Основная информация
Дата опубликования: | 29 августа 2014г. |
Номер документа: | RU64000201400918 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Ненормативный |
Субъект РФ: | Саратовская область |
Принявший орган: | Правительство Саратовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
Утратило силу – постановлением Правительства Саратовской области от 17.12.2018 № 696-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2014 года № 491-П
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области
и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области
от 11 октября 2013 года № 545-П, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области В.В.Радаев
1
Приложение к постановлению
Правительства области от
29 августа 2014 года № 491-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
1. В паспорте государственной программы:
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце одиннадцатом слова «заболеваемость туберкулезом» заменить словами «количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез»;
в абзаце двенадцатом слова «обеспеченность врачами» заменить словами «обеспеченность населения врачами»;
в абзаце тринадцатом слова «соотношение врачей и среднего медицинского персонала» заменить словами «соотношение врачи/средние медицинские работники»;
в абзаце четырнадцатом слова «соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в абзаце пятнадцатом слова «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в абзаце шестнадцатом слова «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «178740505,5» заменить цифрами «179925696,0»;
в абзаце втором цифры «21649258,7» заменить цифрами «21857054,3»;
в абзаце третьем цифры «23648507,6» заменить цифрами «23778475,0»;
в абзаце четвертом цифры «24413870,0» заменить цифрами «24556999,8»;
в абзаце пятом цифры «25354413,1» заменить цифрами «25519450,0»;
в абзаце шестом цифры «26604648,3» заменить цифрами «26776946,8»;
в абзаце седьмом цифры «27880638,1» заменить цифрами «28060345,4»;
в абзаце восьмом цифры «29189169,7» заменить цифрами «29376424,7»;
в абзаце десятом цифры «8754735,1» заменить цифрами «9873967,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1185634,8» заменить цифрами «1327471,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «929551,5» заменить цифрами «1059518,9»;
в абзаце тринадцатом цифры «933191,5» заменить цифрами «1076321,3»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1345808,5» заменить цифрами «1510845,4»;
в абзаце пятнадцатом цифры ««1399000,1» заменить цифрами «1571298,6»;
в абзаце шестнадцатом цифры «1453506,8» заменить цифрами «1633214,1»;
в абзаце семнадцатом цифры «1508041,9» заменить цифрами «1695296,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20526560,0» заменить цифрами «20592518,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2815130,2» заменить цифрами «2881088,7»;
в абзаце пятьдесят втором цифры «67671060,4» заменить цифрами «67676659,2»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «68343611,8» заменить цифрами «69494937,8»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «584263,8» заменить цифрами «573960,5»;
в абзаце пятьдесят восьмом цифры «16146439,6» заменить цифрами «16185008,6».
2. В части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце двенадцатом слова «заболеваемость туберкулезом» заменить словами «количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез»;
в абзаце тринадцатом слова «обеспеченность врачами» заменить словами «обеспеченность населения врачами»;
в абзаце четырнадцатом слова «соотношение врачей и среднего медицинского персонала» заменить словами «соотношение врачи/средние медицинские работники»;
в абзаце пятнадцатом слова «соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы врачей и иных
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в абзаце шестнадцатом слова «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в абзаце семнадцатом слова «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации».
3. В части первой раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «178740505,5» заменить цифрами «179925696,0»;
в абзаце втором цифры «21649258,7» заменить цифрами «21857054,3»;
в абзаце третьем цифры «23648507,6» заменить цифрами «23778475,0»;
в абзаце четвертом цифры «24413870,0» заменить цифрами «24556999,8»;
в абзаце пятом цифры «25354413,1» заменить цифрами «25519450,0»;
в абзаце шестом цифры «26604648,3» заменить цифрами «26776946,8»;
в абзаце седьмом цифры «27880638,1» заменить цифрами «28060345,4»;
в абзаце восьмом цифры «29189169,7» заменить цифрами «29376424,7»;
в абзаце десятом цифры «8754735,1» заменить цифрами «9873967,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1185634,8» заменить цифрами «1327471,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «929551,5» заменить цифрами «1059518,9»;
в абзаце тринадцатом цифры «933191,5» заменить цифрами «1076321,3»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1345808,5» заменить цифрами «1510845,4»;
в абзаце пятнадцатом цифры ««1399000,1» заменить цифрами «1571298,6»;
в абзаце шестнадцатом цифры «1453506,8» заменить цифрами «1633214,1»;
в абзаце семнадцатом цифры «1508041,9» заменить цифрами «1695296,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20526560,0» заменить цифрами «20592518,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2815130,2» заменить цифрами «2881088,7»;
в абзаце пятьдесят втором цифры «67671060,4» заменить цифрами «67676659,2»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «68343611,8» заменить цифрами «69494937,8»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «584263,8» заменить цифрами «573960,5»;
в абзаце пятьдесят восьмом цифры «16146439,6» заменить цифрами «16185008,6».
4. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «67671060,4» заменить цифрами «67676659,2»;
в абзаце втором цифры «7664694,0» заменить цифрами «7670292,8»;
в абзаце семнадцатом цифры «1152436,7» заменить цифрами «1158035,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «141153,5» заменить цифрами «146752,3»;
абзац пятнадцатый части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «67671060,4» заменить цифрами «67676659,2»;
в абзаце втором цифры «7664694,0» заменить цифрами «7670292,8»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1152436,7» заменить цифрами «1158035,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «141153,5» заменить цифрами «146752,3»;
в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «68343611,8» заменить цифрами «69494937,8»;
в абзаце втором цифры «8868877,9» заменить цифрами «9042809,0»;
в абзаце третьем цифры «8853448,9» заменить цифрами «8983416,3»;
в абзаце четвертом цифры «9248885,2» заменить цифрами «9392015,0»;
в абзаце пятом цифры «9683007,1» заменить цифрами «9848044,0»;
в абзаце шестом цифры «10133444,8» заменить цифрами «10305743,3»;
в абзаце седьмом цифры «10497049,0» заменить цифрами «10676756,3»;
в абзаце восьмом цифры «11058898,9» заменить цифрами «11246153,9»;
в абзаце десятом цифры «1505725,9» заменить цифрами «2635261,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «364995,5» заменить цифрами «517135,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «99838,0» заменить цифрами «229805,4»;
в абзаце тринадцатом цифры «86841,3» заменить цифрами «229971,1»;
в абзаце четырнадцатом цифры «252655,0» заменить цифрами «417691,9»;
в абзаце пятнадцатом цифры «259803,5» заменить цифрами «432102,0»;
в абзаце шестнадцатом цифры «167129,1» заменить цифрами «346836,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «274463,5» заменить цифрами «461718,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5242113,1» заменить цифрами «5263903,8»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1128426,1» заменить цифрами «1150216,8»;
абзац девятый части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
раздел 5 «Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)» изложить
в следующей редакции:
«5. Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)
Государственные услуги (выполнение работ) осуществляются
в рамках реализации основного мероприятия 2.17 «Выполнение работ
по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов».
Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) приведены
в приложении № 5 к государственной программе.»;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть двести пятую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.15 «Медицинский модуль для размещения службы крови (устройство фундамента, благоустройство, наружные коммуникации)»
В 2014 году планируется установка медицинского модуля для размещения службы крови на территории ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови», оснащение его оборудованием по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови
и ее компонентов.»;
дополнить частями двести шестой – двести девятой следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.16 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, направленной
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
В 2014 году планируется приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения наркологического профиля.
Основное мероприятие 2.17 «Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови
и ее компонентов»
Общий объем работ, выполненных ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови»по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в рамках реализации государственного задания за 2013 год, составил 24555 литров.
Прогнозный объем вышеназванных работ на 2014-2020 годы составит 24262 литра в год.
Реализация мероприятия позволит обеспечить население области донорской кровью и ее компонентами.»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «68343611,8» заменить цифрами «69494937,8»;
в абзаце втором цифры «8868877,9» заменить цифрами «9042809,0»;
в абзаце третьем цифры «8853448,9» заменить цифрами «8983416,3»;
в абзаце четвертом цифры «9248885,2» заменить цифрами «9392015,0»;
в абзаце пятом цифры «9683007,1» заменить цифрами «9848044,0»;
в абзаце шестом цифры «10133444,8» заменить цифрами «10305743,3»;
в абзаце седьмом цифры «10497049,0» заменить цифрами «10676756,3»;
в абзаце восьмом цифры «11058898,9» заменить цифрами «11246153,9»;
в абзаце десятом цифры «1505725,9» заменить цифрами «2635261,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «364995,5» заменить цифрами «517135,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «99838,0» заменить цифрами «229805,4»;
в абзаце тринадцатом цифры «86841,3» заменить цифрами «229971,1»;
в абзаце четырнадцатом цифры «252655,0» заменить цифрами «417691,9»;
в абзаце пятнадцатом цифры «259803,5» заменить цифрами «432102,0»;
в абзаце шестнадцатом цифры «167129,1» заменить цифрами «346836,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «274463,5» заменить цифрами «461718,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5242113,1» заменить цифрами «5263903,8»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1128426,1» заменить цифрами «1150216,8»;
в подпрограмме 3 «Развитие государственно-частного партнерства»:
абзац пятый части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
наименование раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
абзац семнадцатый части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
наименование раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
абзац шестой части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
наименование раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в подпрограмме 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «14929» заменить цифрами «13929»;
в абзаце втором цифры «101» заменить цифрами «100»;
в абзаце одиннадцатом цифры «462» заменить цифрами «301»;
в абзаце тринадцатом цифры «105» заменить цифрами «90»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «584263,8» заменить цифрами «573960,5»;
в абзаце втором цифры «71730,0» заменить цифрами «61426,7»;
в абзаце десятом цифры «429763,8» заменить цифрами «419460,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «45230,0» заменить цифрами «34926,7»;
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, обоснование включения
в государственную программу»:
в части сорок третьей цифры «1000» заменить цифрами «880»;
в части сорок девятой цифры «44,3», «47,7», «11020», «11630», «1:3» заменить соответственно цифрами «42,7», «44,5», «10617», «10814», «1:3,1»;
в части пятьдесят четвертой цифры «1:2,3», «1:3» заменить соответственно цифрами «1:2,4», «1:3,1»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы»:
абзац шестой части первой изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
в части четвертой:
в абзаце втором цифры «14929» заменить цифрами «13929»;
в абзаце третьем цифры «101» заменить цифрами «100»;
в абзаце двенадцатом цифры «462» заменить цифрами «301»;
в абзаце четырнадцатом цифры «105» заменить цифрами «90»;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть пятую изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы планируется обеспечить около 14 тысяч учащихся старших классов школ буклетами и брошюрами по различным темам.»;
в части десятой слова «101 студенту, обучающемуся» заменить словами «100 студентам, обучающимся»;
в части одиннадцатой цифры «23», «16» заменить соответственно цифрами «22», «15»;
часть тридцать шестую изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы предусмотрены выплаты 301 молодому специалисту – врачу: в 2014 году – 41 специалисту, в 2015 году –
260 специалистам. В медицинские организации муниципальных районов области планируется трудоустроить более 100 человек.»;
в части сорок шестой слова «105 врачей – по 15 чел. в год» заменить словами «90 врачей»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «584263,8» заменить цифрами «573960,5»;
в абзаце втором цифры «71730,0» заменить цифрами «61426,7»;
в абзаце десятом цифры «429763,8» заменить цифрами «419460,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «45230,0» заменить цифрами «34926,7»;
в подпрограмме 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «16146439,6» заменить цифрами «16185008,6»;
в абзаце втором цифры «1980440,0» заменить цифрами «2019009,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «12174692,3» заменить цифрами «12213261,3»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1485461,7» заменить цифрами «1524030,7»;
абзац шестой части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «16146439,6» заменить цифрами «16185008,6»;
в абзаце втором цифры «1980440,0» заменить цифрами «2019009,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «12174692,3» заменить цифрами «12213261,3»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1485461,7» заменить цифрами «1524030,7»;
в подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
абзац шестой части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
наименование раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы».
5. В таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» приложения № 1 к государственной программе:
в разделе «Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»:
графу вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез»;
графу вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Обеспеченность населения врачами»;
графу вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Соотношение врачи/средние медицинские работники»;
в пункте 14:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в графе шестой цифры «130,7» заменить цифрами «139,9»;
в пункте 15:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в графе шестой цифры «76,2» заменить цифрами «76,8»;
графу вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в разделе «Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в графе шестой пункта 6.1 цифры «1000» заменить цифрой «0»;
в графе шестой пункта 6.2 цифры «101» заменить цифрами «100»;
в графе шестой пункта 6.11 цифры «202» заменить цифрами «41»;
в графе шестой пункта 6.13 цифры «15» заменить цифрой «0»;
в разделе «Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
в графе шестой пункта 8.2 цифры «71,0» заменить цифрами «46,0».
6. В таблице «Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» приложения № 2 к государственной программе:
графу четвертую строки первой дополнить словами «и соисполнители»;
графу третью пунктов 3, 4 раздела «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в следующей редакции:
«Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
графу третью пунктов 5-10 изложить в следующей редакции:
«Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Основное мероприятие 2.17 «Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов»
11.
Проект постановления Правительства Саратовской области, утверждающего территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Саратовской области на очередной финансовый год и на плановый период
Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний
и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
министерство здраво-охранения области
ежегодно
в декабре
»;
пункты 11-17 считать соответственно пунктами 12-18;
графу третью пункта 12 раздела «Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» изложить в следующей редакции:
«Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно»;
графу третью пунктов 13-15 раздела «Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в следующей редакции:
«Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно»;
графу третью пункта 16 раздела «Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» изложить в следующей редакции:
«Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно».
7. В таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе:
в разделе «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
в графе восьмой пункта 6 слова «заболеваемость туберкулезом» заменить словами «количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез»;
в пункте 20:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.15 «Медицинский модуль для размещения службы крови (устройство фундамента, благоустройство, наружные коммуникации)»;
графу шестую изложить в следующей редакции:
«обеспечение современного уровня качества и безопасности донорской крови и ее компонентов»;
дополнить пунктами 21-22 следующего содержания:
«
21.
Основное мероприятие 2.16 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, направленной
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
министерство здраво-охранения области
2014
2014
повышение качества оказания медицинской помощи
и профилактики больным наркотической зависимостью
снижение или сохранение существую-щего уровня качества оказания медицинской помощи, профилактики и реабилитации больным наркотиче-ской зависимостью
число наркологиче-ских больных, находящихся в ремиссии
от 1 года
до 2 лет (пункт 2.4);
число наркологиче-ских больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (пункт 2.5);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии
от 1 года
до 2 лет (пункт 2.6);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (пункт 2.7)
22.
Основное мероприятие 2.17 «Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке
и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов»
министерство здраво-охранения области
2014
2020
обеспечение современного уровня качества
и безопасности донорской крови и ее компонентов. Обеспечение населения донорской кровью и ее компонентами
уменьшение или сохранение существую-щих объемов заготовки крови и ее компонентов
доля станций переливания крови, обеспечива-ющих современный уровень качества
и безопасности компонентов крови
(пункт 2.18); увеличение объема заготовки компонентов донорской крови авто-матическими методами (пункт 2.19);
число доноров крови и ее компонентов (пункт 2.20)
»;
пункты 21-36 считать соответственно пунктами 23-38;
в графе восьмой пункта 32:
слова «обеспеченность врачами» заменить словами «обеспеченность населения врачами»;
слова «соотношение врачей и среднего медицинского персонала» заменить словами «соотношение врачи/средние медицинские работники»;
в графе восьмой пункта 33:
слова «обеспеченность врачами» заменить словами «обеспеченность населения врачами»;
слова «соотношение врачей и среднего медицинского персонала» заменить словами «соотношение врачи/средние медицинские работники»;
слова «соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
слова «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
слова «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации».
8. Приложение № 4 к государственной программе изложить
в следующей редакции:
1
«Приложение № 4
к государственной программе Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области
до 2020 года»
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Наименование
Ответственный исполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финан-сового обеспече-ния – всего,
тыс. рублей
В том числе по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области
до 2020 года»
Всего по государственной программе:
179 925 696,0
21 857 054,3
23 778 475,0
24 556 999,8
25 519 450,0
26 776 946,8
28 060 345,4
29 376 424,7
областной бюджет
9 873 967,1
1 327 471,9
1 059 518,9
1 076 321,3
1 510 845,4
1 571 298,6
1 633 214,1
1 695 296,9
федеральный бюджет (прогнозно)
20 592 518,5
2 881 088,7
3 128 742,0
3 219 107,9
2 668 436,4
2 773 035,7
2 898 210,0
3 023 897,8
внебюджетные источники (прогнозно),
в том числе:
149 459 210,4
17 648 493,7
19 590 214,1
20 261 570,6
21 340 168,2
22 432 612,5
23 528 921,3
24 657 230,0
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования области (далее – бюджет ТФОМС области)
149 254 787,3
17 615 834,2
19 558 740,5
20 233 779,8
21 311 051,4
22 401 161,2
23 505 127,2
24 629 093,0
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – бюджет ФФОМС)
204 423,1
32 659,5
31 473,6
27 790,8
29 116,8
31 451,3
23 794,1
28 137,0
в том числе по исполнителям:
Всего:
176 489 077,0
21 592 535,8
22 712 332,0
23 488 698,7
25 260 035,9
26 517 532,7
27 800 931,3
29 117 010,6
министерство здравоохранения области
областной бюджет
8 365 033,5
1 102 973,9
845 446,3
862 248,7
1 296 772,8
1 357 226,0
1 419 141,5
1 481 224,3
федеральный бюджет (прогнозно)
18 664 833,1
2 841 068,2
2 276 671,6
2 364 879,4
2 623 094,9
2 727 694,2
2 852 868,5
2 978 556,3
ТФОМС области
(по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники (прогнозно)
149 459 210,4
17 648 493,7
19 590 214,1
20 261 570,6
21 340 168,2
22 432 612,5
23 528 921,3
24 657 230,0
комитет капитального строительства области
Всего:
1 628 200,4
10 425,4
808 888,0
808 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 617 775,0
0,0
808 888,0
808 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего:
67 676 659,2
7 670 292,8
8 880 647,2
9 038 239,9
9 695 075,2
10 226 347,1
10 855 720,2
11 310 336,8
министерство здравоохранения области
областной бюджет
698 002,6
7 015,0
7 015,0
24 492,1
146 586,8
141 490,7
236 396,9
135 006,1
федеральный бюджет (прогнозно)
1 158 035,5
146 752,3
151 493,1
158 839,1
163 574,0
171 262,0
179 150,0
186 965,0
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
65 820 621,1
7 516 525,5
8 722 139,1
8 854 908,7
9 384 914,4
9 913 594,4
10 440 173,3
10 988 365,7
Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, нарко-тических средств
и психоактивных веществ, в том числе у детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
1 170 025,0
134 450,4
141 307,4
150 864,8
173 037,3
180 338,6
187 820,4
202 206,1
областной бюджет
80 296,6
0,0
0,0
2 633,4
17 690,8
17 690,8
17 690,8
24 590,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
1 089 728,4
134 450,4
141 307,4
148 231,4
155 346,5
162 647,8
170 129,6
177 615,3
Основное мероприятие 1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуно-профилактику»
министерство здравоохранения области
Всего:
923 718,0
113 968,0
119 780,0
125 650,0
131 681,0
137 870,0
144 212,0
150 557,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
923 718,0
113 968,0
119 780,0
125 650,0
131 681,0
137 870,0
144 212,0
150 557,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3 «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С»
министерство здравоохранения области
Всего:
292 939,5
39 799,3
38 728,1
40 204,1
40 661,4
42 572,5
44 540,8
46 433,3
областной бюджет
58 622,0
7 015,0
7 015,0
7 015,0
8 768,4
9 180,5
9 602,8
10 025,3
федеральный бюджет (прогнозно)
234 317,5
32 784,3
31 713,1
33 189,1
31 893,0
33 392,0
34 938,0
36 408,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»
Всего:
53 626 204,1
5 986 262,0
7 115 529,2
7 167 507,1
7 687 653,1
8 120 756,8
8 549 584,1
8 998 911,8
министерство здравоохранения области
областной бюджет
414 843,7
0,0
0,0
14 843,7
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области, ТФОМС области (по согласованию)
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
53 211 360,4
5 986 262,0
7 115 529,2
7 152 663,4
7 587 653,1
8 020 756,8
8 449 584,1
8 898 911,8
Основное мероприятие 1.5 «Развитие системы раннего выявления заболеваний
и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
11 663 772,6
1 395 813,1
1 465 302,5
1 554 013,9
1 662 042,4
1 744 809,2
1 929 562,9
1 912 228,6
областной бюджет
144 240,3
0,0
0,0
0,0
20 127,6
14 619,4
109 103,3
390,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
11 519 532,3
1 395 813,1
1 465 302,5
1 554 013,9
1 641 914,8
1 730 189,8
1 820 459,6
1 911 838,6
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-технологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего:
69 494 937,8
9 042 809,0
8 983 416,3
9 392 015,0
9 848 044,0
10 305 743,3
10 676 756,3
11 246 153,9
областной бюджет
2 635 261,2
517 135,9
229 805,4
229 971,1
417 691,9
432 102,0
346 836,4
461 718,5
федеральный бюджет (прогнозно)
5 263 903,8
1 150 216,8
741 869,8
747 823,5
612 248,8
641 087,5
670 576,5
700 080,9
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
61 595 772,8
7 375 456,3
8 011 741,1
8 414 220,4
8 818 103,3
9 232 553,8
9 659 343,4
10 084 354,5
Всего:
68 873 891,4
9 032 383,6
8 678 105,3
9 086 705,0
9 848 044,0
10 305 743,3
10 676 756,3
11 246 153,9
министерство здравоохранения области
областной бюджет
2 624 835,8
506 710,5
229 805,4
229 971,1
417 691,9
432 102,0
346 836,4
461 718,5
федеральный бюджет (прогнозно)
4 653 282,8
1 150 216,8
436 558,8
442 513,5
612 248,8
641 087,5
670 576,5
700 080,9
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
61 595 772,8
7 375 456,3
8 011 741,1
8 414 220,4
8 818 103,3
9 232 553,8
9 659 343,4
10 084 354,5
комитет капитального строительства области
Всего:
621 046,4
10 425,4
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
министерство здравоохранения области
Всего:
858 781,1
108 561,2
100 405,2
100 405,2
128 191,0
134 253,6
140 403,6
146 561,3
областной бюджет
407 205,1
42 612,8
44 117,4
44 117,4
64 522,0
67 528,6
70 609,6
73 697,3
федеральный бюджет (прогнозно)
451 576,0
65 948,4
56 287,8
56 287,8
63 669,0
66 725,0
69 794,0
72 864,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммуно-дефицита человека, гепатитами В и С»
министерство здравоохранения области
Всего:
2 568 039,6
270 753,3
258 945,9
258 945,9
415 212,4
434 726,9
454 723,7
474 731,5
областной бюджет
1 592,3
200,0
200,0
200,0
231,5
242,4
253,6
264,8
федеральный бюджет (прогнозно)
2 566 447,3
270 553,3
258 745,9
258 745,9
414 980,9
434 484,5
454 470,1
474 466,7
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»
министерство здравоохранения области
Всего:
37 256,3
932,0
4 998,9
1 498,9
6 959,9
7 286,8
7 622,2
7 957,6
областной бюджет
37 256,3
932,0
4 998,9
1 498,9
6 959,9
7 286,8
7 622,2
7 957,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
с психическими расстройствами
и расстройствами поведения»
министерство здравоохранения области
Всего:
114 418,2
3 339,5
5 000,0
0,0
24 752,9
25 916,2
27 108,4
28 301,2
областной бюджет
114 418,2
3 339,5
5 000,0
0,0
24 752,9
25 916,2
27 108,4
28 301,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
в соответствии
со стандартами оказания медицинской помощи»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
15 388 622,1
1 898 116,7
1 994 920,6
2 092 671,2
2 193 119,5
2 296 196,0
2 403 913,0
2 509 685,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
15 388 622,1
1 898 116,7
1 994 920,6
2 092 671,2
2 193 119,5
2 296 196,0
2 403 913,0
2 509 685,1
Основное мероприятие 2.6 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 612 415,3
1 167 144,5
658 106,1
686 000,1
723 639,4
757 650,5
792 502,3
827 372,4
областной бюджет
136 229,9
91 487,5
7 166,1
3 166,1
8 029,4
8 406,9
8 793,5
9 180,4
федеральный бюджет (прогнозно)
456 342,0
456 342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 019 843,4
619 315,0
650 940,0
682 834,0
715 610,0
749 243,6
783 708,8
818 192,0
Основное мероприятие 2.7 «Строительство объекта «г.Саратов. Проектирование каньонов
под линейные ускорители
на территории областной клинической больницы»
комитет капитального строительства области
Всего:
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8 «Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего
9 856 300,0
1 171 200,0
1 232 300,0
1 302 589,5
1 465 113,8
1 529 274,2
1 495 020,8
1 660 801,7
областной бюджет
300 000,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
100 000,0
0,0
100 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
9 556 300,0
1 171 200,0
1 232 300,0
1 302 589,5
1 365 113,8
1 429 274,2
1 495 020,8
1 560 801,7
Основное мероприятие 2.9 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
3 400 689,6
419 576,0
440 974,6
462 582,2
484 786,3
507 571,1
530 919,5
554 279,9
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники - бюджет ТФОМС области (прогнозно)
3 400 689,6
419 576,0
440 974,6
462 582,2
484 786,3
507 571,1
530 919,5
554 279,9
1
Основное мероприятие 2.10 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами»
министерство здравоохранения области
Всего:
39 238,0
5 180,0
5 180,0
3 180,0
5 996,5
6 278,3
6 567,1
6 856,1
областной бюджет
39 238,0
5 180,0
5 180,0
3 180,0
5 996,5
6 278,3
6 567,1
6 856,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.11 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
с инфекциями, передаваемыми половым путем»
министерство здравоохранения области
Всего:
36 772,0
2 700,0
3 700,0
3 700,0
6 224,0
6 516,4
6 816,0
7 115,6
областной бюджет
36 772,0
2 700,0
3 700,0
3 700,0
6 224,0
6 516,4
6 816,0
7 115,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.12 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
26 481 246,2
3 267 248,6
3 433 878,4
3 602 138,4
3 775 041,1
3 952 468,0
4 134 281,6
4 316 190,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
26 481 246,2
3 267 248,6
3 433 878,4
3 602 138,4
3 775 041,1
3 952 468,0
4 134 281,6
4 316 190,1
Основное мероприятие 2.13 «Совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
2 828 315,4
257 699,5
380 252,6
398 884,9
418 031,5
437 678,9
457 812,1
477 955,9
областной бюджет
213 386,1
213 386,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
865 857,8
44 313,4
121 525,1
127 479,8
133 598,9
139 878,0
146 312,4
152 750,2
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
1 749 071,5
0,0
258 727,5
271 405,1
284 432,6
297 800,9
311 499,7
325 205,7
Основное мероприятие 2.14 «Развитие службы крови»
министерство здравоохранения области
Всего:
552 452,7
337 982,3
29 475,6
30 978,9
35 938,8
37 627,9
39 358,7
41 090,5
областной бюджет
239 715,7
25 245,3
29 475,6
30 978,9
35 938,8
37 627,9
39 358,7
41 090,5
федеральный бюджет (прогнозно)
312 737,0
312 737,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.15 «Медицинский модуль для размещения службы крови (устройство фундамента, благоустройство, наружные коммуникации)»
комитет капитального строительства области
Всего:
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.16 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи нарко-логическим больным, направленной
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
министерство здравоохранения области
Всего:
322,7
322,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
322,7
322,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.17 «Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке
и обеспечению безопасности донорской крови
и её компонентов»
министерство здравоохранения области
Всего:
1 099 022,2
121 627,3
129 967,4
143 129,8
165 036,9
172 298,5
179 707,3
187 255,0
областной бюджет
1 099 022,2
121 627,3
129 967,4
143 129,8
165 036,9
172 298,5
179 707,3
187 255,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
1
Основное мероприятие 3.1 «Оказание бесплатной медицинской помощи населению области в учреждениях здравоохранения области
и организациях частной формы собственности»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего:
17 588 289,0
2 081 065,9
2 649 195,9
2 750 292,2
2 359 116,2
2 469 618,8
2 582 853,3
2 696 146,7
областной бюджет
390 481,8
49 050,0
48 630,4
49 464,3
56 781,3
59 450,1
62 184,8
64 920,9
федеральный бюджет (прогнозно)
1 146 194,5
20 068,4
523 779,6
522 279,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
внебюджетные источники (прогнозно),
в том числе:
16 051 612,7
2 011 947,5
2 076 785,9
2 178 548,4
2 283 118,7
2 390 425,3
2 500 385,0
2 610 401,9
бюджет ФФОМС
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
бюджет ТФОМС области
16 001 689,6
2 005 788,0
2 070 312,3
2 171 757,6
2 276 001,9
2 382 974,0
2 492 590,9
2 602 264,9
министерство здравоохранения области
Всего:
16 581 135,0
2 081 065,9
2 145 618,9
2 246 715,2
2 359 116,2
2 469 618,8
2 582 853,3
2 696 146,7
областной бюджет
390 481,8
49 050,0
48 630,4
49 464,3
56 781,3
59 450,1
62 184,8
64 920,9
федеральный бюджет (прогнозно)
139 040,5
20 068,4
20 202,6
18 702,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области
внебюджетные источники (прогнозно)
16 051 612,7
2 011 947,5
2 076 785,9
2 178 548,4
2 283 118,7
2 390 425,3
2 500 385,0
2 610 401,9
комитет капитального строительства области
Всего:
1 007 154,0
0,0
503 577,0
503 577,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 007 154,0
0,0
503 577,0
503 577,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1 «Укрепление материально-технической базы перинатальных центров и детских больниц»
министерство здравоохранения области
Всего:
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ФФОМС (прогнозно)
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
Основное мероприятие 4.2 «Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая больница (неонатальный центр)», г.Саратов»
комитет капитального строительства области
Всего:
646 132,0
0,0
323 066,0
323 066,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
646 132,0
0,0
323 066,0
323 066,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3 «Строительство объекта «Главный корпус на 150 коек на территории 1-й детской инфекционной больницы
по ул.Огородной
в г.Саратове»
комитет капитального строительства области
Всего:
361 022,0
0,0
180 511,0
180 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
361 022,0
0,0
180 511,0
180 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4 «Создание системы раннего выявления
и коррекции нарушений развития ребенка»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
552 325,9
71 505,4
72 565,7
73 258,4
78 702,6
82 025,6
85 430,7
88 837,5
областной бюджет
199 417,5
25 050,0
24 630,4
25 464,3
28 998,4
30 361,3
31 757,9
33 155,2
федеральный бюджет (прогнозно)
139 040,5
20 068,4
20 202,6
18 702,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
213 867,9
26 387,0
27 732,7
29 091,6
30 488,0
31 920,9
33 389,3
34 858,4
Основное мероприятие 4.5 «Оказание медицинской помощи
при патологии новорожденных,
в том числе выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела и недоношенных»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
2 434 414,5
290 264,5
316 456,0
330 786,3
349 294,9
365 711,9
382 534,7
399 366,2
областной бюджет
179 064,3
12 000,0
24 000,0
24 000,0
27 782,9
29 088,8
30 426,9
31 765,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
2 255 350,2
278 264,5
292 456,0
306 786,3
321 512,0
336 623,1
352 107,8
367 600,5
Основное мероприятие 4.6 «Развитие специализированной
медицинской помощи детям
и пациенткам акушерско-гинекологического профиля»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области
(по согласованию)
Всего:
13 544 471,5
1 713 136,5
1 750 123,6
1 835 879,7
1 924 001,9
2 014 430,0
2 107 093,8
2 199 806,0
областной бюджет
12 000,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
13 532 471,5
1 701 136,5
1 750 123,6
1 835 879,7
1 924 001,9
2 014 430,0
2 107 093,8
2 199 806,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Всего:
2 569 310,9
322 955,9
329 492,1
336 563,1
361 118,4
384 430,0
408 215,3
426 536,1
областной бюджет
1 684 514,4
214 072,6
214 072,6
214 072,6
233 844,9
252 404,0
271 335,0
284 712,7
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
Всего:
760 892,3
68 862,8
72 237,1
77 149,0
101 704,3
125 015,9
148 801,2
167 122,0
министерство здравоохранения области
областной бюджет
186 006,2
0,0
0,0
0,0
19 772,3
38 331,4
57 262,4
70 640,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1 «Развитие медицинской реабилитации,
в том числе детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
760 892,3
68 862,8
72 237,1
77 149,0
101 704,3
125 015,9
148 801,2
167 122,0
областной бюджет
186 006,2
0,0
0,0
0,0
19 772,3
38 331,4
57 262,4
70 640,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение санаторно-курортным лечением,
в том числе детей»
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
573 960,5
61 426,7
81 277,8
82 994,7
85 042,5
89 083,2
83 132,5
91 003,1
областной бюджет
419 460,5
34 926,7
56 277,8
61 994,7
63 042,5
65 083,2
67 132,5
71 003,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ФФОМС (прогнозно)
154 500,0
26 500,0
25 000,0
21 000,0
22 000,0
24 000,0
16 000,0
20 000,0
Основное мероприятие 6.1 «Совершенствование механизмов
и условий целевого приема абитуриентов в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования
и высшего образования, с целью последующего
их трудоустройства в медицинские организации области»
министерство здравоохранения области
Всего:
10 536,8
4 272,0
4 647,2
332,0
348,0
356,0
372,0
209,6
областной бюджет
10 536,8
4 272,0
4 647,2
332,0
348,0
356,0
372,0
209,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2 «Формирование
и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников»
министерство здравоохранения области
Всего:
563 423,7
57 154,7
76 630,6
82 662,7
84 694,5
88 727,2
82 760,5
90 793,5
областной бюджет
408 923,7
30 654,7
51 630,6
61 662,7
62 694,5
64 727,2
66 760,5
70 793,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ФФОМС (прогнозно)
154 500,0
26 500,0
25 000,0
21 000,0
22 000,0
24 000,0
16 000,0
20 000,0
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе
в амбулаторных условиях»
министерство здравоохранения области
Всего:
16 185 008,6
2 019 009,0
2 075 075,4
2 149 272,9
2 319 016,0
2 428 472,0
2 540 666,2
2 653 497,1
областной бюджет
3 971 747,3
494 978,3
494 978,3
491 925,6
580 982,1
608 292,7
636 278,7
664 311,6
федеральный бюджет (прогнозно)
12 213 261,3
1 524 030,7
1 580 097,1
1 657 347,3
1 738 033,9
1 820 179,3
1 904 387,5
1 989 185,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение больных лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания
и медицинскими изделиями,
в том числе
в амбулаторных условиях»
министерство здравоохранения области
Всего:
16 185 008,6
2 019 009,0
2 075 075,4
2 149 272,9
2 319 016,0
2 428 472,0
2 540 666,2
2 653 497,1
областной бюджет
3 971 747,3
494 978,3
494 978,3
491 925,6
580 982,1
608 292,7
636 278,7
664 311,6
федеральный бюджет (прогнозно)
12 213 261,3
1 524 030,7
1 580 097,1
1 657 347,3
1 738 033,9
1 820 179,3
1 904 387,5
1 989 185,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации
в здравоохранении»
министерство здравоохранения области
Всего:
575 712,3
10 293,4
97 059,4
91 877,9
101 937,9
87 897,9
91 520,8
95 125,0
областной бюджет
74 499,3
10 293,4
8 739,4
4 400,9
11 915,9
12 475,9
13 049,8
13 624,0
федеральный бюджет (прогнозно)
501 213,0
0,0
88 320,0
87 477,0
90 022,0
75 422,0
78 471,0
81 501,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1 «Создание, модернизация
и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры министерства здравоохранения области и учреждений здравоохранения области, необходимой для внедрения
и функционирования прикладных информационных систем в здраво-охранении, защита информации»
министерство здравоохранения области
Всего:
320 602,0
5 070,0
50 100,0
48 757,0
55 902,0
55 962,0
59 211,0
45 600,0
областной бюджет
29 470,0
5 070,0
2 500,0
2 000,0
4 600,0
4 900,0
5 100,0
5 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
291 132,0
0,0
47 600,0
46 757,0
51 302,0
51 062,0
54 111,0
40 300,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2 «Развитие
и обеспечение функционирования информационных систем в сфере здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
195 299,3
4 493,4
37 239,4
33 400,9
36 315,9
25 575,9
25 949,8
32 324,0
областной бюджет
44 299,3
4 493,4
6 239,4
2 400,9
7 315,9
7 575,9
7 949,8
8 324,0
федеральный бюджет (прогнозно)
151 000,0
0,0
31 000,0
31 000,0
29 000,0
18 000,0
18 000,0
24 000,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.3 «Развитие телемедицины, создание и внедрение информационной системы дистанционного мониторинга состояния здоровья»
министерство здравоохранения области
Всего:
59 081,0
0,0
9 720,0
9 720,0
9 720,0
6 360,0
6 360,0
17 201,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
59 081,0
0,0
9 720,0
9 720,0
9 720,0
6 360,0
6 360,0
17 201,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.4 «Обеспечение юридической значимости ведения амбулаторных медицинских карт
и историй болезней пациентов
в электронном виде при работе врачей
в прикладных медицинских информационных системах
и взаимодействии
с федеральным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0».
9. Дополнить приложением № 5 к государственной программе следующего содержания:
«Приложение № 5
к государственной программе Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)
по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Наименование
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
За счет средств областного бюджета
Наименование государственной работы
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Единица измерения объема государственной работы
литры
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего,
24262
24262
24262
24262
24262
24262
24262
121 627,3
129 967,4
143129,8
165036,9
172298,5
179707,3
187255,0
в том числе:
в рамках основного мероприятия 2.17 «Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов»
24262
24262
24262
24262
24262
24262
24262
121 627,3
129 967,4
143129,8
165036,9
172298,5
179707,3
187255,0
Итого за счет средств областного бюджета:
24262
24262
24262
24262
24262
24262
24262
121627,3
129967,4
143129,8
165036,9
172298,5
179707,3
187255,0
Всего по подпрограмме:
24262
24262
24262
24262
24262
24262
24262
121627,3
129967,4
143129,8
165036,9
172298,5
179707,3
187255,0».
___________________________
1
Утратило силу – постановлением Правительства Саратовской области от 17.12.2018 № 696-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2014 года № 491-П
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области
и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области
от 11 октября 2013 года № 545-П, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области В.В.Радаев
1
Приложение к постановлению
Правительства области от
29 августа 2014 года № 491-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
1. В паспорте государственной программы:
в позиции «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце одиннадцатом слова «заболеваемость туберкулезом» заменить словами «количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез»;
в абзаце двенадцатом слова «обеспеченность врачами» заменить словами «обеспеченность населения врачами»;
в абзаце тринадцатом слова «соотношение врачей и среднего медицинского персонала» заменить словами «соотношение врачи/средние медицинские работники»;
в абзаце четырнадцатом слова «соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в абзаце пятнадцатом слова «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в абзаце шестнадцатом слова «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы»:
в абзаце первом цифры «178740505,5» заменить цифрами «179925696,0»;
в абзаце втором цифры «21649258,7» заменить цифрами «21857054,3»;
в абзаце третьем цифры «23648507,6» заменить цифрами «23778475,0»;
в абзаце четвертом цифры «24413870,0» заменить цифрами «24556999,8»;
в абзаце пятом цифры «25354413,1» заменить цифрами «25519450,0»;
в абзаце шестом цифры «26604648,3» заменить цифрами «26776946,8»;
в абзаце седьмом цифры «27880638,1» заменить цифрами «28060345,4»;
в абзаце восьмом цифры «29189169,7» заменить цифрами «29376424,7»;
в абзаце десятом цифры «8754735,1» заменить цифрами «9873967,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1185634,8» заменить цифрами «1327471,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «929551,5» заменить цифрами «1059518,9»;
в абзаце тринадцатом цифры «933191,5» заменить цифрами «1076321,3»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1345808,5» заменить цифрами «1510845,4»;
в абзаце пятнадцатом цифры ««1399000,1» заменить цифрами «1571298,6»;
в абзаце шестнадцатом цифры «1453506,8» заменить цифрами «1633214,1»;
в абзаце семнадцатом цифры «1508041,9» заменить цифрами «1695296,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20526560,0» заменить цифрами «20592518,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2815130,2» заменить цифрами «2881088,7»;
в абзаце пятьдесят втором цифры «67671060,4» заменить цифрами «67676659,2»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «68343611,8» заменить цифрами «69494937,8»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «584263,8» заменить цифрами «573960,5»;
в абзаце пятьдесят восьмом цифры «16146439,6» заменить цифрами «16185008,6».
2. В части первой раздела 3 «Целевые показатели государственной программы»:
в абзаце двенадцатом слова «заболеваемость туберкулезом» заменить словами «количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез»;
в абзаце тринадцатом слова «обеспеченность врачами» заменить словами «обеспеченность населения врачами»;
в абзаце четырнадцатом слова «соотношение врачей и среднего медицинского персонала» заменить словами «соотношение врачи/средние медицинские работники»;
в абзаце пятнадцатом слова «соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы врачей и иных
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в абзаце шестнадцатом слова «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в абзаце семнадцатом слова «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации».
3. В части первой раздела 8 «Финансовое обеспечение реализации государственной программы»:
в абзаце первом цифры «178740505,5» заменить цифрами «179925696,0»;
в абзаце втором цифры «21649258,7» заменить цифрами «21857054,3»;
в абзаце третьем цифры «23648507,6» заменить цифрами «23778475,0»;
в абзаце четвертом цифры «24413870,0» заменить цифрами «24556999,8»;
в абзаце пятом цифры «25354413,1» заменить цифрами «25519450,0»;
в абзаце шестом цифры «26604648,3» заменить цифрами «26776946,8»;
в абзаце седьмом цифры «27880638,1» заменить цифрами «28060345,4»;
в абзаце восьмом цифры «29189169,7» заменить цифрами «29376424,7»;
в абзаце десятом цифры «8754735,1» заменить цифрами «9873967,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1185634,8» заменить цифрами «1327471,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «929551,5» заменить цифрами «1059518,9»;
в абзаце тринадцатом цифры «933191,5» заменить цифрами «1076321,3»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1345808,5» заменить цифрами «1510845,4»;
в абзаце пятнадцатом цифры ««1399000,1» заменить цифрами «1571298,6»;
в абзаце шестнадцатом цифры «1453506,8» заменить цифрами «1633214,1»;
в абзаце семнадцатом цифры «1508041,9» заменить цифрами «1695296,9»;
в абзаце восемнадцатом цифры «20526560,0» заменить цифрами «20592518,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2815130,2» заменить цифрами «2881088,7»;
в абзаце пятьдесят втором цифры «67671060,4» заменить цифрами «67676659,2»;
в абзаце пятьдесят третьем цифры «68343611,8» заменить цифрами «69494937,8»;
в абзаце пятьдесят седьмом цифры «584263,8» заменить цифрами «573960,5»;
в абзаце пятьдесят восьмом цифры «16146439,6» заменить цифрами «16185008,6».
4. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «67671060,4» заменить цифрами «67676659,2»;
в абзаце втором цифры «7664694,0» заменить цифрами «7670292,8»;
в абзаце семнадцатом цифры «1152436,7» заменить цифрами «1158035,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «141153,5» заменить цифрами «146752,3»;
абзац пятнадцатый части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «67671060,4» заменить цифрами «67676659,2»;
в абзаце втором цифры «7664694,0» заменить цифрами «7670292,8»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1152436,7» заменить цифрами «1158035,5»;
в абзаце девятнадцатом цифры «141153,5» заменить цифрами «146752,3»;
в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «68343611,8» заменить цифрами «69494937,8»;
в абзаце втором цифры «8868877,9» заменить цифрами «9042809,0»;
в абзаце третьем цифры «8853448,9» заменить цифрами «8983416,3»;
в абзаце четвертом цифры «9248885,2» заменить цифрами «9392015,0»;
в абзаце пятом цифры «9683007,1» заменить цифрами «9848044,0»;
в абзаце шестом цифры «10133444,8» заменить цифрами «10305743,3»;
в абзаце седьмом цифры «10497049,0» заменить цифрами «10676756,3»;
в абзаце восьмом цифры «11058898,9» заменить цифрами «11246153,9»;
в абзаце десятом цифры «1505725,9» заменить цифрами «2635261,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «364995,5» заменить цифрами «517135,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «99838,0» заменить цифрами «229805,4»;
в абзаце тринадцатом цифры «86841,3» заменить цифрами «229971,1»;
в абзаце четырнадцатом цифры «252655,0» заменить цифрами «417691,9»;
в абзаце пятнадцатом цифры «259803,5» заменить цифрами «432102,0»;
в абзаце шестнадцатом цифры «167129,1» заменить цифрами «346836,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «274463,5» заменить цифрами «461718,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5242113,1» заменить цифрами «5263903,8»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1128426,1» заменить цифрами «1150216,8»;
абзац девятый части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
раздел 5 «Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)» изложить
в следующей редакции:
«5. Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)
Государственные услуги (выполнение работ) осуществляются
в рамках реализации основного мероприятия 2.17 «Выполнение работ
по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов».
Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) приведены
в приложении № 5 к государственной программе.»;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть двести пятую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.15 «Медицинский модуль для размещения службы крови (устройство фундамента, благоустройство, наружные коммуникации)»
В 2014 году планируется установка медицинского модуля для размещения службы крови на территории ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови», оснащение его оборудованием по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови
и ее компонентов.»;
дополнить частями двести шестой – двести девятой следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.16 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, направленной
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
В 2014 году планируется приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения наркологического профиля.
Основное мероприятие 2.17 «Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови
и ее компонентов»
Общий объем работ, выполненных ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови»по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в рамках реализации государственного задания за 2013 год, составил 24555 литров.
Прогнозный объем вышеназванных работ на 2014-2020 годы составит 24262 литра в год.
Реализация мероприятия позволит обеспечить население области донорской кровью и ее компонентами.»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «68343611,8» заменить цифрами «69494937,8»;
в абзаце втором цифры «8868877,9» заменить цифрами «9042809,0»;
в абзаце третьем цифры «8853448,9» заменить цифрами «8983416,3»;
в абзаце четвертом цифры «9248885,2» заменить цифрами «9392015,0»;
в абзаце пятом цифры «9683007,1» заменить цифрами «9848044,0»;
в абзаце шестом цифры «10133444,8» заменить цифрами «10305743,3»;
в абзаце седьмом цифры «10497049,0» заменить цифрами «10676756,3»;
в абзаце восьмом цифры «11058898,9» заменить цифрами «11246153,9»;
в абзаце десятом цифры «1505725,9» заменить цифрами «2635261,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «364995,5» заменить цифрами «517135,9»;
в абзаце двенадцатом цифры «99838,0» заменить цифрами «229805,4»;
в абзаце тринадцатом цифры «86841,3» заменить цифрами «229971,1»;
в абзаце четырнадцатом цифры «252655,0» заменить цифрами «417691,9»;
в абзаце пятнадцатом цифры «259803,5» заменить цифрами «432102,0»;
в абзаце шестнадцатом цифры «167129,1» заменить цифрами «346836,4»;
в абзаце семнадцатом цифры «274463,5» заменить цифрами «461718,5»;
в абзаце восемнадцатом цифры «5242113,1» заменить цифрами «5263903,8»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1128426,1» заменить цифрами «1150216,8»;
в подпрограмме 3 «Развитие государственно-частного партнерства»:
абзац пятый части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
наименование раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
абзац семнадцатый части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
наименование раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
абзац шестой части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
наименование раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в подпрограмме 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые показатели подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «14929» заменить цифрами «13929»;
в абзаце втором цифры «101» заменить цифрами «100»;
в абзаце одиннадцатом цифры «462» заменить цифрами «301»;
в абзаце тринадцатом цифры «105» заменить цифрами «90»;
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)»:
в абзаце первом цифры «584263,8» заменить цифрами «573960,5»;
в абзаце втором цифры «71730,0» заменить цифрами «61426,7»;
в абзаце десятом цифры «429763,8» заменить цифрами «419460,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «45230,0» заменить цифрами «34926,7»;
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, обоснование включения
в государственную программу»:
в части сорок третьей цифры «1000» заменить цифрами «880»;
в части сорок девятой цифры «44,3», «47,7», «11020», «11630», «1:3» заменить соответственно цифрами «42,7», «44,5», «10617», «10814», «1:3,1»;
в части пятьдесят четвертой цифры «1:2,3», «1:3» заменить соответственно цифрами «1:2,4», «1:3,1»;
в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы»:
абзац шестой части первой изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
в части четвертой:
в абзаце втором цифры «14929» заменить цифрами «13929»;
в абзаце третьем цифры «101» заменить цифрами «100»;
в абзаце двенадцатом цифры «462» заменить цифрами «301»;
в абзаце четырнадцатом цифры «105» заменить цифрами «90»;
в разделе 6 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
часть пятую изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы планируется обеспечить около 14 тысяч учащихся старших классов школ буклетами и брошюрами по различным темам.»;
в части десятой слова «101 студенту, обучающемуся» заменить словами «100 студентам, обучающимся»;
в части одиннадцатой цифры «23», «16» заменить соответственно цифрами «22», «15»;
часть тридцать шестую изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы предусмотрены выплаты 301 молодому специалисту – врачу: в 2014 году – 41 специалисту, в 2015 году –
260 специалистам. В медицинские организации муниципальных районов области планируется трудоустроить более 100 человек.»;
в части сорок шестой слова «105 врачей – по 15 чел. в год» заменить словами «90 врачей»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «584263,8» заменить цифрами «573960,5»;
в абзаце втором цифры «71730,0» заменить цифрами «61426,7»;
в абзаце десятом цифры «429763,8» заменить цифрами «419460,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «45230,0» заменить цифрами «34926,7»;
в подпрограмме 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
в позиции «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы:
в абзаце первом цифры «16146439,6» заменить цифрами «16185008,6»;
в абзаце втором цифры «1980440,0» заменить цифрами «2019009,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «12174692,3» заменить цифрами «12213261,3»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1485461,7» заменить цифрами «1524030,7»;
абзац шестой части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
в разделе 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
наименование изложить в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы»;
в части первой:
в абзаце первом цифры «16146439,6» заменить цифрами «16185008,6»;
в абзаце втором цифры «1980440,0» заменить цифрами «2019009,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «12174692,3» заменить цифрами «12213261,3»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1485461,7» заменить цифрами «1524030,7»;
в подпрограмме 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
абзац шестой части первой раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294;»;
наименование раздела 8 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«8. Объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы».
5. В таблице «Сведения о целевых показателях государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» приложения № 1 к государственной программе:
в разделе «Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»:
графу вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез»;
графу вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Обеспеченность населения врачами»;
графу вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Соотношение врачи/средние медицинские работники»;
в пункте 14:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в графе шестой цифры «130,7» заменить цифрами «139,9»;
в пункте 15:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в графе шестой цифры «76,2» заменить цифрами «76,8»;
графу вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
в разделе «Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
в графе шестой пункта 6.1 цифры «1000» заменить цифрой «0»;
в графе шестой пункта 6.2 цифры «101» заменить цифрами «100»;
в графе шестой пункта 6.11 цифры «202» заменить цифрами «41»;
в графе шестой пункта 6.13 цифры «15» заменить цифрой «0»;
в разделе «Подпрограмма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении»:
в графе шестой пункта 8.2 цифры «71,0» заменить цифрами «46,0».
6. В таблице «Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» приложения № 2 к государственной программе:
графу четвертую строки первой дополнить словами «и соисполнители»;
графу третью пунктов 3, 4 раздела «Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в следующей редакции:
«Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
графу третью пунктов 5-10 изложить в следующей редакции:
«Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно»;
дополнить строками следующего содержания:
«
Основное мероприятие 2.17 «Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов»
11.
Проект постановления Правительства Саратовской области, утверждающего территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Саратовской области на очередной финансовый год и на плановый период
Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний
и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
министерство здраво-охранения области
ежегодно
в декабре
»;
пункты 11-17 считать соответственно пунктами 12-18;
графу третью пункта 12 раздела «Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» изложить в следующей редакции:
«Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно»;
графу третью пунктов 13-15 раздела «Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в следующей редакции:
«Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно»;
графу третью пункта 16 раздела «Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» изложить в следующей редакции:
«Перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно».
7. В таблице «Перечень основных мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к государственной программе:
в разделе «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
в графе восьмой пункта 6 слова «заболеваемость туберкулезом» заменить словами «количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез»;
в пункте 20:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2.15 «Медицинский модуль для размещения службы крови (устройство фундамента, благоустройство, наружные коммуникации)»;
графу шестую изложить в следующей редакции:
«обеспечение современного уровня качества и безопасности донорской крови и ее компонентов»;
дополнить пунктами 21-22 следующего содержания:
«
21.
Основное мероприятие 2.16 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, направленной
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
министерство здраво-охранения области
2014
2014
повышение качества оказания медицинской помощи
и профилактики больным наркотической зависимостью
снижение или сохранение существую-щего уровня качества оказания медицинской помощи, профилактики и реабилитации больным наркотиче-ской зависимостью
число наркологиче-ских больных, находящихся в ремиссии
от 1 года
до 2 лет (пункт 2.4);
число наркологиче-ских больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (пункт 2.5);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии
от 1 года
до 2 лет (пункт 2.6);
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (пункт 2.7)
22.
Основное мероприятие 2.17 «Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке
и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов»
министерство здраво-охранения области
2014
2020
обеспечение современного уровня качества
и безопасности донорской крови и ее компонентов. Обеспечение населения донорской кровью и ее компонентами
уменьшение или сохранение существую-щих объемов заготовки крови и ее компонентов
доля станций переливания крови, обеспечива-ющих современный уровень качества
и безопасности компонентов крови
(пункт 2.18); увеличение объема заготовки компонентов донорской крови авто-матическими методами (пункт 2.19);
число доноров крови и ее компонентов (пункт 2.20)
»;
пункты 21-36 считать соответственно пунктами 23-38;
в графе восьмой пункта 32:
слова «обеспеченность врачами» заменить словами «обеспеченность населения врачами»;
слова «соотношение врачей и среднего медицинского персонала» заменить словами «соотношение врачи/средние медицинские работники»;
в графе восьмой пункта 33:
слова «обеспеченность врачами» заменить словами «обеспеченность населения врачами»;
слова «соотношение врачей и среднего медицинского персонала» заменить словами «соотношение врачи/средние медицинские работники»;
слова «соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
слова «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации»;
слова «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по области» заменить словами «соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации».
8. Приложение № 4 к государственной программе изложить
в следующей редакции:
1
«Приложение № 4
к государственной программе Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области
до 2020 года»
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Наименование
Ответственный исполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финан-сового обеспече-ния – всего,
тыс. рублей
В том числе по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области
до 2020 года»
Всего по государственной программе:
179 925 696,0
21 857 054,3
23 778 475,0
24 556 999,8
25 519 450,0
26 776 946,8
28 060 345,4
29 376 424,7
областной бюджет
9 873 967,1
1 327 471,9
1 059 518,9
1 076 321,3
1 510 845,4
1 571 298,6
1 633 214,1
1 695 296,9
федеральный бюджет (прогнозно)
20 592 518,5
2 881 088,7
3 128 742,0
3 219 107,9
2 668 436,4
2 773 035,7
2 898 210,0
3 023 897,8
внебюджетные источники (прогнозно),
в том числе:
149 459 210,4
17 648 493,7
19 590 214,1
20 261 570,6
21 340 168,2
22 432 612,5
23 528 921,3
24 657 230,0
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования области (далее – бюджет ТФОМС области)
149 254 787,3
17 615 834,2
19 558 740,5
20 233 779,8
21 311 051,4
22 401 161,2
23 505 127,2
24 629 093,0
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – бюджет ФФОМС)
204 423,1
32 659,5
31 473,6
27 790,8
29 116,8
31 451,3
23 794,1
28 137,0
в том числе по исполнителям:
Всего:
176 489 077,0
21 592 535,8
22 712 332,0
23 488 698,7
25 260 035,9
26 517 532,7
27 800 931,3
29 117 010,6
министерство здравоохранения области
областной бюджет
8 365 033,5
1 102 973,9
845 446,3
862 248,7
1 296 772,8
1 357 226,0
1 419 141,5
1 481 224,3
федеральный бюджет (прогнозно)
18 664 833,1
2 841 068,2
2 276 671,6
2 364 879,4
2 623 094,9
2 727 694,2
2 852 868,5
2 978 556,3
ТФОМС области
(по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники (прогнозно)
149 459 210,4
17 648 493,7
19 590 214,1
20 261 570,6
21 340 168,2
22 432 612,5
23 528 921,3
24 657 230,0
комитет капитального строительства области
Всего:
1 628 200,4
10 425,4
808 888,0
808 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 617 775,0
0,0
808 888,0
808 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Всего:
67 676 659,2
7 670 292,8
8 880 647,2
9 038 239,9
9 695 075,2
10 226 347,1
10 855 720,2
11 310 336,8
министерство здравоохранения области
областной бюджет
698 002,6
7 015,0
7 015,0
24 492,1
146 586,8
141 490,7
236 396,9
135 006,1
федеральный бюджет (прогнозно)
1 158 035,5
146 752,3
151 493,1
158 839,1
163 574,0
171 262,0
179 150,0
186 965,0
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
65 820 621,1
7 516 525,5
8 722 139,1
8 854 908,7
9 384 914,4
9 913 594,4
10 440 173,3
10 988 365,7
Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, нарко-тических средств
и психоактивных веществ, в том числе у детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
1 170 025,0
134 450,4
141 307,4
150 864,8
173 037,3
180 338,6
187 820,4
202 206,1
областной бюджет
80 296,6
0,0
0,0
2 633,4
17 690,8
17 690,8
17 690,8
24 590,8
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
1 089 728,4
134 450,4
141 307,4
148 231,4
155 346,5
162 647,8
170 129,6
177 615,3
Основное мероприятие 1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммуно-профилактику»
министерство здравоохранения области
Всего:
923 718,0
113 968,0
119 780,0
125 650,0
131 681,0
137 870,0
144 212,0
150 557,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
923 718,0
113 968,0
119 780,0
125 650,0
131 681,0
137 870,0
144 212,0
150 557,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3 «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С»
министерство здравоохранения области
Всего:
292 939,5
39 799,3
38 728,1
40 204,1
40 661,4
42 572,5
44 540,8
46 433,3
областной бюджет
58 622,0
7 015,0
7 015,0
7 015,0
8 768,4
9 180,5
9 602,8
10 025,3
федеральный бюджет (прогнозно)
234 317,5
32 784,3
31 713,1
33 189,1
31 893,0
33 392,0
34 938,0
36 408,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4 «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»
Всего:
53 626 204,1
5 986 262,0
7 115 529,2
7 167 507,1
7 687 653,1
8 120 756,8
8 549 584,1
8 998 911,8
министерство здравоохранения области
областной бюджет
414 843,7
0,0
0,0
14 843,7
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области, ТФОМС области (по согласованию)
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
53 211 360,4
5 986 262,0
7 115 529,2
7 152 663,4
7 587 653,1
8 020 756,8
8 449 584,1
8 898 911,8
Основное мероприятие 1.5 «Развитие системы раннего выявления заболеваний
и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
11 663 772,6
1 395 813,1
1 465 302,5
1 554 013,9
1 662 042,4
1 744 809,2
1 929 562,9
1 912 228,6
областной бюджет
144 240,3
0,0
0,0
0,0
20 127,6
14 619,4
109 103,3
390,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
11 519 532,3
1 395 813,1
1 465 302,5
1 554 013,9
1 641 914,8
1 730 189,8
1 820 459,6
1 911 838,6
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-технологичную, медицинской помощи, скорой,
в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
Всего:
69 494 937,8
9 042 809,0
8 983 416,3
9 392 015,0
9 848 044,0
10 305 743,3
10 676 756,3
11 246 153,9
областной бюджет
2 635 261,2
517 135,9
229 805,4
229 971,1
417 691,9
432 102,0
346 836,4
461 718,5
федеральный бюджет (прогнозно)
5 263 903,8
1 150 216,8
741 869,8
747 823,5
612 248,8
641 087,5
670 576,5
700 080,9
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
61 595 772,8
7 375 456,3
8 011 741,1
8 414 220,4
8 818 103,3
9 232 553,8
9 659 343,4
10 084 354,5
Всего:
68 873 891,4
9 032 383,6
8 678 105,3
9 086 705,0
9 848 044,0
10 305 743,3
10 676 756,3
11 246 153,9
министерство здравоохранения области
областной бюджет
2 624 835,8
506 710,5
229 805,4
229 971,1
417 691,9
432 102,0
346 836,4
461 718,5
федеральный бюджет (прогнозно)
4 653 282,8
1 150 216,8
436 558,8
442 513,5
612 248,8
641 087,5
670 576,5
700 080,9
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
61 595 772,8
7 375 456,3
8 011 741,1
8 414 220,4
8 818 103,3
9 232 553,8
9 659 343,4
10 084 354,5
комитет капитального строительства области
Всего:
621 046,4
10 425,4
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
министерство здравоохранения области
Всего:
858 781,1
108 561,2
100 405,2
100 405,2
128 191,0
134 253,6
140 403,6
146 561,3
областной бюджет
407 205,1
42 612,8
44 117,4
44 117,4
64 522,0
67 528,6
70 609,6
73 697,3
федеральный бюджет (прогнозно)
451 576,0
65 948,4
56 287,8
56 287,8
63 669,0
66 725,0
69 794,0
72 864,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммуно-дефицита человека, гепатитами В и С»
министерство здравоохранения области
Всего:
2 568 039,6
270 753,3
258 945,9
258 945,9
415 212,4
434 726,9
454 723,7
474 731,5
областной бюджет
1 592,3
200,0
200,0
200,0
231,5
242,4
253,6
264,8
федеральный бюджет (прогнозно)
2 566 447,3
270 553,3
258 745,9
258 745,9
414 980,9
434 484,5
454 470,1
474 466,7
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»
министерство здравоохранения области
Всего:
37 256,3
932,0
4 998,9
1 498,9
6 959,9
7 286,8
7 622,2
7 957,6
областной бюджет
37 256,3
932,0
4 998,9
1 498,9
6 959,9
7 286,8
7 622,2
7 957,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
с психическими расстройствами
и расстройствами поведения»
министерство здравоохранения области
Всего:
114 418,2
3 339,5
5 000,0
0,0
24 752,9
25 916,2
27 108,4
28 301,2
областной бюджет
114 418,2
3 339,5
5 000,0
0,0
24 752,9
25 916,2
27 108,4
28 301,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
в соответствии
со стандартами оказания медицинской помощи»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
15 388 622,1
1 898 116,7
1 994 920,6
2 092 671,2
2 193 119,5
2 296 196,0
2 403 913,0
2 509 685,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
15 388 622,1
1 898 116,7
1 994 920,6
2 092 671,2
2 193 119,5
2 296 196,0
2 403 913,0
2 509 685,1
Основное мероприятие 2.6 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 612 415,3
1 167 144,5
658 106,1
686 000,1
723 639,4
757 650,5
792 502,3
827 372,4
областной бюджет
136 229,9
91 487,5
7 166,1
3 166,1
8 029,4
8 406,9
8 793,5
9 180,4
федеральный бюджет (прогнозно)
456 342,0
456 342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 019 843,4
619 315,0
650 940,0
682 834,0
715 610,0
749 243,6
783 708,8
818 192,0
Основное мероприятие 2.7 «Строительство объекта «г.Саратов. Проектирование каньонов
под линейные ускорители
на территории областной клинической больницы»
комитет капитального строительства области
Всего:
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
610 621,0
0,0
305 311,0
305 310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.8 «Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего
9 856 300,0
1 171 200,0
1 232 300,0
1 302 589,5
1 465 113,8
1 529 274,2
1 495 020,8
1 660 801,7
областной бюджет
300 000,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
100 000,0
0,0
100 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
9 556 300,0
1 171 200,0
1 232 300,0
1 302 589,5
1 365 113,8
1 429 274,2
1 495 020,8
1 560 801,7
Основное мероприятие 2.9 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
3 400 689,6
419 576,0
440 974,6
462 582,2
484 786,3
507 571,1
530 919,5
554 279,9
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники - бюджет ТФОМС области (прогнозно)
3 400 689,6
419 576,0
440 974,6
462 582,2
484 786,3
507 571,1
530 919,5
554 279,9
1
Основное мероприятие 2.10 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами»
министерство здравоохранения области
Всего:
39 238,0
5 180,0
5 180,0
3 180,0
5 996,5
6 278,3
6 567,1
6 856,1
областной бюджет
39 238,0
5 180,0
5 180,0
3 180,0
5 996,5
6 278,3
6 567,1
6 856,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.11 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным
с инфекциями, передаваемыми половым путем»
министерство здравоохранения области
Всего:
36 772,0
2 700,0
3 700,0
3 700,0
6 224,0
6 516,4
6 816,0
7 115,6
областной бюджет
36 772,0
2 700,0
3 700,0
3 700,0
6 224,0
6 516,4
6 816,0
7 115,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.12 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
26 481 246,2
3 267 248,6
3 433 878,4
3 602 138,4
3 775 041,1
3 952 468,0
4 134 281,6
4 316 190,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
26 481 246,2
3 267 248,6
3 433 878,4
3 602 138,4
3 775 041,1
3 952 468,0
4 134 281,6
4 316 190,1
Основное мероприятие 2.13 «Совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
2 828 315,4
257 699,5
380 252,6
398 884,9
418 031,5
437 678,9
457 812,1
477 955,9
областной бюджет
213 386,1
213 386,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
865 857,8
44 313,4
121 525,1
127 479,8
133 598,9
139 878,0
146 312,4
152 750,2
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
1 749 071,5
0,0
258 727,5
271 405,1
284 432,6
297 800,9
311 499,7
325 205,7
Основное мероприятие 2.14 «Развитие службы крови»
министерство здравоохранения области
Всего:
552 452,7
337 982,3
29 475,6
30 978,9
35 938,8
37 627,9
39 358,7
41 090,5
областной бюджет
239 715,7
25 245,3
29 475,6
30 978,9
35 938,8
37 627,9
39 358,7
41 090,5
федеральный бюджет (прогнозно)
312 737,0
312 737,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.15 «Медицинский модуль для размещения службы крови (устройство фундамента, благоустройство, наружные коммуникации)»
комитет капитального строительства области
Всего:
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 425,4
10 425,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.16 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи нарко-логическим больным, направленной
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака»
министерство здравоохранения области
Всего:
322,7
322,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
322,7
322,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.17 «Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке
и обеспечению безопасности донорской крови
и её компонентов»
министерство здравоохранения области
Всего:
1 099 022,2
121 627,3
129 967,4
143 129,8
165 036,9
172 298,5
179 707,3
187 255,0
областной бюджет
1 099 022,2
121 627,3
129 967,4
143 129,8
165 036,9
172 298,5
179 707,3
187 255,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
1
Основное мероприятие 3.1 «Оказание бесплатной медицинской помощи населению области в учреждениях здравоохранения области
и организациях частной формы собственности»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
5 261 817,7
649 201,6
682 310,9
715 744,1
750 099,8
785 354,5
821 480,8
857 626,0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего:
17 588 289,0
2 081 065,9
2 649 195,9
2 750 292,2
2 359 116,2
2 469 618,8
2 582 853,3
2 696 146,7
областной бюджет
390 481,8
49 050,0
48 630,4
49 464,3
56 781,3
59 450,1
62 184,8
64 920,9
федеральный бюджет (прогнозно)
1 146 194,5
20 068,4
523 779,6
522 279,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
внебюджетные источники (прогнозно),
в том числе:
16 051 612,7
2 011 947,5
2 076 785,9
2 178 548,4
2 283 118,7
2 390 425,3
2 500 385,0
2 610 401,9
бюджет ФФОМС
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
бюджет ТФОМС области
16 001 689,6
2 005 788,0
2 070 312,3
2 171 757,6
2 276 001,9
2 382 974,0
2 492 590,9
2 602 264,9
министерство здравоохранения области
Всего:
16 581 135,0
2 081 065,9
2 145 618,9
2 246 715,2
2 359 116,2
2 469 618,8
2 582 853,3
2 696 146,7
областной бюджет
390 481,8
49 050,0
48 630,4
49 464,3
56 781,3
59 450,1
62 184,8
64 920,9
федеральный бюджет (прогнозно)
139 040,5
20 068,4
20 202,6
18 702,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области
внебюджетные источники (прогнозно)
16 051 612,7
2 011 947,5
2 076 785,9
2 178 548,4
2 283 118,7
2 390 425,3
2 500 385,0
2 610 401,9
комитет капитального строительства области
Всего:
1 007 154,0
0,0
503 577,0
503 577,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1 007 154,0
0,0
503 577,0
503 577,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1 «Укрепление материально-технической базы перинатальных центров и детских больниц»
министерство здравоохранения области
Всего:
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ФФОМС (прогнозно)
49 923,1
6 159,5
6 473,6
6 790,8
7 116,8
7 451,3
7 794,1
8 137,0
Основное мероприятие 4.2 «Строительство объекта «ГУЗ «Областная детская клиническая больница (неонатальный центр)», г.Саратов»
комитет капитального строительства области
Всего:
646 132,0
0,0
323 066,0
323 066,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
646 132,0
0,0
323 066,0
323 066,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3 «Строительство объекта «Главный корпус на 150 коек на территории 1-й детской инфекционной больницы
по ул.Огородной
в г.Саратове»
комитет капитального строительства области
Всего:
361 022,0
0,0
180 511,0
180 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
361 022,0
0,0
180 511,0
180 511,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4 «Создание системы раннего выявления
и коррекции нарушений развития ребенка»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
552 325,9
71 505,4
72 565,7
73 258,4
78 702,6
82 025,6
85 430,7
88 837,5
областной бюджет
199 417,5
25 050,0
24 630,4
25 464,3
28 998,4
30 361,3
31 757,9
33 155,2
федеральный бюджет (прогнозно)
139 040,5
20 068,4
20 202,6
18 702,5
19 216,2
19 743,4
20 283,5
20 823,9
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
213 867,9
26 387,0
27 732,7
29 091,6
30 488,0
31 920,9
33 389,3
34 858,4
Основное мероприятие 4.5 «Оказание медицинской помощи
при патологии новорожденных,
в том числе выхаживание детей
с экстремально низкой массой тела и недоношенных»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
2 434 414,5
290 264,5
316 456,0
330 786,3
349 294,9
365 711,9
382 534,7
399 366,2
областной бюджет
179 064,3
12 000,0
24 000,0
24 000,0
27 782,9
29 088,8
30 426,9
31 765,7
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
2 255 350,2
278 264,5
292 456,0
306 786,3
321 512,0
336 623,1
352 107,8
367 600,5
Основное мероприятие 4.6 «Развитие специализированной
медицинской помощи детям
и пациенткам акушерско-гинекологического профиля»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области
(по согласованию)
Всего:
13 544 471,5
1 713 136,5
1 750 123,6
1 835 879,7
1 924 001,9
2 014 430,0
2 107 093,8
2 199 806,0
областной бюджет
12 000,0
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
13 532 471,5
1 701 136,5
1 750 123,6
1 835 879,7
1 924 001,9
2 014 430,0
2 107 093,8
2 199 806,0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
Всего:
2 569 310,9
322 955,9
329 492,1
336 563,1
361 118,4
384 430,0
408 215,3
426 536,1
областной бюджет
1 684 514,4
214 072,6
214 072,6
214 072,6
233 844,9
252 404,0
271 335,0
284 712,7
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
Всего:
760 892,3
68 862,8
72 237,1
77 149,0
101 704,3
125 015,9
148 801,2
167 122,0
министерство здравоохранения области
областной бюджет
186 006,2
0,0
0,0
0,0
19 772,3
38 331,4
57 262,4
70 640,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ТФОМС области (по согласованию), министерство здравоохранения области
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1 «Развитие медицинской реабилитации,
в том числе детей»
министерство здравоохранения области, ТФОМС области (по согласованию)
Всего:
760 892,3
68 862,8
72 237,1
77 149,0
101 704,3
125 015,9
148 801,2
167 122,0
областной бюджет
186 006,2
0,0
0,0
0,0
19 772,3
38 331,4
57 262,4
70 640,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ТФОМС области (прогнозно)
574 886,1
68 862,8
72 237,1
77 149,0
81 932,0
86 684,5
91 538,8
96 481,9
Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение санаторно-курортным лечением,
в том числе детей»
министерство социального развития области
Всего:
1 808 418,6
254 093,1
257 255,0
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
259 414,1
областной бюджет
1 498 508,2
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
214 072,6
федеральный бюджет (прогнозно)
309 910,4
40 020,5
43 182,4
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
45 341,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
573 960,5
61 426,7
81 277,8
82 994,7
85 042,5
89 083,2
83 132,5
91 003,1
областной бюджет
419 460,5
34 926,7
56 277,8
61 994,7
63 042,5
65 083,2
67 132,5
71 003,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ФФОМС (прогнозно)
154 500,0
26 500,0
25 000,0
21 000,0
22 000,0
24 000,0
16 000,0
20 000,0
Основное мероприятие 6.1 «Совершенствование механизмов
и условий целевого приема абитуриентов в образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования
и высшего образования, с целью последующего
их трудоустройства в медицинские организации области»
министерство здравоохранения области
Всего:
10 536,8
4 272,0
4 647,2
332,0
348,0
356,0
372,0
209,6
областной бюджет
10 536,8
4 272,0
4 647,2
332,0
348,0
356,0
372,0
209,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2 «Формирование
и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников»
министерство здравоохранения области
Всего:
563 423,7
57 154,7
76 630,6
82 662,7
84 694,5
88 727,2
82 760,5
90 793,5
областной бюджет
408 923,7
30 654,7
51 630,6
61 662,7
62 694,5
64 727,2
66 760,5
70 793,5
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники – бюджет ФФОМС (прогнозно)
154 500,0
26 500,0
25 000,0
21 000,0
22 000,0
24 000,0
16 000,0
20 000,0
Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе
в амбулаторных условиях»
министерство здравоохранения области
Всего:
16 185 008,6
2 019 009,0
2 075 075,4
2 149 272,9
2 319 016,0
2 428 472,0
2 540 666,2
2 653 497,1
областной бюджет
3 971 747,3
494 978,3
494 978,3
491 925,6
580 982,1
608 292,7
636 278,7
664 311,6
федеральный бюджет (прогнозно)
12 213 261,3
1 524 030,7
1 580 097,1
1 657 347,3
1 738 033,9
1 820 179,3
1 904 387,5
1 989 185,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение больных лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания
и медицинскими изделиями,
в том числе
в амбулаторных условиях»
министерство здравоохранения области
Всего:
16 185 008,6
2 019 009,0
2 075 075,4
2 149 272,9
2 319 016,0
2 428 472,0
2 540 666,2
2 653 497,1
областной бюджет
3 971 747,3
494 978,3
494 978,3
491 925,6
580 982,1
608 292,7
636 278,7
664 311,6
федеральный бюджет (прогнозно)
12 213 261,3
1 524 030,7
1 580 097,1
1 657 347,3
1 738 033,9
1 820 179,3
1 904 387,5
1 989 185,5
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 «Развитие информатизации
в здравоохранении»
министерство здравоохранения области
Всего:
575 712,3
10 293,4
97 059,4
91 877,9
101 937,9
87 897,9
91 520,8
95 125,0
областной бюджет
74 499,3
10 293,4
8 739,4
4 400,9
11 915,9
12 475,9
13 049,8
13 624,0
федеральный бюджет (прогнозно)
501 213,0
0,0
88 320,0
87 477,0
90 022,0
75 422,0
78 471,0
81 501,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1 «Создание, модернизация
и техническое обслуживание информационно-технологической инфраструктуры министерства здравоохранения области и учреждений здравоохранения области, необходимой для внедрения
и функционирования прикладных информационных систем в здраво-охранении, защита информации»
министерство здравоохранения области
Всего:
320 602,0
5 070,0
50 100,0
48 757,0
55 902,0
55 962,0
59 211,0
45 600,0
областной бюджет
29 470,0
5 070,0
2 500,0
2 000,0
4 600,0
4 900,0
5 100,0
5 300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
291 132,0
0,0
47 600,0
46 757,0
51 302,0
51 062,0
54 111,0
40 300,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2 «Развитие
и обеспечение функционирования информационных систем в сфере здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
195 299,3
4 493,4
37 239,4
33 400,9
36 315,9
25 575,9
25 949,8
32 324,0
областной бюджет
44 299,3
4 493,4
6 239,4
2 400,9
7 315,9
7 575,9
7 949,8
8 324,0
федеральный бюджет (прогнозно)
151 000,0
0,0
31 000,0
31 000,0
29 000,0
18 000,0
18 000,0
24 000,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.3 «Развитие телемедицины, создание и внедрение информационной системы дистанционного мониторинга состояния здоровья»
министерство здравоохранения области
Всего:
59 081,0
0,0
9 720,0
9 720,0
9 720,0
6 360,0
6 360,0
17 201,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
59 081,0
0,0
9 720,0
9 720,0
9 720,0
6 360,0
6 360,0
17 201,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.4 «Обеспечение юридической значимости ведения амбулаторных медицинских карт
и историй болезней пациентов
в электронном виде при работе врачей
в прикладных медицинских информационных системах
и взаимодействии
с федеральным сегментом единой государственной информационной системы здравоохранения»
министерство здравоохранения области
Всего:
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0».
9. Дополнить приложением № 5 к государственной программе следующего содержания:
«Приложение № 5
к государственной программе Саратовской области
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)
по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»
Наименование
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
За счет средств областного бюджета
Наименование государственной работы
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Единица измерения объема государственной работы
литры
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего,
24262
24262
24262
24262
24262
24262
24262
121 627,3
129 967,4
143129,8
165036,9
172298,5
179707,3
187255,0
в том числе:
в рамках основного мероприятия 2.17 «Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов»
24262
24262
24262
24262
24262
24262
24262
121 627,3
129 967,4
143129,8
165036,9
172298,5
179707,3
187255,0
Итого за счет средств областного бюджета:
24262
24262
24262
24262
24262
24262
24262
121627,3
129967,4
143129,8
165036,9
172298,5
179707,3
187255,0
Всего по подпрограмме:
24262
24262
24262
24262
24262
24262
24262
121627,3
129967,4
143129,8
165036,9
172298,5
179707,3
187255,0».
___________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Собрание законодательства Саратовской области № 38 от 05.09.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: