Основная информация
Дата опубликования: | 29 июня 2018г. |
Номер документа: | RU68000201800456 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018
г. Тамбов
№ 664
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 №447 (в редакции от 28.03.2018), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
после позиции «Подпрограммы Программы» дополнить позицией следующего содержания:
Программно-целевые инструменты Программы
Ведомственная целевая программа «Развитие
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций
Тамбовской области» на 2018-2020 годы
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» абзац третий изложить в следующей редакции: «младенческая смертность - 3,5 случая на 1000 родившихся живыми;» позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Программы
Всего: 132 949 861,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 4 090 525,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет
осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 43 823 576,0 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 77 649 496,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке: 7 386 262,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
3 035 774,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: всего: 945 594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1 364 011,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 669 840,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»: всего: 490 209,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 793 908,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации
в здравоохранении»:
всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы
территориального планирования Тамбовской
области»:
всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Модернизация
здравоохранения Тамбовской области в части
строительства перинатального центра на 2014-
2017 годы»:
всего: 2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи»:
всего: 9 317 363,2 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-
надзорные функции»:
всего: 319 645,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного
медицинского страхования граждан Тамбовской
области»:
всего: 72 251 413,7 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской
помощи»:
Всего: 57 328,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения
задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,5 случая на 1000 родившихся живыми;»;
1.3. в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм,
мероприятий Программы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы»;
после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«В Подпрограмму включена ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы (далее - ведомственная целевая программа), направленная на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Тамбовской области и предусматривающая решение следующих задач:
дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованием приказа Минздрава России от 07.03.2018 №92н;
развитие профилактической направленности педиатрической службы;
внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене;
создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций.
Выполнение ведомственной целевой программы позволит достичь следующих результатов:
предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения позволит обеспечить более раннее (своевременное) выявление и лечение состояний, заболеваний и факторов риска их развития;
обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях позволит повысить положительную мотивацию детей и их родителей при их нахождении в медицинской организации;
развитие амбулаторных и стационарозамещающих технологий со снижением нагрузки на стационарное звено.»;
1.4. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 43 823 576,0 тыс. руб. (33,0% от общего объема средств Программы), федерального бюджета -4 090 525,3 тыс. руб. (3,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 77 649 496,9 тыс. руб. (58,4% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников -7 386 262,8 тыс. руб. (5,6% от общего объема средств Программы).»;
1.5. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов)
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной
Программы и их значения» к Программе:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,5
3,5
3,5
пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
3.1. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,5
3,5
3,5
1.6. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной
программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской
области на 2016-2020 годы» к Программе:
раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.7. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.8. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 3 035 774,3 тыс.руб., из них:
источники
средства федерального бюджета по предварительной
финансирования
оценке: 1 360 003,6 тыс.руб., в том числе по годам:
Подпрограммы
2014 г.-36 017,3 тыс.руб.;
2015 г.- 1,9 тыс.руб.;
2016 г.-403 413,9 тыс.руб.;
6
2017 г.-346 766,5 тыс.руб.;
2018 г. - 396 883,6, тыс.руб.;
2019 г.-88 460,2 тыс.руб.;
2020 г. - 88 460,2 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке:
1 675 770,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г.-28 866,4 тыс.руб.;
2014 г.-48 228,0 тыс.руб.;
2015 г.-26 213,6 тыс.руб.;
2016 г.-375 166,1 тыс.руб.;
2017 г.-321 946,9 тыс.руб.;
2018 г.-313 370,0 тыс.руб.;
2019 г.-281 959,2 тыс.руб.;
2020 г. - 280 020,2 тыс.руб;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 0,3 тыс.руб., в том числе по
годам:
2018-0,3 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 3 035 774,3 тыс. рублей, в том числе 1 360 003,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (44,8%), 1 675 770,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (55,2%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Соисполнитель Подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания:
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
Ведомственная целевая программа «Развитие
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций
Тамбовской области» на 2018-2020 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
Всего: 1 364 011,8 тыс.руб., из них:
финансирования
средства федерального бюджета по
Подпрограммы
предварительной оценке: 491 323,4 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2013 г.-10 887,9 тыс. руб.;
2014 г.-7 377,1 тыс.руб.;
2015 г. - 0,0 тыс.руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс.руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. -64 168,1 тыс. руб.;
2019г. - 64 168,1 тыс.руб.;
2020г.- 64 168,1 тыс.руб.
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 872 688,4 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс.руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс.руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс.руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс.руб.;
2017 г.-31 362,9 тыс.руб.;
2018 г.-32 312,1 тыс.руб.;
2019 г.-31 510,7 тыс.руб.;
2020 г.-31 510,7 тыс.руб.
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
подраздел «Мероприятие 4.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет» дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках Подпрограммы реализуется ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы (далее - ведомственная целевая программа), направленная на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Тамбовской области. Для дальнейшего совершенствования организации системы первичной медико-санитарной помощи детям на территории области планируется обеспечить проведение следующих конкретных мер:
дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями;
создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.
В результате реализации этих мероприятий к 2020 году будет обеспечено сохранение на низком уровне младенческой смертности до 3,5
случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, снижение смертности детей в возрасте 0-4 года до 5,2 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 1364 011,8 тыс.руб., в том числе 872 688,4 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (64,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 323,4 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (36,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
Всего: 669 840,0 тыс.руб., из них:
финансирования
средства бюджета Тамбовской области по
Подпрограммы
предварительной оценке: 648 718,8 тыс.руб., в том числе
по годам:
2013 г.-98 139,7 тыс.руб.;
2014 г.-111 277,5 тыс.руб.;
2015 г.-75 238,6 тыс.руб.;
2016 г.-74 272,9 тыс.руб.;
2017 г.-72 723,9 тыс.руб.;
2018 г.-78 332,2 тыс.руб.;
2019 г.-66 208,0 тыс.руб.;
2020 г. - 72 526,0 тыс.руб.;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 565,5 тыс.руб., в том числе по
годам:
2015 г. - 565,5 тыс.руб.;
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 20 555,7 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г.-555,9 тыс.руб.;
2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 669 840,0 тыс.руб., в том числе 648 718,8 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (96,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1%> от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (3,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 490 209,6 тыс.руб., из них:
источники
средства бюджета Тамбовской области по
финансирования
предварительной оценке: 490 209,6 тыс.руб.,
ВТОМ
Подпрограммы
числе по годам:
2013 г.-89 308,2 тыс.руб.;
2014 г.-48 013,4 тыс.руб.;
2015 г. - 56 232,0 тыс.руб.;
2016 г.-52 392,0 тыс.руб.;
2017 г.-54 762,1 тыс.руб.;
2018 г.-70 710,0 тыс.руб.;
2019 г.-56 781,0 тыс.руб.;
2020 г.-62 010,0 тыс.руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 490 209,6 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0%> от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № И «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 793 908,1 тыс.руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 568 608,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г.-76 787,8 тыс.руб.;
2014 г.-86 781,8 тыс.руб.;
2015 г.-90 829,4 тыс.руб.;
2016 г.-82 685,9 тыс.руб.;
2017 г. - 83 666,3 тыс.руб.;
2018 г.-59 639,1 тыс.руб.;
2019 г. -51 063,5 тыс.руб.;
2020 г.-37 154,3 тыс.руб;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 1 800,0 тыс.руб., в том числе
по годам:
2013 г.-100,0 тыс.руб.;
2014 г. -250,0 тыс.руб.;
2015 г.-550,0 тыс.руб.;
2016 г.-150,0 тыс.руб.;
2017 г.-175,0 тыс.руб.;
2018 г.-175,0 тыс.руб.;
2019 г.-200,0 тыс.руб.;
2020 г. - 200,0 тыс.руб;
средства обязательного медицинского страхования по
предварительной оценке: 223 500,0 тыс.руб., в том числе
по годам: 2013 г. - 23 500,0 тыс.руб.;
2014 г.-40 000,0 тыс.руб.;
2015 г.-40 000,0 тыс.руб.;
2016 г.-60 000,0 тыс.руб.
2017 г.-60 000,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 793 908,1 тыс.руб., в том числе 223 500,0 тыс.руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (28,2% от общего объема средств Подпрограммы), 568 608,1 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (71,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 1 800,0 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 9 317 363,2 тыс.руб., из них:
источники
средства бюджета Тамбовской
области
по
финансирования
предварительной оценке: 4 741 919,1
тыс.руб., в
том
Подпрограммы
числе по годам:
2016 г.-989 131,3 тыс.руб.;
2017 г.-921 908,9 тыс.руб.;
2018 г.-1 108 191,0 тыс.руб.;
2019 г. - 827 203,8 тыс.руб.;
2020 г. - 895 484,1 тыс.руб.,
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 258 691,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс.руб.;
2017 г.-18 224,7 тыс.руб.;
2018 г.-62 985,6 тыс.руб.;
2019 г.-63 868,4 тыс.руб.;
2020 г. - 63 868,4 тыс.руб.;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 4 316 753,0 тыс.руб., в том
числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс.руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс.руб.;
2018 г.-860 998,0 тыс.руб.;
2019 г. - 905 003,0 тыс.руб.;
2020 г. - 950 252,0 тыс.руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 9 317 363,2 тыс. руб., в том числе 258 691,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (2,8% от общего объема средств Подпрограммы), 4 741 919,1 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (50,9%) от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 753,0 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (46,3%) от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее -Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 319 645,3 тыс.руб., из них:
источники
средства бюджета Тамбовской области по
финансирования
предварительной оценке: 313 191,7 тыс.руб., в том
Подпрограммы
числе по годам:
2016 г.-63 051,6 тыс.руб.;
2017 г.-61 427,9 тыс.руб.;
2018 г.-70 151,2 тыс.руб.;
2019 г.-56 654,0 тыс.руб.;
2020 г.-61 907,0 тыс.руб.;
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 6 453,6 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г.-1 875,7 тыс.руб.;
2017 г.-1 124,3 тыс.руб.;
2018 г.-1 115,2 тыс.руб.;
2019 г.-1 160,2 тыс.руб.;
2020 г. - 1 178,2 тыс.руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 319 645,3 тыс.руб., в том числе 6 453,6 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (2,0% от общего объема средств Подпрограммы), 313 191,7 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 72 251 413,7 тыс.руб., из них:
источники
средства бюджета Тамбовской области
по
финансирования
предварительной оценке:
Подпрограммы
20 093 606,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г.-3 772 343,5 тыс.руб.;
2017 г.-3 761031,8 тыс.руб.;
2018 г. -4 028 395,8 тыс.руб.;
2019 г. -4 181 405,8 тыс.руб.;
2020 г. - 4 350 429,2 тыс.руб.;
средства обязательного медицинского страхования
по
предварительной оценке: 52 157 807,6 тыс.руб., в числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс.руб.;
2017 г. - 9 139 029,1 тыс.руб.;
2018 г. - 10 992 917, 9 тыс.руб.;
2019 г. - 11 395 904,4 тыс.руб.;
2020 г. - 11 851 524,9 тыс.руб.
том
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 72 251 413,7 тыс.руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 20 093 606,1 тыс.руб. (27,8% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 52 157 807,6 тыс.руб. (72,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.16. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 57 328,3 тыс.руб., из них:
источники
средства бюджета Тамбовской области по
финансирования
предварительной оценке:
Подпрограммы
57 328,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г.-И 810,1 тыс.руб.;
2017 г.-12 699,0 тыс.руб.;
2018 г.-13 239,2 тыс.руб.;
2019 г.-9 518,0 тыс.руб.;
2020 г. - 10 062,0 тыс.руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 57 328,3 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области О.О.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации области от 29.06.2018 № 664
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной программе «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-202о годы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты:
Объемы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
наименование
единица измерения
год реализации
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
феде льны бюдж
1
2
3
4
5
6 7
8
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового о
медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных
формирование здорового образа жизни»
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов ВиС
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273
2017
95,0
Расходы на реализац тия «Реализация от граммы Российской нансовое обеспечени ВИЧ-инфекции и геп реализации указанны некоммерческих орг ние оказания специ ную, медицинской по
2018
95,0
2019
95,0
2020
95,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
2017
0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1931,2
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
2019
84,5
1 768,6
0,0
2020
85,0
1 768,6
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по
управлению
имуществом
области
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1,0
8 000,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения области
Число абортов
Единиц на 1000
женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
15,9
3,6
0,0
2019
15,7
0,0
0,0
2020
15,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопр
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
2017
93
18 115,5
0,0
2018
94
18 454,8
0,0
2019
95
18 454,8
0,0
2020
95
18 454,8
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявлен-
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
1
2
п
J
4
5
6
7
8
ных
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по ре-
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 28
2017
97,1
255 730,0
255 73
2018
97,2
238 858,5
238 85
2019
97,3
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
цептам на лекарственные
лекарствен-
препараты, медицинскими
ных препара-
изделиями по рецептам на
тах и меди-
медицинские изделия, а
цинских из-
также специализирован-
делиях, а
ными продуктами лечебно-
также специ-
го питания для детей-
ализирован-
инвалидов
ных продуктах лечебного питания для
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению
1
2
3
4
5
6
7
8
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-висцидозом, гипофизар-ным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-висцидозом, гипофизар-
Процент
2016
98
2 795,9
2 795
2017
99,1
Расходы на реализац тия «Реализация отд граммы Российской (финансовое обеспеч тия, связанные с обе предназначенными д образованиями лимф ней, гемофилией, му лезнью Гоше, рассея ции органов и (или) ственных препаратов течных организаций, данных учета и движ субъектов Российско вание оказания специ ную, медицинской по
2018
99,2
2019
99,3
2020
99,4
1
2
3
4
5
6
7
8
ным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697
2017
97,1
91 036,5
91 036
2018
97,2
87 402,9
87 402
2019
97,3
88 460,2
88 460
2020
98,0
88 460,2
88 460
1
2
3
4
5
6
7
8
отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобакте-рии туберкулеза и мониторинга лечения больных
Управление здравоохранения области
Смертность
от туберкулеза
На 100
тыс.
населения
2016
6,2
14 359,2
14 359
2017
3,4
0,0
0,0
2018
3,3
0,0
0,0
2019
3,2
0,0
0,0
2020
ЗД
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
2018
100
26 835,0
0,0
2019
100
22 133,0
0,0
2020
100
24 194,0
0,0
1.13 .Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ-
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
2018
97,2
246 350,9
0,0
2019
97,3
239 496,0
0,0
2020
98,0
235 496,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
ализированых
продуктов
лечебного
питания для
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1
1.14. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ-ализированых
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препа-ратами,
2018 2019 2020
97,2 97,3 98,0
29 083,4 ОД)
8 29 08 ОД) 0~0
1
2
3
4
5
6
7
8
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления з ний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансери
1.15. Создание объектов
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктуры и
объектов
общегражданского
назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество
объектов здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
2019
0
0,0
0,0
2020
1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов
общегражданского назначения («приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Снижение смертности сельского населения ежегодно
Процент
2018
2,0
961,1
0,0
2019
2,0
0,0
0,0
2020
2,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.17. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («Создание новых объектов сельского здравоохранения» (приоритетный стратегический проект)
Управление градостроительства и архитектуры области
Снижение смертности сельского населения ежегодно
Процент
2018
2,0
9 717,8
9 717
2019
2,0
0,0
0,0
2020
2,0
0,0
0,0
1.18. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий» (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохранения области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413
2017
668 713,4
346 766
2018
710 253,9
396 883
2019
370 419,4
88 460
2020
368 480,4
88 460
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
2 826 447,1
1 323 9 4
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ре
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения области
Техническая
готовность
объекта за
год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
801,3
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый ** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений ра
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиоло-гического скрининга
Управление здравоохранения области
Охват неона-
тальным скринингом/ аудиологи-ческим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
2019
99,9/100
5 000,4
0,0
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
3.4. Мероприятия по прена-тальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
2018
3,5
8 196,0
0,0
2019
3,5
8 195,9
0,0
2020
3,5
8 195,9
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи де
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
2018
97,2
3 148,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
продуктах
лечебного
питания для
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1
2
3
4
5
6
7
8
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения области
Показатель
ранней нео-
натальной
смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
2018
1,1
5 166,4
0,0
2019
1,1
5 166,4
0,0
2020
1,0
5 166,4
0,0
Ведомственная целевая программа «
Зазвитие материально-технической базы детских поликлиник и детс медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения области
Доля детских поликлиники и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области, доос-нащенных медицинскими изделиями
Процент
2018
7,0
74 168,1
64 16
2019
20,0
74 168,1
64 16
2020
100,0
74 168,1
64 16
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 55
2017
31362,9
0,0
2018
96 480,2
64 168
2019
95 678,8
64 168
2020
95 678,8
64 168
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
704 594,1
473 05
1
2
3
4 15
6
7
8
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортн
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения области
Выполнение
государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными
государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100
20 197,7
0,0
2017
100
20 689,3
0,0
2018
100
22 699,0
0,0
2019
100
16 023,0
0,0
2020
100
18 162,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс.
населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
2018
654,7
4 808,0
0,0
2019
654,4
4 808,0
0,0
2020
654,0
4 808,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения области
Обеспечение деятельности
государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной
Процент
2016
100
48 038,2
0,0
2017
100
47 235,4
0,0
2018
100
50 825,2
0,0
2019
100
45 377,0
0,0
2020
100
49 556,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
специализированный дом ребенка»
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения области
Количество
участников
проекта
Детей/ семей
2016
30/15
555,9
555,9
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
2017
92 723,7
19 999
2018
78 332,2
0,0
2019
66 208,0
0,0
^2020
72 526,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
384 618,7
20 555,
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
2018
8,4
70 710,0
0,0
2019
9,2
56 781,0
0,0
2020
10,0
62 010,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
2017
54 762,1
0,0
2018
70 710,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
296 656,0
0,0
6.
1одпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здраво
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевт
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
2018
31,6
23 210,8
0,0
2019
31,7
17 820,0
0,0
2020
31,8
3 910,8
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
2018
31,6
8 478,0
0,0
2019
31,7
6 227,0
0,0
2020
31,8
6 227,0
0,0
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
2017
31,5
175,0
0,0
2018
31,6
175,0
0,0
2019
31,7
200,0
0,0
2020
31,8
200,0
0,0
1 2
3
4
5
6
7
8
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,
2017
18,10
86 000,0
60 000,
2018
18,60
Расходы на реализац тия «Реализация отд граммы Российской Ф нансовое обеспечени медицинским работн оказания специализи медицинской помощи
2019
19,15
2020
19,65
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
24 235,6
0,0
2017
18,10
26 000,8
0,0
2018
18,60
27 550,3
0,0
2019
19,15
27 016,5
0,0
2020
19,65
27 016,5
0,0
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 1 января 2018 года
Управление здравоохранения области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
2019
19,15
0,0
0,0
2020
19,65
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000
2017
143 841,3
60 000,
2018
59 814,1
0,0
2019
51 263,5
0,0
2020
37 354,3
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
435 109,1
120 000
* Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетн области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5 6 7 8
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая в
помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больн
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения области
Снижение
смертности от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
2020
зд
17 803,1
0,0
Управление
образования
и науки
области
Охват дополнительным питанием
обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вир
гепатитами В и С»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706
2017
95,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным пр
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выяв-
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,
2017
95,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
1
8.4.Реализация отдельных
мероприятий государ
ственной программы Рос
сийской Федерации «Раз
витие здравоохранения»
(финансовое обеспечение
расходов на организацион
ные мероприятия, связан
ные с обеспечением лиц
лекарственными препара
тами, предназначенными
для лечения больных зло
качественными новообра
зованиями лимфоидной,
кроветворной и родствен
ных им тканей, гемофили
ей, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, бо
лезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после
трансплантации органов и
(или) тканей, включающие
в себя хранение лекар
ственных препаратов, до
ставку лекарственных пре
паратов до аптечных орга
низаций, создание и сопро
вождение электронных баз
данных учета и движения
лекарственных препаратов
в пределах субъектов Рос-
сийской Федерации)
Управление здравоохранения области
ленных
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017 2018 2019 2020
3,0 3,0 3,0 3,0
4 512,3 4 257,7 4 269,7 4 269,7
3 528 3 356 3 350 3 350
1
2
3
4
5
6
7
8
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457
2018
22,0
7 113,3
5 968
2019
23,0
7 117,8
5 957
2020
24,0
7 117,8
5 957,
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет
по вопросам
ВИЧ-инфекции
Процент
2017
84
3 346,4
2 616,
2018
87
3 014,7
2 375,
2019
90
2 981,0
2 313,
2020
93
2 916,2
2 256,
1
2
3
4
5
6
7
8
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
2018
22,0
207,4
151,7
2019
23,0
284,2
209,1
2020
24,0
354,0
266,7
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
l_ 79,3
4 426,9
3 461,
2018
79,5
4 741,7
3 902
2019
79,7
4 797,0
3 895,
2020
80,0
4 797,0
3 895,
1
2
3
4
5
6
7
8
помощи больным туберкулезом)
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохранения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100
90 000,0
44 630,
2019
100
90 000,0
45 540,
2020
100
90 000,0
45 540,
8.10. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
1
44 309,8
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
8.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения области
Выполнение областными
государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
2018
100,0
1 732 662,9
0,0
2019
100,0
1 575 036,6
0,0
2020
100,0
1 682 099,9
0,0
8.12. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения области
Обеспечение оказания
скорой, в том
числе скорой
специализированной,
медицинской помощи
не застрахованным по
ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
2018
100,0
90,8
0,0
2019
100,0
75,0
0,0
2020
100,0
80,0
0,0
8.13. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
2018
1
15 624,4
0,0
2019
0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
8.14. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
2018
202
4 530,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
1
2
3 4
5
6
7
8
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской п
8.15. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
2018
141
15 520,8
2 600,3
2019
141
15 520,8
2 600,3
2020
141
15 520,8
2 600,3
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.16. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100
75 277,7
0,0
2017
100
73 121,3
0,0
2018
100
72 780,0
0,0
2019
100
56 839,0
0,0
2020
100
62 073,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохранения области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
2018
450
7,0
0,0
2019
600
9,0
0,0
2020
750
11,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосу
8.18. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохранения области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2018
654,7
2 869,0
0,0
2019
654,4
2 869,0
0,0
2020
654,0
2 869,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо оп отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологи
8.19. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология
Управление здравоохранения области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100
14 039,3
0,0
2017
100
13 269,2
0,0
2018
100
15 942,0
0,0
2019
100
13 243,0
0,0
2020
100
14 463,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744
2017
1 760 133,6
18 224
2018
2 032 174,6
62 985
2019
1 796 075,2
63 868
2020
1 909 604,5
63 868,
Всего по Подпрограмме:
2016-
9 317 363,2
258 691
1
2
3
4
5
6
7
8
2020
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятель
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100
1 875,7
1 875,
2017
100
1 124,3
1 124,
2018
100
1 115,2
1 115,
2019
100
1 160,2
1 160,
2020
100
1 178,2
1 178,
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной д
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по пато-логоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения области
Выполнение областными
государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
2018
100,0
67 813,2
0,0
2019
100,0
54 407,0
0,0
2020
100,0
59 417,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения области
Выполнение областными
государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2019
100,0
2 097,0
0,0
2020
100,0
2 290,0
0,0
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг
Объект
2018
18
100,0
0,0
2019
16
150,0
0,0
2020
20
200,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
2017
62 552,2
1 124,3
2018
71 266,4
1 115,2
2019
57 814,2
1 160,2
2020
63 085,2
1 178,2
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
319 645,3
6 453,6
1 2
3
4
5
6
7
8
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного меди
10.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете
на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8632,8
8 653 209,4
0,0
2017
8901,9
9 008 148,7
0,0
2018
10492,3
10884250,8
0,0
2019
11129,8
11243109,1
0,0
2020
11482,8
11694069,6
0,0
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохранения области
Охват профилактическими осмотрами население области
Процент
2018
40,0
273 982,8
0,0
2019
40,0
284 942,1
0,0
2020
40,0
296 339,8
0,0
10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохранения области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100
280 129,4
0,0
2019
100
291 334,6
0,0
2020
100
302 988,0
0,0
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинско с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области**
Управление здравоохранения области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения в
объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100
3 710 023,5
0,0
2017
100
3 704 056,6
0,0
2018
100
3 970 299,9
0,0
2019
100
4 129 368,5
0,0
2020
100
4 295 910,9
0,0
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государстве
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи
Процент
2016
100
32 423,9
0,0
2017
100
31066,8
0,0
2018
100
30 908,8
0,0
2019
100
26 659,0
0,0
2020
100
29 114,0
0,0
** Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Основное мероприятие «Осуществление
руководства и бухгалтерского обслуживания в сфер
10.4. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95
25 806,7
0,0
2017
95
25 908,4
0,0
2018
95
27 187,1
0,0
2019
95
25 378,3
0,0
2020
95
25 404,3
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
10.5. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95
4 089,5
0,0
2017
95
0,0
0,0
2018
95
0,0
0,0
2019
95
0,0
0,0
2020
95
0,0
0,0
10.6. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
2017
130 880,4
0,0
2018
148 667,1
0,0
2019
152 795,3
0,0
2020
157 455,3
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
2017
12900060,9
0,0
2018
15021313,7
0,0
2019
15577310,2
0,0
2020
16201954,1
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
72251413,7
0,0
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской п
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализирован
медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохранения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100
8 027,4
0,0
2017
100
9 098,0
0,0
2018
100
9 638,2
0,0
2019
100
5 917,0
0,0
2020
100
6 461,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и э
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100
3 782,7
0,0
2017
100
3 601,0
0,0
2018
100
3 601,0
0,0
2019
100
3 601,0
0,0
2020
100
3 601,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по Подпрограмме:
2016
11810,1
0,0
2017
12 699,0
0,0
2018
13 239,2
0,0
2019
9 518,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
57 328,3
0,0
Итого по Программе:
2016
15 933 605,1
796 143
2017
15 840 294,0
446 115
2018
18 246 764,3
525 152
2019
18 244 324,3
217 656
2020
19 049 313,3
217 674
Всего по Программе:
2016-2020
87 314 300,9
2202743
Зам.главы администрации области Н.Е.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 постановлению администрации области от 29.06.2018 № 664
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 3 к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной
программы Тамбовской
области, подпрограммы
государственной программы,
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирова
по годам, всего
федеральный бюджет
Т
1
2
3
4
5
6
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
2014
17 140 090,1
651 398,0
2015
16 173 863,7
590 959,8
2016
15 933 605,1
796 143,6
2017
15 840 294,0
446 115,3
2018
18 246 764,3
525 152,5
2019
18 244 324,3
217 656,9
2020
19 049 313,3
217 674,9
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
2014
6 609 667,6
646 160,1
2015
6 670 940,0
590 959,8
2016
6 881 106,0
736 143,6
2017
6 608 172,5
386 115,3
2018
7 178 466,9
515 434,7
2019
6 847 719,9
217 656,9
2020
7 197 088,4
217 674,9
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных т обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
6
2015
648 837,2**
0,0
6
2016
205 368,0**
0,0
2
2017
15 204,8**
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
2014
700,0
0,0
2015
700,0
0,0
2016
700,0
0,0
2017
700,0
0,0
2018
700,0
0,0
2019
700,0
0,0
2020
700,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
2014
9 919 463,6
0,0
2015
8 803 386,5
0,0
2016
8 838 431,3
60 000,0
2017
9 199 029,1
60 000,0
2018
10 992 917,9
0,0
2019
11 395 904,4
0,0
2020
11 851524,9
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
1
2018
74 679,5
9 717,8
6
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
2015
26 215,5
1,9
2016
778 580,0
403 413,9
2017
668 713,4
346 766,5
2018
710 253,9
396 883,6
3
2019
370 419,4
88 460,2
2
2020
368 480,4
88 460,2
2
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
2015
26 215,5
1,9
2016
770 580,0
403 413,9
3
2017
654 970,6
346 766,5
3
2018
680 685,5
387 165,8
2
2019
355 510,5
88 460,2
2
2020
355 510,5
88 460,2
2
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
13 742,8
0,0
1
2018
29 568,4
9 717,8
1
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1
2014
1 526 074,6
214 559,2
1
2015
1 185 198,0
123 345,4
1
управление
здравоохранения
области
2013
1416 460,9
245 258,1
1
2014
1499 715,7
209 321,3
1
2015
1 054 408,6
123 345,4
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
2014
700,0
0,0
2015
700,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
2015
80 089,4*
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
Подпрогрмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
2015
138 600,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
2018
93 180,0
0,0
2019
163 256,0
0,0
2020
228 558,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
2015
138 600,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
2018
93 180,0
0,0
2019
163 256,0
0,0
2020
228 558,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
2014
180 962,3
7 377,1
2015
306 995,3
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
2017
31362,9
0,0
2018
96 480,2
64 168,1
2019
95 678,8
64 168,1
2020
95 678,8
64 168,1
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
2014
17 855,3
7 377,1
2015
20 715,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
2017
20 505,9
0,0
2018
96 480,2
64 168,1
2019
95 678,8
64 168,1
2020
95 678,8
64 168,1
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
2014
163 106,7**
0,0
1
2015
286 280,3**
0,0
2
2016
80 772,8**
0,0
2017
10 857,0**
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2018
801,3**
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Ведомственная
целевая
программа
«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
управление
здравоохранения
области
2018
74 168,1
64 168,1
2019
74 168,1
64 168,1
2020
74 168,1
64 168,1
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамка
Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
2014
111 277,5
0,0
2015
75 804,1
0,0
2016
74 828,8
555,9*
2017
92 723,7
19 999,8**
2018
78 332,2
0,0
2019
66 208,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
2014
111277,5
0,0
2015
75 804,1
0,0
2016
74 828,8
555,9*
2017
92 723,7
19 999,8**
2018
78 332,2
0,0
2019
66 208,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
2014
48 013,4
0,0
2015
56 232,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
2017
54 762,1
0,0
2018
70 710,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
2014
48 013,4
0,0
2015
56 232,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
2017
54 762,1
0,0
2018
70 710,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
*Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбо ** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
2014
127 031,8
0,0
2015
131379,4
0,0
2016
142 835,9
60 000,0
2017
143 841,3
60 000,0
2018
59 814,1
0,0
2019
51 263,5
0,0
2020
37 354,3
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
2014
87 031,8
0,0
2015
91 379,4
0,0
2016
82 835,9
0,0
2017
83 841,3
0,0
2018
59 814,1
0,0
2019
51 263,5
0,0
2020
37 354,3
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
2014
40 000,0
0,0
2015
40 000,0
0,0
2016
60 000,0
60 000,0
2017
60 000,0
60 000,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
2014
595 950,8
391 360,3
2015
677 482,2
465 736,8
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
2014
595 950,8
391 360,3
2015
677 482,2
465 736,8
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
2014
35 536,2
0,0
2015
31241,2
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
57 898,2
17 430,0
2014
35 536,2
0,0
2015
31241,2
0,0
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2014
11 690 040,5
2 084,1
2015
13 261 748,5
1 875,7
управление
здравоохранения
области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2014
3 918 041,6
2 084,1
2015
4 498 362,0
1 875,7
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 745 339,2
0,0
2014
7 771 998,9
0,0
2015
8 763 386,5
0,0
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
2015
282 967,5
0,0
2016
52 686,6
0,0
2017
3 444,8
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
2015
282 467,5*
0,0
2016
52 186,6*
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
управление
здравоохранения
области
2014
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
2016
500,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2014
2107464,7***
0,0
2015
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.ру
2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бю
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 12
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
2018
2 032 174,6
62 985,6
2019
1 796 075,2
63 868,4
2020
1 909 604,5
63 868,4
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
2018
1 987 164,8
62 985,6
2019
1 795 375,2
63 868,4
2020
1 908 904,5
63 868,4
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
2017
4 347,8
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
2017
700,0
0,0
2018
700,0
0,0
2019
700,0
0,0
2020
700,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
2018
44 309,8
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
2017
62 552,2
1 124,3
2018
71 266,4
1 115,2
2019
57 814,2
1 160,2
2020
63 085,2
1 178,2
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
2017
62 552,2
1 124,3
2018
71 266,4
1 115,2
2019
57 814,2
1 160,2
2020
63 085,2
1 178,2
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
4
5
6
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
2017
12 900 060,9
0,0
2018
15
0,0
4
2019
15 577 310,2
0,0
4
2020
16 201954,1
0,0
4
управление
здравоохранения
области
2016
3 772 343,5
0,0
3
2017
3 761031,8
0,0
3
2018
4 028 395,8
0,0
4
2019
4 181405,8
0,0
4
2020
4 350 429,2
0,0
4
средства обязательного
медицинского
страхования
2016
8 778 431,3
0,0
2017
9 139 029,1
0,0
2018
10 992 917,9
0,0
2019
11395 904,4
0,0
2020
11 851 524,9
0,0
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
2017
12 699,0
0,0
2018
13 239,2
0,0
2019
9 518,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
11 810,1
0,0
2017
12 699,0
0,0
2018
13 239,2
0,0
2019
9 518,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
Зам.главы администрации области Н.Е.Астафьева
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018
г. Тамбов
№ 664
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 №447 (в редакции от 28.03.2018), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
после позиции «Подпрограммы Программы» дополнить позицией следующего содержания:
Программно-целевые инструменты Программы
Ведомственная целевая программа «Развитие
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций
Тамбовской области» на 2018-2020 годы
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» абзац третий изложить в следующей редакции: «младенческая смертность - 3,5 случая на 1000 родившихся живыми;» позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Программы
Всего: 132 949 861,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 4 090 525,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет
осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 43 823 576,0 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 77 649 496,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке: 7 386 262,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
3 035 774,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: всего: 4 128 433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: всего: 945 594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 1 364 011,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 669 840,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»: всего: 490 209,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 793 908,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 1 830 995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации
в здравоохранении»:
всего: 124 675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы
территориального планирования Тамбовской
области»:
всего: 34 982 892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.).
Подпрограмма «Модернизация
здравоохранения Тамбовской области в части
строительства перинатального центра на 2014-
2017 годы»:
всего: 2 637 775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи»:
всего: 9 317 363,2 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-
надзорные функции»:
всего: 319 645,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Организация обязательного
медицинского страхования граждан Тамбовской
области»:
всего: 72 251 413,7 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской
помощи»:
Всего: 57 328,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.)
1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения
задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) - 3,5 случая на 1000 родившихся живыми;»;
1.3. в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм,
мероприятий Программы»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы»;
после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«В Подпрограмму включена ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы (далее - ведомственная целевая программа), направленная на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Тамбовской области и предусматривающая решение следующих задач:
дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованием приказа Минздрава России от 07.03.2018 №92н;
развитие профилактической направленности педиатрической службы;
внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене;
создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций.
Выполнение ведомственной целевой программы позволит достичь следующих результатов:
предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения позволит обеспечить более раннее (своевременное) выявление и лечение состояний, заболеваний и факторов риска их развития;
обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях позволит повысить положительную мотивацию детей и их родителей при их нахождении в медицинской организации;
развитие амбулаторных и стационарозамещающих технологий со снижением нагрузки на стационарное звено.»;
1.4. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования Программы на период 2013 - 2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 43 823 576,0 тыс. руб. (33,0% от общего объема средств Программы), федерального бюджета -4 090 525,3 тыс. руб. (3,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования - 77 649 496,9 тыс. руб. (58,4% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников -7 386 262,8 тыс. руб. (5,6% от общего объема средств Программы).»;
1.5. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов)
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной
Программы и их значения» к Программе:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,5
3,5
3,5
пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
3.1. Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
4,1
4,1
3,8
3,5
3,5
3,5
1.6. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной
программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской
области на 2016-2020 годы» к Программе:
раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложению № 1;
1.7. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.8. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 3 035 774,3 тыс.руб., из них:
источники
средства федерального бюджета по предварительной
финансирования
оценке: 1 360 003,6 тыс.руб., в том числе по годам:
Подпрограммы
2014 г.-36 017,3 тыс.руб.;
2015 г.- 1,9 тыс.руб.;
2016 г.-403 413,9 тыс.руб.;
6
2017 г.-346 766,5 тыс.руб.;
2018 г. - 396 883,6, тыс.руб.;
2019 г.-88 460,2 тыс.руб.;
2020 г. - 88 460,2 тыс.руб.;
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке:
1 675 770,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г.-28 866,4 тыс.руб.;
2014 г.-48 228,0 тыс.руб.;
2015 г.-26 213,6 тыс.руб.;
2016 г.-375 166,1 тыс.руб.;
2017 г.-321 946,9 тыс.руб.;
2018 г.-313 370,0 тыс.руб.;
2019 г.-281 959,2 тыс.руб.;
2020 г. - 280 020,2 тыс.руб;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 0,3 тыс.руб., в том числе по
годам:
2018-0,3 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 3 035 774,3 тыс. рублей, в том числе 1 360 003,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (44,8%), 1 675 770,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (55,2%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;
1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции «Соисполнитель Подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания:
Программно-целевые инструменты Подпрограммы
Ведомственная целевая программа «Развитие
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций
Тамбовской области» на 2018-2020 годы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
Всего: 1 364 011,8 тыс.руб., из них:
финансирования
средства федерального бюджета по
Подпрограммы
предварительной оценке: 491 323,4 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2013 г.-10 887,9 тыс. руб.;
2014 г.-7 377,1 тыс.руб.;
2015 г. - 0,0 тыс.руб.;
2016 г. - 280 554,1 тыс.руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. -64 168,1 тыс. руб.;
2019г. - 64 168,1 тыс.руб.;
2020г.- 64 168,1 тыс.руб.
средства бюджета Тамбовской области по
предварительной оценке: 872 688,4 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2013 г. - 160 572,2 тыс.руб.;
2014 г. - 173 585,2 тыс.руб.;
2015 г. - 306 995,3 тыс.руб.;
2016 г. - 104 839,3 тыс.руб.;
2017 г.-31 362,9 тыс.руб.;
2018 г.-32 312,1 тыс.руб.;
2019 г.-31 510,7 тыс.руб.;
2020 г.-31 510,7 тыс.руб.
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
подраздел «Мероприятие 4.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет» дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках Подпрограммы реализуется ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы (далее - ведомственная целевая программа), направленная на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Тамбовской области. Для дальнейшего совершенствования организации системы первичной медико-санитарной помощи детям на территории области планируется обеспечить проведение следующих конкретных мер:
дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями;
создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.
В результате реализации этих мероприятий к 2020 году будет обеспечено сохранение на низком уровне младенческой смертности до 3,5
случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, снижение смертности детей в возрасте 0-4 года до 5,2 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.»;
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 1364 011,8 тыс.руб., в том числе 872 688,4 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (64,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 491 323,4 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (36,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
Всего: 669 840,0 тыс.руб., из них:
финансирования
средства бюджета Тамбовской области по
Подпрограммы
предварительной оценке: 648 718,8 тыс.руб., в том числе
по годам:
2013 г.-98 139,7 тыс.руб.;
2014 г.-111 277,5 тыс.руб.;
2015 г.-75 238,6 тыс.руб.;
2016 г.-74 272,9 тыс.руб.;
2017 г.-72 723,9 тыс.руб.;
2018 г.-78 332,2 тыс.руб.;
2019 г.-66 208,0 тыс.руб.;
2020 г. - 72 526,0 тыс.руб.;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 565,5 тыс.руб., в том числе по
годам:
2015 г. - 565,5 тыс.руб.;
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 20 555,7 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г.-555,9 тыс.руб.;
2017 г. - 19 999,8 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 669 840,0 тыс.руб., в том числе 648 718,8 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (96,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1%> от общего объема средств Подпрограммы) и 20 555,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (3,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее - Подпрограмма):
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 490 209,6 тыс.руб., из них:
источники
средства бюджета Тамбовской области по
финансирования
предварительной оценке: 490 209,6 тыс.руб.,
ВТОМ
Подпрограммы
числе по годам:
2013 г.-89 308,2 тыс.руб.;
2014 г.-48 013,4 тыс.руб.;
2015 г. - 56 232,0 тыс.руб.;
2016 г.-52 392,0 тыс.руб.;
2017 г.-54 762,1 тыс.руб.;
2018 г.-70 710,0 тыс.руб.;
2019 г.-56 781,0 тыс.руб.;
2020 г.-62 010,0 тыс.руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 490 209,6 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0%> от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.12. в приложении № И «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Всего: 793 908,1 тыс.руб., из них:
средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 568 608,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 г.-76 787,8 тыс.руб.;
2014 г.-86 781,8 тыс.руб.;
2015 г.-90 829,4 тыс.руб.;
2016 г.-82 685,9 тыс.руб.;
2017 г. - 83 666,3 тыс.руб.;
2018 г.-59 639,1 тыс.руб.;
2019 г. -51 063,5 тыс.руб.;
2020 г.-37 154,3 тыс.руб;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 1 800,0 тыс.руб., в том числе
по годам:
2013 г.-100,0 тыс.руб.;
2014 г. -250,0 тыс.руб.;
2015 г.-550,0 тыс.руб.;
2016 г.-150,0 тыс.руб.;
2017 г.-175,0 тыс.руб.;
2018 г.-175,0 тыс.руб.;
2019 г.-200,0 тыс.руб.;
2020 г. - 200,0 тыс.руб;
средства обязательного медицинского страхования по
предварительной оценке: 223 500,0 тыс.руб., в том числе
по годам: 2013 г. - 23 500,0 тыс.руб.;
2014 г.-40 000,0 тыс.руб.;
2015 г.-40 000,0 тыс.руб.;
2016 г.-60 000,0 тыс.руб.
2017 г.-60 000,0 тыс. руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013 - 2020 годы составляет 793 908,1 тыс.руб., в том числе 223 500,0 тыс.руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (28,2% от общего объема средств Подпрограммы), 568 608,1 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (71,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 1 800,0 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 9 317 363,2 тыс.руб., из них:
источники
средства бюджета Тамбовской
области
по
финансирования
предварительной оценке: 4 741 919,1
тыс.руб., в
том
Подпрограммы
числе по годам:
2016 г.-989 131,3 тыс.руб.;
2017 г.-921 908,9 тыс.руб.;
2018 г.-1 108 191,0 тыс.руб.;
2019 г. - 827 203,8 тыс.руб.;
2020 г. - 895 484,1 тыс.руб.,
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 258 691,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г. - 49 744,0 тыс.руб.;
2017 г.-18 224,7 тыс.руб.;
2018 г.-62 985,6 тыс.руб.;
2019 г.-63 868,4 тыс.руб.;
2020 г. - 63 868,4 тыс.руб.;
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке: 4 316 753,0 тыс.руб., в том
числе по годам:
2016 г. - 780 500,0 тыс.руб.;
2017 г. - 820 000,0 тыс.руб.;
2018 г.-860 998,0 тыс.руб.;
2019 г. - 905 003,0 тыс.руб.;
2020 г. - 950 252,0 тыс.руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 9 317 363,2 тыс. руб., в том числе 258 691,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (2,8% от общего объема средств Подпрограммы), 4 741 919,1 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (50,9%) от общего объема средств Подпрограммы) и 4 316 753,0 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников (46,3%) от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.14. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее -Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 319 645,3 тыс.руб., из них:
источники
средства бюджета Тамбовской области по
финансирования
предварительной оценке: 313 191,7 тыс.руб., в том
Подпрограммы
числе по годам:
2016 г.-63 051,6 тыс.руб.;
2017 г.-61 427,9 тыс.руб.;
2018 г.-70 151,2 тыс.руб.;
2019 г.-56 654,0 тыс.руб.;
2020 г.-61 907,0 тыс.руб.;
средства федерального бюджета по предварительной
оценке: 6 453,6 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г.-1 875,7 тыс.руб.;
2017 г.-1 124,3 тыс.руб.;
2018 г.-1 115,2 тыс.руб.;
2019 г.-1 160,2 тыс.руб.;
2020 г. - 1 178,2 тыс.руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 319 645,3 тыс.руб., в том числе 6 453,6 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета (2,0% от общего объема средств Подпрограммы), 313 191,7 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.15. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 72 251 413,7 тыс.руб., из них:
источники
средства бюджета Тамбовской области
по
финансирования
предварительной оценке:
Подпрограммы
20 093 606,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г.-3 772 343,5 тыс.руб.;
2017 г.-3 761031,8 тыс.руб.;
2018 г. -4 028 395,8 тыс.руб.;
2019 г. -4 181 405,8 тыс.руб.;
2020 г. - 4 350 429,2 тыс.руб.;
средства обязательного медицинского страхования
по
предварительной оценке: 52 157 807,6 тыс.руб., в числе по годам:
2016 г. - 8 778 431,3 тыс.руб.;
2017 г. - 9 139 029,1 тыс.руб.;
2018 г. - 10 992 917, 9 тыс.руб.;
2019 г. - 11 395 904,4 тыс.руб.;
2020 г. - 11 851 524,9 тыс.руб.
том
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 72 251 413,7 тыс.руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области - 20 093 606,1 тыс.руб. (27,8% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования - 52 157 807,6 тыс.руб. (72,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;
1.16. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее - Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Всего: 57 328,3 тыс.руб., из них:
источники
средства бюджета Тамбовской области по
финансирования
предварительной оценке:
Подпрограммы
57 328,3 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 г.-И 810,1 тыс.руб.;
2017 г.-12 699,0 тыс.руб.;
2018 г.-13 239,2 тыс.руб.;
2019 г.-9 518,0 тыс.руб.;
2020 г. - 10 062,0 тыс.руб.
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2020 годы составляет 57 328,3 тыс.руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области О.О.Иванов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации области от 29.06.2018 № 664
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а
к государственной программе «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-202о годы
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты:
Объемы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
наименование
единица измерения
год реализации
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
феде льны бюдж
1
2
3
4
5
6 7
8
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового о
медико-санитарной помощи»
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных
формирование здорового образа жизни»
1
2
3
4
5
6
7
8
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов ВиС
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
2 273,3
2 273
2017
95,0
Расходы на реализац тия «Реализация от граммы Российской нансовое обеспечени ВИЧ-инфекции и геп реализации указанны некоммерческих орг ние оказания специ ную, медицинской по
2018
95,0
2019
95,0
2020
95,0
1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество единиц закупленного оборудования
Единиц
2016
213
40 144,9
0,0
2017
0
0,0
0,0
2018
0
0,0
0,0
2019
0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
Управление здравоохранения области
Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление
Процент
2016
83,0
1931,2
0,0
2017
83,5
2 011,9
0,0
2018
84,0
1 768,6
0,0
2019
84,5
1 768,6
0,0
2020
85,0
1 768,6
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема
Комитет по
управлению
имуществом
области
Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области
Объект
2016
1,0
8 000,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов
Управление здравоохранения области
Число абортов
Единиц на 1000
женщин в возрасте от 15 до 49 лет
2018
15,9
3,6
0,0
2019
15,7
0,0
0,0
2020
15,5
0,0
0,0
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопр
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок
Управление здравоохранения области
Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки
Процент
2016
92,6
22 711,7
0,0
2017
93
18 115,5
0,0
2018
94
18 454,8
0,0
2019
95
18 454,8
0,0
2020
95
18 454,8
0,0
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявлен-
Процент
2016
81,0
133,5
0,0
2017
95,0
106,8
0,0
2018
95,0
106,8
0,0
2019
95,0
106,8
0,0
2020
95,0
106,8
0,0
1
2
п
J
4
5
6
7
8
ных
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по ре-
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых
Процент
2016
95,5
259 288,3
259 28
2017
97,1
255 730,0
255 73
2018
97,2
238 858,5
238 85
2019
97,3
0,0
0,0
2020
98,0
0,0
0,0
цептам на лекарственные
лекарствен-
препараты, медицинскими
ных препара-
изделиями по рецептам на
тах и меди-
медицинские изделия, а
цинских из-
также специализирован-
делиях, а
ными продуктами лечебно-
также специ-
го питания для детей-
ализирован-
инвалидов
ных продуктах лечебного питания для
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению
1
2
3
4
5
6
7
8
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-висцидозом, гипофизар-ным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Управление здравоохранения области
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-висцидозом, гипофизар-
Процент
2016
98
2 795,9
2 795
2017
99,1
Расходы на реализац тия «Реализация отд граммы Российской (финансовое обеспеч тия, связанные с обе предназначенными д образованиями лимф ней, гемофилией, му лезнью Гоше, рассея ции органов и (или) ственных препаратов течных организаций, данных учета и движ субъектов Российско вание оказания специ ную, медицинской по
2018
99,2
2019
99,3
2020
99,4
1
2
3
4
5
6
7
8
ным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не
Процент
2016
95,5
124 697,2
124 697
2017
97,1
91 036,5
91 036
2018
97,2
87 402,9
87 402
2019
97,3
88 460,2
88 460
2020
98,0
88 460,2
88 460
1
2
3
4
5
6
7
8
отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобакте-рии туберкулеза и мониторинга лечения больных
Управление здравоохранения области
Смертность
от туберкулеза
На 100
тыс.
населения
2016
6,2
14 359,2
14 359
2017
3,4
0,0
0,0
2018
3,3
0,0
0,0
2019
3,2
0,0
0,0
2020
ЗД
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
Управление здравоохранения области
Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
Процент
2016
100
30 729,2
0,0
2017
100
27 436,8
0,0
2018
100
26 835,0
0,0
2019
100
22 133,0
0,0
2020
100
24 194,0
0,0
1.13 .Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ-
Процент
2016
95,5
271 515,6
0,0
2017
97,1
260 533,2
0,0
2018
97,2
246 350,9
0,0
2019
97,3
239 496,0
0,0
2020
98,0
235 496,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
ализированых
продуктов
лечебного
питания для
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1
1.14. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специ-ализированых
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препа-ратами,
2018 2019 2020
97,2 97,3 98,0
29 083,4 ОД)
8 29 08 ОД) 0~0
1
2
3
4
5
6
7
8
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления з ний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансери
1.15. Создание объектов
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктуры и
объектов
общегражданского
назначения
Управление градостроительства и архитектуры области
Количество
объектов здравоохранения
Объект
2017
0
13 742,8
0,0
2018
0
18 889,5
0,0
2019
0
0,0
0,0
2020
1
0,0
0,0
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов
общегражданского назначения («приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохранения»)
Управление градостроительства и архитектуры области
Снижение смертности сельского населения ежегодно
Процент
2018
2,0
961,1
0,0
2019
2,0
0,0
0,0
2020
2,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.17. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («Создание новых объектов сельского здравоохранения» (приоритетный стратегический проект)
Управление градостроительства и архитектуры области
Снижение смертности сельского населения ежегодно
Процент
2018
2,0
9 717,8
9 717
2019
2,0
0,0
0,0
2020
2,0
0,0
0,0
1.18. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий» (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохранения области
Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы
Процент
2018
15
31 821,0
31 821
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по Подпрограмме:
2016
778 580,0
403 413
2017
668 713,4
346 766
2018
710 253,9
396 883
2019
370 419,4
88 460
2020
368 480,4
88 460
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
2 826 447,1
1 323 9 4
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ре
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»
3.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации*
Управление здравоохранения области
Техническая
готовность
объекта за
год
Процент
2016
100
361 326,9
280 554
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения**
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов здравоохранения
Объект
2017
1
10 857,0
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
801,3
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый ** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
7
8
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений ра
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиоло-гического скрининга
Управление здравоохранения области
Охват неона-
тальным скринингом/ аудиологи-ческим скринингом
Процент
2016
99,9/97,4
3 667,0
0,0
2017
99,9/100
4 433,6
0,0
2018
99,9/100
5 000,4
0,0
2019
99,9/100
5 000,4
0,0
2020
99,9/100
5 000,4
0,0
3.4. Мероприятия по прена-тальной (дородовой) диагностике
Управление здравоохранения области
Младенческая смертность
Случаев на 1000 родившихся живыми
2016
5,2
7 299,0
0,0
2017
3,9
7 776,1
0,0
2018
3,5
8 196,0
0,0
2019
3,5
8 195,9
0,0
2020
3,5
8 195,9
0,0
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи де
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
Управление здравоохранения области
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных
Процент
2016
95,5
7 516,8
0,0
2017
97,1
3 141,5
0,0
2018
97,2
3 148,0
0,0
2019
97,3
3 148,0
0,0
2020
98,0
3 148,0
0,0
продуктах
лечебного
питания для
детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
1
2
3
4
5
6
7
8
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
Управление здравоохранения области
Показатель
ранней нео-
натальной
смертности
На 1000 новорожденных
2016
1,3
5 583,0
0,0
2017
1,15
5 154,7
0,0
2018
1,1
5 166,4
0,0
2019
1,1
5 166,4
0,0
2020
1,0
5 166,4
0,0
Ведомственная целевая программа «
Зазвитие материально-технической базы детских поликлиник и детс медицинских организаций»
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
Управление здравоохранения области
Доля детских поликлиники и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области, доос-нащенных медицинскими изделиями
Процент
2018
7,0
74 168,1
64 16
2019
20,0
74 168,1
64 16
2020
100,0
74 168,1
64 16
Итого по Подпрограмме:
2016
385 393,4
280 55
2017
31362,9
0,0
2018
96 480,2
64 168
2019
95 678,8
64 168
2020
95 678,8
64 168
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
704 594,1
473 05
1
2
3
4 15
6
7
8
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортн
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения»
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей
Управление здравоохранения области
Выполнение
государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными
государственными учреждениями здравоохранения
Процент
2016
100
20 197,7
0,0
2017
100
20 689,3
0,0
2018
100
22 699,0
0,0
2019
100
16 023,0
0,0
2020
100
18 162,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации»
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях
Управление здравоохранения области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс.
населения
2016
673,0
6 037,0
0,0
2017
655,0
4 799,2
0,0
2018
654,7
4 808,0
0,0
2019
654,4
4 808,0
0,0
2020
654,0
4 808,0
0,0
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения
Управление здравоохранения области
Обеспечение деятельности
государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной
Процент
2016
100
48 038,2
0,0
2017
100
47 235,4
0,0
2018
100
50 825,2
0,0
2019
100
45 377,0
0,0
2020
100
49 556,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
специализированный дом ребенка»
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья - формула счастья»
Управление здравоохранения области
Количество
участников
проекта
Детей/ семей
2016
30/15
555,9
555,9
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий
Управление здравоохранения области
Количество объектов
Объект
2017
1
19 999,8
19 999
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
74 828,8
555,9
2017
92 723,7
19 999
2018
78 332,2
0,0
2019
66 208,0
0,0
^2020
72 526,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-
2020
384 618,7
20 555,
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым»
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
Управление здравоохранения области
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых
100 тыс. взрослого населения
2016
6,8
52 392,9
0,0
2017
7,6
54 762,1
0,0
2018
8,4
70 710,0
0,0
2019
9,2
56 781,0
0,0
2020
10,0
62 010,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по Подпрограмме:
2016
52 392,9
0,0
2017
54 762,1
0,0
2018
70 710,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
296 656,0
0,0
6.
1одпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здраво
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевт
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
25 236,3
0,0
2017
31,5
25 009,6
0,0
2018
31,6
23 210,8
0,0
2019
31,7
17 820,0
0,0
2020
31,8
3 910,8
0,0
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
6 656,0
0,0
2017
31,5
6 984,0
0,0
2018
31,6
8 478,0
0,0
2019
31,7
6 227,0
0,0
2020
31,8
6 227,0
0,0
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Обеспеченность врачами
На 10 тыс. человек
2016
30,3
150,0
0,0
2017
31,5
175,0
0,0
2018
31,6
175,0
0,0
2019
31,7
200,0
0,0
2020
31,8
200,0
0,0
1 2
3
4
5
6
7
8
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения
Управление здравоохранения области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
88 100,0
60 000,
2017
18,10
86 000,0
60 000,
2018
18,60
Расходы на реализац тия «Реализация отд граммы Российской Ф нансовое обеспечени медицинским работн оказания специализи медицинской помощи
2019
19,15
2020
19,65
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
Управление здравоохранения области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2016
17,68
24 235,6
0,0
2017
18,10
26 000,8
0,0
2018
18,60
27 550,3
0,0
2019
19,15
27 016,5
0,0
2020
19,65
27 016,5
0,0
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 1 января 2018 года
Управление здравоохранения области
Обеспеченность сельского населения врачами
На 10 тыс. человек
2018
18,60
400,0
0,0
2019
19,15
0,0
0,0
2020
19,65
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
142 835,9
60 000
2017
143 841,3
60 000,
2018
59 814,1
0,0
2019
51 263,5
0,0
2020
37 354,3
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
435 109,1
120 000
* Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетн области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5 6 7 8
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая в
помощи»
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больн
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
Управление здравоохранения области
Снижение
смертности от
туберкулеза
На 100 тыс. населения
2016
6,2
10 240,0
0,0
2017
3,4
17 803,1
0,0
2018
3,3
17 803,1
0,0
2019
3,2
17 803,1
0,0
2020
зд
17 803,1
0,0
Управление
образования
и науки
области
Охват дополнительным питанием
обучающихся школы-интерната
Процент
2016
100
700,0
0,0
2017
100
700,0
0,0
2018
100
700,0
0,0
2019
100
700,0
0,0
2020
100
700,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вир
гепатитами В и С»
8.2. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
Процент
2016
81,0
41 706,1
41 706
2017
95,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным пр
8.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Управление здравоохранения области
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выяв-
Процент
2016
81,0
9 718,9
4 768,
2017
95,0
0,0
0,0
2018
95,0
0,0
0,0
2019
95,0
0,0
0,0
2020
95,0
0,0
0,0
1
8.4.Реализация отдельных
мероприятий государ
ственной программы Рос
сийской Федерации «Раз
витие здравоохранения»
(финансовое обеспечение
расходов на организацион
ные мероприятия, связан
ные с обеспечением лиц
лекарственными препара
тами, предназначенными
для лечения больных зло
качественными новообра
зованиями лимфоидной,
кроветворной и родствен
ных им тканей, гемофили
ей, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, бо
лезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после
трансплантации органов и
(или) тканей, включающие
в себя хранение лекар
ственных препаратов, до
ставку лекарственных пре
паратов до аптечных орга
низаций, создание и сопро
вождение электронных баз
данных учета и движения
лекарственных препаратов
в пределах субъектов Рос-
сийской Федерации)
Управление здравоохранения области
ленных
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении
Процент
2017 2018 2019 2020
3,0 3,0 3,0 3,0
4 512,3 4 257,7 4 269,7 4 269,7
3 528 3 356 3 350 3 350
1
2
3
4
5
6
7
8
8.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С)
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
5 700,5
4 457
2018
22,0
7 113,3
5 968
2019
23,0
7 117,8
5 957
2020
24,0
7 117,8
5 957,
8.6. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)
Управление здравоохранения области
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет
по вопросам
ВИЧ-инфекции
Процент
2017
84
3 346,4
2 616,
2018
87
3 014,7
2 375,
2019
90
2 981,0
2 313,
2020
93
2 916,2
2 256,
1
2
3
4
5
6
7
8
8.7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
Управление здравоохранения области
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тамбовской области
Процент
2017
21,0
187,1
137,7
2018
22,0
207,4
151,7
2019
23,0
284,2
209,1
2020
24,0
354,0
266,7
8.8. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской
Управление здравоохранения области
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
Процент
2017
l_ 79,3
4 426,9
3 461,
2018
79,5
4 741,7
3 902
2019
79,7
4 797,0
3 895,
2020
80,0
4 797,0
3 895,
1
2
3
4
5
6
7
8
помощи больным туберкулезом)
8.9. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)
Управление здравоохранения области
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты
Процент
2018
100
90 000,0
44 630,
2019
100
90 000,0
45 540,
2020
100
90 000,0
45 540,
8.10. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
Управление строительства и инвестиций области
Количество
объектов здравоохранения
Объект
2016
2
72 408,6
0,0
2017
1
4 347,8
0,0
Управление градостроительства и архитектуры области
2018
1
44 309,8
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
8.11. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
Управление здравоохранения области
Выполнение областными
государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
1 568 524,7
0,0
2017
100,0
1 561 124,7
0,0
2018
100,0
1 732 662,9
0,0
2019
100,0
1 575 036,6
0,0
2020
100,0
1 682 099,9
0,0
8.12. Мероприятия, направленные на профилактику и оказание медицинской помощи больным иными заболеваниями
Управление здравоохранения области
Обеспечение оказания
скорой, в том
числе скорой
специализированной,
медицинской помощи
не застрахованным по
ОМС лицам
Процент
2016
100,0
96,4
0,0
2017
100,0
26,4
0,0
2018
100,0
90,8
0,0
2019
100,0
75,0
0,0
2020
100,0
80,0
0,0
8.13. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения
Управление здравоохранения области
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту
Объект
2016
1
4 936,4
0,0
2017
4
47 622,3
0,0
2018
1
15 624,4
0,0
2019
0
0,0
0,0
2020
0
0,0
0,0
8.14. Организация транспортировки пациентов на процедуры гемодиализа
Управление здравоохранения области
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
Человек
2016
182
1 718,6
0,0
2017
192
4 530,0
0,0
2018
202
4 530,0
0,0
2019
212
4 530,0
0,0
2020
222
4 530,0
0,0
1
2
3 4
5
6
7
8
Основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской п
8.15. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
Управление здравоохранения области
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств федерального бюджета и бюджета области
Человек
2016
135
16 189,1
3 269,0
2017
141
16 942,6
4 022,5
2018
141
15 520,8
2 600,3
2019
141
15 520,8
2 600,3
2020
141
15 520,8
2 600,3
Основное мероприятие «Развитие службы крови»
8.16. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения «Тамбовская областная станция переливания крови»
Управление здравоохранения области
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови
Процент
2016
100
75 277,7
0,0
2017
100
73 121,3
0,0
2018
100
72 780,0
0,0
2019
100
56 839,0
0,0
2020
100
62 073,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
8.17. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по пропаганде донорства крови и ее компонентов
Управление здравоохранения области
Количество привлеченных доноров
Человек
2016
0,0
0,0
0,0
2017
300
5,0
0,0
2018
450
7,0
0,0
2019
600
9,0
0,0
2020
750
11,0
0,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосу
8.18. Организация оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
Управление здравоохранения области
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс. населения
2016
673,0
3 819,6
0,0
2017
655,0
2 468,0
0,0
2018
654,7
2 869,0
0,0
2019
654,4
2 869,0
0,0
2020
654,0
2 869,0
0,0
Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо оп отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологи
8.19. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология
Управление здравоохранения области
Выполнение областными государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100
14 039,3
0,0
2017
100
13 269,2
0,0
2018
100
15 942,0
0,0
2019
100
13 243,0
0,0
2020
100
14 463,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
1 819 375,3
49 744
2017
1 760 133,6
18 224
2018
2 032 174,6
62 985
2019
1 796 075,2
63 868
2020
1 909 604,5
63 868,
Всего по Подпрограмме:
2016-
9 317 363,2
258 691
1
2
3
4
5
6
7
8
2020
9. Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные
Основное мероприятие «Контроль качества и безопасности медицинской деятель
9.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
Управление здравоохранения области
Выполнение плана проверок
Процент
2016
100
1 875,7
1 875,
2017
100
1 124,3
1 124,
2018
100
1 115,2
1 115,
2019
100
1 160,2
1 160,
2020
100
1 178,2
1 178,
Основное мероприятие «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной д
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по пато-логоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизе
Управление здравоохранения области
Выполнение областными
государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
61 022,1
0,0
2017
100,0
59 426,2
0,0
2018
100,0
67 813,2
0,0
2019
100,0
54 407,0
0,0
2020
100,0
59 417,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Основное мероприятие «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо
9.3. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
Управление здравоохранения области
Выполнение областными
государственными учреждениями объемов доведенного государственного задания
Процент
2016
100,0
2 029,5
0,0
2017
100,0
2 001,7
0,0
2018
100,0
2 238,0
0,0
2019
100,0
2 097,0
0,0
2020
100,0
2 290,0
0,0
9.4. Мероприятия по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области
Управление здравоохранения области
Количество объектов независимой оценки качества медицинских услуг
Объект
2018
18
100,0
0,0
2019
16
150,0
0,0
2020
20
200,0
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
64 927,3
1 875,7
2017
62 552,2
1 124,3
2018
71 266,4
1 115,2
2019
57 814,2
1 160,2
2020
63 085,2
1 178,2
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
319 645,3
6 453,6
1 2
3
4
5
6
7
8
10. Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного меди
10.1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)*
Управление здравоохранения области
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете
на одно застрахованное лицо
Рублей
2016
8632,8
8 653 209,4
0,0
2017
8901,9
9 008 148,7
0,0
2018
10492,3
10884250,8
0,0
2019
11129,8
11243109,1
0,0
2020
11482,8
11694069,6
0,0
10.1.1. «Профилактика неинфекционных заболеваний в Тамбовской области» (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохранения области
Охват профилактическими осмотрами население области
Процент
2018
40,0
273 982,8
0,0
2019
40,0
284 942,1
0,0
2020
40,0
296 339,8
0,0
10.1.2. «Тиражирование результатов пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Школьная медицина» на все базовые общеобразовательные организации (приоритетный стратегический проект)
Управление здравоохранения области
Охват обучающихся медицинскими профилактическими осмотрами и вакцинацией
Процент
2018
100
280 129,4
0,0
2019
100
291 334,6
0,0
2020
100
302 988,0
0,0
* В графе 11 указаны средства, предусмотренные в бюджете Территориального фонда обязательного медицинско с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области**
Управление здравоохранения области
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения в
объемах, предусмотренных законодательством
Процент
2016
100
3 710 023,5
0,0
2017
100
3 704 056,6
0,0
2018
100
3 970 299,9
0,0
2019
100
4 129 368,5
0,0
2020
100
4 295 910,9
0,0
Основное мероприятие «Информационно-аналитическая поддержка реализации государстве
10.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
Управление здравоохранения области
Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи
Процент
2016
100
32 423,9
0,0
2017
100
31066,8
0,0
2018
100
30 908,8
0,0
2019
100
26 659,0
0,0
2020
100
29 114,0
0,0
** Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Основное мероприятие «Осуществление
руководства и бухгалтерского обслуживания в сфер
10.4. Расходы на обеспечение функционирования государственных органов
Управление здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95
25 806,7
0,0
2017
95
25 908,4
0,0
2018
95
27 187,1
0,0
2019
95
25 378,3
0,0
2020
95
25 404,3
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
10.5. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание в сфере здравоохранения
Управление здравоохранения
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
Процент
2016
95
4 089,5
0,0
2017
95
0,0
0,0
2018
95
0,0
0,0
2019
95
0,0
0,0
2020
95
0,0
0,0
10.6. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
2016
125 221,9
0,0
2017
130 880,4
0,0
2018
148 667,1
0,0
2019
152 795,3
0,0
2020
157 455,3
0,0
Итого по Подпрограмме:
2016
12550774,8
0,0
2017
12900060,9
0,0
2018
15021313,7
0,0
2019
15577310,2
0,0
2020
16201954,1
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
72251413,7
0,0
11. Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской п
Основное мероприятие «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализирован
медицинской эвакуации»
11.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации
Управление здравоохранения
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
Процент
2016
100
8 027,4
0,0
2017
100
9 098,0
0,0
2018
100
9 638,2
0,0
2019
100
5 917,0
0,0
2020
100
6 461,0
0,0
Основное мероприятие «Развитие системы оказания медицинской помощи в неотложной и э
11.2. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи*
Управление здравоохранения
Обеспечение перечисления межбюджетных трансфертов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Процент
2016
100
3 782,7
0,0
2017
100
3 601,0
0,0
2018
100
3 601,0
0,0
2019
100
3 601,0
0,0
2020
100
3 601,0
0,0
*Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого по Подпрограмме:
2016
11810,1
0,0
2017
12 699,0
0,0
2018
13 239,2
0,0
2019
9 518,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
Всего по Подпрограмме:
2016-2020
57 328,3
0,0
Итого по Программе:
2016
15 933 605,1
796 143
2017
15 840 294,0
446 115
2018
18 246 764,3
525 152
2019
18 244 324,3
217 656
2020
19 049 313,3
217 674
Всего по Программе:
2016-2020
87 314 300,9
2202743
Зам.главы администрации области Н.Е.Астафьева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 постановлению администрации области от 29.06.2018 № 664
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 3 к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной
программы Тамбовской
области, подпрограммы
государственной программы,
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Объемы финансирова
по годам, всего
федеральный бюджет
Т
1
2
3
4
5
6
Государственная программа Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
Всего, в том числе:
2013
12 551 887,2
645 424,3
2014
17 140 090,1
651 398,0
2015
16 173 863,7
590 959,8
2016
15 933 605,1
796 143,6
2017
15 840 294,0
446 115,3
2018
18 246 764,3
525 152,5
2019
18 244 324,3
217 656,9
2020
19 049 313,3
217 674,9
управление
здравоохранения
области
2013
5 635 264,0
645 424,3
2014
6 609 667,6
646 160,1
2015
6 670 940,0
590 959,8
2016
6 881 106,0
736 143,6
2017
6 608 172,5
386 115,3
2018
7 178 466,9
515 434,7
2019
6 847 719,9
217 656,9
2020
7 197 088,4
217 674,9
*Объем денежных средств с учетом взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетных т обеспечение оказания скорой медицинской помощи.
1
2
3
4
5
6
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
2014
610 258,9**
5237,9**
6
2015
648 837,2**
0,0
6
2016
205 368,0**
0,0
2
2017
15 204,8**
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
2014
700,0
0,0
2015
700,0
0,0
2016
700,0
0,0
2017
700,0
0,0
2018
700,0
0,0
2019
700,0
0,0
2020
700,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 768 839,2
0,0
2014
9 919 463,6
0,0
2015
8 803 386,5
0,0
2016
8 838 431,3
60 000,0
2017
9 199 029,1
60 000,0
2018
10 992 917,9
0,0
2019
11 395 904,4
0,0
2020
11 851524,9
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
17 187,6
0,0
1
2018
74 679,5
9 717,8
6
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего, в том числе:
2013
28 866,4
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
2015
26 215,5
1,9
2016
778 580,0
403 413,9
2017
668 713,4
346 766,5
2018
710 253,9
396 883,6
3
2019
370 419,4
88 460,2
2
2020
368 480,4
88 460,2
2
управление
здравоохранения
области
2013
28 866,4
0,0
2014
84 245,3
36 017,3
2015
26 215,5
1,9
2016
770 580,0
403 413,9
3
2017
654 970,6
346 766,5
3
2018
680 685,5
387 165,8
2
2019
355 510,5
88 460,2
2
2020
355 510,5
88 460,2
2
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
8 000,0
0,0
2017
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
13 742,8
0,0
1
2018
29 568,4
9 717,8
1
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего, в том числе:
2013
1 417 160,9
245 258,1
1
2014
1 526 074,6
214 559,2
1
2015
1 185 198,0
123 345,4
1
управление
здравоохранения
области
2013
1416 460,9
245 258,1
1
2014
1499 715,7
209 321,3
1
2015
1 054 408,6
123 345,4
управление образования и науки области
2013
700,0
0,0
2014
700,0
0,0
2015
700,0
0,0
управление строительства и инвестиций области
2013
0,0
0,0
2014
25 658,9*
5 237,9*
2015
80 089,4*
0,0
комитет по управлению имуществом области
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
50 000,0
0,0
Подпрогрмма 3
«Развитие государственно-частного партнерства»
Всего, в том числе:
2013
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
2015
138 600,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
2018
93 180,0
0,0
2019
163 256,0
0,0
2020
228 558,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
0,0
0,0
2014
212 000,0
0,0
2015
138 600,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017
110 000,0
0,0
2018
93 180,0
0,0
2019
163 256,0
0,0
2020
228 558,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего, в том числе:
2013
171 460,1
10 887,9
2014
180 962,3
7 377,1
2015
306 995,3
0,0
2016
385 393,4
280 554,1
2017
31362,9
0,0
2018
96 480,2
64 168,1
2019
95 678,8
64 168,1
2020
95 678,8
64 168,1
управление
здравоохранения
области
2013
24 376,1
10 887,9
2014
17 855,3
7 377,1
2015
20 715,0
0,0
2016
304 620,6
280 554,1
2017
20 505,9
0,0
2018
96 480,2
64 168,1
2019
95 678,8
64 168,1
2020
95 678,8
64 168,1
управление строительства и инвестиций области
2013
147 084,1*
0,0
2014
163 106,7**
0,0
1
2015
286 280,3**
0,0
2
2016
80 772,8**
0,0
2017
10 857,0**
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2018
801,3**
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Ведомственная
целевая
программа
«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
управление
здравоохранения
области
2018
74 168,1
64 168,1
2019
74 168,1
64 168,1
2020
74 168,1
64 168,1
* Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамка
Тамбовщины» подпрограммы «Здоровое поколение».
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
98 139,7
0,0
2014
111 277,5
0,0
2015
75 804,1
0,0
2016
74 828,8
555,9*
2017
92 723,7
19 999,8**
2018
78 332,2
0,0
2019
66 208,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
98 139,7
0,0
2014
111277,5
0,0
2015
75 804,1
0,0
2016
74 828,8
555,9*
2017
92 723,7
19 999,8**
2018
78 332,2
0,0
2019
66 208,0
0,0
2020
72 526,0
0,0
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Всего, в том числе:
2013
89 308,2
0,0
2014
48 013,4
0,0
2015
56 232,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
2017
54 762,1
0,0
2018
70 710,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
89 308,2
0,0
2014
48 013,4
0,0
2015
56 232,0
0,0
2016
52 392,9
0,0
2017
54 762,1
0,0
2018
70 710,0
0,0
2019
56 781,0
0,0
2020
62 010,0
0,0
*Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбо ** Средства Резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Всего, в том числе:
2013
100 387,8
0,0
2014
127 031,8
0,0
2015
131379,4
0,0
2016
142 835,9
60 000,0
2017
143 841,3
60 000,0
2018
59 814,1
0,0
2019
51 263,5
0,0
2020
37 354,3
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
76 887,8
0,0
2014
87 031,8
0,0
2015
91 379,4
0,0
2016
82 835,9
0,0
2017
83 841,3
0,0
2018
59 814,1
0,0
2019
51 263,5
0,0
2020
37 354,3
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
23 500,0
0,0
2014
40 000,0
0,0
2015
40 000,0
0,0
2016
60 000,0
60 000,0
2017
60 000,0
60 000,0
Подпрограмма 8
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Всего, в том числе:
2013
557 562,0
369 809,6
2014
595 950,8
391 360,3
2015
677 482,2
465 736,8
управление
здравоохранения
области
2013
557 562,0
369 809,6
2014
595 950,8
391 360,3
2015
677 482,2
465 736,8
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
Всего, в том числе:
2013
57 898,2
17 430,0
2014
35 536,2
0,0
2015
31241,2
0,0
управление
здравоохранения
области
2013
57 898,2
17 430,0
2014
35 536,2
0,0
2015
31241,2
0,0
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2013
10 031 103,9
2 038,7
2014
11 690 040,5
2 084,1
2015
13 261 748,5
1 875,7
управление
здравоохранения
области
2013
3 285 764,7
2 038,7
2014
3 918 041,6
2 084,1
2015
4 498 362,0
1 875,7
средства обязательного
медицинского
страхования
2013
6 745 339,2
0,0
2014
7 771 998,9
0,0
2015
8 763 386,5
0,0
Подпрограмма 11
«Программа модернизации Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»
Всего, в том числе:
2014
2 528 957,7
0,0
2015
282 967,5
0,0
2016
52 686,6
0,0
2017
3 444,8
0,0
управление строительства и инвестиций области
2014
421 493,0*
0,0
2015
282 467,5*
0,0
2016
52 186,6*
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
3 444,8**
0,0
управление
здравоохранения
области
2014
0,0
0,0
2015
500,0
0,0
2016
500,0
0,0
средства обязательного
медицинского
страхования
2014
2107464,7***
0,0
2015
0,0
0,0
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы, кассовый расход в 2014 году - 191 212,1 тыс.ру
2014 году - 230 280,9 тыс.руб.
** Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
*** Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бю
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области.
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 12
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
1 819 375,3
49 744,0
2017
1 760 133,6
18 224,7
2018
2 032 174,6
62 985,6
2019
1 796 075,2
63 868,4
2020
1 909 604,5
63 868,4
управление
здравоохранения
области
2016
1 746 266,7
49 744,0
2017
1 755 085,8
18 224,7
2018
1 987 164,8
62 985,6
2019
1 795 375,2
63 868,4
2020
1 908 904,5
63 868,4
управление строительства и инвестиций области
2016
72 408,6
0,0
2017
4 347,8
0,0
2018
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
управление образования и науки области
2016
700,0
0,0
2017
700,0
0,0
2018
700,0
0,0
2019
700,0
0,0
2020
700,0
0,0
управление градостроительства и архитектуры области
2017
0,0
0,0
2018
44 309,8
0,0
2019
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
Подпрограмма 13
«Экспертиза и контрольно-надзорные функции»
Всего, в том числе:
2016
64 927,3
1 875,7
2017
62 552,2
1 124,3
2018
71 266,4
1 115,2
2019
57 814,2
1 160,2
2020
63 085,2
1 178,2
управление
здравоохранения
области
2016
64 927,3
1 875,7
2017
62 552,2
1 124,3
2018
71 266,4
1 115,2
2019
57 814,2
1 160,2
2020
63 085,2
1 178,2
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
1
2
4
5
6
Подпрограмма 14
«Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»
Всего, в том числе:
2016
12 550 774,8
0,0
2017
12 900 060,9
0,0
2018
15
0,0
4
2019
15 577 310,2
0,0
4
2020
16 201954,1
0,0
4
управление
здравоохранения
области
2016
3 772 343,5
0,0
3
2017
3 761031,8
0,0
3
2018
4 028 395,8
0,0
4
2019
4 181405,8
0,0
4
2020
4 350 429,2
0,0
4
средства обязательного
медицинского
страхования
2016
8 778 431,3
0,0
2017
9 139 029,1
0,0
2018
10 992 917,9
0,0
2019
11395 904,4
0,0
2020
11 851 524,9
0,0
Подпрограмма 15
«Развитие скорой медицинской помощи»
Всего, в том числе:
2016
11 810,1
0,0
2017
12 699,0
0,0
2018
13 239,2
0,0
2019
9 518,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
управление
здравоохранения
области
2016
11 810,1
0,0
2017
12 699,0
0,0
2018
13 239,2
0,0
2019
9 518,0
0,0
2020
10 062,0
0,0
Зам.главы администрации области Н.Е.Астафьева
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 10.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: