Основная информация
Дата опубликования: | 29 ноября 2013г. |
Номер документа: | RU91000201301415 |
Текущая редакция: | 20 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 года №545-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
(наименование в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.08.2016 №300-П)
(наименование в редакции постановления Правительства Камчатского края от 13.02.2017 №52-П)
(в редакции постановлений Правительства Камчатского края от 11.04.2014 №176-П, от 21.07.2014 №307-П, от 06.11.2014 №465-П, от 23.12.2014 №542-П, от 30.11.2015 №433-П, от 04.02.2016 №25-П, от 06.06.2016 №218-П, от 08.08.2016 №300-П, от 29.08.2016 №339-П, от 29.11.2016 №468-П, от 13.02.2017 №52-П, от 10.07.2017 №271-П, от 21.12.2017 №555-П, от 30.01.2018 №37-П, от 28.05.2018 №219-П, от 08.10.2018 №424-П, от 28.06.2019 №289-П, от 07.10.2019 №426-П, от 12.08.2020 №333-П)
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» (далее – Программа) согласно приложению.
(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.08.2016 №300-П)
(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 13.02.2017 №52-П)
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра культуры Камчатского края.
(часть 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае утвердить аналогичные муниципальные программы, направленные на развитие культуры в муниципальных образованиях в Камчатском крае.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №545-П
Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
Соисполнители Программы
отсутствуют
Участники Программы
Агентство по делам молодежи строительства Камчатского края;
Агентство по делам молодежи Камчатского края;
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 «Наследие»;
Подпрограмма 2 «Искусство»;
Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»;
Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»
Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
Цель Программы
сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, увеличение числа посещений учреждений культуры
Задачи Программы
1) создание условий для развития духовного потенциала;
2) создание условий для развития исполнительских искусств;
3) создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;
4) создание условий для повышения доступности и качества образования в сфере культуры и искусства;
5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
6) создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сфере культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры
Целевые показатели (индикаторы) Программы
1) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия;
2) увеличение количества посещений населением Камчатского края учреждений культуры по отношению к 2012 году;
3) уровень удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организациями культуры;
4) прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году;
5) отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Камчатскому краю;
6) увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры;
7) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз;
8) количество учреждений культуры, получивших современное оборудование.
9) количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры";
Этапы и сроки реализации Программы
в один этап с 2014 года по 2024 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 13 369 352,90738 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 483 305,11572 тыс. руб.;
2015 год - 953 546,57031 тыс. руб.;
2016 год - 940 954,80821 тыс. руб.;
2017 год - 1 287 340,67490 тыс. руб.;
2018 год - 1 257 352,64790 тыс. руб.;
2019 год - 1 273 221,61726 тыс. руб.;
2020 год - 1 295 980,04900 тыс. руб.;
2021 год - 1 491 159,44000 тыс. руб.;
2022 год - 1 233 878,55900 тыс. руб.;
2023 год - 1 059 692,70052 тыс. руб.;
2024 год - 1 092 920,72455 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 523 670,29408 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 904,11300 тыс. руб.;
2017 год - 35 781,70000 тыс. руб.;
2018 год - 44 074,10000 тыс. руб.;
2019 год - 71 328,80000 тыс. руб.;
2020 год - 130 645,40000 тыс. руб.;
2021 год - 33 150,90000 тыс. руб.;
2022 год - 50 969,20000 тыс. руб.;
2023 год - 60 977,83200 тыс. руб.;
2024 год - 56 991,90528 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 12 094 215,79581 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год - 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год - 1 125 020,27533 тыс. руб.;
2019 год - 1 138 691,38795 тыс. руб.;
2020 год - 1 101 554,07793 тыс. руб.;
2021 год - 1 396 805,34000 тыс. руб.;
2022 год - 1 120 664,55900 тыс. руб.;
2023 год - 936 470,06852 тыс. руб.;
2024 год - 973 684,01927 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 20 090,00139 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год - 1 132,21800 тыс. руб.;
2018 год - 2 736,16501 тыс. руб.;
2019 год - 4 904,62931 тыс. руб.;
2020 год - 4 098,97107 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 731 376,81609 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год - 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год - 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год - 76 371,81100 тыс. руб.;
2018 год - 85 522,10756 тыс. руб.;
2019 год - 58 296,80000 тыс. руб.;
2020 год - 59 681,60000 тыс. руб.;
2021 год - 61 203,20000 тыс. руб.;
2022 год - 62 244,80000 тыс. руб.;
2023 год - 62 244,80000 тыс. руб.;
2024 год - 62 244,80000 тыс. руб.".2020 год - 37 258,50000 тыс. руб.;
2021 год - 49 786,60000 тыс. руб.;
2022 год - 40 753,12400 тыс. руб.;
2023 год - 55 978,16896 тыс. руб.;
2024 год - 58 662,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 10 995 529,98420 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год - 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год - 1 125 020,27533 тыс. руб.;
2019 год - 1 118 535,23136 тыс. руб.;
2020 год - 936 437,54000 тыс. руб.;
2021 год - 853 906,46000 тыс. руб.;
2022 год - 852 020,94931 тыс. руб.;
2023 год - 886 488,04529 тыс. руб.;
2024 год - 921 795,41510 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 14 315,98313 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год - 1 132,21800 тыс. руб.;
2018 год - 2 736,16501 тыс. руб.;
2019 год - 2 008,91887 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 308,11725 тыс. руб.;
2023 год - 501,72300 тыс. руб.;
2024 год - 410,82300 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 722 762,61609 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год - 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год - 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год-76 371,81100 тыс. руб.;
2018 год - 85 522,10756 тыс. руб.;
2019 год - 58 296,80000 тыс. руб.;
2020 год - 58 524,00000 тыс. руб.;
2021 год - 59 161,00000 тыс. руб.;
2022 год - 59 783,00000 тыс. руб.;
2023 год - 60 415,00000 тыс. руб.;
2024 год - 61 122,00000 тыс. руб.
2020 год – 313,40000 тыс. руб.;
2021 год – 325,60000 тыс. руб.;
2022 год – 40 753,12400 тыс. руб.;
2023 год – 55 978,16896 тыс. руб.;
2024 год – 58 662,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета -10 998 611,00845 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 020,27533 тыс. руб.;
2019 год – 1 113 834,39149 тыс. руб.;
2020 год – 936 750,94000 тыс. руб.;
2021 год – 854 232,06000 тыс. руб.;
2022 год – 854 309,15540 тыс. руб.;
2023 год – 888 867,77962 тыс. руб.;
2024 год – 924 270,33880 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 14 315,98311 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год – 1 132,21800 тыс. руб.;
2018 год – 2 736,16501 тыс. руб.;
2019 год – 2 008,91885 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 308,11725 тыс. руб.;
2023 год – 501,72300 тыс. руб.;
2024 год – 410,82300 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 722 762,61609 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год – 76 371,81100 тыс. руб.;
2018 год – 85 522,10756 тыс. руб.;
2019 год – 58 296,80000 тыс. руб.;
2020 год – 58 524,00000 тыс. руб.;
2021 год – 59 161,00000 тыс. руб.;
2022 год – 59 783,00000 тыс. руб.;
2023 год – 60 415,00000 тыс. руб.;
2024 год – 61 122,00000 тыс. руб
Ожидаемые результаты реализации Программы
1) создание условий для доступности различных категорий граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам;
2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
3) создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения;
4) создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества;
5) создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи;
6) увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года;
7) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз по сравнению с уровнем 2017 года.
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Паспорт Подпрограммы 1 «Наследие»
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Участники Подпрограммы 1
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
Цели Подпрограммы 1
Задачи Подпрограммы 1
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края;
Агентство по делам молодежи Камчатского края муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
отсутствуют
1) сохранение культурного наследия в Камчатском крае;
2) создание условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни населения и обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разным категориям граждан
1) обеспечение сохранности, использования и популяризации объектов культурного наследия;
2) повышение доступности и качества библиотечных услуг;
3) повышение доступности и качества музейных услуг
1) доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия;
2) охват населения библиотечным обслуживанием;
3) количество посещений библиотек на 1 жителя в год;
4) среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;
5) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
6) посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год;
7) среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения;
8) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края;
9) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году);
10) количество созданных модельных муниципальных библиотек
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
10) количество созданных модельных муниципальных библиотек.
11) количество мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.";
в один этап с 2014 года по 2024 год
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 745 793,25518 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 186 966,79814 тыс. руб.;
2015 год - 188 149,26000 тыс. руб.;
2016 год - 198 295,32800 тыс. руб.;
2017 год - 233 417,51500 тыс. руб.;
2018 год - 270 269,19000 тыс. руб.;
2019 год - 284 004,50307 тыс. руб.;
2020 год - 262 663,50700 тыс. руб.;
2021 год - 275 228,14000 тыс. руб.;
2022 год - 271 649,23000 тыс. руб.;
2023 год - 277 126,63920 тыс. руб.;
2024 год - 298 023,14477 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 30 632,31300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 99,00000 тыс. руб.;
2016 год - 251,31300 тыс. руб.;
2017 год - 90,00000 тыс. руб.;
2018 год - 98,00000 тыс. руб.;
2019 год - 94,00000 тыс. руб.;
2020 год - 5 000,00000 тыс. руб.;
2021 год - 10 000,00000 тыс. руб.;
2022 год - 5 000,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 10 000,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 2 665 895,09404 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год - 193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год - 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год - 265 173,61300 тыс. руб.;
2019 год - 279 588,50307 тыс. руб.;
2020 год - 253 203,50700 тыс. руб.;
2021 год - 260 616,14000 тыс. руб.;
2022 год - 261 935,23000 тыс. руб.;
2023 год - 272 412,63920 тыс. руб.;
2024 год - 283 309,14477 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 16,98000 тыс. руб.;
2017 год - 37,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 49 211,36814 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год - 3 990,56700 тыс. руб.;
2018 год - 4 997,57700 тыс. руб.;
2019 год - 4 322,00000 тыс. руб.;
2020 год - 4 460,00000 тыс. руб.;
2021 год - 4 612,00000 тыс. руб.;
2022 год - 4 714,00000 тыс. руб.;
2023 год - 4 714,00000 тыс. руб.;
2024 год - 4 714,00000 тыс. руб.". :
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год -193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год - 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год-265 173,61300 тыс. руб.;
2019 год - 276 171,21500 тыс. руб.;
2020 год - 269 686,43000 тыс. руб.;
2021 год - 269 041,09000 тыс. руб.;
2022 год - 279 902,73360 тыс. руб.;
2023 год - 290 994,84294 тыс. руб.;
2024 год - 302 734,63666 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 16,98000 тыс. руб.;
2017 год - 37,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 49 887,36814 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год - 3 990,56700 тыс. руб.;
2018 год - 4 997,57700 тыс. руб.;
2019 год - 4 322,00000 тыс. руб.;
2020 год - 4 474,00000 тыс. руб.;
2021 год - 4 626,00000 тыс. руб.;
2022 год - 4 778,00000 тыс. руб.;
2023 год - 4 930,00000 тыс. руб.;
2024 год - 5 082,00000 тыс. руб.
2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год – 265 173,61300 тыс. руб.;
2019 год – 275 511,29000 тыс. руб.;
2020 год – 269 732,93000 тыс. руб.;
2021 год – 269 244,99000 тыс. руб.;
2022 год – 280 114,78960 тыс. руб.;
2023 год – 291 215,38118 тыс. руб.;
2024 год – 302 963,99643 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 16,98000 тыс. руб.;
2017 год – 37,50000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 49 887,36814 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год – 3 990,56700 тыс. руб.;
2018 год – 4 997,57700 тыс. руб.;
2019 год – 4 322,00000 тыс. руб.;
2020 год – 4 474,00000 тыс. руб.;
2021 год – 4 626,00000 тыс. руб.;
2022 год – 4 778,00000 тыс. руб.;
2023 год – 4 930,00000 тыс. руб.;
2024 год – 5 082,00000 тыс. руб;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 16,98000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 16,98000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 31 584,10414 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год - 3 974,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 685,00000 тыс. руб.;
2019 год - 3 696,00000 тыс. руб.;
2020 год - 3 697,00000 тыс. руб.;
2021 год - 3 844,88000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1) наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия;
2) повышение уровня сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;
3) повышение уровня качества и доступности услуг библиотек и музеев;
4) улучшение укомплектованности библиотечных и музейных фондов;
5) повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных и музейных фондов;
7) создание модельных муниципальных библиотек;
8) увеличение к 2024 году количества участников программы "Волонтеры культуры"
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Паспорт Подпрограммы 2 «Искусство»
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
Участники Подпрограммы 2
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
отсутствуют
Цели Подпрограммы 2
1) развитие профессионального искусства;
2) повышение доступности и качества театрального и концертного обслуживания населения
3) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
Задачи Подпрограммы 2
1) создание условий для развития профессионального искусства, поддержки перспективных творческих проектов;
2) создание условий для организации и проведения мероприятий, направленных на поддержку гастрольной деятельности и развитие культурного сотрудничества
3) создание условий для развития кинематографии.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения;
2) среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных в Камчатском крае, в расчете на 1 тыс. человек населения;
3) количество проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году;
4) количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году;
5) количество кинозалов, оснащенных оборудованием.
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 2
в один этап с 2014 года по 2024 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 290 842,95444 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 214 219,03893 тыс. руб.;
2015 год - 236 624,37500 тыс. руб.;
2016 год - 258 587,33000 тыс. руб.;
2017 год - 270 946,45400 тыс. руб.;
2018 год - 320 292,06816 тыс. руб.;
2019 год - 327 107,80666 тыс. руб.;
2020 год - 307 130,22995 тыс. руб.;
2021 год - 326 988,99632 тыс. руб.;
2022 год - 330 578,94948 тыс. руб.;
2023 год - 343 494,67546 тыс. руб.;
2024 год - 354 873,03048 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 40 068,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 134,30000 тыс. руб.;
2019 год - 2 554,00000 тыс. руб.;
2020 год - 5 160,00000 тыс. руб.;
2021 год - 5 360,00000 тыс. руб.;
2022 год - 5 360,00000 тыс. руб.;
2023 год - 7 500,00000 тыс. руб.;
2024 год - 7 500,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 2 644 931,28551 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год - 189 193,74000 тыс. руб.;
2017 год - 205 619,78100 тыс. руб.;
2018 год - 244 818,08816 тыс. руб.;
2019 год - 275 919,00666 тыс. руб.;
2020 год - 252 288,62995 тыс. руб.;
2021 год - 270 807,79632 тыс. руб.;
2022 год - 273 758,14948 тыс. руб.;
2023 год - 284 533,87546 тыс. руб.;
2024 год - 295 912,23048 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 605 843,36893 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год - 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год - 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год - 65 326,67300 тыс. руб.;
2018 год - 72 339,68000 тыс. руб.;
2019 год - 48 634,80000 тыс. руб.;
2020 год - 49 681,60000 тыс. руб.;
2021 год - 50 821,20000 тыс. руб.;
2022 год - 51 460,80000 тыс. руб.;
2023 год - 51 460,80000 тыс. руб.;
2024 год - 51 460,80000 тыс. руб.2021 год - 248 996,43473 тыс. руб.;
2022 год - 258 835,87107 тыс. руб.;
2023 год - 269 264,30591 тыс. руб.;
2024 год - 280 031,87815 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 596 008,16893 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год - 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год - 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год - 65 326,67300 тыс. руб.;
2018 год - 72 339,68000 тыс. руб.;
2019 год - 48 634,80000 тыс. руб.;
2020 год - 48 510,00000 тыс. руб.;
2021 год - 48 760,00000 тыс. руб.;
2022 год - 49 010,00000 тыс. руб.;
2023 год - 49 260,00000 тыс. руб.;
2024 год - 49 510,00000 тыс. руб.
2020 год – 248 109,34000 тыс. руб.;
2021 год – 248 838,54000 тыс. руб.;
2022 год – 258 792,08160 тыс. руб.;
2023 год – 269 218,76486 тыс. руб.;
2024 год – 279 984,51546 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 596 008,16893 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год – 65 326,67300тыс. руб.;
2018 год – 72 339,68000 тыс. руб.;
2019 год – 48 634,80000 тыс. руб.;
2020 год – 48 510,00000 тыс. руб.;
2021 год – 48 760,00000 тыс. руб.;
2022 год – 49 010,00000 тыс. руб.;
2023 год – 49 260,00000 тыс. руб.;
2024 год – 49 510,00000 тыс. руб
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1) наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия;
2) повышение уровня сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;
3) повышение уровня качества и доступности услуг библиотек и музеев;
4) улучшение укомплектованности библиотечных и музейных фондов;
5) повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных и музейных фондов;
6) создание условий для показа национальных кинофильмов.
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П))
Паспорт Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество»
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Участники Подпрограммы 3
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
Цели Подпрограммы 3
Задачи Подпрограммы 3
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
отсутствуют
1) сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества в Камчатском крае;
2) реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления 1) обеспечение условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Камчатском крае, и развития художественного самодеятельного творчества;
2) создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям ) количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году;
2) среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;
3) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры;
4) количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия;
5) количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края
в один этап с 2014 года по 2021 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 130 001,89067 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 87 693,73004 тыс. руб.;
2015 год - 80 076,68700 тыс. руб.;
2016 год - 83 973,04000 тыс. руб.;
2017 год - 88 409,98988 тыс. руб.;
2018 год - 106 110,02200 тыс. руб.;
2019 год - 110 240,73000 тыс. руб.;
2020 год - 106 130,17322 тыс. руб.;
2021 год - 113 171,39404 тыс. руб.;
2022 год - 113 947,05167 тыс. руб.;
2023 год - 117 840,13374 тыс. руб.;
2024 год - 122 408,93909 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 079 365,15663 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год - 78 113,45300 тыс. руб.;
2017 год - 83 522,35188 тыс. руб.;
2018 год - 100 260,26000 тыс. руб.;
2019 год - 107 125,73000 тыс. руб.;
2020 год - 102 890,17322 тыс. руб.;
2021 год - 109 751,39404 тыс. руб.;
2022 год - 110 327,05167 тыс. руб.;
2023 год - 114 220,13374 тыс. руб.;
2024 год - 118 788,93909 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 484,40600 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 60,00000 тыс. руб.;
2017 год - 97,15600 тыс. руб.;
2018 год - 217,25000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,0000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 47 852,32804 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 853,60804 тыс. руб.;
2015 год - 4 141,13900 тыс. руб.;
2016 год - 5 799,58700 тыс. руб.;
2017 год - 4 790,48200 тыс. руб.;
2018 год - 5 632,51200 тыс. руб.;
2019 год - 3 115,00000 тыс. руб.;
2020 год - 3 240,00000 тыс. руб.;
2021 год - 3 420,00000 тыс. руб.;
2022 год - 3 620,00000 тыс. руб.;
2023 год - 3 620,00000 тыс. руб.;
2024 год - 3 620,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) получение полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае;
2) повышение качества предоставления услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае;
3) повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых мероприятий для населения;
4) реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Паспорт Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры»
(далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
Участники Подпрограммы 4
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4
Задачи Подпрограммы 4
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
отсутствуют
отсутствуют
совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства, направленной на удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
1) обеспечение доступности, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства;
2) создание условий для образования и творческого развития художественно одаренных детей и молодежи
1) доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности;
2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае;
3) доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ в Камчатском крае
в один этап с 2014 года по 2024 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 845 853,15189 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 139 556,34700 тыс. руб.;
2015 год - 151 559,29800 тыс. руб.;
2016 год - 152 198,15300 тыс. руб.;
2017 год - 149 349,32347 тыс. руб.;
2018 год - 166 282,25656 тыс. руб.;
2019 год - 170 456,79615 тыс. руб.;
2020 год - 171 107,18200 тыс. руб.;
2021 год - 180 646,57500 тыс. руб.;
2022 год - 182 079,69500 тыс. руб.;
2023 год - 187 588,00280 тыс. руб.;
2024 год - 195 029,52291 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 1 826 132,08433 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год - 149 470,19100 тыс. руб.;
2017 год - 147 973,21147 тыс. руб.;
2018 год - 164 778,02000 тыс. руб.;
2019 год - 168 931,79615 тыс. руб.;
2020 год - 169 557,18200 тыс. руб.;
2021 год - 179 096,57500 тыс. руб.;
2022 год - 180 529,69500 тыс. руб.;
2023 год - 186 038,00280 тыс. руб.;
2024 год - 193 479,52291 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 19 721,06756 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 273,35700 тыс. руб.;
2015 год - 2 564,40000 тыс. руб.;
2016 год - 2 727,96200 тыс. руб.;
2017 год - 1 376,11200 тыс. руб.;
2018 год - 1 504,23656 тыс. руб.;
2019 год - 1 525,00000 тыс. руб.;
2020 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2021 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2022 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2023 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2024 год - 1 550,00000 тыс. руб.".2017 год - 1 376,11200 тыс. руб.;
2018 год - 1 504,23656 тыс. руб.;
2019 год - 1 525,00000 тыс. руб.;
2020 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2021 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2022 год - 1 575,00000 тыс. руб.;
2023 год - 1 600,00000 тыс. руб.;
2024 год - 1 650,00000 тыс. руб.
2020 год – 1 550,00000 тыс. руб.;
2021 год – 1 550,00000 тыс. руб.;
2022 год – 1 575,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 600,00000 тыс. руб.;
2024 год – 1 650,00000 тыс. руб.
1) повышение уровня качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры;
2) усиление государственной поддержки образования в сфере культуры;
3) повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства;
4) повышение уровня развития образовательных учреждений сферы культуры
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Паспорт Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»
(далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
Участники Подпрограммы 5
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5
Цель Подпрограммы 5
Задачи Подпрограммы 5
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
Агентство по делам молодежи строительства Камчатского края;
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере культуры и реализации программных мероприятий
1) обеспечение эффективного управления Программой;
2) развитие единой информационной среды учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;
4) создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры и условий их оказания
1) доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае;
3) увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае
4) количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры;
5) количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
в один этап с 2014 года по 2024 год
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 478 781,72356 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 854 869,20161 тыс. руб.;
2015 год - 297 136,95031 тыс. руб.;
2016 год - 247 900,95721 тыс. руб.;
2017 год - 545 217,39255 тыс. руб.;
2018 год - 74 874,29923 тыс. руб.;
2019 год - 75 925,41025 тыс. руб.;
2020 год - 73 701,74848 тыс. руб.;
2021 год - 75 212,41317 тыс. руб.;
2022 год - 73 993,18002 тыс. руб.;
2023 год - 78 458,90722 тыс. руб.;
2024 год - 81 491,26351 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 75 030,38108 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 652,80000 тыс. руб.;
2017 год - 35 691,70000 тыс. руб.;
2018 год - 1 697,00000 тыс. руб.;
2019 год - 1 844,10000 тыс. руб.;
2020 год - 815,80000 тыс. руб.;
2021 год - 325,60000 тыс. руб.;
2022 год - 338,30000 тыс. руб.;
2023 год - 351,83200 тыс. руб.;
2024 год - 365,90528 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 2 386 974,05906 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год - 244 504,09321 тыс. руб.;
2017 год - 507 640,15355 тыс. руб.;
2018 год - 72 129,19723 тыс. руб.;
2019 год - 73 381,31025 тыс. руб.;
2020 год - 72 135,94848 тыс. руб.;
2021 год - 74 086,81317 тыс. руб.;
2022 год - 72 754,88002 тыс. руб.;
2023 год - 77 207,07522 тыс. руб.;
2024 год - 80 225,35823 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год - 997,56200 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 8 748,68342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 665,96142 тыс. руб.;
2015 год - 621,60000 тыс. руб.;
2016 год - 575,04300 тыс. руб.;
2017 год - 887,97700 тыс. руб.;
2018 год - 1 048,10200 тыс. руб.;
2019 год - 700,00000 тыс. руб.;
2020 год - 750,00000 тыс. руб.;
2021 год - 800,00000 тыс. руб.;
2022 год - 900,00000 тыс. руб.;
2023 год - 900,00000 тыс. руб.;
2024 год - 900,00000 тыс. руб.".
2019 год - 71 038,35386 тыс. руб.;
2020 год - 62 548,24000 тыс. руб.;
2021 год - 62 733,87000 тыс. руб.;
2022 год - 31 133,11280 тыс. руб.;
2023 год - 32 284,43731 тыс. руб.;
2024 год - 33 481,81480 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год - 997,56200 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 8 798,68342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 665,96142 тыс. руб.;
2015 год - 621,60000 тыс. руб.;
2016 год - 575,04300 тыс. руб.;
2017 год - 887,97700 тыс. руб.;
2018 год - 1 048,10200 тыс. руб.;
2019 год - 700,00000 тыс. руб.;
2020 год - 750,00000 тыс. руб.;
2021 год - 800,00000 тыс. руб.;
2022 год - 850,00000 тыс. руб.;
2023 год - 900,00000 тыс. руб.;
2024 год - 1 000,00000 тыс. руб.
2018 год – 72 129,19723 тыс. руб.;
2019 год – 65 995,78386 тыс. руб.;
2020 год – 64 257,74000 тыс. руб.;
2021 год – 64 355,57000 тыс. руб.;
2022 год – 31 259,68080 тыс. руб.;
2023 год – 32 416,06803 тыс. руб.;
2024 год – 33 618,71075 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год – 997,56200 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 8 798,68342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 665,96142 тыс. руб.;
2015 год – 621,60000 тыс. руб.;
2016 год – 575,04300 тыс. руб.;
2017 год – 887,97700 тыс. руб.;
2018 год – 1 048,10200 тыс. руб.;
2019 год – 700,00000 тыс. руб.;
2020 год – 750,00000 тыс. руб.;
2021 год – 800,00000 тыс. руб.;
2022 год – 850,00000 тыс. руб.;
2023 год – 900,00000 тыс. руб
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
1) создание эффективной системы управления реализацией Программой;
2) реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
3) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
4) создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
5) создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры, повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;
6) рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в краевые государственные и муниципальные учреждения культуры;
7) повышение эффективности информатизации в сфере культуры
8) вовлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), в Камчатском крае в деятельность по оказанию населению Камчатского края социально значимых услуг в сфере культуры
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Паспорт подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
(далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
Участники Подпрограммы 6
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6
Цель Подпрограммы 6
Задачи Подпрограммы 6
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
Агентство по делам молодежи строительства Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
отсутствуют
создание благоприятных условий для эффективного развития инфраструктуры сферы культуры
1) повышение уровня оснащенности учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базой;
2) обеспечение развития отраслевой инфраструктуры
1) доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;
3) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
4) количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры;
5) количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
6) количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб);
7) количество созданных виртуальных концертных залов;
8) количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности
в один этап с 2018 года по 2024 год
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 878 079,93163 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 319 524,81195 тыс. руб.;
2019 год - 305 486,37113 тыс. руб.;
2020 год - 375 247,20835 тыс. руб.;
2021 год - 519 911,92147 тыс. руб.;
2022 год - 261 630,45283 тыс. руб.;
2023 год - 55 184,34211 тыс. руб.;
2024 год - 41 094,82379 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 375 639,30000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 39 144,80000 тыс. руб.;
2019 год - 66 836,70000 тыс. руб.;
2020 год - 119 669,60000 тыс. руб.;
2021 год - 17 465,3000 тыс. руб.;
2022 год - 40 270,90000 тыс. руб.;
2023 год - 53 126,00000 тыс. руб.;
2024 год - 39 126,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 1 490 918,11624 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 277 861,09694 тыс. руб.;
2019 год - 233 745,04182 тыс. руб.;
2020 год - 251 478,63728 тыс. руб.;
2021 год - 502 446,62147 тыс. руб.;
2022 год - 221 359,55283 тыс. руб.;
2023 год - 2 058,34211 тыс. руб.;
2024 год - 1 968,82379 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 11 522,51539 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 2 518,91501 тыс. руб.;
2019 год - 4 904,62931 тыс. руб.;
2020 год - 4 098,97107 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб..
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1) приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние;
2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
3) обеспечение внедрения цифровых технологий в сфере культуры.
(паспорт подпрограммы 6 дополнен постановлением Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П))
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1.1. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:
1) укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
2) сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение условий для равной доступности разных категорий граждан к культурным ценностям;
3) создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
4) продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
5) преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне в Камчатском крае;
6) укрепление материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
7) повышение социального статуса работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
8) совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры.
1.1(1). Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с Основами государственной культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р.
(пункт 1.1 (1) дополнен постановлением Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(часть 1.11 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
1.2. Основной целью Программы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Камчатского края, увеличение числа посещений учреждений культуры.
(часть 1.2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
1.3. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы и их значениях согласно приложению 1 к Программе.
1.31. В рамках реализации Программы предоставляются:
1) по основному мероприятию 3.3 «А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» Подпрограммы 3 - субсидии некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел;
2) по основному мероприятию 5.8 «Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, для реализации творческих проектов в сфере культуры» Подпрограммы 5 - субсидии некоммерческим организациям в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры.
(часть 1.31 раздела дополнена постановлением Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(часть 1.31 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
1.32. Субсидии, указанные в части 1.31 настоящего раздела, предоставляются в порядке, установленном приказами Министерства культуры Камчатского края.
(часть 1.32 дополнена постановлением Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
1.4. Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе.
1.5. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 1:
а) основного мероприятия 1.2 "Развитие библиотечного дела";
б) основного мероприятия 1.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")";
2) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни";
3) по Подпрограмме 5:
а) основного мероприятия 5.3 "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края";
б) основного мероприятия 5.4 "Развитие цифрового контента в сфере культуры";
4) по Подпрограмме 6:
а) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";
б) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ";
в) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры";
г) основного мероприятия 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда");
д) основного мероприятия 6.5 "АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")".
(часть 2.1 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(часть 2.1 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
2.2. В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются и распределяются субсидии в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, приложением 6 к Программе.".
(часть 2.2 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(часть 2.2 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П))
3. Методика оценки эффективности Программы
3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПГПф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРГП - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДГПпз больше 1, значение СДГППЗ принимается равным 1.
3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом: по формуле:
, где
ССУз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
=/ КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСВ - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
ЭРГП - эффективность реализации Программы;
СРГП - степень реализации Программы;
ССУз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий.
3.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.
3.10. В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1 к Программе
Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» подпрограмм государственной программы и их значениях
N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
Базовое значение (2012 год)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
%
34
40
45
48
48,6
62,9
71,4
71,4
63
63
63
63
63
2
Увеличение количества посещений населением учреждений культуры к уровню 2012 года
%
-
4,85
8,64
30,24
26,40
30,6
34,9
35,8
31
32
32,2
32,4
32,5
3
Уровень удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организациями культуры
%
70
71
76
81
82,1
83
98,5
98,4
90
90
90
90
90
4
Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году
%
-
16
42
21
65
90
151
177,21
32
33
33,3
33,5
33,7
5
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Камчатскому краю
%
60,6
68,8
71,2
75,6
84,2
89,3
103,63
103
100
100
100
100
100
6
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)
тыс. посещений
-
-
-
-
-
-
-
2 150,9
2 176,01
2 219,35
2 271,22
2 321,76
2 387,88
7
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (нарастающим итогом)
(млн. обращений в год)
-
-
-
-
-
-
-
0,167865
0,148570
0,185713
0,222855
0,297140
0,371425
8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
6
6
12
13
19
19
25
25
9
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)
чел.
-
-
-
-
-
-
-
228
55
88
131
174
217
Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1
Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
%
22
32
74,2
74,3
94,2
94,2
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
1.2
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
50
50,4
51
49,5
52,7
51,2
51
53,0
51,2
51,3
51,3
51,3
51,3
1.3
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
посещений
3,87
3,92
4,14
4,32
4,3
4,46
4,39
4,56
5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
1.4
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экземпляров
11445
11 526
11 603
11 865
12 560
11 800
11 891
12 473
11 880
11 920
11 930
11 940
11 950
1.5
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек
экземпляров
169,2
164,6
149,5
326,5
276,0
235,1
208,6
235,6
250
260
265
270
275
1.6
Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)
посещений
0,37
0,4
0,39
0,51
0,55
0,58
0,47
0,46
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
1.7
Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек
ед.
6,23
7,8
9,7
11,56
12,6
12,01
13,65
14,31
6,8
6,85
6,90
6,95
7,0
1.8
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,7
3,9
2,2
1,7
3,1
3,4
8,5
10,09
2,5
2,6
2,65
2,7
2,75
1.9
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году)
%
-
0,64
8,13
17
32,2
33,8
29,8
42,9
40,3
45,3
45,5
45,5
45,5
1.10
Количество созданных модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
0
0
1
2
3
4
5
1.11
Количество мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 2 "Искусство"
2.1
Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
212,5
195
221,7
225,9
212,0
219,1
248,1
261,1
255
257
259
260
261
2.2
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных в Камчатском крае, в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
344,9
482,8
418,5
377,6
578,0
445,2
488,9
567,9
383
386
388
388
388
2.3
Количество проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году
%
-
1
25,8
0
0
0
0
8,6
15
15
15
15
15
2.4
Количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году
%
-
46
6,5
18
17,5
0,3
13,4
1,8
8
8
8
8
8
2.5
Количество кинозалов, оснащенных оборудованием (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
0
0
0
1
2
3
4
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
3.1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году
%
-
9,7
4,9
55
46,3
51,1
66,7
69,3
42,5
43
45
45,5
46
3.2
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
36,29
37,7
39,1
40,3
40,4
38,4
37,8
39,5
38
38,4
38,5
38,5
38,6
3.3
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры
%
43,78
41,69
44,14
43,77
37,95
49,7
33,7
36,5
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
3.4
Количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия
ед.
-
1
1
1
4
4
3
3
1
1
1
1
1
3.5
Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края
ед.
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3.6
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
4.1
Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности
%
80
73
84
82
80
80
80
80
80
80
80
80
80
4.2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае
%
2
2,9
4,8
9,2
9,9
7,5
8
8
8
8
8
8
8
4.3
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ в Камчатском крае
%
16
16,8
16,4
16,5
15,9
15,3
15,3
14,8
17
17
17
17
17
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1
Доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
15
31
24,8
27,3
33,4
29
29,2
42,8
40,4
41,0
41,7
42,3
42,9
5.2
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек в Камчатском крае
%
41
44
70
72,3
77,2
77,4
80
82
81
82
83
84
85
5.3
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев в Камчатском крае
%
41
58
85
92,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.4
Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
3
4
5
6
7
5.5
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
44
123
245
367
489
610
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
6.1
Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
-
-
9,3
26,9
33,3
35,1
37,6
40,1
39,2
40,5
41,0
41,5
42,0
6.2
Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
%
-
-
-
-
-
70,7
68,4
70,6
73,9
74,7
75,6
76,5
78,2
6.3
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
-
-
-
-
-
-
47,7
50
36,5
36
35,5
35
30
6.4
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
2
2
4
8
11
16
18
20
6.5
Количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
6
6
9
9
11
11
13
13
6.6
Количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
0
0
3
3
3
3
3
3
6.7
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
0
2
1
2
2
3
6.8
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
1
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П))
Приложение 2 к Программе
Перечень
основных мероприятий
государственной программы Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае»
№
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями (индикаторами) Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края;
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации; повышение доступности объектов культурного наследия;
повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия
Полная либо частичная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитектурного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий; увеличение количества правонарушений в отношении объектов культурного наследия
Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2
Развитие библиотечного дела
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; рост количества библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; интеграция библиотек в единую информационную сеть
Снижение качества оказания услуг в области библиотечного дела; возникновение экономической нецелесообразности функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть
Показатели 2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 таблицы приложения 1 к Программе
1.3
Развитие музейного дела
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Улучшение сохранности музейных фондов;
повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения Камчатского края; увеличение количества музеев, оснащенных современным оборудованием;
уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело
Полная либо частичная утрата музейных коллекции и предметов; снижение уровня обеспечения сохранения и использования музейных фондов; снижение качества оказания государственных услуг в области музейного дела
Показатели 2, 1.6, 1.7, 1.9, таблицы приложения 1 к Программе
1.4
А.1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Улучшение качества библиотечного обслуживания за счет создания модельных муниципальных библиотек; повышение уровня оснащенности библиотек современной материально-технической базой; доступ населения к современному универсальному информационно-культурному учреждению
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике
Показатели 6; 8; 1.10 таблицы приложения 1 к Программе
1.5
А.2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")"
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; Агентство по делам молодежи образования Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Обеспечение участия волонтеров в программе "Волонтеры культуры", поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
Отсутствие содействия добровольческим движениям, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, снижение их компетенции при организации работ по сохранению объектов культурного наследия
Показатель 6, 9 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 2 "Искусство"
2.1
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.10.2014
31.12.2024
Повышение уровня качества и доступности услуг
концертных организаций и театров;
укрепление материально-технической базы концертных организаций и театров;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание услуг концертными организациями и театрами
Снижение качества оказания услуг в области исполнительского искусства в Камчатском крае
Показатели 2.1; 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Укрепление международного культурного сотрудничества;
увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
Снижение доступа населения Камчатского края к культурным ценностям, ограничение в ознакомлении с культурой других регионов Российской Федерации
Показатели 2.3; 2.4 таблицы приложения 1
к Программе
2.3
А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Повышение уровня оснащенности кинозалов современной материально-технической базой; участие частного (негосударственного) сектора в оказании государственных услуг в целях создания условий для показа национальных кинофильмов; увеличение количества кинозалов, оснащенных оборудованием
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике
Показатели 6; 8; 2.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
3.1
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Получение исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае, повышение уровня сохранности и эффективности их использования; популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Утрата самобытных традиций и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Показатели 3.4; 3.5 таблицы приложения 1 к Программе
3.2
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых мероприятий;
улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения Камчатского края, повышение качества, доступности и разнообразия услуг;
обеспечение вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
усиление государственной поддержки творческих коллективов
Утрата возможности реализации творческих способностей населения;
сокращение сети учреждений культуры; снижение качества оказания услуг в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Показатели 3.1; 3.2; 3.3 таблицы приложения 1 к Программе
3.3
А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Реализация творческих проектов в сфере культуры, обеспечение доступа некоммерческих организаций, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, расширение спектра услуг в сфере культуры Камчатского края
Отсутствие развития некоммерческого сектора в сфере культуры, недостижение плановых показателей обеспечения доступа некоммерческих организаций к бюджетным средствам и расширения спектра услуг в сфере культуры для населения Камчатского края
Показатели 6; 3.6 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края;
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач
Недостижение установленных целей и задач Программы; снижение показателей выполнения Программы
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.2
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; Агентство по делам молодежи строительства Камчатского края;
Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края
01.01.2014
31.12.2017
Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в реализацию мероприятий Программы;
создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 5.2 таблицы приложения 1 к Программе
5.3
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов
Недостижение целей и задач Программы; снижение уровня образования в сфере культуры в Камчатском крае
Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе
5.4
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Создание необходимых условий для активизации инновационной деятельности в сфере культуры в Камчатском крае; повышение эффективности информатизации в сфере культуры
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Показатели 7; 5.2; 5.3; 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.5
Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2015
31.12.2024
Улучшение качества условий оказания услуг учреждениями культуры
Снижение качества условий оказания услуг учреждениям культуры
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.6
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Создание необходимых условий для оказания качественных услуг учреждениями культуры
Снижение качества оказания услуг учреждениями культуры
Показатели 3; 5.2 таблицы приложения 1 к Программе
5.7
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Формирование ценностных ориентиров общества, интереса и уважения к исторической памяти, гражданской идентичности, патриотического отношения к культурно-историческим ценностям
Снижение культурного уровня общества, деформация исторической памяти, искажение ценностных ориентиров
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.8.
Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2018
31.12.2024
Реализация творческих проектов в сфере культуры, обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, расширение спектра услуг в сфере культуры
Отсутствие развития негосударственного сектора в сфере культуры, в том числе СОНКО, недостижение плановых показателей обеспечения доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам и расширения спектра услуг в сфере культуры для населения Камчатского края
Показатели 3, 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.9
А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
Снижение качества оказания услуг учреждениями культуры
Показатели 6; 5.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
6.1
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; Агентство по делам молодежи строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
Износ (отсутствие) объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6.1; 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры
Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6; 6.1 таблицы приложения 1 к Программе
6.4
А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Повышение уровня оснащенности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры современной материально-технической базой. Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры. Увеличение доли зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 6; 8; 6.1-6.5 таблицы приложения 1 к Программе
6.5
АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")"
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Создание виртуальных концертных залов, мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в рамках модернизации и обновления инфраструктуры учреждений культуры; повышение качества предоставления современных музейных услуг; популяризация музыкального искусства и повышение качества предоставления современных услуг
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Показатели 6; 7; 6.6, 6.7 таблицы приложения 1 к Программе
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
тыс. руб.
п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
13 369 352,90738
1 483 305,11572
953 546,57031
940 954,80821
1 287 340,67490
1 257 352,64790
1 27 3 221,61726
1 295 980,04900
1 491 159,44000
1 233 878,55900
1 059 692,70052
1 092 920,72455
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе
523 670,29408
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 781,70000
44 074,10000
71 328,80000
130 645,40000
33 150,90000
50 969,20000
60 977,83200
56 991,90528
816
441 706,75716
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 519,23603
42 879,10000
71 026,60000
51 823,16433
32 825,30000
50 630,90000
60 626,00000
56 626,00000
812
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
3 454,70125
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,30000
351,83200
365,90528
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
12 094 215,79581
1 399 147,20219
873 148,87251
854 975,04721
1 174 054,94590
1 125 020,27533
1 138 691,38795
1 101 554,07793
1 396 805,34000
1 120 664,55900
936 470,06852
973 684,01927
816
9 878 150,10672
1 326 197,28200
796 366,87251
712461,70819
751 525,99783
877 527,40399
898 102,36304
850 803,07793
886 271,24000
891 089,22000
925 514,60452
962 290,33671
812
2 081 768,97611
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
233 858,36184
224 644,81546
239 873,00000
500 000,00000
219 041,23900
0,00000
0,00000
856
88 093,20098
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
13 634,50950
15 693,69745
10 878,00000
10 534,10000
10 534,10000
10 955,46400
11 393,68256
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
859
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
20 090,00139
4 607,01700
1 365,00000
1 246,00100
1 132,21800
2 736,16501
4 904,62931
4 098,97107
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
731 376,81609
57 520,16653
63 217,08400
82 829,64700
76 371,81100
85 522,10756
58 296,80000
59 681,60000
61 203,20000
62 244,80000
62 244,80000
62 244,80000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
2 745 793,25518
186 966,79814
188 149,26000
198 295,32800
233 417,51500
27 0 269,19000
284 004,50307
262 663,50700
275 228,14000
271 649,23000
277 126,63920
298 023,14477
за счет средств федерального бюджета
816
30 632,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
94,00000
5 000,00000
10 000,00000
5 000,00000
0,00000
10 000,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 665 895,09404
18 2 5 07,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
265 173,61300
279 588,50307
253 203,50700
260 616,14000
261 935,23000
272 412,63920
283 309,14477
816
2 649 021,34959
18 2 5 07,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
260 681,77800
272 828,19362
251 703,50700
259 616,14000
260 935,23000
271 372,63920
282 227,54477
856
16 623,23245
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
6 509,79745
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
859
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
49 211,36814
4 459,06914
3 894,69000
4 333,46500
3 990,56700
4 997,57700
4 322,00000
4 460,00000
4 612,00000
4 714,00000
4 714,00000
4 714,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
32 423,23245
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
6 509,79745
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
32 423,23245
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
6 509,79745
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
816
15 800,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
16 623,23245
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
6 509,79745
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
1 766 570,33531
118 5 07,40758
128 737,75600
134 229,90200
161 044,19700
176 644,13100
185 777,42562
164 773,29000
168 593,16000
169 272,32000
175 998,01280
182 992,73331
за счет средств федерального бюджета
632,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
94,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 75 2 099,73073
117 092,76100
127 198,01600
132 385,04900
159 848,20300
175 056,76000
184 539,42562
163 643,29000
167 463,16000
168 142,32000
174 868,01280
181 862,73331
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
13 783,81158
1 414,64658
1 440,74000
1 576,56000
1 068,49400
1 489,37100
1 144,00000
1 130,00000
1 130,00000
1 130,00000
1 130,00000
1 130,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
916 549,17542
52 759,39056
59 311,50400
64 065,42600
72 373,31800
89 133,22400
91 466,76800
91 390,21700
95 634,98000
96 376,91000
100 088,62640
103 948,81146
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
881 121,61886
49 714,96800
56 857,55400
61 308,52100
69 451,24500
85 625,01800
88 288,76800
88 060,21700
92 152,98000
92 792,91000
96 504,62640
100 364,81146
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
35 427,55656
3 044,42256
2 453,95000
2 756,90500
2 922,07300
3 508,20600
3 178,00000
3 330,00000
3 482,00000
3 584,00000
3 584,00000
3 584,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
30 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
10 000,00000
5 000,00000
0,00000
10 000,00000
за счет средств федерального бюджета
30 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
10 000,00000
5 000,00000
0,00000
10 000,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
Всего, в том числе:
859
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
3 290 842,95444
214 219,03893
236 624,37500
258 587,33000
270 946,45400
320 292,06816
327 1 07,80666
307 130,22995
326 988,99632
330 578,94948
343 494,67546
354 873,03048
за счет средств федерального бюджета
40 068,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
3 134,30000
2 554,00000
5 160,00000
5 360,00000
5 360,00000
7 500,00000
7 500,00000
за счет средств краевого бюджета
2 644 931,28551
170 950,86800
181 129,12000
189 193,74000
205 619,78100
244 818,08816
27 5 919,00666
252 288,62995
27 0 8 07,79632
273 758,14948
284 533,87546
295 912,23048
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
605 843,36893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
48 634,80000
49 681,60000
50 821,20000
51 460,80000
51 460,80000
51 460,80000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
3 244 018,43215
208 614,23593
235 124,37500
258 587,33000
270 646,45400
314 892,06816
322 427,56106
302 540,75626
322 188,99632
325 778,94948
335 919,67546
347 298,03048
за счет средств федерального бюджета
7 978,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
1 329,30000
749,00000
800,00000
800,00000
800,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 630 196,76322
165 346,06500
179 629,12000
189 193,74000
205 319,78100
241 223,08816
27 3 043,76106
252 059,15626
27 0 5 67,79632
273 518,14948
284 458,87546
295 837,23048
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
605 843,36893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
48 634,80000
49 681,60000
50 821,20000
51 460,80000
51 460,80000
51 460,80000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий
Всего, в том числе:
816
31 674,52229
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
5 400,00000
4 680,24560
4 589,47369
4 800,00000
4 800,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
17 090,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 805,00000
1 805,00000
4 360,00000
4 560,00000
4 560,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
14 584,52229
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
3 595,00000
2 875,24560
229,47369
240,00000
240,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
15 150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 575,00000
7 575,00000
за счет средств федерального бюджета
15 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 500,00000
7 500,00000
за счет средств краевого бюджета
150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
1 130 001,89067
87 693,73004
80 076,68700
83 973,04000
88 409,98988
106 110,02200
110 240,73000
106 130,17322
113 171,39404
113 947,05167
117 840,13374
122 408,93909
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 079 365,15663
78 430,12200
75 935,54800
78 113,45300
83 522,35188
100 260,26000
107 125,73000
102 890,17322
109751,39404
110327,05167
114 220,13374
118 788,93909
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
47 852,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
3 115,00000
3 240,00000
3 420,00000
3 620,00000
3 620,00000
3 620,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
1 955,63500
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
389,10500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 955,63500
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
389,10500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
1 126 046,25567
87 143,73004
80 006,68700
83 973,04000
87 878,45988
105 695,02200
109 351,62500
105 630,17322
112671,39404
113447,05167
117 840,13374
122 408,93909
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 07 5 409,52163
77 880,12200
75 865,54800
78 113,45300
82 990,82188
99 845,26000
106 236,62500
102 390,17322
109 251,39404
109 827,05167
114 220,13374
118 788,93909
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
47 852,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
3 115,00000
3 240,00000
3 420,00000
3 620,00000
3 620,00000
3 620,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
Всего, в том числе:
816
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
1 845 853,15189
139 556,34700
151 559,29800
152 198,15300
149 349,32347
166 282,25656
170456,79615
171 107,18200
180 646,57500
182 079,69500
187 588,00280
195 029,52291
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 826 132,08433
137 282,99000
148 994,89800
149 470,19100
147 973,21147
164 778,02000
168 931,79615
169 557,18200
179 096,57500
180 529,69500
186 038,00280
193 479,52291
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 721,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
1 525,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
1 811 999,01127
132 832,14700
145 213,54800
148 361,25300
145 400,50200
163 022,65656
167 366,92700
168 057,18200
178 694,57500
180 432,69500
187 588,00280
195 029,52291
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 792 277,94371
130 558,79000
142 649,14800
145 633,29100
144 024,39000
161 518,42000
165 841,92700
166 5 07,18200
177 144,57500
178 882,69500
186 038,00280
193 479,52291
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 721,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
1 525,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
33 854,14062
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
3 089,86915
3 050,00000
1 952,00000
1 647,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
33 854,14062
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
3 089,86915
3 050,00000
1 952,00000
1 647,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
2 478 781,72356
854 869,20161
297 136,95031
247 900,95721
545 217,39255
74 874,29923
75 925,41025
73 701,74848
75 212,41317
73 993,18002
78 458,90722
81 491,26351
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
75 030,38108
19 730,73000
12 216,61380
1 652,80000
35 691,70000
1 697,00000
1 844,10000
815,80000
325,60000
338,30000
351,83200
365,90528
816
71 575,67983
19 730,73000
12216,61380
1 652,80000
35 429,23603
502,00000
1 541,90000
502,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
3 454,70125
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,30000
351,83200
365,90528
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 3 86 974,05906
829 975,49319
282 933,73651
244 504,09321
507 640,15355
72 129,19723
73 381,31025
72 135,94848
74 086,81317
72 754,88002
77 207,07522
80 225,35823
816
1 605 199,53072
757 025,57300
206 151,73651
101 990,75419
85 111,20548
62 986,52273
64 197,41025
62 757,94848
64 552,71317
63 220,78002
67 291,61122
69 913,27567
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
71 469,96853
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
9 183,90000
9 378,00000
9 534,10000
9 534,10000
9 915,46400
10 312,08256
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
8 028,60000
4 497,01700
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 748,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
700,00000
750,00000
800,00000
900,00000
900,00000
900,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
473 018,21787
40 706,98515
32 034,78400
35 275,30000
40 988,54747
46 293,74100
45 751,90000
44 075,09193
45 577,50000
45 590,20000
47 413,80800
49 310,36032
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
8 580,23728
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
1 192,00000
1 195,00000
1 340,20000
313,40000
325,60000
338,30000
351,83200
365,90528
816
5 125,53603
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
929,53603
0,00000
1 038,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
3 454,70125
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,30000
351,83200
365,90528
за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе
460 662,19444
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
39 796,54747
45 098,74100
44 411,70000
43 761,69193
45 251,90000
45 251,90000
47 061,97600
48 944,45504
816
389 192,22591
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
35 326,90000
35 956,06650
35 227,80000
34 383,69193
35 717,80000
35 717,80000
37 146,51200
38 632,37248
856
71 469,96853
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
9 183,90000
9 378,00000
9 534,10000
9 534,10000
9 915,46400
10 312,08256
за счет средств местных бюджетов
3 775,78615
3 775,78615
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Всего, в том числе:
1 007 329,06681
92214,15104
247 021,20251
191 208,47721
476 885,23605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
63 656,65000
18 543,00000
11 084,45000
0,00000
34 029,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 639 200,27496
772 730,59219
234 571,75251
190 039,45621
441 858,47405
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
928 895,71515
699 7 80,67200
157 789,75251
47 526,11719
23 799,17345
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
4 252,81385
721,23085
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Всего, в том числе:
816
222 997,18510
14 873,66342
15 816,00000
17 902,44000
19 120,67650
18 251,97039
21 145,59461
22 275,16000
22 661,84500
22 763,73500
23 638,28440
24 547,81578
за счет средств федерального бюджета
2 000,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
212 248,50168
14 207,70200
15 194,40000
16 927,39700
17 832,69950
16 803,86839
20 045,59461
21 125,16000
21 861,84500
21 863,73500
22 738,28440
23 647,81578
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 748,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
700,00000
750,00000
800,00000
900,00000
900,00000
900,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
19 430,88901
7 293,73000
150,96380
2 136,00000
1 591,77900
1 617,49984
1 852,62687
1 790,63152
1 137,66817
595,84502
619,67882
644,46597
за счет средств федерального бюджета
793,49380
127,73000
150,96380
136,00000
70,50000
102,00000
103,90000
102,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
18 637,39521
7 166,00000
0,00000
2 000,00000
1 521,27900
1 515,49984
1 748,72687
1 688,23152
1 137,66817
595,84502
619,67882
644,46597
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры
Всего, в том числе:
816
540,90000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
84,90000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
540,90000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
84,90000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда
Всего, в том числе:
816
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Всего, в том числе:
816
45 961,23974
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
5 706,44077
4 000,00000
4 785,40000
4 843,40000
5 037,13600
5 238,62144
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45 961,23974
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
5 706,44077
4 000,00000
4 785,40000
4 843,40000
5 037,13600
5 238,62144
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.8.
Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
7 205,86503
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
1 150,00000
1 210,86503
800,00000
0,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 205,86503
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
1 150,00000
1 210,86503
800,00000
0,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.9.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
Всего, в том числе:
816
1 433,94800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233,94800
250,00000
250,00000
200,00000
250,00000
250,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 433,94800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233,94800
250,00000
250,00000
200,00000
250,00000
250,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Всего, в том числе:
1 878 079,93163
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
319 524,81195
305 486,37113
375 247,20835
519911,92147
261 630,45283
55 184,34211
41 094,82379
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
375 639,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
39 144,80000
66 836,70000
119 669,60000
17 465,30000
40 270,90000
53 126,00000
39 126,00000
816
297 130,46433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
39 144,80000
66 836,70000
41 160,76433
17 465,30000
40 270,90000
53 126,00000
39 126,00000
812
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 490918,11624
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
277 8 61,09694
233 745,04182
251 478,63728
502 446,62147
221 359,55283
2 058,34211
1 968,82379
816
73 500,69994
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
44 002,73510
9 100,22636
11 605,63728
2 446,62147
2 318,31383
2 058,34211
1 968,82379
812
1 417 417,41630
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
224 644,81546
239 873,00000
500 000,00000
219 041,23900
0,00000
0,00000
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
11 522,51539
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 518,91501
4 904,62931
4 098,97107
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Всего, в том числе:
1 496 312,51279
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
234 031,58830
224 857,84982
318 381,83567
500 000,00000
219 041,23900
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 417 417,41630
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
224 644,81546
239 873,00000
500 000,00000
219 041,23900
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
1 417 417,41630
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
224 644,81546
239 873,00000
500 000,00000
219 041,23900
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
386,26082
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
173,22646
213,03436
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Всего, в том числе:
816
75 770,92894
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
32 243,88965
10 312,25028
15 416,28375
6 487,30263
11 311,20263
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
32 023,56433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 809,80000
3 809,80000
8 923,36433
5 448,60000
10 032,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
40 774,27961
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 852,88210
5 693,48128
5 910,01097
1 038,70263
1 279,20263
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
2 973,08500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 581,20755
808,96900
582,90845
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждении культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
96 419,47683
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
53 249,33400
37 715,98010
4 966,43893
231,57895
231,57895
12,04211
12,52379
за счет средств федерального бюджета
70 634,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35 335,00000
34 439,70000
420,00000
220,00000
220,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
24 236,36216
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
17 149,85300
2 886,18010
4 152,60526
11,57895
11,57895
12,04211
12,52379
за счет средств местных бюджетов
1 548,41467
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
764,48100
390,10000
393,83367
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
199 577,01307
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
32 600,29093
33 982,65000
10 693,03989
31 046,43225
50 172,30000
41 082,30000
за счет средств федерального бюджета
184 472,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
28 587,20000
29 317,40000
9 296,70000
30 018,90000
48 126,00000
39 126,00000
за счет средств краевого бюджета
8 490,05817
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
520,56498
1 543,02105
1 396,33989
1 027,53225
2 046,30000
1 956,30000
за счет средств местных бюджетов
6 614,75490
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 492,52595
3 122,22895
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
Всего, в том числе:
816
10 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 500,00000
2 500,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
10 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 500,00000
2 500,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
"Приложение 4
к Программе
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество"
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество" (далее в настоящем Порядке - мероприятия) в части:
1) оплаты проезда участников творческих коллективов к месту проведения творческих мероприятий и обратно - к постоянному месту жительства (включая оплату услуг по оформлению перевозочных (проездных) документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также проезда из одного населенного пункта в другой, если творческие мероприятия проводятся в нескольких населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, но не свыше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом в салоне экономического класса по тарифам экономического класса обслуживания;
б) водным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
в) железнодорожным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
2) оплаты расходов по бронированию и найму участниками творческих коллективов жилых помещений в месте проведения творческих мероприятий, не более стоимости однокомнатного (одноместного) стандартного номера;
3) оплаты взносов за участие в творческом мероприятии.
2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий является наличие в сельском поселении муниципального учреждения культуры, в котором созданы, профессиональный творческий коллектив и (или) самодеятельный творческий коллектив, имеющий звание "Народный самодеятельный коллектив".
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством культуры Камчатского края (далее - Министерство), до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
4. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, заключается с учетом требований, установленных правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидий, а также сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, за счет средств краевого бюджета составляет 75% общего объема расходного обязательства муниципального образования.
Увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.
8. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия, определяется по формуле:
, где:
Cj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;
Сo - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в текущем финансовом году;
Kj - потребность j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования;
№- количество муниципальных образований, представивших в Министерство документы, и соответствующих критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
10. Результатами использования субсидии являются:
1) обеспечение вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
2) усиление государственной поддержки творческих коллективов.
11. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения значений результатов использования субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений результатов использования субсидии.
13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленным Правилами.
15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.".
(приложение 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(приложение 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П))
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П (далее - Правила), Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 №489-П (далее - Положение о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования следующих основных мероприятий подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" (далее также в настоящем Порядке - мероприятия):
1) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";
2) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ" в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ и экспертизы выполненных работ);
3) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры", в том числе:
а) мероприятия по приобретению компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;
б) мероприятия по приобретению (изготовлению) музыкальных инструментов (за исключением относящихся к национальным инструментам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае), специализированной мебели и сценических костюмов (за исключением относящихся к национальным костюмам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае);
4) основного мероприятия 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")", в том числе:
а) мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений дополнительного образования (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем приобретения:
музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;
оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов), и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением;
материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии);
б) мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;
в) мероприятия по созданию и модернизации муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий.
2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:
1) на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, - наличие в муниципальных образованиях реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов в сфере культуры;
2) на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящего Порядка, - наличие потребности муниципальных образований в проведении соответствующих мероприятий в отношении муниципальных учреждений культуры и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
3) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "а" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - реализация учебных предметов, соответствующих федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по этим программам, а также наличие потребности в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;
4) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "б" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие потребности в достижении уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры Камчатского края, утвержденными приказом Министерства культуры Камчатского края (далее - Министерство), и обеспеченности населения услугами муниципальных учреждений культуры, а также обязательство муниципальных образований обеспечить за счет средств местного бюджета последующее содержание специализированного автотранспорта;
5) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "в" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным).
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством, до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
4. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, заключается с учетом требований, установленных правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 и подпунктом "в" (за исключением капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, заключается при включении соответствующих объектов недвижимого имущества муниципальной собственности в инвестиционную программу Камчатского края в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.
6. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, подпунктами "а", "б" и "в" (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с положениями части 7 настоящего Порядка.
7. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидий, а также сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются несоответствие муниципального образования критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
8. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета составляет:
а) на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 настоящего Порядка, - 99% общего объема расходного обязательства муниципального образования;
б) на реализацию мероприятия, указанного в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - 75% общего объема расходного обязательства муниципального образования.
Увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.
9. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 и подпункте "в" (за исключением капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, определяется в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.
10. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2, 3 и подпунктов "а", "б" и "в" (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, определяется по формуле:
, где:
Cj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;
Сo - общий объем средств, предусмотренный на реализацию i-того мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в текущем финансовом году;
Kj - потребность j-го муниципального образования на реализацию i-того мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования;
№- количество муниципальных образований, представивших в Министерство документы, и соответствующих критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
12. Результатами использования субсидии являются:
1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 1 настоящего Порядка:
а) формирование благоприятной культурной среды;
б) развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры;
2) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, - восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры;
3) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
4) по мероприятию, указанному в пункте 4 части 1 настоящего Порядка:
а) повышение уровня оснащенности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры современной материально-технической базой;
б) восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры.
13. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения значений результатов использования субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений результатов использования субсидии.
15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами.
17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
(приложение в редакции постановления Правительства Камчатского края от 13.02.2017 №52-П)
(приложение 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(приложение 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
"Приложение 6
к Программе
Порядок
распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации программы"
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы распределения и предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) на софинансирование следующих основных мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы" (далее также в настоящем Порядке - мероприятия):
1) основного мероприятия 5.3 "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края";
2) основного мероприятия 5.4 "Развитие цифрового контента в сфере культуры".
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований в размерах, устанавливаемых законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства культуры Камчатского края (далее - Министерство) на цели, указанные в части 1 настоящего Порядка.
3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, распределяются в соответствии с Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками и механизмом выплаты денежных поощрений победителям, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013 №306, и предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях финансирования расходных обязательств на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.
4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, распределяются и предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях подключения муниципальных библиотек в Камчатском крае к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, является наличие в муниципальном образовании муниципальной библиотеки, не имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, являются:
1) наличие приказа Министерства о присуждении денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений в Камчатском крае, и их работникам;
2) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, являются:
1) наличие приказа Министерства об отборе муниципальной библиотеки для подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) заключение соглашения.
8. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
9. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований.
10. Средства иных межбюджетных трансфертов не могут быть использованы органами местного самоуправления муниципальных образований на цели, не предусмотренные соглашением.
11. Отчеты о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов представляются органами местного самоуправления муниципальных образований Министерству по форме и в сроки, установленные соглашением.
12. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году либо использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, предусмотренном соглашением.
13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля
(приложение 6 дополнено постановлением Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 года №545-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
(наименование в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.08.2016 №300-П)
(наименование в редакции постановления Правительства Камчатского края от 13.02.2017 №52-П)
(в редакции постановлений Правительства Камчатского края от 11.04.2014 №176-П, от 21.07.2014 №307-П, от 06.11.2014 №465-П, от 23.12.2014 №542-П, от 30.11.2015 №433-П, от 04.02.2016 №25-П, от 06.06.2016 №218-П, от 08.08.2016 №300-П, от 29.08.2016 №339-П, от 29.11.2016 №468-П, от 13.02.2017 №52-П, от 10.07.2017 №271-П, от 21.12.2017 №555-П, от 30.01.2018 №37-П, от 28.05.2018 №219-П, от 08.10.2018 №424-П, от 28.06.2019 №289-П, от 07.10.2019 №426-П, от 12.08.2020 №333-П)
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 №403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» (далее – Программа) согласно приложению.
(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.08.2016 №300-П)
(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 13.02.2017 №52-П)
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра культуры Камчатского края.
(часть 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае утвердить аналогичные муниципальные программы, направленные на развитие культуры в муниципальных образованиях в Камчатском крае.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.
Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №545-П
Государственная программа Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае»
(далее - Программа)
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
Соисполнители Программы
отсутствуют
Участники Программы
Агентство по делам молодежи строительства Камчатского края;
Агентство по делам молодежи Камчатского края;
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1 «Наследие»;
Подпрограмма 2 «Искусство»;
Подпрограмма 3 «Традиционная культура и народное творчество»;
Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»
Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
Цель Программы
сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, увеличение числа посещений учреждений культуры
Задачи Программы
1) создание условий для развития духовного потенциала;
2) создание условий для развития исполнительских искусств;
3) создание условий для сохранения и развития традиционного народного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни;
4) создание условий для повышения доступности и качества образования в сфере культуры и искусства;
5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
6) создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сфере культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры
Целевые показатели (индикаторы) Программы
1) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия;
2) увеличение количества посещений населением Камчатского края учреждений культуры по отношению к 2012 году;
3) уровень удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организациями культуры;
4) прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году;
5) отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Камчатскому краю;
6) увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры;
7) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз;
8) количество учреждений культуры, получивших современное оборудование.
9) количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры";
Этапы и сроки реализации Программы
в один этап с 2014 года по 2024 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 13 369 352,90738 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 483 305,11572 тыс. руб.;
2015 год - 953 546,57031 тыс. руб.;
2016 год - 940 954,80821 тыс. руб.;
2017 год - 1 287 340,67490 тыс. руб.;
2018 год - 1 257 352,64790 тыс. руб.;
2019 год - 1 273 221,61726 тыс. руб.;
2020 год - 1 295 980,04900 тыс. руб.;
2021 год - 1 491 159,44000 тыс. руб.;
2022 год - 1 233 878,55900 тыс. руб.;
2023 год - 1 059 692,70052 тыс. руб.;
2024 год - 1 092 920,72455 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 523 670,29408 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 904,11300 тыс. руб.;
2017 год - 35 781,70000 тыс. руб.;
2018 год - 44 074,10000 тыс. руб.;
2019 год - 71 328,80000 тыс. руб.;
2020 год - 130 645,40000 тыс. руб.;
2021 год - 33 150,90000 тыс. руб.;
2022 год - 50 969,20000 тыс. руб.;
2023 год - 60 977,83200 тыс. руб.;
2024 год - 56 991,90528 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 12 094 215,79581 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год - 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год - 1 125 020,27533 тыс. руб.;
2019 год - 1 138 691,38795 тыс. руб.;
2020 год - 1 101 554,07793 тыс. руб.;
2021 год - 1 396 805,34000 тыс. руб.;
2022 год - 1 120 664,55900 тыс. руб.;
2023 год - 936 470,06852 тыс. руб.;
2024 год - 973 684,01927 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 20 090,00139 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год - 1 132,21800 тыс. руб.;
2018 год - 2 736,16501 тыс. руб.;
2019 год - 4 904,62931 тыс. руб.;
2020 год - 4 098,97107 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 731 376,81609 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год - 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год - 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год - 76 371,81100 тыс. руб.;
2018 год - 85 522,10756 тыс. руб.;
2019 год - 58 296,80000 тыс. руб.;
2020 год - 59 681,60000 тыс. руб.;
2021 год - 61 203,20000 тыс. руб.;
2022 год - 62 244,80000 тыс. руб.;
2023 год - 62 244,80000 тыс. руб.;
2024 год - 62 244,80000 тыс. руб.".2020 год - 37 258,50000 тыс. руб.;
2021 год - 49 786,60000 тыс. руб.;
2022 год - 40 753,12400 тыс. руб.;
2023 год - 55 978,16896 тыс. руб.;
2024 год - 58 662,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 10 995 529,98420 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год - 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год - 1 125 020,27533 тыс. руб.;
2019 год - 1 118 535,23136 тыс. руб.;
2020 год - 936 437,54000 тыс. руб.;
2021 год - 853 906,46000 тыс. руб.;
2022 год - 852 020,94931 тыс. руб.;
2023 год - 886 488,04529 тыс. руб.;
2024 год - 921 795,41510 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 14 315,98313 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год - 1 132,21800 тыс. руб.;
2018 год - 2 736,16501 тыс. руб.;
2019 год - 2 008,91887 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 308,11725 тыс. руб.;
2023 год - 501,72300 тыс. руб.;
2024 год - 410,82300 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 722 762,61609 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год - 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год - 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год-76 371,81100 тыс. руб.;
2018 год - 85 522,10756 тыс. руб.;
2019 год - 58 296,80000 тыс. руб.;
2020 год - 58 524,00000 тыс. руб.;
2021 год - 59 161,00000 тыс. руб.;
2022 год - 59 783,00000 тыс. руб.;
2023 год - 60 415,00000 тыс. руб.;
2024 год - 61 122,00000 тыс. руб.
2020 год – 313,40000 тыс. руб.;
2021 год – 325,60000 тыс. руб.;
2022 год – 40 753,12400 тыс. руб.;
2023 год – 55 978,16896 тыс. руб.;
2024 год – 58 662,25572 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета -10 998 611,00845 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 020,27533 тыс. руб.;
2019 год – 1 113 834,39149 тыс. руб.;
2020 год – 936 750,94000 тыс. руб.;
2021 год – 854 232,06000 тыс. руб.;
2022 год – 854 309,15540 тыс. руб.;
2023 год – 888 867,77962 тыс. руб.;
2024 год – 924 270,33880 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 14 315,98311 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год – 1 132,21800 тыс. руб.;
2018 год – 2 736,16501 тыс. руб.;
2019 год – 2 008,91885 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 308,11725 тыс. руб.;
2023 год – 501,72300 тыс. руб.;
2024 год – 410,82300 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 722 762,61609 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год – 76 371,81100 тыс. руб.;
2018 год – 85 522,10756 тыс. руб.;
2019 год – 58 296,80000 тыс. руб.;
2020 год – 58 524,00000 тыс. руб.;
2021 год – 59 161,00000 тыс. руб.;
2022 год – 59 783,00000 тыс. руб.;
2023 год – 60 415,00000 тыс. руб.;
2024 год – 61 122,00000 тыс. руб
Ожидаемые результаты реализации Программы
1) создание условий для доступности различных категорий граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам;
2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
3) создание условий для улучшения качества культурно-досугового обслуживания населения;
4) создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, развития самодеятельного художественного творчества;
5) создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи;
6) увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года;
7) увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз по сравнению с уровнем 2017 года.
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Паспорт Подпрограммы 1 «Наследие»
(далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Участники Подпрограммы 1
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1
Цели Подпрограммы 1
Задачи Подпрограммы 1
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края;
Агентство по делам молодежи Камчатского края муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
отсутствуют
1) сохранение культурного наследия в Камчатском крае;
2) создание условий для совершенствования духовно-нравственного содержания жизни населения и обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам разным категориям граждан
1) обеспечение сохранности, использования и популяризации объектов культурного наследия;
2) повышение доступности и качества библиотечных услуг;
3) повышение доступности и качества музейных услуг
1) доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия;
2) охват населения библиотечным обслуживанием;
3) количество посещений библиотек на 1 жителя в год;
4) среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;
5) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
6) посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год;
7) среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения;
8) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края;
9) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году);
10) количество созданных модельных муниципальных библиотек
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
10) количество созданных модельных муниципальных библиотек.
11) количество мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.";
в один этап с 2014 года по 2024 год
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 745 793,25518 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 186 966,79814 тыс. руб.;
2015 год - 188 149,26000 тыс. руб.;
2016 год - 198 295,32800 тыс. руб.;
2017 год - 233 417,51500 тыс. руб.;
2018 год - 270 269,19000 тыс. руб.;
2019 год - 284 004,50307 тыс. руб.;
2020 год - 262 663,50700 тыс. руб.;
2021 год - 275 228,14000 тыс. руб.;
2022 год - 271 649,23000 тыс. руб.;
2023 год - 277 126,63920 тыс. руб.;
2024 год - 298 023,14477 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 30 632,31300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 99,00000 тыс. руб.;
2016 год - 251,31300 тыс. руб.;
2017 год - 90,00000 тыс. руб.;
2018 год - 98,00000 тыс. руб.;
2019 год - 94,00000 тыс. руб.;
2020 год - 5 000,00000 тыс. руб.;
2021 год - 10 000,00000 тыс. руб.;
2022 год - 5 000,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 10 000,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 2 665 895,09404 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год - 193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год - 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год - 265 173,61300 тыс. руб.;
2019 год - 279 588,50307 тыс. руб.;
2020 год - 253 203,50700 тыс. руб.;
2021 год - 260 616,14000 тыс. руб.;
2022 год - 261 935,23000 тыс. руб.;
2023 год - 272 412,63920 тыс. руб.;
2024 год - 283 309,14477 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 16,98000 тыс. руб.;
2017 год - 37,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 49 211,36814 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год - 3 990,56700 тыс. руб.;
2018 год - 4 997,57700 тыс. руб.;
2019 год - 4 322,00000 тыс. руб.;
2020 год - 4 460,00000 тыс. руб.;
2021 год - 4 612,00000 тыс. руб.;
2022 год - 4 714,00000 тыс. руб.;
2023 год - 4 714,00000 тыс. руб.;
2024 год - 4 714,00000 тыс. руб.". :
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год -193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год - 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год-265 173,61300 тыс. руб.;
2019 год - 276 171,21500 тыс. руб.;
2020 год - 269 686,43000 тыс. руб.;
2021 год - 269 041,09000 тыс. руб.;
2022 год - 279 902,73360 тыс. руб.;
2023 год - 290 994,84294 тыс. руб.;
2024 год - 302 734,63666 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 16,98000 тыс. руб.;
2017 год - 37,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 49 887,36814 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год - 3 990,56700 тыс. руб.;
2018 год - 4 997,57700 тыс. руб.;
2019 год - 4 322,00000 тыс. руб.;
2020 год - 4 474,00000 тыс. руб.;
2021 год - 4 626,00000 тыс. руб.;
2022 год - 4 778,00000 тыс. руб.;
2023 год - 4 930,00000 тыс. руб.;
2024 год - 5 082,00000 тыс. руб.
2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год – 265 173,61300 тыс. руб.;
2019 год – 275 511,29000 тыс. руб.;
2020 год – 269 732,93000 тыс. руб.;
2021 год – 269 244,99000 тыс. руб.;
2022 год – 280 114,78960 тыс. руб.;
2023 год – 291 215,38118 тыс. руб.;
2024 год – 302 963,99643 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 54,48000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 16,98000 тыс. руб.;
2017 год – 37,50000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 49 887,36814 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год – 3 990,56700 тыс. руб.;
2018 год – 4 997,57700 тыс. руб.;
2019 год – 4 322,00000 тыс. руб.;
2020 год – 4 474,00000 тыс. руб.;
2021 год – 4 626,00000 тыс. руб.;
2022 год – 4 778,00000 тыс. руб.;
2023 год – 4 930,00000 тыс. руб.;
2024 год – 5 082,00000 тыс. руб;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 16,98000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 16,98000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 31 584,10414 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год - 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год - 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год - 3 974,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 685,00000 тыс. руб.;
2019 год - 3 696,00000 тыс. руб.;
2020 год - 3 697,00000 тыс. руб.;
2021 год - 3 844,88000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
1) наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия;
2) повышение уровня сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;
3) повышение уровня качества и доступности услуг библиотек и музеев;
4) улучшение укомплектованности библиотечных и музейных фондов;
5) повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных и музейных фондов;
7) создание модельных муниципальных библиотек;
8) увеличение к 2024 году количества участников программы "Волонтеры культуры"
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Паспорт Подпрограммы 2 «Искусство»
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
Участники Подпрограммы 2
отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
отсутствуют
Цели Подпрограммы 2
1) развитие профессионального искусства;
2) повышение доступности и качества театрального и концертного обслуживания населения
3) обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
Задачи Подпрограммы 2
1) создание условий для развития профессионального искусства, поддержки перспективных творческих проектов;
2) создание условий для организации и проведения мероприятий, направленных на поддержку гастрольной деятельности и развитие культурного сотрудничества
3) создание условий для развития кинематографии.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2
1) среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения;
2) среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных в Камчатском крае, в расчете на 1 тыс. человек населения;
3) количество проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году;
4) количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году;
5) количество кинозалов, оснащенных оборудованием.
Этапы и сроки
реализации Подпрограммы 2
в один этап с 2014 года по 2024 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 290 842,95444 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 214 219,03893 тыс. руб.;
2015 год - 236 624,37500 тыс. руб.;
2016 год - 258 587,33000 тыс. руб.;
2017 год - 270 946,45400 тыс. руб.;
2018 год - 320 292,06816 тыс. руб.;
2019 год - 327 107,80666 тыс. руб.;
2020 год - 307 130,22995 тыс. руб.;
2021 год - 326 988,99632 тыс. руб.;
2022 год - 330 578,94948 тыс. руб.;
2023 год - 343 494,67546 тыс. руб.;
2024 год - 354 873,03048 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 40 068,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 134,30000 тыс. руб.;
2019 год - 2 554,00000 тыс. руб.;
2020 год - 5 160,00000 тыс. руб.;
2021 год - 5 360,00000 тыс. руб.;
2022 год - 5 360,00000 тыс. руб.;
2023 год - 7 500,00000 тыс. руб.;
2024 год - 7 500,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 2 644 931,28551 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год - 189 193,74000 тыс. руб.;
2017 год - 205 619,78100 тыс. руб.;
2018 год - 244 818,08816 тыс. руб.;
2019 год - 275 919,00666 тыс. руб.;
2020 год - 252 288,62995 тыс. руб.;
2021 год - 270 807,79632 тыс. руб.;
2022 год - 273 758,14948 тыс. руб.;
2023 год - 284 533,87546 тыс. руб.;
2024 год - 295 912,23048 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 605 843,36893 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год - 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год - 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год - 65 326,67300 тыс. руб.;
2018 год - 72 339,68000 тыс. руб.;
2019 год - 48 634,80000 тыс. руб.;
2020 год - 49 681,60000 тыс. руб.;
2021 год - 50 821,20000 тыс. руб.;
2022 год - 51 460,80000 тыс. руб.;
2023 год - 51 460,80000 тыс. руб.;
2024 год - 51 460,80000 тыс. руб.2021 год - 248 996,43473 тыс. руб.;
2022 год - 258 835,87107 тыс. руб.;
2023 год - 269 264,30591 тыс. руб.;
2024 год - 280 031,87815 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 596 008,16893 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год - 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год - 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год - 65 326,67300 тыс. руб.;
2018 год - 72 339,68000 тыс. руб.;
2019 год - 48 634,80000 тыс. руб.;
2020 год - 48 510,00000 тыс. руб.;
2021 год - 48 760,00000 тыс. руб.;
2022 год - 49 010,00000 тыс. руб.;
2023 год - 49 260,00000 тыс. руб.;
2024 год - 49 510,00000 тыс. руб.
2020 год – 248 109,34000 тыс. руб.;
2021 год – 248 838,54000 тыс. руб.;
2022 год – 258 792,08160 тыс. руб.;
2023 год – 269 218,76486 тыс. руб.;
2024 год – 279 984,51546 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 596 008,16893 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год – 65 326,67300тыс. руб.;
2018 год – 72 339,68000 тыс. руб.;
2019 год – 48 634,80000 тыс. руб.;
2020 год – 48 510,00000 тыс. руб.;
2021 год – 48 760,00000 тыс. руб.;
2022 год – 49 010,00000 тыс. руб.;
2023 год – 49 260,00000 тыс. руб.;
2024 год – 49 510,00000 тыс. руб
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
1) наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия;
2) повышение уровня сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;
3) повышение уровня качества и доступности услуг библиотек и музеев;
4) улучшение укомплектованности библиотечных и музейных фондов;
5) повышение уровня сохранности и эффективности использования библиотечных и музейных фондов;
6) создание условий для показа национальных кинофильмов.
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П))
Паспорт Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество»
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Участники Подпрограммы 3
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
Цели Подпрограммы 3
Задачи Подпрограммы 3
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
отсутствуют
1) сохранение традиционной народной культуры и развитие художественного творчества в Камчатском крае;
2) реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления 1) обеспечение условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в Камчатском крае, и развития художественного самодеятельного творчества;
2) создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям ) количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году;
2) среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения;
3) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры;
4) количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия;
5) количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края
в один этап с 2014 года по 2021 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 130 001,89067 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 87 693,73004 тыс. руб.;
2015 год - 80 076,68700 тыс. руб.;
2016 год - 83 973,04000 тыс. руб.;
2017 год - 88 409,98988 тыс. руб.;
2018 год - 106 110,02200 тыс. руб.;
2019 год - 110 240,73000 тыс. руб.;
2020 год - 106 130,17322 тыс. руб.;
2021 год - 113 171,39404 тыс. руб.;
2022 год - 113 947,05167 тыс. руб.;
2023 год - 117 840,13374 тыс. руб.;
2024 год - 122 408,93909 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 079 365,15663 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год - 78 113,45300 тыс. руб.;
2017 год - 83 522,35188 тыс. руб.;
2018 год - 100 260,26000 тыс. руб.;
2019 год - 107 125,73000 тыс. руб.;
2020 год - 102 890,17322 тыс. руб.;
2021 год - 109 751,39404 тыс. руб.;
2022 год - 110 327,05167 тыс. руб.;
2023 год - 114 220,13374 тыс. руб.;
2024 год - 118 788,93909 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 484,40600 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 60,00000 тыс. руб.;
2017 год - 97,15600 тыс. руб.;
2018 год - 217,25000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,0000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 47 852,32804 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 853,60804 тыс. руб.;
2015 год - 4 141,13900 тыс. руб.;
2016 год - 5 799,58700 тыс. руб.;
2017 год - 4 790,48200 тыс. руб.;
2018 год - 5 632,51200 тыс. руб.;
2019 год - 3 115,00000 тыс. руб.;
2020 год - 3 240,00000 тыс. руб.;
2021 год - 3 420,00000 тыс. руб.;
2022 год - 3 620,00000 тыс. руб.;
2023 год - 3 620,00000 тыс. руб.;
2024 год - 3 620,00000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) получение полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае;
2) повышение качества предоставления услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае;
3) повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых мероприятий для населения;
4) реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Паспорт Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры»
(далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
Участники Подпрограммы 4
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4
Задачи Подпрограммы 4
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
отсутствуют
отсутствуют
совершенствование системы образования в сфере культуры и искусства, направленной на удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
1) обеспечение доступности, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства;
2) создание условий для образования и творческого развития художественно одаренных детей и молодежи
1) доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности;
2) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае;
3) доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ в Камчатском крае
в один этап с 2014 года по 2024 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 845 853,15189 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 139 556,34700 тыс. руб.;
2015 год - 151 559,29800 тыс. руб.;
2016 год - 152 198,15300 тыс. руб.;
2017 год - 149 349,32347 тыс. руб.;
2018 год - 166 282,25656 тыс. руб.;
2019 год - 170 456,79615 тыс. руб.;
2020 год - 171 107,18200 тыс. руб.;
2021 год - 180 646,57500 тыс. руб.;
2022 год - 182 079,69500 тыс. руб.;
2023 год - 187 588,00280 тыс. руб.;
2024 год - 195 029,52291 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 1 826 132,08433 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год - 149 470,19100 тыс. руб.;
2017 год - 147 973,21147 тыс. руб.;
2018 год - 164 778,02000 тыс. руб.;
2019 год - 168 931,79615 тыс. руб.;
2020 год - 169 557,18200 тыс. руб.;
2021 год - 179 096,57500 тыс. руб.;
2022 год - 180 529,69500 тыс. руб.;
2023 год - 186 038,00280 тыс. руб.;
2024 год - 193 479,52291 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 19 721,06756 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 273,35700 тыс. руб.;
2015 год - 2 564,40000 тыс. руб.;
2016 год - 2 727,96200 тыс. руб.;
2017 год - 1 376,11200 тыс. руб.;
2018 год - 1 504,23656 тыс. руб.;
2019 год - 1 525,00000 тыс. руб.;
2020 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2021 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2022 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2023 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2024 год - 1 550,00000 тыс. руб.".2017 год - 1 376,11200 тыс. руб.;
2018 год - 1 504,23656 тыс. руб.;
2019 год - 1 525,00000 тыс. руб.;
2020 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2021 год - 1 550,00000 тыс. руб.;
2022 год - 1 575,00000 тыс. руб.;
2023 год - 1 600,00000 тыс. руб.;
2024 год - 1 650,00000 тыс. руб.
2020 год – 1 550,00000 тыс. руб.;
2021 год – 1 550,00000 тыс. руб.;
2022 год – 1 575,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 600,00000 тыс. руб.;
2024 год – 1 650,00000 тыс. руб.
1) повышение уровня качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры;
2) усиление государственной поддержки образования в сфере культуры;
3) повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства;
4) повышение уровня развития образовательных учреждений сферы культуры
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Паспорт Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»
(далее - Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
Участники Подпрограммы 5
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5
Цель Подпрограммы 5
Задачи Подпрограммы 5
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
Агентство по делам молодежи строительства Камчатского края;
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере культуры и реализации программных мероприятий
1) обеспечение эффективного управления Программой;
2) развитие единой информационной среды учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;
4) создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры и условий их оказания
1) доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае;
3) увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае
4) количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры;
5) количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
в один этап с 2014 года по 2024 год
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 478 781,72356 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 854 869,20161 тыс. руб.;
2015 год - 297 136,95031 тыс. руб.;
2016 год - 247 900,95721 тыс. руб.;
2017 год - 545 217,39255 тыс. руб.;
2018 год - 74 874,29923 тыс. руб.;
2019 год - 75 925,41025 тыс. руб.;
2020 год - 73 701,74848 тыс. руб.;
2021 год - 75 212,41317 тыс. руб.;
2022 год - 73 993,18002 тыс. руб.;
2023 год - 78 458,90722 тыс. руб.;
2024 год - 81 491,26351 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 75 030,38108 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 652,80000 тыс. руб.;
2017 год - 35 691,70000 тыс. руб.;
2018 год - 1 697,00000 тыс. руб.;
2019 год - 1 844,10000 тыс. руб.;
2020 год - 815,80000 тыс. руб.;
2021 год - 325,60000 тыс. руб.;
2022 год - 338,30000 тыс. руб.;
2023 год - 351,83200 тыс. руб.;
2024 год - 365,90528 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 2 386 974,05906 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год - 244 504,09321 тыс. руб.;
2017 год - 507 640,15355 тыс. руб.;
2018 год - 72 129,19723 тыс. руб.;
2019 год - 73 381,31025 тыс. руб.;
2020 год - 72 135,94848 тыс. руб.;
2021 год - 74 086,81317 тыс. руб.;
2022 год - 72 754,88002 тыс. руб.;
2023 год - 77 207,07522 тыс. руб.;
2024 год - 80 225,35823 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год - 997,56200 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 8 748,68342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 665,96142 тыс. руб.;
2015 год - 621,60000 тыс. руб.;
2016 год - 575,04300 тыс. руб.;
2017 год - 887,97700 тыс. руб.;
2018 год - 1 048,10200 тыс. руб.;
2019 год - 700,00000 тыс. руб.;
2020 год - 750,00000 тыс. руб.;
2021 год - 800,00000 тыс. руб.;
2022 год - 900,00000 тыс. руб.;
2023 год - 900,00000 тыс. руб.;
2024 год - 900,00000 тыс. руб.".
2019 год - 71 038,35386 тыс. руб.;
2020 год - 62 548,24000 тыс. руб.;
2021 год - 62 733,87000 тыс. руб.;
2022 год - 31 133,11280 тыс. руб.;
2023 год - 32 284,43731 тыс. руб.;
2024 год - 33 481,81480 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год - 997,56200 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 8 798,68342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 665,96142 тыс. руб.;
2015 год - 621,60000 тыс. руб.;
2016 год - 575,04300 тыс. руб.;
2017 год - 887,97700 тыс. руб.;
2018 год - 1 048,10200 тыс. руб.;
2019 год - 700,00000 тыс. руб.;
2020 год - 750,00000 тыс. руб.;
2021 год - 800,00000 тыс. руб.;
2022 год - 850,00000 тыс. руб.;
2023 год - 900,00000 тыс. руб.;
2024 год - 1 000,00000 тыс. руб.
2018 год – 72 129,19723 тыс. руб.;
2019 год – 65 995,78386 тыс. руб.;
2020 год – 64 257,74000 тыс. руб.;
2021 год – 64 355,57000 тыс. руб.;
2022 год – 31 259,68080 тыс. руб.;
2023 год – 32 416,06803 тыс. руб.;
2024 год – 33 618,71075 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) – 8 028,60000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год – 997,56200 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 8 798,68342 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 665,96142 тыс. руб.;
2015 год – 621,60000 тыс. руб.;
2016 год – 575,04300 тыс. руб.;
2017 год – 887,97700 тыс. руб.;
2018 год – 1 048,10200 тыс. руб.;
2019 год – 700,00000 тыс. руб.;
2020 год – 750,00000 тыс. руб.;
2021 год – 800,00000 тыс. руб.;
2022 год – 850,00000 тыс. руб.;
2023 год – 900,00000 тыс. руб
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
1) создание эффективной системы управления реализацией Программой;
2) реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
3) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
4) создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
5) создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры, повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;
6) рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в краевые государственные и муниципальные учреждения культуры;
7) повышение эффективности информатизации в сфере культуры
8) вовлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), в Камчатском крае в деятельность по оказанию населению Камчатского края социально значимых услуг в сфере культуры
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Паспорт подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
(далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
Участники Подпрограммы 6
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6
Цель Подпрограммы 6
Задачи Подпрограммы 6
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
Агентство по делам молодежи строительства Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
отсутствуют
создание благоприятных условий для эффективного развития инфраструктуры сферы культуры
1) повышение уровня оснащенности учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базой;
2) обеспечение развития отраслевой инфраструктуры
1) доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;
3) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
4) количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры;
5) количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
6) количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб);
7) количество созданных виртуальных концертных залов;
8) количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности
в один этап с 2018 года по 2024 год
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 878 079,93163 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 319 524,81195 тыс. руб.;
2019 год - 305 486,37113 тыс. руб.;
2020 год - 375 247,20835 тыс. руб.;
2021 год - 519 911,92147 тыс. руб.;
2022 год - 261 630,45283 тыс. руб.;
2023 год - 55 184,34211 тыс. руб.;
2024 год - 41 094,82379 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 375 639,30000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 39 144,80000 тыс. руб.;
2019 год - 66 836,70000 тыс. руб.;
2020 год - 119 669,60000 тыс. руб.;
2021 год - 17 465,3000 тыс. руб.;
2022 год - 40 270,90000 тыс. руб.;
2023 год - 53 126,00000 тыс. руб.;
2024 год - 39 126,00000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 1 490 918,11624 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 277 861,09694 тыс. руб.;
2019 год - 233 745,04182 тыс. руб.;
2020 год - 251 478,63728 тыс. руб.;
2021 год - 502 446,62147 тыс. руб.;
2022 год - 221 359,55283 тыс. руб.;
2023 год - 2 058,34211 тыс. руб.;
2024 год - 1 968,82379 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 11 522,51539 тыс. руб., из них по годам:
2018 год - 2 518,91501 тыс. руб.;
2019 год - 4 904,62931 тыс. руб.;
2020 год - 4 098,97107 тыс. руб.;
2021 год - 0,00000 тыс. руб.;
2022 год - 0,00000 тыс. руб.;
2023 год - 0,00000 тыс. руб.;
2024 год - 0,00000 тыс. руб..
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1) приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние;
2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
3) обеспечение внедрения цифровых технологий в сфере культуры.
(паспорт подпрограммы 6 дополнен постановлением Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П))
1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы
1.1. Приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:
1) укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
2) сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение условий для равной доступности разных категорий граждан к культурным ценностям;
3) создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
4) продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
5) преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне в Камчатском крае;
6) укрепление материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
7) повышение социального статуса работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
8) совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры.
1.1(1). Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с Основами государственной культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р.
(пункт 1.1 (1) дополнен постановлением Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(часть 1.11 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
1.2. Основной целью Программы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Камчатского края, увеличение числа посещений учреждений культуры.
(часть 1.2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
1.3. Для оценки хода реализации Программы предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Программы и их значениях согласно приложению 1 к Программе.
1.31. В рамках реализации Программы предоставляются:
1) по основному мероприятию 3.3 «А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» Подпрограммы 3 - субсидии некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел;
2) по основному мероприятию 5.8 «Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, для реализации творческих проектов в сфере культуры» Подпрограммы 5 - субсидии некоммерческим организациям в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры.
(часть 1.31 раздела дополнена постановлением Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(часть 1.31 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
1.32. Субсидии, указанные в части 1.31 настоящего раздела, предоставляются в порядке, установленном приказами Министерства культуры Камчатского края.
(часть 1.32 дополнена постановлением Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
1.4. Основные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к Программе.
1.5. Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 1:
а) основного мероприятия 1.2 "Развитие библиотечного дела";
б) основного мероприятия 1.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")";
2) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни";
3) по Подпрограмме 5:
а) основного мероприятия 5.3 "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края";
б) основного мероприятия 5.4 "Развитие цифрового контента в сфере культуры";
4) по Подпрограмме 6:
а) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";
б) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ";
в) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры";
г) основного мероприятия 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда");
д) основного мероприятия 6.5 "АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")".
(часть 2.1 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(часть 2.1 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
2.2. В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются и распределяются субсидии в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, приложением 6 к Программе.".
(часть 2.2 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(часть 2.2 раздела 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П))
3. Методика оценки эффективности Программы
3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПГПф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРГП - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДГПпз больше 1, значение СДГППЗ принимается равным 1.
3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом: по формуле:
, где
ССУз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
=/ КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСВ - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
ЭРГП - эффективность реализации Программы;
СРГП - степень реализации Программы;
ССУз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий.
3.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.
3.10. В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1 к Программе
Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае» подпрограмм государственной программы и их значениях
N
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
Базовое значение (2012 год)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
%
34
40
45
48
48,6
62,9
71,4
71,4
63
63
63
63
63
2
Увеличение количества посещений населением учреждений культуры к уровню 2012 года
%
-
4,85
8,64
30,24
26,40
30,6
34,9
35,8
31
32
32,2
32,4
32,5
3
Уровень удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг организациями культуры
%
70
71
76
81
82,1
83
98,5
98,4
90
90
90
90
90
4
Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году
%
-
16
42
21
65
90
151
177,21
32
33
33,3
33,5
33,7
5
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Камчатскому краю
%
60,6
68,8
71,2
75,6
84,2
89,3
103,63
103
100
100
100
100
100
6
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)
тыс. посещений
-
-
-
-
-
-
-
2 150,9
2 176,01
2 219,35
2 271,22
2 321,76
2 387,88
7
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз (нарастающим итогом)
(млн. обращений в год)
-
-
-
-
-
-
-
0,167865
0,148570
0,185713
0,222855
0,297140
0,371425
8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
6
6
12
13
19
19
25
25
9
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)
чел.
-
-
-
-
-
-
-
228
55
88
131
174
217
Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1
Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края, информация о которых направлена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
%
22
32
74,2
74,3
94,2
94,2
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
94,3
1.2
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
50
50,4
51
49,5
52,7
51,2
51
53,0
51,2
51,3
51,3
51,3
51,3
1.3
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
посещений
3,87
3,92
4,14
4,32
4,3
4,46
4,39
4,56
5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
1.4
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
экземпляров
11445
11 526
11 603
11 865
12 560
11 800
11 891
12 473
11 880
11 920
11 930
11 940
11 950
1.5
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек
экземпляров
169,2
164,6
149,5
326,5
276,0
235,1
208,6
235,6
250
260
265
270
275
1.6
Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)
посещений
0,37
0,4
0,39
0,51
0,55
0,58
0,47
0,46
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
1.7
Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек
ед.
6,23
7,8
9,7
11,56
12,6
12,01
13,65
14,31
6,8
6,85
6,90
6,95
7,0
1.8
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камчатского края (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,7
3,9
2,2
1,7
3,1
3,4
8,5
10,09
2,5
2,6
2,65
2,7
2,75
1.9
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (по отношению к 2012 году)
%
-
0,64
8,13
17
32,2
33,8
29,8
42,9
40,3
45,3
45,5
45,5
45,5
1.10
Количество созданных модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
0
0
1
2
3
4
5
1.11
Количество мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 2 "Искусство"
2.1
Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
212,5
195
221,7
225,9
212,0
219,1
248,1
261,1
255
257
259
260
261
2.2
Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных в Камчатском крае, в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
344,9
482,8
418,5
377,6
578,0
445,2
488,9
567,9
383
386
388
388
388
2.3
Количество проведенных за пределами Камчатского края в Российской Федерации гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году
%
-
1
25,8
0
0
0
0
8,6
15
15
15
15
15
2.4
Количество проведенных в Камчатском крае гастролей, выездных мероприятий концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2012 году
%
-
46
6,5
18
17,5
0,3
13,4
1,8
8
8
8
8
8
2.5
Количество кинозалов, оснащенных оборудованием (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
0
0
0
1
2
3
4
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
3.1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году
%
-
9,7
4,9
55
46,3
51,1
66,7
69,3
42,5
43
45
45,5
46
3.2
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения
человек
36,29
37,7
39,1
40,3
40,4
38,4
37,8
39,5
38
38,4
38,5
38,5
38,6
3.3
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры
%
43,78
41,69
44,14
43,77
37,95
49,7
33,7
36,5
46,8
46,8
46,8
46,8
46,8
3.4
Количество выпуска изданий (во всех формах) по сохранению нематериального культурного наследия
ед.
-
1
1
1
4
4
3
3
1
1
1
1
1
3.5
Количество объектов, внесенных в каталог нематериального культурного наследия Камчатского края
ед.
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3.6
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
4.1
Доля выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, поступивших в образовательные организации высшего образования и трудоустроившихся по специальности
%
80
73
84
82
80
80
80
80
80
80
80
80
80
4.2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в Камчатском крае
%
2
2,9
4,8
9,2
9,9
7,5
8
8
8
8
8
8
8
4.3
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ в Камчатском крае
%
16
16,8
16,4
16,5
15,9
15,3
15,3
14,8
17
17
17
17
17
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1
Доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
15
31
24,8
27,3
33,4
29
29,2
42,8
40,4
41,0
41,7
42,3
42,9
5.2
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек в Камчатском крае
%
41
44
70
72,3
77,2
77,4
80
82
81
82
83
84
85
5.3
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев в Камчатском крае
%
41
58
85
92,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.4
Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов в сфере культуры (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
3
4
5
6
7
5.5
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
44
123
245
367
489
610
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
6.1
Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
-
-
9,3
26,9
33,3
35,1
37,6
40,1
39,2
40,5
41,0
41,5
42,0
6.2
Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
%
-
-
-
-
-
70,7
68,4
70,6
73,9
74,7
75,6
76,5
78,2
6.3
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
-
-
-
-
-
-
47,7
50
36,5
36
35,5
35
30
6.4
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
2
2
4
8
11
16
18
20
6.5
Количество образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
6
6
9
9
11
11
13
13
6.6
Количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт (передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
0
0
3
3
3
3
3
3
6.7
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
0
2
1
2
2
3
6.8
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)
ед.
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
1
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П))
Приложение 2 к Программе
Перечень
основных мероприятий
государственной программы Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае»
№
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями (индикаторами) Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Наследие"
1.1
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края;
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность для народов Российской Федерации; повышение доступности объектов культурного наследия;
повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия
Полная либо частичная утрата объектов культурного наследия, своеобразия историко-архитектурного облика в связи с интенсивным хозяйственным освоением исторических территорий; увеличение количества правонарушений в отношении объектов культурного наследия
Показатели 1, 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
1.2
Развитие библиотечного дела
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; рост количества библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; интеграция библиотек в единую информационную сеть
Снижение качества оказания услуг в области библиотечного дела; возникновение экономической нецелесообразности функционирования библиотек, не связанных в единую информационную сеть
Показатели 2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 таблицы приложения 1 к Программе
1.3
Развитие музейного дела
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Улучшение сохранности музейных фондов;
повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения Камчатского края; увеличение количества музеев, оснащенных современным оборудованием;
уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело
Полная либо частичная утрата музейных коллекции и предметов; снижение уровня обеспечения сохранения и использования музейных фондов; снижение качества оказания государственных услуг в области музейного дела
Показатели 2, 1.6, 1.7, 1.9, таблицы приложения 1 к Программе
1.4
А.1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Улучшение качества библиотечного обслуживания за счет создания модельных муниципальных библиотек; повышение уровня оснащенности библиотек современной материально-технической базой; доступ населения к современному универсальному информационно-культурному учреждению
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике
Показатели 6; 8; 1.10 таблицы приложения 1 к Программе
1.5
А.2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")"
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; Агентство по делам молодежи образования Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Обеспечение участия волонтеров в программе "Волонтеры культуры", поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
Отсутствие содействия добровольческим движениям, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, снижение их компетенции при организации работ по сохранению объектов культурного наследия
Показатель 6, 9 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 2 "Искусство"
2.1
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.10.2014
31.12.2024
Повышение уровня качества и доступности услуг
концертных организаций и театров;
укрепление материально-технической базы концертных организаций и театров;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание услуг концертными организациями и театрами
Снижение качества оказания услуг в области исполнительского искусства в Камчатском крае
Показатели 2.1; 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
2.2
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Укрепление международного культурного сотрудничества;
увеличение количества мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
Снижение доступа населения Камчатского края к культурным ценностям, ограничение в ознакомлении с культурой других регионов Российской Федерации
Показатели 2.3; 2.4 таблицы приложения 1
к Программе
2.3
А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Повышение уровня оснащенности кинозалов современной материально-технической базой; участие частного (негосударственного) сектора в оказании государственных услуг в целях создания условий для показа национальных кинофильмов; увеличение количества кинозалов, оснащенных оборудованием
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателей посещаемости учреждений культуры в динамике
Показатели 6; 8; 2.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
3.1
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Получение исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае, повышение уровня сохранности и эффективности их использования; популяризация самобытной культуры и повышение качества предоставления современных услуг, направленных на сохранение и развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Утрата самобытных традиций и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае
Показатели 3.4; 3.5 таблицы приложения 1 к Программе
3.2
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых мероприятий;
улучшение условий проведения в учреждениях культурно-досугового типа культурного досуга населения Камчатского края, повышение качества, доступности и разнообразия услуг;
обеспечение вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
усиление государственной поддержки творческих коллективов
Утрата возможности реализации творческих способностей населения;
сокращение сети учреждений культуры; снижение качества оказания услуг в области культурного досуга и традиционной народной культуры
Показатели 3.1; 3.2; 3.3 таблицы приложения 1 к Программе
3.3
А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Реализация творческих проектов в сфере культуры, обеспечение доступа некоммерческих организаций, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, расширение спектра услуг в сфере культуры Камчатского края
Отсутствие развития некоммерческого сектора в сфере культуры, недостижение плановых показателей обеспечения доступа некоммерческих организаций к бюджетным средствам и расширения спектра услуг в сфере культуры для населения Камчатского края
Показатели 6; 3.6 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края;
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач
Недостижение установленных целей и задач Программы; снижение показателей выполнения Программы
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.2
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; Агентство по делам молодежи строительства Камчатского края;
Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края
01.01.2014
31.12.2017
Реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в реализацию мероприятий Программы;
создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 5.2 таблицы приложения 1 к Программе
5.3
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов
Недостижение целей и задач Программы; снижение уровня образования в сфере культуры в Камчатском крае
Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе
5.4
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2014
31.12.2024
Создание необходимых условий для активизации инновационной деятельности в сфере культуры в Камчатском крае; повышение эффективности информатизации в сфере культуры
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Показатели 7; 5.2; 5.3; 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.5
Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2015
31.12.2024
Улучшение качества условий оказания услуг учреждениями культуры
Снижение качества условий оказания услуг учреждениям культуры
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.6
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Создание необходимых условий для оказания качественных услуг учреждениями культуры
Снижение качества оказания услуг учреждениями культуры
Показатели 3; 5.2 таблицы приложения 1 к Программе
5.7
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2014
31.12.2024
Формирование ценностных ориентиров общества, интереса и уважения к исторической памяти, гражданской идентичности, патриотического отношения к культурно-историческим ценностям
Снижение культурного уровня общества, деформация исторической памяти, искажение ценностных ориентиров
Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе
5.8.
Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2018
31.12.2024
Реализация творческих проектов в сфере культуры, обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры, расширение спектра услуг в сфере культуры
Отсутствие развития негосударственного сектора в сфере культуры, в том числе СОНКО, недостижение плановых показателей обеспечения доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к бюджетным средствам и расширения спектра услуг в сфере культуры для населения Камчатского края
Показатели 3, 5.4 таблицы приложения 1 к Программе
5.9
А2 Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края
01.01.2019
31.12.2024
Создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
Снижение качества оказания услуг учреждениями культуры
Показатели 6; 5.5 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
6.1
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; Агентство по делам молодежи строительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
Износ (отсутствие) объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6.1; 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры
Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2024
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6; 6.1 таблицы приложения 1 к Программе
6.4
А1 Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Повышение уровня оснащенности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры современной материально-технической базой. Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры. Увеличение доли зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 6; 8; 6.1-6.5 таблицы приложения 1 к Программе
6.5
АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")"
Агентство по делам молодежи культуры Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2019
31.12.2024
Создание виртуальных концертных залов, мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам в рамках модернизации и обновления инфраструктуры учреждений культуры; повышение качества предоставления современных музейных услуг; популяризация музыкального искусства и повышение качества предоставления современных услуг
Снижение качества оказания услуг в сфере культуры; недостижение показателя увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
Показатели 6; 7; 6.6, 6.7 таблицы приложения 1 к Программе
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
тыс. руб.
п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
13 369 352,90738
1 483 305,11572
953 546,57031
940 954,80821
1 287 340,67490
1 257 352,64790
1 27 3 221,61726
1 295 980,04900
1 491 159,44000
1 233 878,55900
1 059 692,70052
1 092 920,72455
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе
523 670,29408
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 781,70000
44 074,10000
71 328,80000
130 645,40000
33 150,90000
50 969,20000
60 977,83200
56 991,90528
816
441 706,75716
22 030,73000
15 815,61380
1 904,11300
35 519,23603
42 879,10000
71 026,60000
51 823,16433
32 825,30000
50 630,90000
60 626,00000
56 626,00000
812
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
3 454,70125
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,30000
351,83200
365,90528
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
12 094 215,79581
1 399 147,20219
873 148,87251
854 975,04721
1 174 054,94590
1 125 020,27533
1 138 691,38795
1 101 554,07793
1 396 805,34000
1 120 664,55900
936 470,06852
973 684,01927
816
9 878 150,10672
1 326 197,28200
796 366,87251
712461,70819
751 525,99783
877 527,40399
898 102,36304
850 803,07793
886 271,24000
891 089,22000
925 514,60452
962 290,33671
812
2 081 768,97611
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
233 858,36184
224 644,81546
239 873,00000
500 000,00000
219 041,23900
0,00000
0,00000
856
88 093,20098
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
13 634,50950
15 693,69745
10 878,00000
10 534,10000
10 534,10000
10 955,46400
11 393,68256
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
859
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
20 090,00139
4 607,01700
1 365,00000
1 246,00100
1 132,21800
2 736,16501
4 904,62931
4 098,97107
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
731 376,81609
57 520,16653
63 217,08400
82 829,64700
76 371,81100
85 522,10756
58 296,80000
59 681,60000
61 203,20000
62 244,80000
62 244,80000
62 244,80000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
2 745 793,25518
186 966,79814
188 149,26000
198 295,32800
233 417,51500
27 0 269,19000
284 004,50307
262 663,50700
275 228,14000
271 649,23000
277 126,63920
298 023,14477
за счет средств федерального бюджета
816
30 632,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
94,00000
5 000,00000
10 000,00000
5 000,00000
0,00000
10 000,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 665 895,09404
18 2 5 07,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
265 173,61300
279 588,50307
253 203,50700
260 616,14000
261 935,23000
272 412,63920
283 309,14477
816
2 649 021,34959
18 2 5 07,72900
184 155,57000
193 693,57000
229 299,44800
260 681,77800
272 828,19362
251 703,50700
259 616,14000
260 935,23000
271 372,63920
282 227,54477
856
16 623,23245
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
6 509,79745
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
859
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
49 211,36814
4 459,06914
3 894,69000
4 333,46500
3 990,56700
4 997,57700
4 322,00000
4 460,00000
4 612,00000
4 714,00000
4 714,00000
4 714,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
32 423,23245
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
6 509,79745
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
32 423,23245
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
6 509,79745
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
816
15 800,00000
15 700,00000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
16 623,23245
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4 491,83500
6 509,79745
1 500,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 040,00000
1 081,60000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
1 766 570,33531
118 5 07,40758
128 737,75600
134 229,90200
161 044,19700
176 644,13100
185 777,42562
164 773,29000
168 593,16000
169 272,32000
175 998,01280
182 992,73331
за счет средств федерального бюджета
632,31300
0,00000
99,00000
251,31300
90,00000
98,00000
94,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 75 2 099,73073
117 092,76100
127 198,01600
132 385,04900
159 848,20300
175 056,76000
184 539,42562
163 643,29000
167 463,16000
168 142,32000
174 868,01280
181 862,73331
за счет средств местных бюджетов
54,48000
0,00000
0,00000
16,98000
37,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
13 783,81158
1 414,64658
1 440,74000
1 576,56000
1 068,49400
1 489,37100
1 144,00000
1 130,00000
1 130,00000
1 130,00000
1 130,00000
1 130,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
916 549,17542
52 759,39056
59 311,50400
64 065,42600
72 373,31800
89 133,22400
91 466,76800
91 390,21700
95 634,98000
96 376,91000
100 088,62640
103 948,81146
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
881 121,61886
49 714,96800
56 857,55400
61 308,52100
69 451,24500
85 625,01800
88 288,76800
88 060,21700
92 152,98000
92 792,91000
96 504,62640
100 364,81146
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
35 427,55656
3 044,42256
2 453,95000
2 756,90500
2 922,07300
3 508,20600
3 178,00000
3 330,00000
3 482,00000
3 584,00000
3 584,00000
3 584,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
30 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
10 000,00000
5 000,00000
0,00000
10 000,00000
за счет средств федерального бюджета
30 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 000,00000
10 000,00000
5 000,00000
0,00000
10 000,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
Всего, в том числе:
859
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
250,51200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
3 290 842,95444
214 219,03893
236 624,37500
258 587,33000
270 946,45400
320 292,06816
327 1 07,80666
307 130,22995
326 988,99632
330 578,94948
343 494,67546
354 873,03048
за счет средств федерального бюджета
40 068,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
3 134,30000
2 554,00000
5 160,00000
5 360,00000
5 360,00000
7 500,00000
7 500,00000
за счет средств краевого бюджета
2 644 931,28551
170 950,86800
181 129,12000
189 193,74000
205 619,78100
244 818,08816
27 5 919,00666
252 288,62995
27 0 8 07,79632
273 758,14948
284 533,87546
295 912,23048
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
605 843,36893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
48 634,80000
49 681,60000
50 821,20000
51 460,80000
51 460,80000
51 460,80000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
3 244 018,43215
208 614,23593
235 124,37500
258 587,33000
270 646,45400
314 892,06816
322 427,56106
302 540,75626
322 188,99632
325 778,94948
335 919,67546
347 298,03048
за счет средств федерального бюджета
7 978,30000
0,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
1 329,30000
749,00000
800,00000
800,00000
800,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 630 196,76322
165 346,06500
179 629,12000
189 193,74000
205 319,78100
241 223,08816
27 3 043,76106
252 059,15626
27 0 5 67,79632
273 518,14948
284 458,87546
295 837,23048
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
605 843,36893
43 268,17093
51 995,25500
69 393,59000
65 326,67300
72 339,68000
48 634,80000
49 681,60000
50 821,20000
51 460,80000
51 460,80000
51 460,80000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий
Всего, в том числе:
816
31 674,52229
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
5 400,00000
4 680,24560
4 589,47369
4 800,00000
4 800,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
17 090,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 805,00000
1 805,00000
4 360,00000
4 560,00000
4 560,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
14 584,52229
5 604,80300
1 500,00000
0,00000
300,00000
3 595,00000
2 875,24560
229,47369
240,00000
240,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
15 150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 575,00000
7 575,00000
за счет средств федерального бюджета
15 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7 500,00000
7 500,00000
за счет средств краевого бюджета
150,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
75,00000
75,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
1 130 001,89067
87 693,73004
80 076,68700
83 973,04000
88 409,98988
106 110,02200
110 240,73000
106 130,17322
113 171,39404
113 947,05167
117 840,13374
122 408,93909
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 079 365,15663
78 430,12200
75 935,54800
78 113,45300
83 522,35188
100 260,26000
107 125,73000
102 890,17322
109751,39404
110327,05167
114 220,13374
118 788,93909
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
47 852,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
3 115,00000
3 240,00000
3 420,00000
3 620,00000
3 620,00000
3 620,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
1 955,63500
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
389,10500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 955,63500
550,00000
70,00000
0,00000
531,53000
415,00000
389,10500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
1 126 046,25567
87 143,73004
80 006,68700
83 973,04000
87 878,45988
105 695,02200
109 351,62500
105 630,17322
112671,39404
113447,05167
117 840,13374
122 408,93909
за счет средств федерального бюджета
2 300,00000
2 300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 07 5 409,52163
77 880,12200
75 865,54800
78 113,45300
82 990,82188
99 845,26000
106 236,62500
102 390,17322
109 251,39404
109 827,05167
114 220,13374
118 788,93909
за счет средств местных бюджетов
484,40600
110,00000
0,00000
60,00000
97,15600
217,25000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
47 852,32804
6 853,60804
4 141,13900
5 799,58700
4 790,48200
5 632,51200
3 115,00000
3 240,00000
3 420,00000
3 620,00000
3 620,00000
3 620,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.3.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
Всего, в том числе:
816
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
1 845 853,15189
139 556,34700
151 559,29800
152 198,15300
149 349,32347
166 282,25656
170456,79615
171 107,18200
180 646,57500
182 079,69500
187 588,00280
195 029,52291
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 826 132,08433
137 282,99000
148 994,89800
149 470,19100
147 973,21147
164 778,02000
168 931,79615
169 557,18200
179 096,57500
180 529,69500
186 038,00280
193 479,52291
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 721,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
1 525,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
1 811 999,01127
132 832,14700
145 213,54800
148 361,25300
145 400,50200
163 022,65656
167 366,92700
168 057,18200
178 694,57500
180 432,69500
187 588,00280
195 029,52291
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 792 277,94371
130 558,79000
142 649,14800
145 633,29100
144 024,39000
161 518,42000
165 841,92700
166 5 07,18200
177 144,57500
178 882,69500
186 038,00280
193 479,52291
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
19 721,06756
2 273,35700
2 564,40000
2 727,96200
1 376,11200
1 504,23656
1 525,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
33 854,14062
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
3 089,86915
3 050,00000
1 952,00000
1 647,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
33 854,14062
6 724,20000
6 345,75000
3 836,90000
3 948,82147
3 259,60000
3 089,86915
3 050,00000
1 952,00000
1 647,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
2 478 781,72356
854 869,20161
297 136,95031
247 900,95721
545 217,39255
74 874,29923
75 925,41025
73 701,74848
75 212,41317
73 993,18002
78 458,90722
81 491,26351
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
75 030,38108
19 730,73000
12 216,61380
1 652,80000
35 691,70000
1 697,00000
1 844,10000
815,80000
325,60000
338,30000
351,83200
365,90528
816
71 575,67983
19 730,73000
12216,61380
1 652,80000
35 429,23603
502,00000
1 541,90000
502,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
3 454,70125
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,30000
351,83200
365,90528
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2 3 86 974,05906
829 975,49319
282 933,73651
244 504,09321
507 640,15355
72 129,19723
73 381,31025
72 135,94848
74 086,81317
72 754,88002
77 207,07522
80 225,35823
816
1 605 199,53072
757 025,57300
206 151,73651
101 990,75419
85 111,20548
62 986,52273
64 197,41025
62 757,94848
64 552,71317
63 220,78002
67 291,61122
69 913,27567
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
71 469,96853
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
9 183,90000
9 378,00000
9 534,10000
9 534,10000
9 915,46400
10 312,08256
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
8 028,60000
4 497,01700
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 748,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
700,00000
750,00000
800,00000
900,00000
900,00000
900,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
473 018,21787
40 706,98515
32 034,78400
35 275,30000
40 988,54747
46 293,74100
45 751,90000
44 075,09193
45 577,50000
45 590,20000
47 413,80800
49 310,36032
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
8 580,23728
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
1 192,00000
1 195,00000
1 340,20000
313,40000
325,60000
338,30000
351,83200
365,90528
816
5 125,53603
1 060,00000
981,20000
1 116,80000
929,53603
0,00000
1 038,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
856
3 454,70125
0,00000
0,00000
0,00000
262,46397
1 195,00000
302,20000
313,40000
325,60000
338,30000
351,83200
365,90528
за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе
460 662,19444
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
39 796,54747
45 098,74100
44 411,70000
43 761,69193
45 251,90000
45 251,90000
47 061,97600
48 944,45504
816
389 192,22591
35 871,19900
31 053,58400
34 158,50000
35 326,90000
35 956,06650
35 227,80000
34 383,69193
35 717,80000
35 717,80000
37 146,51200
38 632,37248
856
71 469,96853
0,00000
0,00000
0,00000
4 469,64747
9 142,67450
9 183,90000
9 378,00000
9 534,10000
9 534,10000
9 915,46400
10 312,08256
за счет средств местных бюджетов
3 775,78615
3 775,78615
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Всего, в том числе:
1 007 329,06681
92214,15104
247 021,20251
191 208,47721
476 885,23605
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
63 656,65000
18 543,00000
11 084,45000
0,00000
34 029,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 639 200,27496
772 730,59219
234 571,75251
190 039,45621
441 858,47405
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
928 895,71515
699 7 80,67200
157 789,75251
47 526,11719
23 799,17345
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
45 953,00000
0,00000
0,00000
45 953,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
664 351,55981
72 949,92019
76 782,00000
96 560,33902
418 059,30060
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
4 252,81385
721,23085
1 365,00000
1 169,02100
997,56200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Всего, в том числе:
816
222 997,18510
14 873,66342
15 816,00000
17 902,44000
19 120,67650
18 251,97039
21 145,59461
22 275,16000
22 661,84500
22 763,73500
23 638,28440
24 547,81578
за счет средств федерального бюджета
2 000,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
212 248,50168
14 207,70200
15 194,40000
16 927,39700
17 832,69950
16 803,86839
20 045,59461
21 125,16000
21 861,84500
21 863,73500
22 738,28440
23 647,81578
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
8 748,68342
665,96142
621,60000
575,04300
887,97700
1 048,10200
700,00000
750,00000
800,00000
900,00000
900,00000
900,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
19 430,88901
7 293,73000
150,96380
2 136,00000
1 591,77900
1 617,49984
1 852,62687
1 790,63152
1 137,66817
595,84502
619,67882
644,46597
за счет средств федерального бюджета
793,49380
127,73000
150,96380
136,00000
70,50000
102,00000
103,90000
102,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
18 637,39521
7 166,00000
0,00000
2 000,00000
1 521,27900
1 515,49984
1 748,72687
1 688,23152
1 137,66817
595,84502
619,67882
644,46597
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры
Всего, в том числе:
816
540,90000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
84,90000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
540,90000
0,00000
90,00000
98,50000
67,50000
100,00000
84,90000
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда
Всего, в том числе:
816
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 083,74000
0,00000
0,00000
103,24000
133,00000
847,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Всего, в том числе:
816
45 961,23974
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
5 706,44077
4 000,00000
4 785,40000
4 843,40000
5 037,13600
5 238,62144
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
45 961,23974
0,00000
2 024,00000
1 177,00000
6 430,65353
6 718,58800
5 706,44077
4 000,00000
4 785,40000
4 843,40000
5 037,13600
5 238,62144
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.8.
Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в Камчатском крае для реализации творческих проектов в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
7 205,86503
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
1 150,00000
1 210,86503
800,00000
0,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
7 205,86503
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 045,00000
1 150,00000
1 210,86503
800,00000
0,00000
1 500,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.9.
А2 Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
Всего, в том числе:
816
1 433,94800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233,94800
250,00000
250,00000
200,00000
250,00000
250,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 433,94800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233,94800
250,00000
250,00000
200,00000
250,00000
250,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Всего, в том числе:
1 878 079,93163
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
319 524,81195
305 486,37113
375 247,20835
519911,92147
261 630,45283
55 184,34211
41 094,82379
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
375 639,30000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
39 144,80000
66 836,70000
119 669,60000
17 465,30000
40 270,90000
53 126,00000
39 126,00000
816
297 130,46433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
39 144,80000
66 836,70000
41 160,76433
17 465,30000
40 270,90000
53 126,00000
39 126,00000
812
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 490918,11624
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
277 8 61,09694
233 745,04182
251 478,63728
502 446,62147
221 359,55283
2 058,34211
1 968,82379
816
73 500,69994
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
44 002,73510
9 100,22636
11 605,63728
2 446,62147
2 318,31383
2 058,34211
1 968,82379
812
1 417 417,41630
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
224 644,81546
239 873,00000
500 000,00000
219 041,23900
0,00000
0,00000
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
11 522,51539
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 518,91501
4 904,62931
4 098,97107
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.1.
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Всего, в том числе:
1 496 312,51279
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
234 031,58830
224 857,84982
318 381,83567
500 000,00000
219 041,23900
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
78 508,83567
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1 417 417,41630
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
224 644,81546
239 873,00000
500 000,00000
219 041,23900
0,00000
0,00000
816
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
804
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
1 417 417,41630
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
233 858,36184
224 644,81546
239 873,00000
500 000,00000
219 041,23900
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
386,26082
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
173,22646
213,03436
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.2.
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Всего, в том числе:
816
75 770,92894
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
32 243,88965
10 312,25028
15 416,28375
6 487,30263
11 311,20263
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
32 023,56433
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 809,80000
3 809,80000
8 923,36433
5 448,60000
10 032,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
40 774,27961
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
26 852,88210
5 693,48128
5 910,01097
1 038,70263
1 279,20263
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
2 973,08500
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 581,20755
808,96900
582,90845
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.3.
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждении культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
96 419,47683
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
53 249,33400
37 715,98010
4 966,43893
231,57895
231,57895
12,04211
12,52379
за счет средств федерального бюджета
70 634,70000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
35 335,00000
34 439,70000
420,00000
220,00000
220,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
24 236,36216
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
17 149,85300
2 886,18010
4 152,60526
11,57895
11,57895
12,04211
12,52379
за счет средств местных бюджетов
1 548,41467
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
764,48100
390,10000
393,83367
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")
Всего, в том числе:
816
199 577,01307
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
32 600,29093
33 982,65000
10 693,03989
31 046,43225
50 172,30000
41 082,30000
за счет средств федерального бюджета
184 472,20000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
28 587,20000
29 317,40000
9 296,70000
30 018,90000
48 126,00000
39 126,00000
за счет средств краевого бюджета
8 490,05817
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
520,56498
1 543,02105
1 396,33989
1 027,53225
2 046,30000
1 956,30000
за счет средств местных бюджетов
6 614,75490
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3 492,52595
3 122,22895
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
АЗ Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
Всего, в том числе:
816
10 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 500,00000
2 500,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
10 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 500,00000
2 500,00000
0,00000
5 000,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №271-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.12.2017 №555-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.01.2018 №37-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.05.2018 №219-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.10.2018 №424-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 07.10.2019 №426-П)
(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
"Приложение 4
к Программе
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество"
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 "Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" подпрограммы 3 "Традиционная культура и народное творчество" (далее в настоящем Порядке - мероприятия) в части:
1) оплаты проезда участников творческих коллективов к месту проведения творческих мероприятий и обратно - к постоянному месту жительства (включая оплату услуг по оформлению перевозочных (проездных) документов (билетов), предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также проезда из одного населенного пункта в другой, если творческие мероприятия проводятся в нескольких населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, но не свыше стоимости проезда:
а) воздушным транспортом в салоне экономического класса по тарифам экономического класса обслуживания;
б) водным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
в) железнодорожным транспортом по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);
2) оплаты расходов по бронированию и найму участниками творческих коллективов жилых помещений в месте проведения творческих мероприятий, не более стоимости однокомнатного (одноместного) стандартного номера;
3) оплаты взносов за участие в творческом мероприятии.
2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий является наличие в сельском поселении муниципального учреждения культуры, в котором созданы, профессиональный творческий коллектив и (или) самодеятельный творческий коллектив, имеющий звание "Народный самодеятельный коллектив".
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством культуры Камчатского края (далее - Министерство), до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
4. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, заключается с учетом требований, установленных правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидий, а также сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.
6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, за счет средств краевого бюджета составляет 75% общего объема расходного обязательства муниципального образования.
Увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.
8. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия, определяется по формуле:
, где:
Cj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;
Сo - общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в текущем финансовом году;
Kj - потребность j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования;
№- количество муниципальных образований, представивших в Министерство документы, и соответствующих критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
10. Результатами использования субсидии являются:
1) обеспечение вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
2) усиление государственной поддержки творческих коллективов.
11. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения значений результатов использования субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений результатов использования субсидии.
13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленным Правилами.
15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.".
(приложение 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(приложение 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П))
Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П (далее - Правила), Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 №489-П (далее - Положение о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края) и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования следующих основных мероприятий подпрограммы 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" (далее также в настоящем Порядке - мероприятия):
1) основного мероприятия 6.1 "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры";
2) основного мероприятия 6.2 "Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ" в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ и экспертизы выполненных работ);
3) основного мероприятия 6.3 "Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры", в том числе:
а) мероприятия по приобретению компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;
б) мероприятия по приобретению (изготовлению) музыкальных инструментов (за исключением относящихся к национальным инструментам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае), специализированной мебели и сценических костюмов (за исключением относящихся к национальным костюмам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае);
4) основного мероприятия 6.4 "А1 Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")", в том числе:
а) мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений дополнительного образования (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем приобретения:
музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;
оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов), и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением;
материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии);
б) мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;
в) мероприятия по созданию и модернизации муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий.
2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:
1) на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, - наличие в муниципальных образованиях реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов в сфере культуры;
2) на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящего Порядка, - наличие потребности муниципальных образований в проведении соответствующих мероприятий в отношении муниципальных учреждений культуры и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
3) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "а" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - реализация учебных предметов, соответствующих федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по этим программам, а также наличие потребности в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;
4) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "б" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие потребности в достижении уровня обеспеченности муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры Камчатского края, утвержденными приказом Министерства культуры Камчатского края (далее - Министерство), и обеспеченности населения услугами муниципальных учреждений культуры, а также обязательство муниципальных образований обеспечить за счет средств местного бюджета последующее содержание специализированного автотранспорта;
5) на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "в" пункта 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным).
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством, до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
4. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, заключается с учетом требований, установленных правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 и подпунктом "в" (за исключением капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, заключается при включении соответствующих объектов недвижимого имущества муниципальной собственности в инвестиционную программу Камчатского края в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.
6. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2, 3, подпунктами "а", "б" и "в" (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, заключается в соответствии с положениями части 7 настоящего Порядка.
7. Перечень, формы, сроки представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидий, а также сроки рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии утверждаются приказом Министерства.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются несоответствие муниципального образования критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
8. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета составляет:
а) на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 настоящего Порядка, - 99% общего объема расходного обязательства муниципального образования;
б) на реализацию мероприятия, указанного в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - 75% общего объема расходного обязательства муниципального образования.
Увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.
9. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 и подпункте "в" (за исключением капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, определяется в соответствии с Положением о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.
10. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2, 3 и подпунктов "а", "б" и "в" (в части капитального ремонта зданий) пункта 4 части 1 настоящего Порядка, определяется по формуле:
, где:
Cj - размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия в текущем финансовом году;
Сo - общий объем средств, предусмотренный на реализацию i-того мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в текущем финансовом году;
Kj - потребность j-го муниципального образования на реализацию i-того мероприятия в текущем финансовом году, определяемая на основании документов, представленных в Министерство органом местного самоуправления муниципального образования;
№- количество муниципальных образований, представивших в Министерство документы, и соответствующих критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидий, установленным частью 3 настоящего Порядка.
11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
12. Результатами использования субсидии являются:
1) по мероприятию, указанному в пункте 1 части 1 настоящего Порядка:
а) формирование благоприятной культурной среды;
б) развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры;
2) по мероприятию, указанному в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, - восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры;
3) по мероприятию, указанному в пункте 3 части 1 настоящего Порядка, - модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
4) по мероприятию, указанному в пункте 4 части 1 настоящего Порядка:
а) повышение уровня оснащенности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры современной материально-технической базой;
б) восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры.
13. Значения результатов использования субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии.
14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения значений результатов использования субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений результатов использования субсидии.
15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами.
17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидий осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.
(приложение в редакции постановления Правительства Камчатского края от 13.02.2017 №52-П)
(приложение 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 28.06.2019 №289-П)
(приложение 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
"Приложение 6
к Программе
Порядок
распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации программы"
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы распределения и предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) на софинансирование следующих основных мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Программы" (далее также в настоящем Порядке - мероприятия):
1) основного мероприятия 5.3 "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края";
2) основного мероприятия 5.4 "Развитие цифрового контента в сфере культуры".
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований в размерах, устанавливаемых законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства культуры Камчатского края (далее - Министерство) на цели, указанные в части 1 настоящего Порядка.
3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, распределяются в соответствии с Правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками и механизмом выплаты денежных поощрений победителям, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013 №306, и предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях финансирования расходных обязательств на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.
4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, распределяются и предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях подключения муниципальных библиотек в Камчатском крае к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, является наличие в муниципальном образовании муниципальной библиотеки, не имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 части 1 настоящего Порядка, являются:
1) наличие приказа Министерства о присуждении денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений в Камчатском крае, и их работникам;
2) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия, указанного в пункте 2 части 1 настоящего Порядка, являются:
1) наличие приказа Министерства об отборе муниципальной библиотеки для подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) заключение соглашения.
8. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Камчатского края.
9. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований.
10. Средства иных межбюджетных трансфертов не могут быть использованы органами местного самоуправления муниципальных образований на цели, не предусмотренные соглашением.
11. Отчеты о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов представляются органами местного самоуправления муниципальных образований Министерству по форме и в сроки, установленные соглашением.
12. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году либо использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, предусмотренном соглашением.
13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля
(приложение 6 дополнено постановлением Правительства Камчатского края от 12.08.2020 №333-П)
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: