Основная информация
Дата опубликования: | 29 сентября 2010г. |
Номер документа: | RU43000201000520 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кировская область |
Принявший орган: | Правительство Кировской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 № 71/490
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2010 № 39/33
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства области от 08.02.2010 № 39/33 «Об областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства области от 20.05.2010 № 52/227, от 20.07.2010 № 59/344), утвердив изменения в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы (далее – Программа). Прилагаются.
2. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2010 год», предусматривающего соответствующие изменения финансирования Программы.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю.БЕЛЫХ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 29.09.2010 № 71/490
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 - 2011 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Дополнить после раздела «Основание принятия решения о разработке Программы» разделом «Государственный заказчик – координатор Программы» следующего содержания:
«Государственный заказчик – координатор Программы
департамент здравоохранения Кировской области»
1.2. Раздел «Государственный заказчик Программы» изложить в следующей редакции:
«Государственные заказчики Программы
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области»
1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Программы
всего – 2517,602 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 320,8793 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 2194,1457 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию и (или) по соглашениям) – 2,577 млн. рублей».
2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
2.1. В абзаце первом слова «2541,695 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «2517,602 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
2.2. В абзаце третьем слова «2218,2387 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «2194,1457 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
2.3. В абзаце четвертом после слов «по согласованию» дополнить словами «и (или) по соглашениям».
2.4. Объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, направления, мероприятия
Источник финансирования
Всего
2010 год
2011 год
1
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
итого*
570,5127
228,2867
342,226
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
444,4127
168,8867
275,526
1.1
Направление «Сахарный диабет»
итого*
89,3
31,0
58,3
федеральный бюджет
40,0
19,0
21,0
областной бюджет*
49,3
12,0
37,3
1.2
Направление «Туберкулез»
итого*
124,426
73,6
50,826
федеральный бюджет
52,0
26,0
26,0
областной бюджет*
72,426
47,6
24,826
1.3
Направление «ВИЧ-инфекция»
итого*
44,6
18,6
26,0
федеральный бюджет
16,1
6,1
10,0
областной бюджет*
28,5
12,5
16,0
1.4
Направление
«Онкология»
итого*
194,2697
60,4697
133,8
федеральный бюджет
6,5
3,0
3,5
областной бюджет*
187,7697
57,4697
130,3
1.5
Направление
«Инфекции, передаваемые половым путем»
итого*
12,9
4,9
8,0
федеральный бюджет
2,8
1,3
1,5
областной бюджет*
10,1
3,6
6,5
1.6
Направление
«Вирусные гепатиты»
итого*
19,5
4,8
14,7
федеральный бюджет
2,6
1,1
1,5
областной бюджет*
16,9
3,7
13,2
1.7
Направление
«Психические расстройства»
итого*
26,9
3,3
23,6
федеральный бюджет
4,7
2,2
2,5
областной бюджет*
22,2
1,1
21,1
1.8
Направление
«Артериальная гипертония»
итого*
15,617
6,717
8,9
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
областной бюджет*
14,417
6,117
8,3
1.9
Направление
«Вакцинопрофилактика»
итого*
43,0
24,9
18,1
федеральный бюджет
0,2
0,1
0,1
областной бюджет*
42,8
24,8
18,0
2
Подпрограмма «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
итого*
84,1
16,7
67,4
областной бюджет*
84,1
16,7
67,4
бюджеты муниципальных образований области **
-
-
-
3
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
итого*
465,2
143,0
322,2
областной бюджет*
465,2
143,0
322,2
4
Подпрограмма «Развитие донорства и службы крови в Кировской области»
итого*
32,2
5,0
27,2
областной бюджет*
32,2
5,0
27,2
5
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
итого*
1246,7893
817,3083
429,481
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет*
1049,433
619,952
429,481
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
6
Подпрограмма «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
итого*
58,5
22,1
36,4
областной бюджет*
58,5
22,1
36,4
бюджеты муниципальных образований области **
-
-
-
7
Подпрограмма «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»
итого*
60,3
20,9
39,4
областной бюджет*
60,3
20,9
39,4
Всего
по Программе
итого*
2517,602
1253,295
1264,307
федеральный бюджет
320,8793
254,1793
66,7
областной бюджет*
2194,1457
996,5387
1197,607
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
2.4. Объем финансирования Программы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объём финансирования Программы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления
финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
1
Капитальные вложения –
всего*
в том числе:
1578,4915
950,2915
628,2
федеральный бюджет
207,4793
199,5793
7,9
областной бюджет*
1370,7752
750,4752
620,3
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
939,1105
303,0035
636,107
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет*
823,3705
246,0635
577,307
бюджеты муниципальных образований области**
2,34
2,34
-
Всего*
в том числе:
2517,602
1253,295
1264,307
федеральный бюджет
320,8793
254,1793
66,7
областной бюджет*
2194,1457
996,5387
1197,607
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
3. В разделе 5 «Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой»:
3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Государственным заказчиком – координатором Программы является департамент здравоохранения Кировской области, который в установленном порядке осуществляет управление и контроль за ходом реализации Программы. Государственные заказчики Программы – департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области».
3.2. После абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Департамент строительства и архитектуры Кировской области:
распоряжается средствами областного бюджета, выделяемыми на выполнение мероприятий Программы;
заключает в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» государственные контракты;
представляет информацию об исполнении мероприятий Программы государственному заказчику – координатору Программы и в другие заинтересованные органы исполнительной власти».
3.3. В абзаце одиннадцатом слова «государственный заказчик» заменить словами «государственные заказчики».
3.4. В абзаце восемнадцатом слова «государственный заказчик Программы» заменить словами «государственный заказчик – координатор Программы».
4. Внести изменения в подпрограмму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (приложение № 1 к Программе). Прилагаются.
5. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (приложение № 2 к Программе). Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» (приложение № 3 к Программе). Прилагаются.
7. Внести изменения в подпрограмму «Развитие донорства и службы крови в Кировской области» (приложение № 4 к Программе). Прилагаются.
8. Внести изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (приложение № 5 к Программе). Прилагаются.
9. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (приложение № 6 к Программе). Прилагаются.
10. Внести изменения в подпрограмму «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области» (приложение № 7 к Программе). Прилагаются.
11. Внести изменения в условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения», «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 8 к Программе), дополнив их после абзаца «оснащение учреждений (отделений) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи» абзацами следующего содержания:
«приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами;
реконструкция (завершение строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения».
12. Методику расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2010 году на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 9 к Программе) изложить в новой редакции. Прилагается.
13. Утвердить Методику расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 10 к Программе). Прилагается.
14. Утвердить Методику расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 11 к Программе). Прилагается.
15. Утвердить Методику расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 12 к Программе). Прилагается.
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
всего – 570,5127 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 126,1 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 444,4127 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование направления, задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Направление «Сахарный диабет»
3.1.1
Обеспечение современными сахароснижающими препаратами
федеральный бюджет
40,0
19,0
21,0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
47,3
12,0
35,3
3.1.2
Оснащение современным медицинским оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих эндокринологическую помощь
областной бюджет*
2,0
-
2,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.3
Исключить
Всего по направлению
итого*
89,3
31,0
58,3
федеральный бюджет
40,0
19,0
21,0
областной бюджет*
49,3
12,0
37,3
3.2
Направление «Туберкулез»
3.2.1
Оснащение современным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
Оснащение современным медицинским оборудованием областных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
областной бюджет*
38,8
38,8
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.2
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулезной инфекции
Проведение профилактических флюорографических осмотров населения области
областной бюджет*
0,2
-
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.3
Обеспечение современного уровня диагностики и лечения туберкулеза
3.2.3.1
Обеспечение медикаментами областных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
федеральный бюджет
52,0
26,0
26,0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
16,3
4,8
11,5
3.2.3.2
Приведение областных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь, в соответствие с санитарными нормами и правилами
областной бюджет*
17,126
4,0
13,126
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по направлению
итого*
124,426
73,6
50,826
федеральный бюджет
52,0
26,0
26,0
областной бюджет*
72,426
47,6
24,826
3.3
Направление «ВИЧ-инфекция»
3.3.1
Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции
3.3.1.1
Организация и проведение информационно-пропагандистских кампаний против распространения ВИЧ-инфекции
областной бюджет*
1,3
0,5
0,8
департамент здравоохранения Кировской области
3.3.1.2
Издание санитарно-просветительских материалов о рисках инфицирования и способах предотвращения заражения ВИЧ-инфек-цией (памятки, буклеты)
федеральный бюджет
0,4
0,2
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
0,3
0,1
0,2
3.3.2
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции
3.3.2.1
Оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием областного государственного учреждения здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
федеральный бюджет
7,1
2,1
5,0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
5,9
4,2
1,7
3.3.2.2
Внедрение современных лекарственных средств и диагностических расходных материалов в областном государственном учреждении здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
федеральный бюджет
8,6
3,8
4,8
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
21,1
7,8
13,3
Всего по направлению
итого*
44,7
18,7
26,0
федеральный бюджет
16,1
6,1
10,0
областной бюджет*
28,6
12,6
16,0
3.4
Направление «Онкология»
3.4.1
Внедрение современных противоопухолевых лекарственных средств в государственном лечебно-профилактическом учреждении «Кировский областной клинический онкологический диспансер»
федеральный бюджет
6,5
3,0
3,5
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
17,7
7,4
10,3
3.4.2
Оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной клинический онкологический диспансер» и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих диагностическую помощь по выявлению онкологических заболеваний
областной бюджет*
20,0232
0,0232
20,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.4.3
Исключить
3.4.4
Обеспечение подготовки медицинских кадров по специальности «Онкология»
областной бюджет*
0,0465
0,0465
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.4.5
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми лекарственными средствами в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи
областной бюджет*
150,0
50,0
100,0
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по направлению
итого*
194,2697
60,4697
133,8
федеральный бюджет
6,5
3,0
3,5
областной бюджет*
187,7697
57,4697
130,3
3.5
Направление «Инфекции, передаваемые половым путем»
3.5.1
Совершенствование системы мониторинга, методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем
Разработка информационных материалов и образовательных программ для населения по профилактике и защите от инфекций, передаваемых половым путем
федеральный бюджет
1,1
0,5
0,6
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
0,2
0,2
-
3.5.2
Внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем
Оснащение современным медицинским оборудованием государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
федеральный бюджет
0,5
0,2
0,3
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
8,9
3,0
5,9
3.5.3
Совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем
Приобретение расходных материалов для лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
1,0
0,4
0,6
Всего по направлению
итого*
12,9
4,9
8,0
федеральный бюджет
2,8
1,3
1,5
областной бюджет*
10,1
3,6
6,5
3.6
Направление «Вирусные гепатиты»
3.6.1
Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора
Проведение санитарнопросветительской работы среди населения области, организационно-методичес-кой работы среди врачей-инфекционистов
федеральный бюджет
0,2
0,1
0,1
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
0,1
-
0,1
3.6.2
Обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов
3.6.2.1
Оснащение медицинским оборудованием областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская инфекционная клиническая больница»
федеральный бюджет
0,4
0,2
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
4,8
-
4,8
3.6.2.2
Внедрение современных лекарственных средств в областном государственном учреждении здравоохранения «Кировская инфекционная клиническая больница»
федеральный бюджет
2,0
0,8
1,2
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
12,0
3,7
8,3
Всего по направлению
итого*
19,5
4,8
14,7
федеральный бюджет
2,6
1,1
1,5
областной бюджет*
16,9
3,7
13,2
3.7
Направление «Психические расстройства»
3.7.1
Совершенствование методов профилактики психических расстройств
Оказание консультативной помощи, реализация обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов
федеральный бюджет
0,5
0,2
0,3
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
0,8
0,4
0,4
3.7.2
Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств
3.7.2.1
Совершенствование методов лечения путем внедрения новых лекарственных препаратов (атипичных нейролептиков и антидепрессантов) и реабилитации при психических расстройствах
федеральный бюджет
0,2
0,1
0,1
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
3,8
-
3,8
3.7.2.2
Методическое обеспечение внедрения психосоциальной терапии путем создания единой системы мероприятий всех видов психиатрической помощи
федеральный бюджет
0,3
0,1
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
1,6
0,7
0,9
3.7.2.3
Оснащение медицинским и технологическим оборудованием государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бех-терева»
федеральный бюджет
3,7
1,8
1,9
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
16,0
-
16,0
Всего по направлению
итого*
26,9
3,3
23,6
федеральный бюджет
4,7
2,2
2,5
областной бюджет*
22,2
1,1
21,1
3.8
Направление «Артериальная гипертония»
3.8.1
Создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений
3.8.1.1
Приобретение методических пособий для медицинских работников, оказывающих помощь больным артериальной гипертонией
областной бюджет*
0,3
-
0,3
департамент здравоохранения Кировской области
3.8.1.2
Обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы профилактики артериальной гипертонии среди населения области
федеральный бюджет
0,4
0,2
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
2,317
0,917
1,4
3.8.2
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией
Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских учреждений области
федеральный бюджет
0,8
0,4
0,4
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
11,4
5,0
6,4
3.8.3
Развитие системы мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии
Приобретение компьютеров для мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии и ее осложнений
областной бюджет*
0,4
0,2
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по направлению
итого*
15,617
6,717
8,9
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
областной бюджет*
14,417
6,117
8,3
3.9
Направление «Вакцинопрофилактика»
3.9.1
Развитие системы информирования населения о мерах предупреждения, распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики
Информирование населения области о мерах предупреждения распространения инфекции (создание видеоклипов, буклетов, календарей)
областной бюджет*
0,4
-
0,4
департамент здравоохранения Кировской области
3.9.2
Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин
Обеспечение функционирования «холодовой цепи» при транспортировке и хранении вакцин
федеральный бюджет
0,2
0,1
0,1
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
1,1
-
1,1
3.9.3
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений иммунобиологическими препаратами (вакцинами, применяемыми по эпидемическим показаниям, иммуноглобулинами)
3.9.3.1
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений области достаточным количеством иммунобиологических препаратов
областной бюджет*
20,9017
10,6017
10,3
департамент здравоохранения Кировской области
3.9.3.2
Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, серологических исследований на клещевой энцефалит
областной бюджет*
11,3983
5,1983
6,2
департамент здравоохранения Кировской области
3.9.3.3
Проведение профилактических мероприятий среди детей от клещевого энцефалита
областной бюджет
9,0
9,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по направлению
итого*
43,0
24,9
18,1
федеральный бюджет
0,2
0,1
0,1
областной бюджет*
42,8
24,8
18,0
Всего по Подпрограмме
итого*
570,5127
228,2867
342,226
федеральный
бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
444,4127
168,8867
275,526
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «572,5057 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «570,5127 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. В абзаце четвертом слова «446,4057 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «444,4127 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
122,0232
56,0232
66,0
федеральный бюджет
12,7
4,8
7,9
областной бюджет*
109,3232
51,2232
58,1
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
448,4895
172,2635
276,226
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет*
335,0895
117,6635
217,426
Всего*
в том числе:
570,5127
228,2867
342,226
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
444,4127
168,8867
275,526
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
4. В разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой» после абзаца «Государственный заказчик Подпрограммы в установленном порядке направляет информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средств соответствующих бюджетов в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, департамент финансов Кировской области, департамент экономического развития при Правительстве области и в другие заинтересованные органы исполнительной власти» дополнить абзацем следующего содержания:
«Имущество, приобретаемое за счет средств областного бюджета в рамках Программы, передается в собственность муниципальных образований в установленном порядке».
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 84,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 84,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области – по согласованию и (или) по соглашениям».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП
3.1.1
Оснащение в составе областного государственного учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Кировской области» учебно-методического центра по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП
областной бюджет*
0,1
-
0,1
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
3.1.2
Приобретение реанимобилей для учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП
областной бюджет*
14,3
-
14,3
бюджеты муниципальных образований области **
-
-
-
3.1.3
Оснащение учреждений (отделений) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи
областной бюджет*
0,7
-
0,7
бюджеты муниципальных образований области **
-
-
-
3.1.4
Оснащение современным медицинским оборудованием муниципальных лечебно - профилактических учреждений, оказывающих помощь при ДТП
областной бюджет*
55,2
10,0
45,2
3.1.5
Приведение помещений областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая больница № 3» в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами
областной бюджет*
13,8
6,7
7,1
Всего по Подпрограмме
итого*
84,1
16,7
67,4
областной бюджет*
84,1
16,7
67,4
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям.
*** Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы по согласованию».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце первом слова «83,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «84,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. В абзаце втором слова «83,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «84,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.3. В абзаце третьем после слов «по согласованию» дополнить словами «и (или) по соглашениям».
3.4. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
69,6
10,0
59,6
областной бюджет*
69,6
10,0
59,6
бюджеты муниципальных образований области
-
-
-
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
14,5
6,7
7,8
областной бюджет*
14,5
6,7
7,8
бюджеты муниципальных образований области
-
-
-
Всего*
в том числе:
84,1
16,7
67,4
областной бюджет*
84,1
16,7
67,4
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 465,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистой патологией
3.1.1
Оснащение медицинским оборудованием государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница» и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
областной бюджет*
286,6
67,0
219,6
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.2
Обеспечение государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница» расходными материалами
областной бюджет*
136,0
50,0
86,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.3
Исключить
3.2
Создание эффективной системы профилактики для больных сердечно-сосудистой патологией и ее осложнениями
Издание методических пособий для медицинских работников, оказывающих помощь больным инсультом; создание пропагандистской системы профилактики инсульта среди населения
областной бюджет*
0,6
-
0,6
департамент здравоохранения Кировской области
3.3
Внедрение высокотехнологичных методов лечения
Открытие нейрососудистого отделения на базе государственного лечебно-профилак-тического учреждения «Кировская областная клиническая больница»
областной бюджет*
42,0
26,0
16,0
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
465,2
143,0
322,2
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «474,8 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «465,2 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения*
316,6
81,0
235,6
4.2
Прочие расходы*
148,6
62,0
86,6
Всего*
465,2
143,0
322,2
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
4. В разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой» после абзаца «Государственный заказчик Подпрограммы в установленном порядке направляет информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средств соответствующих бюджетов в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, департамент финансов Кировской области, департамент экономического развития при Правительстве области и в другие заинтересованные органы исполнительной власти» дополнить абзацем следующего содержания:
«Имущество, приобретаемое за счет средств областного бюджета в рамках Программы, передается в собственность муниципальных образований в установленном порядке».
Приложение № 4
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Развитие донорства и службы крови в Кировской области»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 32,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Материально-техническое оснащение учреждений службы крови в Кировской области
3.1.1
Создание единого донорского центра
областной бюджет*
1,0
-
1,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.2
Приведение государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная станция переливания крови» в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет*
17,9
-
17,9
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.3
Оснащение государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная станция переливания крови» современным технологическим оборудованием для заготовки, переработки, хранения и транспортировки донорской крови
областной бюджет*
2,0
-
2,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.4
Оснащение иммунологического отделения и клинико-диагностической лаборатории государственного лечебно-профилак-тического учреждения «Кировская областная станция переливания крови» оборудованием для апробации донорской крови
областной бюджет*
0,7
-
0,7
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.5
Создание эргономических условий для донаций: оснащение специальными донорскими креслами, видео-, аудиоаппаратурой помещений для пребывания доноров
областной бюджет*
0,4
-
0,4
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.6
Обеспечение расходными материалами государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная станция переливания крови»
областной бюджет*
10,0
5,0
5,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2
Проведение мероприятий по агитации и пропаганде донорства крови и ее компонентов
Организация пропаганды и агитации донорства с использованием средств массовой информации: создание тематических теле- и радиопередач, изготовление печатной продукции (памяток, плакатов) для учреждений службы крови в Кировской области
областной бюджет*
0,2
-
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
32,2
5,0
27,2
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «32,2 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «32,2 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения*
4,1
-
4,1
4.2
Прочие расходы*
28,1
5,0
23,1
Всего*
32,2
5,0
27,2
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области»
1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 1246,7893 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 194,7793 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 1049,433 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию и (или) по соглашениям) – 2,577 млн. рублей».
2. Раздел 1 «Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма» дополнить абзацами:
«Полный износ старых зданий и не соответствие санитарным и пожарным правилам и нормам делает практически невозможным осуществление деятельности патологоанатомической и судебно-медицинской служб. В настоящее время необходимо провести реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципального учреждения здравоохранения «Омутнинская центральная районная больница», муниципального лечебно-профилактического учреждения «Кирово-Чепецкая центральная районная больница» и муниципального учреждения здравоохранения «Котельничская центральная городская больница».
Улучшение материально-технической базы медицинских учреждений повысит локальную эффективность их деятельности, то есть способность добиваться более высокой отдачи ресурсов на микроуровне. Однако при всей важности и необходимости планируемых мероприятий требуется разработка механизмов повышения структурной эффективности системы оказания медицинской помощи в целом. Необходимо разработать инструменты обеспечения более рационального соотношения и эффективного взаимодействия отдельных медицинских служб в целях максимизации конечных показателей здоровья населения области на единицу вложенных средств».
3. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010
год
2011 год
3.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
3.1.1
Оснащение современным диагностическим оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения
областной бюджет*
140,6
103,6
37,0
департамент здраво-охранения Ки-ровской области
3.1.2
Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет*
61,3
-
61,3
департамент здраво-охранения Кировской области, органы местного самоуправления муници-пальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.3
Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием фельдшерско-акушерских пунктов
областной бюджет*
2,1
-
2,1
департамент здраво-охранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.4
Оснащение санитарным автотранспортом учреждений здравоохранения области
областной бюджет*
36,0
6,0
30,0
департамент здраво-охранения Киров-ской области
3.1.5
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами отделений государственного клинического учреждения здравоохранения «Кировское областное бюро судеб-
но-медицинской экспертизы»
областной бюджет*
18,1
0,8
17,3
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.6
Оснащение медицинским оборудованием отделений государственного клинического учреждения здравоохранения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
областной бюджет*
39,8
9,2
30,6
департамент здравоохранения Киров-ской области
3.1.7
Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет*
116,581
-
116,581
департамент здравоохранения Киров-ской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.8
Завершение строительства патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Омутнинская центральная районная больница»
областной бюджет*
14,0
-
14,0
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.9
Завершение строительства патологоанатомического корпуса муниципального лечебно-профилактического учреждения «Кирово-Чепецкая центральная районная больница»
областной бюджет*
11,0
-
11,0
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.10
Реконструкция патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Котельничская центральная городская больница»
областной бюджет
4,0
4,0
-
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.2
Укрепление материально-технической базы областных учреждений здравоохранения
3.2.1
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская инфекционная клиническая больница»
областной бюджет*
13,0
10,0
3,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.2
Надстройка третьего этажа здания поликлиники государственного учреждения здравоохранения «Кировская областная детская клиническая больница»
областной бюджет*
11,6
11,6
-
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.3
Реконструкция клинико-диагностической лаборатории государственного лечебно-профилак-тического учреждения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехте-рева», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет*
8,3934
8,3934
-
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.4
Оснащение современным медицинским оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения
областной бюджет*
92,185
78,785
13,4
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.5
Строительство акушерского корпуса на 121 койку с лечебно-диагностическими и вспомогательными службами в составе государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной перинатальный центр»
областной бюджет*
285,925
285,925
-
департамент строительства и архитектуры Кировской области
федеральный бюджет
190,0
190,0
-
3.2.6
Реконструкция здания областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская инфекционная клиническая больница»
областной бюджет
18,1269
18,1269
-
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.7
Строительство многопрофильной больницы на 1300 коек в городе Кирове, включая разработку проектно-сметной документации (стадия «Проект»)
областной бюджет
60,0
60,0
-
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.8
Реконструкция приемного покоя Кировского областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая больница № 3»
областной бюджет
14,598
0,598
14,0
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.9
Строительство туберкулезного отделения на 60 коек государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет*
20,5
0,5
20,0
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.10
Строительство пристроя к поликлинике государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет*
29,7
0,5
29,2
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.11
Строительство котельной государственного лечебно-профилактического учреждения «Талицкий детский туберкулезный санаторий» в слободе Талица города Кирова
областной бюджет*
30,0
-
30,0
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.12
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница»
областной бюджет
10,0
10,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.13
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений областного государственного учреждения здравоохранения «Кировский областной наркологический диспансер»
областной бюджет
5,0
5,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.14
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский гериатрический центр»
областной бюджет
1,5
1,5
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.15
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений областного государственного учреждения здравоохранения «Быстрицкий туберкулезный санаторий»
областной бюджет
1,0
1,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.3
Укрепление материально-технической базы центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
3.3.1
Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
4,7793
4,7793
-
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
областной бюджет*
1,4237
1,4237
-
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
3.3.2
Приведение помещений центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами
федеральный бюджет
-
-
-
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
областной бюджет*
-
-
-
бюджеты муниципальных образований области**
2,155
2,155
-
3.3.3
Обеспечение подготовки медицинских кадров для центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
-
-
-
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
областной бюджет*
-
-
-
бюджеты муниципальных образований области**
0,185
0,185
-
3.4
Разработка комплексного плана реструктуризации системы медицинского обслуживания и доработка концепции развития системы здравоохранения Кировской области
областной бюджет
3,0
3,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
1246,7893
817,3083
429,481
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет*
1049,433
619,952*
429,481
бюджеты муниципа-льных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям.
*** Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы по согласованию».
4. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
4.1. В абзаце первом слова «1260,2893 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «1246,7893 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
4.2. В абзаце третьем слова «1062,933 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «1049,433 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
4.3. В абзаце четвертом после слов «по согласованию» дополнить словами «и (или) по соглашениям».
4.4. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
1014,9683
783,6683
231,3
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет*
819,952
588,652
231,3
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
231,821
33,64
198,181
федеральный бюджет
-
-
-
областной бюджет*
229,481
31,3
198,181
бюджеты муниципальных образований области**
2,34
2,34
-
Всего*
в том числе:
1246,7893
817,3083
429,481
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет*
1049,433
619,952
429,481
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
5. В разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой»:
5.1. Абзац первый – седьмой изложить в следующей редакции:
«Государственными заказчиками Подпрограммы являются департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области, которые в установленном порядке осуществляют управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы.
Государственные заказчики Подпрограммы в рамках реализации Подпрограммы:
распоряжаются средствами областного бюджета, выделенными на выполнение мероприятий Подпрограммы;
заключают в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» государственные контракты.
Департамент здравоохранения Кировской области в установленном порядке направляют информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средств соответствующих бюджетов в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, департамент финансов Кировской области, департамент экономического развития при Правительстве области и другим заинтересованным органам исполнительной власти.
Взаимодействие государственных заказчиков Подпрограммы с органами местного самоуправления осуществляется на основе соглашений.
Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами, приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами, оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП. Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей данных мероприятий – муниципальных районов (городских округов) в установленном им порядке. Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на завершение строительства патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Омутнинская центральная районная больница», завершение строительства патологоанатомического корпуса муниципального лечебно-профилактического учреждения «Кирово-Чепецкая центральная районная больница», реконструкцию патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Котельничская центральная городская больница».
5.2. В абзаце десятом после слов «помещений ФАП» дополнить словами «и муниципальных учреждений здравоохранения».
5.3. В абзаце пятнадцатом слова «государственный заказчик» заменить словами «государственные заказчики».
5.4. В абзаце шестнадцатом слова «государственный заказчик Подпрограммы» заменить словами «департамент здравоохранения Кировской области».
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области – по согласованию и (или) по соглашениям».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Повышение качества и доступности медицинской помощи
3.1.1
Приведение помещений отделений общей врачебной практики в составе лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет*
19,6
6,0
13,6
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.2
Оснащение оборудованием, мебелью, автотранспортом, компьютерной техникой (в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения) отделений общей врачебной практики
областной бюджет*
21,5
6,0
15,5
3.1.3
Организация деятельности мобильных бригад в областных государственных учреждениях здравоохранения для оказания медицинской помощи жителям области
областной бюджет*
2,2
1,0
1,2
3.2
Повышение социальной защищенности врачебных кадров
Предоставление меры социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения (структурные подразделения учреждений здравоохранения), расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах Кировской области
областной бюджет*
15,2
9,1
6,1
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
Всего по Подпрограмме
итого*
58,5
22,1
36,4
областной бюджет*
58,5
22,1
36,4
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям.
*** Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы по согласованию».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце первом слова «58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. В абзаце втором слова «58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.3. В абзаце третьем после слов «по согласованию» дополнить словами «и (или) по соглашениям».
3.4. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
21,5
6,0
15,5
областной бюджет*
21,5
6,0
15,5
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
37,0
16,1
20,9
областной бюджет*
37,0
16,1
20,9
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
Всего*
в том числе:
58,5
22,1
36,4
областной бюджет*
58,5
22,1
36,4
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
Приложение № 7
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 60,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Развитие телекоммуникационной сети учреждений здравоохранения в соответствии с современными технологиями
3.1.1
Развитие корпоративной сети учреждений здравоохранения области
областной бюджет*
4,8
1,8
3,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.2
Оснащение современным серверным оборудованием Кировского областного государственного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»
областной бюджет*
0,5
-
0,5
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.3
Обеспечение защиты информации в телекоммуникационной сети учреждений здравоохранения области
областной бюджет*
13,3
1,3
12,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.4
Приобретение лицензионного программного обеспечения
областной бюджет*
5,6
3,0
2,6
департамент здравоохранения Кировской области
3.2
Внедрение системы оперативного мониторинга учреждений здравоохранения
Совершенствование системы оперативного мониторинга учреждений здравоохранения
областной бюджет*
3,8
3,8
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.3
Создание единого информационного пространства здравоохранения области и системы обязательного медицинского страхования
Создание регионального персонифицированного банка данных населения Кировской области
областной бюджет*
32,3
11,0
21,3
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
60,3
20,9
39,4
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «60,3 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «60,3 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
29,7
13,6
16,1
4.2
Прочие расходы – всего*
30,6
7,3
23,3
Всего*
60,3
20,9
39,4
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
Приложение № 9
к Программе
МЕТОДИКА
расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2010 году на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы
1. Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2010 году на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (далее – субсидии) производится по формуле:
SiОБЩ = SiВК + Si МТБ ФАП + Si МТБ МУЗ + Si МТБ ПАТ + Si ДТП , где:
SiОБЩ - общий объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу);
SiВК - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»;
Si МТБ ФАП - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Si ДТП - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
2. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si ВК = Р х Чi ВОП , где:
Si ВК - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»;
Р – расчетный размер субсидии на приведение помещений одного отделения общей врачебной практики в составе муниципальных лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi ВОП – численность отделений общей врачебной практики i-го муниципального образования.
3. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ ФАП = (Р РЕМ x Чi РЕМ + Р ОСНАЩ x Чi ОСНАЩ ) х К К х К Ш , где:
Si МТБ ФАП – объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Р РЕМ – расчетный размер субсидии на приведение помещения одного ФАП в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi РЕМ – количество ФАП, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами в планируемом году;
Р ОСНАЩ – расчетный размер субсидии на оснащение одного ФАП оборудованием, мебелью и инструментарием;
Чi ОСНАЩ – количество ФАП, подлежащих оснащению в планируемом году;
К К – коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
К Ш – коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц.
4. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ МУЗ = Р МУЗ х Чi МУЗ х К К х К Ш , где:
Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Р МУЗ - расчетный размер субсидии на приведение помещений одного муниципального учреждения здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi МУЗ - количество муниципальных учреждений здравоохранения, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами;
К К – коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
К Ш – коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц.
5. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства)
патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ ПАТ = Рi ПАТ х Уi ПАТ , где:
Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Рi ПАТ – остаток сметной стоимости в ценах соответствующего года на реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомического отделения (корпуса) одного муниципального учреждения здравоохранения;
Уi ПАТ - уровень софинансирования из областного бюджета, определенный соглашением между департаментом здравоохранения Кировской области и администрацией i-го муниципального района (городского округа) о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения.
6. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» рассчитывается по формуле:
Si ДТП = N х Чi , где:
Si ДТП - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»;
N - расчетный размер субсидий на оснащение одного учреждения (отделения) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи;
Чi - количество учреждений (отделений скорой медицинской помощи, подлежащих оснащению средствами оперативной связи).
Приложение № 10
к Программе
МЕТОДИКА
расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы
Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (далее – субсидии) производится по формуле:
Si ВК = Р х Чi ВОП , где:
Si ВК - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»;
Р – расчетный размер субсидии на приведение помещений одного отделения общей врачебной практики в составе муниципальных лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi ВОП – численность отделений общей врачебной практики i-го муниципального образования.
Приложение № 11
к Программе
МЕТОДИКА
расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы
1. Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (далее – субсидии) производится по формуле:
SiОБЩ = Si МТБ ФАП + Si МТБ МУЗ + Si МТБ ПАТ , где:
SiОБЩ - общий объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу);
Si МТБ ФАП - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
2. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ ФАП = (Р РЕМ x Чi РЕМ + Р ОСНАЩ x Чi ОСНАЩ ) х К К х К Ш , где:
Si МТБ ФАП – объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Р РЕМ – расчетный размер субсидии на приведение помещения одного ФАП в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi РЕМ – количество ФАП, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами в планируемом году;
Р ОСНАЩ – расчетный размер субсидии на оснащение одного ФАП оборудованием, мебелью и инструментарием;
Чi ОСНАЩ – количество ФАП, подлежащих оснащению в планируемом году;
К К – коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
К Ш – коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц.
3. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ МУЗ = Р МУЗ х Чi МУЗ х К К х К Ш , где:
Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Р МУЗ - расчетный размер субсидии на приведение помещений одного муниципального учреждения здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi МУЗ - количество муниципальных учреждений здравоохранения, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами;
К К – коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
К Ш – коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц.
4. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ ПАТ = Рi ПАТ х Уi ПАТ , где:
Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Рi ПАТ – остаток сметной стоимости в ценах соответствующего года на реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомического отделения (корпуса) одного муниципального учреждения здравоохранения;
Уi ПАТ - уровень софинансирования из областного бюджета, определенный соглашением между департаментом здравоохранения Кировской области и администрацией i-го муниципального района (городского округа) о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения.
Приложение № 12
к Программе
МЕТОДИКА
расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы
Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (далее – субсидии) производится по формуле:
Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» рассчитывается по формуле:
Si ДТП = N х Чi , где:
Si ДТП - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»;
N - расчетный размер субсидий на оснащение одного учреждения (отделения) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи;
Чi - количество учреждений (отделений скорой медицинской помощи, подлежащих оснащению средствами оперативной связи).
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2010 № 71/490
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2010 № 39/33
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства области от 08.02.2010 № 39/33 «Об областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства области от 20.05.2010 № 52/227, от 20.07.2010 № 59/344), утвердив изменения в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 – 2011 годы (далее – Программа). Прилагаются.
2. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2010 год», предусматривающего соответствующие изменения финансирования Программы.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области Н.Ю.БЕЛЫХ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 29.09.2010 № 71/490
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010 - 2011 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Дополнить после раздела «Основание принятия решения о разработке Программы» разделом «Государственный заказчик – координатор Программы» следующего содержания:
«Государственный заказчик – координатор Программы
департамент здравоохранения Кировской области»
1.2. Раздел «Государственный заказчик Программы» изложить в следующей редакции:
«Государственные заказчики Программы
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области»
1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Программы
всего – 2517,602 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 320,8793 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 2194,1457 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию и (или) по соглашениям) – 2,577 млн. рублей».
2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
2.1. В абзаце первом слова «2541,695 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «2517,602 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
2.2. В абзаце третьем слова «2218,2387 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «2194,1457 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
2.3. В абзаце четвертом после слов «по согласованию» дополнить словами «и (или) по соглашениям».
2.4. Объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, направления, мероприятия
Источник финансирования
Всего
2010 год
2011 год
1
Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
итого*
570,5127
228,2867
342,226
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
444,4127
168,8867
275,526
1.1
Направление «Сахарный диабет»
итого*
89,3
31,0
58,3
федеральный бюджет
40,0
19,0
21,0
областной бюджет*
49,3
12,0
37,3
1.2
Направление «Туберкулез»
итого*
124,426
73,6
50,826
федеральный бюджет
52,0
26,0
26,0
областной бюджет*
72,426
47,6
24,826
1.3
Направление «ВИЧ-инфекция»
итого*
44,6
18,6
26,0
федеральный бюджет
16,1
6,1
10,0
областной бюджет*
28,5
12,5
16,0
1.4
Направление
«Онкология»
итого*
194,2697
60,4697
133,8
федеральный бюджет
6,5
3,0
3,5
областной бюджет*
187,7697
57,4697
130,3
1.5
Направление
«Инфекции, передаваемые половым путем»
итого*
12,9
4,9
8,0
федеральный бюджет
2,8
1,3
1,5
областной бюджет*
10,1
3,6
6,5
1.6
Направление
«Вирусные гепатиты»
итого*
19,5
4,8
14,7
федеральный бюджет
2,6
1,1
1,5
областной бюджет*
16,9
3,7
13,2
1.7
Направление
«Психические расстройства»
итого*
26,9
3,3
23,6
федеральный бюджет
4,7
2,2
2,5
областной бюджет*
22,2
1,1
21,1
1.8
Направление
«Артериальная гипертония»
итого*
15,617
6,717
8,9
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
областной бюджет*
14,417
6,117
8,3
1.9
Направление
«Вакцинопрофилактика»
итого*
43,0
24,9
18,1
федеральный бюджет
0,2
0,1
0,1
областной бюджет*
42,8
24,8
18,0
2
Подпрограмма «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
итого*
84,1
16,7
67,4
областной бюджет*
84,1
16,7
67,4
бюджеты муниципальных образований области **
-
-
-
3
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
итого*
465,2
143,0
322,2
областной бюджет*
465,2
143,0
322,2
4
Подпрограмма «Развитие донорства и службы крови в Кировской области»
итого*
32,2
5,0
27,2
областной бюджет*
32,2
5,0
27,2
5
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
итого*
1246,7893
817,3083
429,481
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет*
1049,433
619,952
429,481
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
6
Подпрограмма «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
итого*
58,5
22,1
36,4
областной бюджет*
58,5
22,1
36,4
бюджеты муниципальных образований области **
-
-
-
7
Подпрограмма «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»
итого*
60,3
20,9
39,4
областной бюджет*
60,3
20,9
39,4
Всего
по Программе
итого*
2517,602
1253,295
1264,307
федеральный бюджет
320,8793
254,1793
66,7
областной бюджет*
2194,1457
996,5387
1197,607
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
2.4. Объем финансирования Программы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объём финансирования Программы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления
финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
1
Капитальные вложения –
всего*
в том числе:
1578,4915
950,2915
628,2
федеральный бюджет
207,4793
199,5793
7,9
областной бюджет*
1370,7752
750,4752
620,3
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
939,1105
303,0035
636,107
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет*
823,3705
246,0635
577,307
бюджеты муниципальных образований области**
2,34
2,34
-
Всего*
в том числе:
2517,602
1253,295
1264,307
федеральный бюджет
320,8793
254,1793
66,7
областной бюджет*
2194,1457
996,5387
1197,607
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
3. В разделе 5 «Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой»:
3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Государственным заказчиком – координатором Программы является департамент здравоохранения Кировской области, который в установленном порядке осуществляет управление и контроль за ходом реализации Программы. Государственные заказчики Программы – департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области».
3.2. После абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Департамент строительства и архитектуры Кировской области:
распоряжается средствами областного бюджета, выделяемыми на выполнение мероприятий Программы;
заключает в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» государственные контракты;
представляет информацию об исполнении мероприятий Программы государственному заказчику – координатору Программы и в другие заинтересованные органы исполнительной власти».
3.3. В абзаце одиннадцатом слова «государственный заказчик» заменить словами «государственные заказчики».
3.4. В абзаце восемнадцатом слова «государственный заказчик Программы» заменить словами «государственный заказчик – координатор Программы».
4. Внести изменения в подпрограмму «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (приложение № 1 к Программе). Прилагаются.
5. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (приложение № 2 к Программе). Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» (приложение № 3 к Программе). Прилагаются.
7. Внести изменения в подпрограмму «Развитие донорства и службы крови в Кировской области» (приложение № 4 к Программе). Прилагаются.
8. Внести изменения в подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» (приложение № 5 к Программе). Прилагаются.
9. Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» (приложение № 6 к Программе). Прилагаются.
10. Внести изменения в подпрограмму «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области» (приложение № 7 к Программе). Прилагаются.
11. Внести изменения в условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограмм «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения», «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 8 к Программе), дополнив их после абзаца «оснащение учреждений (отделений) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи» абзацами следующего содержания:
«приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами;
реконструкция (завершение строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения».
12. Методику расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2010 году на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 9 к Программе) изложить в новой редакции. Прилагается.
13. Утвердить Методику расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 10 к Программе). Прилагается.
14. Утвердить Методику расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 11 к Программе). Прилагается.
15. Утвердить Методику расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (приложение № 12 к Программе). Прилагается.
Приложение № 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
всего – 570,5127 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 126,1 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 444,4127 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование направления, задачи,
мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Направление «Сахарный диабет»
3.1.1
Обеспечение современными сахароснижающими препаратами
федеральный бюджет
40,0
19,0
21,0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
47,3
12,0
35,3
3.1.2
Оснащение современным медицинским оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих эндокринологическую помощь
областной бюджет*
2,0
-
2,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.3
Исключить
Всего по направлению
итого*
89,3
31,0
58,3
федеральный бюджет
40,0
19,0
21,0
областной бюджет*
49,3
12,0
37,3
3.2
Направление «Туберкулез»
3.2.1
Оснащение современным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
Оснащение современным медицинским оборудованием областных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
областной бюджет*
38,8
38,8
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.2
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулезной инфекции
Проведение профилактических флюорографических осмотров населения области
областной бюджет*
0,2
-
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.3
Обеспечение современного уровня диагностики и лечения туберкулеза
3.2.3.1
Обеспечение медикаментами областных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь
федеральный бюджет
52,0
26,0
26,0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
16,3
4,8
11,5
3.2.3.2
Приведение областных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь, в соответствие с санитарными нормами и правилами
областной бюджет*
17,126
4,0
13,126
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по направлению
итого*
124,426
73,6
50,826
федеральный бюджет
52,0
26,0
26,0
областной бюджет*
72,426
47,6
24,826
3.3
Направление «ВИЧ-инфекция»
3.3.1
Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции
3.3.1.1
Организация и проведение информационно-пропагандистских кампаний против распространения ВИЧ-инфекции
областной бюджет*
1,3
0,5
0,8
департамент здравоохранения Кировской области
3.3.1.2
Издание санитарно-просветительских материалов о рисках инфицирования и способах предотвращения заражения ВИЧ-инфек-цией (памятки, буклеты)
федеральный бюджет
0,4
0,2
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
0,3
0,1
0,2
3.3.2
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции
3.3.2.1
Оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием областного государственного учреждения здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
федеральный бюджет
7,1
2,1
5,0
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
5,9
4,2
1,7
3.3.2.2
Внедрение современных лекарственных средств и диагностических расходных материалов в областном государственном учреждении здравоохранения «Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
федеральный бюджет
8,6
3,8
4,8
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
21,1
7,8
13,3
Всего по направлению
итого*
44,7
18,7
26,0
федеральный бюджет
16,1
6,1
10,0
областной бюджет*
28,6
12,6
16,0
3.4
Направление «Онкология»
3.4.1
Внедрение современных противоопухолевых лекарственных средств в государственном лечебно-профилактическом учреждении «Кировский областной клинический онкологический диспансер»
федеральный бюджет
6,5
3,0
3,5
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
17,7
7,4
10,3
3.4.2
Оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной клинический онкологический диспансер» и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих диагностическую помощь по выявлению онкологических заболеваний
областной бюджет*
20,0232
0,0232
20,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.4.3
Исключить
3.4.4
Обеспечение подготовки медицинских кадров по специальности «Онкология»
областной бюджет*
0,0465
0,0465
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.4.5
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми лекарственными средствами в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи
областной бюджет*
150,0
50,0
100,0
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по направлению
итого*
194,2697
60,4697
133,8
федеральный бюджет
6,5
3,0
3,5
областной бюджет*
187,7697
57,4697
130,3
3.5
Направление «Инфекции, передаваемые половым путем»
3.5.1
Совершенствование системы мониторинга, методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем
Разработка информационных материалов и образовательных программ для населения по профилактике и защите от инфекций, передаваемых половым путем
федеральный бюджет
1,1
0,5
0,6
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
0,2
0,2
-
3.5.2
Внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем
Оснащение современным медицинским оборудованием государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
федеральный бюджет
0,5
0,2
0,3
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
8,9
3,0
5,9
3.5.3
Совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем
Приобретение расходных материалов для лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
1,0
0,4
0,6
Всего по направлению
итого*
12,9
4,9
8,0
федеральный бюджет
2,8
1,3
1,5
областной бюджет*
10,1
3,6
6,5
3.6
Направление «Вирусные гепатиты»
3.6.1
Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора
Проведение санитарнопросветительской работы среди населения области, организационно-методичес-кой работы среди врачей-инфекционистов
федеральный бюджет
0,2
0,1
0,1
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
0,1
-
0,1
3.6.2
Обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов
3.6.2.1
Оснащение медицинским оборудованием областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская инфекционная клиническая больница»
федеральный бюджет
0,4
0,2
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
4,8
-
4,8
3.6.2.2
Внедрение современных лекарственных средств в областном государственном учреждении здравоохранения «Кировская инфекционная клиническая больница»
федеральный бюджет
2,0
0,8
1,2
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
12,0
3,7
8,3
Всего по направлению
итого*
19,5
4,8
14,7
федеральный бюджет
2,6
1,1
1,5
областной бюджет*
16,9
3,7
13,2
3.7
Направление «Психические расстройства»
3.7.1
Совершенствование методов профилактики психических расстройств
Оказание консультативной помощи, реализация обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов
федеральный бюджет
0,5
0,2
0,3
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
0,8
0,4
0,4
3.7.2
Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств
3.7.2.1
Совершенствование методов лечения путем внедрения новых лекарственных препаратов (атипичных нейролептиков и антидепрессантов) и реабилитации при психических расстройствах
федеральный бюджет
0,2
0,1
0,1
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
3,8
-
3,8
3.7.2.2
Методическое обеспечение внедрения психосоциальной терапии путем создания единой системы мероприятий всех видов психиатрической помощи
федеральный бюджет
0,3
0,1
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
1,6
0,7
0,9
3.7.2.3
Оснащение медицинским и технологическим оборудованием государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бех-терева»
федеральный бюджет
3,7
1,8
1,9
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
16,0
-
16,0
Всего по направлению
итого*
26,9
3,3
23,6
федеральный бюджет
4,7
2,2
2,5
областной бюджет*
22,2
1,1
21,1
3.8
Направление «Артериальная гипертония»
3.8.1
Создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений
3.8.1.1
Приобретение методических пособий для медицинских работников, оказывающих помощь больным артериальной гипертонией
областной бюджет*
0,3
-
0,3
департамент здравоохранения Кировской области
3.8.1.2
Обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы профилактики артериальной гипертонии среди населения области
федеральный бюджет
0,4
0,2
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
2,317
0,917
1,4
3.8.2
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией
Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских учреждений области
федеральный бюджет
0,8
0,4
0,4
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
11,4
5,0
6,4
3.8.3
Развитие системы мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии
Приобретение компьютеров для мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии и ее осложнений
областной бюджет*
0,4
0,2
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по направлению
итого*
15,617
6,717
8,9
федеральный бюджет
1,2
0,6
0,6
областной бюджет*
14,417
6,117
8,3
3.9
Направление «Вакцинопрофилактика»
3.9.1
Развитие системы информирования населения о мерах предупреждения, распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики
Информирование населения области о мерах предупреждения распространения инфекции (создание видеоклипов, буклетов, календарей)
областной бюджет*
0,4
-
0,4
департамент здравоохранения Кировской области
3.9.2
Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин
Обеспечение функционирования «холодовой цепи» при транспортировке и хранении вакцин
федеральный бюджет
0,2
0,1
0,1
департамент здравоохранения Кировской области
областной бюджет*
1,1
-
1,1
3.9.3
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений иммунобиологическими препаратами (вакцинами, применяемыми по эпидемическим показаниям, иммуноглобулинами)
3.9.3.1
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений области достаточным количеством иммунобиологических препаратов
областной бюджет*
20,9017
10,6017
10,3
департамент здравоохранения Кировской области
3.9.3.2
Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, серологических исследований на клещевой энцефалит
областной бюджет*
11,3983
5,1983
6,2
департамент здравоохранения Кировской области
3.9.3.3
Проведение профилактических мероприятий среди детей от клещевого энцефалита
областной бюджет
9,0
9,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по направлению
итого*
43,0
24,9
18,1
федеральный бюджет
0,2
0,1
0,1
областной бюджет*
42,8
24,8
18,0
Всего по Подпрограмме
итого*
570,5127
228,2867
342,226
федеральный
бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
444,4127
168,8867
275,526
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «572,5057 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «570,5127 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. В абзаце четвертом слова «446,4057 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «444,4127 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
122,0232
56,0232
66,0
федеральный бюджет
12,7
4,8
7,9
областной бюджет*
109,3232
51,2232
58,1
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
448,4895
172,2635
276,226
федеральный бюджет
113,4
54,6
58,8
областной бюджет*
335,0895
117,6635
217,426
Всего*
в том числе:
570,5127
228,2867
342,226
федеральный бюджет
126,1
59,4
66,7
областной бюджет*
444,4127
168,8867
275,526
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
4. В разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой» после абзаца «Государственный заказчик Подпрограммы в установленном порядке направляет информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средств соответствующих бюджетов в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, департамент финансов Кировской области, департамент экономического развития при Правительстве области и в другие заинтересованные органы исполнительной власти» дополнить абзацем следующего содержания:
«Имущество, приобретаемое за счет средств областного бюджета в рамках Программы, передается в собственность муниципальных образований в установленном порядке».
Приложение № 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 84,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 84,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области – по согласованию и (или) по соглашениям».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП
3.1.1
Оснащение в составе областного государственного учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Кировской области» учебно-методического центра по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП
областной бюджет*
0,1
-
0,1
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
3.1.2
Приобретение реанимобилей для учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП
областной бюджет*
14,3
-
14,3
бюджеты муниципальных образований области **
-
-
-
3.1.3
Оснащение учреждений (отделений) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи
областной бюджет*
0,7
-
0,7
бюджеты муниципальных образований области **
-
-
-
3.1.4
Оснащение современным медицинским оборудованием муниципальных лечебно - профилактических учреждений, оказывающих помощь при ДТП
областной бюджет*
55,2
10,0
45,2
3.1.5
Приведение помещений областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая больница № 3» в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами
областной бюджет*
13,8
6,7
7,1
Всего по Подпрограмме
итого*
84,1
16,7
67,4
областной бюджет*
84,1
16,7
67,4
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям.
*** Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы по согласованию».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце первом слова «83,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «84,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. В абзаце втором слова «83,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «84,1 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.3. В абзаце третьем после слов «по согласованию» дополнить словами «и (или) по соглашениям».
3.4. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
69,6
10,0
59,6
областной бюджет*
69,6
10,0
59,6
бюджеты муниципальных образований области
-
-
-
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
14,5
6,7
7,8
областной бюджет*
14,5
6,7
7,8
бюджеты муниципальных образований области
-
-
-
Всего*
в том числе:
84,1
16,7
67,4
областной бюджет*
84,1
16,7
67,4
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
Приложение № 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 465,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистой патологией
3.1.1
Оснащение медицинским оборудованием государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница» и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
областной бюджет*
286,6
67,0
219,6
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.2
Обеспечение государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница» расходными материалами
областной бюджет*
136,0
50,0
86,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.3
Исключить
3.2
Создание эффективной системы профилактики для больных сердечно-сосудистой патологией и ее осложнениями
Издание методических пособий для медицинских работников, оказывающих помощь больным инсультом; создание пропагандистской системы профилактики инсульта среди населения
областной бюджет*
0,6
-
0,6
департамент здравоохранения Кировской области
3.3
Внедрение высокотехнологичных методов лечения
Открытие нейрососудистого отделения на базе государственного лечебно-профилак-тического учреждения «Кировская областная клиническая больница»
областной бюджет*
42,0
26,0
16,0
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
465,2
143,0
322,2
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «474,8 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «465,2 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения*
316,6
81,0
235,6
4.2
Прочие расходы*
148,6
62,0
86,6
Всего*
465,2
143,0
322,2
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
4. В разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой» после абзаца «Государственный заказчик Подпрограммы в установленном порядке направляет информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средств соответствующих бюджетов в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, департамент финансов Кировской области, департамент экономического развития при Правительстве области и в другие заинтересованные органы исполнительной власти» дополнить абзацем следующего содержания:
«Имущество, приобретаемое за счет средств областного бюджета в рамках Программы, передается в собственность муниципальных образований в установленном порядке».
Приложение № 4
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Развитие донорства и службы крови в Кировской области»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 32,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Материально-техническое оснащение учреждений службы крови в Кировской области
3.1.1
Создание единого донорского центра
областной бюджет*
1,0
-
1,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.2
Приведение государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная станция переливания крови» в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет*
17,9
-
17,9
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.3
Оснащение государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная станция переливания крови» современным технологическим оборудованием для заготовки, переработки, хранения и транспортировки донорской крови
областной бюджет*
2,0
-
2,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.4
Оснащение иммунологического отделения и клинико-диагностической лаборатории государственного лечебно-профилак-тического учреждения «Кировская областная станция переливания крови» оборудованием для апробации донорской крови
областной бюджет*
0,7
-
0,7
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.5
Создание эргономических условий для донаций: оснащение специальными донорскими креслами, видео-, аудиоаппаратурой помещений для пребывания доноров
областной бюджет*
0,4
-
0,4
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.6
Обеспечение расходными материалами государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная станция переливания крови»
областной бюджет*
10,0
5,0
5,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2
Проведение мероприятий по агитации и пропаганде донорства крови и ее компонентов
Организация пропаганды и агитации донорства с использованием средств массовой информации: создание тематических теле- и радиопередач, изготовление печатной продукции (памяток, плакатов) для учреждений службы крови в Кировской области
областной бюджет*
0,2
-
0,2
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
32,2
5,0
27,2
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «32,2 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «32,2 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения*
4,1
-
4,1
4.2
Прочие расходы*
28,1
5,0
23,1
Всего*
32,2
5,0
27,2
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
Приложение № 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел «Государственный заказчик Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Государственные заказчики Подпрограммы
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области»
1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 1246,7893 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 194,7793 млн. рублей,
за счет средств областного бюджета – 1049,433 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию и (или) по соглашениям) – 2,577 млн. рублей».
2. Раздел 1 «Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма» дополнить абзацами:
«Полный износ старых зданий и не соответствие санитарным и пожарным правилам и нормам делает практически невозможным осуществление деятельности патологоанатомической и судебно-медицинской служб. В настоящее время необходимо провести реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципального учреждения здравоохранения «Омутнинская центральная районная больница», муниципального лечебно-профилактического учреждения «Кирово-Чепецкая центральная районная больница» и муниципального учреждения здравоохранения «Котельничская центральная городская больница».
Улучшение материально-технической базы медицинских учреждений повысит локальную эффективность их деятельности, то есть способность добиваться более высокой отдачи ресурсов на микроуровне. Однако при всей важности и необходимости планируемых мероприятий требуется разработка механизмов повышения структурной эффективности системы оказания медицинской помощи в целом. Необходимо разработать инструменты обеспечения более рационального соотношения и эффективного взаимодействия отдельных медицинских служб в целях максимизации конечных показателей здоровья населения области на единицу вложенных средств».
3. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010
год
2011 год
3.1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения
3.1.1
Оснащение современным диагностическим оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения
областной бюджет*
140,6
103,6
37,0
департамент здраво-охранения Ки-ровской области
3.1.2
Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет*
61,3
-
61,3
департамент здраво-охранения Кировской области, органы местного самоуправления муници-пальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.3
Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием фельдшерско-акушерских пунктов
областной бюджет*
2,1
-
2,1
департамент здраво-охранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.4
Оснащение санитарным автотранспортом учреждений здравоохранения области
областной бюджет*
36,0
6,0
30,0
департамент здраво-охранения Киров-ской области
3.1.5
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами отделений государственного клинического учреждения здравоохранения «Кировское областное бюро судеб-
но-медицинской экспертизы»
областной бюджет*
18,1
0,8
17,3
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.6
Оснащение медицинским оборудованием отделений государственного клинического учреждения здравоохранения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
областной бюджет*
39,8
9,2
30,6
департамент здравоохранения Киров-ской области
3.1.7
Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет*
116,581
-
116,581
департамент здравоохранения Киров-ской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.8
Завершение строительства патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Омутнинская центральная районная больница»
областной бюджет*
14,0
-
14,0
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.9
Завершение строительства патологоанатомического корпуса муниципального лечебно-профилактического учреждения «Кирово-Чепецкая центральная районная больница»
областной бюджет*
11,0
-
11,0
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.10
Реконструкция патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Котельничская центральная городская больница»
областной бюджет
4,0
4,0
-
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.2
Укрепление материально-технической базы областных учреждений здравоохранения
3.2.1
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская инфекционная клиническая больница»
областной бюджет*
13,0
10,0
3,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.2
Надстройка третьего этажа здания поликлиники государственного учреждения здравоохранения «Кировская областная детская клиническая больница»
областной бюджет*
11,6
11,6
-
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.3
Реконструкция клинико-диагностической лаборатории государственного лечебно-профилак-тического учреждения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехте-рева», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет*
8,3934
8,3934
-
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.4
Оснащение современным медицинским оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения
областной бюджет*
92,185
78,785
13,4
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.5
Строительство акушерского корпуса на 121 койку с лечебно-диагностическими и вспомогательными службами в составе государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной перинатальный центр»
областной бюджет*
285,925
285,925
-
департамент строительства и архитектуры Кировской области
федеральный бюджет
190,0
190,0
-
3.2.6
Реконструкция здания областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская инфекционная клиническая больница»
областной бюджет
18,1269
18,1269
-
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.7
Строительство многопрофильной больницы на 1300 коек в городе Кирове, включая разработку проектно-сметной документации (стадия «Проект»)
областной бюджет
60,0
60,0
-
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.8
Реконструкция приемного покоя Кировского областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая больница № 3»
областной бюджет
14,598
0,598
14,0
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.9
Строительство туберкулезного отделения на 60 коек государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М.Бехтерева», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет*
20,5
0,5
20,0
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.10
Строительство пристроя к поликлинике государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер», включая разработку проектно-сметной документации
областной бюджет*
29,7
0,5
29,2
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.11
Строительство котельной государственного лечебно-профилактического учреждения «Талицкий детский туберкулезный санаторий» в слободе Талица города Кирова
областной бюджет*
30,0
-
30,0
департамент строительства и архитектуры Кировской области
3.2.12
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировская областная клиническая больница»
областной бюджет
10,0
10,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.13
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений областного государственного учреждения здравоохранения «Кировский областной наркологический диспансер»
областной бюджет
5,0
5,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.14
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений государственного лечебно-профилактического учреждения «Кировский гериатрический центр»
областной бюджет
1,5
1,5
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.2.15
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений областного государственного учреждения здравоохранения «Быстрицкий туберкулезный санаторий»
областной бюджет
1,0
1,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.3
Укрепление материально-технической базы центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
3.3.1
Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
4,7793
4,7793
-
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
областной бюджет*
1,4237
1,4237
-
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
3.3.2
Приведение помещений центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами
федеральный бюджет
-
-
-
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
областной бюджет*
-
-
-
бюджеты муниципальных образований области**
2,155
2,155
-
3.3.3
Обеспечение подготовки медицинских кадров для центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
-
-
-
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
областной бюджет*
-
-
-
бюджеты муниципальных образований области**
0,185
0,185
-
3.4
Разработка комплексного плана реструктуризации системы медицинского обслуживания и доработка концепции развития системы здравоохранения Кировской области
областной бюджет
3,0
3,0
-
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
1246,7893
817,3083
429,481
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет*
1049,433
619,952*
429,481
бюджеты муниципа-льных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям.
*** Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы по согласованию».
4. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
4.1. В абзаце первом слова «1260,2893 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «1246,7893 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
4.2. В абзаце третьем слова «1062,933 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «1049,433 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
4.3. В абзаце четвертом после слов «по согласованию» дополнить словами «и (или) по соглашениям».
4.4. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
1014,9683
783,6683
231,3
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет*
819,952
588,652
231,3
бюджеты муниципальных образований области**
0,237
0,237
-
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
231,821
33,64
198,181
федеральный бюджет
-
-
-
областной бюджет*
229,481
31,3
198,181
бюджеты муниципальных образований области**
2,34
2,34
-
Всего*
в том числе:
1246,7893
817,3083
429,481
федеральный бюджет
194,7793
194,7793
-
областной бюджет*
1049,433
619,952
429,481
бюджеты муниципальных образований области**
2,577
2,577
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
5. В разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм управления Подпрограммой»:
5.1. Абзац первый – седьмой изложить в следующей редакции:
«Государственными заказчиками Подпрограммы являются департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области, которые в установленном порядке осуществляют управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы.
Государственные заказчики Подпрограммы в рамках реализации Подпрограммы:
распоряжаются средствами областного бюджета, выделенными на выполнение мероприятий Подпрограммы;
заключают в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» государственные контракты.
Департамент здравоохранения Кировской области в установленном порядке направляют информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средств соответствующих бюджетов в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, департамент финансов Кировской области, департамент экономического развития при Правительстве области и другим заинтересованным органам исполнительной власти.
Взаимодействие государственных заказчиков Подпрограммы с органами местного самоуправления осуществляется на основе соглашений.
Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами, приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами, оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП. Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей данных мероприятий – муниципальных районов (городских округов) в установленном им порядке. Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на завершение строительства патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Омутнинская центральная районная больница», завершение строительства патологоанатомического корпуса муниципального лечебно-профилактического учреждения «Кирово-Чепецкая центральная районная больница», реконструкцию патологоанатомического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Котельничская центральная городская больница».
5.2. В абзаце десятом после слов «помещений ФАП» дополнить словами «и муниципальных учреждений здравоохранения».
5.3. В абзаце пятнадцатом слова «государственный заказчик» заменить словами «государственные заказчики».
5.4. В абзаце шестнадцатом слова «государственный заказчик Подпрограммы» заменить словами «департамент здравоохранения Кировской области».
Приложение № 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
в том числе:
за счет средств областного бюджета – 58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год),
за счет средств бюджетов муниципальных образований области – по согласованию и (или) по соглашениям».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Повышение качества и доступности медицинской помощи
3.1.1
Приведение помещений отделений общей врачебной практики в составе лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами
областной бюджет*
19,6
6,0
13,6
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
3.1.2
Оснащение оборудованием, мебелью, автотранспортом, компьютерной техникой (в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения) отделений общей врачебной практики
областной бюджет*
21,5
6,0
15,5
3.1.3
Организация деятельности мобильных бригад в областных государственных учреждениях здравоохранения для оказания медицинской помощи жителям области
областной бюджет*
2,2
1,0
1,2
3.2
Повышение социальной защищенности врачебных кадров
Предоставление меры социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения (структурные подразделения учреждений здравоохранения), расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах Кировской области
областной бюджет*
15,2
9,1
6,1
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области***
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
Всего по Подпрограмме
итого*
58,5
22,1
36,4
областной бюджет*
58,5
22,1
36,4
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям.
*** Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы по согласованию».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце первом слова «58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. В абзаце втором слова «58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «58,5 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.3. В абзаце третьем после слов «по согласованию» дополнить словами «и (или) по соглашениям».
3.4. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
в том числе:
21,5
6,0
15,5
областной бюджет*
21,5
6,0
15,5
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
4.2
Прочие расходы – всего*
в том числе:
37,0
16,1
20,9
областной бюджет*
37,0
16,1
20,9
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
Всего*
в том числе:
58,5
22,1
36,4
областной бюджет*
58,5
22,1
36,4
бюджеты муниципальных образований области**
-
-
-
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям».
Приложение № 7
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме «Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области»
1. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
всего – 60,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
2. Перечень мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
№
п/п
Наименование задачи, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования на 2010-2011 годы
Ответственный исполнитель
всего
в том числе
2010 год
2011 год
3.1
Развитие телекоммуникационной сети учреждений здравоохранения в соответствии с современными технологиями
3.1.1
Развитие корпоративной сети учреждений здравоохранения области
областной бюджет*
4,8
1,8
3,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.2
Оснащение современным серверным оборудованием Кировского областного государственного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»
областной бюджет*
0,5
-
0,5
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.3
Обеспечение защиты информации в телекоммуникационной сети учреждений здравоохранения области
областной бюджет*
13,3
1,3
12,0
департамент здравоохранения Кировской области
3.1.4
Приобретение лицензионного программного обеспечения
областной бюджет*
5,6
3,0
2,6
департамент здравоохранения Кировской области
3.2
Внедрение системы оперативного мониторинга учреждений здравоохранения
Совершенствование системы оперативного мониторинга учреждений здравоохранения
областной бюджет*
3,8
3,8
-
департамент здравоохранения Кировской области
3.3
Создание единого информационного пространства здравоохранения области и системы обязательного медицинского страхования
Создание регионального персонифицированного банка данных населения Кировской области
областной бюджет*
32,3
11,0
21,3
департамент здравоохранения Кировской области
Всего по Подпрограмме
итого*
60,3
20,9
39,4
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
3. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
3.1. В абзаце втором слова «60,3 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год)» заменить словами «60,3 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)».
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
№ п/п
Основные направления финансирования
Подпрограммы
Объем финансирования на
2010–2011 годы (млн. рублей)
всего
в том числе
2010 год
2011 год
4.1
Капитальные вложения – всего*
29,7
13,6
16,1
4.2
Прочие расходы – всего*
30,6
7,3
23,3
Всего*
60,3
20,9
39,4
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год».
Приложение № 9
к Программе
МЕТОДИКА
расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2010 году на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы
1. Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2010 году на реализацию мероприятий подпрограмм «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» и «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (далее – субсидии) производится по формуле:
SiОБЩ = SiВК + Si МТБ ФАП + Si МТБ МУЗ + Si МТБ ПАТ + Si ДТП , где:
SiОБЩ - общий объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу);
SiВК - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»;
Si МТБ ФАП - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Si ДТП - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
2. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si ВК = Р х Чi ВОП , где:
Si ВК - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»;
Р – расчетный размер субсидии на приведение помещений одного отделения общей врачебной практики в составе муниципальных лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi ВОП – численность отделений общей врачебной практики i-го муниципального образования.
3. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ ФАП = (Р РЕМ x Чi РЕМ + Р ОСНАЩ x Чi ОСНАЩ ) х К К х К Ш , где:
Si МТБ ФАП – объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Р РЕМ – расчетный размер субсидии на приведение помещения одного ФАП в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi РЕМ – количество ФАП, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами в планируемом году;
Р ОСНАЩ – расчетный размер субсидии на оснащение одного ФАП оборудованием, мебелью и инструментарием;
Чi ОСНАЩ – количество ФАП, подлежащих оснащению в планируемом году;
К К – коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
К Ш – коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц.
4. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ МУЗ = Р МУЗ х Чi МУЗ х К К х К Ш , где:
Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Р МУЗ - расчетный размер субсидии на приведение помещений одного муниципального учреждения здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi МУЗ - количество муниципальных учреждений здравоохранения, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами;
К К – коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
К Ш – коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц.
5. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства)
патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ ПАТ = Рi ПАТ х Уi ПАТ , где:
Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Рi ПАТ – остаток сметной стоимости в ценах соответствующего года на реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомического отделения (корпуса) одного муниципального учреждения здравоохранения;
Уi ПАТ - уровень софинансирования из областного бюджета, определенный соглашением между департаментом здравоохранения Кировской области и администрацией i-го муниципального района (городского округа) о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения.
6. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» рассчитывается по формуле:
Si ДТП = N х Чi , где:
Si ДТП - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»;
N - расчетный размер субсидий на оснащение одного учреждения (отделения) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи;
Чi - количество учреждений (отделений скорой медицинской помощи, подлежащих оснащению средствами оперативной связи).
Приложение № 10
к Программе
МЕТОДИКА
расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы
Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения», областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (далее – субсидии) производится по формуле:
Si ВК = Р х Чi ВОП , где:
Si ВК - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения»;
Р – расчетный размер субсидии на приведение помещений одного отделения общей врачебной практики в составе муниципальных лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi ВОП – численность отделений общей врачебной практики i-го муниципального образования.
Приложение № 11
к Программе
МЕТОДИКА
расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы
1. Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (далее – субсидии) производится по формуле:
SiОБЩ = Si МТБ ФАП + Si МТБ МУЗ + Si МТБ ПАТ , где:
SiОБЩ - общий объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу);
Si МТБ ФАП - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
2. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ ФАП = (Р РЕМ x Чi РЕМ + Р ОСНАЩ x Чi ОСНАЩ ) х К К х К Ш , где:
Si МТБ ФАП – объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий «Приведение помещений фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в соответствие с санитарными правилами и нормами», «Оснащение оборудованием, мебелью и инструментарием ФАП» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Р РЕМ – расчетный размер субсидии на приведение помещения одного ФАП в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi РЕМ – количество ФАП, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами в планируемом году;
Р ОСНАЩ – расчетный размер субсидии на оснащение одного ФАП оборудованием, мебелью и инструментарием;
Чi ОСНАЩ – количество ФАП, подлежащих оснащению в планируемом году;
К К – коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
К Ш – коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц.
3. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ МУЗ = Р МУЗ х Чi МУЗ х К К х К Ш , где:
Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятия «Приведение помещений муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Р МУЗ - расчетный размер субсидии на приведение помещений одного муниципального учреждения здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и нормами;
Чi МУЗ - количество муниципальных учреждений здравоохранения, подлежащих приведению в соответствие с санитарными правилами и нормами;
К К – коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1 при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальному образованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек при плотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
К Ш – коэффициент соответствия нормативной штатной численности, который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численности на каждые 10 штатных единиц.
4. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» рассчитывается по формуле:
Si МТБ ПАТ = Рi ПАТ х Уi ПАТ , где:
Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»;
Рi ПАТ – остаток сметной стоимости в ценах соответствующего года на реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомического отделения (корпуса) одного муниципального учреждения здравоохранения;
Уi ПАТ - уровень софинансирования из областного бюджета, определенный соглашением между департаментом здравоохранения Кировской области и администрацией i-го муниципального района (городского округа) о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения.
Приложение № 12
к Программе
МЕТОДИКА
расчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы
Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2010-2011 годы (далее – субсидии) производится по формуле:
Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» рассчитывается по формуле:
Si ДТП = N х Чi , где:
Si ДТП - объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»;
N - расчетный размер субсидий на оснащение одного учреждения (отделения) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи;
Чi - количество учреждений (отделений скорой медицинской помощи, подлежащих оснащению средствами оперативной связи).
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вести. киров № 127 (1583) от 19.10.2010 с. 2-9, Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.ako.kirov.ru от 11.10.2010 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 08.02.2010 № 39/33 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: