Основная информация
Дата опубликования: | 29 мая 2014г. |
Номер документа: | RU89000201400595 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРОЕКТ
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Документ с изменениями внесенными:
- постановлением Правительства автономного округа от 31.07.2014 № 582-П
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства автономного округа от 03.07.2015 № 587-П
В соответствии с пунктами 1, 6 части 1 статьи 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе», в целях обеспечения своевременного и качественного проведения работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и составлению проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – Положение).
2. Поручить департаменту финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (Свинцова А.П.) и департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (Гусева С.Л.):
2.1. ежегодную организацию исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и составлению проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Положением, а также оперативное решение вопросов, возникающих по порядку его применения;
2.2. внесение предложений по уточнению Положения с учётом практики его применения в целях дальнейшей оптимизации и совершенствования процесса разработки и утверждения прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить исполнение порядка и сроков проведения ежегодной работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных Положением.
4. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственным за разработку и реализацию государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию, начиная с очередного финансового года, обеспечить их утверждение в сроки, установленные нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, регламентирующими порядки разработки и реализации указанных программ.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять к руководству и исполнению порядок и сроки проведения ежегодной работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренные Положением.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 495-П «Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:
в части разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период – на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Степанова В.В.;
в части составления проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период – на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Свинцову А.П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
29 мая 2014 г. № 426-П
1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 мая 2014 года № 426-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке прогноза социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
I. Основные положения
1.1. Проект окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – проект окружного бюджета) разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными принципами и направлениями бюджетной политики, сформулированными в ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетном послании, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, законами Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе», от 27 апреля 2011 года № 49-ЗАО «О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа», от 27 февраля 2014 года № 1-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2016 годы», налоговой и бюджетной политикой Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), исходя из сценарных условий функционирования экономики автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – сценарные условия) и прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, используются в следующих значениях:
текущий год – год, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета, составление и рассмотрение проекта окружного бюджета;
очередной финансовый год – финансовый год, следующий за текущим годом;
отчетный год – год, предшествующий текущему году;
плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;
субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее – субъекты бюджетного планирования) – главные распорядители средств окружного бюджета;
бюджет субъекта бюджетного планирования – используемый для целей бюджетного планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования (в т.ч. оценки расходов, финансируемых за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), включая расходы подведомственных ему получателей средств окружного бюджета;
расходы на поддержку отраслей производственной сферы – составная часть окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, определяющая объемы бюджетных ассигнований на государственную поддержку отраслей промышленности, сельского, лесного, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, торговли, прочие виды деятельности отраслей материального производства;
предельные объемы бюджетных ассигнований – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Все иные термины используются в настоящем Положении в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
II. Общие вопросы разработки прогноза
социально-экономического развития автономного округа
и проекта окружного бюджета
2.1. Правительство автономного округа утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики автономного округа, рассматривает и одобряет документы и материалы, представляемые в Законодательное Собрание автономного округа одновременно с проектом окружного бюджета.
2.2. Постановлением Правительства автономного округа образуется комиссия по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – бюджетная комиссия), а также утверждается ее состав и возложенные на нее функции.
2.3. При формировании проекта окружного бюджета департамент финансов автономного округа (далее – департамент финансов):
а) организует разработку проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
б) разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной политики;
в) разрабатывает основные характеристики проекта окружного бюджета, распределяет расходы в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации;
г) доводит до субъектов бюджетного планирования предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;
д) определяет (в части, касающейся расходов на поддержку отраслей производственной сферы, совместно с департаментом экономики автономного округа (далее – департамент экономики)) порядок планирования бюджетных ассигнований;
е) обеспечивает методологическое руководство разработкой субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период;
ж) представляет в бюджетную комиссию предложения по распределению объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств между субъектами бюджетного планирования;
з) рассматривает проекты государственных заданий на оказание государственными учреждениями автономного округа государственных услуг;
и) согласовывает с главными администраторами доходов окружного бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита окружного бюджета прогноз поступлений по кодам классификации доходов окружного бюджета и источников финансирования дефицита окружного бюджета;
к) устанавливает перечень и сроки представления в департамент финансов субъектами бюджетного планирования, органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, иными юридическими лицами отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки и составления проекта окружного бюджета и материалов к нему;
л) осуществляет оценку ожидаемого исполнения окружного бюджета за текущий финансовый год;
м) разрабатывает проекты программ государственных заимствований автономного округа, предоставления государственных гарантий автономного округа, предоставления бюджетных кредитов;
н) непосредственно составляет и представляет в Правительство автономного округа проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
о) осуществляет иные права и исполняет обязанности в соответствии с настоящим Положением, нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа.
2.4. При формировании прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета департамент экономики:
а) разрабатывает сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития автономного округа, прогноз социально-экономического развития автономного округа;
б) обеспечивает методологическое руководство в процессе разработки государственных и ведомственных целевых программ;
в) разрабатывает прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа;
г) устанавливает перечень и сроки представления в департамент экономики исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории автономного округа (перечень предприятий согласовывается с департаментом финансов), отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год, параметров прогноза социально-экономического развития на плановый период и материалов к проекту окружного бюджета;
д) рассматривает проекты государственных заданий на предоставление государственными учреждениями автономного округа государственных услуг;
е) осуществляет иные права и исполняет обязанности в соответствии с настоящим Положением и иными правовыми актами автономного округа.
2.5. При формировании проекта окружного бюджета субъекты бюджетного планирования:
а) разрабатывают и актуализируют государственные программы (подпрограммы);
б) обеспечивают в пределах своих бюджетов планирование бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение в очередном году и плановом периоде расходных обязательств, в том числе с учетом целей и тактических задач, определенных в государственных программах;
в) готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения по оптимизации состава закрепленных за соответствующими получателями средств окружного бюджета расходных обязательств и объема ассигнований, необходимых для их исполнения (в пределах бюджета субъекта бюджетного планирования);
г) распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований по соответствующим подведомственным получателям средств окружного бюджета и кодам бюджетной классификации Российской Федерации;
д) представляют предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств между получателями средств окружного бюджета в связи с принятыми (согласованными к принятию) решениями;
е) разрабатывают и представляют в установленном порядке предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств между государственными программами и непрограммными расходами;
ж) разрабатывают и согласовывают с департаментом финансов прогноз поступлений по администрируемым доходам окружного бюджета и источникам финансирования дефицита окружного бюджета;
з) в установленном порядке представляют в департамент имущественных отношений автономного округа предложения о приватизации находящихся в их ведении государственных унитарных предприятий автономного округа, акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в собственности автономного округа, иного государственного имущества автономного округа (излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению), находящегося в оперативном управлении;
и) представляют в департамент финансов и департамент экономики материалы, необходимые для разработки проекта окружного бюджета;
к) в установленном порядке представляют в департамент строительства и жилищной политики автономного округа и департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа предложения и материалы, необходимые для формирования адресной инвестиционной программы автономного округа;
л) разрабатывают методики распределения субвенций между муниципальными образованиями в автономном округе на выполнение органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий автономного округа;
м) разрабатывают и представляют в установленном порядке проекты государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями автономного округа;
н) разрабатывают предложения по направлениям (целям) гарантирования и объему предоставляемых гарантий автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
III. Разработка прогноза социально-экономического
развития автономного округа
3.1. На первом этапе формирования прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются и одобряются сценарные условия, включая основные макроэкономические показатели, параметры и приоритеты социально-экономического развития автономного округа, а также основные параметры прогноза социально-экономического развития автономного округа.
3.2. Сценарные условия содержат ожидаемые в текущем году и прогнозируемые на очередной финансовый год и плановый период значения следующих показателей:
а) цена на нефть сырую марки «Юралс»;
б) темпы роста и структура произведенного валового регионального продукта;
в) темпы роста производства по видам экономической деятельности;
г) прогноз инфляции (индекс потребительских цен);
д) объем добычи нефти, природного газа и газового конденсата;
е) темпы роста оборота розничной торговли;
ж) темпы роста платных услуг, оказываемых населению;
з) численность занятых в экономике;
и) объем инвестиций в основной капитал, в том числе инвестиции за счет средств окружного бюджета в объекты капитального строительства;
к) фонд оплаты труда;
л) величина прожиточного минимума в расчете на душу населения;
м) курс рубля к доллару США и евро;
н) среднегодовая численность населения автономного округа;
о) другие показатели по согласованному с департаментом финансов перечню.
3.3. Сценарные условия разрабатываются в двух вариантах (базовый и целевой) с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации.
Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.
Целевой вариант прогноза характеризует параметры социально-экономического развития автономного округа, достижение которых обеспечивает реализацию целей и приоритетов социально-экономического развития автономного округа, установленных ежегодным докладом Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе, Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и Программой социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы.
В случае необходимости отражения изменений внутренних и внешних условий развития автономного округа и (или) Российской Федерации по решению бюджетной комиссии могут разрабатываться дополнительные варианты сценарных условий, которые отражают изменения внутренних и внешних условий развития автономного округа и Российской Федерации.
3.4. В пояснительной записке к сценарным условиям приводится анализ факторов и тенденций функционирования и развития экономики автономного округа, обоснование значений соответствующих показателей для разрабатываемых вариантов сценарных условий.
3.5. Сценарные условия разрабатываются департаментом экономики, рассматриваются и одобряются бюджетной комиссией.
Бюджетная комиссия одобряет один вариант сценарных условий для разработки прогноза социально-экономического развития и проекта окружного бюджета.
3.6. На втором этапе департамент экономики осуществляет разработку прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
В случае необходимости отражения изменений внутренних и внешних условий развития автономного округа и (или) Российской Федерации по решению бюджетной комиссии могут разрабатываться дополнительные варианты прогноза социально-экономического развития автономного округа.
3.7. Исходной базой для разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа являются:
а) Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, ежегодный доклад Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе;
б) сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
в) комплексный анализ итогов социально-экономического развития автономного округа за предыдущий период, текущей социально-экономической ситуации в автономном округе и перспектив изменения факторов социально-экономического развития;
г) стратегические цели социально-экономического развития автономного округа.
3.8. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается в целом по автономному округу.
Отдельно выделяется прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа.
3.9. Прогноз социально-экономического развития автономного округа включает следующие материалы и документы:
а) итоги социально-экономического развития за отчетный период и оценка текущего года;
б) прогноз развития по видам экономической деятельности и развития отраслей социальной сферы;
в) прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа.
3.10. Прогноз социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период корректируется ежегодно.
3.11. Прогноз социально-экономического развития автономного округа рассматривается и одобряется бюджетной комиссией.
IV. Разработка проекта окружного бюджета
4.1. Проект окружного бюджета разрабатывается исходя из необходимости создания условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетов автономного округа, макроэкономической стабильности, предсказуемости и преемственности налоговой, бюджетной политики, исполнения действующих и принимаемых обязательств автономного округа.
4.2. Исходной базой для разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период являются:
а) Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
б) ежегодный доклад Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе;
в) утвержденный окружной бюджет на текущий финансовый год и плановый период;
г) прогноз социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;
д) основные направления налоговой и бюджетной политики автономного округа;
е) прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа;
ж) отчет об исполнении окружного бюджета в отчетном году и основные показатели ожидаемого исполнения окружного бюджета в текущем году;
з) государственные программы;
и) проекты законов автономного округа о внесении изменений в законодательство автономного округа о налогах и сборах;
к) реестр расходных обязательств автономного округа и предполагаемые изменения в связи с планируемыми к принятию нормативными правовыми актами (договорами, соглашениями), определяющими расходные обязательства автономного округа.
4.3. Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должен содержать характеристики и показатели, определенные статьей 15 Закона автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономного округе».
4.4. Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период вносится Правительством автономного округа в Законодательное Собрание автономного округа с приложением документов и материалов, установленных частью 4 статьи 18 Закона автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономного округе».
4.5. Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период уточняет показатели планового периода утвержденного окружного бюджета и утверждает показатели второго года планового периода составляемого бюджета.
Уточнение параметров планового периода утверждаемого окружного бюджета предусматривает:
а) утверждение уточненных показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта закона об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
б) утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры расходов окружного бюджета либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов окружного бюджета.
4.6. До начала работы над проектом окружного бюджета разрабатываются и утверждаются основные направления налоговой и бюджетной политики автономного округа.
4.7. Основные направления налоговой политики автономного округа содержат анализ законодательства Российской Федерации и автономного округа о налогах и сборах, обоснование предложений по его совершенствованию, концепции (основные положения) проектов соответствующих нормативных правовых актов, расчеты влияния изменений в законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации и автономного округа на доходы окружного, местных бюджетов и консолидированного бюджета автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде.
4.8. Формирование бюджетной политики автономного округа основывается на основных направлениях, определенных в Ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетном послании Президента Российской Федерации, и нацелено на формирование эффективной бюджетной системы, установление основных принципов формирования межбюджетных отношений в автономном округе, четкое разграничение расходных обязательств между уровнями бюджетной системы.
4.9. Определение предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период осуществляется департаментом финансов на основании одобренных бюджетной комиссией сценарных условий, исходя из утвержденного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.
Определение объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования осуществляется субъектами бюджетного планирования раздельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств, на основе реестра расходных обязательств автономного округа.
Бюджет принимаемых расходных обязательств автономного округа распределяется на конкурсной основе в порядке, установленном настоящим Положением.
Государственные программы и ведомственные целевые программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года и не утвержденные в установленный срок, в проект закона об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не включаются.
4.10. Основные характеристики проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период рассматриваются и одобряются бюджетной комиссией.
4.11. Проект закона автономного округа об окружном бюджете с приложением соответствующих документов и материалов вносится Правительством автономного округа на рассмотрение и утверждение Законодательным Собранием автономного округа не позднее 01 ноября текущего года.
V. Организация разработки прогноза социально-экономического
развития автономного округа и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
5.1. Разработка прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета осуществляется в соответствии с графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящему Положению (далее – график).
Департамент финансов вправе уточнять сроки подготовки и представления информации, установленные приложением к настоящему Положению, при условии доведения уточненных сроков в письменной форме до соответствующих участников бюджетного процесса в автономном округе.
5.2. Порядок и сроки составления иных документов и материалов, не предусмотренных графиком, включая документы, связанные с разработкой государственных, ведомственных программ автономного округа, регулируются соответствующими правовыми актами автономного округа.
1
Приложение
к Положению о разработке прогноза
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
ГРАФИК
разработки прогноза социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
№
п/п
Материалы и документы
Ответственный исполнитель
Срок представ-ления
Адресат представления
1
2
3
4
5
1.
Инвестиционные предложения о финансировании переходящих и новых объектов капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа с приложением документов, определенных нормативным правовым актом автономного округа, регулирующим порядок формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа
субъекты бюджетного планирования;
уполномочен-ные органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе; государствен-ные заказчики объектов Адресной инвестицион-ной программы автономного округа
до 01 мая
департамент строительства и жилищной политики автономного округа; департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
2.
Расчеты потребности средств окружного бюджета, необходимых для исполнения
субъекты бюджетного планирования, материально-
до 15 мая
управление делами Правительства
автономного
1
2
3
4
5
действующих расходных обязательств в очередном финансовом году на материально-техническое обеспечение деятельности
техническое обеспечение деятельности которых осуществляется управлением делами Правительства автономного округа
округа
3.
Проект предельной штатной численности органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе на очередной финансовый год и плановый период для согласования в порядке, указанном в приложении № 1 к настоящему графику
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований
в автономном округе
до 15 мая
департамент внутренней политики автономного округа
4.
Формы и перечень показателей, представляемых для разработки прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа,
в том числе:
- для государственных учреждений автономного округа;
- для государственных унитарных предприятий автономного округа;
- для хозяйственных обществ с долей участия
автономного округа
департамент экономики
до 30 мая
субъекты бюджетного планирования
1
2
3
4
5
5.
Проект государственного задания учредителя государственному учреждению на очередной финансовый год и плановый период на оказание государственных услуг (выполнение работ)
субъекты бюджетного планирования
до 01 июня
департамент экономики
6.
Исходные данные для расчетов по распределению целевых межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующих сферах
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
до 01 июня
субъекты бюджетного планирования
7.
Расчеты нормативной численности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные государственные полномочия
субъекты бюджетного планирования, являющиеся администра-торами госу-дарственных полномочий
до 01 июня
департамент внутренней политики автономного округа
8.
Сметные расчеты потребности средств окружного бюджета, необходимых для исполнения
принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году, на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов на очередной финансовый год,
субъекты бюджетного планирования
до 01 июня
департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
1
2
3
4
5
включая потребность муниципальных учреждений социального обслуживания населения, исполняющих отдельные государственные полномочия автономного округа.
К расчетам прилагаются технические паспорта, акты осмотра, дефектные ведомости и документы, подтверждающие право пользования объектом
9.
Предложения по формированию перечня принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период представляются согласно приложению
№ 2 к настоящему графику
субъекты бюджетного планирования
до 01 июня
департамент экономики
10.
Порядок планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
департамент финансов
до 01 июня
субъекты бюджетного планирования
11.
Показатели предварительного прогноза социально-экономического развития автономного округа по форме 2-П
«Основные показатели,
представляемые для
субъекты бюджетного планирования, указанные в приложении
№ 9 к настоящему графику
до 10 июня
департамент экономики
1
2
3
4
5
разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации» (для субъектов Российской Федерации)
12.
Расчет потребности в средствах на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории автономного округа с учетом утвержденных этапов
повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы,
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 01 июня 2012 года
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 – 2017 годы»
и нормативными правовыми актами автономного округа
субъекты бюджетного планирования
до 15 июня
уточнённая до 20 июля
департамент экономики
1
2
3
4
5
(в разрезе категорий работников, государственных и муниципальных учреждений)
средствами ИАС «Мониторинг ЯМАЛ» по форме согласно приложению № 2 к постановлению Правительства автономного округа
от 24 декабря
2012 года № 1160-П
«О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе
до 2018 года»
13.
Расчет потребности в средствах на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами автономного округа в разрезе категорий работников и муниципальных
образований средствами ИАС «Мониторинг ЯМАЛ» по форме согласно
приложению № 2 к постановлению Правительства автономного округа
от 24 декабря
департамент экономики
до 01 июля
уточнённая до 01 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
2012 года № 1160-П
«О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе
до 2018 года»
14.
Информация о прогнозной средней заработной плате в автономном округе, определенной в качестве целевого показателя по категории работников на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
департамент экономики
до 15 июня
департамент финансов;
субъекты бюджетного планирования
15.
Приоритеты социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
Сценарные условия
департамент экономики
до 15 июня
при условии наличия утвержден-ных сценарных условий функцио-нирования экономики Российской Федерации
бюджетная комиссия
16.
Перечень всех переходящих объектов с указанием стоимости и суммы незавершенного строительства на конец текущего года
(ожидаемые показатели).
Предполагаемые остатки сметной стоимости
департамент строительства и жилищной политики
автономного округа;
департамент транспорта и дорожного
до 15 июня
департамент финансов
1
2
3
4
5
строительства по всем объектам, строящимся за счет средств окружного бюджета, на конец текущего года.
Ожидаемый ввод в действие мощностей в текущем году и очередном году (информация должна формироваться в разрезе наименований муниципальных образований в автономном округе, наименований раздела и подраздела бюджетной классификации расходов, источников финансирования (окружной бюджет, местный бюджет, другие источники)). Информация должна содержать следующие показатели: наименование мощностей, единица измерения, утвержденный план ввода мощностей на текущий год и очередной год
хозяйства автономного округа
17.
Данные:
а) о прогнозных тарифах организаций коммунального комплекса в разрезе муниципальных
образований в автономном округе, предприятий и видов коммунальных
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального
комплекса автономного округа
до 20 июня
департамент финансов;
департамент
социальной защиты населения автономного округа
(в части исполнения
1
2
3
4
5
услуг;
б) о прогнозных тарифах для населения на коммунальные услуги в разрезе видов услуг;
в) о максимальных индексах изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований в автономном округе;
г) об объемах реализации коммунальных услуг населению организациями коммунального комплекса в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса в разрезе муниципальных образований в автономном округе, организаций и видов коммунальных услуг
подпункта «в»)
18.
Проект нормативного правового акта Правительства автономного округа, устанавливающего
базовую ставку арендной платы при сдаче в аренду зданий, сооружений, нежилых помещений,
принадлежащих на праве собственности
департамент имуществен-ных отношений автономного
округа
до 01 июля
департамент финансов;
департамент
экономики
1
2
3
4
5
автономному округу на очередной финансовый год и на плановый период
19.
Перечень и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период с расчетами и обоснованиями, перечень которых приведен в пункте 4 приложения № 2 к настоящему графику
субъекты бюджетного планирования
до 01 июля
департамент финансов
20.
Заключения и предложения по предлагаемым к принятию расходным обязательствам на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком, указанным в приложении № 2 к
настоящему графику
департамент экономики
до 01 июля
департамент финансов
21.
Расчёт и обоснование потребности в средствах, необходимых для реализации указов
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – 602, 606 (за исключением потребности в средствах на поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии
субъекты бюджетного планирования
до 01 июля
департамент экономики
1
2
3
4
5
с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)
22.
Проект научного плана, согласованный советом по государственной научно-технической и инновационной политике в автономном округе
департамент
по науке и инновациям автономного округа
до 01 июля
департамент финансов
23.
Предложения по расходам окружного бюджета на поддержку видов транспорта, в отношении которых государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется исполнительными органами государственной власти автономного округа
субъекты бюджетного планирования
до 01 июля
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
24.
Информационно-аналитические материалы за отчетный год по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об
автомобильных дорогах
общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности
рекомендовать территориаль-ному органу Федеральной службы государствен-ной статистики по автоном-
ному округу
до 01 июля
департамент финансов
1
2
3
4
5
муниципальных образований»
25.
Сметные расчеты потребности средств окружного бюджета, необходимых для исполнения принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году, на текущий ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов.
К расчетам прилагаются технические паспорта, акты осмотра, дефектные ведомости и документы, подтверждающие право пользования объектом
субъекты бюджетного планирования
до 15 июля
департамент финансов
26.
Предложения по расходам окружного бюджета на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа
департамент строительства и жилищной политики автономного округа;
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа
до 15 июля
департамент финансов
27.
Сведения о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципальных образований в
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном
до 15 июля
соответствую-щие субъекты бюджетного планирования
1
2
3
4
5
соответствии с Порядком, указанным в приложении № 3 к настоящему графику
округе
28.
Согласованные предложения по распределению расходов на поддержку видов транспорта, в отношении которых государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется исполнительными органами государственной власти автономного округа
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
до 15 июля
субъекты бюджетного планирования;
департамент финансов
29.
Предложения для исполнения принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
до 15 июля
департамент финансов
30.
Параметры индексации иных бюджетных расходов.
Параметры индексации заработной платы
работников организаций
бюджетной сферы, финансируемых за счет средств окружного бюджета
департамент экономики
до 20 июля
бюджетная комиссия
31.
Перечень рекомендаций к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде
соответствую-щие субъекты бюджетного планирования
до 20 июля
органы местного самоуправле-ния
1
2
3
4
5
расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе в соответствии с Порядком, указанным в приложении № 3 к настоящему графику
муниципаль-ных образований
в автономном округе
32.
Основные показатели для разработки прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа и показатели для формирования сводных прогнозов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий автономного округа и хозяйственных обществ с долей участия автономного округа, относящихся к
государственному сектору
субъекты бюджетного планирования
до 25 июля
департамент экономики
33.
Согласованные бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных
обязательств на очередной финансовый год и плановый период
департамент финансов
в сроки после заседания бюджетной комиссии
субъекты бюджетного планирования
34.
Сводный расчёт потребности в средствах, необходимых для реализации указов Президента Российской
департамент экономики
до 01 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – 602, 606 (за исключением потребности в средствах на поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)
35.
Основные показатели для разработки прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа
в разрезе государственных учреждений.
Сведения о штатной численности органов государственной власти автономного округа, в
т.ч. государственных гражданских служащих автономного округа
субъекты бюджетного планирования
до 01 августа
департамент экономики
36.
Расчеты объема и распределения субвенций, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе для осуществления отдельных
государственных
субъекты бюджетного планирования
до 01 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
полномочий в соответствии с методиками (проектами методик)
37.
Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период, составленные с учетом реестра расходных обязательств за исключением пункта 23 настоящего графика.
Проекты норматива затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и норматива на содержание имущества государственного учреждения.
Проекты государственных заданий учредителя государственному учреждению на
очередной финансовый год и плановый период на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части объемов услуг (работ), согласованные
департаментом экономики
субъекты бюджетного планирования
до 01 августа
департамент финансов
38.
Отчет за отчетный год, оценка текущего года и прогноз на очередной
руководители предприятий, указанных в
до 01 августа
департамент экономики
1
2
3
4
5
финансовый год и плановый период по показателям, указанным в приложении № 8 к настоящему графику, в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе
приложении
№ 5 к настоящему графику
39.
Сводный перечень рекомендаций по принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе в соответствии
с Порядком, указанным в приложении № 3 к настоящему графику
соответствую-щие субъекты бюджетного планирования
до 01 августа
департамент финансов
40.
Оценка текущего года и планируемые данные на очередной финансовый год и плановый период в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе и
предприятий топливно-
энергетического комплекса, указанных в приложении
№ 5 к настоящему графику:
- по объемам добычи углеводородного сырья по видам в разрезе месторождений;
- по объемам добычи общераспространенных и прочих полезных
департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
автономного округа
до 01 августа
департамент экономики
1
2
3
4
5
ископаемых
41.
Результаты сверки данных за отчетный год о протяженности автомобильных дорог местного значения, сформированных на основании сведений, представленных органами местного самоуправления в автономном округе по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» с информацией, размещенной на официальном интернет- сайте департамента финансов
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
до 01 августа
департамент финансов
42.
Сводный расчёт потребности в средствах, необходимых для реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – 602, 606 (за исключением потребности в средствах на поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной
департамент финансов
до 15 августа
бюджетная комиссия
1
2
3
4
5
сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)
43.
Исходные данные для расчетов межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе,
по форме, устанавливаемой департаментом финансов
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
в сроки, установ-ленные приказом департа-мента финансов
департамент финансов
44.
Предложения на очередной финансовый год и плановый период:
- по основным направлениям налоговой и бюджетной политики
автономного округа;
- по внесению изменений в законодательство автономного округа о налогах и сборах;
- по формированию и распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств на очередной финансовый
департамент финансов
до 15 августа
бюджетная комиссия
1
2
3
4
5
год и плановый период
45.
Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики представляются в соответствии с приложением № 6 к настоящему графику
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
до 15 августа
департамент экономики
46.
Перечень администрируемых доходов окружного и местных бюджетов в соответствии с
бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федерации с указанием нормативного правового акта, являющегося основанием для администрирования соответствующих доходов
исполнитель-ные органы государствен-ной власти
автономного округа;
Счетная палата автономного округа;
Избирательная комиссия автономного округа;
Законодатель-
ное Собрание автономного округа
до 15 августа
департамент финансов
47.
Оценка за текущий год и прогноз на очередной финансовый год и плановый период выпадающих доходов окружного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот в соответствии с законодательством автономного округа в разрезе категорий налогоплательщиков, налогов, организаций, муниципальных
районов, городских
департамент внутренней политики автономного округа;
департамент социальной защиты населения автономного округа;
департамент гражданской защиты и пожарной
безопасности
до 15 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
округов и поселений в автономном округе
автономного
округа;
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа;
департамент агропромыш-ленного комплекса, торговли и продовольст-вия автономного округа;
департамент здравоохране-ния
автономного округа; департамент культуры
автономного округа;
департамент образования автономного округа; департамент по физической
культуре и
спорту автономного округа;
департамент транспорта и
дорожного
хозяйства
1
2
3
4
5
автономного округа;
департамент природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа; департамент экономики;
департамент имуществен-ных отношений автономного округа;
органы местного
самоуправле-ния в
автономном округе
48.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям в окружной бюджет сумм административных штрафов за нарушение законодательства о рекламе
рекомендовать Управлению Федеральной антимонополь-ной службы
по автономному округу
до 15 августа
департамент финансов
49.
Предложения по формированию сводного перечня приоритетных направлений
софинансирования
расходных обязательств
субъекты бюджетного планирования
до 15 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
муниципальных образований в автономном округе в соответствии с установленным порядком.
Предложения по направлениям (целям) гарантирования и объему предоставляемых гарантий на очередной финансовый год и плановый период
50.
Данные по основным показателям в соответствии с приложением № 8 к настоящему графику (кроме пунктов 5, 6) в разрезе предприятий, указанных
в приложении № 5 к настоящему графику,
и муниципальных районов, городских
округов и поселений в
автономном округе
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных районов и городских округов в
автономном округе
до 20
августа
департамент экономики
51.
Проект адресной инвестиционной программы
департамент строительства
и жилищной политики автономного округа;
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
в сроки, отдельно доводимые департа-ментом финансов
департамент финансов; департамент экономики
1
2
3
4
5
52.
Оценка текущего года и данные на очередной финансовый год и плановый период по поступлениям в окружной бюджет доходов от использования дорог, находящихся в собственности автономного округа
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
до 25 августа
департамент экономики
53.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности автономного
округа, и прочим доходам от использования имущества, находящегося в собственности автономного округа (коммерческий
найм квартир)
департамент имуществен-ных отношений автономного округа
до 25 августа
департамент экономики
54.
Проект программы приватизации государственного имущества автономного округа, в том числе прогноз поступления доходов от продажи имущества автономного округа с приложением перечня организаций и объектов, подлежащих приватизации.
Реестр хозяйственных
департамент имуществен-ных отношений автономного округа
до 25 августа
департамент экономики;
департамент финансов
1
2
3
4
5
обществ с указанием доли государственной собственности в уставном капитале по состоянию
на 01 июля текущего
года. Реестр государственных унитарных предприятий
автономного округа, в том числе казенных предприятий по состоянию на 01 июля текущего года.
Реестр хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций
(долей) находятся в собственности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики
(с указанием доли участия) по состоянию
на 01 июля текущего года.
Прогноз расходов окружного бюджета на приобретение имущества в собственность автономного округа, включая взносы в уставные капиталы на очередной финансовый год и плановый период.
Структура имущества автономного округа
представляется согласно
1
2
3
4
5
приложению
№ 4 к настоящему графику по первоначаль-ной и остаточной стоимости.
Согласованные предложения по участию автономного округа в уставных капиталах хозяйствующих субъектов.
Оценка текущего года и данные на очередной финансовый год и плановый период по поступлениям в окружной бюджет
доходов от использования имущества в разрезе видов доходов
55.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям в окружной бюджет
сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение Федерального закона
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
рекомендовать Главному Управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан-ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по автономному округу; департаменту природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
развития нефтегазового комплекса автономного округа
56.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям в окружной бюджет
сумм денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
рекомендовать Управлению Федеральной службы судебных приставов по
автономному
округу
до 25 августа
департамент финансов
57.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период
данные по поступлениям в окружной бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов;
рекомендовать Управлению Министерства
юстиции Российской
Федерации по автономному округу
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
государственной пошлины за государственную регистрацию региональных политических партий
58.
Расчеты прогнозируемых доходов, указанных в приложении № 7
к настоящему графику, подлежащих уплате в
консолидированный бюджет автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе
руководители предприятий, указанных в приложении
№ 5 к настоящему
графику
до 25 августа
департамент финансов
59.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям
доходов в окружной бюджет и бюджеты муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе в случае ведения учета по предприятиям топливно-энергетического комплекса – в разрезе предприятий, указанных в приложении № 5 к настоящему графику.
Информация о принятых мерах по повышению качества планирования
главные администра-торы доходов окружного бюджета
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
доходной части окружного бюджета и устранению условий, способствующих возникновению выпадающих доходов окружного бюджета
60.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и
планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по источникам внутреннего финансирования дефицита
окружного бюджета
главные администра-
торы источников финансирова-ния дефицита окружного бюджета
до 25 августа
департамент финансов
61.
Отчетные данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные:
- по доходам окружного бюджета по сборам за пользование объектами
животного мира и водных биологических ресурсов по видам выдаваемых лицензий;
- в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе и предприятий топливно-энергетического комплекса;
- по объемам добычи углеводородного сырья, общераспространенных и прочих полезных
департамент
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного
округа
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
ископаемых по видам в разрезе месторождений.
Планируемые на плановый период:
- ставки регулярных платежей за пользование недрами;
- сроки действия
лицензий на право пользования недрами;
- цены реализации по общераспространенным и другим полезным ископаемым;
- площади лицензионных участков, месторождений и горных отводов
62.
Оценка текущего года и планируемые данные на очередной финансовый год и плановый период в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе и предприятий топливно-
энергетического комплекса (приложение № 5 к настоящему графику) по объемам добычи углеводородного сырья по видам в разрезе месторождений.
Планируемые на плановый период:
- ставки регулярных платежей за пользование недрами;
- площади лицензионных участков, месторождений и горных отводов;
рекомендовать
Управлению по недропользо-ванию по автономному округу
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
- сроки действия лицензий на право пользования недрами
63.
Прогноз администрируемых налоговыми органами
налоговых доходов на очередной финансовый год и плановый период с соответствующими обоснованиями и расчетами в разрезе налогов и сборов. В разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе: отчетные показатели, необходимые для разработки проекта
окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
рекомендовать Управлению Федеральной
налоговой службы по автономному округу
до 25 августа
департамент финансов
64.
Отчетные данные за отчетный год, оценка текущего года и
планируемые на
очередной финансовый год и плановый период данные по плате за негативное воздействие на окружающую среду (по видам негативного воздействия на окружающую среду) в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе,
в том числе по предприятиям топливно-энергетического комплекса, указанным
рекомендовать
Управлению Федеральной
службы по
надзору в сфере природополь-зования по автономному округу
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
в приложении № 5 к настоящему графику
65.
В разрезе муниципальных
районов, городских округов и поселений в автономном округе:
- численность работающих граждан, состоящих на учете в департаменте социальной защиты населения автономного округа и имеющих право
на получение стандартного налогового вычета в размере
3 000 рублей за каждый месяц в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации;
- численность работающих граждан, состоящих на учете в департаменте
социальной защиты населения автономного округа и имеющих право
на получение стандартного налогового вычета в размере
500 рублей за каждый месяц в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации;
- численность вдов (вдовцов), одиноких родителей, опекунов и попечителей, имеющих
департамент социальной
защиты населения автономного округа
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
детей в возрасте
до 18 лет
66.
В разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе – численность выпускников текущего года и численность поступивших на дневное обучение
в высшие, средние специальные учебные заведения и учебные
заведения профессионального образования
департамент образования автономного округа
до 25 августа
департамент финансов
67.
Прогноз доходной части местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства, вступающего в силу
с 01 января очередного года, соответствующих лет планового периода в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.
Оценка доходной части бюджета
муниципального образования за текущий год.
Сведения, необходимые для составления проекта окружного бюджета
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
и консолидированного бюджета автономного округа в соответствии с перечнем, устанавливаемым департаментом финансов.
Нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления в автономном округе об установленных и планируемых на территории муниципального образования местных налогах (сборах) и их ставки, вступающие в силу с 01 января очередного года.
По категориям земель:
- предполагаемые ставки арендной платы;
- площади земельных участков, облагаемых
земельным налогом;
- площади земельных участков, сданных в аренду.
Иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами автономного
округа
68.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям
рекомендовать Управлению внутренних дел по автономному округу (в части
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
в окружной бюджет от:
1) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
2) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
исполнения подпунктов 1)
и 2)); межрегио-нальному управлению государствен-ного автодорожного надзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(в части исполнения подпункта 2))
69.
Проект распоряжения Правительства автономного округа об
утверждении перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
автономном округе
департамент финансов
в течение
двух недель
со дня
представ-ления соответст-вующих предложе-ний
Правительство автономного округа
70.
Показатели уточненного прогноза социально-экономического развития автономного округа по форме 2-П «Основные показатели, представляемые для
субъекты бюджетного планирования, указанные в приложении
№ 9
к настоящему
до 05
сентября
департамент экономики
1
2
3
4
5
разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации» (для субъектов Российской Федерации)
графику
71.
Перечень приоритетных видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, имеющих важное социально-экономическое значение для развития автономного округа, и видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на очередной финансовый год и плановый период в целях реализации
Закона автономного
округа от 16 февраля 2005 года № 7-ЗАО
«О дополнительных
основаниях и условиях предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита
по региональным налогам». Проект прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа на очередной финансовый
департамент экономики
до 10 сентября
департамент финансов
1
2
3
4
5
год и плановый период. Основные показатели для разработки проекта окружного бюджета представляются в соответствии с приложением № 8 к настоящему графику
за отчетный год, оценка текущего года на очередной финансовый год и плановый период, в том числе по муниципальным районам, городским округам и поселениям в автономном округе
(пункты 5, 6
приложения
№ 8 к настоящему графику в целом по автономному округу)
и по предприятиям топливно-энергетического комплекса, указанным в приложении № 5 к настоящему графику,
кроме пунктов 4, 5, 6
приложения № 8
к настоящему графику
72.
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета, бюджетам муниципальных образований в автономном округе
департамент финансов
до 14 сентября
органы местного самоуправле-ния в автономном округе
73.
1) Основные параметры прогноза социально-экономического
департамент
экономики
(в части
до 15 сентября
бюджетная комиссия
1
2
3
4
5
развития автономного округа на очередной год и плановый период.
2) Прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
3) Проект перечня объектов Адресной инвестиционной программы.
4) Сводный перечень предлагаемых к принятию обязательств согласно приложению
№ 2 к настоящему графику.
5) Основные характеристики проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с распределением расходов по разделам, подразделам
классификации расходов
окружного бюджета.
6) Проект программы государственных заимствований.
7) Проект программы предоставления государственных гарантий.
8) Проект программы предоставления бюджетных кредитов.
9) Перечень объектов капитального ремонта государственной собственности
исполнения подпунктов
1) – 2));
департамент строительства
и жилищной политики
автономного округа (в части исполнения подпункта 3),
9));
департамент финансов
(в части исполнения подпунктов
4) – 8))
1
2
3
4
5
автономного округа и арендованных объектов на очередной финансовый год
74.
Прогнозные показатели по поступлению доходных источников окружного бюджета с обоснованием и расчетами.
Предложения о принятых мерах по повышению качества планирования доходной части окружного бюджета и устранению условий, способствующих возникновению выпадающих доходов окружного бюджета
департамент финансов;
главные администра-торы доходов окружного бюджета
до 15 сентября
рабочая группа по вопросам формирования доходов окружного бюджета
75.
Сведения о поступлении в окружной бюджет доходов от предоставления платных услуг казенными учреждениями
автономного округа
на текущий год, очередной год и плановый период
департамент финансов
до 25 сентября
департамент экономики
76.
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и параметры указанного прогноза на плановый период
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе (городские округа и муниципаль-
до 05 октября
департамент экономики
1
2
3
4
5
ные районы)
77.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе (приложение
№ 10 к настоящему графику)
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
до 05 октября
департамент финансов
78.
Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Иные документы и
материалы, представляемые одновременно с проектом окружного бюджета в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации
департамент финансов;
департамент
экономики;
департамент имуществен-ных отношений
автономного округа;
департамент строительства
и жилищной
политики автономного округа
до 25 октября
Правительство автономного округа
79.
Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом окружного бюджета в соответствии
Правительство автономного округа
до 01 ноября
Законодатель-ное Собрание автономного округа
1
2
3
4
5
с бюджетным законодательством Российской Федерации
1
Приложение № 1
к графику разработки прогноза
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
ПОРЯДОК
согласования штатной численности органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на очередной финансовый год и плановый период
1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – муниципальное образование, автономный округ) по согласованию штатной численности муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и муниципальным должностям, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее – работники органов местного самоуправления), для целей предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета.
2. Согласование штатной численности осуществляется по муниципальным образованиям, являющимся получателями финансовой помощи из окружного бюджета в текущем году и плановом периоде, и основывается на принципах эффективности, необходимости и достаточности.
3. Согласование штатной численности работников органов местного самоуправления поселений производится с учетом исполнения поселениями полного объема полномочий по решению вопросов местного значения.
4. При согласовании штатной численности работников органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период по органам местного самоуправления за основу принимаются показатели штатной численности, согласованной с департаментом внутренней политики автономного округа на текущий год.
5. Проект штатной численности работников органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период, подписанный главой (главой местной администрации) муниципального образования, представляется в департамент внутренней политики автономного округа в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Проект штатной численности работников органов местного самоуправления должен быть сформирован в разрезе органов местного самоуправления муниципального образования и их структурных подразделений (для муниципальных районов дополнительно в разрезе поселений, входящих в состав территории соответствующего муниципального района) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
К таблице прикладывается пояснительная записка-обоснование в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
В качестве структурных подразделений указываются подразделения со статусом юридического лица, а также структурные подразделения, непосредственно входящие в состав местной администрации, аппарата представительного органа муниципального образования, аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования. Число работников органов местного самоуправления поселений указывается по соответствующим графам одной строкой.
6. В случае увеличения штатной численности по сравнению с показателями, утвержденными на текущий год, обоснование должно содержать ссылки на изменения в перечне вопросов местного значения или в полномочиях органов местного самоуправления по их решению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа.
7. Самостоятельное увеличение органами местного самоуправления штатной численности по сравнению с согласованной не является основанием для увеличения объема финансовой помощи муниципальному образованию из окружного бюджета в текущем году и не учитывается при распределении дотаций из окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1
Приложение
к Порядку согласования штатной численности
органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на очередной финансовый год и плановый период
ПРОЕКТ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
органов местного самоуправления муниципального образования _______________________________________________
на очередной финансовый год и плановый период
№ п/п
Наименова-ние органа местного самоуправ-ления, структур-ного подразде-
ления
Численность лиц, замещающих муниципаль-ные должности и осуществля-ющих свои полномочия на постоянной основе
(человек)
Числен-ность муници-пальных служа-щих (человек)
В том числе из граф 3 и 4 численность муниципаль-ных служащих, осуществля-ющих переданные отдельные государст-венные полномочия (человек)
Численность работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-ной службы и муниципаль-ным должностям, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправле-ния (человек)
Младший обслужи-вающий персонал (человек)
Всего
согласовано¹ на текущий год
проект на очередной год
согласовано¹ на текущий год
проект на очередной год
согласовано¹ на текущий год
проект на очередной год
согласно штатному расписанию
на 01 января текущего года
проект на очередной год
согласно штатному расписанию
на 01 января текущего года
проект на очередной год
согласовано¹ на текущий год
(сумма граф 1, 3, 5, 7)
проект на очередной год
(сумма граф 2, 4, 6, 8)
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
______
¹ Указывается численность, согласованная департаментом внутренней политики автономного округа.
1
Приложение № 2
к графику разработки прогноза
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(с изм. от 31.07.2014 № 582-П)
ПОРЯДОК
конкурсного распределения бюджета принимаемых расходных
обязательств при формировании проекта окружного бюджета
согласно эффективности планируемых мероприятий
1. Настоящий Порядок определяет процедуру конкурсного распределения бюджета принимаемых расходных обязательств при подготовке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно эффективности планируемых мероприятий (далее – конкурсное распределение).
Объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа регламентируется настоящим Порядком.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа определяется в соответствии с Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ведомственных целевых программ определяется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, а также Положением об оценке эффективности ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлениями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
(пункт в ред. от 31.07.2014 № 582-П)
2. Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия, определенные в нормативных правовых актах Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ). Действие настоящего Порядка не распространяется на процедуру увеличения объёма бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа.
3. Конкурсное распределение проводится для определения в процессе планирования бюджетных ассигнований из окружного бюджета объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.
Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа (далее – бюджет принимаемых обязательств) включаются в окружной бюджет при условии обеспечения доходами в полном объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.
4. Субъектам бюджетного планирования с учетом результатов деятельности в отчетном году (в том числе результатов исполнения государственных программ, ведомственных целевых программ, оценки эффективности использования субсидий, результатов выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственные задания)) в установленные сроки необходимо:
1) подготовить предложения по формированию перечня принимаемых обязательств;
2) разработать проекты нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующие расходные обязательства;
3) подготовить финансово-экономическое обоснование, содержащее:
- расчет объема средств, необходимых для исполнения принимаемых обязательств;
- анализ возможности оптимизации действующих расходных обязательств в связи с реализацией принимаемых обязательств;
- обоснование эффективности принимаемых обязательств, содержащее:
а) соответствие принимаемого обязательства системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа, целям и задачам, установленным в документах стратегического планирования (с указанием реквизитов указанных документов и соответствующих статей (глав, пунктов));
б) наличие федеральных нормативных правовых актов либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о реализации планируемых мероприятий;
в) соответствие принимаемых обязательств системе целей и задач;
г) количественные (включая контингент и численность граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий) и качественные показатели, которые будут достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий.
Указанные сведения направляются в департамент экономики автономного округа для проведения в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка оценки эффективности планируемых мероприятий, а также в департамент финансов автономного округа для осуществления мероприятий в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Департамент экономики автономного округа готовит мотивированные заключения и предложения по предлагаемым к принятию обязательствам, исходя из результатов оценки их эффективности и анализа соответствия целям и приоритетам социально-экономического развития автономного округа, и направляет указанные материалы в департамент финансов автономного округа.
6. Департамент финансов автономного округа на основе представленных субъектами бюджетного планирования материалов с учетом заключения департамента экономики автономного округа:
1) составляет сводный перечень предлагаемых к принятию обязательств (далее – сводный перечень);
2) проводит оценку объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения;
3) готовит предложения по формированию бюджета принимаемых обязательств.
Указанные материалы представляются на рассмотрение комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
7. На основании представленных материалов комиссия по бюджетным проектировкам с учетом возможностей окружного бюджета:
1) определяет объем бюджета принимаемых обязательств;
2) проводит ранжирование сводного перечня по уровню приоритетности принимаемых обязательств с учетом их эффективности и результативности;
3) принимает решение об одобрении внесенных субъектами бюджетного планирования предложений либо их отклонении;
4) формирует перечень принимаемых обязательств, предлагаемых к финансированию.
Приоритетными считаются предложения, соответствующие целям и задачам социально-экономического развития автономного округа, имеющие наивысшие показатели экономической и социальной эффективности, не требующие значительных затрат, охватывающие наибольшее число граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий, способствующие оптимизации действующих расходных обязательств.
8. Оценка эффективности мероприятий по использованию средств бюджета принимаемых обязательств проводится следующим образом.
Оценка эффективности государственных программ, ведомственных целевых программ проводится в соответствии с Порядком оценки эффективности государственных программ автономного округа и Положением об оценке эффективности ведомственных целевых программ автономного округа, утвержденными постановлениями Правительства автономного округа.
Оценка эффективности принимаемых обязательств основана на расчете следующих критериев, имеющих соответствующий весовой коэффициент:
К1 – соответствие принимаемого обязательства системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и автономного округа;
К2 – обоснованность принимаемых обязательств с учетом достижения целей и задач, поставленных в документах стратегического планирования;
К3 – наличие федеральных нормативных правовых актов либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих планируемых мероприятий;
К4 – дополнительное число жителей автономного округа, которые получают материальные преимущества, услуги социального характера (медицинские, образовательные и иные аналогичные услуги), рабочие места, возможность удовлетворить свои духовные потребности в результате принятия обязательства.
Степень соответствия принимаемых обязательств по каждому критерию оценивается по балльной шкале в соответствии со следующей градацией их значений:
№ п/п
Критерии эффективности принимаемых обязательств
Весовой коэффи-циент
i-го критерия (Zi)
Градация значений критериев
Балльная оценка частного критерия (Ni)
Результат оценки частного критерия
(I)
1
2
3
4
5
6
1.
К1 – соответствие принимаемого обязательства системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа
0,30
1. Принимаемое обязательство отнесено директивными документами Российской Федерации и (или) автономного округа к приоритетным направлениям социально-экономического развития
10
2. Принимаемое обязательство не отнесено директивными документами Российской Федерации и (или) автономного округа к приоритетным направлениям социально-экономического развития
0
2.
К2 – обоснованность принимаемых обязательств с учетом достижения целей и задач, поставленных в документах стратегического планирования
0,25
1. В результате увеличения объема бюджетных ассигнований будут достигнуты показатели, характеризующие выполнение целей, поставленных в документах стратегического планирования
10
2. В результате увеличения объема бюджетных ассигнований будут достигнуты показатели, характеризующие выполнение отдельных задач, поставленных в документах стратегического планирования
5
3. Результат увеличения объема бюджетных ассигнований не свидетельствует о
достижении показателей, характеризующих
0
1
2
3
4
5
6
выполнение целей и задач, поставленных в документах стратегического планирования
3.
К3 – наличие федеральных нормативных правовых актов либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке планируемых мероприятий
0,20
1. Принимаемое обязательство подтверждено наличием соответствующих нормативных правовых актов
10
2. Принимаемое обязательство не подтверждено наличием соответствующих нормативных правовых актов
0
4.
К4 – дополнительное число жителей автономного округа, которые получают материальные
0,25
1. Материальные и иные преимущества в результате реализации принимаемого обязательства получают все жители автономного округа
10
преимущества, услуги социального характера
(медицинские, образовательные и иные аналогичные услуги), рабочие
места, возможность удовлетворить свои
2. Число жителей автономного округа, получающих материальные и иные преимущества в результате реализации принимаемого обязательства, увеличивается
5
духовные потребности в результате принятия обязательства
3. Число жителей автономного округа, получающих материальные и иные преимущества в результате реализации принимаемого обязательства, не увеличивается
0
Расчет оценки эффективности принимаемых обязательств проводится по формуле:
I = SUM Z i x N i,
где:
I – оценка эффективности принимаемого обязательства;
Z i – весовой коэффициент i-го критерия;
N i – балльная оценка по i-му критерию.
1
Приложение № 3
к графику разработки прогноза
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
ПОРЯДОК
представления органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе сведений о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательствах
муниципальных образований
1. В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящий Порядок определяет процедуру представления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – муниципальные образования, автономный округ) сведений о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательствах муниципальных образований (далее – планируемые к принятию обязательства муниципальных образований).
2. Сведения о планируемых к принятию обязательствах муниципальных образований включают в себя только изменение объема расходных обязательств в очередном финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом в связи с:
- введением новой сети муниципальных учреждений в очередном финансовом году;
- введением новой сети муниципальных учреждений в текущем году (досчет до годовой потребности в очередном финансовом году);
- вступлением в силу федеральных законов, изменяющих перечень полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
3. Сведения о планируемых к принятию расходных обязательствах муниципальных образований, согласованные с руководителем финансового органа муниципального образования, направляются органами местного самоуправления (структурными подразделениями местных администраций) в адрес соответствующего субъекта бюджетного планирования, к компетенции которого относится данное расходное обязательство, в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – график), по форме согласно приложению к настоящему Порядку с одновременным приложением подтверждающих документов и обоснований, связанных с принятием расходных обязательств муниципальными образованиями.
Органы местного самоуправления муниципальных районов обеспечивают представление сведений в разрезе поселений, входящих в состав территории соответствующего муниципального района.
4. Субъекты бюджетного планирования рассматривают представленные сведения о планируемых к принятию расходных обязательствах муниципальных образований и направляют за подписью руководителя в адрес соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования в сроки, установленные графиком, перечень рекомендованных принимаемых расходных обязательств муниципального образования по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Органы местного самоуправления представляют субъектам бюджетного планирования на основании их запросов дополнительную информацию, связанную с принятием расходных обязательств муниципальными образованиями.
6. Органы местного самоуправления в соответствии с полученным перечнем рекомендаций составляют реестр принимаемых расходных обязательств муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, который в соответствии с приказом департамента финансов автономного округа о представлении органами местного самоуправления в департамент финансов автономного округа сведений, необходимых для расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета и составления прогноза основных характеристик консолидированного бюджета автономного округа, направляется в департамент финансов автономного округа.
7. Субъекты бюджетного планирования подготавливают и в сроки, установленные графиком, направляют в адрес департамента финансов автономного округа сводный перечень рекомендованных принимаемых расходных обязательств в разрезе муниципальных образований (городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения).
8. Департамент финансов автономного округа использует сведения по принимаемым расходным обязательствам, полученные от субъектов бюджетного планирования и муниципальных образований, в аналитических целях при формировании общего объема окружных (региональных) фондов финансовой поддержки муниципальных образований.
9. Департамент финансов автономного округа направляет для сведения в департамент внутренней политики автономного округа сводные перечни рекомендованных принимаемых расходных обязательств в разрезе муниципальных образований (городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения), поступившие от субъектов бюджетного планирования, а также реестры принимаемых расходных обязательств муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период.
10. Субъекты бюджетного планирования информируют членов бюджетной комиссии о рекомендованных принимаемых расходных обязательствах муниципальных образований с обоснованием объема ассигнований на их исполнение.
1
Приложение
к Порядку представления органами
местного самоуправления в Ямало-Ненецком
автономном округе сведений о планируемых
к принятию в очередном финансовом году
и плановом периоде расходных обязательствах
муниципальных образований
ФОРМА
представления сведений о планируемых к принятию расходных обязательствах муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на очередной финансовый год и плановый период в целях формирования
общего объема окружных (региональных) фондов финансовой поддержки
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
Наименование полномочия согласно реестру расходных обязательств муниципального образования в автономном округе
Нормативный правовой акт (проект), устанавливающий расходное обязательство
Раздел
Под-раз-дел
КОСГУ
Сумма
(тыс. руб.)
Приме-
чание
1
2
3
4
5
6
7
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХХ
1
Приложение № 4
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
СТРУКТУРА
имущества Ямало-Ненецкого автономного округа
№ п/п
Показатели
По состоянию на
31 декабря отчетного периода
31 декабря текущего периода
всего
в т.ч. недвижимое
всего
в т.ч. недвижимое
1
2
3
4
5
6
Имущество автономного округа – всего, в т.ч.
1.
Имущество, находящееся в оперативном управлении*
2.
Имущество, находящееся в хозяйственном ведении**
3.
Имущество казны, в т.ч.
3.1.
Сумма вкладов в уставные капиталы акционерных обществ
х
х
3.2.
В аренде***, в т.ч.
3.2.1.
У субъектов малого предпринимательства
3.2.2.
У организаций государственного сектора экономики автономного округа
3.3.
В безвозмездном пользовании, в т.ч.
3.3.1.
У ГУП автономного округа
3.3.2.
У ОАО с участием автономного округа
3.3.3.
В организациях
3.3.4.
У органов местного самоуправления
3.3.5.
У федеральных органов власти
3.4.
В залоге****
3.5.
В доверительном управлении*****
3.6.
Неиспользуемое
* С указанием в отдельном приложении в разрезе предприятий.
** С указанием в отдельном приложении в разрезе предприятий.
*** С указанием в отдельном приложении в разрезе арендаторов.
**** С указанием в отдельном приложении в разрезе залогодержателей.
***** С указанием в отдельном приложении в разрезе доверительных управляющих.
1
Приложение № 5
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного
бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
ПРЕДПРИЯТИЯ
топливно-энергетического комплекса
№ п/п
Наименование предприятия
1
2
1.
ОАО «Газпром»
2.
ООО «Газпром добыча Уренгой»
3.
ООО «Газпром добыча Ямбург»
4.
ООО «Газпром добыча Надым»
5.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
6.
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
7.
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8.
ООО «Газпром бурение»
9.
ОАО «Севернефтегазпром»
10.
ООО «Гапром нефть Новый Порт»
11.
ЗАО «Пургаз»
12.
ОАО «НК «Роснефть»
13.
ООО «Роснефть-Пурнефтегаз»
14.
ЗАО «Ванкорнефть»
15.
ОАО «Газпром нефть»
16.
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
17.
ООО «Заполярнефть»
18.
ОАО «Меретояханефтегаз»
19.
ОАО «Арктическая газовая компания» (Арктикгаз)
20.
ОАО «НОВАТЭК»
21.
ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
22.
ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз»
23.
ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз»
24.
ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК»
25.
ЗАО «Нортгаз»
26.
ЗАО «Роспан Интернешнл»
27.
ОАО «Сибирская нефтегазовая компания» (Сибнефтегаз)
28.
ОАО «Ямал-СПГ»
29.
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»
30.
ОАО «Нефтяная компания Янгпур»
31.
ООО «Уренгойская нефтегазовая компания»
32.
ОАО «РИТЭК»
33.
ООО «Пурнефть»
34.
ЗАО «Геотрансгаз»
35.
ЗАО «Ачимгаз»
1
Приложение № 6
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного
бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза развития муниципального сектора экономики
муниципального образования ______________________________________
Показатели
Единица измерения
Год, пред-шест-вую-щий отчёт-ному
Отчёт-ный год
Теку-щий год
Оче-редной год
Плановый период
пер-вый год
вто-рой год
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Институциональная структура муниципальных образований
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, – всего
единиц
В том числе
Количество организаций муниципальной формы собственности – всего
единиц
В том числе
Социальной сферы
единиц
2. Количество муниципальных унитарных предприятий
единиц
3. Количество муниципальных автономных учреждений
единиц
4. Количество муниципальных бюджетных учреждений
единиц
5. Количество муниципальных казенных учреждений
единиц
II. Эффективность использования муниципальной собственности
1. Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, – всего
тыс. руб.
В том числе
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных образований
тыс. руб.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных образований
тыс. руб.
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества
тыс. руб.
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
тыс. руб.
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности
тыс. руб.
2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – всего
тыс. руб.
В том числе
тыс. руб.
Доходы от продажи квартир
тыс. руб.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
тыс. руб.
III. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности
млн. руб.
Индекс физического объема
%
IV. Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода
тыс. руб.
Индекс физического объема
%
V. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций
муниципальной формы
собственности в ценах
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
соответствующего периода
.
Индекс физического объема
%
1.1. Продовольственные товары
тыс. руб.
1.2. Непродовольственные товары
тыс. руб.
2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода
тыс. руб.
Индекс физического объема
%
VI. Рынок труда
1. Численность постоянного населения
тыс. чел.
2. Численность экономически активного населения
тыс. чел.
В том числе
Занятые
тыс. чел.
3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости
тыс. чел.
4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности
тыс. чел.
5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по муниципальному образованию
%
6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления
тыс. чел.
VII. Жилищный фонд
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
В том числе
За счет средств местных бюджетов
тыс. кв. м общей площади
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов
тыс. кв. м общей площади
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс. кв. м общей площади
В том числе
Общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда
тыс. кв. м общей площади
1
2
3
4
5
6
7
8
VIII. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
1. Финансовый результат – всего
тыс. руб.
В том числе
Прибыль
тыс. руб.
Убыток
тыс. руб.
2. Чистая прибыль
тыс. руб.
3. Кредиторская задолженность на конец года
тыс. руб.
В том числе просроченная
тыс. руб.
4. Дебиторская задолженность на конец года
тыс. руб.
5. Государственная (окружная) поддержка – дотации, субвенции, прочие целевые средства
тыс. руб.
1
Приложение № 7
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
ДОХОДЫ,
подлежащие уплате в консолидированный
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
№ п/п
Наименование налогов, сборов и платежей
1
2
1.
Налог на прибыль организаций
2.
Налог на доходы физических лиц
3.
Налог на имущество организаций
4.
Земельный налог по категориям земель
5.
Арендная плата за землю по категориям земель
6.
Транспортный налог
7.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
8.
Регулярные платежи за пользование недрами
1
Приложение № 8
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
необходимые для разработки проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
№ п/п
Наименование показателей
1
2
1.
Среднегодовая численность работников, в том числе работающих вахтовым методом и постоянно проживающих за пределами
автономного округа
2.
Фонд оплаты труда
3.
Выплаты социального характера, в том числе необлагаемые налогом
на доходы физических лиц
4.
Численность детей в возрасте до 18 лет
5.
Налогооблагаемая прибыль предприятий и организаций
6.
Среднегодовая остаточная стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения
1
Приложение № 9
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
СУБЪЕКТЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
в Ямало-Ненецком автономном округе, представляющие
показатели уточненного прогноза социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого автономного округа по форме 2-П
№ п/п
Наименование исполнительных органов государственной власти автономного округа
1
2
1.
Департамент занятости населения автономного округа
2.
Департамент здравоохранения автономного округа
3.
Департамент внутренней политики автономного округа
4.
Департамент культуры автономного округа
5.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
6.
Департамент образования автономного округа
7.
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
8.
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа
9.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
10.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
11.
Департамент социальной защиты населения автономного округа
12.
Департамент финансов автономного округа
13.
Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
14.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа
15.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
1
Приложение № 10
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного
бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета,
объем муниципального долга
тыс. рублей
Наименование
Год,
пред-
шест-
вующий
отчётному
Отчёт-
ный
год
Текущий
год
(оценка)
Оче-
редной
год
Первый
год
планового
периода
Второй
год
планового
периода
1
2
3
4
5
6
7
Дефицит/профицит
(-/+)
Источники
внутреннего
финансирования
дефицита местного
бюджета – всего,
в том числе
Муниципальные ценные
бумаги: размещение,
погашение
Кредиты коммерческих
банков: привлечение,
погашение
Бюджетные кредиты,
полученные местным
бюджетом:
привлечение,
погашение
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
бюджетов
Средства от продажи
акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
муниципальной
собственности
1
2
3
4
5
6
7
Исполнение
муниципальных
гарантий (с правом
регресса)
Прочие источники
Предельный объем
муниципального
долга, в том числе
Муниципальные ценные бумаги
Кредиты коммерческих
банков
Бюджетные кредиты,
полученные местным
бюджетом
Муниципальные
гарантии
Верхний предел
муниципального
долга, в том числе
Муниципальные ценные бумаги
Кредиты коммерческих
банков
Бюджетные кредиты,
полученные местным
бюджетом
Муниципальные
гарантии
Справочно:
исполнение
муниципальных
гарантий без права
регресса
ПРОЕКТ
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Документ с изменениями внесенными:
- постановлением Правительства автономного округа от 31.07.2014 № 582-П
Документ утратил силу:
-постановлением Правительства автономного округа от 03.07.2015 № 587-П
В соответствии с пунктами 1, 6 части 1 статьи 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе», в целях обеспечения своевременного и качественного проведения работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и составлению проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – Положение).
2. Поручить департаменту финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (Свинцова А.П.) и департаменту экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (Гусева С.Л.):
2.1. ежегодную организацию исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и составлению проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Положением, а также оперативное решение вопросов, возникающих по порядку его применения;
2.2. внесение предложений по уточнению Положения с учётом практики его применения в целях дальнейшей оптимизации и совершенствования процесса разработки и утверждения прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить исполнение порядка и сроков проведения ежегодной работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных Положением.
4. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственным за разработку и реализацию государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию, начиная с очередного финансового года, обеспечить их утверждение в сроки, установленные нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, регламентирующими порядки разработки и реализации указанных программ.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять к руководству и исполнению порядок и сроки проведения ежегодной работы по разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренные Положением.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 495-П «Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:
в части разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период – на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Степанова В.В.;
в части составления проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период – на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Свинцову А.П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
29 мая 2014 г. № 426-П
1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 мая 2014 года № 426-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке прогноза социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
I. Основные положения
1.1. Проект окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – проект окружного бюджета) разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными принципами и направлениями бюджетной политики, сформулированными в ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетном послании, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, законами Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе», от 27 апреля 2011 года № 49-ЗАО «О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа», от 27 февраля 2014 года № 1-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О Программе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2016 годы», налоговой и бюджетной политикой Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ), исходя из сценарных условий функционирования экономики автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – сценарные условия) и прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, используются в следующих значениях:
текущий год – год, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета, составление и рассмотрение проекта окружного бюджета;
очередной финансовый год – финансовый год, следующий за текущим годом;
отчетный год – год, предшествующий текущему году;
плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;
субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее – субъекты бюджетного планирования) – главные распорядители средств окружного бюджета;
бюджет субъекта бюджетного планирования – используемый для целей бюджетного планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования (в т.ч. оценки расходов, финансируемых за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), включая расходы подведомственных ему получателей средств окружного бюджета;
расходы на поддержку отраслей производственной сферы – составная часть окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, определяющая объемы бюджетных ассигнований на государственную поддержку отраслей промышленности, сельского, лесного, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи, торговли, прочие виды деятельности отраслей материального производства;
предельные объемы бюджетных ассигнований – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Все иные термины используются в настоящем Положении в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
II. Общие вопросы разработки прогноза
социально-экономического развития автономного округа
и проекта окружного бюджета
2.1. Правительство автономного округа утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики автономного округа, рассматривает и одобряет документы и материалы, представляемые в Законодательное Собрание автономного округа одновременно с проектом окружного бюджета.
2.2. Постановлением Правительства автономного округа образуется комиссия по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – бюджетная комиссия), а также утверждается ее состав и возложенные на нее функции.
2.3. При формировании проекта окружного бюджета департамент финансов автономного округа (далее – департамент финансов):
а) организует разработку проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
б) разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной политики;
в) разрабатывает основные характеристики проекта окружного бюджета, распределяет расходы в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации;
г) доводит до субъектов бюджетного планирования предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;
д) определяет (в части, касающейся расходов на поддержку отраслей производственной сферы, совместно с департаментом экономики автономного округа (далее – департамент экономики)) порядок планирования бюджетных ассигнований;
е) обеспечивает методологическое руководство разработкой субъектами бюджетного планирования бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период;
ж) представляет в бюджетную комиссию предложения по распределению объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств между субъектами бюджетного планирования;
з) рассматривает проекты государственных заданий на оказание государственными учреждениями автономного округа государственных услуг;
и) согласовывает с главными администраторами доходов окружного бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита окружного бюджета прогноз поступлений по кодам классификации доходов окружного бюджета и источников финансирования дефицита окружного бюджета;
к) устанавливает перечень и сроки представления в департамент финансов субъектами бюджетного планирования, органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, иными юридическими лицами отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки и составления проекта окружного бюджета и материалов к нему;
л) осуществляет оценку ожидаемого исполнения окружного бюджета за текущий финансовый год;
м) разрабатывает проекты программ государственных заимствований автономного округа, предоставления государственных гарантий автономного округа, предоставления бюджетных кредитов;
н) непосредственно составляет и представляет в Правительство автономного округа проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
о) осуществляет иные права и исполняет обязанности в соответствии с настоящим Положением, нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа.
2.4. При формировании прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета департамент экономики:
а) разрабатывает сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития автономного округа, прогноз социально-экономического развития автономного округа;
б) обеспечивает методологическое руководство в процессе разработки государственных и ведомственных целевых программ;
в) разрабатывает прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа;
г) устанавливает перечень и сроки представления в департамент экономики исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории автономного округа (перечень предприятий согласовывается с департаментом финансов), отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год, параметров прогноза социально-экономического развития на плановый период и материалов к проекту окружного бюджета;
д) рассматривает проекты государственных заданий на предоставление государственными учреждениями автономного округа государственных услуг;
е) осуществляет иные права и исполняет обязанности в соответствии с настоящим Положением и иными правовыми актами автономного округа.
2.5. При формировании проекта окружного бюджета субъекты бюджетного планирования:
а) разрабатывают и актуализируют государственные программы (подпрограммы);
б) обеспечивают в пределах своих бюджетов планирование бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение в очередном году и плановом периоде расходных обязательств, в том числе с учетом целей и тактических задач, определенных в государственных программах;
в) готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения по оптимизации состава закрепленных за соответствующими получателями средств окружного бюджета расходных обязательств и объема ассигнований, необходимых для их исполнения (в пределах бюджета субъекта бюджетного планирования);
г) распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований по соответствующим подведомственным получателям средств окружного бюджета и кодам бюджетной классификации Российской Федерации;
д) представляют предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств между получателями средств окружного бюджета в связи с принятыми (согласованными к принятию) решениями;
е) разрабатывают и представляют в установленном порядке предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств между государственными программами и непрограммными расходами;
ж) разрабатывают и согласовывают с департаментом финансов прогноз поступлений по администрируемым доходам окружного бюджета и источникам финансирования дефицита окружного бюджета;
з) в установленном порядке представляют в департамент имущественных отношений автономного округа предложения о приватизации находящихся в их ведении государственных унитарных предприятий автономного округа, акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в собственности автономного округа, иного государственного имущества автономного округа (излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению), находящегося в оперативном управлении;
и) представляют в департамент финансов и департамент экономики материалы, необходимые для разработки проекта окружного бюджета;
к) в установленном порядке представляют в департамент строительства и жилищной политики автономного округа и департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа предложения и материалы, необходимые для формирования адресной инвестиционной программы автономного округа;
л) разрабатывают методики распределения субвенций между муниципальными образованиями в автономном округе на выполнение органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий автономного округа;
м) разрабатывают и представляют в установленном порядке проекты государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями автономного округа;
н) разрабатывают предложения по направлениям (целям) гарантирования и объему предоставляемых гарантий автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
III. Разработка прогноза социально-экономического
развития автономного округа
3.1. На первом этапе формирования прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются и одобряются сценарные условия, включая основные макроэкономические показатели, параметры и приоритеты социально-экономического развития автономного округа, а также основные параметры прогноза социально-экономического развития автономного округа.
3.2. Сценарные условия содержат ожидаемые в текущем году и прогнозируемые на очередной финансовый год и плановый период значения следующих показателей:
а) цена на нефть сырую марки «Юралс»;
б) темпы роста и структура произведенного валового регионального продукта;
в) темпы роста производства по видам экономической деятельности;
г) прогноз инфляции (индекс потребительских цен);
д) объем добычи нефти, природного газа и газового конденсата;
е) темпы роста оборота розничной торговли;
ж) темпы роста платных услуг, оказываемых населению;
з) численность занятых в экономике;
и) объем инвестиций в основной капитал, в том числе инвестиции за счет средств окружного бюджета в объекты капитального строительства;
к) фонд оплаты труда;
л) величина прожиточного минимума в расчете на душу населения;
м) курс рубля к доллару США и евро;
н) среднегодовая численность населения автономного округа;
о) другие показатели по согласованному с департаментом финансов перечню.
3.3. Сценарные условия разрабатываются в двух вариантах (базовый и целевой) с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации.
Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.
Целевой вариант прогноза характеризует параметры социально-экономического развития автономного округа, достижение которых обеспечивает реализацию целей и приоритетов социально-экономического развития автономного округа, установленных ежегодным докладом Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе, Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и Программой социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы.
В случае необходимости отражения изменений внутренних и внешних условий развития автономного округа и (или) Российской Федерации по решению бюджетной комиссии могут разрабатываться дополнительные варианты сценарных условий, которые отражают изменения внутренних и внешних условий развития автономного округа и Российской Федерации.
3.4. В пояснительной записке к сценарным условиям приводится анализ факторов и тенденций функционирования и развития экономики автономного округа, обоснование значений соответствующих показателей для разрабатываемых вариантов сценарных условий.
3.5. Сценарные условия разрабатываются департаментом экономики, рассматриваются и одобряются бюджетной комиссией.
Бюджетная комиссия одобряет один вариант сценарных условий для разработки прогноза социально-экономического развития и проекта окружного бюджета.
3.6. На втором этапе департамент экономики осуществляет разработку прогноза социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
В случае необходимости отражения изменений внутренних и внешних условий развития автономного округа и (или) Российской Федерации по решению бюджетной комиссии могут разрабатываться дополнительные варианты прогноза социально-экономического развития автономного округа.
3.7. Исходной базой для разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа являются:
а) Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, ежегодный доклад Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе;
б) сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
в) комплексный анализ итогов социально-экономического развития автономного округа за предыдущий период, текущей социально-экономической ситуации в автономном округе и перспектив изменения факторов социально-экономического развития;
г) стратегические цели социально-экономического развития автономного округа.
3.8. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается в целом по автономному округу.
Отдельно выделяется прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа.
3.9. Прогноз социально-экономического развития автономного округа включает следующие материалы и документы:
а) итоги социально-экономического развития за отчетный период и оценка текущего года;
б) прогноз развития по видам экономической деятельности и развития отраслей социальной сферы;
в) прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа.
3.10. Прогноз социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период корректируется ежегодно.
3.11. Прогноз социально-экономического развития автономного округа рассматривается и одобряется бюджетной комиссией.
IV. Разработка проекта окружного бюджета
4.1. Проект окружного бюджета разрабатывается исходя из необходимости создания условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетов автономного округа, макроэкономической стабильности, предсказуемости и преемственности налоговой, бюджетной политики, исполнения действующих и принимаемых обязательств автономного округа.
4.2. Исходной базой для разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период являются:
а) Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
б) ежегодный доклад Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе;
в) утвержденный окружной бюджет на текущий финансовый год и плановый период;
г) прогноз социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;
д) основные направления налоговой и бюджетной политики автономного округа;
е) прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа;
ж) отчет об исполнении окружного бюджета в отчетном году и основные показатели ожидаемого исполнения окружного бюджета в текущем году;
з) государственные программы;
и) проекты законов автономного округа о внесении изменений в законодательство автономного округа о налогах и сборах;
к) реестр расходных обязательств автономного округа и предполагаемые изменения в связи с планируемыми к принятию нормативными правовыми актами (договорами, соглашениями), определяющими расходные обязательства автономного округа.
4.3. Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период должен содержать характеристики и показатели, определенные статьей 15 Закона автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономного округе».
4.4. Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период вносится Правительством автономного округа в Законодательное Собрание автономного округа с приложением документов и материалов, установленных частью 4 статьи 18 Закона автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономного округе».
4.5. Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период уточняет показатели планового периода утвержденного окружного бюджета и утверждает показатели второго года планового периода составляемого бюджета.
Уточнение параметров планового периода утверждаемого окружного бюджета предусматривает:
а) утверждение уточненных показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта закона об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
б) утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры расходов окружного бюджета либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов окружного бюджета.
4.6. До начала работы над проектом окружного бюджета разрабатываются и утверждаются основные направления налоговой и бюджетной политики автономного округа.
4.7. Основные направления налоговой политики автономного округа содержат анализ законодательства Российской Федерации и автономного округа о налогах и сборах, обоснование предложений по его совершенствованию, концепции (основные положения) проектов соответствующих нормативных правовых актов, расчеты влияния изменений в законодательстве о налогах и сборах Российской Федерации и автономного округа на доходы окружного, местных бюджетов и консолидированного бюджета автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде.
4.8. Формирование бюджетной политики автономного округа основывается на основных направлениях, определенных в Ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетном послании Президента Российской Федерации, и нацелено на формирование эффективной бюджетной системы, установление основных принципов формирования межбюджетных отношений в автономном округе, четкое разграничение расходных обязательств между уровнями бюджетной системы.
4.9. Определение предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период осуществляется департаментом финансов на основании одобренных бюджетной комиссией сценарных условий, исходя из утвержденного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.
Определение объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования осуществляется субъектами бюджетного планирования раздельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств, на основе реестра расходных обязательств автономного округа.
Бюджет принимаемых расходных обязательств автономного округа распределяется на конкурсной основе в порядке, установленном настоящим Положением.
Государственные программы и ведомственные целевые программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года и не утвержденные в установленный срок, в проект закона об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не включаются.
4.10. Основные характеристики проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период рассматриваются и одобряются бюджетной комиссией.
4.11. Проект закона автономного округа об окружном бюджете с приложением соответствующих документов и материалов вносится Правительством автономного округа на рассмотрение и утверждение Законодательным Собранием автономного округа не позднее 01 ноября текущего года.
V. Организация разработки прогноза социально-экономического
развития автономного округа и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
5.1. Разработка прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета осуществляется в соответствии с графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящему Положению (далее – график).
Департамент финансов вправе уточнять сроки подготовки и представления информации, установленные приложением к настоящему Положению, при условии доведения уточненных сроков в письменной форме до соответствующих участников бюджетного процесса в автономном округе.
5.2. Порядок и сроки составления иных документов и материалов, не предусмотренных графиком, включая документы, связанные с разработкой государственных, ведомственных программ автономного округа, регулируются соответствующими правовыми актами автономного округа.
1
Приложение
к Положению о разработке прогноза
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
ГРАФИК
разработки прогноза социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
№
п/п
Материалы и документы
Ответственный исполнитель
Срок представ-ления
Адресат представления
1
2
3
4
5
1.
Инвестиционные предложения о финансировании переходящих и новых объектов капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа с приложением документов, определенных нормативным правовым актом автономного округа, регулирующим порядок формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа
субъекты бюджетного планирования;
уполномочен-ные органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе; государствен-ные заказчики объектов Адресной инвестицион-ной программы автономного округа
до 01 мая
департамент строительства и жилищной политики автономного округа; департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
2.
Расчеты потребности средств окружного бюджета, необходимых для исполнения
субъекты бюджетного планирования, материально-
до 15 мая
управление делами Правительства
автономного
1
2
3
4
5
действующих расходных обязательств в очередном финансовом году на материально-техническое обеспечение деятельности
техническое обеспечение деятельности которых осуществляется управлением делами Правительства автономного округа
округа
3.
Проект предельной штатной численности органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе на очередной финансовый год и плановый период для согласования в порядке, указанном в приложении № 1 к настоящему графику
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований
в автономном округе
до 15 мая
департамент внутренней политики автономного округа
4.
Формы и перечень показателей, представляемых для разработки прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа,
в том числе:
- для государственных учреждений автономного округа;
- для государственных унитарных предприятий автономного округа;
- для хозяйственных обществ с долей участия
автономного округа
департамент экономики
до 30 мая
субъекты бюджетного планирования
1
2
3
4
5
5.
Проект государственного задания учредителя государственному учреждению на очередной финансовый год и плановый период на оказание государственных услуг (выполнение работ)
субъекты бюджетного планирования
до 01 июня
департамент экономики
6.
Исходные данные для расчетов по распределению целевых межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующих сферах
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
до 01 июня
субъекты бюджетного планирования
7.
Расчеты нормативной численности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные государственные полномочия
субъекты бюджетного планирования, являющиеся администра-торами госу-дарственных полномочий
до 01 июня
департамент внутренней политики автономного округа
8.
Сметные расчеты потребности средств окружного бюджета, необходимых для исполнения
принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году, на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов на очередной финансовый год,
субъекты бюджетного планирования
до 01 июня
департамент строительства и жилищной политики
автономного округа
1
2
3
4
5
включая потребность муниципальных учреждений социального обслуживания населения, исполняющих отдельные государственные полномочия автономного округа.
К расчетам прилагаются технические паспорта, акты осмотра, дефектные ведомости и документы, подтверждающие право пользования объектом
9.
Предложения по формированию перечня принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период представляются согласно приложению
№ 2 к настоящему графику
субъекты бюджетного планирования
до 01 июня
департамент экономики
10.
Порядок планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
департамент финансов
до 01 июня
субъекты бюджетного планирования
11.
Показатели предварительного прогноза социально-экономического развития автономного округа по форме 2-П
«Основные показатели,
представляемые для
субъекты бюджетного планирования, указанные в приложении
№ 9 к настоящему графику
до 10 июня
департамент экономики
1
2
3
4
5
разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации» (для субъектов Российской Федерации)
12.
Расчет потребности в средствах на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на территории автономного округа с учетом утвержденных этапов
повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы,
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 01 июня 2012 года
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 – 2017 годы»
и нормативными правовыми актами автономного округа
субъекты бюджетного планирования
до 15 июня
уточнённая до 20 июля
департамент экономики
1
2
3
4
5
(в разрезе категорий работников, государственных и муниципальных учреждений)
средствами ИАС «Мониторинг ЯМАЛ» по форме согласно приложению № 2 к постановлению Правительства автономного округа
от 24 декабря
2012 года № 1160-П
«О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе
до 2018 года»
13.
Расчет потребности в средствах на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами автономного округа в разрезе категорий работников и муниципальных
образований средствами ИАС «Мониторинг ЯМАЛ» по форме согласно
приложению № 2 к постановлению Правительства автономного округа
от 24 декабря
департамент экономики
до 01 июля
уточнённая до 01 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
2012 года № 1160-П
«О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе
до 2018 года»
14.
Информация о прогнозной средней заработной плате в автономном округе, определенной в качестве целевого показателя по категории работников на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
департамент экономики
до 15 июня
департамент финансов;
субъекты бюджетного планирования
15.
Приоритеты социально-экономического развития автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
Сценарные условия
департамент экономики
до 15 июня
при условии наличия утвержден-ных сценарных условий функцио-нирования экономики Российской Федерации
бюджетная комиссия
16.
Перечень всех переходящих объектов с указанием стоимости и суммы незавершенного строительства на конец текущего года
(ожидаемые показатели).
Предполагаемые остатки сметной стоимости
департамент строительства и жилищной политики
автономного округа;
департамент транспорта и дорожного
до 15 июня
департамент финансов
1
2
3
4
5
строительства по всем объектам, строящимся за счет средств окружного бюджета, на конец текущего года.
Ожидаемый ввод в действие мощностей в текущем году и очередном году (информация должна формироваться в разрезе наименований муниципальных образований в автономном округе, наименований раздела и подраздела бюджетной классификации расходов, источников финансирования (окружной бюджет, местный бюджет, другие источники)). Информация должна содержать следующие показатели: наименование мощностей, единица измерения, утвержденный план ввода мощностей на текущий год и очередной год
хозяйства автономного округа
17.
Данные:
а) о прогнозных тарифах организаций коммунального комплекса в разрезе муниципальных
образований в автономном округе, предприятий и видов коммунальных
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального
комплекса автономного округа
до 20 июня
департамент финансов;
департамент
социальной защиты населения автономного округа
(в части исполнения
1
2
3
4
5
услуг;
б) о прогнозных тарифах для населения на коммунальные услуги в разрезе видов услуг;
в) о максимальных индексах изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований в автономном округе;
г) об объемах реализации коммунальных услуг населению организациями коммунального комплекса в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса в разрезе муниципальных образований в автономном округе, организаций и видов коммунальных услуг
подпункта «в»)
18.
Проект нормативного правового акта Правительства автономного округа, устанавливающего
базовую ставку арендной платы при сдаче в аренду зданий, сооружений, нежилых помещений,
принадлежащих на праве собственности
департамент имуществен-ных отношений автономного
округа
до 01 июля
департамент финансов;
департамент
экономики
1
2
3
4
5
автономному округу на очередной финансовый год и на плановый период
19.
Перечень и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период с расчетами и обоснованиями, перечень которых приведен в пункте 4 приложения № 2 к настоящему графику
субъекты бюджетного планирования
до 01 июля
департамент финансов
20.
Заключения и предложения по предлагаемым к принятию расходным обязательствам на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком, указанным в приложении № 2 к
настоящему графику
департамент экономики
до 01 июля
департамент финансов
21.
Расчёт и обоснование потребности в средствах, необходимых для реализации указов
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – 602, 606 (за исключением потребности в средствах на поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии
субъекты бюджетного планирования
до 01 июля
департамент экономики
1
2
3
4
5
с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)
22.
Проект научного плана, согласованный советом по государственной научно-технической и инновационной политике в автономном округе
департамент
по науке и инновациям автономного округа
до 01 июля
департамент финансов
23.
Предложения по расходам окружного бюджета на поддержку видов транспорта, в отношении которых государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется исполнительными органами государственной власти автономного округа
субъекты бюджетного планирования
до 01 июля
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
24.
Информационно-аналитические материалы за отчетный год по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об
автомобильных дорогах
общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности
рекомендовать территориаль-ному органу Федеральной службы государствен-ной статистики по автоном-
ному округу
до 01 июля
департамент финансов
1
2
3
4
5
муниципальных образований»
25.
Сметные расчеты потребности средств окружного бюджета, необходимых для исполнения принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году, на текущий ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов.
К расчетам прилагаются технические паспорта, акты осмотра, дефектные ведомости и документы, подтверждающие право пользования объектом
субъекты бюджетного планирования
до 15 июля
департамент финансов
26.
Предложения по расходам окружного бюджета на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа
департамент строительства и жилищной политики автономного округа;
департамент транспорта и дорожного хозяйства
автономного округа
до 15 июля
департамент финансов
27.
Сведения о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципальных образований в
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном
до 15 июля
соответствую-щие субъекты бюджетного планирования
1
2
3
4
5
соответствии с Порядком, указанным в приложении № 3 к настоящему графику
округе
28.
Согласованные предложения по распределению расходов на поддержку видов транспорта, в отношении которых государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется исполнительными органами государственной власти автономного округа
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
до 15 июля
субъекты бюджетного планирования;
департамент финансов
29.
Предложения для исполнения принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
до 15 июля
департамент финансов
30.
Параметры индексации иных бюджетных расходов.
Параметры индексации заработной платы
работников организаций
бюджетной сферы, финансируемых за счет средств окружного бюджета
департамент экономики
до 20 июля
бюджетная комиссия
31.
Перечень рекомендаций к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде
соответствую-щие субъекты бюджетного планирования
до 20 июля
органы местного самоуправле-ния
1
2
3
4
5
расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе в соответствии с Порядком, указанным в приложении № 3 к настоящему графику
муниципаль-ных образований
в автономном округе
32.
Основные показатели для разработки прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа и показатели для формирования сводных прогнозов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий автономного округа и хозяйственных обществ с долей участия автономного округа, относящихся к
государственному сектору
субъекты бюджетного планирования
до 25 июля
департамент экономики
33.
Согласованные бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных
обязательств на очередной финансовый год и плановый период
департамент финансов
в сроки после заседания бюджетной комиссии
субъекты бюджетного планирования
34.
Сводный расчёт потребности в средствах, необходимых для реализации указов Президента Российской
департамент экономики
до 01 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – 602, 606 (за исключением потребности в средствах на поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)
35.
Основные показатели для разработки прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа
в разрезе государственных учреждений.
Сведения о штатной численности органов государственной власти автономного округа, в
т.ч. государственных гражданских служащих автономного округа
субъекты бюджетного планирования
до 01 августа
департамент экономики
36.
Расчеты объема и распределения субвенций, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе для осуществления отдельных
государственных
субъекты бюджетного планирования
до 01 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
полномочий в соответствии с методиками (проектами методик)
37.
Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период, составленные с учетом реестра расходных обязательств за исключением пункта 23 настоящего графика.
Проекты норматива затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и норматива на содержание имущества государственного учреждения.
Проекты государственных заданий учредителя государственному учреждению на
очередной финансовый год и плановый период на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части объемов услуг (работ), согласованные
департаментом экономики
субъекты бюджетного планирования
до 01 августа
департамент финансов
38.
Отчет за отчетный год, оценка текущего года и прогноз на очередной
руководители предприятий, указанных в
до 01 августа
департамент экономики
1
2
3
4
5
финансовый год и плановый период по показателям, указанным в приложении № 8 к настоящему графику, в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе
приложении
№ 5 к настоящему графику
39.
Сводный перечень рекомендаций по принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципальных образований в автономном округе в соответствии
с Порядком, указанным в приложении № 3 к настоящему графику
соответствую-щие субъекты бюджетного планирования
до 01 августа
департамент финансов
40.
Оценка текущего года и планируемые данные на очередной финансовый год и плановый период в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе и
предприятий топливно-
энергетического комплекса, указанных в приложении
№ 5 к настоящему графику:
- по объемам добычи углеводородного сырья по видам в разрезе месторождений;
- по объемам добычи общераспространенных и прочих полезных
департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
автономного округа
до 01 августа
департамент экономики
1
2
3
4
5
ископаемых
41.
Результаты сверки данных за отчетный год о протяженности автомобильных дорог местного значения, сформированных на основании сведений, представленных органами местного самоуправления в автономном округе по форме федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и
искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» с информацией, размещенной на официальном интернет- сайте департамента финансов
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
до 01 августа
департамент финансов
42.
Сводный расчёт потребности в средствах, необходимых для реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – 602, 606 (за исключением потребности в средствах на поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной
департамент финансов
до 15 августа
бюджетная комиссия
1
2
3
4
5
сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)
43.
Исходные данные для расчетов межбюджетных трансфертов, связанных с выравниванием бюджетной обеспеченности муниципальных образований в автономном округе,
по форме, устанавливаемой департаментом финансов
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
в сроки, установ-ленные приказом департа-мента финансов
департамент финансов
44.
Предложения на очередной финансовый год и плановый период:
- по основным направлениям налоговой и бюджетной политики
автономного округа;
- по внесению изменений в законодательство автономного округа о налогах и сборах;
- по формированию и распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств на очередной финансовый
департамент финансов
до 15 августа
бюджетная комиссия
1
2
3
4
5
год и плановый период
45.
Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики представляются в соответствии с приложением № 6 к настоящему графику
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
до 15 августа
департамент экономики
46.
Перечень администрируемых доходов окружного и местных бюджетов в соответствии с
бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федерации с указанием нормативного правового акта, являющегося основанием для администрирования соответствующих доходов
исполнитель-ные органы государствен-ной власти
автономного округа;
Счетная палата автономного округа;
Избирательная комиссия автономного округа;
Законодатель-
ное Собрание автономного округа
до 15 августа
департамент финансов
47.
Оценка за текущий год и прогноз на очередной финансовый год и плановый период выпадающих доходов окружного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот в соответствии с законодательством автономного округа в разрезе категорий налогоплательщиков, налогов, организаций, муниципальных
районов, городских
департамент внутренней политики автономного округа;
департамент социальной защиты населения автономного округа;
департамент гражданской защиты и пожарной
безопасности
до 15 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
округов и поселений в автономном округе
автономного
округа;
департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа;
департамент агропромыш-ленного комплекса, торговли и продовольст-вия автономного округа;
департамент здравоохране-ния
автономного округа; департамент культуры
автономного округа;
департамент образования автономного округа; департамент по физической
культуре и
спорту автономного округа;
департамент транспорта и
дорожного
хозяйства
1
2
3
4
5
автономного округа;
департамент природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа; департамент экономики;
департамент имуществен-ных отношений автономного округа;
органы местного
самоуправле-ния в
автономном округе
48.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям в окружной бюджет сумм административных штрафов за нарушение законодательства о рекламе
рекомендовать Управлению Федеральной антимонополь-ной службы
по автономному округу
до 15 августа
департамент финансов
49.
Предложения по формированию сводного перечня приоритетных направлений
софинансирования
расходных обязательств
субъекты бюджетного планирования
до 15 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
муниципальных образований в автономном округе в соответствии с установленным порядком.
Предложения по направлениям (целям) гарантирования и объему предоставляемых гарантий на очередной финансовый год и плановый период
50.
Данные по основным показателям в соответствии с приложением № 8 к настоящему графику (кроме пунктов 5, 6) в разрезе предприятий, указанных
в приложении № 5 к настоящему графику,
и муниципальных районов, городских
округов и поселений в
автономном округе
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных районов и городских округов в
автономном округе
до 20
августа
департамент экономики
51.
Проект адресной инвестиционной программы
департамент строительства
и жилищной политики автономного округа;
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
в сроки, отдельно доводимые департа-ментом финансов
департамент финансов; департамент экономики
1
2
3
4
5
52.
Оценка текущего года и данные на очередной финансовый год и плановый период по поступлениям в окружной бюджет доходов от использования дорог, находящихся в собственности автономного округа
департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
до 25 августа
департамент экономики
53.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности автономного
округа, и прочим доходам от использования имущества, находящегося в собственности автономного округа (коммерческий
найм квартир)
департамент имуществен-ных отношений автономного округа
до 25 августа
департамент экономики
54.
Проект программы приватизации государственного имущества автономного округа, в том числе прогноз поступления доходов от продажи имущества автономного округа с приложением перечня организаций и объектов, подлежащих приватизации.
Реестр хозяйственных
департамент имуществен-ных отношений автономного округа
до 25 августа
департамент экономики;
департамент финансов
1
2
3
4
5
обществ с указанием доли государственной собственности в уставном капитале по состоянию
на 01 июля текущего
года. Реестр государственных унитарных предприятий
автономного округа, в том числе казенных предприятий по состоянию на 01 июля текущего года.
Реестр хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций
(долей) находятся в собственности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики
(с указанием доли участия) по состоянию
на 01 июля текущего года.
Прогноз расходов окружного бюджета на приобретение имущества в собственность автономного округа, включая взносы в уставные капиталы на очередной финансовый год и плановый период.
Структура имущества автономного округа
представляется согласно
1
2
3
4
5
приложению
№ 4 к настоящему графику по первоначаль-ной и остаточной стоимости.
Согласованные предложения по участию автономного округа в уставных капиталах хозяйствующих субъектов.
Оценка текущего года и данные на очередной финансовый год и плановый период по поступлениям в окружной бюджет
доходов от использования имущества в разрезе видов доходов
55.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям в окружной бюджет
сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение Федерального закона
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
рекомендовать Главному Управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан-ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по автономному округу; департаменту природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
развития нефтегазового комплекса автономного округа
56.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям в окружной бюджет
сумм денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
рекомендовать Управлению Федеральной службы судебных приставов по
автономному
округу
до 25 августа
департамент финансов
57.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период
данные по поступлениям в окружной бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов;
рекомендовать Управлению Министерства
юстиции Российской
Федерации по автономному округу
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
государственной пошлины за государственную регистрацию региональных политических партий
58.
Расчеты прогнозируемых доходов, указанных в приложении № 7
к настоящему графику, подлежащих уплате в
консолидированный бюджет автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде, в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе
руководители предприятий, указанных в приложении
№ 5 к настоящему
графику
до 25 августа
департамент финансов
59.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям
доходов в окружной бюджет и бюджеты муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе в случае ведения учета по предприятиям топливно-энергетического комплекса – в разрезе предприятий, указанных в приложении № 5 к настоящему графику.
Информация о принятых мерах по повышению качества планирования
главные администра-торы доходов окружного бюджета
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
доходной части окружного бюджета и устранению условий, способствующих возникновению выпадающих доходов окружного бюджета
60.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и
планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по источникам внутреннего финансирования дефицита
окружного бюджета
главные администра-
торы источников финансирова-ния дефицита окружного бюджета
до 25 августа
департамент финансов
61.
Отчетные данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные:
- по доходам окружного бюджета по сборам за пользование объектами
животного мира и водных биологических ресурсов по видам выдаваемых лицензий;
- в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе и предприятий топливно-энергетического комплекса;
- по объемам добычи углеводородного сырья, общераспространенных и прочих полезных
департамент
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного
округа
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
ископаемых по видам в разрезе месторождений.
Планируемые на плановый период:
- ставки регулярных платежей за пользование недрами;
- сроки действия
лицензий на право пользования недрами;
- цены реализации по общераспространенным и другим полезным ископаемым;
- площади лицензионных участков, месторождений и горных отводов
62.
Оценка текущего года и планируемые данные на очередной финансовый год и плановый период в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе и предприятий топливно-
энергетического комплекса (приложение № 5 к настоящему графику) по объемам добычи углеводородного сырья по видам в разрезе месторождений.
Планируемые на плановый период:
- ставки регулярных платежей за пользование недрами;
- площади лицензионных участков, месторождений и горных отводов;
рекомендовать
Управлению по недропользо-ванию по автономному округу
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
- сроки действия лицензий на право пользования недрами
63.
Прогноз администрируемых налоговыми органами
налоговых доходов на очередной финансовый год и плановый период с соответствующими обоснованиями и расчетами в разрезе налогов и сборов. В разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе: отчетные показатели, необходимые для разработки проекта
окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
рекомендовать Управлению Федеральной
налоговой службы по автономному округу
до 25 августа
департамент финансов
64.
Отчетные данные за отчетный год, оценка текущего года и
планируемые на
очередной финансовый год и плановый период данные по плате за негативное воздействие на окружающую среду (по видам негативного воздействия на окружающую среду) в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе,
в том числе по предприятиям топливно-энергетического комплекса, указанным
рекомендовать
Управлению Федеральной
службы по
надзору в сфере природополь-зования по автономному округу
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
в приложении № 5 к настоящему графику
65.
В разрезе муниципальных
районов, городских округов и поселений в автономном округе:
- численность работающих граждан, состоящих на учете в департаменте социальной защиты населения автономного округа и имеющих право
на получение стандартного налогового вычета в размере
3 000 рублей за каждый месяц в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации;
- численность работающих граждан, состоящих на учете в департаменте
социальной защиты населения автономного округа и имеющих право
на получение стандартного налогового вычета в размере
500 рублей за каждый месяц в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации;
- численность вдов (вдовцов), одиноких родителей, опекунов и попечителей, имеющих
департамент социальной
защиты населения автономного округа
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
детей в возрасте
до 18 лет
66.
В разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе – численность выпускников текущего года и численность поступивших на дневное обучение
в высшие, средние специальные учебные заведения и учебные
заведения профессионального образования
департамент образования автономного округа
до 25 августа
департамент финансов
67.
Прогноз доходной части местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства, вступающего в силу
с 01 января очередного года, соответствующих лет планового периода в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.
Оценка доходной части бюджета
муниципального образования за текущий год.
Сведения, необходимые для составления проекта окружного бюджета
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
и консолидированного бюджета автономного округа в соответствии с перечнем, устанавливаемым департаментом финансов.
Нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления в автономном округе об установленных и планируемых на территории муниципального образования местных налогах (сборах) и их ставки, вступающие в силу с 01 января очередного года.
По категориям земель:
- предполагаемые ставки арендной платы;
- площади земельных участков, облагаемых
земельным налогом;
- площади земельных участков, сданных в аренду.
Иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами автономного
округа
68.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по поступлениям
рекомендовать Управлению внутренних дел по автономному округу (в части
до 25 августа
департамент финансов
1
2
3
4
5
в окружной бюджет от:
1) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
2) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
исполнения подпунктов 1)
и 2)); межрегио-нальному управлению государствен-ного автодорожного надзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(в части исполнения подпункта 2))
69.
Проект распоряжения Правительства автономного округа об
утверждении перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
автономном округе
департамент финансов
в течение
двух недель
со дня
представ-ления соответст-вующих предложе-ний
Правительство автономного округа
70.
Показатели уточненного прогноза социально-экономического развития автономного округа по форме 2-П «Основные показатели, представляемые для
субъекты бюджетного планирования, указанные в приложении
№ 9
к настоящему
до 05
сентября
департамент экономики
1
2
3
4
5
разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации» (для субъектов Российской Федерации)
графику
71.
Перечень приоритетных видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, имеющих важное социально-экономическое значение для развития автономного округа, и видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на очередной финансовый год и плановый период в целях реализации
Закона автономного
округа от 16 февраля 2005 года № 7-ЗАО
«О дополнительных
основаниях и условиях предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита
по региональным налогам». Проект прогноза развития государственного сектора экономики автономного округа на очередной финансовый
департамент экономики
до 10 сентября
департамент финансов
1
2
3
4
5
год и плановый период. Основные показатели для разработки проекта окружного бюджета представляются в соответствии с приложением № 8 к настоящему графику
за отчетный год, оценка текущего года на очередной финансовый год и плановый период, в том числе по муниципальным районам, городским округам и поселениям в автономном округе
(пункты 5, 6
приложения
№ 8 к настоящему графику в целом по автономному округу)
и по предприятиям топливно-энергетического комплекса, указанным в приложении № 5 к настоящему графику,
кроме пунктов 4, 5, 6
приложения № 8
к настоящему графику
72.
Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета, бюджетам муниципальных образований в автономном округе
департамент финансов
до 14 сентября
органы местного самоуправле-ния в автономном округе
73.
1) Основные параметры прогноза социально-экономического
департамент
экономики
(в части
до 15 сентября
бюджетная комиссия
1
2
3
4
5
развития автономного округа на очередной год и плановый период.
2) Прогноз развития государственного сектора экономики автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.
3) Проект перечня объектов Адресной инвестиционной программы.
4) Сводный перечень предлагаемых к принятию обязательств согласно приложению
№ 2 к настоящему графику.
5) Основные характеристики проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с распределением расходов по разделам, подразделам
классификации расходов
окружного бюджета.
6) Проект программы государственных заимствований.
7) Проект программы предоставления государственных гарантий.
8) Проект программы предоставления бюджетных кредитов.
9) Перечень объектов капитального ремонта государственной собственности
исполнения подпунктов
1) – 2));
департамент строительства
и жилищной политики
автономного округа (в части исполнения подпункта 3),
9));
департамент финансов
(в части исполнения подпунктов
4) – 8))
1
2
3
4
5
автономного округа и арендованных объектов на очередной финансовый год
74.
Прогнозные показатели по поступлению доходных источников окружного бюджета с обоснованием и расчетами.
Предложения о принятых мерах по повышению качества планирования доходной части окружного бюджета и устранению условий, способствующих возникновению выпадающих доходов окружного бюджета
департамент финансов;
главные администра-торы доходов окружного бюджета
до 15 сентября
рабочая группа по вопросам формирования доходов окружного бюджета
75.
Сведения о поступлении в окружной бюджет доходов от предоставления платных услуг казенными учреждениями
автономного округа
на текущий год, очередной год и плановый период
департамент финансов
до 25 сентября
департамент экономики
76.
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и параметры указанного прогноза на плановый период
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе (городские округа и муниципаль-
до 05 октября
департамент экономики
1
2
3
4
5
ные районы)
77.
Данные за отчетный год, оценка текущего года и планируемые на очередной финансовый год и плановый период данные по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в разрезе муниципальных районов, городских округов и поселений в автономном округе (приложение
№ 10 к настоящему графику)
органы местного самоуправле-ния муниципаль-ных образований в автономном округе
до 05 октября
департамент финансов
78.
Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Иные документы и
материалы, представляемые одновременно с проектом окружного бюджета в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации
департамент финансов;
департамент
экономики;
департамент имуществен-ных отношений
автономного округа;
департамент строительства
и жилищной
политики автономного округа
до 25 октября
Правительство автономного округа
79.
Проект закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом окружного бюджета в соответствии
Правительство автономного округа
до 01 ноября
Законодатель-ное Собрание автономного округа
1
2
3
4
5
с бюджетным законодательством Российской Федерации
1
Приложение № 1
к графику разработки прогноза
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
ПОРЯДОК
согласования штатной численности органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на очередной финансовый год и плановый период
1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – муниципальное образование, автономный округ) по согласованию штатной численности муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и муниципальным должностям, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее – работники органов местного самоуправления), для целей предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета.
2. Согласование штатной численности осуществляется по муниципальным образованиям, являющимся получателями финансовой помощи из окружного бюджета в текущем году и плановом периоде, и основывается на принципах эффективности, необходимости и достаточности.
3. Согласование штатной численности работников органов местного самоуправления поселений производится с учетом исполнения поселениями полного объема полномочий по решению вопросов местного значения.
4. При согласовании штатной численности работников органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период по органам местного самоуправления за основу принимаются показатели штатной численности, согласованной с департаментом внутренней политики автономного округа на текущий год.
5. Проект штатной численности работников органов местного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период, подписанный главой (главой местной администрации) муниципального образования, представляется в департамент внутренней политики автономного округа в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Проект штатной численности работников органов местного самоуправления должен быть сформирован в разрезе органов местного самоуправления муниципального образования и их структурных подразделений (для муниципальных районов дополнительно в разрезе поселений, входящих в состав территории соответствующего муниципального района) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
К таблице прикладывается пояснительная записка-обоснование в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
В качестве структурных подразделений указываются подразделения со статусом юридического лица, а также структурные подразделения, непосредственно входящие в состав местной администрации, аппарата представительного органа муниципального образования, аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования. Число работников органов местного самоуправления поселений указывается по соответствующим графам одной строкой.
6. В случае увеличения штатной численности по сравнению с показателями, утвержденными на текущий год, обоснование должно содержать ссылки на изменения в перечне вопросов местного значения или в полномочиях органов местного самоуправления по их решению в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством автономного округа.
7. Самостоятельное увеличение органами местного самоуправления штатной численности по сравнению с согласованной не является основанием для увеличения объема финансовой помощи муниципальному образованию из окружного бюджета в текущем году и не учитывается при распределении дотаций из окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1
Приложение
к Порядку согласования штатной численности
органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на очередной финансовый год и плановый период
ПРОЕКТ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
органов местного самоуправления муниципального образования _______________________________________________
на очередной финансовый год и плановый период
№ п/п
Наименова-ние органа местного самоуправ-ления, структур-ного подразде-
ления
Численность лиц, замещающих муниципаль-ные должности и осуществля-ющих свои полномочия на постоянной основе
(человек)
Числен-ность муници-пальных служа-щих (человек)
В том числе из граф 3 и 4 численность муниципаль-ных служащих, осуществля-ющих переданные отдельные государст-венные полномочия (человек)
Численность работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-ной службы и муниципаль-ным должностям, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправле-ния (человек)
Младший обслужи-вающий персонал (человек)
Всего
согласовано¹ на текущий год
проект на очередной год
согласовано¹ на текущий год
проект на очередной год
согласовано¹ на текущий год
проект на очередной год
согласно штатному расписанию
на 01 января текущего года
проект на очередной год
согласно штатному расписанию
на 01 января текущего года
проект на очередной год
согласовано¹ на текущий год
(сумма граф 1, 3, 5, 7)
проект на очередной год
(сумма граф 2, 4, 6, 8)
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
______
¹ Указывается численность, согласованная департаментом внутренней политики автономного округа.
1
Приложение № 2
к графику разработки прогноза
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(с изм. от 31.07.2014 № 582-П)
ПОРЯДОК
конкурсного распределения бюджета принимаемых расходных
обязательств при формировании проекта окружного бюджета
согласно эффективности планируемых мероприятий
1. Настоящий Порядок определяет процедуру конкурсного распределения бюджета принимаемых расходных обязательств при подготовке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно эффективности планируемых мероприятий (далее – конкурсное распределение).
Объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа регламентируется настоящим Порядком.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа определяется в соответствии с Правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ведомственных целевых программ определяется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, а также Положением об оценке эффективности ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлениями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
(пункт в ред. от 31.07.2014 № 582-П)
2. Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия, определенные в нормативных правовых актах Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ). Действие настоящего Порядка не распространяется на процедуру увеличения объёма бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа.
3. Конкурсное распределение проводится для определения в процессе планирования бюджетных ассигнований из окружного бюджета объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.
Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа (далее – бюджет принимаемых обязательств) включаются в окружной бюджет при условии обеспечения доходами в полном объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.
4. Субъектам бюджетного планирования с учетом результатов деятельности в отчетном году (в том числе результатов исполнения государственных программ, ведомственных целевых программ, оценки эффективности использования субсидий, результатов выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственные задания)) в установленные сроки необходимо:
1) подготовить предложения по формированию перечня принимаемых обязательств;
2) разработать проекты нормативных правовых актов, устанавливающих соответствующие расходные обязательства;
3) подготовить финансово-экономическое обоснование, содержащее:
- расчет объема средств, необходимых для исполнения принимаемых обязательств;
- анализ возможности оптимизации действующих расходных обязательств в связи с реализацией принимаемых обязательств;
- обоснование эффективности принимаемых обязательств, содержащее:
а) соответствие принимаемого обязательства системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа, целям и задачам, установленным в документах стратегического планирования (с указанием реквизитов указанных документов и соответствующих статей (глав, пунктов));
б) наличие федеральных нормативных правовых актов либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о реализации планируемых мероприятий;
в) соответствие принимаемых обязательств системе целей и задач;
г) количественные (включая контингент и численность граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий) и качественные показатели, которые будут достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий.
Указанные сведения направляются в департамент экономики автономного округа для проведения в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка оценки эффективности планируемых мероприятий, а также в департамент финансов автономного округа для осуществления мероприятий в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Департамент экономики автономного округа готовит мотивированные заключения и предложения по предлагаемым к принятию обязательствам, исходя из результатов оценки их эффективности и анализа соответствия целям и приоритетам социально-экономического развития автономного округа, и направляет указанные материалы в департамент финансов автономного округа.
6. Департамент финансов автономного округа на основе представленных субъектами бюджетного планирования материалов с учетом заключения департамента экономики автономного округа:
1) составляет сводный перечень предлагаемых к принятию обязательств (далее – сводный перечень);
2) проводит оценку объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения;
3) готовит предложения по формированию бюджета принимаемых обязательств.
Указанные материалы представляются на рассмотрение комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
7. На основании представленных материалов комиссия по бюджетным проектировкам с учетом возможностей окружного бюджета:
1) определяет объем бюджета принимаемых обязательств;
2) проводит ранжирование сводного перечня по уровню приоритетности принимаемых обязательств с учетом их эффективности и результативности;
3) принимает решение об одобрении внесенных субъектами бюджетного планирования предложений либо их отклонении;
4) формирует перечень принимаемых обязательств, предлагаемых к финансированию.
Приоритетными считаются предложения, соответствующие целям и задачам социально-экономического развития автономного округа, имеющие наивысшие показатели экономической и социальной эффективности, не требующие значительных затрат, охватывающие наибольшее число граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий, способствующие оптимизации действующих расходных обязательств.
8. Оценка эффективности мероприятий по использованию средств бюджета принимаемых обязательств проводится следующим образом.
Оценка эффективности государственных программ, ведомственных целевых программ проводится в соответствии с Порядком оценки эффективности государственных программ автономного округа и Положением об оценке эффективности ведомственных целевых программ автономного округа, утвержденными постановлениями Правительства автономного округа.
Оценка эффективности принимаемых обязательств основана на расчете следующих критериев, имеющих соответствующий весовой коэффициент:
К1 – соответствие принимаемого обязательства системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и автономного округа;
К2 – обоснованность принимаемых обязательств с учетом достижения целей и задач, поставленных в документах стратегического планирования;
К3 – наличие федеральных нормативных правовых актов либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке соответствующих планируемых мероприятий;
К4 – дополнительное число жителей автономного округа, которые получают материальные преимущества, услуги социального характера (медицинские, образовательные и иные аналогичные услуги), рабочие места, возможность удовлетворить свои духовные потребности в результате принятия обязательства.
Степень соответствия принимаемых обязательств по каждому критерию оценивается по балльной шкале в соответствии со следующей градацией их значений:
№ п/п
Критерии эффективности принимаемых обязательств
Весовой коэффи-циент
i-го критерия (Zi)
Градация значений критериев
Балльная оценка частного критерия (Ni)
Результат оценки частного критерия
(I)
1
2
3
4
5
6
1.
К1 – соответствие принимаемого обязательства системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа
0,30
1. Принимаемое обязательство отнесено директивными документами Российской Федерации и (или) автономного округа к приоритетным направлениям социально-экономического развития
10
2. Принимаемое обязательство не отнесено директивными документами Российской Федерации и (или) автономного округа к приоритетным направлениям социально-экономического развития
0
2.
К2 – обоснованность принимаемых обязательств с учетом достижения целей и задач, поставленных в документах стратегического планирования
0,25
1. В результате увеличения объема бюджетных ассигнований будут достигнуты показатели, характеризующие выполнение целей, поставленных в документах стратегического планирования
10
2. В результате увеличения объема бюджетных ассигнований будут достигнуты показатели, характеризующие выполнение отдельных задач, поставленных в документах стратегического планирования
5
3. Результат увеличения объема бюджетных ассигнований не свидетельствует о
достижении показателей, характеризующих
0
1
2
3
4
5
6
выполнение целей и задач, поставленных в документах стратегического планирования
3.
К3 – наличие федеральных нормативных правовых актов либо нормативных правовых актов Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа, которые содержат рекомендации органам исполнительной власти автономного округа о разработке планируемых мероприятий
0,20
1. Принимаемое обязательство подтверждено наличием соответствующих нормативных правовых актов
10
2. Принимаемое обязательство не подтверждено наличием соответствующих нормативных правовых актов
0
4.
К4 – дополнительное число жителей автономного округа, которые получают материальные
0,25
1. Материальные и иные преимущества в результате реализации принимаемого обязательства получают все жители автономного округа
10
преимущества, услуги социального характера
(медицинские, образовательные и иные аналогичные услуги), рабочие
места, возможность удовлетворить свои
2. Число жителей автономного округа, получающих материальные и иные преимущества в результате реализации принимаемого обязательства, увеличивается
5
духовные потребности в результате принятия обязательства
3. Число жителей автономного округа, получающих материальные и иные преимущества в результате реализации принимаемого обязательства, не увеличивается
0
Расчет оценки эффективности принимаемых обязательств проводится по формуле:
I = SUM Z i x N i,
где:
I – оценка эффективности принимаемого обязательства;
Z i – весовой коэффициент i-го критерия;
N i – балльная оценка по i-му критерию.
1
Приложение № 3
к графику разработки прогноза
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
ПОРЯДОК
представления органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе сведений о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательствах
муниципальных образований
1. В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации настоящий Порядок определяет процедуру представления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – муниципальные образования, автономный округ) сведений о планируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательствах муниципальных образований (далее – планируемые к принятию обязательства муниципальных образований).
2. Сведения о планируемых к принятию обязательствах муниципальных образований включают в себя только изменение объема расходных обязательств в очередном финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом в связи с:
- введением новой сети муниципальных учреждений в очередном финансовом году;
- введением новой сети муниципальных учреждений в текущем году (досчет до годовой потребности в очередном финансовом году);
- вступлением в силу федеральных законов, изменяющих перечень полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
3. Сведения о планируемых к принятию расходных обязательствах муниципальных образований, согласованные с руководителем финансового органа муниципального образования, направляются органами местного самоуправления (структурными подразделениями местных администраций) в адрес соответствующего субъекта бюджетного планирования, к компетенции которого относится данное расходное обязательство, в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – график), по форме согласно приложению к настоящему Порядку с одновременным приложением подтверждающих документов и обоснований, связанных с принятием расходных обязательств муниципальными образованиями.
Органы местного самоуправления муниципальных районов обеспечивают представление сведений в разрезе поселений, входящих в состав территории соответствующего муниципального района.
4. Субъекты бюджетного планирования рассматривают представленные сведения о планируемых к принятию расходных обязательствах муниципальных образований и направляют за подписью руководителя в адрес соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования в сроки, установленные графиком, перечень рекомендованных принимаемых расходных обязательств муниципального образования по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Органы местного самоуправления представляют субъектам бюджетного планирования на основании их запросов дополнительную информацию, связанную с принятием расходных обязательств муниципальными образованиями.
6. Органы местного самоуправления в соответствии с полученным перечнем рекомендаций составляют реестр принимаемых расходных обязательств муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, который в соответствии с приказом департамента финансов автономного округа о представлении органами местного самоуправления в департамент финансов автономного округа сведений, необходимых для расчета межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета и составления прогноза основных характеристик консолидированного бюджета автономного округа, направляется в департамент финансов автономного округа.
7. Субъекты бюджетного планирования подготавливают и в сроки, установленные графиком, направляют в адрес департамента финансов автономного округа сводный перечень рекомендованных принимаемых расходных обязательств в разрезе муниципальных образований (городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения).
8. Департамент финансов автономного округа использует сведения по принимаемым расходным обязательствам, полученные от субъектов бюджетного планирования и муниципальных образований, в аналитических целях при формировании общего объема окружных (региональных) фондов финансовой поддержки муниципальных образований.
9. Департамент финансов автономного округа направляет для сведения в департамент внутренней политики автономного округа сводные перечни рекомендованных принимаемых расходных обязательств в разрезе муниципальных образований (городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения), поступившие от субъектов бюджетного планирования, а также реестры принимаемых расходных обязательств муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период.
10. Субъекты бюджетного планирования информируют членов бюджетной комиссии о рекомендованных принимаемых расходных обязательствах муниципальных образований с обоснованием объема ассигнований на их исполнение.
1
Приложение
к Порядку представления органами
местного самоуправления в Ямало-Ненецком
автономном округе сведений о планируемых
к принятию в очередном финансовом году
и плановом периоде расходных обязательствах
муниципальных образований
ФОРМА
представления сведений о планируемых к принятию расходных обязательствах муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на очередной финансовый год и плановый период в целях формирования
общего объема окружных (региональных) фондов финансовой поддержки
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
Наименование полномочия согласно реестру расходных обязательств муниципального образования в автономном округе
Нормативный правовой акт (проект), устанавливающий расходное обязательство
Раздел
Под-раз-дел
КОСГУ
Сумма
(тыс. руб.)
Приме-
чание
1
2
3
4
5
6
7
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХХ
1
Приложение № 4
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
СТРУКТУРА
имущества Ямало-Ненецкого автономного округа
№ п/п
Показатели
По состоянию на
31 декабря отчетного периода
31 декабря текущего периода
всего
в т.ч. недвижимое
всего
в т.ч. недвижимое
1
2
3
4
5
6
Имущество автономного округа – всего, в т.ч.
1.
Имущество, находящееся в оперативном управлении*
2.
Имущество, находящееся в хозяйственном ведении**
3.
Имущество казны, в т.ч.
3.1.
Сумма вкладов в уставные капиталы акционерных обществ
х
х
3.2.
В аренде***, в т.ч.
3.2.1.
У субъектов малого предпринимательства
3.2.2.
У организаций государственного сектора экономики автономного округа
3.3.
В безвозмездном пользовании, в т.ч.
3.3.1.
У ГУП автономного округа
3.3.2.
У ОАО с участием автономного округа
3.3.3.
В организациях
3.3.4.
У органов местного самоуправления
3.3.5.
У федеральных органов власти
3.4.
В залоге****
3.5.
В доверительном управлении*****
3.6.
Неиспользуемое
* С указанием в отдельном приложении в разрезе предприятий.
** С указанием в отдельном приложении в разрезе предприятий.
*** С указанием в отдельном приложении в разрезе арендаторов.
**** С указанием в отдельном приложении в разрезе залогодержателей.
***** С указанием в отдельном приложении в разрезе доверительных управляющих.
1
Приложение № 5
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного
бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
ПРЕДПРИЯТИЯ
топливно-энергетического комплекса
№ п/п
Наименование предприятия
1
2
1.
ОАО «Газпром»
2.
ООО «Газпром добыча Уренгой»
3.
ООО «Газпром добыча Ямбург»
4.
ООО «Газпром добыча Надым»
5.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
6.
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
7.
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8.
ООО «Газпром бурение»
9.
ОАО «Севернефтегазпром»
10.
ООО «Гапром нефть Новый Порт»
11.
ЗАО «Пургаз»
12.
ОАО «НК «Роснефть»
13.
ООО «Роснефть-Пурнефтегаз»
14.
ЗАО «Ванкорнефть»
15.
ОАО «Газпром нефть»
16.
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
17.
ООО «Заполярнефть»
18.
ОАО «Меретояханефтегаз»
19.
ОАО «Арктическая газовая компания» (Арктикгаз)
20.
ОАО «НОВАТЭК»
21.
ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
22.
ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз»
23.
ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз»
24.
ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК»
25.
ЗАО «Нортгаз»
26.
ЗАО «Роспан Интернешнл»
27.
ОАО «Сибирская нефтегазовая компания» (Сибнефтегаз)
28.
ОАО «Ямал-СПГ»
29.
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»
30.
ОАО «Нефтяная компания Янгпур»
31.
ООО «Уренгойская нефтегазовая компания»
32.
ОАО «РИТЭК»
33.
ООО «Пурнефть»
34.
ЗАО «Геотрансгаз»
35.
ЗАО «Ачимгаз»
1
Приложение № 6
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного
бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
прогноза развития муниципального сектора экономики
муниципального образования ______________________________________
Показатели
Единица измерения
Год, пред-шест-вую-щий отчёт-ному
Отчёт-ный год
Теку-щий год
Оче-редной год
Плановый период
пер-вый год
вто-рой год
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Институциональная структура муниципальных образований
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, – всего
единиц
В том числе
Количество организаций муниципальной формы собственности – всего
единиц
В том числе
Социальной сферы
единиц
2. Количество муниципальных унитарных предприятий
единиц
3. Количество муниципальных автономных учреждений
единиц
4. Количество муниципальных бюджетных учреждений
единиц
5. Количество муниципальных казенных учреждений
единиц
II. Эффективность использования муниципальной собственности
1. Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, – всего
тыс. руб.
В том числе
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных образований
тыс. руб.
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных образований
тыс. руб.
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества
тыс. руб.
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
тыс. руб.
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности
тыс. руб.
2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – всего
тыс. руб.
В том числе
тыс. руб.
Доходы от продажи квартир
тыс. руб.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
тыс. руб.
III. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности
млн. руб.
Индекс физического объема
%
IV. Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода
тыс. руб.
Индекс физического объема
%
V. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций
муниципальной формы
собственности в ценах
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
соответствующего периода
.
Индекс физического объема
%
1.1. Продовольственные товары
тыс. руб.
1.2. Непродовольственные товары
тыс. руб.
2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода
тыс. руб.
Индекс физического объема
%
VI. Рынок труда
1. Численность постоянного населения
тыс. чел.
2. Численность экономически активного населения
тыс. чел.
В том числе
Занятые
тыс. чел.
3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости
тыс. чел.
4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности
тыс. чел.
5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по муниципальному образованию
%
6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления
тыс. чел.
VII. Жилищный фонд
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м общей площади
В том числе
За счет средств местных бюджетов
тыс. кв. м общей площади
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов
тыс. кв. м общей площади
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс. кв. м общей площади
В том числе
Общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда
тыс. кв. м общей площади
1
2
3
4
5
6
7
8
VIII. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
1. Финансовый результат – всего
тыс. руб.
В том числе
Прибыль
тыс. руб.
Убыток
тыс. руб.
2. Чистая прибыль
тыс. руб.
3. Кредиторская задолженность на конец года
тыс. руб.
В том числе просроченная
тыс. руб.
4. Дебиторская задолженность на конец года
тыс. руб.
5. Государственная (окружная) поддержка – дотации, субвенции, прочие целевые средства
тыс. руб.
1
Приложение № 7
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
ДОХОДЫ,
подлежащие уплате в консолидированный
бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
№ п/п
Наименование налогов, сборов и платежей
1
2
1.
Налог на прибыль организаций
2.
Налог на доходы физических лиц
3.
Налог на имущество организаций
4.
Земельный налог по категориям земель
5.
Арендная плата за землю по категориям земель
6.
Транспортный налог
7.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
8.
Регулярные платежи за пользование недрами
1
Приложение № 8
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
необходимые для разработки проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
№ п/п
Наименование показателей
1
2
1.
Среднегодовая численность работников, в том числе работающих вахтовым методом и постоянно проживающих за пределами
автономного округа
2.
Фонд оплаты труда
3.
Выплаты социального характера, в том числе необлагаемые налогом
на доходы физических лиц
4.
Численность детей в возрасте до 18 лет
5.
Налогооблагаемая прибыль предприятий и организаций
6.
Среднегодовая остаточная стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения
1
Приложение № 9
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа
и проекта окружного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период
СУБЪЕКТЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
в Ямало-Ненецком автономном округе, представляющие
показатели уточненного прогноза социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого автономного округа по форме 2-П
№ п/п
Наименование исполнительных органов государственной власти автономного округа
1
2
1.
Департамент занятости населения автономного округа
2.
Департамент здравоохранения автономного округа
3.
Департамент внутренней политики автономного округа
4.
Департамент культуры автономного округа
5.
Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
6.
Департамент образования автономного округа
7.
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
8.
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа
9.
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
10.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа
11.
Департамент социальной защиты населения автономного округа
12.
Департамент финансов автономного округа
13.
Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа
14.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа
15.
Департамент информационных технологий и связи автономного округа
1
Приложение № 10
к графику разработки прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного
бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета,
объем муниципального долга
тыс. рублей
Наименование
Год,
пред-
шест-
вующий
отчётному
Отчёт-
ный
год
Текущий
год
(оценка)
Оче-
редной
год
Первый
год
планового
периода
Второй
год
планового
периода
1
2
3
4
5
6
7
Дефицит/профицит
(-/+)
Источники
внутреннего
финансирования
дефицита местного
бюджета – всего,
в том числе
Муниципальные ценные
бумаги: размещение,
погашение
Кредиты коммерческих
банков: привлечение,
погашение
Бюджетные кредиты,
полученные местным
бюджетом:
привлечение,
погашение
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств
бюджетов
Средства от продажи
акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
муниципальной
собственности
1
2
3
4
5
6
7
Исполнение
муниципальных
гарантий (с правом
регресса)
Прочие источники
Предельный объем
муниципального
долга, в том числе
Муниципальные ценные бумаги
Кредиты коммерческих
банков
Бюджетные кредиты,
полученные местным
бюджетом
Муниципальные
гарантии
Верхний предел
муниципального
долга, в том числе
Муниципальные ценные бумаги
Кредиты коммерческих
банков
Бюджетные кредиты,
полученные местным
бюджетом
Муниципальные
гарантии
Справочно:
исполнение
муниципальных
гарантий без права
регресса
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 35, 35/1 от 06.06.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.010 Общие положения, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.010.000 Органы исполнительной власти |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: