
Министерство здравоохранения Нижегородской области
0,0
1 654,2
0,0
3 383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
15 612,9
Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
1870,9
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
27 433,3
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
расходы местных бюджетов
0,0
12970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
37 833,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
9 696,6
0,0
0,0
78 847,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
8 957,4
8 957,4
8 957,4
76 732,8
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
8 957,4
8 957,4
8 957,4
48 893,0
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
0,0
8 200,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
0,0
19 639,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
0,0
0,0
0,0
3 471,6
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
0,0
0,0
0,0
2 294,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
1 176,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
27 433,3
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
10 262,9
0,0
0,0
29 632,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 654,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 688,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
"Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным
сферам жизнедеятельности составит:
№ п/п
Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
1.
Здравоохранение
0,0
4 342,7
0,0
4 000,0
3 525,2
3 525,2
3 525,2
18 918,3
1.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,2
0,0
3 383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
15 612,9
1.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,5
0,0
616,9
0,0
0,0
0,0
3 305,4
2.
Занятость населения
0,0
3 840,7
0,0
833,6
0,0
0,0
0,0
4 674,3
2.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
1 368,9
2.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,5
0,0
616,9
0,0
0,0
0,0
3 305,4
3.
Социальная защита населения
9 343,9
4 182,5
238,0
4 315,3
4 998,8
4 998,8
4 998,8
33 076,1
3.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
4 998,8
29 882,8
3.2.
из федерального бюджета
0,0
2 576,4
0,0
616,9
0,0
0,0
0,0
3 193,3
4.
Физическая культура и спорт
0,0
4 615,0
0,0
1 012,2
216,7
216,7
216,7
6 277,3
4.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 926,6
0,0
395,3
216,7
216,7
216,7
2 972,0
4.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,9
0,0
0,0
0,0
3 305,3
5.
Культура
0,0
4 342,5
0,0
833,6
216,7
216,7
216,7
5 826,2
5.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
2 520,9
5.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,9
0,0
0,0
0,0
3 305,3
6.
Информация и связь
0,0
4 342,5
0,0
833,6
0,0
0,0
0,0
5 176,1
6.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
1 870,9
6.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
3 305,2
7.
Транспорт
0,0
7 415,0
0,0
3 183,6
0,0
0,0
0,0
10 598,6
7.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
4 247,5
0,0
2 566,8
0,0
0,0
0,0
6 814,3
7.2.
из федерального бюджета
0,0
3 167,5
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
3 784,3
Итого по разделу 1:
9 343,9
33 080,9
238,0
15 011,9
8 957,4
8 957,4
8 957,4
84 546,9
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
13 894,8
238,0
10 693,8
8 957,4
8 957,4
8 957,4
61 042,7
из федерального бюджета
0,0
19 186,1
0,0
4 318,1
0,0
0,0
0,0
23 504,2
2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
8
Образование
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
8.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7 298,2
13 397,5
15 886,8
13 669,8
3 406,9
3 406,9
57 066,1
8.2.
из федерального бюджета
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
Итого по разделу 2:
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7 298,2
13 397,5
15 886,8
13 669,8
3 406,9
3 406,9
57 066,1
из федерального бюджета
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
Итого по таблице:
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,8
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
21 193,0
13 635,5
26 580,6
22 627,2
12 364,3
12 364,3
118 108,8
из федерального бюджета
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
9 696,6
0,0
0,0
78 847,8
".
3.4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы":
3.4.2.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
Срок реализации 2015-2021 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного
бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию
Подпрограммы 2 составляет 53 022 274,3 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 5 981 970,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 6 089 446,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 6 989 107,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 8 184 076,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 8 627 409,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 8 574 844,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 8 575 419,9 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы (к 2021 году):
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2021 году - 100%).
2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2021 году - 35,9%).
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2021 году - 0%).
4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2021 году - 100%).
5. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2021 - 100%).
6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2021 году - 2,2%).
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
9. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
10. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
11. Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания (100% - ежегодно, начиная с 2017 года)
Непосредственные результаты к 2021 году:
- сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений (в 2021 году - 770 чел.);
- сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, ед. (в 2021 году - 4);
- количество социально ориентированных общественных организаций, получивших финансовую поддержку на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, ед. (в 2021 году - 6)".
3.4.2.2. В пункте "Текстовая часть Подпрограммы 2":
3.4.2.2.1. Подпункт 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в 2015-2021 годах в один этап.".
3.4.2.2.2. Подпункты 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" и 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Подпрограммы 2: Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8627 409,0
8574 844,2
8575 419,9
53022 274,3
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8569 239,0
8566 674,2
8567 249,9
52933 528,4
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
11 772,0
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2019 - 2021
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Прочие расходы
2018
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019 - 2021
МСП НО
6 400,0
6 400,0
6 400,0
19 200,0
3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2
К показателям (индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся:
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2021 году - 100%).
2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2021 году - 35,9%).
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2021 году - 0%).
4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2021 году - 100%).
5. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2021 году - 100%).
6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2021 году - 2,2%).
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
9. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
10. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
11. Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания (100% - ежегодно, начиная с 2017 года).
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Индикаторы
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
84,1
100
100
100
100
2.
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников
%
33
33
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
3.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
0
4.
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг
%
97,0
97,4
97,8
98
98,5
99
99,5
99,8
100
5.
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов
%
0
0
97,2
100
100
100
100
100
100
6.
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
%
x
x
x
1,0
1,6
2,2
2,2
2,2
2,2
7.
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
кВт.ч/кв. м
-
-
-
63,01
54,73
63,01
63,01
63,01
63,01
8.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
Гкал/кв. м
-
-
-
0,2650
0,265
0,265
0,265
0,265
0,265
9.
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
49,53
49,53
49,53
49,53
49,53
49,53
10.
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
30,89
30,89
30,89
30,89
30,89
30,89
11.
Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания
%
-
-
-
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений
чел.
763
763
770
770
770
770
770
770
770
2.
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
0
3.
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
ед.
x
x
x
2
3
4
4
4
4
5.
Количество социально ориентированных общественных организаций, получивших финансовую поддержку на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг
ед.
х
х
х
х
х
х
6
6
6
".
3.4.2.2.3. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
всего
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8627 409,0
8574 844,2
8575 419,9
53022 274,3
МСП НО
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8577 409,0
8574 844,2
8575 419,9
52972 274,3
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Всего, в том числе
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8234 076,6
8627 409,0
8574 844,2
8575 419,9
расходы областного бюджета
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8627 409,0
8574 844,2
8575 419,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8569 239,0
8566 674,2
8567 249,9
расходы областного бюджета
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8569 239,0
8566 674,2
8567 249,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы":
3.4.3.1. Позицию "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
2015-2021 годы
Подпрограмма 3 реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 3 составляет 220 744,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 14 542,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 14 426,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 27 055,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 40 584,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 42 719,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 40 708,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 40 708,2 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы (к 2021 году)
1. Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям, достигнет в 2021 году 66,7% от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста.
2. Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, составит к 2021 году 3% от общего количества граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости.
3. Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам, в 2021году составит 4% от числа граждан, в возрасте до 80 лет.
4. Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу.
5. Доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) (в 2017-2021 годах - 100%).
Непосредственные результаты (к 2021 году)
1. Ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2021 году.
2. Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста (в 2021 году - 74,40).
3. Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (в 2021 году - 29).
4. Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) к 2021 году - 59".
3.4.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.4.3.2.1. Подпункт 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Срок реализации Подпрограммы 3 2015-2021 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.".
3.4.3.2.2. Подпункты 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3", 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" и 3.3.2.6 "Меры правового регулирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
26 853,5
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
5 248,3
4 616,0
9 032,0
9 032,0
42 115,2
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2019
МСП НО
-
-
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Прочие расходы
2019
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
3.3.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
Индикаторы
1.
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости
%
0,2
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
3,0
3,0
2.
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет
%
0,7
1,0
1,4
1,9
2,4
3,0
3,5
4,0
4,0
3.
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям
%
5,6
6,0
9,5
22,2
38,9
54
61,1
66,7
66,7
4.
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу
%
0,0
0,0
0,0
15,0
28,9
42,0
0,0
0,0
0,0
5.
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам
чел.
4 500
5 000
4 000
2 500
1 492
1 000
500
50
50
2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста
годы
-
-
-
-
-
-
73,07
73,86
74,40
3.
Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
ед.
-
-
-
-
-
-
2
19
29
4.
Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)
ед.
-
-
-
-
-
-
59
59
59
3.3.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Основное мероприятие 3.1:
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
1.
Постановление Правительства Нижегородской области
Утверждение Порядка предоставления материальной помощи
Министерство социальной политики Нижегородской области
2 квартал 2015 года
2.
Распоряжение Губернатора Нижегородской области
Награждение Памятным знаком "Участнику Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов от благодарных нижегородцев"
Министерство социальной политики Нижегородской области
март 2015 года (прогнозная численность - 4500 человек)
Основное мероприятие 3.2:
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
1.
Распоряжение Правительства Нижегородской области
О проведении декады пожилых людей
Министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в сентябре
Основное мероприятие 3.9:
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 г. № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")
1.
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в марте и августе
".
3.4.3.2.3. Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
всего
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 3 за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
Всего, в том числе:
14 542,2
25 623,5
40 954,4
55 521,7
61 719,1
40 708,2
40 708,3
279 768,3
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
’ 0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
40 024,1
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе:
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе:
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе:
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
26 853,5
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
26 853,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе:
0,0
17 226,6
22 047,2
20 185,5
4 616,0
9 032,0
9 032,0
82 139,3
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
5 248,3
4 616,0
9 032,0
9 032,0
42 115,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
40 024,1
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе:
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе:
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе:
0,0
0,0
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".".
3.4.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы":
3.4.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации 2015-2021 годы"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет 99 133 707,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 13 739 668,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 14 788 020,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 13 242 082,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 13 964 387,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 14 473 203,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 14 480 615,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 14 445 729,9 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4
- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки, - 100%;
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством:
2015 год - 421 352 человек;
2016 год - 451 573 человек;
2017 год - 421 352 человек;
2018 год - 438 994 человек;
2019 год - 438 994 человек;
2020 год - 438 994 человек;
2021 год - 438 994 человек;
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством:
2015 год - 2 026 178 человек;
2016 год - 2 011 867 человек;
2017 год - 1 720 893 человек;
2018 год - 1 658 430 человек;
2019 год - 1 658 430 человек;
2020 год - 1 658 430 человек;
2021 год - 1 658 430 человек".
3.4.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
3.4.4.2.1. Подпункт 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в 2015-2021 годах в один этап.".
3.4.4.2.2. Подпункты 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" и 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
99133 707,4
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
98925 000,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 г. № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
739,5
Основное мероприятие 4.5. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
прочие расходы
2019-2021
МСП НО
0
0
0
0
1 480,0
49 938,8
156 545,5
207 964,3
3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4
Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4
Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Индикатор 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат 1.1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством
Ед.
384 566
384 476
421 352
451 573
412 446
438 994
438 994
438 994
438 994
Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
Ед.
1 850 946
1 892 023
2 026 178
2 011 867
1 720 893
1 658 430
1 658 430
1 658 430
1 658 430
".
3.4.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
МСП НО
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус
Наименование
Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
Всего, в том числе
17745 124,5
19083 199,0
17195 739,5
18104 339,9
19935 230,5
20194 593,6
20406 524,6
расходы областного бюджета
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
5 462 027,0
5 713 978,3
5 960 794,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
4 936 548,5
4 994 884,7
5 056 346,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
4 936 548,5
4 994 884,7
5 056 346,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы областного бюджета
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Всего, в том числе
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Всего, в том числе
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0
0
0
0
526 958,5
769 032,4
1 060 993,5
расходы областного бюджета
0
0
0
0
1 480,0
49 938,8
156 545,5
расходы местных бюджетов
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
0
0
0
0
525 478,5
719 093,6
904 448,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
".
3.4.5. В подразделе "3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы":
3.4.5.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 2015-2021 годы в один этап
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 5 426 986,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.;
в 2018 году - 858 072,3 тыс. руб.;
в 2019 году - 882 657,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 920 134,4 тыс. руб.;
в 2021 году - 955 019,8 тыс. руб.
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы (к 2021 году):
- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет Подпрограммы 5, - 9%;
- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов - 40% от общего количества детей-инвалидов;
- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1;
- суммарный коэффициент рождаемости - 1,552.
Непосредственные результаты к 2021 году:
- количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей, - 130;
- количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации Подпрограммы 5, - 130;
- количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам - 70;
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" - 2 000;
- численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 11 200;
- количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы 5, - 0;
- численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 1 110";
- численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета - 6 868;
- численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации - 18 480;
- количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка - 974;
- количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни - 500".
3.4.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
3.4.5.2.1. Абзац восьмой после таблицы "Структура очередности рождений в Нижегородской области" подпункта 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"Семья зачастую не только перестает выполнять свою базовую экономическую функцию, но, напротив, становится фактором риска в развитии бедности, а самый высокий риск бедности имеют семьи с высокой социальной нагрузкой, прежде всего, это многодетные и неполные семьи. В частности, из общего количества многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, 35% детей из этих многодетных семей воспитываются в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, и лишь 4% - более величины прожиточного минимума по Нижегородской области.".
3.4.5.2.2. Подпункт 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Подпрограмма реализуется в 2015-2021 годах в один (основной) этап.".
3.4.5.2.3. Подпункты 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" и 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цели Подпрограммы 5:
формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
5 426 986,8
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
4 420,2
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
502 486,0
525 075,3
546 102,8
4 072 786,3
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
224,5
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
135,7
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
65,4
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
306 781,5
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Основное мероприятие 5.8. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
332 980,3
347 867,5
361 725,4
1 042 573,2
3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели
1.
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы
%
8
8
9
9
9
9
9
9
9
2.
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов
%
40
40
40
40
40
40
40
40
40
3.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
чел.
1,003
1,003
1,003
1,005
1,024
1,009
1
1
1
4.
Суммарный коэффициент рождаемости
число детей, рожденных одной женщиной
-
-
-
-
-
-
1,513
1,536
1,552
5.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста
-
-
-
-
-
-
99,1
100,4
101,1
6.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста
-
-
-
-
-
-
80,7
84,8
88,6
Непосредственные результаты
1.
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей
чел.
130
130
130
130
130
130
130
130
130
2.
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы
ед.
120
120
130
130
130
130
130
130
130
3.
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам
чел.
72
76
79
79
75
70
70
70
70
4.
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"
чел.
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
5.
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
чел.
2 288
5 874
7 794
10 011
9 968
11 200
11 200
11 200
11 200
6.
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
чел.
1 397
1 360
1 057
1 160
1 339
1 005
1 110
1 110
1 110
8.
Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
чел.
-
-
-
-
-
-
4 316
5 679
6 868
9.
Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации
чел.
-
-
-
-
-
-
18 480
18 480
18 480
10.
Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка
ед.
-
-
-
-
-
-
974
974
974
11.
Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни
ед.
-
-
-
-
-
-
500
500
500
".
3.4.5.2.4. Подпункт "3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
5 426 986,8
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
5 426 986,8
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,90
1 186 583,4
1 257 351,2
1 798 216,9
940 220,5
975 744,3
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
399 278,9
915 559,0
20 086,1
20 724,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1 114 797,4
1 190 527,5
502 486,0
525 075,3
546 102,8
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
502 486,0
525 075,3
546 102,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
380 550,6
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
344,6
358,1
358,1
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
337,6
351,1
351,1
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1 228 979,4
347 867,5
361 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
332 980,3
347 867,5
361 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
895 999,1
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы":
3.4.6.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы ":
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в 2015-2021 годах в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 43 257,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,
в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,
в 2018 году - 7 074,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 5 787,7 тыс. руб.,
в 2020 году - 5 787,7 тыс. руб.,
в 2021 году - 5 787,7 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1) количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед.: 2021 год - 4120;
2) количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года, ед.: 2021 год - 142.
Показатели непосредственных результатов:
1) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, ед.: 2021 год - 1400;
2) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед.: 2021 год - 37;
3) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку, ед.: 2021 год - 11;
4) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку, ед.: 2021 год - 285;
5) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку, ед.: 2021 год - 800;
6) количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.: 2021 год - 205;
7) количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы 6, ед.: 2021 год - 42".
3.4.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
3.4.6.2.1. Подпункт 3.6.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в 2015-2021 годах.
Подпрограмма 6 реализуется в один этап.".
3.4.6.2.2. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" и 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
43 257,4
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
17 995,8
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
20 496,4
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
4 765,2
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших 0, практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области
ед.
4000
4242
4041
4092
4098
4104
4110
4116
4120
2.
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года
ед.
100
114
136
137
138
139
140
141
142
Непосредственные результаты
1.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан
ед.
1209
1237
1265
1291
1318
1342
1367
1395
1400
2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
41
37
37
37
37
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку
ед.
8
11
11
11
11
11
11
11
11
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку
ед.
80
160
250
252
254
256
281
283
285
5.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку
ед.
300
400
500
600
650
690
700
750
800
6.
Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
150
84
105
118
141
163
177
200
205
7.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
42
42
42
42
".
3.4.6.2.3. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области
всего
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
60 043,4
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
60 043,4
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области.
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4.7. В подразделе 3.7 "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы":
3.4.7.1. Пункт 3.7.1 "Паспорт Подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы" (далее - Подпрограмма 7)" изложить в следующей редакции:
"3.7.1. Паспорт Подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" (далее - Подпрограмма 7).
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 7
Министерство социальной политики Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 7
Отсутствуют
Цели Подпрограммы
Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Задачи Подпрограммы 7
1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.
2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.
3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы субъекта Российской Федерации в области охраны труда.
5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
Подпрограмма реализуется в один этап, в течение 2018-2021 годов
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей
Средства областного бюджета не предусматриваются
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
Индикаторы к 2021 году:
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. на 1000 работающих - 0,045;
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих - 0,77;
- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней - 44,0;
- интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10000 работающих - 0,96;
- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 37,5%.
Непосредственные результаты:
- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018 - 2021 годах суммарно - 120 000);
- охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2021 году - 98%);
- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2018-2021 годах суммарно - 12 000)
".
3.4.7.2. Таблицу 5 подпункта 3.7.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7" пункта 3.7.2 "Текстовая часть Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (тыс. рублей) за счет средств областного бюджета
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Подпрограммы 7: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Координация специальной оценки условий труда на рабочих местах в государственных организациях, подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области
-
2018 - 2021
ОИВ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Координация специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных организациях, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области
-
2018 - 2021
ОМСУ (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Специальная оценка условий труда на рабочих местах у работодателей - членов НАПП
-
2018 - 2021
Работодатели - члены НАПП (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Координация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях области в рамках реализации предупредительных мер за счет средств социального страхования
-
2018 - 2021
ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Координация обучения по 72-часовой дополнительной профессиональной программе экспертов организаций области, осуществляющих специальную оценку условий труда
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Проведение государственной экспертизы условий труда, в том числе в целях оценки качества специальной оценки условий труда
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения
0,0
0,0
0,0
0,0
.
Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей, в том числе членов НАПП, с численностью работников свыше 1000 человек, на заседаниях областной межведомственной комиссии по охране труда (по плану комиссии)
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей с численностью работников менее 1000 человек, а также подведомственных муниципальных организаций на заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по охране труда
-
2018 - 2021
ОМСУ (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Методическое обеспечение и координация непрерывного совершенствования корпоративных систем управления охраной труда с учетом Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н, международных и национальных стандартов, рекомендаций областной межведомственной комиссии по охране труда, содействие в проведении сертификации систем управления охраной труда
-
2018 - 2021
МСП НО, ОИВ НО, ОМСУ (в отношении подведомственных организаций), ГИТ НО (по согласованию), ООО "ВОСОТ" (при условии участия), НАПП (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Анализ причин смертельных несчастных случаев, имевших место в организациях координируемых видов экономической деятельности с наибольшим общественным резонансом, а также принятых работодателями корректирующих мер по итогам соответствующих расследований на рабочих совещаниях в ОИВ, с последующим информированием областной межведомственной комиссии по охране труда
-
2018 - 2021
ОИВ НО, ГИТ НО (по согласованию)
11.
Координация мероприятий по охране труда в подведомственных государственных и муниципальных организациях (с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н)
-
2018 - 2021
ОИВ НО, ОМСУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Реализация предусмотренных коллективными договорами и локальными нормативными актами инженерно-технических мероприятий по улучшению условий и охране труда (с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н)
-
2018 - 2021
Работодатели - члены НАПП, в том числе предприятия транспортного машиностроения (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Поддержание материально-технического оснащения служб охраны труда, обеспечение их численности и функционально-структурных характеристик в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и рекомендациями Минтруда России
-
2018 - 2021
Работодатели - члены НАПП (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Содействие развитию общественного контроля за соблюдением требований охраны труда, в том числе уполномоченными по охране труда профсоюзов (трудовых коллективов)
-
2018 - 2021
Облсовпроф (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.
Координация оснащения государственных бюджетных учреждений здравоохранения оборудованием для проведения медицинских осмотров, обеспечение подготовки (переподготовки) и повышения квалификации врачей-профпатологов
-
2018 - 2021
МЗ НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда
-
2018 - 2021
ОИВ НО, ОМСУ (в отношении подведомственных организаций)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17.
Ведение банка данных образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18.
Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19.
Информационное и методическое содействие аккредитованным образовательным организациям в осуществлении обучения по охране труда, участие в заседаниях комиссий по проверке знаний требований охраны труда
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
Обеспечение учета необходимого материально-технического и кадрового обеспечения при осуществлении лицензионного контроля в образовательных организациях области, осуществляющих обучение по охране труда
-
2018 - 2021
МОН и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по охране труда
-
2018 - 2021
Работодатели - члены НАПП (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22.
Информационное и методическое содействие учреждениям высшего профессионального образования в подготовке студентов по специальностям "Техносферная безопасность", "Безопасность технологических процессов и производств" и направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности. участие в аттестационных комиссиях аккредитованных образовательных организаций
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
Организация и координация обучения по охране труда, отдельных категорий застрахованных - руководителей государственных (муниципальных) учреждений, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда
-
2018 - 2021
ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Координация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников подведомственных учреждений
-
2018 - 2021
ОИВ НО, ОМСУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Актуализация Закона Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. № 9-З "Об охране труда в Нижегородской области"
-
2019
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26.
Разработка государственной программы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2021-2025 годы"
-
2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
27.
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасный труд", планируемой к включению в федеральную государственную программу "Содействие занятости населения", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, направленные на формирование культуры безопасного труда
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28.
Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории области с подготовкой ежегодного информационного бюллетеня (доклада) по вопросам охраны и условий труда в Нижегородской области
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29.
Обеспечение актуализации материалов для раздела "Охрана труда в Нижегородской области" официального интернет-сайта Правительства Нижегородской области
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.
Координация и участие в реализации ежегодных информационных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля
-
2018 - 2021
МСП НО, ОМСУ (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.
Формирование и обеспечение участия делегации Нижегородской области в информационных мероприятиях Всероссийской недели охраны труда г.Сочи и ежегодной выставки "Безопасность и охрана труда" г.Москва
-
2018 - 2021
МСП НО, НАПП (при условии участия), ООО "ВОСОТ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32.
Проведение выставки средств индивидуальной защиты (СИЗ) и приуроченной к ней научно-практической конференции по актуальным вопросам выбора и применения современных СИЗ
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33.
Изучение, обобщение и трансляция передового опыта в сфере безопасности и охраны труда организаций, внедряющих современные системы управления охраной труда (в том числе программы нулевого травматизма и стандарты высокой социальной ответственности бизнеса)
-
2018 - 2021
МСП НО, НАПП (по согласованию), Облсовпроф (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34.
Координация и участие в обсуждении актуальных вопросов охраны труда в рамках информационных семинаров, круглых столов, бизнес-тренингов на базе аккредитованных образовательных организаций и предприятий области
-
2018 - 2021
МСП НО, ГИТ НО (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35.
Пропаганда вопросов охраны труда и осуществление мотивации на безопасный труд, в т.ч. приобретение информационно-справочных систем, плакатов и знаков безопасности, оснащение уголков по охране труда, проведение корпоративных мероприятий информационного характера (дней охраны труда, деловых игр, бизнес-тренингов и др.)
-
2018 - 2021
Работодатели - члены НАПП (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36.
Обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом по охране труда в рамках рабочей группы по охране труда и промышленной безопасности при НАПП (по плану группы)
-
2018 - 2021
НАПП (по согласованию), ООО "ВОСОТ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37.
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы"
-
2018 - 2021
МСП НО, НАПП (по согласованию), Облсовпроф (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38.
Пропаганда актуальных вопросов охраны труда в средствах массовой информации, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области
-
2018 - 2021
ОМСУ (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39.
Проведение ежегодных конкурсов среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на уровне предприятий, областных организаций профсоюзов и профобъединений
-
2018 - 2021
Облсовпроф (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40.
Проведение ежегодных муниципальных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда
-
2018 - 2021
ОМСУ (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41.
Проведение отраслевых совещаний по актуальным вопросам состояния условий и охраны труда в организациях Нижегородской области
-
2018 - 2021
ОИВ, МСП НО, ГИТ НО (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42.
Проведение зональных совещаний по актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
-
2018 - 2021
ОМСУ (по согласованию), МСП НО (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43.
Проведение ежегодных совещаний-семинаров по актуальным вопросам регулирования социально-трудовой сферы со специалистами по труду администраций ОМСУ и специалистами ОИВ
-
2018 - 2021
МСП НО, ОМСУ, ОИВ (при условии участия), ООО "ВОСОТ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44.
Проведение информационно-методических семинаров с руководителями, экспертами, преподавателями аккредитованных организаций, осуществляющими специальную оценку условий труда, обучение по охране труда, аутсорсинг и сертификацию по охране труда
-
2018 - 2021
МСП НО, МОН и МП НО, ГИТ НО (по согласованию), ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), ООО "ВОСОТ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45.
Проведение совещаний по актуальным вопросам охраны труда с руководителями и специалистами по охране труда подведомственных государственных и муниципальных организаций
-
2018 - 2021
ОИВ НО, ОМСУ (при условии участия), ООО "ВОСОТ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4.8. Подраздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. Паспорт Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Министерство социальной политики Нижегородской области
Цели подпрограммы
Формирование и проведение финансово-экономической, инвестиционной и кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по социальной защите населения
Задачи подпрограммы
1. Осуществление финансового контроля за порядком планирования бюджетных ассигнований и исполнением областного бюджета, составление бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
2. Осуществление организационного, методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности подведомственных учреждений.
3. Координация деятельности и осуществление кадровой политики, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической деятельности министерства и подведомственных учреждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2021 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Всего - 1 506 439,9 тыс. руб.
2015 - 183 187,8 тыс. руб.
2016 - 182 597,2 тыс. руб.
2017 - 209 709,6 тыс. руб.
2018 - 242 338,6 тыс. руб.
2019 - 257 226,9 тыс. руб.
2020 - 215 689,9 тыс. руб.
2021 - 215 689,9 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм
2015 - 100%;
2016 - 100%;
2017 - 100%;
2018 - 100%;
2019 - 100%;
2020 - 100%;
2021 - 100%
4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
программы" по подпрограммам и прочие расходы
по министерству социальной политики Нижегородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Коды бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
183 187,8
182597,2
209709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
150
1006
0390100190
100
141 491,1
140 249,8
159 361,1
162 409,1
164 504,3
164 504,3
164 504,3
150
1006
0390100190
200
38 959,4
390 39,4
38 162,5
37 186,4
38 531,6
38 531,6
38 531,6
150
1006
0390198730
200
60,0
25,0
9,0
9,0
9,0
150
1006
0390100190
800
51,3
48,0
52,0
40,0
150
1003
0390225280
200
1 696,0
1 810,0
7 849,0
752,9
1 045,0
1 045,0
1 045,0
150
1003
0390225280
600
350,0
3 825,0
41 625,2
52 837,0
11 300,0
11 300,0
150
1003
0390225280
800
990,0
1 100,0
400,0
300
300,0
300,0
300,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
24 780,4
25 771,6
28 546,6
30 073,3
31 061,6
29 317,0
29 317,0
150
1006
0390100190
100
18 040,1
19 003,9
21 513,8
21 925,2
22 208,1
22 208,1
22 208,1
150
1006
0390100190
200
6 662,0
6 671,8
6 525,8
6 358,9
6 588,9
6 588,9
6 588,9
150
1006
0390198730
200
10,3
4,3
1,5
1,5
1,5
150
1006
0390100190
800
6,3
5,9
6,4
5,0
150
1003
0390225280
200
72,0
75,5
329,7
31,6
43,9
43,9
43,9
150
1003
0390225280
600
14,5
160,6
1 748,3
2 219,2
474,6
474,6
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
40 600,1
40 101,8
48 242,5
62 288,3
68 146,1
49 703,7
49 703,7
150
1006
0390100190
100
30 703,6
29 999,4
34 103,3
34 755,6
35 203,9
35 203,9
35 203,9
150
1006
0390100190
200
9 116,5
9 131,3
8 930,0
8 701,6
9 016,4
9 016,4
9 016,4
150
1006
0390198730
200
14,0
5,9
2,2
2,2
2,2
150
1006
0390100190
800
12,0
11,1
12,0
9,3
150
1003
0390225280
200
768,0
804,5
3 484,9
334,3
464,0
464,0
464,0
150
1003
0390225280
600
155,5
1 698,3
18 481,6
23 459,6
5 017,2
5 017,2
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
37 284,0
36 678,1
42 158,9
48 246,0
51 060,2
43 375,9
43 375,9
150
1006
0390100190
100
29 005,7
28 288,4
32 190,9
32 806,6
33 229,9
33 229,9
33 229,9
150
1006
0390100190
200
7 947,7
7 979,7
7 785,2
7 586,0
7 860,4
7 860,4
7 860,4
150
1006
0390198730
200
12,3
5,1
1,8
1,8
1,8
150
1006
0390100190
800
10,6
10,0
10,8
8,3
150
1003
0390225280
200
320,0
335,2
1 452,1
139,3
193,3
193,3
193,3
150
1003
0390225280
600
64,8
707,6
7 700,7
9 774,8
2 090,5
2 090,5
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
37 338,6
37 317,6
41 819,2
47 097,8
49 637,9
42 908,9
42 908,9
150
1006
0390100190
100
28 298,2
28 049,9
31 872,2
32 481,8
32 900,9
32 900,9
32 900,9
150
1006
0390100190
200
7 791,9
7 807,9
7 632,5
7 437,3
7 706,3
7 706,3
7 706,3
150
1006
0390198730
200
12,6
5,3
1,8
1,8
1,8
150
1006
0390100190
800
10,5
9,8
10,7
8,2
150
1003
0390225280
200
248,0
293,4
1271,5
122,0
169,3
169,3
169,3
150
1003
0390225280
600
56,6
619,7
6 743,2
8 559,6
1 830,6
1 830,6
150
1003
0390225280
800
990,0
1 100,0
400,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
31 191,3
30 580,3
35 529,7
41 067,3
43 532,0
36 595,3
36 595,3
150
1006
0390100190
100
25 751,4
25 062,6
28 525,6
29 071,2
29 446,3
29 446,3
29 446,3
150
1006
0390100190
200
5 142,7
5 149,3
5 037,4
4 908,6
5 086,2
5 086,2
5 086,2
150
1006
0390198730
200
7,9
3,3
1,2
1,2
1,2
150
1006
0390100190
800
9,2
8,4
9,2
7,1
150
1003
0390225280
200
288,0
301,4
1310,8
125,7
174,5
174,5
174,5
150
1003
0390225280
600
58,6
638,8
6 951,4
8 823,8
1 887,1
1 887,1
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
7 166,4
7 118,3
7 873,1
13 565,9
13 789,1
13 789,1
13 789,1
150
1006
0390100190
100
5 801,0
5 750,2
6 533,8
11 368,7
11 515,2
11 515,2
11 515,2
150
1006
0390100190
200
1 363,6
1 366,4
1 335,7
2 194,0
2 273,4
2 273,4
2 273,4
150
1006
0390198730
200
1,7
1,1
0,5
0,5
0,5
150
1006
0390100190
800
1,8
1,7
1,9
2,1
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
4 827,0
5 029,5
5 539,6
150
1006
0390100190
100
3 891,1
4 095,4
4 621,5
150
1006
0390100190
200
935,0
933,0
915,9
150
1006
0390198730
200
1,2
150
1006
0390100190
800
0,9
1,1
1,0
".
3.5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы":
3.5.1. Таблицу "Общественная эффективность" подраздела "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Общественная эффективность
Расчетные составляющие
Наименование
Значение по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Индикатор цели (А)
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
64,9%
64,9%
78,2%
81,1%
83,9%
87,1%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
202 ед./из 311 ед.
202 ед./из 311 ед.
219 ед./из 280 ед.
230 ед./из 280 ед.
241 ед./из 280 ед.
247 ед./из 280 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
-
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
321 ед.
311 ед.
311 ед.
439 ед.
439 ед.
439 ед.
439 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
57,8%
89,8%
89,8%
81,9%
90,6%
96,6%
98,3%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
67 ед.
79 ед./из 88 ед.
79 ед./из 88 ед.
95 ед./из 116 ед.
106 ед./из 117 ед.
113 ед./из 117 ед.
115 ед./из 117 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,9
1,1
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
46,7%
93,3%
93,3%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
7 ед.
14 ед./из 15 ед.
14 ед./из 15 ед.
17 ед./из 34 ед.
17 ед./из 34 ед.
17 ед./из 34 ед.
17 ед./из 34 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
6,7
6,7
6,7
2,9
2,9
2,9
2,9
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
56,7%
60,6%
60,6%
62,9%
62,9%
62,9%
62,9%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
42 ед.
43 ед./из 71 ед.
43 ед./из 71 ед.
44 ед./из 70 ед.
44 ед./из 70 ед.
44 ед./из 70 ед.
44 ед./из 70 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
Индикатор цели (А)
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
2,5%
3,3%
3,5%
17,5%
18,0%
18,5%
18,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
36 ед.
44 ед.
46 ед.
206 ед.
211 ед.
217 ед.
217 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,08
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
Индикатор цели (А)
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
20,0%
21,4%
22,0%
22,3%
22,6%
22,9%
22,9%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
183 ед.
194 ед.
197 ед.
201 ед.
205 ед.
209 ед.
209 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
6,25%
72,7%
72,7%
77,3%
77,3%
77,3%
77,3%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
2 ед./из 22 ед.
16 ед./из 22 ед.
16 ед./из 22 ед.
17 ед./из 22 ед.
17 ед./из 22 ед.
17 ед./из 22 ед.
17 ед./из 22 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
3,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Индикатор цели (А)
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
10%
13,6%
13,6%
24,8%
24,8%
24,8%
24,8%
11,3%
11,3%
11,3%
11,3%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество объектов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
314 ед./из 3140 ед.
274 ед./из 2014 ед.
274 ед./из 2014 ед.
385 ед.
385 ед.
385 ед.
385 ед.
34 ед.
34 ед.
34 ед.
34 ед.
5 ед.
5 ед.
5 ед.
5 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,03
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,06
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
Индикатор цели (А)
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
7,1%
7,1%
7,1%
14,2%
14,2%
14,2%
14,2%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
1 ед./из 14 ед.
1 ед./из 14 ед.
1 ед./из 14 ед.
2 ед./из 14 ед.
2 ед./из 14 ед.
2 ед./из 14 ед.
2 ед./из 14 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
56,2%
81,8%
81,8%
81,8%
81,8%
81,8%
81,8%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
6,2
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
50%
81,8%
86,4%
88,5%
88,5%
88,5%
88,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
11 ед./из 22 ед.
18 ед./из 22 ед.
19 ед./из 22 ед.
23 ед./из 26 ед.
23 ед./из 26 ед.
23 ед./из 26 ед.
23 ед./из 26 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
4,5
4,5
4,5
3,8
3,8
3,8
3,8
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
49,6%
50,0%
51,2%
51,9%
52,5%
53,0%
53,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
15 800 чел.
16 000 чел.
16 300 чел.
16 500 чел.
16 700 чел.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
55,0%
55,67%
56,0%
61,1%
63,5%
65,5%
66,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
15 00 чел.
17 000 чел.
17 500 чел.
18 000 чел.
18 500
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
Нарастающим итогом с учетом 14 объектов сферы образования, адаптированных до 2016 года, и 2 адаптированных станций метро.".
3.5.2. Подраздел "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
Социальная эффективность Подпрограммы 4 выражена в реализации мероприятий, направленных на развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области, выполнении обязательств государства по социальной поддержке, снижении бедности и повышение качества жизни среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа её предоставления.
Экономическая эффективность Подпрограммы 4 обеспечивается путем рационального использования средств федерального и областного бюджетов.".
3.5.3. Таблицу в подразделе "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
Название
Значения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
Индикатор - А
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области
ед.
4 041
4 092
4 098
4 104
4 110
4 116
4 120
Показатель - В
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную)
ед.
818
898
956
999
1 035
1 088
1 132
Общественная эффективность
(Эо = А / В)
4,9
4,6
4,3
4,1
4,0
3,8
3,6
".
3.6. Условные сокращения, используемые в Программе, дополнить абзацем следующего содержания:
"Минстрой - министерство строительства Нижегородской области.".
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 МАРТА 2019 г. № 170
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 29 марта 2019 г. № 170
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298
"Об утверждении государственной программы
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
1. В пункте 4 слова "с 1 января 2015 года" заменить словами "с 1 января 2015 г.".
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.Н. Гнеушева.".
3. В государственной программе " Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением:
3.1. По тексту государственной программы:
слова "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" заменить словами "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области;
слова "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы" и слова "Модернизация и развитие социального обслуживания населения на 2015-2020" годы заменить словами "Модернизация и развитие социального обслуживания населения";
слова "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" заменить словами "Старшее поколение";
слова "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" заменить словами "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области";
слова "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" заменить словами "Укрепление института семьи в Нижегородской области";
слова "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы" и слова "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"; заменить словами "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области";
слова "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы" заменить словами "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области".
3.2. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
3.2.1. Абзац первый позиции "Цели программы" изложить в следующей редакции:
"- обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Нижегородской области;".
3.2.2. Абзац первый позиции "Задачи программы" изложить в следующей редакции:
"- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области;".
3.2.3. Позицию "Этапы и сроки реализации программы", позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", сноску к ней и позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации программы
2015-2021 годы
Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 159 443 685,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,
2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.,
2018 год - 23 308 514,0 тыс. руб.,
2019 год - 24 301 368,4 тыс. руб.,
2020 год - 24 250 144,0 тыс. руб.,
2021 год - 24 250 719,7 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 80 275,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,
2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,
2018 год - 11 980,3 тыс. руб.,
2019 год - 12 364,3 тыс. руб.,
2020 год - 12 364,3 тыс. руб.,
2021 год - 12 364,3 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 53 022 274,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,
2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.,
2018 год - 8 184 076,6 тыс. руб.,
2019 год - 8 627 409,0 тыс. руб.,
2020 год - 8 574 844,2 тыс. руб.,
2021 год - 8 575 419,9 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 220 744,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,
2017 год - 27 055,7 тыс. руб.,
2018 год - 40 584,5 тыс. руб.,
2019 год - 42 719,1 тыс. руб.,
2020 год - 40 708,2 тыс. руб.,
2021 год - 40 708,2 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 99 133 707,4 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,
2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.,
2018 год - 13 964 387,6 тыс. руб.,
2019 год - 14 473 203,5 тыс. руб.,
2020 год - 14 480 615,3 тыс. руб.,
2021 год - 14 445 729,9 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 5 426 986,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,
2017 год - 752 561,5 тыс. руб.,
2018 год - 858 072,3 тыс. руб.,
2019 год - 882 657,9 тыс. руб.,
2020 год - 920 134,4 тыс. руб.,
2021 год - 955 019,8 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 43 257,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,
2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,
2018 год - 7 074,1 тыс. руб.,
2019 год - 5 787,7 тыс. руб.,
2020 год - 5 787,7 тыс. руб.,
2021 год - 5 787,7 тыс. руб.
Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 1 506 439,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 183 187,8 тыс. руб.,
2016 год - 182 597,2 тыс. руб.,
2017 год - 209 709,6 тыс. руб.,
2018 год - 242 338,6 тыс. руб.,
2019 год - 257 226,9 тыс. руб.,
2020 год - 215 689,9 тыс. руб.,
2021 год - 215 689,9 тыс. руб.
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы
- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 87,1% к 2021 году);
- доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% в 2021 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 98,3% к 2020 году);
- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2021 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2021 году);
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2021 году);
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,9% в 2021 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2021 году);
- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2021 году соответственно);
- доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2021 году);
- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2021 году);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 68,5% в 2021 году);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2021 году);
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53,5% в 2021 году);
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2021 году);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2021 году);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2021 году);
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 66% в 2021 году);
- доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 57,8% в 2021 году);
- соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2021 году - 100%)*;
- число высококвалифицированных работников социальной сферы от числа квалифицированных работников (в 2021 году - 35,9%);
- доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2021 году - 100%);
- удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2021 году - 0%);
- удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (в 2021 году - 100%);
- удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2021 году - 2,2%);
- удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года);
- доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2018 году - 42,0%);
- удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года);
- удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года);
- доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2021 годах - 100%);
- доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания (100% - ежегодно, начиная с 2017 года);
- доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям, достигнет от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста (в 2021 году - 66,7%);
- доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2016 году - 15%);
- доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, от общего количества граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости (в 2021 году - 3%);
- доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам, от числа граждан в возрасте до 80 лет (в 2021 году - 4%);
- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки (в 2021 году - 100%);
- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы (в 2021 году - 9%);
- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов от общего количества детей-инвалидов (в 2021 году - 40%);
- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1,0;
- суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной) к 2021 году - 1,552;
- коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) к 2021 году - 101,1;
- коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) к 2021 году - 88,6;
- количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. (в 2021 году - 4120);
- количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед. (в 2021 году - 142);
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. на 1000 работающих (в 2021 году - 0,045);
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (в 2021 году - 0,77);
- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней (в 2021 году - 44,0);
- интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10000 работающих (в 2021 году - 0,96);
- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (в 2021 году - 37,5%)
Непосредственные результаты
- сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений (в 2021 году - 770 чел.);
- сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, ед. (в 2021 году - 4);
- количество социально ориентированных общественных организаций, получивших финансовую поддержку на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, ед. (в 2021 году - 6);
- ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2021 году;
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством (в 2021 году - до 438994 человек);
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством (в 2020 году - 1658430 человек);
- количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей, чел. (в 2021 году- 130);
- количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам, чел. (в 2021 году - 70);
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки", чел. (в 2021 году- 2 000);
- численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, чел. (в 2021 году - 11 200);
- численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, чел. (в 2021 году - 6 868);
- численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации, чел. (в 2021 году - 18 480);
- количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка, ед. (в 2021 году - 974);
- количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни, ед. (в 2021 году - 500);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, ед. (в 2021 году - 1400);
- количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2021 году - 42);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед. (в 2021 году - 37);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку, ед. (2021 год - 11);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку, ед. (в 2021 году - 285);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку, ед. (в 2021 году - 800);
- количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. (в 2021 году - 205);
- количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в 2020 году - 37);
- количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2021 году - 247 ед.);
- количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2021 году - 439 ед.);
- количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2021 году - 16700 чел.);
- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018 - 2021 годах суммарно - 120000);
- охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2021 году - 98%);
- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2018 - 2021 годах суммарно - 12000);
- количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь в Нижегородской области (в 2015 году - 792 чел.).
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".
3.3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
3.3.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" слова "в 2015-2020 годах" заменить словами "в 2015-2021 годах".
3.3.2. Подразделы 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" и 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
20 305 038,6
21 776 960,1
21240 940,4
23 308 514,0
24 301 368,4
24 250 144,0
24 250 719,7
159 433 685,2
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12364,3
12364,3
12364,3
80275,2
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО, МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО
8543,9
6328,5
0,0
7 148,4
8 957,4
8 957,4
8 957,4
48 893,0
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО;
УИП и СМИ НО
800,0
240,0
238,0
1 016,8
0,0
0,0
0,0
2 294,8
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Прочие расходы
2015 - 2021
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
27 433,3
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочие расходы
2015 - 2021
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 654,1
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Прочие расходы
2015 - 2021
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
5 981 970,4
6 089 446,4
6989 107,8
8 184 076,6
8 627 409,0
8 574 844,2
8 575 419,9
53 022 274,3
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
5 972 504,5
6 087 946,4
6987 607,8
8 182 306,6
8 569 239,0
8 566 674,2
8 567 249,9
52 933 528,4
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
11 772,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2016
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2021
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Прочие расходы
2018
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019-2021
МСП НО
-
-
-
-
6 400,0
6 400,0
6 400,0
19 200,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
26 853,5
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016-2021
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
5 248,3
4 616,0
9 032,0
9 032,0
42 115,2
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2021
МСП НО
-
-
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
Основное мероприятие 3.12. Региональный проект "Старшее поколение"*
Прочие расходы
2019
МСП НО
-
-
-
-
0,0
-
-
0,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
13 739 668,2
14 788 020,3
13242 082,6
13 964 387,6
14 473 203,5
14 480 615,3
14 445 729,9
99 133 707,4
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13 964 373,7
14 471 723,0
14 430 676,0
14 289 183,9
98 925 000,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
739,5
Основное мероприятие 4.5. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
прочие расходы
2019-2021
МСП НО
-
-
-
-
1 480,0
49 938,8
156 545,5
207 964,3
Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
5 426 986,8
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1395,2
18,0
18,0
18,0
4 420,2
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
502 486,0
525 075,3
546 102,8
4 072 786,3
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
224,5
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
135,7
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
65,4
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
306 781,5
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019 - 2021
МСП НО
332 980,3
347 867,5
361 725,4
1 042 573,2
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
43 257,4
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2021
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
17 995,8
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2021
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
20 496,4
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
Управление делами Правительства и развитие кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
4 765,2
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2021
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2021
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Прочие расходы
2015-2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
1 506 439,9
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
-
-
-
64,9
64,9
78,2
81,1
83,9
87,1
2.
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности
%
8
45
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
-
-
57,8
89,8
89,8
81,9
90,6
96,6
98,3
4.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости
%
-
-
46,7
93,3
93,3
50,0
50,0
50,0
50,0
5.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
56,7
60,6
60,6
62,9
62,9
62,9
62,9
6.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
2,5
3,3
3,5
17,5
18,0
18,5
18,5
7.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
-
-
20,0
21,4
22,0
22,3
22,6
22,9
22,9
8.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
6,25
72,7
72,7
77,3
77,3
77,3
77,3
9.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
-
-
10,0
13,6
13,6
24,8
24,8
24,8
24,8
11,3
11,3
11,3
11,3
2,5
2,5
2,5
2,5
10.
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
-
-
7,1
7,1
7,1
14,2
14,2
14,2
14,2
11.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
-
-
56,2
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
12.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
-
-
15,0
54,5
67,0
68,0
68,5
68,5
68,5
13.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
50,0
81,8
81,8
88,5
88,5
88,5
88,5
14.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
%
40,8
45,2
49,6
50,0
51,2
51,9
52,5
53,0
53,5
15.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
16.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
18,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
50,0
17.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
79,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
18.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
34,7
44,6
55,0
55,67
56,0
61,1
63,5
65,5
66,0
19.
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
-
-
48,3
51,5
54,7
57,8
20.
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
-
-
90,0
95,0
100,0
100,0
Непосредственные результаты
1.
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
84
123
153
202
202
219
230
241
247
2.
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
ед.
123
154
321
311
311
439
439
439
439
3.
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
11 199
12 407
15 300
15 500
15 800
16 000
16 300
16 500
16 700
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Индикаторы
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
84,1
100
100
100
100
2.
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников
%
33
33
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
3.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
0
4.
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг
%
97,0
97,4
97,8
98
98,5
99
99,5
99,8
100
5.
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов
%
0
0
97,2
100
100
100
100
100
100
6.
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
%
x
x
x
1,0
1,6
2,2
2,2
2,2
2,2
7.
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
кВт.ч/кв. м
-
-
-
63,01
54,73
63,01
63,01
63,01
63,01
8.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
Гкал/кв. м
-
-
-
0,265
0,8803
0,265
0,265
0,265
0,265
9.
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
49,53
42,03
49,53
49,53
49,53
49,53
10.
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
30,89
30,05
30,89
30,89
30,89
30,89
11.
Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания
%
-
-
-
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений
чел.
763
763
770
770
770
770
770
770
770
2.
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
0
3.
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
ед.
x
x
x
2
4
4
4
4
4
5.
Количество социально ориентированных общественных организаций, получивших финансовую поддержку на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг
ед.
х
х
х
х
х
х
6
6
6
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
Индикаторы
1.
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости
%
0,2
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
3,0
3,0
2.
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет
%
0,7
1,0
1,4
1,9
2,4
3,0
3,5
4,0
4,0
3.
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям
%
5,6
6,0
9,5
22,2
38,9
54
61,1
66,7
66,7
4.
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально- техническую базу
%
0,0
0,0
0,0
15,0
28,9
42,0
0,0
0,0
0,0
5.
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам
чел.
4 500
5 000
4 000
2 500
1 492
1 000
500
50
50
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
Индикатор
1.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат
1
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством
чел.
384 566
384 476
421 352
451 573
412 446
438 994
438 994
438 994
438 994
2
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
чел.
1850 946
1892 023
2026 178
2011 876
1 720 893
1658 430
1658 430
1658 430
1658 430
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы
%
8
8
9
9
9
9
9
9
9
2.
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов
%
40
40
40
40
40
40
40
40
40
3.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
чел.
1,003
1,003
1,003
1,005
1,024
1,009
1
1
1
4.
Суммарный коэффициент рождаемости
число детей, рожденных одной женщиной
-
-
-
-
-
-
1,513
1,536
1,552
5.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста
-
-
-
-
-
-
99,1
100,4
101,1
6.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста
-
-
-
-
-
-
80,7
84,8
88,6
Непосредственные результаты
1.
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей
чел.
130
130
130
130
130
130
130
130
130
2.
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы
ед.
120
120
130
130
130
130
130
130
130
3.
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам
чел.
72
79
79
79
75
70
70
70
70
4.
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"
чел.
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
5.
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
чел.
2 288
5 874
7 794
10 011
9 968
11 200
11 200
11 200
11 200
6.
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
чел.
1 397
1 360
1 057
1 160
1 339
1 140
1 110
1 110
1 110
8.
Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
чел.
-
-
-
-
-
-
4 316
5 679
6 868
9.
Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации
чел.
-
-
-
-
-
-
18 480
18 480
18 480
10.
Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка
ед.
-
-
-
-
-
-
974
974
974
11.
Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни
ед.
-
-
-
-
-
-
500
500
500
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области
ед.
4 000
4 242
4 041
4 092
4 098
4 104
4 110
4 116
4 120
2.
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года
ед.
100
114
136
137
138
139
140
141
142
Непосредственные результаты
1.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан
ед.
1 209
1 237
1 265
1 291
1 318
1 342
1 367
1 395
1 400
2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
41
37
37
37
37
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку
ед.
8
11
11
11
11
11
11
11
11
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку
ед.
80
160
250
252
254
256
281
283
285
5.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку
ед.
300
400
500
600
650
690
700
750
800
6.
Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
150
84
105
118
141
163
177
200
205
7.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
42
42
42
42
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
Индикаторы:
1.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом
чел. на 1000 работающих
0,036
0,057
0,040
0,052
0,069
0,060
0,055
0,050
0,045
2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
1,4
1,2
1,1
1,04
0,9
0,87
0,83
0,80
0,77
3.
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего
дни
45,8
43,9
43,7
47,2
41,4
45,0
44,5
44,0
44,0
4.
Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости
чел. на 10000 работающих
1,04
1,18
1,19
0,86
0,90
1,01
1,00
0,98
0,96
5.
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников
%
31,3
40,8
39,6
38,6
37,9
37,8
37,7
37,6
37,5
Непосредственные результаты:
1.
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях
чел.
29 757
30 716
29 076
30 016
31 201
30 000
30 000
30 000
30 000
2.
Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ)
%
-
9,8
14,0
28,1
43,9
63,0
81,0
98,0
98,0
3.
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда
шт.
-
24 940
19 720
15 233
9 081
4 500
3 000
2 500
2 000
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Индикатор
1.
Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
%
-
-
100
100
100
-
-
-
-
Непосредственный результат
1.
Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь
чел.
-
-
792
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
1.
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрограмм
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
".
3.3.3. Подраздел "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" таблицы подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
Основное мероприятие 3.1:
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
11.
Постановление Правительства Нижегородской области
Утверждение Порядка предоставления материальной помощи
Министерство социальной политики Нижегородской области
2 квартал 2015 года
22.
Распоряжение Губернатора Нижегородской области
Награждение Памятным знаком "Участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от благодарных нижегородцев"
Министерство социальной политики Нижегородской области
март 2015 года (прогнозная численность - 4500 человек)
Основное мероприятие 3.2:
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
11.
Распоряжение Правительства Нижегородской области
О проведении декады пожилых людей
Министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в сентябре
Основное мероприятие 3.9:
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 г. № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")
11.
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в марте и августе
".
3.3.4. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего
20305 038,6
21776 960,1
21240 940,4
23308 514,0
24301 368,4
24250 144,0
24250 719,7
МСП НО
20298 672,8
21764 676,9
21220 755,2
23293 158,0
24238 215,2
24236 990,8
24237 566,5
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
МЗ НО
0,0
1 654,2
0,0
3 383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
всего
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
МСП НО
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
4 998,8
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
МС НО
0,0
501,9
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
УТЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
МЗ НО
0,0
1 654,2
0,0
3383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
УИП и СМИ НО
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
МОН и МП НО
0,0
0,0
13 397,5
3815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
всего
5 981 970,4
6 089 446,4
6 989 107,8
8 184 076,6
8 627 409,0
8 574 844,2
8 575 419,9
МСП НО
5 981 970,4
6 089 446,4
6 989 107,8
8 184 076,6
8 577 409,0
8 574 844,2
8 575 419,9
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
всего
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
13 739 668,2
14 788 020,3
13 242 082,6
13 964 387,6
14 473 203,5
14 480 615,3
14 445 729,9
МСП НО
13 739 668,2
14 788 020,3
13 242 082,6
13 964 387,6
14 473 203,5
14 480 615,3
14 445 729,9
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
всего
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
МСП НО
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего, в том числе
24887 970,1
26 518 606,1
25660 478,0
27 942 459,2
30 717 913,9
29984 208,4
30232 238,9
расходы областного бюджета
20305 038,6
21 776 960,1
21240 940,4
23 308 514,0
24 301 368,4
24250 144,0
24250 719,7
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 582 931,5
4 717 478,4
4 405 647,9
4 604 407,7
6 406 282,6
5 734 064,4
5 981 519,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
9 696,6
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
8 957,4
8 957,4
8 957,4
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
8 957,4
8 957,4
8 957,4
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
10 262,9
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Всего, в том числе
5 981 970,4
6 089 446,4
6 989 107,8
8 234 076,6
8 627 409,0
8 574 844,2
8 575 419,9
расходы областного бюджета
5 981 970,4
6 089 446,4
6 989 107,8
8 184 076,6
8 627 409,0
8 574 844,2
8 575 419,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5 972 504,5
6 087 946,4
6 987 607,8
8 182 306,6
8 569 239,0
8 566 674,2
8 567 249,9
расходы областного бюджета
5 972 504,5
6 087 946,4
6 987 607,8
8 182 306,6
8 569 239,0
8 566 674,2
8 567 249,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
Всего, в том числе
14 542,2
25 623,5
40 945,4
55 521,7
61 719,1
40 708,2
40 708,2
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе
0,0
17 226,6
22 047,2
20 185,5
4 616,0
9 032,0
9 032,0
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
5 248,3
4 616,0
9 032,0
9 032,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
расходы областного бюджета
0,00
0,00
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
17745 124,5
19 083 199,0
17195 739,5
18 104 339,9
19 935 230,5
20194 593,6
20406 524,6
расходы областного бюджета
13739 668,2
14 788 020,3
13242 082,6
13 964 387,6
14 473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
5 462 027,0
5 713 978,3
5 960 794,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
4 936 548,5
4 994 884,7
5 056 346,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
4 936 548,5
4 994 884,7
5 056 346,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
13739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13 964 373,7
14 471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы областного бюджета
13739 273,3
14 787 778,3
13241 991,8
13 964 373,7
14 471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
всего
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
всего
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
526 958,5
769 032,4
1 060 993,5
расходы областного бюджета
1480,0
49 938,8
156 545,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
525 478,5
719 093,6
904 448,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,9
1 186 583,4
1 257 351,2
1 798 216,9
940 220,5
975 744,3
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
399 278,9
915 559,0
20 086,1
20 724,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1 114 797,4
1 190 527,5
502 486,0
525 075,3
546 102,8
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
502 486,0
525 075,3
546 102,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
380 550,6
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
344,6
358,1
358,1
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
337,6
351,1
351,1
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8 Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1 228 979,4
347 867,5
361 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
332 980,3
347 867,5
361 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
895 999,1
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
5 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,10
5 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2**
209,6
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2**
209,6
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
расходы областного бюджета
183 187,8
182 597,2
209 709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4984800,0 руб. с учетом корректировки.".
3.4. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы":
3.4.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1", "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы": изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Срок реализации 2015-2021 годы"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
Источники финансирования
2015
2016
2017
2018
ВСЕГО
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе:
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
19 186,1
0,0
4 318,1
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
областной бюджет (тыс.руб.)
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
всего местный бюджет (тыс.руб.), в том числе
0,0
12 970,4
0,0
14 600,3
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
Источники финансирования
2019
2020
2021
ВСЕГО
ВСЕГО
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе:
9 696,6
0,0
0,0
78 847,8
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
23 504,2
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
областной бюджет (тыс.руб.)
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
всего местный бюджет (тыс.руб.), в том числе
10 262,9
0,0
0,0
37 833,6
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
8 200,8
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
10 262,9
0,0
0,0
29 632,8
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 87,1% к 2021 году);
2) доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2021 году);
3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 98,3% в 2021 году);
4) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2021 году);
5) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2021 году);
6) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2021 году);
7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,9% в 2021 году);
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2021 году);
9) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2021 году соответственно);
10) доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2021 году);
11) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2021 году);
12) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 68,5% в 2021 году);
13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2021 году);
14) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53,5% в 2021 году);
15) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2021 году);
16) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2021 году);
17) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2021 году);
18) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 66% в 2021 году);
19) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 57,8% в 2021 году);
20) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 100,0% в 2021 году).
Непосредственные результаты:
1) количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2021 году - 247 ед.);
2) количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2021 году - 439 ед.);
3) количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2021 году - 16 700 чел.).".
3.4.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
3.4.1.2.1. В подпункте 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" слова "2015-2020 годы" заменить словами "2015-2020 годы".
3.4.1.2.2. Подпункты 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" и 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021 годы
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство социальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление по труду и занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
8543,9
27938,4
0,0
13378,3
8 957,4
8 957,4
8 957,4
76 732,8
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство социальной политики Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
800,0
800,0
238,0
1 633,6
0,0
0,0
0,0
3 471,6
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
прочие расходы
2015-2021 годы
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
прочие расходы
2015-2021 годы
министерство культуры Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2.5. Индикаторы достижения цели
и непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 1
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 применяются следующие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, разработанные в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297:
1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 87,1% к 2021 году);
2) доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности (до 100% к 2021 году);
3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 98,3% в 2021 году);
4) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 50% в 2021 году);
5) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 62,9% в 2021 году);
6) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 18,5% в 2021 году);
7) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,9% в 2021 году);
8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 77,3% в 2021 году);
9) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2021 году соответственно);
10) доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 14,2% в 2021 году);
11) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2021 году);
12) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 68,5% в 2021 году);
13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 88,5% в 2021 году);
14) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 53,5% в 2021 году);
15) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100% в 2021 году);
16) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 50% в 2021 году);
17) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 100% в 2021 году);
18) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 66% в 2021 году);
19) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 57,8% в 2021 году);
20) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 100% в 2021 году).
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:
1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2021 году - 247 ед.);
2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2021 году - 439 ед.);
3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2021 году - 16 700 чел.).
п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Индикаторы
1
Индикатор 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
%
-
64,9
64,9
78,2
81,1
83,9
87,1
2
Индикатор 1.2. Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
%
100
100
100
100
100
100
100
3
Индикатор 1.3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
57,8
89,8
89,8
81,9
90,6
96,6
98,3
4
Индикатор 1.4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
46,7
93,3
93,3
50,0
50,0
50,0
50
5
Индикатор 1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
56,7
60,6
60,6
62,9
62,9
62,9
62,0
6
Индикатор 1.6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
2,5
3,3
3,5
17,5
18,0
18,5
18,5
7
Индикатор 1.7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
20,0
21,4
22,0
22,3
22,6
22,9
22,9
8
Индикатор 1.8. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
6,25
72,7
72,7
77,3
77,3
77,3
77,3
9
Индикатор 1.9. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
%
10
13,6
13,6
24,8
24,8
24,8
24,8
11,3
11,3
11,3
11,3
2,5
2,5
2,5
2,5
10
Индикатор 1.10. Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
7,1
7,1
7,1
14,2
14,2
14,2
14,2
11
Индикатор 1.11. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
56,2
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
81,8
12
Индикатор 1.12. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
15,0
54,5
67,0
68,0
68,5
69,0
68,5
13
Индикатор 1.13. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
81,8
81,8
88,5
88,5
88,5
88,5
14
Индикатор 1.14. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
%
49,6
50,0
51,2
51,9
52,5
53,0
53,5
15
Индикатор 1.15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
100,0
16
Индикатор 1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
18,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
50,0
17
Индикатор 1.17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
79,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
18
Индикатор 1.18. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
55,0
55,67
56,0
61,1
63,5
65,5
66,0
19
Индикатор 1.19. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
%
-
-
-
48,3
51,5
54,7
57,8
20
Индикатор 1.20. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов
%
-
-
-
90,0
95,0
100,0
100,0
Непосредственные результаты
1
Непосредственный результат 1.1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
153
202
202
219
230
241
247
2
Непосредственный результат 1.2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
ед.
321
311
311
439
439
439
439
3
Непосредственный результат 1.3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
15 300
15 500
15 800
16 000
16 300
16 500
16 700
".
3.4.1.2.3. Таблицы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" и "Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам жизнедеятельности составит:" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Всего:
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
Министерство социальной политики Нижегородской области
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
4 998,8
29 882,8
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
216,8
Министерство культуры Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
2 520,9
Министерство спорта Нижегородской области
0,0
501,9
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
1 368,7
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
1 368,9
Министерство здравоохранения Нижегородской области
0,0
1 654,2
0,0
3 383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
15 612,9
Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
1870,9
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
27 433,3
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,6
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 635,5
11 980,3
12 364,3
12 364,3
12 364,3
80 275,2
расходы местных бюджетов
0,0
12970,4
0,0
14 600,3
10 262,9
0,0
0,0
37 833,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
9 696,6
0,0
0,0
78 847,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
13 378,3
8 957,4
8 957,4
8 957,4
76 732,8
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
7 148,4
8 957,4
8 957,4
8 957,4
48 893,0
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
2 528,6
0,0
0,0
0,0
8 200,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
3 701,3
0,0
0,0
0,0
19 639,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
238,0
1 633,6
0,0
0,0
0,0
3 471,6
расходы областного бюджета
800,0
240,0
238,0
1 016,8
0,0
0,0
0,0
2 294,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
1 176,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
3 815,1
3 406,9
3 406,9
3 406,9
27 433,3
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
12 071,7
10 262,9
0,0
0,0
29 632,8
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 342,5
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 654,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 688,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
";
"Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным
сферам жизнедеятельности составит:
№ п/п
Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО
1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
1.
Здравоохранение
0,0
4 342,7
0,0
4 000,0
3 525,2
3 525,2
3 525,2
18 918,3
1.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,2
0,0
3 383,1
3 525,2
3 525,2
3 525,2
15 612,9
1.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,5
0,0
616,9
0,0
0,0
0,0
3 305,4
2.
Занятость населения
0,0
3 840,7
0,0
833,6
0,0
0,0
0,0
4 674,3
2.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 152,2
0,0
216,7
0,0
0,0
0,0
1 368,9
2.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,5
0,0
616,9
0,0
0,0
0,0
3 305,4
3.
Социальная защита населения
9 343,9
4 182,5
238,0
4 315,3
4 998,8
4 998,8
4 998,8
33 076,1
3.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
1 606,1
238,0
3 698,4
4 998,8
4 998,8
4 998,8
29 882,8
3.2.
из федерального бюджета
0,0
2 576,4
0,0
616,9
0,0
0,0
0,0
3 193,3
4.
Физическая культура и спорт
0,0
4 615,0
0,0
1 012,2
216,7
216,7
216,7
6 277,3
4.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 926,6
0,0
395,3
216,7
216,7
216,7
2 972,0
4.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,9
0,0
0,0
0,0
3 305,3
5.
Культура
0,0
4 342,5
0,0
833,6
216,7
216,7
216,7
5 826,2
5.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,7
216,7
216,7
216,7
2 520,9
5.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,9
0,0
0,0
0,0
3 305,3
6.
Информация и связь
0,0
4 342,5
0,0
833,6
0,0
0,0
0,0
5 176,1
6.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
1 654,1
0,0
216,8
0,0
0,0
0,0
1 870,9
6.2.
из федерального бюджета
0,0
2 688,4
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
3 305,2
7.
Транспорт
0,0
7 415,0
0,0
3 183,6
0,0
0,0
0,0
10 598,6
7.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
4 247,5
0,0
2 566,8
0,0
0,0
0,0
6 814,3
7.2.
из федерального бюджета
0,0
3 167,5
0,0
616,8
0,0
0,0
0,0
3 784,3
Итого по разделу 1:
9 343,9
33 080,9
238,0
15 011,9
8 957,4
8 957,4
8 957,4
84 546,9
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
13 894,8
238,0
10 693,8
8 957,4
8 957,4
8 957,4
61 042,7
из федерального бюджета
0,0
19 186,1
0,0
4 318,1
0,0
0,0
0,0
23 504,2
2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации
8
Образование
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
8.1.
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7 298,2
13 397,5
15 886,8
13 669,8
3 406,9
3 406,9
57 066,1
8.2.
из федерального бюджета
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
Итого по разделу 2:
0,0
24 327,3
31 157,0
26 745,2
23 366,4
3 406,9
3 406,9
112 409,7
из консолидированного бюджета Нижегородской области
0,0
7 298,2
13 397,5
15 886,8
13 669,8
3 406,9
3 406,9
57 066,1
из федерального бюджета
0,0
17 029,1
17 759,5
10 858,4
9 696,6
0,0
0,0
55 343,6
Итого по таблице:
9 343,9
57 408,2
31 395,0
41 757,1
32 323,8
12 364,3
12 364,3
196 956,8
из консолидированного бюджета Нижегородской области
9 343,9
21 193,0
13 635,5
26 580,6
22 627,2
12 364,3
12 364,3
118 108,8
из федерального бюджета
0,0
36 215,2
17 759,5
15 176,5
9 696,6
0,0
0,0
78 847,8
".
3.4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы":
3.4.2.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
Срок реализации 2015-2021 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного
бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию
Подпрограммы 2 составляет 53 022 274,3 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 5 981 970,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 6 089 446,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 6 989 107,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 8 184 076,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 8 627 409,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 8 574 844,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 8 575 419,9 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы (к 2021 году):
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2021 году - 100%).
2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2021 году - 35,9%).
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2021 году - 0%).
4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2021 году - 100%).
5. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2021 - 100%).
6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2021 году - 2,2%).
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
9. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
10. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
11. Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания (100% - ежегодно, начиная с 2017 года)
Непосредственные результаты к 2021 году:
- сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений (в 2021 году - 770 чел.);
- сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, ед. (в 2021 году - 4);
- количество социально ориентированных общественных организаций, получивших финансовую поддержку на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, ед. (в 2021 году - 6)".
3.4.2.2. В пункте "Текстовая часть Подпрограммы 2":
3.4.2.2.1. Подпункт 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в 2015-2021 годах в один этап.".
3.4.2.2.2. Подпункты 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" и 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Подпрограммы 2: Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8627 409,0
8574 844,2
8575 419,9
53022 274,3
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8569 239,0
8566 674,2
8567 249,9
52933 528,4
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
11 772,0
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2019 - 2021
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Прочие расходы
2018
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Прочие расходы
2019 - 2021
МСП НО
6 400,0
6 400,0
6 400,0
19 200,0
3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2
К показателям (индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся:
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2021 году - 100%).
2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2021 году - 35,9%).
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2021 году - 0%).
4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2021 году - 100%).
5. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2021 году - 100%).
6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2021 году - 2,2%).
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
9. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
10. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
11. Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания (100% - ежегодно, начиная с 2017 года).
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Индикаторы
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
84,1
100
100
100
100
2.
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников
%
33
33
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
3.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
0
4.
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг
%
97,0
97,4
97,8
98
98,5
99
99,5
99,8
100
5.
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов
%
0
0
97,2
100
100
100
100
100
100
6.
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
%
x
x
x
1,0
1,6
2,2
2,2
2,2
2,2
7.
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
кВт.ч/кв. м
-
-
-
63,01
54,73
63,01
63,01
63,01
63,01
8.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
Гкал/кв. м
-
-
-
0,2650
0,265
0,265
0,265
0,265
0,265
9.
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
49,53
49,53
49,53
49,53
49,53
49,53
10.
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения
куб. м/чел.
-
-
-
30,89
30,89
30,89
30,89
30,89
30,89
11.
Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания
%
-
-
-
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений
чел.
763
763
770
770
770
770
770
770
770
2.
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
0,84
0,84
0,84
0
0
0
0
0
0
3.
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
ед.
x
x
x
2
3
4
4
4
4
5.
Количество социально ориентированных общественных организаций, получивших финансовую поддержку на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг
ед.
х
х
х
х
х
х
6
6
6
".
3.4.2.2.3. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
всего
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8627 409,0
8574 844,2
8575 419,9
53022 274,3
МСП НО
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8577 409,0
8574 844,2
8575 419,9
52972 274,3
Минстрой НО
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Всего, в том числе
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8234 076,6
8627 409,0
8574 844,2
8575 419,9
расходы областного бюджета
5981 970,4
6089 446,4
6989 107,8
8184 076,6
8627 409,0
8574 844,2
8575 419,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8569 239,0
8566 674,2
8567 249,9
расходы областного бюджета
5972 504,5
6087 946,4
6987 607,8
8182 306,6
8569 239,0
8566 674,2
8567 249,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
1 770,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7.
Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8.
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
6 400,0
6 400,0
6 400,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы":
3.4.3.1. Позицию "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
2015-2021 годы
Подпрограмма 3 реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 3 составляет 220 744,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 14 542,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 14 426,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 27 055,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 40 584,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 42 719,1 тыс. рублей;
в 2020 году - 40 708,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 40 708,2 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы (к 2021 году)
1. Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям, достигнет в 2021 году 66,7% от общего количества учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста.
2. Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, составит к 2021 году 3% от общего количества граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости.
3. Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам, в 2021году составит 4% от числа граждан, в возрасте до 80 лет.
4. Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу.
5. Доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) (в 2017-2021 годах - 100%).
Непосредственные результаты (к 2021 году)
1. Ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2021 году.
2. Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста (в 2021 году - 74,40).
3. Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (в 2021 году - 29).
4. Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) к 2021 году - 59".
3.4.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.4.3.2.1. Подпункт 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Срок реализации Подпрограммы 3 2015-2021 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.".
3.4.3.2.2. Подпункты 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3", 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" и 3.3.2.6 "Меры правового регулирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Всего
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
26 853,5
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
5 248,3
4 616,0
9 032,0
9 032,0
42 115,2
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2021
МСП НО
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2019
МСП НО
-
-
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Прочие расходы
2019
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
3.3.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3 "Старшее поколение"
Индикаторы
1.
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости
%
0,2
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
3,0
3,0
2.
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет
%
0,7
1,0
1,4
1,9
2,4
3,0
3,5
4,0
4,0
3.
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям
%
5,6
6,0
9,5
22,2
38,9
54
61,1
66,7
66,7
4.
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу
%
0,0
0,0
0,0
15,0
28,9
42,0
0,0
0,0
0,0
5.
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
1.
Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам
чел.
4 500
5 000
4 000
2 500
1 492
1 000
500
50
50
2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста
годы
-
-
-
-
-
-
73,07
73,86
74,40
3.
Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
ед.
-
-
-
-
-
-
2
19
29
4.
Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)
ед.
-
-
-
-
-
-
59
59
59
3.3.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Основное мероприятие 3.1:
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
1.
Постановление Правительства Нижегородской области
Утверждение Порядка предоставления материальной помощи
Министерство социальной политики Нижегородской области
2 квартал 2015 года
2.
Распоряжение Губернатора Нижегородской области
Награждение Памятным знаком "Участнику Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов от благодарных нижегородцев"
Министерство социальной политики Нижегородской области
март 2015 года (прогнозная численность - 4500 человек)
Основное мероприятие 3.2:
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
1.
Распоряжение Правительства Нижегородской области
О проведении декады пожилых людей
Министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в сентябре
Основное мероприятие 3.9:
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 г. № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")
1.
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в марте и августе
".
3.4.3.2.3. Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
всего
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы 3 за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
Всего, в том числе:
14 542,2
25 623,5
40 954,4
55 521,7
61 719,1
40 708,2
40 708,3
279 768,3
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 055,7
40 584,5
42 719,1
40 708,2
40 708,2
220 744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
’ 0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
40 024,1
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе:
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 928,2
1 998,3
1 998,3
15 528,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе:
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
899,0
2 689,6
2 199,6
2 251,4
2 251,4
12 914,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе:
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
26 853,5
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 967,6
4 287,7
6 838,6
260,4
260,4
26 853,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе:
0,0
17 226,6
22 047,2
20 185,5
4 616,0
9 032,0
9 032,0
82 139,3
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
5 248,3
4 616,0
9 032,0
9 032,0
42 115,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
14 937,2
0,0
0,0
0,0
40 024,1
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе:
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
расходы областного бюджета
333,7
342,1
398,1
542,1
342,1
355,8
355,8
2 669,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе:
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
расходы областного бюджета
141,7
158,0
154,5
0,0
392,5
408,2
408,2
1 663,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе:
0,0
0,0
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 727,5
26 065,3
26 402,1
26 402,1
26 402,1
118 999,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Региональный проект "Старшее поколение"*
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 000,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".".
3.4.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы":
3.4.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации 2015-2021 годы"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет 99 133 707,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 13 739 668,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 14 788 020,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 13 242 082,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 13 964 387,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 14 473 203,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 14 480 615,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 14 445 729,9 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4
- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки, - 100%;
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством:
2015 год - 421 352 человек;
2016 год - 451 573 человек;
2017 год - 421 352 человек;
2018 год - 438 994 человек;
2019 год - 438 994 человек;
2020 год - 438 994 человек;
2021 год - 438 994 человек;
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством:
2015 год - 2 026 178 человек;
2016 год - 2 011 867 человек;
2017 год - 1 720 893 человек;
2018 год - 1 658 430 человек;
2019 год - 1 658 430 человек;
2020 год - 1 658 430 человек;
2021 год - 1 658 430 человек".
3.4.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
3.4.4.2.1. Подпункт 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в 2015-2021 годах в один этап.".
3.4.4.2.2. Подпункты 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" и 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
99133 707,4
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
98925 000,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 г. № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
739,5
Основное мероприятие 4.5. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
прочие расходы
2019-2021
МСП НО
0
0
0
0
1 480,0
49 938,8
156 545,5
207 964,3
3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4
Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4
Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Индикатор 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственный результат 1.1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством
Ед.
384 566
384 476
421 352
451 573
412 446
438 994
438 994
438 994
438 994
Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
Ед.
1 850 946
1 892 023
2 026 178
2 011 867
1 720 893
1 658 430
1 658 430
1 658 430
1 658 430
".
3.4.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
всего
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
МСП НО
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус
Наименование
Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
Всего, в том числе
17745 124,5
19083 199,0
17195 739,5
18104 339,9
19935 230,5
20194 593,6
20406 524,6
расходы областного бюджета
13739 668,2
14788 020,3
13242 082,6
13964 387,6
14473 203,5
14480 615,3
14445 729,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
5 462 027,0
5 713 978,3
5 960 794,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
4 936 548,5
4 994 884,7
5 056 346,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
3 953 656,9
4 139 952,3
4 936 548,5
4 994 884,7
5 056 346,7
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы областного бюджета
13739 273,3
14787 778,3
13241 991,8
13964 373,7
14471 723,0
14430 676,0
14289 183,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Всего, в том числе
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Всего, в том числе
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
90,3
13,4
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.5. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0
0
0
0
526 958,5
769 032,4
1 060 993,5
расходы областного бюджета
0
0
0
0
1 480,0
49 938,8
156 545,5
расходы местных бюджетов
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
федеральный бюджет
0
0
0
0
525 478,5
719 093,6
904 448,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
".
3.4.5. В подразделе "3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы":
3.4.5.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 2015-2021 годы в один этап
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 5 426 986,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.;
в 2018 году - 858 072,3 тыс. руб.;
в 2019 году - 882 657,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 920 134,4 тыс. руб.;
в 2021 году - 955 019,8 тыс. руб.
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы (к 2021 году):
- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет Подпрограммы 5, - 9%;
- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов - 40% от общего количества детей-инвалидов;
- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1;
- суммарный коэффициент рождаемости - 1,552.
Непосредственные результаты к 2021 году:
- количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей, - 130;
- количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации Подпрограммы 5, - 130;
- количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам - 70;
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" - 2 000;
- численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 11 200;
- количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы 5, - 0;
- численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 1 110";
- численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета - 6 868;
- численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации - 18 480;
- количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка - 974;
- количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни - 500".
3.4.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
3.4.5.2.1. Абзац восьмой после таблицы "Структура очередности рождений в Нижегородской области" подпункта 3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния" изложить в следующей редакции:
"Семья зачастую не только перестает выполнять свою базовую экономическую функцию, но, напротив, становится фактором риска в развитии бедности, а самый высокий риск бедности имеют семьи с высокой социальной нагрузкой, прежде всего, это многодетные и неполные семьи. В частности, из общего количества многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, 35% детей из этих многодетных семей воспитываются в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, и лишь 4% - более величины прожиточного минимума по Нижегородской области.".
3.4.5.2.2. Подпункт 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Подпрограмма реализуется в 2015-2021 годах в один (основной) этап.".
3.4.5.2.3. Подпункты 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" и 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цели Подпрограммы 5:
формирование семейно-ориентированной государственной политики
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
5 426 986,8
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
4 420,2
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
502 486,0
525 075,3
546 102,8
4 072 786,3
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
224,5
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
135,7
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
65,4
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
306 781,5
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Основное мероприятие 5.8. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
прочие расходы
2015-2021
МСП НО
332 980,3
347 867,5
361 725,4
1 042 573,2
3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели
1.
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы
%
8
8
9
9
9
9
9
9
9
2.
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов
%
40
40
40
40
40
40
40
40
40
3.
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
чел.
1,003
1,003
1,003
1,005
1,024
1,009
1
1
1
4.
Суммарный коэффициент рождаемости
число детей, рожденных одной женщиной
-
-
-
-
-
-
1,513
1,536
1,552
5.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста
-
-
-
-
-
-
99,1
100,4
101,1
6.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста
-
-
-
-
-
-
80,7
84,8
88,6
Непосредственные результаты
1.
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей
чел.
130
130
130
130
130
130
130
130
130
2.
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы
ед.
120
120
130
130
130
130
130
130
130
3.
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам
чел.
72
76
79
79
75
70
70
70
70
4.
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"
чел.
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
5.
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
чел.
2 288
5 874
7 794
10 011
9 968
11 200
11 200
11 200
11 200
6.
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы
чел.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
чел.
1 397
1 360
1 057
1 160
1 339
1 005
1 110
1 110
1 110
8.
Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета
чел.
-
-
-
-
-
-
4 316
5 679
6 868
9.
Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации
чел.
-
-
-
-
-
-
18 480
18 480
18 480
10.
Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка
ед.
-
-
-
-
-
-
974
974
974
11.
Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни
ед.
-
-
-
-
-
-
500
500
500
".
3.4.5.2.4. Подпункт "3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
всего
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
5 426 986,8
МСП НО
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
5 426 986,8
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,90
1 186 583,4
1 257 351,2
1 798 216,9
940 220,5
975 744,3
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
752 561,5
858 072,3
882 657,9
920 134,4
955 019,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
434 021,9
399 278,9
915 559,0
20 086,1
20 724,5
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы областного бюджета
988,0
953,8
1 029,2
1 395,2
18,0
18,0
18,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
1 114 797,4
1 190 527,5
502 486,0
525 075,3
546 102,8
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
707 816,6
809 976,9
502 486,0
525 075,3
546 102,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
406 980,8
380 550,6
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
70,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
38,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
360,5
344,6
358,1
358,1
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
7,0
7,0
7,0
7,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
353,5
337,6
351,1
351,1
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
43 610,0
46 584,7
47 166,6
47 166,6
47 166,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
26 660,9
18 374,8
19 222,3
19 735,0
20 373,4
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.8. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
1 228 979,4
347 867,5
361 725,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
332 980,3
347 867,5
361 725,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
895 999,1
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы":
3.4.6.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы ":
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в 2015-2021 годах в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 43 257,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,
в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,
в 2018 году - 7 074,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 5 787,7 тыс. руб.,
в 2020 году - 5 787,7 тыс. руб.,
в 2021 году - 5 787,7 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели:
1) количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед.: 2021 год - 4120;
2) количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года, ед.: 2021 год - 142.
Показатели непосредственных результатов:
1) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, ед.: 2021 год - 1400;
2) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед.: 2021 год - 37;
3) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку, ед.: 2021 год - 11;
4) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку, ед.: 2021 год - 285;
5) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку, ед.: 2021 год - 800;
6) количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.: 2021 год - 205;
7) количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы 6, ед.: 2021 год - 42".
3.4.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
3.4.6.2.1. Подпункт 3.6.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в 2015-2021 годах.
Подпрограмма 6 реализуется в один этап.".
3.4.6.2.2. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" и 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
43 257,4
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
17 995,8
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
20 496,4
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
4 765,2
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших 0, практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Подпрограммы 6
№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области
ед.
4000
4242
4041
4092
4098
4104
4110
4116
4120
2.
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года
ед.
100
114
136
137
138
139
140
141
142
Непосредственные результаты
1.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан
ед.
1209
1237
1265
1291
1318
1342
1367
1395
1400
2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
41
37
37
37
37
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку
ед.
8
11
11
11
11
11
11
11
11
4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную поддержку
ед.
80
160
250
252
254
256
281
283
285
5.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную поддержку
ед.
300
400
500
600
650
690
700
750
800
6.
Количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области, участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
150
84
105
118
141
163
177
200
205
7.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
42
42
42
42
".
3.4.6.2.3. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области
всего
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
60 043,4
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
60 043,4
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области.
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 787,7
7 074,1
5 787,7
5 787,7
5 787,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 521,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы областного бюджета
134,6
623,2
744,2
1 030,6
744,2
744,2
744,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4.7. В подразделе 3.7 "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы":
3.4.7.1. Пункт 3.7.1 "Паспорт Подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы" (далее - Подпрограмма 7)" изложить в следующей редакции:
"3.7.1. Паспорт Подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" (далее - Подпрограмма 7).
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 7
Министерство социальной политики Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы 7
Отсутствуют
Цели Подпрограммы
Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
Задачи Подпрограммы 7
1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.
2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.
3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы субъекта Российской Федерации в области охраны труда.
5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
Подпрограмма реализуется в один этап, в течение 2018-2021 годов
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей
Средства областного бюджета не предусматриваются
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
Индикаторы к 2021 году:
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. на 1000 работающих - 0,045;
- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих - 0,77;
- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней - 44,0;
- интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10000 работающих - 0,96;
- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 37,5%.
Непосредственные результаты:
- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018 - 2021 годах суммарно - 120 000);
- охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2021 году - 98%);
- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2018-2021 годах суммарно - 12 000)
".
3.4.7.2. Таблицу 5 подпункта 3.7.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7" пункта 3.7.2 "Текстовая часть Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (тыс. рублей) за счет средств областного бюджета
2018
2019
2020
2021
Всего
Цель Подпрограммы 7: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Координация специальной оценки условий труда на рабочих местах в государственных организациях, подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области
-
2018 - 2021
ОИВ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Координация специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных организациях, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области
-
2018 - 2021
ОМСУ (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Специальная оценка условий труда на рабочих местах у работодателей - членов НАПП
-
2018 - 2021
Работодатели - члены НАПП (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Координация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях области в рамках реализации предупредительных мер за счет средств социального страхования
-
2018 - 2021
ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Координация обучения по 72-часовой дополнительной профессиональной программе экспертов организаций области, осуществляющих специальную оценку условий труда
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Проведение государственной экспертизы условий труда, в том числе в целях оценки качества специальной оценки условий труда
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения
0,0
0,0
0,0
0,0
.
Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей, в том числе членов НАПП, с численностью работников свыше 1000 человек, на заседаниях областной межведомственной комиссии по охране труда (по плану комиссии)
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.
Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей с численностью работников менее 1000 человек, а также подведомственных муниципальных организаций на заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по охране труда
-
2018 - 2021
ОМСУ (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Методическое обеспечение и координация непрерывного совершенствования корпоративных систем управления охраной труда с учетом Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н, международных и национальных стандартов, рекомендаций областной межведомственной комиссии по охране труда, содействие в проведении сертификации систем управления охраной труда
-
2018 - 2021
МСП НО, ОИВ НО, ОМСУ (в отношении подведомственных организаций), ГИТ НО (по согласованию), ООО "ВОСОТ" (при условии участия), НАПП (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Анализ причин смертельных несчастных случаев, имевших место в организациях координируемых видов экономической деятельности с наибольшим общественным резонансом, а также принятых работодателями корректирующих мер по итогам соответствующих расследований на рабочих совещаниях в ОИВ, с последующим информированием областной межведомственной комиссии по охране труда
-
2018 - 2021
ОИВ НО, ГИТ НО (по согласованию)
11.
Координация мероприятий по охране труда в подведомственных государственных и муниципальных организациях (с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н)
-
2018 - 2021
ОИВ НО, ОМСУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Реализация предусмотренных коллективными договорами и локальными нормативными актами инженерно-технических мероприятий по улучшению условий и охране труда (с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н)
-
2018 - 2021
Работодатели - члены НАПП, в том числе предприятия транспортного машиностроения (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13.
Поддержание материально-технического оснащения служб охраны труда, обеспечение их численности и функционально-структурных характеристик в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и рекомендациями Минтруда России
-
2018 - 2021
Работодатели - члены НАПП (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Содействие развитию общественного контроля за соблюдением требований охраны труда, в том числе уполномоченными по охране труда профсоюзов (трудовых коллективов)
-
2018 - 2021
Облсовпроф (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.
Координация оснащения государственных бюджетных учреждений здравоохранения оборудованием для проведения медицинских осмотров, обеспечение подготовки (переподготовки) и повышения квалификации врачей-профпатологов
-
2018 - 2021
МЗ НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16.
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда
-
2018 - 2021
ОИВ НО, ОМСУ (в отношении подведомственных организаций)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17.
Ведение банка данных образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18.
Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19.
Информационное и методическое содействие аккредитованным образовательным организациям в осуществлении обучения по охране труда, участие в заседаниях комиссий по проверке знаний требований охраны труда
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
Обеспечение учета необходимого материально-технического и кадрового обеспечения при осуществлении лицензионного контроля в образовательных организациях области, осуществляющих обучение по охране труда
-
2018 - 2021
МОН и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по охране труда
-
2018 - 2021
Работодатели - члены НАПП (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22.
Информационное и методическое содействие учреждениям высшего профессионального образования в подготовке студентов по специальностям "Техносферная безопасность", "Безопасность технологических процессов и производств" и направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности. участие в аттестационных комиссиях аккредитованных образовательных организаций
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23.
Организация и координация обучения по охране труда, отдельных категорий застрахованных - руководителей государственных (муниципальных) учреждений, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда
-
2018 - 2021
ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Координация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников подведомственных учреждений
-
2018 - 2021
ОИВ НО, ОМСУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Актуализация Закона Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. № 9-З "Об охране труда в Нижегородской области"
-
2019
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26.
Разработка государственной программы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2021-2025 годы"
-
2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
27.
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасный труд", планируемой к включению в федеральную государственную программу "Содействие занятости населения", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, направленные на формирование культуры безопасного труда
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28.
Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории области с подготовкой ежегодного информационного бюллетеня (доклада) по вопросам охраны и условий труда в Нижегородской области
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29.
Обеспечение актуализации материалов для раздела "Охрана труда в Нижегородской области" официального интернет-сайта Правительства Нижегородской области
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.
Координация и участие в реализации ежегодных информационных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля
-
2018 - 2021
МСП НО, ОМСУ (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.
Формирование и обеспечение участия делегации Нижегородской области в информационных мероприятиях Всероссийской недели охраны труда г.Сочи и ежегодной выставки "Безопасность и охрана труда" г.Москва
-
2018 - 2021
МСП НО, НАПП (при условии участия), ООО "ВОСОТ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32.
Проведение выставки средств индивидуальной защиты (СИЗ) и приуроченной к ней научно-практической конференции по актуальным вопросам выбора и применения современных СИЗ
-
2018 - 2021
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33.
Изучение, обобщение и трансляция передового опыта в сфере безопасности и охраны труда организаций, внедряющих современные системы управления охраной труда (в том числе программы нулевого травматизма и стандарты высокой социальной ответственности бизнеса)
-
2018 - 2021
МСП НО, НАПП (по согласованию), Облсовпроф (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34.
Координация и участие в обсуждении актуальных вопросов охраны труда в рамках информационных семинаров, круглых столов, бизнес-тренингов на базе аккредитованных образовательных организаций и предприятий области
-
2018 - 2021
МСП НО, ГИТ НО (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35.
Пропаганда вопросов охраны труда и осуществление мотивации на безопасный труд, в т.ч. приобретение информационно-справочных систем, плакатов и знаков безопасности, оснащение уголков по охране труда, проведение корпоративных мероприятий информационного характера (дней охраны труда, деловых игр, бизнес-тренингов и др.)
-
2018 - 2021
Работодатели - члены НАПП (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36.
Обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом по охране труда в рамках рабочей группы по охране труда и промышленной безопасности при НАПП (по плану группы)
-
2018 - 2021
НАПП (по согласованию), ООО "ВОСОТ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37.
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы"
-
2018 - 2021
МСП НО, НАПП (по согласованию), Облсовпроф (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38.
Пропаганда актуальных вопросов охраны труда в средствах массовой информации, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области
-
2018 - 2021
ОМСУ (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39.
Проведение ежегодных конкурсов среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на уровне предприятий, областных организаций профсоюзов и профобъединений
-
2018 - 2021
Облсовпроф (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40.
Проведение ежегодных муниципальных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда
-
2018 - 2021
ОМСУ (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41.
Проведение отраслевых совещаний по актуальным вопросам состояния условий и охраны труда в организациях Нижегородской области
-
2018 - 2021
ОИВ, МСП НО, ГИТ НО (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42.
Проведение зональных совещаний по актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
-
2018 - 2021
ОМСУ (по согласованию), МСП НО (при условии участия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43.
Проведение ежегодных совещаний-семинаров по актуальным вопросам регулирования социально-трудовой сферы со специалистами по труду администраций ОМСУ и специалистами ОИВ
-
2018 - 2021
МСП НО, ОМСУ, ОИВ (при условии участия), ООО "ВОСОТ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44.
Проведение информационно-методических семинаров с руководителями, экспертами, преподавателями аккредитованных организаций, осуществляющими специальную оценку условий труда, обучение по охране труда, аутсорсинг и сертификацию по охране труда
-
2018 - 2021
МСП НО, МОН и МП НО, ГИТ НО (по согласованию), ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), ООО "ВОСОТ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45.
Проведение совещаний по актуальным вопросам охраны труда с руководителями и специалистами по охране труда подведомственных государственных и муниципальных организаций
-
2018 - 2021
ОИВ НО, ОМСУ (при условии участия), ООО "ВОСОТ" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4.8. Подраздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. Паспорт Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Министерство социальной политики Нижегородской области
Цели подпрограммы
Формирование и проведение финансово-экономической, инвестиционной и кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по социальной защите населения
Задачи подпрограммы
1. Осуществление финансового контроля за порядком планирования бюджетных ассигнований и исполнением областного бюджета, составление бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
2. Осуществление организационного, методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности подведомственных учреждений.
3. Координация деятельности и осуществление кадровой политики, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической деятельности министерства и подведомственных учреждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015-2021 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета
Всего - 1 506 439,9 тыс. руб.
2015 - 183 187,8 тыс. руб.
2016 - 182 597,2 тыс. руб.
2017 - 209 709,6 тыс. руб.
2018 - 242 338,6 тыс. руб.
2019 - 257 226,9 тыс. руб.
2020 - 215 689,9 тыс. руб.
2021 - 215 689,9 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм
2015 - 100%;
2016 - 100%;
2017 - 100%;
2018 - 100%;
2019 - 100%;
2020 - 100%;
2021 - 100%
4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
программы" по подпрограммам и прочие расходы
по министерству социальной политики Нижегородской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Коды бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
183 187,8
182597,2
209709,6
242 338,6
257 226,9
215 689,9
215 689,9
150
1006
0390100190
100
141 491,1
140 249,8
159 361,1
162 409,1
164 504,3
164 504,3
164 504,3
150
1006
0390100190
200
38 959,4
390 39,4
38 162,5
37 186,4
38 531,6
38 531,6
38 531,6
150
1006
0390198730
200
60,0
25,0
9,0
9,0
9,0
150
1006
0390100190
800
51,3
48,0
52,0
40,0
150
1003
0390225280
200
1 696,0
1 810,0
7 849,0
752,9
1 045,0
1 045,0
1 045,0
150
1003
0390225280
600
350,0
3 825,0
41 625,2
52 837,0
11 300,0
11 300,0
150
1003
0390225280
800
990,0
1 100,0
400,0
300
300,0
300,0
300,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"
24 780,4
25 771,6
28 546,6
30 073,3
31 061,6
29 317,0
29 317,0
150
1006
0390100190
100
18 040,1
19 003,9
21 513,8
21 925,2
22 208,1
22 208,1
22 208,1
150
1006
0390100190
200
6 662,0
6 671,8
6 525,8
6 358,9
6 588,9
6 588,9
6 588,9
150
1006
0390198730
200
10,3
4,3
1,5
1,5
1,5
150
1006
0390100190
800
6,3
5,9
6,4
5,0
150
1003
0390225280
200
72,0
75,5
329,7
31,6
43,9
43,9
43,9
150
1003
0390225280
600
14,5
160,6
1 748,3
2 219,2
474,6
474,6
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
40 600,1
40 101,8
48 242,5
62 288,3
68 146,1
49 703,7
49 703,7
150
1006
0390100190
100
30 703,6
29 999,4
34 103,3
34 755,6
35 203,9
35 203,9
35 203,9
150
1006
0390100190
200
9 116,5
9 131,3
8 930,0
8 701,6
9 016,4
9 016,4
9 016,4
150
1006
0390198730
200
14,0
5,9
2,2
2,2
2,2
150
1006
0390100190
800
12,0
11,1
12,0
9,3
150
1003
0390225280
200
768,0
804,5
3 484,9
334,3
464,0
464,0
464,0
150
1003
0390225280
600
155,5
1 698,3
18 481,6
23 459,6
5 017,2
5 017,2
Подпрограмма 3
"Старшее поколение"
37 284,0
36 678,1
42 158,9
48 246,0
51 060,2
43 375,9
43 375,9
150
1006
0390100190
100
29 005,7
28 288,4
32 190,9
32 806,6
33 229,9
33 229,9
33 229,9
150
1006
0390100190
200
7 947,7
7 979,7
7 785,2
7 586,0
7 860,4
7 860,4
7 860,4
150
1006
0390198730
200
12,3
5,1
1,8
1,8
1,8
150
1006
0390100190
800
10,6
10,0
10,8
8,3
150
1003
0390225280
200
320,0
335,2
1 452,1
139,3
193,3
193,3
193,3
150
1003
0390225280
600
64,8
707,6
7 700,7
9 774,8
2 090,5
2 090,5
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
37 338,6
37 317,6
41 819,2
47 097,8
49 637,9
42 908,9
42 908,9
150
1006
0390100190
100
28 298,2
28 049,9
31 872,2
32 481,8
32 900,9
32 900,9
32 900,9
150
1006
0390100190
200
7 791,9
7 807,9
7 632,5
7 437,3
7 706,3
7 706,3
7 706,3
150
1006
0390198730
200
12,6
5,3
1,8
1,8
1,8
150
1006
0390100190
800
10,5
9,8
10,7
8,2
150
1003
0390225280
200
248,0
293,4
1271,5
122,0
169,3
169,3
169,3
150
1003
0390225280
600
56,6
619,7
6 743,2
8 559,6
1 830,6
1 830,6
150
1003
0390225280
800
990,0
1 100,0
400,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области"
31 191,3
30 580,3
35 529,7
41 067,3
43 532,0
36 595,3
36 595,3
150
1006
0390100190
100
25 751,4
25 062,6
28 525,6
29 071,2
29 446,3
29 446,3
29 446,3
150
1006
0390100190
200
5 142,7
5 149,3
5 037,4
4 908,6
5 086,2
5 086,2
5 086,2
150
1006
0390198730
200
7,9
3,3
1,2
1,2
1,2
150
1006
0390100190
800
9,2
8,4
9,2
7,1
150
1003
0390225280
200
288,0
301,4
1310,8
125,7
174,5
174,5
174,5
150
1003
0390225280
600
58,6
638,8
6 951,4
8 823,8
1 887,1
1 887,1
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"
7 166,4
7 118,3
7 873,1
13 565,9
13 789,1
13 789,1
13 789,1
150
1006
0390100190
100
5 801,0
5 750,2
6 533,8
11 368,7
11 515,2
11 515,2
11 515,2
150
1006
0390100190
200
1 363,6
1 366,4
1 335,7
2 194,0
2 273,4
2 273,4
2 273,4
150
1006
0390198730
200
1,7
1,1
0,5
0,5
0,5
150
1006
0390100190
800
1,8
1,7
1,9
2,1
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
4 827,0
5 029,5
5 539,6
150
1006
0390100190
100
3 891,1
4 095,4
4 621,5
150
1006
0390100190
200
935,0
933,0
915,9
150
1006
0390198730
200
1,2
150
1006
0390100190
800
0,9
1,1
1,0
".
3.5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы":
3.5.1. Таблицу "Общественная эффективность" подраздела "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Общественная эффективность
Расчетные составляющие
Наименование
Значение по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Индикатор цели (А)
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
64,9%
64,9%
78,2%
81,1%
83,9%
87,1%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
202 ед./из 311 ед.
202 ед./из 311 ед.
219 ед./из 280 ед.
230 ед./из 280 ед.
241 ед./из 280 ед.
247 ед./из 280 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
-
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
321 ед.
311 ед.
311 ед.
439 ед.
439 ед.
439 ед.
439 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
57,8%
89,8%
89,8%
81,9%
90,6%
96,6%
98,3%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
67 ед.
79 ед./из 88 ед.
79 ед./из 88 ед.
95 ед./из 116 ед.
106 ед./из 117 ед.
113 ед./из 117 ед.
115 ед./из 117 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,9
1,1
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
46,7%
93,3%
93,3%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
7 ед.
14 ед./из 15 ед.
14 ед./из 15 ед.
17 ед./из 34 ед.
17 ед./из 34 ед.
17 ед./из 34 ед.
17 ед./из 34 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
6,7
6,7
6,7
2,9
2,9
2,9
2,9
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
56,7%
60,6%
60,6%
62,9%
62,9%
62,9%
62,9%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
42 ед.
43 ед./из 71 ед.
43 ед./из 71 ед.
44 ед./из 70 ед.
44 ед./из 70 ед.
44 ед./из 70 ед.
44 ед./из 70 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
Индикатор цели (А)
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
2,5%
3,3%
3,5%
17,5%
18,0%
18,5%
18,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
36 ед.
44 ед.
46 ед.
206 ед.
211 ед.
217 ед.
217 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,08
0,09
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
Индикатор цели (А)
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
20,0%
21,4%
22,0%
22,3%
22,6%
22,9%
22,9%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
183 ед.
194 ед.
197 ед.
201 ед.
205 ед.
209 ед.
209 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
6,25%
72,7%
72,7%
77,3%
77,3%
77,3%
77,3%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
2 ед./из 22 ед.
16 ед./из 22 ед.
16 ед./из 22 ед.
17 ед./из 22 ед.
17 ед./из 22 ед.
17 ед./из 22 ед.
17 ед./из 22 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
3,1
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Индикатор цели (А)
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
10%
13,6%
13,6%
24,8%
24,8%
24,8%
24,8%
11,3%
11,3%
11,3%
11,3%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество объектов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)
314 ед./из 3140 ед.
274 ед./из 2014 ед.
274 ед./из 2014 ед.
385 ед.
385 ед.
385 ед.
385 ед.
34 ед.
34 ед.
34 ед.
34 ед.
5 ед.
5 ед.
5 ед.
5 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,03
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,06
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
Индикатор цели (А)
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
7,1%
7,1%
7,1%
14,2%
14,2%
14,2%
14,2%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
1 ед./из 14 ед.
1 ед./из 14 ед.
1 ед./из 14 ед.
2 ед./из 14 ед.
2 ед./из 14 ед.
2 ед./из 14 ед.
2 ед./из 14 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
56,2%
81,8%
81,8%
81,8%
81,8%
81,8%
81,8%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
9 ед./из 11 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
6,2
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
50%
81,8%
86,4%
88,5%
88,5%
88,5%
88,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
11 ед./из 22 ед.
18 ед./из 22 ед.
19 ед./из 22 ед.
23 ед./из 26 ед.
23 ед./из 26 ед.
23 ед./из 26 ед.
23 ед./из 26 ед.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
4,5
4,5
4,5
3,8
3,8
3,8
3,8
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
49,6%
50,0%
51,2%
51,9%
52,5%
53,0%
53,5%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
15 800 чел.
16 000 чел.
16 300 чел.
16 500 чел.
16 700 чел.
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
55,0%
55,67%
56,0%
61,1%
63,5%
65,5%
66,0%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
15 00 чел.
17 000 чел.
17 500 чел.
18 000 чел.
18 500
Общественная эффективность
(Эо = А / Б)
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
Нарастающим итогом с учетом 14 объектов сферы образования, адаптированных до 2016 года, и 2 адаптированных станций метро.".
3.5.2. Подраздел "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 4. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"
Социальная эффективность Подпрограммы 4 выражена в реализации мероприятий, направленных на развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области, выполнении обязательств государства по социальной поддержке, снижении бедности и повышение качества жизни среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа её предоставления.
Экономическая эффективность Подпрограммы 4 обеспечивается путем рационального использования средств федерального и областного бюджетов.".
3.5.3. Таблицу в подразделе "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
Название
Значения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
Индикатор - А
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области
ед.
4 041
4 092
4 098
4 104
4 110
4 116
4 120
Показатель - В
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную)
ед.
818
898
956
999
1 035
1 088
1 132
Общественная эффективность
(Эо = А / В)
4,9
4,6
4,3
4,1
4,0
3,8
3,6
".
3.6. Условные сокращения, используемые в Программе, дополнить абзацем следующего содержания:
"Минстрой - министерство строительства Нижегородской области.".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 10.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.050.000 Градостроительство и архитектура |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: