Основная информация

Дата опубликования: 29 июля 2020г.
Номер документа: RU55018513202000058
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Муромцевского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация

Муромцевского муниципального района

Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2020 № 180-п

р.п. Муромцево

О внесении изменений в муниципальную программу Муромцевского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Муромцевского муниципального района Омской области»

В целях корректировки и эффективности реализации муниципальной программы Муромцевского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Муромцевского муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Муромцевского муниципального района Омской области от 25.10.2013г. № 567-п, в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Муромцевского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», утвержденным постановлением Администрации Муромцевского муниципального района Омской области от 18.07.2013г. № 381-п, руководствуясь Уставом Муромцевского муниципального района Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Муромцевского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Муромцевского муниципального района Омской области» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В разделе №1 муниципальной программы графу «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации», а также в разделе № 6 муниципальной программы абзацы с 1 по 4 изложить в новой редакции:

«Общий объем средств на финансирование муниципальной программы составляет 4 681 799 018,24 рублей, в том числе:

2014 год – 420 736 357,87 рублей

2015 год – 419 703 997,99 рублей

2016 год – 436 273 013,48 рублей

2017 год – 449 380 815,01 рублей

2018 год – 562 994 030,64 рублей

2019 год – 533 315 777,16 рублей

2020 год – 499 170 015,65 рублей

2021 год – 457 271 846,16 рублей

2022 год – 454 233 359,19 рублей

2023 год – 448 719 805,09 рублей

Общий объем расходов за счет поступлений целевого характера из областного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 2 723 264 938,50 рублей, в том числе:

2014 год – 263 597 547,98 рублей

2015 год – 259 871 582,34 рубля

2016 год – 234 694 768,00 рублей

2017 год – 254 792 094,88 рубля

2018 год – 337 477 837,62 рублей

2019 год – 313 519 927,85 рублей

2020 год – 300 903 884,00 рубля

2021 год – 252 756 973,07 рубля

2022 год – 252 923 176,76 рублей

2023 год – 252 689 356,00 рублей

Общий объем расходов федерального бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 15 068 577,40 рублей, в том числе:

2014 год - 99 890,00 рублей

2015 год - 183 290,00 рублей

2016 год - 1 970 465,10 рублей

2017 год - 937 473,06 рублей

2018 год - 119 528,84 рублей

2019 год - 2 521 527,74 рублей

2020 год - 2 189 433,32 рубля

2021 год - 3 313 236,00 рублей

2022 год - 3 733 733,34 рубля

2023 год - 0,00 рублей

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1 943 465 502,34 рубля, в том числе:

2014 год - 157 038 919,89 рублей

2015 год - 159 649 125,65 рублей

2016 год - 199 607 780,38 рублей

2017 год – 193 651 247,07 рублей

2018 год – 225 396 664,18 рубля

2019 год – 217 274 321,57 рублей

2020 год – 196 076 698,33 рублей

2021 год – 201 201 637,09 рублей

2022 год – 197 576 449,09 рублей

2023 год – 196 030 449,09 рублей».

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление управления в сфере образования на территории Муромцевского муниципального района Омской области»» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 8 к муниципальной программе «Структура муниципальной программы Муромцевского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Муромцевского муниципального района Омской области»» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Муромцевского муниципального района Омской области в сети «Интернет».

Глава муниципального района                                               В.В. Девятериков

Приложение № 1

к постановлению Администрации Муромцевского

муниципального района Омской области

от 29.07.2020 года № 180-п

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление управления в сфере образования на территории Муромцевского муниципального района Омской области»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Муромцевского муниципального района Омской области

«Развитие социально-культурной сферы Муромцевского муниципального района Омской области» (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Муромцевского муниципального района (далее – подпрограмма)

«Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление управления в сфере образования на территории Муромцевского муниципального района Омской области» (далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Муромцевского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Комитет образования Администрации Муромцевского муниципального района Омской области (далее Комитет образования)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Муромцевского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Комитет образования

Наименование исполнительно-распорядительного органа Муромцевского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Комитет образования

Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы Программы –

2014 - 2023 годы:

1 этап – 2014 - 2015 годы

2 этап – 2016 - 2018 годы

3 этап – 2019 - 2023 годы

Цель подпрограммы

Создание в системе дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи подпрограммы

1. Развитие системы общего образования с целью создания новых мест.

2. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования.

3. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

4. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

5. Создание условий современной инфраструктуры неформального образования социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности.

6. Создание системы мониторинговых исследований качества образования.

7. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8.Осуществление управления в сфере образования на территории Муромцевского муниципального района Омской области.

9. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в Муромцевском муниципальном районе Омской области.

10. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1. Строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования.

2. Обеспечение доступа населения к образовательным услугам.

3. Обеспечение организации образовательного процесса в соответствие современным требованиям обучения.

4. Обеспечения проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.

5. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

6. Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы образования.

7. Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Руководство и управление в сфере образования на территории Муромцевского муниципального района Омской области.

9. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в Муромцевском муниципальном районе Омской области.

10. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем средств на финансирование подпрограммы составляет 3 796 842 225,23 рублей, в том числе:

2014 год – 336 280 679,52 рублей

2015 год – 340 567 422,07 рубля

2016 год – 355 953 063,32 рубля

2017 год – 346 867 155,10 рублей

2018 год – 454 319 765,26 рублей

2019 год – 423 956 858,75 рублей

2020 год – 418 991 758,58 рублей

2021 год – 372 428 111,53 рубль

2022 год – 375 722 482,60 рубля

2023 год – 371 754 928,50 рублей

Общий объем расходов за счет поступлений из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 13 699 530,47 рублей, в том числе:

2016 год – 1 960 065,10 рублей;

2017 год – 937 473,06 рубля;

2019 год – 1 565 589,65 рублей;

2020 год – 2 189 433,32 рубля;

2021 год – 3 313 236,00 рублей;

2022 год – 3 733 733,34 рубля;

2023 год – 0,00 рублей.

Общий объем расходов за счет поступлений целевого характера их областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 610 207 157,92 рублей, в том числе:

2014 год – 234 518 978,40 рублей

2015 год – 230 588 681,00 рубль

2016 год – 233 968 618,00 рублей

2017 год – 237 727 714,31 рублей

2018 год – 318 788 383,00 рубля

2019 год – 295 303 603,38 рубля

2020 год – 300 903 884,00 рублей

2021 год – 252 756 973,07 рубля

2022 год – 252 973 176,76 рублей

2023 год – 252 689 356,00 рублей

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1 172 935 536,84 рублей, в том числе:

2014 год – 101 761 701,12 рублей

2015 год – 109 978 741,07 рубль

2016 год – 120 024 380,22 рублей

2017 год – 108 201 967,73 рублей

2018 год – 135 531 382,26 рубля

2019 год – 127 087 665,72 рублей

2020 год – 115 898 441,26 рублей

2021 год – 116 357 902,46 рубля

2022 год – 119 065 572,50 рублей

2023 год – 119 065 572,50рублей

Источниками финансирования подпрограммы являются поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений целевого и нецелевого характера из областного бюджета.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1. Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования на уровне 100 %, в том числе: 2014 год – 100 %; 2015 год – 100 %; 2016год – 100 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %,

2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

2. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные организации на уровне 100 %, в том числе: 2014 год – 100 %; 2015 год – 100 %; 2016 год – 100 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

3. Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования на уровне 100 %, в том числе: 2014 год – 70 %; 2015 год – 80 %; 2016 год – 80 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

4. Предоставление возможности всем старшеклассникам обучаться по образовательным программам профильного обучения на уровне 100 %, в том числе: 2014 год – 80 %; 2015 год – 90 %; 2016 год – 95 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

5. Увеличение охвата детей программами дополнительного образования до 80 %, в том числе: 2014 год – 90 %; 2015 год – 95 %; 2016 год – 95 %; 2017 год – 95 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 75 %, 2021 год – 76 %, 2022 год – 77 %, 2023 год – 79%.

6. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике региона, в том числе: 2014 год – 100 %; 2015 год – 100 %; 2016 год – 100 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

7. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 % от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, в том числе: 2014 год – 100 %; 2015 год – 100 %; 2016 год – 100 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

8. В общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов на 30 %, в том числе: 2014 год – 15 %; 2015 год – 15 %; 2016 год – 20 %; 2017 год – 20 %; 2018 год – 25 %; 2019 год – 25 %; 2020 год – 30 %, 2021 год – 30 %, 2022 год – 30 %, 2023 год –30 %.

9. Доля несовершеннолетних, получивших возможность отдыха и оздоровления, составит не менее 44 % от общей численности детей от 7до18 лет, в том числе: 2020 год-44%, 2021год-44%, 2022 год-44%, 2023 год-44%

10.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в Муромцевском муниципальном районе составит не менее 25%, в том числе: 2020-25%, 2021-25%,2022-25%,2023-25%

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Муромцевского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

В настоящее время в Муромцевском муниципальном районе Омской области действует:

17 дошкольных образовательных организаций;

19 общеобразовательных организаций;

2 организации дополнительного образования детей.

Численность обучающихся и воспитанников составляет:

- дошкольных организациях - 985 человек;

- муниципальных общеобразовательных организациях - 2240 человек;

- организациях дополнительного образования детей - 2033 человека.

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего дополнительного образования оказывают демографические тенденции. Следствием спада рождаемости и уменьшения численности обучающихся в 90-е годы 20 века стало сокращение числа дошкольных и общеобразовательных организаций.

Численность педагогических работников дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей составляет: воспитателей в дошкольных организациях - 65 человек; учителей в общеобразовательных организациях - 271 человек; педагогов в учреждениях дополнительного образования детей - 52 человека.

На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского населения в городской местности;

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

- разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях;

- низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

- межрегиональная и межмуниципальная дифференциация доступности услуг дошкольного и дополнительного образования, качества школьной инфраструктуры;

- высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня функциональной грамотности;

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения;

- низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление ее технологий;

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и изменяющихся потребностей населения;

- низкий уровень вовлеченности детей в неформальное (вне рамок организаций дополнительного образования детей) и информальное (медиа, интернет) образование.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в отдельных поселениях;

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, опережающее обновление программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, социальным наукам; модернизация территориальных сетей социализации на основе интеграции и кооперации организаций различного типа и ведомственной принадлежности;

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;

омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;

формирование демонополизированной и персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования и социализации детей;

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3);

существенное повышение масштаба и эффективности использования ресурсов неформального (за рамками организаций дополнительного образования детей) и информального образования (медиасфера, сеть Интернет).

Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечить к 2016 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства современных зданий дошкольных организаций.

В общем образовании приоритетом первого этапа реализации Программы является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех российских школах современных условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации региональных программ формирования эффективных территориальных сетей образования и социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию организаций различной ведомственной принадлежности, развитие системы дистанционного обучения.

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов).

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации.

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает формирование механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам.

В сфере общего образования и дополнительного образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования детей, современные программы социализации детей в каникулярный период.

В сфере дополнительного образования одной из приоритетных задач с 2020 года становится обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ

3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:

Создание в системе дошкольного, общего образования дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи подпрограммы:

1. Развитие системы общего образования с целью создания новых мест.

2. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего и дополнительного образования.

3. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

4. Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

5. Создание условий современной инфраструктуры неформального образования социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности.

6. Создание системы мониторинговых исследований качества образования.

7. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8.Осуществление управления в сфере образования на территории Муромцевского муниципального района Омской области.

9. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в Муромцевском муниципальном районе Омской области.

10. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014 - 2023 годы:

1 этап – 2014 - 2015 годы

2 этап – 2016 - 2018 годы

3 этап – 2019 - 2023 годы

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

Подпрограмма состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования и эффективно дополняют основные положения федеральных целевых программ, включенных в Подпрограмму:

1. Строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Обеспечение доступа населения к образовательным услугам.

3. Обеспечение организации образовательного процесса в соответствие современным требованиям обучения.

4. Обеспечения проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.

5. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

6. Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы образования.

7. Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

9. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в Муромцевском муниципальном районе Омской области.

10. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Раздел 6.Описание мероприятий и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

В рамках реализации основного мероприятия 1 " Строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования." запланированы следующие мероприятия:

- строительство здания для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 40 мест, Кам - Курский детский сад;

- строительство здания для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 80 мест Муромцевский детский сад №8;

- строительство (реконструкция) общеобразовательной школы-интерната по ул. Кооперативная в микрорайоне «Петропавловка» р.п. Муромцево Муромцевского муниципального района Омской области, в том числе проектные работы.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории муниципального района.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на территории Омской области (в %), на основе соответствующих данных Министерства образования Омской области и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

В рамках реализации основного мероприятия 2 "Обеспечение доступа населения к образовательным услугам" запланированы следующие мероприятия:

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового обеспечения муниципальных учреждений в сфере образования, в части расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений в сфере образования посредством выделения субсидий местным бюджетам муниципальных районов Омской области;

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - доля обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, к общему количеству обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике (в %) на основе соответствующих данных Министерства образования Омской области;

- Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования.

- Обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций , осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - доля работников муниципальных учреждений муниципальных районов Омской области в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных учреждений муниципальных районов Омской области в сфере образования.

- Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций, в части выплаты заработной платы работникам дополнительного образования;

- Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций, в части выплаты заработной платы работникам центров обеспечения в сфере образования;

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Муромцевского муниципального района Омской области.

В рамках реализации основного мероприятия 3 "Обеспечение организации образовательного процесса в соответствие современным требованиям обучения" запланированы следующие мероприятия:

- материально-техническое оснащение и ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений;

- содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений (в том числе коммунальные услуги);

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. Пусконаладочные, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях;

- ремонт, содержание и обслуживание автотранспорта, находящегося на подвозе учащихся в муниципальных образовательных организациях (в том числе затраты на приобретение горюче-смазочных материалов);

- развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в т.ч. обеспечение дошкольных учреждений чистой водой;

- проведение аттестации, аккредитации, лицензирования муниципальных образовательных учреждений, аттестация рабочих мест;

- проведение муниципальных слетов, конференций, смотров-конкурсов, конкурсов, мастер-классов;

- уплата налогов, сборов, пени, пошлин, штрафов, неустоек в бюджетную систему Российской Федерации;

- обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций;

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений Омской области), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и расположенных на территории Омской области;

- приобретение неисключительных (лицензионных) прав, ключей, сопровождение программного обеспечения;

- организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих муниципальные общеобразовательные организации по состоянию здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях;

- реализация прочих мероприятий.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, имеющих государственную аккредитацию от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных образовательных учреждений общего образования, имеющих государственную аккредитацию, к общему количеству муниципальных образовательных учреждений общего образования на территории Омской области (в %) на основе соответствующих данных Министерства образования Омской области;

- организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор -Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Муромцевского муниципального района Омской области;

- ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - доля муниципальных образовательных организаций Муромцевского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Муромцевского района;

- материально- техническое оснащение зданий муниципальных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию в новом учебном году.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор -количество созданных мест общего образования в зданиях муниципальных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию в текущем году, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом.

-ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия.

- Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

- Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".

- Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия.

- Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется целевой индикатор -Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

В рамках реализации основного мероприятия 4 "Обеспечения проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации" запланированы:

- организация и проведение соревнований, форумов, конкурсов обучающихся в муниципальных образовательных организациях;

- организация и проведение спортивных соревнований между обучающимися в муниципальных образовательных организациях.

Для оценки эффективности выполнения мероприятия используется целевой индикатор - доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей, от общего количества детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, проживающих на территории Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества обучающихся по программам дополнительного образования детей, к общему количеству детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, проживающих на территории Омской области (в %), на основе соответствующих данных Министерства образования Омской области и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

В рамках реализации основного мероприятия 5 "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" запланированы:

- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;

- поощрение талантливых детей и молодежи.

Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется целевой индикатор - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования характеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.

В рамках реализации основного мероприятия 6 "Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы образования" запланированы:

- проведение социологических исследований;

- обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе ЕГЭ и ОГЭ.

Для оценки эффективности выполнения мероприятия используется целевой индикатор - доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс, к общему количеству муниципальных образовательных учреждений общего образования (в %) на основе соответствующих данных Министерства образования Омской области;

В рамках реализации основного мероприятия 7 "Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей" запланированы следующие мероприятия:

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;

- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям);

- предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки;

Для оценки эффективности выполнения мероприятия используется целевой индикатор - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Омской области.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, к общему количеству выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Омской области (в %), на основе соответствующих данных Министерства образования Омской области;

В рамках реализации основного мероприятия 8 " Руководство и управление в сфере образования на территории Муромцевского муниципального района Омской области " запланированы следующие мероприятия:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- реализация прочих мероприятий;

Для оценки эффективности выполнения мероприятия используется целевой индикатор - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе, характеризует результативность перехода на эффективный контракт с учителями (воспитателями) общеобразовательных организаций и дошкольных организаций, престиж профессии учителя (воспитателя) и привлекательность ее для молодых специалистов.

В рамках реализации основного мероприятия 9 "Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в Муромцевском муниципальном районе Омской области" запланированы следующие мероприятия:

- организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в Муромцевском муниципальном районе Омской области;

- создание условий для успешного проведения оздоровительной компании на территории Муромцевского муниципального района Омской области.

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Для оценки эффективности выполнения мероприятия используется целевой индикатор - общее количество детей Муромцевского муниципального района Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия 10"Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" запланированы следующие мероприятия:

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета;

- обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций.

- выделение грантов на организацию предоставления дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Для оценки эффективности выполнения мероприятия используется целевой индикатор - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в Муромцевском муниципальном районе.

Раздел 7 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и источникам финансирования

Общий объем средств на финансирование подпрограммы составляет 3 796 842 225,23 рублей, в том числе:

2014 год – 336 280 679,52 рублей

2015 год – 340 567 422,07 рубля

2016 год – 355 953 063,32 рубля

2017 год – 346 867 155,10 рублей

2018 год – 454 319 765,26 рублей

2019 год – 423 956 858,75 рублей

2020 год – 418 991 758,58 рублей

2021 год – 372 428 111,53 рубль

2022 год – 375 722 482,60 рубля

2023 год – 371 754 928,50 рублей

Общий объем расходов за счет поступлений из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 13 699 530,47 рублей, в том числе:

2016 год – 1 960 065,10 рублей;

2017 год – 937 473,06 рубля;

2019 год – 1 565 589,65 рублей;

2020 год – 2 189 433,32 рубля;

2021 год – 3 313 236,00 рублей;

2022 год – 3 733 733,34 рубля;

2023 год – 0,00 рублей.

Общий объем расходов за счет поступлений целевого характера их областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 2 610 207 157,92 рублей, в том числе:

2014 год – 234 518 978,40 рублей

2015 год – 230 588 681,00 рубль

2016 год – 233 968 618,00 рублей

2017 год – 237 727 714,31 рублей

2018 год – 318 788 383,00 рубля

2019 год – 295 303 603,38 рубля

2020 год – 300 903 884,00 рублей

2021 год – 252 756 973,07 рубля

2022 год – 252 973 176,76 рублей

2023 год – 252 689 356,00 рублей

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1 172 935 536,84 рублей, в том числе:

2014 год – 101 761 701,12 рублей

2015 год – 109 978 741,07 рубль

2016 год – 120 024 380,22 рублей

2017 год – 108 201 967,73 рублей

2018 год – 135 531 382,26 рубля

2019 год – 127 087 665,72 рублей

2020 год – 115 898 441,26 рублей

2021 год – 116 357 902,46 рубля

2022 год – 119 065 572,50 рублей

2023 год – 119 065 572,50 рублей

Источниками финансирования подпрограммы являются поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений целевого и нецелевого характера из областного бюджета.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Для достижения цели подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:

1. Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования на уровне 100 %, в том числе: 2014 год – 100 %; 2015 год – 100 %; 2016год – 100 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %,

2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

2. Ликвидация очередей в дошкольные образовательные организации на уровне 100 %, в том числе: 2014 год – 100 %; 2015 год – 100 %; 2016 год – 100 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

3. Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования на уровне 100 %, в том числе: 2014 год – 70 %; 2015 год – 80 %; 2016 год – 80 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

4. Предоставление возможности всем старшеклассникам обучаться по образовательным программам профильного обучения на уровне 100 %, в том числе: 2014 год – 80 %; 2015 год – 90 %; 2016 год – 95 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 85 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

5. Увеличение охвата детей программами дополнительного образования до 80 %, в том числе: 2014 год – 90 %; 2015 год – 95 %; 2016 год – 95 %; 2017 год – 95 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 75 %, 2021 год – 76 %, 2022 год – 77 %, 2023 год – 79%.

6. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике региона, в том числе: 2014 год – 100 %; 2015 год – 100 %; 2016 год – 100 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

7. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 % от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, в том числе: 2014 год – 100 %; 2015 год – 100 %; 2016 год – 100 %; 2017 год – 100 %; 2018 год – 100 %; 2019 год – 100 %; 2020 год – 100 %, 2021 год – 100 %, 2022 год – 100 %, 2023 год – 100 %.

8. В общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов на 30 %, в том числе: 2014 год – 15 %; 2015 год – 15 %; 2016 год – 20 %; 2017 год – 20 %; 2018 год – 25 %; 2019 год – 25 %; 2020 год – 26 %, 2021 год – 27 %, 2022 год – 28 %, 2023 год –30 %.

9. Доля несовершеннолетних, получивших возможность отдыха и оздоровления, составит не менее 44 % от общей численности детей от 7до18 лет, в том числе: 2020 год-44%, 2021 год-44%, 2022 год-44%, 2023 год-44%

10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в Муромцевском муниципальном районе - 25%, в том числе: 2020 год-25%, 2021 год- 25%, 2022 год – 25%, 2023 год -25%.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется в форме мониторинга реализации Подпрограммы. С этой целью в рамках реализации Подпрограммы будет изучаться информация о достижении значений целевых показателей и о причинах - в случае не достижения значений показателей.

Комитет образования осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Комитет образования формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Муромцевского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Муромцевского муниципального района Омской области от 18 июля 2013 года № 381-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Муромцевского муниципального района

Омской области от 00.07.2020г. № 000

Приложение № 8
к муниципальной программе Муромцевского муниципального района Омской области
"Развитие социально-культурной сферы Муромцевского муниципального района Омской области"

СТРУКТУРА

муниципальной программы Муромцевского муниципального района Омской области

"Развитие социально-культурной сферы Муромцевского муниципального района Омской области"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Цель "Неуклонное повышение благосостояния и качества жизни населения Муромцевского муниципального района Омской области."

2014 год

2023 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1. " Создание в системе дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.. "

2014 год

2023 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 1 "Создание в системе дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. "

2014 год

2023 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1. "Развитие системы общего образования с целью создания новых мест".

2014 год

2023 год

Комитет образования Администрации Муромцевского муниципального района (далее - Комитет образования)

Всего, из них расходы за счет:

5 980 665,76

5 344 000,00

626 665,76

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

980 665,76

344 000,00

626 665,76

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Основное мероприятие "Строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования."

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

5 980 665,76

5 344 000,00

626 665,76

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

980 665,76

344 000,00

626 665,76

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие 1. Строительство здания для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 40 мест, Кам- Курский детский сад

2015 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории муниципального района.

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 2. Строительство здания для размещения муниципальных образовательных учрждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 80 мест Муромцевский детский сад №8

2015 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие 3. - Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы-интерната по ул. Кооперативная в микрорайоне «Петропавловка» р.п. Муромцево Муромцевского муниципального района Омской области, в том числе проектные работы.

2014

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходов за счет:

5 980 665,76

5 344 000,00

626 665,76

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

980 665,76

344 000,00

626 665,76

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2. "Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей."

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

2 719 046 079,31

240 192 599,85

241 944 399,47

251 028 837,65

254 622 402,22

292 896 898,79

310 868 101,33

301 700 936,00

275 263 968,00

275 263 968,00

275 263 968,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

405 258 582,21

35 363 746,85

37 997 895,47

37 841 748,65

40 514 680,22

57 607 137,79

41 053 090,23

30 293 208,00

41 529 025,00

41 529 025,00

41 529 025,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 313 787 497,10

204 828 853,00

203 946 504,00

213 187 089,00

214 107 722,00

235 289 761,00

269 815 011,10

271 407 728,00

233 734 943,00

233 734 943,00

233 734 943,00

2.1

Основное мероприятие. "Обеспечение доступа населения к образовательным услугам"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

2 719 046 079,31

240 192 599,85

241 944 399,47

251 028 837,65

254 622 402,22

292 896 898,79

310 868 101,33

301 700 936,00

275 263 968,00

275 263 968,00

275 263 968,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

405 258 582,21

35 363 746,85

37 997 895,47

37 841 748,65

40 514 680,22

57 607 137,79

41 053 090,23

30 293 208,00

41 529 025,00

41 529 025,00

41 529 025,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 313 787 497,10

204 828 853,00

203 946 504,00

213 187 089,00

214 107 722,00

235 289 761,00

269 815 011,10

271 407 728,00

233 734 943,00

233 734 943,00

233 734 943,00

2.1.1

Мероприятие 1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

2 373 399 634,34

204 009 869,00

205 796 213,97

213 059 109,49

214 924 350,22

245 654 057,82

258 942 869,84

248 676 203,00

260 778 987,00

260 778 987,00

260 778 987,00

Доля обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике.

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

211 228 146,34

15 710 212,00

16 578 406,97

16 397 137,49

18 142 726,22

22 224 618,82

26 101 652,84

14 941 260,00

27 044 044,00

27 044 044,00

27 044 044,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 162 171 488,00

188 299 657,00

189 217 807,00

196 661 972,00

196 781 624,00

223 429 439,00

232 841 217,00

233 734 943,00

233 734 943,00

233 734 943,00

233 734 943,00

2.1.2

Мероприятие 2.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового обеспечения муниципальных учреждений в сфере образования, в части расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений в сфере образования

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

188 576 108,92

36 182 730,85

36 148 185,50

37 969 728,16

39 698 052,00

35 262 717,97

2 729 807,44

584 887,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

123 467 000,92

19 653 534,85

21 419 488,50

21 444 611,16

22 371 954,00

35 262 717,97

2 729 807,44

584 887,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

65 109 108,00

16 529 196,00

14 728 697,00

16 525 117,00

17 326 098,00

2.1.3

Мероприятие 3. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования

2018

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

6 788 085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 788 085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

%

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

67 881,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 881,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

6 720 204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 720 204,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Мероприятие 4. Обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций , осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций

2018

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

5 192 038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 192 038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доля работников муниципальных учреждений муниципальных районов Омской области в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных учреждений муниципальных районов Омской области в сфере образования

%

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

51 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 920,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 140 118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 140 118,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5

Мероприятие 5. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций, в части выплаты заработной платы работникам дополнительного образования

2019

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

60 582 071,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 247 463,00

20 504 721,00

6 276 629,00

6 276 629,00

6 276 629,00

Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Муромцевского муниципального района Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

29 915 883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 311 866,00

5 774 130,00

6 276 629,00

6 276 629,00

6 276 629,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

30 666 188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 935 597,00

14 730 591,00

2.1.6

Мероприятие 6. Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций, в части выплаты заработной платы работникам центров обеспечения в сфере образования

2019

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

84 508 142,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 947 961,05

31 935 125,00

8 208 352,00

8 208 352,00

8 208 352,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

40 527 750,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 909 763,95

8 992 931,00

8 208 352,00

8 208 352,00

8 208 352,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

43 980 391,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 038 197,10

22 942 194,00

3

Задача 3 . "Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

850 181 917,11

67 621 021,94

74 313 031,79

82 527 796,20

69 806 228,95

138 581 715,79

89 303 754,15

89 285 884,78

78 707 098,49

82 001 469,56

78 033 915,46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

738 582 325,82

62 797 155,54

67 831 538,79

78 631 074,10

64 286 396,58

74 115 003,79

82 041 847,22

80 586 546,46

74 292 474,42

77 000 144,46

77 000 144,46

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

97 900 060,82

4 823 866,40

6 481 493,00

1 936 657,00

4 582 359,31

64 466 712,00

5 696 317,28

6 509 905,00

1 101 388,07

1 267 591,76

1 033 771,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

13 699 530,47

0,00

0,00

1 960 065,10

937 473,06

0,00

1 565 589,65

2 189 433,32

3 313 236,00

3 733 733,34

0,00

3.1

Основное мероприятие 3. "Обеспечение организации образовательного процесса в соответствие современным требованиям обучения"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

850 181 917,11

67 621 021,94

74 313 031,79

82 527 796,20

69 806 228,95

138 581 715,79

89 303 754,15

89 285 884,78

78 707 098,49

82 001 469,56

78 033 915,46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

738 582 325,82

62 797 155,54

67 831 538,79

78 631 074,10

64 286 396,58

74 115 003,79

82 041 847,22

80 586 546,46

74 292 474,42

77 000 144,46

77 000 144,46

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

97 900 060,82

4 823 866,40

6 481 493,00

1 936 657,00

4 582 359,31

64 466 712,00

5 696 317,28

6 509 905,00

1 101 388,07

1 267 591,76

1 033 771,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

13 699 530,47

1 960 065,10

937 473,06

0,00

1 565 589,65

2 189 433,32

3 313 236,00

3 733 733,34

0,00

3.1.1

Мероприятие 1. Материально-техническое оснащение и ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

26 012 944,26

5 695 277,39

6 668 091,96

8 237 969,79

1 627 301,54

1 306 091,01

1 740 463,39

737 749,18

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, имеющих государственную аккредитацию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования.

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

19 154 775,16

4 332 346,39

3 132 918,96

6 277 904,69

1 627 301,54

1 306 091,01

1 740 463,39

737 749,18

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 008 104,00

1 362 931,00

3 535 173,00

0

110 000,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1 960 065,10

1 960 065,10

3.1.2

Мероприятие 2. Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений (в том числе коммунальные услуги)

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

619 851 115,90

45 393 035,50

48 590 579,97

56 525 946,77

51 880 340,28

56 620 033,75

63 283 884,66

69 338 757,96

74 258 324,39

76 960 068,16

77 000 144,46

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

619 851 115,90

45 393 035,50

48 590 579,97

56 525 946,77

51 880 340,28

56 620 033,75

63 283 884,66

69 338 757,96

74 258 324,39

76 960 068,16

77 000 144,46

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Мероприятие N 3 Обслуживание охранной, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. Пусконаладочные, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

7 180 068,53

1 072 107,36

1 388 052,54

1 726 663,36

738 178,14

0,00

1 290 837,45

964 229,68

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

8 194 957,25

1 072 107,36

1 388 052,54

1 726 663,36

738 178,14

1 014 888,72

1 290 837,45

964 229,68

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Мероприятие N 4 Ремонт, содержание и обслуживание автотранспорта, находящегося на подвозе учащихся в муниципальных образовательных организациях (в том числе затраты на приобретение горючесмазочных материалов)

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

32 953 768,81

3 601 808,29

5 216 117,33

4 274 501,50

4 755 998,99

5 975 598,83

5 912 239,87

3 217 504,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

32 953 768,81

3 601 808,29

5 216 117,33

4 274 501,50

4 755 998,99

5 975 598,83

5 912 239,87

3 217 504,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5

Мероприятие N 5 Развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, в т.ч. обеспечение дошкольных учреждений чистой водой

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

20 523 423,83

3 951 379,93

3 812 097,56

3 429 258,25

2 031 560,87

2 318 303,59

3 232 923,63

1 747 900,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

20 523 423,83

3 951 379,93

3 812 097,56

3 429 258,25

2 031 560,87

2 318 303,59

3 232 923,63

1 747 900,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6

Мероприятие N 6 Проведение аттестации, аккредитации, лицензирования муниципальных образовательных учреждений, аттестация рабочих мест

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

115 200,00

67 200,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

115 200,00

67 200,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.7

Меромприятие №7 Проведение муниципальных слетов, конференций, смотров-конкурсов, конкурсов, мастер-классов

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

798 432,40

764 059,80

34 372,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

798 432,40

764 059,80

34 372,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.8

Мероприятие N 8 Уплата налогов, сборов, пени, пошлин, штрафов, неустоек в бюджетную систему Российской Федерации

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

10 540 006,25

1 577 122,53

1 471 453,30

1 365 480,06

1 420 980,71

1 303 829,56

1 192 830,09

2 208 310,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

10 540 006,25

1 577 122,53

1 471 453,30

1 365 480,06

1 420 980,71

1 303 829,56

1 192 830,09

2 208 310,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9

Мероприятие N 9 Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

9 781 639,61

3 877 726,50

2 675 098,63

2 289 339,43

148 645,00

316 955,00

334 865,05

139 010,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

6 181 041,61

2 035 548,50

1 751 998,63

1 454 019,43

148 645,00

316 955,00

334 865,05

139 010,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 600 598,00

1 842 178,00

923 100,00

835 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.10

Мероприятие N 10 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений Омской области), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и расположенных на территории Омской области

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

10 999 837,00

1 434 293,00

2 023 220,00

1 101 337,00

741 899,00

803 274,00

760 730,00

1 033 771,00

1 033 771,00

1 033 771,00

1 033 771,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

10 999 837,00

1 434 293,00

2 023 220,00

1 101 337,00

741 899,00

803 274,00

760 730,00

1 033 771,00

1 033 771,00

1 033 771,00

1 033 771,00

3.1.11

Мероприятие N 11 Приобретение неисключительных (лицензионных) прав, ключей, сопровождение программного обеспечения

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

321 860,00

144 259,00

177 601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

178 323,00

722,00

177 601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

143 537,00

143 537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.12

Мероприятие N 12 Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих муниципальные общеобразовательные организации по состоянию здоровья, в муниципальных общеобразовательных организациях

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

42 752,64

42 752,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

1 825,24

1 825,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

40 927,40

40 927,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.13

Мероприятие N 13 Реализация прочих мероприятий

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

16 569 425,33

0,00

2 208 346,90

3 577 300,04

858 745,05

3 944 394,50

4 445 575,84

1 535 063,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

16 569 425,33

0,00

2 208 346,90

3 577 300,04

858 745,05

3 944 394,50

4 445 575,84

1 535 063,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.14

Мероприятие №14. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

2014

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

4 903 516,00

0,00

0,00

0,00

1 484 570,00

1 286 460,00

1 096 190,00

1 036 296,00

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Муромцевского муниципального района Омской области

%

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

2 558 360,00

0,00

0,00

0,00

742 285,00

643 230,00

548 095,00

624 750,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 345 156,00

0,00

0,00

0,00

742 285,00

643 230,00

548 095,00

411 546,00

0,00

3.1.15

Мероприятие №15. Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году

2017

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

13 096 497,86

0,00

0,00

0,00

2 689 387,00

9 697 185,00

0,00

709 925,86

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных организаций Муромцевского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Муромцевского района

%

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

193 719,26

0,00

0,00

0,00

53 788,00

132 832,00

0,00

7 099,26

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

12 902 778,60

0,00

0,00

0,00

2 635 599,00

9 564 353,00

0,00

702 826,60

0,00

3.1.16

Мероприятие №16. Материально- техническое оснащение зданий муниципальных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию в новом учебном году

2017

2018

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

51 056 419,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 056 419,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных мест общего образования в зданиях муниципальных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию в текущем году, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению

количество мест

744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

510 564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510 564,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

50 545 855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 545 855,00

0,00

0,00

0,00

3.1.17

Мероприятие №17. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом

2017

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3 162 288,63

0,00

0,00

0,00

1 428 622,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 733 666,26

0,00

Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом

человек

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

40,00

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

45 909,66

0,00

0,00

0,00

28 573,00

17 336,66

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

651 372,57

0,00

0,00

0,00

462 576,31

188 796,26

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2 465 006,40

0,00

0,00

0,00

937 473,06

1 527 533,34

3.1.18

Мероприятие №18. Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях

2018

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

6 317 055,28

0,00

0,00

0,00

0,00

2 828 282,83

2 963 519,93

525 252,52

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

%

100,00

Х

Х

Х

Х

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

63 170,56

0,00

0,00

0,00

0,00

28 282,83

29 635,21

5 252,52

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

6 253 884,72

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00

2 933 884,72

520 000,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.19

Мероприятие №19. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

2019

2023

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

1 613 677,23

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

единиц

1,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

16 136,77

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

31 950,81

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1 565 589,65

3.1.20

Мероприятие №20. Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях.

2019

2023

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

798 491,00

1 708 829,00

0,00

0,00

0,00

Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности"

человек

75,00

507,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

7 985,00

17 088,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

790 506,00

1 691 741,00

3.1.21

Мероприятие №21. Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей

2019

2023

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

637 526,01

2 126 604,14

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

%

100,00

100,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

6 375,26

21 266,04

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

631 150,75

2 105 338,10

3.1.22

Мероприятие №22. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

2020

2023

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

2 256 682,44

3 415 003,10

2 273 964,14

0,00

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

единиц

2,00

3,00

2,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

22 566,82

34 150,03

22 739,64

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

44 682,30

67 617,07

45 024,50

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2 189 433,32

3 313 236,00

2 206 200,00

4

Задача 4. "Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3 321 281,99

0,00

635 920,10

668 054,54

448 174,00

511 927,62

662 205,73

395 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

,

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

3 321 281,99

0,00

635 920,10

668 054,54

448 174,00

511 927,62

662 205,73

395 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Основное мероприятие 4. "Обеспечения проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3 321 281,99

0,00

635 920,10

668 054,54

448 174,00

511 927,62

662 205,73

395 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

3 321 281,99

0,00

635 920,10

668 054,54

448 174,00

511 927,62

662 205,73

395 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Мероприятие 1. Организация и проведение соревнований, форумов, конкурсов обучающихся в муниципальных образовательных организациях

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

169 840,87

0,00

46 619,00

32 187,87

12 164,00

2 000,00

6 870,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей, от общего количества детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, проживающих на территории Омской области.

%

90,0

95,0

95,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

169 840,87

0,00

46 619,00

32 187,87

12 164,00

2 000,00

6 870,00

70 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Мероприятие 2. Организация и проведение спортивных соревнований между обучающимися в муниципальных образовательных организациях

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3 151 441,12

0,00

589 301,10

635 866,67

436 010,00

509 927,62

655 335,73

325 000,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

3 151 441,12

0,00

589 301,10

635 866,67

436 010,00

509 927,62

655 335,73

325 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Задача 5 . "Создание условий современной инфраструктуры неформального образования социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

198 172,50

61 240,50

34 432,00

17 000,00

22 000,00

19 500,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

198 172,50

61 240,50

34 432,00

17 000,00

22 000,00

19 500,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1

Основное мероприятие 5. "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

198 172,50

61 240,50

34 432,00

17 000,00

22 000,00

19 500,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

198 172,50

61 240,50

34 432,00

17 000,00

22 000,00

19 500,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Мероприятие 1. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

55 672,50

39 240,50

16 432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

70,0

75,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

55 672,50

39 240,50

16 432,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Мероприятие 2. Поощрение талантливых детей и молодежи

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

142 500,00

22 000,00

18 000,00

17 000,00

22 000,00

19 500,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

142 500,00

22 000,00

18 000,00

17 000,00

22 000,00

19 500,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Задача 6. "Создание системы мониторинговых исследований качества образования."

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

75 713,00

0,00

37 903,00

37 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

75 713,00

0,00

37 903,00

37 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1

Основное мероприятие 6. "Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры сферы образования."

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

75 713,00

0,00

37 903,00

37 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

75 713,00

0,00

37 903,00

37 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1

Меромприяти 1. Проведение социалогических исследований

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.2

Мероприятие 2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том чиле ЕГЭ и ГИА

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

75 713,00

0,00

37 903,00

37 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования.

%

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

75 713,00

0,00

37 903,00

37 810,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Задача 7. " Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

175 517 412,00

17 635 987,00

17 999 724,00

16 977 665,00

16 776 903,00

16 710 556,00

17 734 009,00

17 920 642,00

17 920 642,00

17 920 642,00

17 920 642,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

175 517 412,00

17 635 987,00

17 999 724,00

16 977 665,00

16 776 903,00

16 710 556,00

17 734 009,00

17 920 642,00

17 920 642,00

17 920 642,00

17 920 642,00

7.1

Основное мероприятие 7. "Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

175 517 412,00

17 635 987,00

17 999 724,00

16 977 665,00

16 776 903,00

16 710 556,00

17 734 009,00

17 920 642,00

17 920 642,00

17 920 642,00

17 920 642,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

175 517 412,00

17 635 987,00

17 999 724,00

16 977 665,00

16 776 903,00

16 710 556,00

17 734 009,00

17 920 642,00

17 920 642,00

17 920 642,00

17 920 642,00

7.1.1

Мероприятие 1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

10 537 200,00

1 033 059,00

1 033 059,00

1 033 059,00

1 033 059,00

1 033 059,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Омской области.

%

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

10 537 200,00

1 033 059,00

1 033 059,00

1 033 059,00

1 033 059,00

1 033 059,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

7.1.2

Мероприятие 2. Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

66 726 652,00

9 107 256,00

8 147 254,00

6 985 728,00

6 095 044,00

5 776 929,00

6 052 777,00

6 140 416,00

6 140 416,00

6 140 416,00

6 140 416,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

66 726 652,00

9 107 256,00

8 147 254,00

6 985 728,00

6 095 044,00

5 776 929,00

6 052 777,00

6 140 416,00

6 140 416,00

6 140 416,00

6 140 416,00

7.1.3

Мероприятие 3. Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям) за осуществление опеки и попечительства, приемным родителям за осуществление обязанностей по договору о приемной семье

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

44 789 420,00

3 833 373,00

4 244 891,00

4 287 857,00

4 307 809,00

4 409 063,00

4 693 767,00

4 753 165,00

4 753 165,00

4 753 165,00

4 753 165,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

44 789 420,00

3 833 373,00

4 244 891,00

4 287 857,00

4 307 809,00

4 409 063,00

4 693 767,00

4 753 165,00

4 753 165,00

4 753 165,00

4 753 165,00

7.1.4

Мероприятие 4. Предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

53 464 140,00

3 662 299,00

4 574 520,00

4 671 021,00

5 340 991,00

5 491 505,00

5 913 084,00

5 952 680,00

5 952 680,00

5 952 680,00

5 952 680,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

53 464 140,00

3 662 299,00

4 574 520,00

4 671 021,00

5 340 991,00

5 491 505,00

5 913 084,00

5 952 680,00

5 952 680,00

5 952 680,00

5 952 680,00

8

Задача 8. " Осуществление управления в сфере образования на территории Муромцевского муниципального района Омской области"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

19 566 495,98

2 712 162,16

2 513 170,95

2 748 920,65

2 796 177,33

2 900 828,11

2 868 740,02

3 026 496,76

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

19 443 778,98

2 712 162,16

2 513 170,95

2 626 203,65

2 796 177,33

2 900 828,11

2 868 740,02

3 026 496,76

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

122 717,00

0,00

0,00

122 717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

Основное мероприятие 8. "Руководство и управление в сфере образования на территории Муромцевского муниципального района Омской области."

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

19 566 495,98

2 712 162,16

2 513 170,95

2 748 920,65

2 796 177,33

2 900 828,11

2 868 740,02

3 026 496,76

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

19 443 778,98

2 712 162,16

2 513 170,95

2 626 203,65

2 796 177,33

2 900 828,11

2 868 740,02

3 026 496,76

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

122 717,00

0,00

0,00

122 717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.1

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

19 443 778,98

2 712 162,16

2 513 170,95

2 626 203,65

2 796 177,33

2 900 828,11

2 868 740,02

3 026 496,76

0,00

0,00

0,00

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе)

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

19 443 778,98

2 712 162,16

2 513 170,95

2 626 203,65

2 796 177,33

2 900 828,11

2 868 740,02

3 026 496,76

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2

Мероприятие 2. Реализация прочих мероприятий

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.3

Мероприятие 3. Организация и осуществление, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите из прав.

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

122 717,00

0,00

0,00

122 717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

122 717,00

0,00

0,00

122 717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Задача 9. "Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в Муромцевском муниципальном районе Омской области"

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

19 493 687,58

2 713 668,07

2 462 175,00

1 946 979,28

2 395 269,60

2 688 338,95

2 498 048,52

3 179 999,04

536 403,04

536 403,04

536 403,04

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

4 100 455,58

483 396,07

301 215,00

202 489,28

134 539,60

366 984,95

439 782,52

562 839,04

536 403,04

536 403,04

536 403,04

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

15 393 232,00

2 230 272,00

2 160 960,00

1 744 490,00

2 260 730,00

2 321 354,00

2 058 266,00

2 617 160,00

0,00

0,00

0,00

9.1

Основное мероприятие 9. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в муромцевском муниципальном районе Омской области

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

19 493 687,58

2 713 668,07

2 462 175,00

1 946 979,28

2 395 269,60

2 688 338,95

2 498 048,52

3 179 999,04

536 403,04

536 403,04

536 403,04

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

4 100 455,58

483 396,07

301 215,00

202 489,28

134 539,60

366 984,95

439 782,52

562 839,04

536 403,04

536 403,04

536 403,04

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

15 393 232,00

2 230 272,00

2 160 960,00

1 744 490,00

2 260 730,00

2 321 354,00

2 058 266,00

2 617 160,00

0,00

0,00

0,00

9.1.1

Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних в муромцевском муниципальном районе Омской области

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

684 558,56

385 507,56

299 051,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

684 558,56

385 507,56

299 051,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1.2

Мероприятие 2. Создание условий для успешного проведения оздоровительной компании на территории Муромцевского муниципального района Омской области

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

5 447 727,02

97 888,51

2 164,00

202 489,28

134 539,60

366 984,95

2 498 048,52

536 403,04

536 403,04

536 403,04

536 403,04

общее количество детей Муромцевского муниципального района Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета

человек

957,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

3 389 461,02

97 888,51

2 164,00

202 489,28

134 539,60

366 984,95

439 782,52

536 403,04

536 403,04

536 403,04

536 403,04

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

12 776 072,00

2 230 272,00

2 160 960,00

1 744 490,00

2 260 730,00

2 321 354,00

2 058 266,00

0,00

0,00

9.1.3

Мероприятие 3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время , включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

2014 год

2023 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

2 643 596,00

2 643 596,00

общее количество детей Муромцевского муниципального района Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в оздоровительные лагеря за счет средств областного бюджета

человек

1021,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

26 436,00

26 436,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 617 160,00

2 617 160,00

10

Задача 10. "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ."

2020 год

2023 год

Комитет образования, Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

3 460 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 460 800,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в Муромцевском муниципальном районе

%

25,00

25,00

25,00

25,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

1 012 351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 012 351,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 448 449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 448 449,00

0,00

0,00

0,00

10.1

Основное мероприятие 10. " Обеспечение фунционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей."

2020 год

2023 год

Комитет образования, Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

3 460 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 460 800,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

1 012 351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 012 351,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 448 449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 448 449,00

0,00

0,00

0,00

10.1.1.

Мероприятие 1 . Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета.

2020 год

2023 год

Комитет образования, Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

10.1.2.

Мероприятие 2 . Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций.

2020 год

2023 год

Комитет образования, Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

3 408 196,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 408 196,80

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

959 747,80

959 747,80

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 448 449,00

2 448 449,00

10.1.3

Мероприятие 3. Выделение грантов на организацию предоставления дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

2020 год

2023 год

Комитет образования, Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

52 603,20

52 603,20

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

52 603,20

52 603,20

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление управления в сфере образования на территории Муромцевского муниципального района Омской области»

2014 год

2023

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3 796 842 225,23

336 280 679,52

340 567 422,07

355 953 063,32

346 867 155,10

454 319 765,26

423 956 858,75

418 991 758,58

372 428 111,53

375 722 482,60

371 754 928,50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

1 172 973 326,84

101 761 701,12

109 978 741,07

120 024 380,22

108 201 967,73

135 531 382,26

127 087 665,72

115 898 441,26

116 357 902,46

119 065 572,50

119 065 572,50

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 610 169 367,92

234 518 978,40

230 588 681,00

233 968 618,00

237 727 714,31

318 788 383,00

295 303 603,38

300 903 884,00

252 756 973,07

252 923 176,76

252 689 356,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

13 699 530,47

0,00

0,00

1 960 065,10

937 473,06

0,00

1 565 589,65

2 189 433,32

3 313 236,00

3 733 733,34

0,00

Задача 2 .«Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Муромцевского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Муромцевском районе Омской области.»

2014 год

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 2 Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Муромцевского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Муромцевском районе Омской области

2014 год

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1. Оказание поддержки муниципальному образованию, в области обеспечения, населения услугами в сфере культуры, сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры

2014 год

2023 год

Комитет культуры Администрации Муромцевского муниципального района Омской области (далее - Комитет культуры)

Всего, из них расходы за счет:

731 202 269,88

68 339 680,35

66 588 949,13

68 581 158,11

74 165 668,32

93 342 901,25

91 750 824,38

64 038 429,07

72 117 458,45

66 138 600,41

66 138 600,41

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

647 536 759,03

44 389 043,35

40 691 824,28

68 581 158,11

74 165 668,32

76 589 501,25

74 686 475,38

64 038 429,07

72 117 458,45

66 138 600,41

66 138 600,41

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

83 665 510,85

23 950 637,00

25 897 124,85

0,00

0,00

16 753 400,00

17 064 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1. Ведомственная целевая программа Муромцевского муниципального района «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

2014 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

731 202 269,88

68 339 680,35

66 588 949,13

68 581 158,11

74 165 668,32

93 342 901,25

91 750 824,38

64 038 429,07

72 117 458,45

66 138 600,41

66 138 600,41

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предсотавляемых услуг

процент

74

78

83

88

90

91

92

92

92

92

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

647 536 759,03

44 389 043,35

40 691 824,28

68 581 158,11

74 165 668,32

76 589 501,25

74 686 475,38

64 038 429,07

72 117 458,45

66 138 600,41

66 138 600,41

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

83 665 510,85

23 950 637,00

25 897 124,85

0,00

0,00

16 753 400,00

17 064 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2. Обеспечение управления и развития учреждений культуры района

2014 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

13 665 872,67

1 762 143,40

1 795 796,24

1 688 630,42

1 943 617,90

2 151 653,75

2 124 362,96

2 199 668,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

13 665 872,67

1 762 143,40

1 795 796,24

1 688 630,42

1 943 617,90

2 151 653,75

2 124 362,96

2 199 668,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,1

2. Ведомственная целевая программа «Осуществление муниципального управления в сфере культуры»

2014 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

13 665 872,67

1 762 143,40

1 795 796,24

1 688 630,42

1 943 617,90

2 151 653,75

2 124 362,96

2 199 668,00

0,00

0,00

0,00

повышение квалификации специалистов учреждений культуры

%

10,0

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,6

10,6

10,6

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

13 665 872,67

1 762 143,40

1 795 796,24

1 688 630,42

1 943 617,90

2 151 653,75

2 124 362,96

2 199 668,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3. Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Омской области

2014 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

6 880 824,72

104 800,00

40 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

1 680 506,18

1 680 506,18

1 680 506,18

1 680 506,18

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

6 880 824,72

104 800,00

40 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

1 680 506,18

1 680 506,18

1 680 506,18

1 680 506,18

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

3. Основное мероприятие Развитие духовного и культурного потенциала населения

2014 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

158 800,00

104 800,00

40 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

6 880 824,72

104 800,00

40 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

1 680 506,18

1 680 506,18

1 680 506,18

1 680 506,18

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Мероприятие 1. Организация и проведение массовых мероприятий

2014 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

128 800,00

88 800,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество посещений культурно-массовых мероприятий.

тыс.единиц

3744,8

374

374,2

374,3

374,4

374,5

374,6

374,7

374,7

374,7

374,7

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

128 800,00

88 800,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Мероприятие 2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

2014 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

30 000,00

16 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доля участников конкурса по выявлению одаренных детей и молодежи, ставших обладателями муниципальной премии, к общему количество участников конкурса

%

71,4

66,6

62,5

58,8

55,5

52,6

50

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

30 000,00

16 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Мероприятие 3. Поддержка народных художественных промыслов и ремесел

2019 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных мероприятий

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4.

Мероприятие 4. Расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры и туризма

2020 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

6 722 024,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 680 506,18

1 680 506,18

1 680 506,18

1 680 506,18

Количеситво информационных ресурсов, в которых размещены информационные материалы по культуре и итуризму

единиц

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

25

26

27

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

6 722 024,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 680 506,18

1 680 506,18

1 680 506,18

1 680 506,18

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Задача 4.Осуществление управления в сфере культуры на территории Муромцевского района Омской области

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

368 873,50

162 098,50

96 775,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

318 873,50

112 098,50

96 775,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Основное мероприятие 4.Развитие кадрового потенциала учреждений культуры

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

368 873,50

162 098,50

96 775,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

318 873,50

112 098,50

96 775,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.

Мероприятие 1. Аттестация рабочих мест

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

288 873,50

88 098,50

96 775,00

104 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доля аттестованных рабочих мест от общего количества рабочих мест, подлежащих аттестации

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

288 873,50

88 098,50

96 775,00

104 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2.

Мероприятие 2. Выплата подъемных специалистам

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соотношение количества молодых специалистов учреждений культуры, получивших подъемные в отчетном году, к общему количеству молодых специалистов, прибывших в район и трудоустроенных в учреждения культуры

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Мероприятие 3. Выплата муниципальных премий творчески работающим специалистам

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

80 000,00

74 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество выплаченных премий творчески работающим специалистам учреждений культуры

единиц

28

4

4

4

4

4

4

4

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

30 000,00

24 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Задача 5.Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры

2014

2023

Комитет культуры, Администрация Муромцевского муниципального района Омской области (далее - Администрация)

Всего, из них расходы за счет:

27 996 460,18

969 341,21

764 540,13

1 237 742,50

16 907 212,10

516 343,64

1 389 280,60

1 056 000,00

2 470 000,00

2 116 000,00

570 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

8 487 159,50

370 914,79

271 940,13

727 342,50

821 823,32

54 283,44

28 855,32

1 056 000,00

2 470 000,00

2 116 000,00

570 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

18 212 833,75

498 426,42

382 000,00

500 000,00

16 085 388,78

342 531,36

404 487,19

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1 296 466,93

100 000,00

110 600,00

10 400,00

0,00

119 528,84

955 938,09

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Основное мероприятие 5. Обеспечение бесперебойной работы учреждений

2014

2023

Комитет культуры, Администрация

Всего, из них расходы за счет:

27 996 460,18

969 341,21

764 540,13

1 237 742,50

16 907 212,10

516 343,64

1 389 280,60

1 056 000,00

2 470 000,00

2 116 000,00

570 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

8 487 159,50

370 914,79

271 940,13

727 342,50

821 823,32

54 283,44

28 855,32

1 056 000,00

2 470 000,00

2 116 000,00

570 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

18 212 833,75

498 426,42

382 000,00

500 000,00

16 085 388,78

342 531,36

404 487,19

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1 296 466,93

100 000,00

110 600,00

10 400,00

0,00

119 528,84

955 938,09

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.

Мероприятие 1 Подписка на периодические издания

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

524 962,26

240 000,00

74 418,14

110 400,00

50 144,12

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество периодических изданий, на которые обеспечена подписка.

ед. компл.

6790

1021

1022

1023

1024

450

450

450

450

450

450

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

503 962,26

240 000,00

63 818,14

100 000,00

50 144,12

50 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

21 000,00

0,00

10 600,00

10 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2.

Мероприятие 2. Ремонт и подготовка учреждений и автотранспорта к работе

2014 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

256 483,38

95 817,69

160 665,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

обеспечение бесперебойной работы учреждений и автотранспорта Комитета Культуры

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

256 483,38

95 817,69

160 665,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.

Мероприятие 3. Приобретение противопожарного оборудования, установка ОПС

2014 год

2023 год

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

43 790,00

0,00

13 200,00

30 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доля учреждений культуры, оборудованных ОПС и противопожарным оборудованием по отношению к общему количеству учреждений, подлежащих оснащению

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

43 790,00

0,00

13 200,00

30 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4.

Мероприятие 4. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение учреждений культуры

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

7 584 895,40

435 097,10

351 256,30

502 513,00

667 840,00

228 000,00

224 189,00

206 000,00

2 450 000,00

2 000 000,00

520 000,00

количество учреждений, в которых сделан капитальный ремонт и обновлено материально-техническое оборудование.

ед.

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

5 272 895,40

35 097,10

1 256,30

2 513,00

50 840,00

3 000,00

4 189,00

206 000,00

2 450 000,00

2 000 000,00

520 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 112 000,00

300 000,00

250 000,00

500 000,00

617 000,00

225 000,00

220 000,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

200 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.5.

Мероприятие 5. Расходы на обеспечение муниципальных библиотек широкополосным доступом к сети интернет

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

519 773,40

198 426,42

165 000,00

0,00

156 346,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

92 975,00

33 000,00

59 975,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

426 798,40

198 426,42

132 000,00

0,00

96 371,98

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.6.

Мероприятие 6. Строительство сельского клуба со зрительным залом на 58 мест по улице 40 лет Победы в селе Костино Муромцевского муниципального района Омской области

2014

2023

Комитет культуры, Администрация

Всего, из них расходы за счет:

16 503 319,50

0,00

0,00

594 239,50

15 909 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество вновь построенных учреждений, введенных в эксплуатацию

ед.

1

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

1 245 002,70

0,00

0,00

594 239,50

650 763,20

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

15 258 316,80

0,00

0,00

0,00

15 258 316,80

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.7.

Мероприятие 7. Комплектование книжных фондов

2014

2023

Комитет культуры, Администрация

Всего, из них расходы за счет:

71 665,14

0,00

0,00

0,00

23 700,00

27 333,54

20 631,60

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

10 479,66

0,00

0,00

0,00

10 000,00

273,34

206,32

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

31 718,55

0,00

0,00

0,00

13 700,00

7 531,36

10 487,19

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

29 466,93

0,00

0,00

0,00

0,00

19 528,84

9 938,09

0,00

0,00

5.1.8.

Мероприятие 8. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры

2014

2023

Комитет культуры, Администрация

Всего, из них расходы за счет:

281 111,10

0,00

0,00

0,00

100 101,00

101 010,10

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

81 111,10

0,00

0,00

0,00

101,00

1 010,10

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

100 000,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

5.1.9.

Мероприятие 9. Расходы на проведение мероприятий по приобретению стационарных металлодетекторов

2018

2018

Комитет культуры, Администрация

Всего, из них расходы за счет:

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

5.1.10

Мероприятие 10. Государственная поддержка учреждений сферы культуры, находящихся на территории муниципальных районов Омской области, их коллективов и работников

2019

2023

Комитет культуры, Администрация

Всего, из них расходы за счет:

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

20 000,00

20 000,00

0,00

5.1.11

Мероприятие 11. Поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

2019

2023

Комитет культуры, Администрация

Всего, из них расходы за счет:

1 124 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 124 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

24 460,00

24 460,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

154 000,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

946 000,00

946 000,00

5.1.12

Мероприятие 12. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учрежений в сфере культуры

2020

2023

Комитет культуры, Администрация

Всего, из них расходы за счет:

956 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830 000,00

0,00

96 000,00

30 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

956 000,00

830 000,00

96 000,00

30 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

0,00

6

Задача 6.Стимулирование энергосбережения

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий по энергосбережению

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1.

Мероприятие 1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений

2014

2023

Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доля зданий, строений, сооружений, по которым при проведении капитального и текущего ремонта проведены мероприятия по повышению тепловой защиты, к общему количеству зданий, строений, сооружений, по которым проведен капитальный и текущий ремонт

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

7

Задача 7.Создание условий для развития туризма

2014

2023

МКУ "Пять озер-Муромцево" (далее МКУ)

Всего, из них расходы за счет:

11 982 623,82

2 114 235,38

941 252,49

1 151 271,81

1 079 503,76

3 147 709,68

3 377 026,88

171 623,82

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

11 952 623,82

2 114 235,38

941 252,49

1 151 271,81

1 079 503,76

3 132 709,68

3 362 026,88

171 623,82

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.

7.Ведомственная целевая программа «Развитие туризма на территории Муромцевского муниципального района»

2014

2023

МКУ

Всего, из них расходы за счет:

11 982 623,82

2 114 235,38

941 252,49

1 151 271,81

1 079 503,76

3 147 709,68

3 377 026,88

171 623,82

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий, проведенных в районе для туристов (слетов, соревнований, ярмарок, фестивалей)

единиц

21

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

11 952 623,82

2 114 235,38

941 252,49

1 151 271,81

1 079 503,76

3 132 709,68

3 362 026,88

171 623,82

Количество организаций, с которыми осуществляется сотрудничество в сфере туризма

единиц

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

Количество объектов по оказанию туристских услуг, получивших субсидию на строительство и (или) капитальный ремонт

единиц

8

2

1

1

1

1

1

1

X

X

X

0,00

Количество экскурсий, проведенных для различных категорий туристов

единиц

230

15

20

20

25

25

25

25

25

25

25

0,00

Количество научных и образовательных туристских мероприятий (семинаров, конференций, консультаций, стажировок, круглых столов)

единиц

50

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0,00

Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы Муромцевского района

единиц

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,00

Количество информационных ресурсов, в которых размещены информационные материалы с туристской тематикой

единиц

230

15

20

25

20

25

25

25

25

25

25

Итого по подпрограмме 2 "Развитие культуры и туризма Муромцевского муниципального района Омской области"

2014 год

2023 год

Комитет культуры, МКУ

Всего, из них расходы за счет:

792 096 924,77

73 452 298,84

70 227 312,99

72 782 802,84

94 096 002,08

99 158 608,32

98 641 494,82

69 146 227,07

76 267 964,63

69 935 106,59

68 389 106,59

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

688 842 113,24

48 853 235,42

43 837 588,14

72 272 402,84

78 010 613,30

81 928 148,12

80 201 720,54

69 146 227,07

76 267 964,63

69 935 106,59

68 389 106,59

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

101 908 344,60

24 449 063,42

26 279 124,85

500 000,00

16 085 388,78

17 110 931,36

17 483 836,19

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1 346 466,93

150 000,00

110 600,00

10 400,00

0,00

119 528,84

955 938,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. "Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи. Обеспечить снижение уровня правонарушений и наркомании в Муромцевском районе Омской области"

2014 год

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 3 "Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи. Обеспечить снижение уровня правонарушений и наркомании в Муромцевском районе Омской области"

2014 год

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1 . Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и самореализации молодых граждан.

2014 год

2023

Межпоселенческое казенное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Муромцевского муниципального района Омской области (далее - МП КУ «ЦРДМ»)

Всего, из них расходы за счет:

47 794 867,95

5 103 400,31

4 656 430,28

3 903 400,00

3 623 368,65

3 812 452,44

4 873 936,27

5 455 470,00

5 455 470,00

5 455 470,00

5 455 470,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

42 568 923,19

2 549 029,82

2 022 059,79

3 903 400,00

3 623 368,65

3 775 248,66

4 873 936,27

5 455 470,00

5 455 470,00

5 455 470,00

5 455 470,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 225 944,76

2 554 370,49

2 634 370,49

0,00

0,00

37 203,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Ведомственная целевая программа Муромцевского муниципального района «Новое поколение»

2014 год

2023

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

47 794 867,95

5 103 400,31

4 656 430,28

3 903 400,00

3 623 368,65

3 812 452,44

4 873 936,27

5 455 470,00

5 455 470,00

5 455 470,00

5 455 470,00

Количество несовершеннолетних и молодежи участвующих в районных и областных мероприятиях.

кол-во человек

14508

1356

1376

1397

1417

1439

1460

1482

1504

1527

1550

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

42 568 923,19

2 549 029,82

2 022 059,79

3 903 400,00

3 623 368,65

3 775 248,66

4 873 936,27

5 455 470,00

5 455 470,00

5 455 470,00

5 455 470,00

Количество мероприятий проведенных в районе и поселениях.

единиц

4636

435

441

448

453

459

466

473

480

487

494

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 225 944,76

2 554 370,49

2 634 370,49

0,00

37 203,78

0,00

0,00

Количество подростков и молодежи, охваченной работой социально-психологической службой помощи несовершеннолетним и молодежи.

кол-во человек

17591

1644

1668

1693

1719

1745

1771

1797

1824

1851

1879

0,00

Количество мероприятий проведенных социально-психологической службой помощи несовершеннолетним и молодежи в районе и поселениях.

единиц

915

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

0,00

Количество насовершеннолетних охваченных летним оздоровлением, летней трудовой занятостью.

кол-во человек

3259

304

309

314

319

323

328

333

338

343

348

0,00

Количество подростков и молодежи, охваченной мероприятиями по гражданско- патриотическому воспитанию.

кол-во человек

6793

635

644

654

664

673

684

694

704

715

726

2

Задача 2 . Создание условий для привлечения населения, прежде всего детей, подростков и молодежи, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

24 164 274,27

1 659 590,00

1 978 380,00

1 551 090,00

1 717 412,88

2 160 040,03

2 656 561,36

3 110 300,00

3 110 300,00

3 110 300,00

3 110 300,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

23 764 319,32

1 409 590,00

1 978 380,00

1 551 090,00

1 717 412,88

2 010 085,08

2 656 561,36

3 110 300,00

3 110 300,00

3 110 300,00

3 110 300,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

399 954,95

250 000,00

0,00

0,00

0,00

149 954,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта в Муромцевском муниципальном районе Омской области».

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

24 164 274,27

1 659 590,00

1 978 380,00

1 551 090,00

1 717 412,88

2 160 040,03

2 656 561,36

3 110 300,00

3 110 300,00

3 110 300,00

3 110 300,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

23 764 319,32

1 409 590,00

1 978 380,00

1 551 090,00

1 717 412,88

2 010 085,08

2 656 561,36

3 110 300,00

3 110 300,00

3 110 300,00

3 110 300,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

399 954,95

250 000,00

0,00

0,00

0,00

149 954,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие 1. Учебно-тренировочные сборы, и участие сборных команд района по видам спорта в областных и всероссийских соревнованиях.

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

14 369 459,18

545 719,00

1 720 582,00

885 535,00

931 465,79

1 212 270,03

2 142 291,36

1 732 899,00

1 732 899,00

1 732 899,00

1 732 899,00

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий;

Количество участников спортивно-массовых мероприятий.

шт.

625,00

58,0

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

14 337 127,23

545 719,00

1 720 582,00

885 535,00

931 465,79

1 179 938,08

2 142 291,36

1 732 899,00

1 732 899,00

1 732 899,00

1 732 899,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

32 331,95

0,00

0,00

0,00

0,00

32 331,95

0,00

0,00

2.1.2.

Мероприятие 2. Организация и проведение районных и спортивных мероприятий

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

5 314 506,00

349 726,00

0,00

0,00

0,00

276 520,00

100 260,00

1 147 000,00

1 147 000,00

1 147 000,00

1 147 000,00

кол-во человек

57273,00

5 352,0

5 432,0

5 513,0

5 596,0

5 679,0

5 765,0

5 851,0

5 939,0

6 028,0

6 118,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

5 244 506,00

279 726,00

0,00

0,00

276 520,00

100 260,00

1 147 000,00

1 147 000,00

1 147 000,00

1 147 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Мероприятия 3. Приобретение спортинвентаря и оборудования

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

2 479 104,00

550 840,00

171 200,00

450 450,00

300 000,00

0,00

365 010,00

160 401,00

160 401,00

160 401,00

160 401,00

Приобретение спортивного инвентаря и иного инвентаря и оборудования, наградной атрибутики, средств наглядной агитации и т.д для обеспечения проведения мероприятий

единиц

16052,00

1 500,0

1 522,0

1 545,0

1 568,0

1 592,0

1 615,0

1 640,0

1 665,0

1 690,0

1 715,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

2 299 104,00

370 840,00

171 200,00

450 450,00

300 000,00

0,00

365 010,00

160 401,00

160 401,00

160 401,00

160 401,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Мероприятие 4. Аренда транспорта

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

105 000,00

15 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

105 000,00

15 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Мероприятие 5. Награждение победителей соревнований и материальное стимулирование за высокие успехи в спорте

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

1 776 205,09

198 305,00

86 598,00

215 105,00

475 947,09

551 250,00

49 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 776 205,09

198 305,00

86 598,00

215 105,00

475 947,09

551 250,00

49 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.6.

Мероприятие 6. Строительство крытого хоккейного корта в р.п. Муромцево

2018 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.7.

Мероприятие 7. Материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений

2018 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 377,00

2 377,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

117 623,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117 623,00

0,00

0,00

0,00

2.1.8.

Мероприятие 8. Строительство плоскостных спортивных сооружений (с. Гурово)

2019 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество построенных плоскостных спортивных сооружений

ед.

Х

Х

Х

Х

Х

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 .Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании.

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

100 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие 3. «Организация и проведение антинаркотических мероприятий под девизом «Мир без наркотиков» и профилактика правонарушений среди подростков в учебных заведениях, на досуговых и спортивных площадках».

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

100 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

100 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие 1. Приобретение и распространение информационных просветительских материалов, наглядных пособий, буклетов, плакатов, листовок по проблемам наркомании

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

6 000,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Соотношение мероприятий по профилактике правонарушений, предупреждению наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков с общим количеством культурно - досуговых мероприятий для детей

%

1,7

1,9

2,1

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

6 000,00

3 000,00

3 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

3.1.2

Мероприятие 2. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в учебных заведениях, на досуговых и спортивных площадках.

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

3.1.3

Мероприятие 3. Подготовка и организация деятельности волонтеров из числа учащихся образовательных учреждений в сфере профилактики злоупотребления псиоактивными веществами, пропаганды здорового образа жизни.

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

10 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

10 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

3.1.4

Мероприятие 4. Участие в областных конкурсах "Лучший волонтерский отряд и волонтер года.

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

2 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 000,00

1 000,00

1 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

3,1,5

Мероприятие 5. Проведение ежеквартально акции «Сообщи, где торгуют смертью».

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

82 000,00

10 000,00

10 000,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Соотношение сообщений несовершеннолетними гражданами о фактах сбыта и хранения наркотических средств к общему числу выявленных фактах

%

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

82 000,00

10 000,00

10 000,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Итого по подпрограмме 3.«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Муромцевском муниципальном районеи»

2014 год

2023 год

МП КУ «ЦРДМ»

Всего, из них расходы за счет:

72 059 142,22

6772990,31

6644810,28

5464490

5 350 781,53

5982492,47

7540497,63

8575770

8575770

8575770

8575770

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

66 433 242,51

3 968 619,82

4 010 439,79

5 464 490,00

5 350 781,53

5 795 333,74

7 540 497,63

8 575 770,00

8 575 770,00

8 575 770,00

8 575 770,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5 625 899,71

2 804 370,49

2 634 370,49

0,00

0,00

187 158,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. "Повышение эффективности занятости населения, снижение уровня общей безработицы в муниципальном районе, сокращение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, улучшение функционирования рынка труда муниципального района. "

2014 год

2023 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 4 "Повышение эффективности занятости населения, снижение уровня общей безработицы в муниципальном районе, сокращение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, улучшение функционирования рынка труда муниципального района. "

2014 год

2023 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1. Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых казенным учреждением Омской области "Центр занятости населения Муромцевского района (далее – центр занятости);

2014 год

2023 год

Администрация и её структурные подразделения, УМТСР, администрации городского и сельских поселений, казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Муромцевского района", организации и предприятия муниципального района.

Всего, из них расходы за счет:

6 792 788,10

903 840,00

769 406,67

626 150,00

1 103 024,00

1 789 827,06

1 150 540,37

450 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

3 233 178,70

420 960,00

400 000,67

400 000,00

459 110,12

552 567,54

550 540,37

450 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 559 609,40

482 880,00

369 406,00

226 150,00

643 913,88

1 237 259,52

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие 1. Участие органов местного самоуправления в содействии занятости населения

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района, КУ ЦЗН Муромцевского района, работодатели

Всего, из них расходы за счет:

6 792 788,10

903 840,00

769 406,67

626 150,00

1 103 024,00

1 789 827,06

1 150 540,37

450 000,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

3 233 178,70

420 960,00

400 000,67

400 000,00

459 110,12

552 567,54

550 540,37

450 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 559 609,40

482 880,00

369 406,00

226 150,00

643 913,88

1 237 259,52

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Мероприятие 1. Информирование граждан о положении на рынке труда

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района, КУ ЦЗН Муромцевского района, работодатели

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общее количество граждан, проинформированных о положении на рынке труда

человек

12600,00

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

1.1.2

Мероприятие 2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ

2014 год

2023 год

Администрация, КУ ЦЗН Муромцевского района, работодатели

Всего, из них расходы за счет:

4 861 797,72

643 840,00

492 542,00

375 871,92

858 551,88

1 437 259,52

803 732,40

250 000,00

0,00

0,00

0,00

Общее количество граждан, для которых организовано предоставление оплачиваемых общественных работ

человек

1350,00

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

1 302 188,32

160 960,00

123 136,00

149 721,92

214 638,00

200 000,00

203 732,40

250 000,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 559 609,40

482 880,00

369 406,00

226 150,00

643 913,88

1 237 259,52

600 000,00

1.1.3

Мероприятие 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

2014 год

2023 год

Администрация, КУ ЦЗН Муромцевского района, работодатели

Всего, из них расходы за счет:

1 846 155,54

260 000,00

192 029,83

250 278,08

244 472,12

352 567,54

346 807,97

200 000,00

0,00

0,00

0,00

Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

человек

2048,00

216,0

216,0

216,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

1 846 155,54

260 000,00

192 029,83

250 278,08

244 472,12

352 567,54

346 807,97

200 000,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

1.1.4

Мероприятие 4. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

2014 год

2023 год

КУ ЦЗН Муромцевского района, работодатели

Всего, из них расходы за счет:

84 834,84

0,00

84 834,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общее количество временно трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

человек

139,00

13,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

84 834,84

84 834,84

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

2

Задача 2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан с учетом потребности рынка труда муниципального района Омской области и оказание адресной помощи отдельным категориям граждан, испытывающим трудности в поиске работы

2014 год

2023 год

КУ ЦЗН Муромцевского района,

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Основное мероприятие 2. Организация профессиональной подготовки (переподготовки) и повышение квалификации для безработных граждан

2014 год

2023 год

КУ ЦЗН Муромцевского района,

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Мероприятие 1. Профессиональное обучение безработных граждан

2014 год

2023 год

КУ ЦЗН Муромцевского района,

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общее количество безработных граждан, прошедших профессиональное обучение

человек

960,00

110,0

110,0

110,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

3

Задача 3. Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан, испытывающим трудности в поиске работы.

2014 год

2023 год

КУ ЦЗН Муромцевского района,

Всего, из них расходы за счет:

302 130,00

99 890,00

72 690,00

0,00

0,00

76 550,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

129 550,00

76 550,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023 год

3. Поступлений из федерального бюджета

172 580,00

99 890,00

72 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

2014 год

КУ ЦЗН Муромцевского района,

Всего, из них расходы за счет:

302 130,00

99 890,00

72 690,00

0,00

0,00

76 550,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023 год

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

129 550,00

76 550,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений из федерального бюджета

172 580,00

99 890,00

72 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Мероприятие 1. Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан (инвалиды, многодетные родители, родители, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, освободившиеся из учреждений исполнения наказания, пенсионеры, желающие продолжать трудовую деятельность)

2014 год

КУ ЦЗН Муромцевского района,

Всего, из них расходы за счет:

172 580,00

99 890,00

72 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество работодателей, которым оказано содействие в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

человек

50,00

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2023 год

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

3. Поступлений из федерального бюджета

172 580,00

99 890,00

72 690,00

3.1.2.

Мероприятие 2. Организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных

2014 год

2023 год

КУ ЦЗН Муромцевского района,

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общее количество граждан, относящихся к отдельным категориям, не зарегистрированные в качестве безработных, которым организовано профессиональное обучение

человек

65,00

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

3.1.3.

Мероприятие 3. Стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образования

2014 год

2023 год

КУ ЦЗН Муромцевского района,

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общее количество выпускников
образовательных учреждений
профессионального
образования, прошедших стажировку

человек

23,00

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

3.1.4

Мероприятие 4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

2018

2023 год

КУ ЦЗН Муромцевского района

Всего, из них расходы за счет:

129 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 550,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Численность участников дополнительного мероприятия по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов

человек

2,00

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

129 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 550,00

53 000,00

0,00

0,00

3.1.5

Мероприятие 5. Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения (проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работающих инвалидов; оборудование (оснащение) рабочего места для работы инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида; обустройство прилегающей к организации территории, помещений работодателя для бесприпятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников, предоставление работающему инвалиду I или II группы в процессе его адаптации на рабочем месте наставника, которому осуществляется доплата к заработной плате за наставничество)

2020

2023 год

КФиК Администрации ММР, КУ ЦЗН Муромцевского района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество созданных рабочих мест для инвалидов

единиц

4,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1,00

1,00

1,00

1,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 4 "Содействие занятости населения Муромцевского муниципального района Омской области"

2014 год

2023

Администрация и её структурные подразделения, УМТСР, администрации городского и сельских поселений, казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Муромцевского района", организации и предприятия муниципального района.

Всего, из них расходы за счет:

7 094 918,10

1 003 730,00

842 096,67

626 150,00

1 103 024,00

1 866 377,06

1 203 540,37

450 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

3 233 178,70

420 960,00

400 000,67

400 000,00

459 110,12

552 567,54

550 540,37

450 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 689 159,40

482 880,00

369 406,00

226 150,00

643 913,88

1 313 809,52

653 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений из федерального бюджета

172 580,00

99 890,00

72 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5. "Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населенияа"

2014 год

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 5 "Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Муромцевском муниципальном районе Омской области "

2014 год

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Муромцевском районе Омской области

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»; Комитет культуры; Комитет образования; МП КУ ЦРДМ

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Основное мероприятие 1. " Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам"

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»; Комитет культуры; Комитет образования; МП КУ ЦРДМ

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие 1. Проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий и иных мероприятий для инвалидов

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»; Комитет культуры; Комитет образования; МП КУ ЦРДМ

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общее количество проведенных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья

единиц

178,00

10,0

13,0

16,0

19,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 2. Участие в районных и областных выставках творчества инвалидов

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»; Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие 3. Проведение благотворительных кинопоказов для лиц с ограниченными возможностями

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»; Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Мероприятие 4. Проведение семинаров и круглых столов для лиц с ограниченными возможностями.

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 . Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Муромцевском муниципальном районе Омской области;

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»; Комитет культуры; Комитет образования; МП КУ ЦРДМ

Всего, из них расходы за счет:

162 985,38

162 985,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

162 985,38

162 985,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие 2. "Деятельность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры"

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»; Комитет культуры; Комитет образования; МП КУ ЦРДМ

Всего, из них расходы за счет:

162 985,38

162 985,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

162 985,38

162 985,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры Муромцевского муниципального района, в том числе сооружение пандусов, ремонт входных групп, установки кнопки вызова представителей администрации в ДШИ «Школа ремесел» и филиалах ММУК «ЦБС

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»; Комитет культуры; Комитет образования; МП КУ ЦРДМ

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритных объектов в Муромцевском муниципальном районе

%

30

45

58

69

70

70

70

70

72

75

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организация их пребывания и обучения (установка пандусов в базовых организациях инклюзивного и дистанционного образования и воспитания детей, оборудование туалетных комнат для детей-инвалидов, строительство тротуара вдоль здания МКОУ «МСОШ № 1) в зданиях, помещениях и на территории в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Муромцевского района

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»; Комитет культуры; Комитет образования; МП КУ ЦРДМ

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие 3. Установка пандусов:
- в специальном доме для граждан пожилого возраста, расположенном по адресу: Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Советская, 103;
- в специальном доме для одиноких престарелых, расположенном по адресу: Омская область, Муромцевский район, д. Кокшенево, ул. Центральная, 89

2014 год

2023 год

Администрация ; БУ «КЦСОН Муромцевского района»;

Всего, из них расходы за счет:

162 985,38

162 985,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

162 985,38

162 985,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 5. «Доступная среда Муромцевского района Омской области»

2014 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

162 985,38

162 985,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

162 985,38

162 985,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6. "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества"

Цель подпрограммы 6 "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества."

2014 год

2023 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1. Создание условий для удовлетворения потребности граждан пожилого возраста в социальном обслуживании

2014 год

2023 год

Администрация ММР

Всего, из них расходы за счет:

13 692 822,54

3 213 673,82

1 422 355,98

1 446 507,32

1 963 852,30

1 666 787,53

1 973 385,59

2 006 260,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

11 858 445,67

1 871 418,15

1 422 355,98

1 446 507,32

1 628 774,39

1 589 232,52

1 893 897,31

2 006 260,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 834 376,87

1 342 255,67

0,00

0,00

335 077,91

77 555,01

79 488,28

0,00

0,00

0,00

0,00

2,1

Основное мероприятие 1 "Меры по улучшению положения граждан пожилого возраста".

2014 год

2023 год

Администрация ММР

Всего, из них расходы за счет:

13 692 822,54

3 213 673,82

1 422 355,98

1 446 507,32

1 963 852,30

1 666 787,53

1 973 385,59

2 006 260,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

11 858 445,67

1 871 418,15

1 422 355,98

1 446 507,32

1 628 774,39

1 589 232,52

1 893 897,31

2 006 260,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 834 376,87

1 342 255,67

0,00

0,00

335 077,91

77 555,01

79 488,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие 1. Реализация мероприятий в части осуществления расходов на доплаты к пенсиям муниципальных служащих

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

9 764 095,82

1 089 327,28

1 222 355,98

1 246 507,32

1 316 515,41

1 389 232,52

1 693 897,31

1 806 260,00

0,00

0,00

0,00

Степень исполнения обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

9 764 095,82

1 089 327,28

1 222 355,98

1 246 507,32

1 316 515,41

1 389 232,52

1 693 897,31

1 806 260,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 2. Субсидии некоммерческим организациям (общество ветеранов и инвалидов)

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

867 000,00

267 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

867 000,00

267 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие 3. Осуществление капитального и текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2 131 543,14

1 857 346,54

0,00

0,00

274 196,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

отношение доли граждан, проживающих в специализированных домах, удовлетворенных проживанием к общему числу граждан, находившихся на социальном обслуживании в специализированных домах

%

Не менее 90%

Не менее 90%

Не менее 90%

Не менее 90%

Не менее 90%

Не менее 90%

Не менее 90%

Не менее 90%

Не менее 90%

Не менее 90%

Не менее 90%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

597 349,85

515 090,87

82 258,98

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 534 193,29

1 342 255,67

191 937,62

1.1.4.

Мероприятие 4. Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям (прочие)

2017 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

930 183,58

0,00

0,00

0,00

173 140,29

277 555,01

279 488,28

200 000,00

0,00

0,00

0,00

Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии

ед.

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

630 000,00

30 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

300 183,58

143 140,29

77 555,01

79 488,28

2

Задача 2. Создание условий для досуга граждан пожилого возраста, направленного на поддержание их активного долголетия.

2014 год

2023 год

Администрация ММР;Управление; БУ "КЦСОН Муромцевского района"; Комитет культуры.

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

2,1

Основное мероприятие 2 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,1,1

Мероприятие 1.Проведение различных социально значимых мероприятий, в том числе мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, Дню инвалидов, Дню Победы.

2014 год

2023 год

Администрация ММР;

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отношение доли граждан пожилого возраста, получивших услуги в социальных клубах на базе этих учреждений в расчете на 1000 пенсионеров по старости

%

X

7,5

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4,

8,6

8,7

8,8

9,0

Управление;

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

Комитет культуры;

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

1.1.2

Мероприятие 2. Организация работы социальных клубов на базе муниципальных учреждений культуры и БУ «ЦКСОН Муромцевского района», предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста, в том числе приобретение материалов для занятий прикладным творчеством.

2014 год

2023 год

БУ "КЦСОН Муромцевского района"; Комитет культуры

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Итого по подпрограмме 6. «Старшее поколение»

2014 год

2023 год

Администрация ММР;Управление; БУ "КЦСОН Муромцевского района"; Комитет культуры;

Всего, из них расходы за счет:

13 692 822,54

3213673,82

1422355,98

1446507,32

1963852,3

1666787,53

1973385,59

2006260

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

11 858 445,67

1 871 418,15

1 422 355,98

1 446 507,32

1 628 774,39

1 589 232,52

1 893 897,31

2 006 260,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 834 376,87

1 342 255,67

0,00

0,00

335 077,91

77 555,01

79 488,28

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7. "Обеспечение снижения уровня правонарушений и наркомании."

Цель подпрограммы 7 "Обеспечить снижение уровня правонарушений и наркомании в Муромцевском районе Омской области."

2014 год

2023 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании.

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района, МО России «Муромцевский», МП БУ « Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта», БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие 1. "Организация и проведение мониторинга правонарушений и наркоситуации, а также повышение эффективности мер по противодействию распространению наркомании и алкоголизма."

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района, МО России «Муромцевский», МП БУ « Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта», БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Мероприятие1.- Обеспечить проведение совместных межведомственных мероприятий, по выявлению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также взрослого населения

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района, МО России «Муромцевский», МП БУ « Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта», БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных совместных межведомственных мероприятий

ед.

39,00

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 2.- Распространение информационных просветительских материалов, наглядных пособий, буклетов, плакатов, листовок по проблемам наркомании и правонарушениям;

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района, МО России «Муромцевский», МП БУ « Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта», БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество распространенных информационных материалов по проблемам наркомании и правонарушениям.

ед.

550,00

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Мероприятие 3.Содействие в сохранении койкомест в нарвологическом отделении БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ» для лиц, желающих пройти курс добровольного лечения от алкоголизма.

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района, МО России «Муромцевский», МП БУ « Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта», БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Содействие в сохранении койкомест в наркологическом отделении БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ» для лиц, желающих пройти курс добровольного лечения от алкоголизма.

койкомест

2,00

2,0

2,0

2,0

2,0

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Мероприятие 4.Содействие в приобретение экспресс-тестов для освидетельствования лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ.

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района, МО России «Муромцевский», МП БУ « Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта», БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных экспресс -тестов для освидетельствования

шт.

340,00

70,0

70,0

70,0

70,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Мероприятие 5. Обеспечение деятельности добровольных народных дружин

2018 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района, МО России «Муромцевский», МП БУ « Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 7. «Профилактика правонарушений и наркомании в Муромцевском муниципальном районе»

2014 год

2023 год

Администрация Муромцевского муниципального района, МО России «Муромцевский», МП БУ « Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта», БУЗ ОО «Муромцевская ЦРБ»

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 8. "Обеспечение противодействия угрозе террористических действий на территории Муромцевского муниципального района."

Цель подпрограммы 8 " Реализация государственной политики по противодействию идеологии терроризма в сфере государственно-конфессиональных отношений"

2016 год

2023 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Задача 1. Создание надёжной системы противодействия идеологии терроризма, позволяющей органам исполнительной власти Омской области, органам местного самоуправления Муромцевского муниципального района Омской области и религиозным организациям обеспечить повышение эффективности мероприятий по борьбе с идеологией терроризма

2016 год

2023 год

Администрация ММР(структурные подразделения), комиссия по противодействию терроризму и экстремизму Администрации ММР, Отдел МВД РФ по Муромцевскому району, отдел военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, Муромцевский филиал ГП «Омскоблавтотранс», БУЗОО «Муромцевская ЦРБ», пожарная часть № 63 Муромцевского района, администрации Муромцевского ГП и СП, редакция газеты «Знамя труда» Муромцевского района.

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие "Взаимодействие органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Муромцевского муниципального района Омской области, правоохранительных органов и религиозных организаций по реализации мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма в Муромцевском муниципальном районе "

2016 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Мероприятие1.- Осуществление мероприятий в области мониторинга и социологических исследований с целью выявления причин террористических проявлений

2016 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных образований и населённых пунктов, на территории которых зафиксирована активность лиц с экстремистскими взглядами.

единиц

0,00

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие 2.- Организация работы комиссии по противодействию терроризму и экстремизму Администрации Муромцевского муниципального района в пределах своих полномочий

2016 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Мероприятие 3. Проведение пресс-конференций, брифингов по вопросам противодействия идеологии терроризма, организованных органами исполнительной власти Омской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Муромцевского муниципального района Омской области

2016 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2. Формирование в обществе негативного отношения к экстремистским и террористическим проявлениям

2016 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие "Осуществление информационно-идеологических мероприятий по противодействию идеологии терроризма"

2016 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие1.- Размещение публикаций в муниципальных средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма

2016 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество признанных решениями судебных органов экстремистскими аудио-, видео- и печатных материалов

единиц

0

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие2.- Проведение фото- и книжных выставок, посвящённых противодействию идеологии терроризма

2016 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие 3. Организация и проведение публичных лекций, направленных на противодействие идеологии терроризма

2016 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 8. «Противодействие идеологии терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, на территории Муромцевского муниципального района Омской области»

2016 год

2023 год

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО по муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

4 681 799 018,24

420 736 357,87

419 703 997,99

436 273 013,48

449 380 815,01

562 994 030,64

533 315 777,16

499 170 015,65

457 271 846,16

454 233 359,19

448 719 805,09

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

1 943 503 292,34

157 038 919,89

159 649 125,65

199 607 780,38

193 651 247,07

225 396 664,18

217 274 321,57

196 076 698,33

201 201 637,09

197 576 449,09

196 030 449,09

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 723 227 148,50

263 597 547,98

259 871 582,34

234 694 768,00

254 792 094,88

337 477 837,62

313 519 927,85

300 903 884,00

252 756 973,07

252 923 176,76

252 689 356,00

3. Поступлений из федерального бюджета

15 068 577,40

99 890,00

183 290,00

1 970 465,10

937 473,06

119 528,84

2 521 527,74

2 189 433,32

3 313 236,00

3 733 733,34

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Вестник Муромцевского муниципального района" № 16(123) от 31.07.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 020.020.000 Расходы местных бюджетов

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать