Основная информация

Дата опубликования: 29 ноября 2013г.
Номер документа: RU91000201301430
Текущая редакция: 30
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Приложение к постановлению

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 года №548-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»

(наименование в редакции постановления Правительства Камчатского края от 20.04.2015 №139-П)

(наименование в редакции постановления Правительства Камчатского края от 05.04.2016 №103-П)

(наименование в редакции постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2017 №86-П)

(в редакции постановлений Правительства Камчатского края от 18.04.2014 №188-П; от 25.07.2014 №316-П; от 13.10.2014 №436-П; от 26.01.2015 №25-П; от 27.01.2015 №26-П; от 16.04.2015 №138-П; от 20.04.2015 №139-П; от 23.07.2015 №264-П; от 07.12.2015 №446-П; от 05.04.2016 №103-П; от 27.05.2016 №195-П; от 19.09.2016 №358-П; от 16.11.2016 №450-П; от 06.03.2017 №86-П; от 10.07.2017 №266-П; от 08.11.2017 №464-П; от 21.12.2017 №561-П; от 18.01.2018 №13-П; от 30.07.2018 №321-П; от 17.09.2018 №374-П; от 18.10.2018 №440-П, от 18.01.2019 №20-П, от 20.02.2019 №77-П, от 15.10.2019 №437-П, от 15.11.2019 №487-П, от 23.12.2019 №550-П, от 16.04.2020 №141-П, от 06.05.2020 №178-П, от 22.09.2020 №370-П, от 29.12.2020 №541-П)

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 №235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(преамбула в редакции постановления Правительства Камчатского края от 05.04.2016 №103-П)

1. Утвердить государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» (далее - Программа) согласно приложению.

(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 20.04.2015 №139-П)

(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 05.04.2016 №103-П)

(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2017 №86-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра социального развития и труда Камчатского края.

(часть 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 №548-П

Государственная программа Камчатского края

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»

(далее - Программа)

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

Соисполнители Программы

отсутствуют

Участники Программы

1) Министерство образования Камчатского края;

2) Министерство здравоохранения Камчатского края;

3) Министерство культуры Камчатского края;

4) Министерство спорта Камчатского края;

5) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

6) Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;

7) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

8) Агентство по внутренней политике Камчатского края;

9) Министерство туризма Камчатского края;

10) Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;

11) Агентство по делам молодежи Камчатского края;

12) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

13) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию);

14) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);

15) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).

Подпрограммы Программы

1) подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае";

2) подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае";

3) подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае";

4) подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае";

5) подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций";

6) подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае";

7) подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Цели Программы

1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;

2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае;

3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае

Задачи Программы

1) формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для социальной поддержки граждан;

2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;

3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;

4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае

Целевые показатели (индикаторы) Программы

1) доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края;

2) доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания;

3) удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности.

Этапы и сроки реализации Программы

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 85 842 319,23089 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 143 496,86433 тыс. рублей;

2018 год - 7 656 596,48981 тыс. рублей;

2019 год - 8 172 940,71172 тыс. рублей;

2020 год - 9 320 630,71859 тыс. рублей;

2021 год - 9 325 420,87800 тыс. рублей;

2022 год - 9 552 119,93526 тыс. рублей;

2023 год - 9 901 388,54300 тыс. рублей;

2024 год - 5 832 161,88904 тыс. рублей;

2025 год - 5 862 373,42305 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 20 118 567,42652 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 305 349,02796 тыс. рублей;

2018 год - 1 280 539,73000 тыс. рублей;

2019 год - 1 935 082,50000 тыс. рублей;

2020 год - 3 491 019,80000 тыс. рублей;

2021 год - 3 120 530,50000 тыс. рублей;

2022 год - 3 219 852,00000 тыс. рублей;

2023 год - 3 313 786,80000 тыс. рублей;

2024 год - 472,00000 тыс. рублей;

2025 год - 472,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 1 413,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 470,80000 тыс. рублей;

2022 год - 470,80000 тыс. рублей;

2023 год - 472,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 65 402 447,65501 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 834 774,76537 тыс. рублей;

2018 год - 6 257 511,15841 тыс. рублей;

2019 год - 6 070 356,88582 тыс. рублей;

2020 год - 5 829 516,79753 тыс. рублей;

2021 год - 6 204 419,57800 тыс. рублей;

2022 год - 6 331 797,13526 тыс. рублей;

2023 год - 6 587 129,74300 тыс. рублей;

2024 год - 5 831 689,88904 тыс. рублей;

2025 год - 5 861 901,42305 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию)

7 069,04936 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 3 615,02590 тыс. рублей;

2020 год - 94,12106 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 896,500000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 87 979,30000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа их предоставления;

2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания;

3) обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

4) создание прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания;

5) повышение средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Камчатском крае;

6) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

7) пункт 7 утратил силу постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П

8) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №266-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2018 №13-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №321-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 20.02.2019 №77-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.10.2019 №437-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.11.2019 №487-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.09.2020 №370-П)

(паспорт Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2020 №541-П)

Паспорт подпрограммы 1

«Старшее поколение в Камчатском крае»

(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Участники Подпрограммы 1

1) Министерство образования Камчатского края;

2) Министерство культуры Камчатского края;

3) Министерство спорта Камчатского края;

4) Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;

5) Агентство по внутренней политике Камчатского края;

6) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

отсутствуют

Цель Подпрограммы 1

создание условий и разработка системной поддержки для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста, повышение уровня их социальной защищенности, мотивация к ведению здорового образа жизни для активного долголетия, активизация участия граждан пожилого возраста в жизни общества в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 1

1) нормативное правовое обеспечение социальной защищенности граждан пожилого возраста;

2) укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;

3) укрепление здоровья граждан пожилого возраста;

4) совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;

5) организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста;

6) привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к физической культуре.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1

1) доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае;

2) ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае;

3) доля граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода;

4) прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год;

5) ожидаемая продолжительность здоровой жизни;

6) доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста;

7) число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае;

8) количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения;

9) численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 718 844,95024 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 440,35500 тыс. рублей;

2018 год - 37 949,30000 тыс. рублей;

2019 год - 80 435,60000 тыс. рублей;

2020 год - 81 829,60000 тыс. рублей;

2021 год - 105 997,46700 тыс. рублей;

2022 год - 96 052,90000 тыс. рублей;

2023 год - 103 569,40000 тыс. рублей;

2024 год - 54 555,40000 тыс. рублей;

2025 год - 55 726,40000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) 164 391,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 11 399,30000 тыс. рублей;

2020 год - 29 428,60000 тыс. рублей;

2021 год - 41 076,70000 тыс. рублей;

2022 год - 41 243,50000 тыс. рублей;

2023 год - 41 243,50000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 554 090,75024 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 353,25500 тыс. рублей;

2018 год - 37 861,00000 тыс. рублей;

2019 год - 69 036,30000 тыс. рублей;

2020 год - 52 401,00000 тыс. рублей;

2021 год - 64 920,76700 тыс. рублей;

2022 год - 54 809,40000 тыс. рублей;

2023 год - 62 325,90000 тыс. рублей;

2024 год - 54 555,40000 тыс. рублей;

2025 год - 55 726,40000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 362,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 87,10000 тыс. рублей;

2018 год - 88,30000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

1) увеличение числа граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки;

2) увеличение числа граждан пожилого возраста, получивших дополнительное образование;

3) увеличение числа граждан пожилого возраста, укрепивших здоровье за счет организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и санаторно-курортного лечения;

4) увеличение числа граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №266-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2018 №13-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №321-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.10.2019 №437-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.09.2020 №370-П)

(паспорт подпрограммы 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2020 №541-П)

Паспорт подпрограммы 2

«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

в Камчатском крае» (далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Участники Подпрограммы 2

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

2) Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края.

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

отсутствуют

Цель Подпрограммы 2

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в Камчатском крае

Задача Подпрограммы 2

повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2

1) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан;

2) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае;

3) численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году;

4) суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину);

5) суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину);

6) коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

7) коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);

8) коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);

9) число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 59 371 395,60522 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 123 719,18896 тыс. рублей;

2018 год - 5 048 952,57500 тыс. рублей;

2019 год - 5 442 561,14142 тыс. рублей;

2020 год - 6 591 707,10433 тыс. рублей;

2021 год - 6 717 360,20000 тыс. рублей;

2022 год - 6 943 382,80000 тыс. рублей;

2023 год - 7 172 821,10000 тыс. рублей;

2024 год - 3 490 369,56000 тыс. рублей;

2025 год - 3 490 378,34000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 19 714 903,41452 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 272 330,72796 тыс. рублей;

2018 год - 1 268 992,13000 тыс. рублей;

2019 год - 1 915 980,30000 тыс. рублей;

2020 год - 3 336 252,60000 тыс. рублей;

2021 год - 3 079 453,80000 тыс. рублей;

2022 год - 3 178 608,50000 тыс. рублей;

2023 год - 3 272 543,30000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 39 656 492,19070 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 851 388,46100 тыс. рублей;

2018 год - 3 779 960,44500 тыс. рублей;

2019 год - 3 526 580,84142 тыс. рублей;

2020 год - 3 255 454,50433 тыс. рублей;

2021 год - 3 637 906,40000 тыс. рублей;

2022 год - 3 764 774,30000 тыс. рублей;

2023 год - 3 900 277,80000 тыс. рублей;

2024 год - 3 490 369,56000 тыс. рублей;

2025 год - 3 490 378,34000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

1) увеличение числа граждан, нуждающихся в социальных услугах и получающих государственную социальную помощь;

2) снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №266-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2018 №13-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №321-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.10.2019 №437-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.09.2020 №370-П)

(паспорт подпрограммы 2 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2020 №541-П)

Паспорт подпрограммы 3

«Доступная среда в Камчатском крае»

(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Участники Подпрограммы 3

1) Министерство образования Камчатского края;

2) Министерство здравоохранения Камчатского края

3) Министерство культуры Камчатского края;

4) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

5) Министерство спорта Камчатского края;

6) Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;

7) Министерство туризма Камчатского края.

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3

отсутствуют

Цель Подпрограммы 3

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Камчатском крае

Задачи Подпрограммы 3

1) совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3

1) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

3) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

4) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

5) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

6) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

7) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;

8) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

9) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

10) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;

12) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций;

13) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

14) доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного);

15) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;

16) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

17) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;

18) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан;

19) доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

20) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости;

21) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 313 530,63793 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 361,66037 тыс. рублей;

2018 год - 35 523,18150 тыс. рублей;

2019 год - 33 962,37315 тыс. рублей;

2020 год - 29 406,89196 тыс. рублей;

2021 год - 12 387,10000 тыс. рублей;

2022 год - 11 212,10000 тыс. рублей;

2023 год - 46 334,20000 тыс. рублей;

2024 год - 4 097,74685 тыс. рублей;

2025 год - 4 097,74685 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) 119 491,91200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 11 121,10000 тыс. рублей;

2019 год - 5 871,40000 тыс. рублей;

2020 год - 18 051,40000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 190 335,04457 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 776,08937 тыс. рублей;

2018 год - 24 302,58010 тыс. рублей;

2019 год - 27 841,31525 тыс. рублей;

2020 год - 11 261,37090 тыс. рублей;

2021 год - 12 387,10000 тыс. рублей;

2022 год - 11 212,10000 тыс. рублей

2023 год - 46 334,20000 тыс. рублей;

2024 год - 4 097,74685 тыс. рублей;

2025 год - 4 097,74685 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) 3 703,68136 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 99,50140 тыс. рублей;

2019 год - 249,65790 тыс. рублей;

2020 год - 94,12106 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

2) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов;

3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью размещения в сети "Интернет";

4) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты;

5) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

6) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;

7) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН;

8) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения;

9) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

10) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;

11) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

12) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;

13) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры;

14) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН;

15) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН;

16) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

17) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта;

18) увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов;

19) увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №266-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2018 №13-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №321-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 20.02.2019 №77-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.10.2019 №437-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.11.2019 №487-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.09.2020 №370-П)

(паспорт подпрограммы 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2020 №541-П)

Паспорт подпрограммы 4

«Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»

(далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

Участники Подпрограммы 4

1) Министерство строительство и жилищной политики Камчатского края;

2) Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласованию).

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

отсутствуют

Цели Подпрограммы 4

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан

Задачи Подпрограммы 4

1) развитие конкуренции сфере социального обслуживания населения;

2) создание в организациях социального обслуживания условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;

3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в организаций социального обслуживания;

4) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4

1) удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания;

3) удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания;

4) доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания;

5) доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 624 830,09914 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 68 313,17284 тыс. рублей;

2018 год - 400 721,62517 тыс. рублей;

2019 год - 348 473,86004 тыс. рублей;

2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей;

2021 год - 82 922,74700 тыс. рублей;

2022 год - 71 148,32626 тыс. рублей;

2023 год - 106 215,39500 тыс. рублей;

2024 год - 101 830,42000 тыс. рублей;

2025 год - 110 238,71000 тыс. рублей; в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 417 296,19914 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 67 999,87284 тыс. рублей;

2018 год - 312 830,62517 тыс. рублей;

2019 год - 230 145,86004 тыс. рублей;

2020 год - 145 230,88660 тыс. рублей;

2021 год - 82 922,74700 тыс. рублей;

2022 год - 71 148,32626 тыс. рублей;

2023 год - 106 215,39500 тыс. рублей;

2024 год - 101 830,42000 тыс. рублей;

2025 год - 110 238,71000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 207 533,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 87 891,00000 тыс. рублей;

2019 год - 118 328,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

1) повышение доступности краевых государственных организаций социального обслуживания и качества социальных услуг, оказываемых населению;

2) сокращение очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

3) увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому в соответствии со стандартами качества;

4) улучшение качества жизни детей-инвалидов в детских домах-интернатах;

5) повышение престижа профессии "Социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания граждан;

6) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых государственными и не государственными учреждениями.

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №266-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2018 №13-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №321-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 20.02.2019 №77-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.10.2019 №437-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.09.2020 №370-П)

(паспорт подпрограммы 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2020 №541-П)

Паспорт подпрограммы 5

«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

(далее - Подпрограмма 5)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

Участники Подпрограммы 5

1) Министерство культуры Камчатского края;

2) Министерство образования Камчатского края;

3) Министерство спорта Камчатского края;

4) Министерство здравоохранения Камчатского края;

5) Агентство по внутренней политике Камчатского края;

6) Агентство по делам молодежи Камчатского края;

7) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5

отсутствуют

Цель Подпрограммы 5

увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО гражданам на территории Камчатского края.

Задачи Подпрограммы 5

1) развитие механизмов привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере на конкурентной основе;

2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

3) содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

4) поддержка деятельности центров инноваций социальной сферы (кластерных ресурсных центров), содействующих развития СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

5) обеспечение открытости информации о государственной поддержке СОНКО";

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5

1) количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края;

2) количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края;

3) число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку;

4) число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ и проектов СОНКО;

5) количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО;

6) количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО;

8) количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;

10) численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края;

11) доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 153 106,65744 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 51 103,85232 тыс. рублей;

2020 год - 5 590,78776 тыс. рублей;

2021 год - 3 986,00000 тыс. рублей;

2022 год - 3 648,00000 тыс. рублей;

2023 год - 3 724,00000 тыс. рублей;

2024 год - 4 602,25315 тыс. рублей;

2025 год - 4 602,25315 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 141 527,28944 тыс. рублей,

них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 973,28400 тыс. рублей;

2018 год - 22 517,90200 тыс. рублей;

2019 год - 47 738,48432 тыс. рублей;

2020 год - 5 590,78776 тыс. рублей;

2021 год - 3 986,00000 тыс. рублей;

2022 год - 3 648,00000 тыс. рублей

2023 год - 3 724,00000 тыс. рублей;

2024 год - 4 602,25315 тыс. рублей;

2025 год - 4 602,25315 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию)

3 365,368 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 3 365,36800 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

1) создание прозрачной системы государственной поддержки СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

2) повышение эффективности деятельности СОНКО, предоставляющих гражданам услуги в социальной сфере;

3) увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых СОНКО

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №266-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2018 №13-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №321-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 20.02.2019 №77-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.10.2019 №437-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.09.2020 №370-П)

(паспорт подпрограммы 5 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2020 №541-П)

Паспорт подпрограммы 6

«Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»

(далее - Подпрограмма 6)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

Участники Подпрограммы 6

1) Министерство здравоохранения Камчатского края;

2) ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6

отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

1) обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае;

2) снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Задачи Подпрограммы 6

1) обеспечение проведения оценки условий труда работников и получения ими объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;

2) реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

3) обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

4) содействие внедрению современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих улучшению условий и охраны труда;

5) совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда;

6) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

7) развитие социального партнерства в сфере труда;

8) развитие договорных отношений в сфере труда в Камчатском крае;

9) повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6

1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;

2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более;

3) количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;

4) численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;

5) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;

6) удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест;

7) количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда;

8) численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда;

9) удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников;

10) удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт";

11) доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения;

12) количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 110 369,77811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 31 262,91040 тыс. рублей;

2019 год - 45 924,18771 тыс. рублей;

2020 год - 400,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 7,50000 тыс. рублей;

2024 год - 358,00000 тыс. рублей;

2025 год - 358,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 5 444,77811 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 972,56000 тыс. рублей;

2018 год - 796,11040 тыс. рублей;

2019 год - 365,88771 тыс. рублей;

2020 год - 400,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 7,50000 тыс. рублей;

2024 год - 358,00000 тыс. рублей;

2025 год - 358,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 104 925,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 30 466,80000 тыс. рублей;

2019 год - 45 558,30000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей;

2025 год - 0,00000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

1) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;

2) снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве;

3) снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего;

4) снижение численности работников с впервые установленным профессиональным заболеванием;

5) увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест к 2025 году;

6) снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников;

7) увеличение доли работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, от общей численности работающего населения;

8) увеличение количества организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2018 №13-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №321-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.10.2019 №437-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.09.2020 №370-П)

(паспорт подпрограммы 6 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2020 №541-П)

Паспорт подпрограммы 7

«Обеспечение реализации Программы»

(далее - Подпрограмма 7)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

Участники Подпрограммы 7

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7

отсутствуют

Цели Подпрограммы 7

1) создание условий и обеспечение реализации Программы;

2) обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Задачи Подпрограммы 7

1) обеспечение внедрения программно-целевого управления, переход на программный бюджет;

2) прозрачность деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений;

3) развитие и техническая поддержка информационных ресурсов в сети "Интернет";

4) обеспечение информационной безопасности;

5) управление информационно-технологической инфраструктурой отрасли социальной защиты населения, в том числе своевременное обновление оборудования и программного обеспечения;

6) подготовка информационных систем к предоставлению государственных услуг гражданам в электронном виде

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7

отсутствуют

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7

в один этап с 2015 года по 2025 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 23 550 241,50281 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 716,64316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 668,99574 тыс. рублей;

2019 год - 2 170 479,69708 тыс. рублей;

2020 год - 2 466 465,44794 тыс. рублей;

2021 год - 2 402 767,36400 тыс. рублей;

2022 год - 2 426 675,80900 тыс. рублей;

2023 год - 2 468 716,94800 тыс. рублей;

2024 год - 2 176 348,50904 тыс. рублей;

2025 год - 2 196 971,97305 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 111 566,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 1 831,50000 тыс. рублей;

2020 год - 107 287,20000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 472,00000 тыс. рублей;

2025 год - 472,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета-23 437 261,40281 тыс. рублей, из них по годам

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 851 311,24316 тыс. рублей;

2018 год - 2 079 242,49574 тыс. рублей;

2019 год - 2 168 648,19708 тыс. рублей;

2020 год - 2 359 178,24794 тыс. рублей;

2021 год - 2 402 296,56400 тыс. рублей;

2022 год - 2 426 205,00900 тыс. рублей;

2023 год - 2 468 244,94800 тыс. рублей;

2024 год - 2 175 876,50904 тыс. рублей;

2025 год - 2 196 499,97305 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

1) реализация Программы своевременно и в полном объеме;

2) реализация полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений в полном объеме;

3) повышение эффективности расходования бюджетных средств;

4) повышение прозрачности деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений;

5) предоставление государственных услуг гражданам в электронном виде

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №266-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2018 №13-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №321-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.10.2019 №437-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.09.2020 №370-П)

(паспорт подпрограммы 7 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2020 №541-П)

1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы

1.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, Стратегии  национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12. 2015 №683, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также нормативными правовыми актами Камчатского края: Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 №332-П, Планом мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Камчатском крае на 2013 – 2018 годы, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 28.02.2013 №79-РП.

1.2. К приоритетным направлениям социальной политики в Камчатском крае, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены, в том числе:

1) модернизация и развитие сектора социальных услуг;

2) обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

3) обеспечение на территории Камчатского края реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

4) развитие сектора некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию услуг в социальной сфере; создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере населению; развитие взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнерства.

1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:

1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;

2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;

3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.

(часть 1.3 раздела 1 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

1.4. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:

1) формирование организационных, правовых, социально-экономи­ческих условий для социальной поддержки граждан;

2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании;

3) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере;

4) обеспечение защиты трудовых прав работников и улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.

1.5. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

1.6. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.7. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.

2. Методика оценки эффективности Программы

2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

.

2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

- степень реализации Программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение принимается равным 1.

2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий Программы.

2.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой, в случае если значение составляет не менее 0,95;

2) средней, в случае если значение составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,80.

2.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

(наименование раздела 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

3.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:

1) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

2) по Подпрограмме 5:

а) основного мероприятия 5.1. «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях»;

б) основного мероприятия 5.4 «Развитие инфраструктуры некоммерческого сектора, изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций».

(пункт 2 части 3.1 раздела 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

3) по Подпрограмме 2 - основного мероприятия 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан";

(пункт 3 части 3.1 раздела 3 приложения дополнен постановлением Правительства Камчатского края от 06.05.2020 №178-П)

3.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 3.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложениями 4-7 к Программе.

(часть 3.2 раздела 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

(часть 3.2 раздела 3 приложения в редакции постановления Правительства Камчатского края от 06.05.2020 №178-П)

(раздел 3 Программы в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №266-П)

Приложение 1

к Программе

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение (2014 год)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

1.

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края

%

16,5

15,6

15,2

14,7

14,2

14,2

14,2

14,2

14,1

14,1

14,1

14,1

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

85

98,4

98,7

98,9

99

100

100

100

100

100

100

100

3.

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности

%

20

22

25

27

30

32

35

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

1.1.

Доля граждан пожилого возраста, получающих различные формы социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в Камчатском крае

%

67

78

79

80

82

84

85

85

85

85

85

85

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

лет

68

68,7

69,1

69,4

69,6

69,9

70,1

70,2

70,2

70,4

70,4

70,5

1.3.

Доля граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных системой долговременного ухода

%

8

12

16

100

100

100

100

1.4.

Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год

%

-

-

-

-

-

-

-

-

22,83

-

-

-

1.5.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни

лет

58,5

61,2

62,1

63,1

64

64,9

65

1.6.

Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста

%

6,7

9,6

13,0

18,4

20,9

22,6

22,6

1.7.

Число муниципальных образований в Камчатском крае (нарастающим итогом), в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, проживающими в Камчатском крае

ед.

3

7

14

14

14

14

14

1.8.

Количество мероприятий, направленных на вовлечение в культурную жизнь общества граждан старшего поколения

ед.

-

10

13

15

17

19

20

1.9.

Численность граждан старшего поколения посетивших мероприятия, организованные краевыми учреждениями культуры

Тыс. чел.

-

5,0

6,5

8,0

9,5

11,0

12,5

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатской крае"

2.1.

Уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан

%

68

70

72

74

75

76

77

77

77

77

77

77

2.2.

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) в Камчатском крае

ед.

1,727

1,728

1,9

1,84

1,85

1,91

1,93

1,939

1,948

1,963

1,972

1,99

2.3.

Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году

Чел.

-

12299

11425

10488

-

-

-

2.4.

Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на 1 женщину)

ед.

0,523

0,634

0,643

0,609

0,587

0,578

-

2.5.

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину)

ед.

0,321

0,492

0,521

0,587

0,621

0,629

-

2.6.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

ед.

113,7

115,6

116,7

118,5

119,9

121,9

-

2.7.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

ед.

86,8

91,2

95,3

100

104,3

109,2

-

2.8.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)

ед.

41,44

52,54

55,04

57,26

58,54

59,64

-

2.9.

Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

ед.

172

202

202

210

218

226

-

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

3.1.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

21,0

43,0

49,1

54,9

59,5

64,6

68,9

72,0

75,0

77,0

78,0

80,0

3.2.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

%

35,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

65,0

67,0

70,0

72,0

75,0

3.3.

Доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

37,0

60,0

65,0

70,0

80,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере социальной защиты в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

41,0

49,0

52,4

62,2

72,0

74,1

76,2

77,0

77,5

78,0

80,0

80,0

3.5.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

90,0

96,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

20,0

30,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

50,2

50,3

50,6

50,8

51,0

3.7.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости

%

32,00

34,00

37,4

47,2

57,0

59,0

61,2

62,4

63,0

64,3

64,3

64,3

3.8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

40,10

42,0

45,4

55,2

65,0

67,1

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

69,2

3.9.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

3,0

3,4

3,4

6,0

17,5

18,0

18,5

18,7

19,0

19,3

19,5

20,0

3.10.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

70,0

80,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100

100

100

100

100

100

3.11.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

20,0

21,4

21,4

22,3

23,2

23,3

23,5

23,6

23,7

23,8

23,9

24,0

3.12.

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций

%

9,00

9,4

9,4

9,5

9,6

9,7

9,7

9,7

9,8

9,9

10,0

10,0

3.13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

31,40

33,4

36,8

46,6

56,4

58,5

60,6

60,6

60,6

60,6

60,6

60,6

3.14.

Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного)

%

3,0

3,1

13,4

15,1

15,5

15,9

19,0

20,6

22,2

23,8

25,4

27,0

3.15.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

10,30

11,00

15,0

16,0

20,0

46,0

51,3

57,5

60,5

64,5

69,5

73,5

3.16.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

10,0

15,0

54,5

55,0

55,5

68,9

73,5

74,0

74,5

75,0

75,5

76,0

3.17.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

35,50

37,50

49,8

54,5

57,0

65,0

70,0

71,0

72,5

73,0

74,0

75,0

3.18.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

35,0

38,7

41,9

45,1

47,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

3.19.

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

%

100,00

-

-

102,0

103,0

105,0

107,0

109,0

111,0

113,0

115,0

117,0

3.20.

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

%

-

-

-

7,0

7,0

7,0

6,0

6,0

6,0

5,0

5,0

3.21.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

94,0

95,0

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатской края"

4.1.

Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания

%

12,5

10

8

6

4

2

0

0

0

0

0

0

4.2.

Доля граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания в улучшенных условиях, в общей численности граждан, проживающих в краевых государственных организациях социального обслуживания

%

85

87

88

95

100

100

0

0

0

0

0

0

4.3.

Удельный вес краевых государственных организаций социального обслуживания, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, в общем количестве краевых государственных организаций социального обслуживания

%

82

89,2

92,8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.4.

Доля специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания с профильным образованием в общей численности специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания

%

2

4

6

8

10

11

12

13

15

16

17,5

18

4.5.

Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа получателей социальных услуг

%

0

0

0

0

0

0

99

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

5.1.

Количество мероприятий, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края

ед.

64

72

76

80

83

84

0

0

0

0

0

0

5.2.

Количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края

ед.

557

560

565

570

575

575

576

576

580

585

590

600

5.3.

Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются программы и проекты СОНКО, получившие государственную поддержку

ед.

11

14

17

20

22

22

22

23

25

27

31

34

5.4.

Число получателей услуг в рамках мероприятии социально значимых программ и проектов СОНКО

чел.

650

1000

1150

1300

2500

3500

4500

5500

7500

8000

8500

9000

5.5.

Количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы и проекты при поддержке органов государственной власти Камчатского края

ед.

30

34

36

38

40

40

40

42

45

48

51

55

5.6.

Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО

ед.

150

160

165

170

175

175

190

250

300

350

400

500

5.7.

Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

ед.

56

80

92

106

120

120

120

140

160

180

200

200

5.8.

Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ и проектов при поддержке органов государственной власти Камчатского края

чел.

860

910

935

960

985

985

985

1000

1300

1600

1800

2000

5.9.

Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

%

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

6.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

15

15

14

14

13

12

12

12

11

11

11

11

6.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

260

260

250

214

212

210

210

208

206

204

202

200

6.3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

68

68

67,5

63,7

63,6

63,5

63,5

63,5

63,4

63,4

63,3

63,3

6.4.

Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием

чел.

6

6

6

6

5

5

5

4

4

4

4

4

6.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

шт.

1500,0

20000,0

40000,0

30000,0

30000,0

10000,0

10000,0

9000,0

9000,0

8000,0

8000,0

8000,0

6.6.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

1,0

20,0

50,0

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.7.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

%

1,0

15,0

20,0

300,0

400,0

100,0

100,0

90,0

90,0

80,0

80,0

70,0

6.8.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

чел.

70167

70020

69873

38350

38000

38000

37900

37810

37720

37640

37570

37500

6.9.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников

%

47,7

47,6

47,5

27,7

27,6

27,6

27,5

27,5

27,4

27,4

27,3

27,3

6.10.

Удельный вес работников бюджетной сферы Камчатского края, перешедших на "эффективный контракт"

%

10,0

30,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.11.

Доля работающего населения, охваченного коллективно-договорным регулированием трудовых отношений, в общей численности работающего населения

%

39,4

39,7

39,8

39,9

40,0

40,0

40,1

40,2

40,3

40,4

40,5

40,6

6.12.

Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение

шт.

10,0

12,0

15,0

17,0

20,0

20,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №321-П)

(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П)

(приложение 1 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

Приложение 2

к Программе

Перечень

основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

N п/п

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста; внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества; формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности; создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологии, к реализации творческих способностей

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг; ограничение доступа к получению востребованных услуг

Показатели 1.1 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

Министерство здравоохранения Камчатского края;

Министерство спорта Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни

Показатели 1.1 - 1.3, 1.5 - 1.6 таблицы приложения 1 к Программе

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатели 1.1, 1.8 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей

Возникновение социальной напряженности в обществе

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1. РЗ.

Региональный проект "Старшее поколение"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2019

2024

Создание условий для повышения качества жизни и увеличение продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста;

внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества;

создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания граждан с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; привлечение пожилых людей к получению дополнительного образования

Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг;

ограничение доступа к получению востребованных услуг

Показатели 1.1 - 1.9 таблицы приложения 1 к Программе

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2025

Создание условий для реализации гражданами гарантии и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края; повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности; улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1 - 2.9 таблицы приложения 1 к Программе

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1 - 2.3 таблицы приложения 1 к Программе

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1 - 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе

2. Р1.

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2019

2024

Финансовая поддержка семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей

Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социальной напряженности в обществе

Показатели 2.1 - 2.9 таблицы приложения 1 к Программе

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

3.1.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Повышение степени экономической активности МГН; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; увеличение численности инвалидов и других МГН, систематически занимающихся физической культурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Повышение степени экономической активности; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями

Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов и других МГН, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов и других МГН; социальная разобщенность общества

Показатели 3.1 - 3.21 таблицы приложения 1 к Программе

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых граждан, инвалидов и детей, проживающих в организациях социального обслуживания; доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий организаций социального обслуживания; обновление материальной базы организаций социального обслуживания; улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала организаций социального обслуживания; расширение спектра оказываемых социальных услуг населению; формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально-опасном положении

Снижение доступности и качества социальных услуг; снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг; несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в организациях социального обслуживания

Показатели 4.1 - 4.5 таблицы приложения 1 к Программе

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Формирование нормативной правовой базы Камчатского края в сфере социального обслуживания в целях решения проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе; демонополизация рынка в сфере социального обслуживания; обеспечение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг

Показатели 4.1 - 4.5 таблицы приложения 1 к Программе

4.2.

Расширение сети социальных учреждений инвестиционные мероприятия)

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

Министерство строительство и жилищной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Показатели 4.1 - 4.3, 4.5 таблицы приложения 1 к Программе

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг

Показатели 4.1 - 4.2, 4.5 таблицы приложения 1 к Программе

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания

Ухудшение состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания

Показатель 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования их деятельности

Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров

Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Повышение престижа профессии социальных работников

Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров

Показатель 4.4 таблицы приложения 1 к Программе

4.7.

Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2020

2025

Развитие поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; увеличение объемов и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых не государственными учреждениями;

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатель 3 таблицы приложения 1 к Программе

5.

Подпрограмма 5

"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций поставщиков услуг в социальной сфере

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО

Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе

5.3.

Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО

от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО

Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе

5.4.

Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере

Агентство по внутренней политике Камчатского края; исполнительные органы государственной власти Камчатского края

2015

2025

Развитие инфраструктуры поддержки СОНКО, в том числе содействие привлечению СОНКО труда добровольцев; содействие развитию прозрачности системы финансовой и имущественной поддержки СОНКО; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых СОНКО от коммерческих организаций и граждан

Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО

Показатели 5.1 - 5.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края

2015

2025

Снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин, обеспечение благоприятных условий труда работников, улучшение социальной и демографической ситуации; обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда; развитие социального партнерства в сфере труда

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах в организациях, расположенных на территории Камчатского края, на которых проведена специальная оценка условий труда

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.4 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

2015

2025

Снижение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве; увеличение численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Нарушение трудовых прав и гарантии граждан в области охраны труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам

Показатели 6.1 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Развитие социального партнерства в сфере труда; содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края; увеличение численности организаций, внедривших инструменты общественного контроля, направленные на выявление нарушений в области охраны труда и их устранение; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства

Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; наличие неурегулированных разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.11 - 6.12 таблицы приложения 1 к Программе

6.7.

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;

ГУ - Камчатское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

2015

2025

Актуализация нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда

Показатели 6.1 - 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Обеспечение реализации функции подведомственных краевых государственных учреждений

Реализация Программы несвоевременно и не в полном объеме

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Обеспечение реализации полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Создание условий и обеспечение реализации Программы; обеспечение реализации полномочий и функций Министерства социального развития и труда Камчатского края и подведомственных краевых государственных учреждений

Невозможность выполнения мероприятий Программы, достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Осуществление перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Невозможность осуществления перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края

2015

2025

Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Невозможность организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Взаимосвязь со всеми показателями Программы

(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(приложение 2 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2020 №541-П)

Приложение 3

к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

тыс. руб.

N

п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС

Объем средств на реализацию Программы

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

87 410 353,23637

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 656 596,48981

8 172 940,71172

9 508 574,75524

9 303 329,68000

10 319 649,28000

7 233 004,03365

7 353 302,13498

7 644 269,50855

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 329 290,30947

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 143 496,86433

7 626 030,18841

8 172 940,71172

9 508 574,75524

9 303 329,68000

10 319 649,28000

7 217 971,22650

7 336 469,92648

7 625 637,89870

за счет средств федерального бюджета

16 927 721,12652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 280 539,73000

1 935 082,50000

3 543 554,90000

2 776 266,20000

3 635 465,70000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

50 496,62550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15 032,80715

16 832,20850

18 631,60985

за счет средств краевого бюджета

70 112 244,93499

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 257 511,15841

6 070 356,88582

5 964 925,73418

6 527 063,48000

6 684 183,58000

7 217 971,22650

7 336 469,92648

7 625 637,89870

за счет средств местных бюджетов

7 069,04936

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

3 615,02590

94,12106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

207 896,50000

557,40000

631,40000

400,40000

87 979,30000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

104 925,00000

16456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

1 465 812,24324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

89 323,60000

82 181,20000

899 637,50000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 465 812,24324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 949,30000

80 435,60000

89 323,60000

82 181,20000

899 637,50000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

за счет средств федерального бюджета

922 817,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

33 349,30000

848 640,40000

0,00000

0,00000

0,00000

812

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

815

103 594,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

33 349,30000

29 417,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

542 632,04324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 861,00000

69 036,30000

59 895,00000

48 831,90000

50 997,10000

56 880,38000

57 169,60000

59 506,18000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

483 911,77824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 651,00000

63 070,00000

55 205,00000

45 381,90000

46 147,10000

49 720,00000

50 680,00000

51 691,00000

816

11 759,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

550,00000

550,00000

550,00000

1 180,00000

1 350,00000

1 510,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

847

24 974,01000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 140,00000

900,00000

2 300,00000

3 980,38000

3 139,60000

4 305,18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

21 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

484 850,88824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

45 880,00000

45 725,00000

47 940,00000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

484 850,88824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

45 880,00000

45 725,00000

47 940,00000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

484 850,88824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 813,00000

59 341,30000

45 880,00000

45 725,00000

47 940,00000

52 615,38000

52 794,60000

54 981,18000

815

459 876,87824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 273,00000

56 000,00000

43 740,00000

44 825,00000

45 640,00000

48 635,00000

49 655,00000

50 676,00000

847

24 974,01000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

3 341,30000

2 140,00000

900,00000

2 300,00000

3 980,38000

3 139,60000

4 305,18000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

7 810,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7 810,50000

681,40000

992,40000

802,40000

579,30000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 447,90000

589,70000

896,90000

715,30000

491,00000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

960,00000

1 000,00000

1 120,00000

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

619,90000

91,70000

16,90000

15,30000

16,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210,00000

150,00000

120,00000

816

6 578,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

400,00000

400,00000

400,00000

750,00000

850,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

362,60000

91,70000

95,50000

87,10000

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

18 787,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

9 380,00000

370,00000

360,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

18 787,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

9 380,00000

370,00000

360,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

18 787,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

557,00000

565,00000

9 380,00000

370,00000

360,00000

1 260,00000

1 330,00000

1 355,00000

815

13 606,00000

250,00000

164,00000

250,00000

362,00000

415,00000

9 230,00000

220,00000

210,00000

830,00000

830,00000

845,00000

816

5 181,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

150,00000

150,00000

150,00000

430,00000

500,00000

510,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

815

2 085,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

45,00000

45,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1. РЗ

Региональный проект "Старшее поколение"

Всего

930 541,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

29 863,60000

33 686,20000

848 937,50000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

930 541,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18 054,30000

29 863,60000

33 686,20000

848 937,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

922 817,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

33 349,30000

848 640,40000

0,00000

0,00000

0,00000

812

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

819 222,90000

0,00000

0,00000

0,00000

815

103 594,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11 399,30000

29 428,60000

33 349,30000

29 417,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

7 724,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

435,00000

336,90000

297,10000

0,00000

0,00000

0,00000

815

7 724,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 655,00000

435,00000

336,90000

297,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

60 374 473,92647

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

6 853 647,03008

6 685 675,15000

6 868 326,00000

4 819 946,28715

4 999 647,22850

5 181 855,72985

Всего без учета планируемых объемов

60 325 393,30097

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 048 952,57500

5 442 561,14142

6 853 647,03008

6 685 675,15000

6 868 326,00000

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

за счет средств федерального бюджета

815

15 793 751,21452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 268 992,13000

1 915 980,30000

3 416 905,40000

2 742 446,10000

2 786 354,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

49 080,62550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

44 531 642,08645

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 779 960,44500

3 526 580,84142

3 436 741,63008

3 943 229,05000

4 081 971,50000

4 805 385,48000

4 983 287,02000

5 163 696,12000

815

42 714 797,43950

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 634 960,44500

3 349 580,84142

3 231 782,63008

3 730 081,05000

3 860 298,50000

4 660 385,48000

4 838 287,02000

5 018 696,12000

810

1 816 844,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

204 959,00000

213 148,00000

221 673,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

9 619 137,45922

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

1 119749,43600

1 285 441,00000

1 256 447,60000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 619 137,45922

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 065 651,43000

1 139 196,10000

1 119749,43600

1 285 441,00000

1 256 447,60000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств федерального бюджета

815

7 188 603,85400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

743 397,53000

933 719,60000

1 070 732,40000

1 040 435,20000

1 002 382,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 430 533,60522

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

49 017,03600

245 005,80000

254 065,50000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

815

2 430 533,60522

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

322 253,90000

205 476,50000

49 017,03600

245 005,80000

254 065,50000

230 299,20000

238 170,50000

246 111,80000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

21 498 503,58744

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 794 268,54480

1 662 309,13308

2 021 816,90000

2 099 998,50000

2 250 258,90715

2 325 905,40850

2 401 545,90985

Всего без учета планируемых объемов обязательств

21 449 422,96194

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 721 144,33000

1 794 268,54480

1 662 309,13308

2 021 816,90000

2 099 998,50000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств федерального бюджета

32 005,92235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

5 563,80000

3 117,20000

3 920,20000

3 995,20000

3 855,30000

0,00000

0,00000

0,00000

(планируемые объемы обязательств)

49 080,62550

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 560,80715

16 360,20850

18 159,60985

за счет средств краевого бюджета

21 417 417,03959

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 791 151,34480

1 658 388,93308

2 017 821,70000

2 096 143,20000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

815

21 417 417,03959

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 715 580,53000

1 791 151,34480

1 658 388,93308

2 017 821,70000

2 096 143,20000

2 235 698,10000

2 309 545,20000

2 383 386,30000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

5 960 854,22260

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 960 854,22260

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 957 741,43415

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

815

5 957 741,43415

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

532 722,99500

493 804,85300

519 519,25000

512 996,95000

520 826,90000

598 556,74000

606 717,16000

614 877,58000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

16 073 354,19879

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 019 247,57520

1 745 109,41100

944 161,60000

978 898,40000

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

Всего без учета планируемых объемов

16 073 354,19879

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 658 052,90000

1 019 247,57520

1 745 109,41100

944 161,60000

978 898,40000

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

за счет средств федерального бюджета

815

3 404 836,64972

394 276,20000

440 029,73711

416 162,81261

520 030,80000

188 616,30000

1 006 386,90000

215 459,40000

223 874,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

12 668 517,54907

924 638,07054

1 117 252,53233

1 153 753,16000

1 138 022,10000

830 631,27520

738 722,51100

728 702,20000

755 023,90000

1 670 133,10000

1 760 590,60000

1 851 048,10000

815

11 491 452,90212

816 261,69014

975 564,26578

983 753,16000

993 022,10000

653 631,27520

738 722,51100

728 702,20000

755 023,90000

1 525 133,10000

1 615 590,60000

1 706 048,10000

810

1 177 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

177 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

1 042 121,19000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

136 586,60000

166 082,90000

169 378,40000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 042 121,19000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

136 586,60000

166 082,90000

169 378,40000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

за счет средств федерального бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

75 258,80000

75 258,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

891 603,59000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

136 586,60000

90 824,10000

94 119,60000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

815

891 603,59000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

71 380,92000

83 866,00000

136 586,60000

90 824,10000

94 119,60000

70 698,34000

68 263,56000

68 272,34000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.PI

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

6 180 503,26842

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

912 178,06842

1 670 373,20000

1 755 175,80000

1 842 776,20000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 180 503,26842

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

912 178,06842

1 670 373,20000

1 755 175,80000

1 842 776,20000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

5 014 674,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

790 527,20000

1 335 865,90000

1 407 297,50000

1 480 983,80000

0,00000

0,00000

0,00000

815

790 527,20000

1 335 865,90000

1 407 297,50000

1 480 983,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 165 828,86842

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

121 650,86842

334 507,30000

347 878,30000

361 792,40000

0,00000

0,00000

0,00000

810

639 780,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

204 959,00000

213 148,00000

221 673,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

526 048,86842

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

121 650,86842

129 548,30000

134 730,30000

140 119,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

449 366,70282

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

33 962,37315

30 382,89794

6 397,74685

4 097,74685

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

449 366,70282

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

35 523,18150

33 962,37315

30 382,89794

6 397,74685

4 097,74685

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

за счет средств федерального бюджета

119491,91200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

11 121,10000

5 871,40000

18 051,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

77 103,30000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

1 656,30000

14 105,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

6 643,46000

3 234,52800

1 244,90000

1 804,23200

359,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

2 139,41200

717,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

22 000,48400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

4 742,00000

4 215,10000

3 945,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

326 171,10946

23 479,36900

11 545,42625

13 776,08937

24 302,58010

27 841,31525

12 237,37688

6 397,74685

4 097,74685

72 502,01927

74 457,84964

55 533,59000

813

12 579,22485

4 090,06000

1 104,60000

1 557,20117

715,00000

494,87810

1 007,07188

447,74685

447,74685

869,72000

904,51000

940,69000

814

46 896,50507

75,00000

320,00000

1 217,16000

4 583,17665

4 401,16842

800,00000

500,00000

500,00000

11 500,00000

11 500,00000

И 500,00000

815

65 504,40863

5 304,65900

6 672,72625

4 251,15620

7 354,40345

13 307,36873

6 770,30500

2 400,00000

2 200,00000

6 809,23000

6 264,56000

4 170,00000

816

16 823,18800

5 130,60000

660,00000

982,58800

700,00000

700,00000

850,00000

400,00000

400,00000

1 950,00000

2 350,00000

2 700,00000

829

3 604,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

250,00000

200,00000

200,00000

480,00000

430,00000

450,00000

833

46 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 500,00000

10 000,00000

10 500,00000

847

128 117,49891

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

3 050,00000

5 388,70000

2 210,00000

2 100,00000

0,00000

40 393,06927

42 008,77964

24 272,90000

850

5 749,20000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

349,20000

350,00000

350,00000

350,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

3 703,68136

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

249,65790

94,12106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Совершенствование нормативно - правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

338 502,88656

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 226,21365

22 289,79865

21 710,99294

1 897,74685

2 147,74685

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

338 602,38796

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

26 325,71505

22 289,79865

21 710,99294

1 897,74685

2 147,74685

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

за счет средств федерального бюджета

97 946,92200

27 204,57200

19 599,50000

28 751,40000

6 629,35000

1 656,30000

14 105,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

77 103,30000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

1 656,30000

14 105,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

3 153,74000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

381,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

5 340,88200

2 508,30000

1 019,90000

1 552,63200

260,05000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

1 889,41200

467,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

2 008,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

236 951,78460

14 342,06000

9 041,95425

9 026,00637

19 596,86365

20 383,84075

7 511,07188

1 897,74685

2 147,74685

56 166,36000

57 682,54400

39 155,59000

813

11 284,75085

3 127,06000

1 104,60000

1 225,72717

715,00000

494,87810

1 007,07188

447,74685

447,74685

869,72000

904,51000

940,69000

814

46 896,50507

75,00000

320,00000

1 217,16000

4 583,17665

4 401,16842

800,00000

500,00000

500,00000

11 500,00000

И 500,00000

11 500,00000

815

44 059,97268

2 813,00000

5 029,75425

2 402,54720

5 813,68700

10 737,19423

5 294,00000

750,00000

1 000,00000

3 965,23000

3 654,56000

2 600,00000

816

8 667,08800

1 900,00000

379,50000

762,58800

535,00000

430,00000

160,00000

0,00000

0,00000

1 300,00000

1 500,00000

1 700,00000

829

3 604,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

250,00000

200,00000

200,00000

480,00000

430,00000

450,00000

833

46 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

3 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 500,00000

10 000,00000

10 500,00000

847

75 542,38400

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

550,00000

1 120,60000

0,00000

0,00000

0,00000

28 551,41000

29 693,47400

11 464,90000

за счет средств местных бюджетов

3 703,68136

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

249,65790

94,12106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

3 545,78662

0,00000

287,73000

2 972,67100

99,50140

91,76316

94,12106

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

579,42474

0,00000

0,00000

0,00000

421,53000

157,89474

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

105 374,67416

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

11 354,20000

8 366,60000

4 100,00000

1 600,00000

15 815,65927

16 280,30564

15 888,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

105 374,67416

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

8 835,05325

11 354,20000

8 366,60000

4 100,00000

1 600,00000

15 815,65927

16 280,30564

15 888,00000

за счет средств федерального бюджета

21 411,42000

1 710,94000

3 270,10000

3 811,18000

4 458,50000

4 215,10000

3 945,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 169,00800

676,22800

225,00000

201,28000

66,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

19 992,41200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

4 392,00000

4 215,10000

3 945,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

83 963,25416

7 859,76100

2 151,47200

4 331,40300

4 376,55325

7 139,10000

4 421,00000

4 100,00000

1 600,00000

15 815,65927

16 280,30564

15 888,00000

813

681,47400

350,00000

0,00000

331,47400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

16 801,36525

1 827,11100

1 290,97200

1 429,92900

1 211,55325

2 251,80000

1171,00000

1 250,00000

850,00000

2 324,00000

2 115,00000

1 080,00000

816

8 156,10000

3 230,60000

280,50000

220,00000

165,00000

270,00000

690,00000

400,00000

400,00000

650,00000

850,00000

1 000,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

52 575,11491

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

2 500,00000

4 268,10000

2 210,00000

2 100,00000

0,00000

11 841,65927

12 315,30564

12 808,00000

850

5 749,20000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

349,20000

350,00000

350,00000

350,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

1 067,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70,00000

75,00000

75,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 067,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70,00000

75,00000

75,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 067,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70,00000

75,00000

75,00000

813

583,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

484,36000

164,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

70,00000

75,00000

75,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

4 322,28070

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

318,37450

305,30500

400,00000

350,00000

450,00000

420,00000

415,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 322,28070

580,18800

352,00000

369,00000

362,41320

318,37450

305,30500

400,00000

350,00000

450,00000

420,00000

415,00000

за счет средств федерального бюджета

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

133,57000

50,00000

0,00000

50,32000

33,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

4 188,71070

530,18800

352,00000

318,68000

329,16320

318,37450

305,30500

400,00000

350,00000

450,00000

420,00000

415,00000

813

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 158,71070

500,18800

352,00000

318,68000

329,16320

318,37450

305,30500

400,00000

350,00000

450,00000

420,00000

415,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

1 648 133,48428

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

348 473,86004

126 135,80000

104 299,90000

101 249,70000

95 584,06000

102 925,10000

110 695,31000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 648 133,48428

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

400 721,62517

348 473,86004

126 135,80000

104 299,90000

101 249,70000

95 584,06000

102 925,10000

110 695,31000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 440 599,58428

111 274,12379

77 459,23244

67 999,87284

312 830,62517

230 145,86004

126 135,80000

104 299,90000

101 249,70000

95 584,06000

102 925,10000

110 695,31000

812

384 906,32664

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

128 392,55617

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 055 693,25764

104 993,26300

75 618,31396

38 883,28264

93 555,22417

101 753,30387

126 135,80000

104 299,90000

101 249,70000

95 584,06000

102 925,10000

110 695,31000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

207 533,90000

465,70000

535,90000

313,30000

87 891,00000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

205 672,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

600 740,32664

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

306 619,80100

246 720,55617

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

600 740,32664

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

306 619,80100

246 720,55617

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

395 067,92664

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

128 392,55617

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

384 906,32664

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

219 275,40100

128 392,55617

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

812

205 672,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

118 328,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

721 176,38413

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

71 918,98618

80 029,00100

74 071,23400

74 717,63700

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

721 176,38413

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

68 339,23335

71 918,98618

80 029,00100

74 071,23400

74 717,63700

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

719 314,88413

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 792,63335

71 918,98618

80 029,00100

74 071,23400

74 717,63700

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

815

719 314,88413

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

67 792,63335

71 918,98618

80 029,00100

74 071,23400

74 717,63700

63 424,78000

65 324,95000

67 456,58000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 861,50000

465,70000

535,90000

313,30000

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 861.50000

465.70000

535.90000

313.30000

546.60000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

250 646,62351

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

29 244,73769

16 604,44900

19 988,66600

18 687,06300

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

250 646,62351

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

29 244,73769

16 604,44900

19 988,66600

18 687,06300

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

250 646,62351

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

25 762,59082

29 244,73769

16 604,44900

19 988,66600

18 687,06300

23 564,78000

28 395,47000

34 632,13000

815

250 646.62351

25 207.48400

17 050.07300

11 509.18000

25 762.59082

29 244.73769

16 604.44900

19 988.66600

18 687.06300

23 564.78000

28 395.47000

34 632.13000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий

Всего

5 275.15000

180.00000

570.00000

237.44000

0.00000

589.58000

372.35000

240.00000

230.00000

844.50000

1 324.68000

686.60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 275,15000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

589,58000

372,35000

240,00000

230,00000

844,50000

1 324,68000

686,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 275,15000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

589,58000

372,35000

240,00000

230,00000

844,50000

1 324,68000

686,60000

815

5 275.15000

180.00000

570.00000

237.44000

0.00000

589.58000

372.35000

240.00000

230.00000

844.50000

1 324.68000

686.60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.7.

Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг

Всего

70 295,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29 130,00000

10 000,00000

7 615,00000

7 750,00000

7 880,00000

7 920,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

70 295,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29 130,00000

10 000,00000

7 615,00000

7 750,00000

7 880,00000

7 920,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

70 295,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29 130,00000

10 000,00000

7 615,00000

7 750,00000

7 880,00000

7 920,00000

815

70 295,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29 130,00000

10 000,00000

7 615,00000

7 750,00000

7 880,00000

7 920,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

199 651,40674

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

51 103,85232

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

18 187,31000

19 044,79000

19 194,85000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

199 651,40674

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

51 103,85232

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

18 187,31000

19 044,79000

19 194,85000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

188 072,03874

14 450,20000

14 694,12506

15 973,28400

22 517,90200

47 738,48432

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

18 187,31000

19 044,79000

19 194,85000

813

17 549,35526

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

759,22190

816,58706

752,25315

752,25315

2 798,31000

2 910,24000

3 026,65000

815

46 334,43647

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

7 389,99000

26 983,39592

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

816

5 806,24275

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

356,24275

450,00000

450,00000

450,00000

900,00000

1 100,00000

1 300,00000

846

86 373,35426

11 150,20000

12 171,69351

10 096,82500

12 831,91200

16 893,72375

2 600,00000

2 400,00000

2 400,00000

5 300,00000

5 518,00000

5 011,00000

847

28 962,75000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8 189,00000

8 516,55000

8 857,20000

859

3 045,90000

845,90000

800,00000

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 365,36800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 365,36800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере

Всего

180 186,35523

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

45 013,51932

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

16 087,31000

16 854,79000

17 644,85000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

180 186,35523

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

45 013,51932

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

16 087,31000

16 854,79000

17 644,85000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

168 904,62023

11 240,00000

12 872,43155

15 274,45900

20 713,90200

41 945,78432

5 666,58706

5 302,25315

5 302,25315

16 087,31000

16 854,79000

17 644,85000

813

17 549,35526

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 846,00000

759,22190

816,58706

752,25315

752,25315

2 798,31000

2 910,24000

3 026,65000

815

46 334,43647

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

7 389,99000

26 983,39592

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

816

5 806,24275

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

356,24275

450,00000

450,00000

450,00000

900,00000

1 100,00000

1 300,00000

846

67 205,93575

7 940,00000

10 350,00000

9 398,00000

11 027,91200

11 101,02375

2 600,00000

2 400,00000

2 400,00000

3 200,00000

3 328,00000

3 461,00000

847

28 962,75000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8 189,00000

8 516,55000

8 857,20000

859

3 045,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

845,90000

800,00000

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 067,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 067,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 067,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 067,73500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих (волонтерства) в социальной сфере

Всего

10 104,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

742,70000

0,00000

0,00000

0,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

Всего без учета планируемых объемов

10 104,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

742,70000

0,00000

0,00000

0,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 104,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206 00000

742,70000

0,00000

0,00000

0,00000

1 340,00000

1 400,00000

1 450 00000

846

10 104,46851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 206,00000

742 70000

0 00000

0 00000

0 00000

1 340,00000

1 400 00000

1 450,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Обучение социально ориентированных некоммерческих организации как поставщиков услуг в социальной сфере

9 360,58300

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 347,63300

0,00000

0,00000

0,00000

760,00000

790,00000

100,00000

Всего без учета планируемых объемов

9 360,58300

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 347,63300

0,00000

0,00000

0,00000

760,00000

790,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

9 062,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 050,00000

0,00000

0,00000

0,00000

760,00000

790,00000

100,00000

846

9 062,95000

820,00000

794,95000

150,00000

598,00000

5 050,00000

0,00000

0,00000

0,00000

760,00000

790,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

297,63300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

297,63300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

297,63300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

297,63300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

115 216,27811

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

31 262,91040

45 924,18771

390,00000

335,00000

335,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

115 216,27811

17 880,80000

13 205,82000

972,56000

31 262,91040

45 924,18771

390,00000

335,00000

335,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 291,27811

1 424,70000

762,02000

972,56000

796,11040

365,88771

390,00000

335,00000

335,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

9441,27811

574,70000

762,02000

972,56000

796,11040

365,88771

390,00000

335,00000

335,00000

1 634,00000

1 602,00000

1 674,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

104 925,00000

16456,10000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

90 840,90000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

30 466,80000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

5 445,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

123,00000

68,00000

68,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 445,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

123,00000

68,00000

68,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

5 445,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

123,00000

68,00000

68,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

5 445,58211

0,00000

336,02000

557,00000

494,17440

189,38771

123,00000

68,00000

68,00000

1 134,00000

1 202,00000

1 274,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

56 573,59100

17 378,10000

12 554,34100

26 641,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

87 040,39100

17 378,10000

12 554,34100

26 641,15000

30 466,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 107,39100

922,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

257,39100

72,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРО ФСС

131 491,30000

16456,10000

12 443,80000

26 566,30000

30 466,80000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

60 374,10000

2 372,00000

12 443,80000

0,00000

0,00000

45 558,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КРО ФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

501,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

17,50000

7,00000

7,00000

30,00000

30,00000

30,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

501,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

17,50000

7,00000

7,00000

30,00000

30,00000

30,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

501,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

17,50000

7,00000

7,00000

30,00000

30,00000

30,00000

815

501,17400

253,01400

15,10000

76,56000

28,00000

7,00000

17,50000

7,00000

7,00000

30,00000

30,00000

30,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

(планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

3 237 13100

249.68600

300 35900

264.15000

273.93600

169 50000

249.50000

260.00000

260.00000

470.00000

370.00000

370.00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 237,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

169,50000

249,50000

260,00000

260,00000

470,00000

370,00000

370,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

3 237,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

169,50000

249,50000

260,00000

260,00000

470,00000

370,00000

370,00000

815

3 237,13100

249,68600

300,35900

264,15000

273,93600

169,50000

249,50000

260,00000

260,00000

470,00000

370,00000

370,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.7.

Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

23 157 699,19471

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 079 668,99574

2 170 479,69708

2 403 028,84016

2 419 138,43000

2 440 701,08000

2 168 269,97723

2 098 455,56684

2 215 809,84870

Всего без учета планируемых объемов

23 156 283,19471

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

2 079 668,99574

2 170 479,69708

2 403 028,84016

2 419 138,43000

2 440 701,08000

2 167 797,97723

2 097 983,56684

2 215 337,84870

за счет средств федерального бюджета

815

83 446,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

1 831,50000

79 169,50000

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 416,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

815

23 072 836,79471

1 623 589,26580

1 686 168,95000

1 851 311,24316

2 079 242,49574

2 168 648,19708

2 323 859,34016

2 418 667,63000

2 440 230,28000

2 167 797,97723

2 097 983,56684

2 215 337,84870

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

21 581 235,80018

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 029 259,95800

2 181 387,02891

2 277 636,08000

2 298 893,08000

2 011 543,55223

2 031 658,98779

2 051 975,57780

Всего без учета планируемых объемов

21 581 235,80018

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 029 259,95800

2 181 387,02891

2 277 636,08000

2 298 893,08000

2 011 543,55223

2 031 658,98779

2 051 975,57780

за счет средств федерального бюджета

78 698,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

78 698,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

21 581 235,80018

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 939 658,69149

2 029 259,95800

2 181 387,02891

2 277 636,08000

2 298 893,08000

2 011 543,55223

2 031 658,98779

2 051 975,57780

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

72 920,43650

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

6 252,89250

7 349,68000

7 648,25000

7 953,90000

6 891,60000

6 891,60000

6 891,60000

Всего без учета планируемых объемов

72 920,43650

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

6 252,89250

7 349,68000

7 648,25000

7 953,90000

6 891,60000

6 891,60000

6 891,60000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

72 920,43650

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

7 286,80000

6 252,89250

7 349,68000

7 648,25000

7 953,90000

6 891,60000

6 891,60000

6 891,60000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

867 851,54903

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

88 220,25458

82 403,63125

82 605,30000

82 605,30000

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

Всего без учета планируемых объемов

866 467,54903

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

86 836,25458

82 403,63125

82 605,30000

82 605,30000

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

за счет средств федерального бюджета

1 384,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 384,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

866 467,54903

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

86 943,48625

86 836,25458

82 403,63125

82 605,30000

82 605,30000

100 793,74900

10 381,56205

106 932,08890

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального

Всего

3 971,02800

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

496,76200

460,00000

300,00000

300,00000

335,00000

335,00000

335,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 971,02800

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

496,76200

460,00000

300,00000

300,00000

335,00000

335,00000

335,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

населения в Камчатском крае

за счет средств краевого бюджета

815

3 971,02800

350,00000

512,32000

267,91800

279,02800

496,76200

460,00000

300,00000

300,00000

335,00000

335,00000

335,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

367 724,68100

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

28 389,19000

31 679,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

Всего без учета планируемых объемов

367 724,68100

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

28 389,19000

31 679,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

367 724,68100

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

30 024,93000

28 389,19000

31 679,00000

30 377,00000

30 377,00000

30 383,55500

30 687,39100

30 994,26500

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

4 779,70000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

470,80000

472,00000

472,00000

472,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 363,70000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

3 363,70000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

447,50000

470,80000

470,80000

470,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 416,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

472,00000

472,00000

472,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

180 517,30000

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

17 413,14000

20 580,00000

20 101,00000

20 101,00000

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

Всего без учета планируемых объемов обязательств

180 517,30000

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

17 413,14000

20 580,00000

20 101,00000

20 101,00000

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

180 517,30000

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

15 049,56000

17 413,14000

20 580,00000

20 101,00000

20 101,00000

17 850,52100

18 029,02600

18 209,31700

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

(приложение 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 20.04.2015 №139-П)

(приложение 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 06.03.2017 №86-П)

(приложение 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №266-П)

(приложение 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 08.11.2017 №464-П)

(приложение 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2018 №13-П)

(приложение 3 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.07.2018 №321-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.01.2019 №20-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 20.02.2019 №77-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.10.2019 №437-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 15.11.2019 №487-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 23.12.2019 №550-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 22.09.2020 №370-П)

(приложение 3 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2020 №541-П)

Приложение 4

к Программе

Порядок

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию основного мероприятия 3.2 «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Подпрограммы 3

(наименование приложения 4 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П (далее - Правила), и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.2 «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Подпрограммы 3 (далее в настоящем Порядке - мероприятие) в части:

(абзац 1 части 1 приложения 4 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

1) обеспечения доступности образовательных организаций в Камчатском крае для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН);

2) приобретения транспортных средств общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;

3) формирования сети образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы общего образования, а также обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

4) создания условий в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей в Камчатском крае (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) для получения детьми-инвалидами качественного образования.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае являются:

1) для мероприятий, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае неадаптированных для инвалидов и других МГН объектов образования;

2) для мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании транспортных средств общего пользования, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения, не приспособленных для перевозки инвалидов и других МГН;

(пункт 2 части 2 приложения 4 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 18.10.2018 №440-П)

3) для мероприятий, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае образовательных организаций, в которых отсутствует оснащение, необходимое для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

4) для мероприятий, предусмотренных пунктом 4 части 1 настоящего Порядка, - наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей, в которых отсутствует материально-техническое оснащение для получения детьми инвалидами качественного образования.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета между Министерством образования Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в соответствии с Правилами (далее - Соглашение о предоставлении субсидии).

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, за счет средств краевого бюджета составляет не более 95 процентов от объема соответствующего расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.

В Соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае определяется по формуле:

, где

- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;

- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;

- потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии, уменьшенная на уровень софинансирования за счет бюджета j-го муниципального образования в Камчатском крае;

n - количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критериям отбора муниципальных образований в Камчатском крае, предусмотренным частью 2 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидии, предусмотренным частью 3 настоящего Порядка.

6. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями в Камчатском крае утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете.

7. Перечень, формы, срок, порядок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для заключения Соглашения о предоставлении субсидии и порядок их рассмотрения утверждаются Министерством.

8. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в установленном порядке на соответствующий лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, на основании заявки органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае о перечислении субсидии, представляемой в Министерство по форме, установленной Министерством финансов Камчатского края.

9. Результатом использования субсидии является доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего среднего общего образования, от общей численности детей- инвалидов школьного возраста, доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей- инвалидов данного возраста.

Значение результата использования субсидии устанавливается Соглашением о предоставлении субсидии..

(части 3 - 9 приложения 4 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

(части 10 и 10.1 приложения 4 к Программе утратили силу постановлением Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

11. При невыполнении условий Соглашения о предоставлении субсидии к муниципальному образованию в Камчатском крае применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленным Правилами.

(часть 11 приложения 4 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

12. часть 12 приложения 4 к Программе утратила силу постановлением Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П

13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями в Камчатском крае целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий Соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

(часть 13 приложения 4 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(часть 14 приложения 4 к Программе в редакции постановления Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

15. часть 15 приложения 4 к Программе утратила силу постановлением Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П

16. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления главного распорядителя средств краевого бюджета. Главный распорядитель средств краевого бюджета направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

(приложение 4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 10.07.2017 №266-П)

Приложение

5 к Программе

(приложение 5 к Программе утратило силу постановлением Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

Приложение 6

к Программе

(приложение 6 к Программе утратило силу постановлением Правительства Камчатского края от 16.04.2020 №141-П)

Приложение 7
к Программе

Порядок
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в рамках реализации основного мероприятия 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Подпрограммы 2

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденными постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2019 №566-П (далее в настоящем Порядке - Правила), и регулирует вопросы предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в рамках реализации основного мероприятия 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" (далее - мероприятие) с целью предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятия, указанного в части 1 настоящего Порядка, являются:

1) наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае организаций пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по регулярным маршрутам муниципального сообщения, с парком транспортных средств;

2) наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае не менее одного муниципального маршрута регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения, а также наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае стационарной или передвижной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции;

3) наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае муниципального(ых) маршрута(ов) регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования или наличие потребности в организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования в Камчатском крае;

4) осуществление на территории муниципального образования в Камчатском крае перевозок пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах пригородного сообщения по сниженным тарифам, установленным постановлением Правительства Камчатского края.

3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:

1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований (сводной бюджетной росписи местного бюджета) на исполнение расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из краевого бюджета субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету между Министерством социального развития и труда Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство), до которого как получателя средств краевого бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае (далее - соглашение о предоставлении субсидии), предусматривающего обязательства муниципального образования в Камчатском крае по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств краевого бюджета составляет 99% от общего объема расходного обязательства муниципального образования в Камчатском крае.

В соглашении о предоставлении субсидии исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете для полного исполнения расходного обязательства муниципального образования, может быть установлен уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета с превышением уровня софинансирования за счет средств местного бюджета, рассчитываемого с учетом уровня софинансирования за счет средств краевого бюджета, определенного в соответствии с настоящим Порядком. Указанное увеличение уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии, предоставляемой за счет средств краевого бюджета.

5. Размер субсидий местным бюджетам определяется по формуле:

, где

- размер субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки, рассчитанный для i-того маршрута получателя субсидии, руб.;

- выручка от реализации социальных проездных билетов в n-ом месяце соответствующего финансового года на проезд отдельных категорий граждан по межмуниципальному маршруту пригородного сообщения на территории Камчатского края по данным оператора системы электронного проездного билета, руб.;

6. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки, рассчитанный для i-того маршрута получателя субсидии, определяется по формуле:

, где

- стоимость проезда пассажира по j-тому тарифному участку i-того маршрута, рассчитанная в соответствии со сниженным тарифом на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах пригородного сообщения, установленным постановлением Правительства Камчатского края, по данным Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, руб.;

- количество поездок пассажиров на транспортных средствах получателя субсидий по J-тому тарифному участку i-того маршрута с использованием социального проездного билета в отчетном периоде по данным оператора системы электронного проездного билета, ед.;

- сниженный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения, установленный для муниципального образования постановлением Правительства Камчатского края, по территории которого проходит i-тый маршрут пригородного сообщения, руб.;

- количество поездок пассажиров с использованием социального проездного билета на транспортных средствах получателя субсидий по i-тому маршруту пригородного сообщения, посадка и высадка которых осуществлена в границах населенного пункта, в отчетном периоде по данным оператора системы электронного проездного билета, ед.

7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

8. Перечень, формы, срок, порядок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий и порядок их рассмотрения утверждаются Министерством.

9. Результатами использования субсидий является предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в полном объеме (100% обеспеченность мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки).

Значение результата использования субсидии устанавливается соглашением о предоставлении субсидии.

10. Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии заключаются в соответствии с типовыми формами соглашений, утвержденными Министерством финансов Камчатского края. Соглашения и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии указанными типовыми формами.

Соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету за счет средств, поступивших в краевой бюджет в случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Камчатского края по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критериям отбора для предоставления субсидий и (или) условиям предоставления субсидий, установленным частями 2 и 3 настоящего Порядка.

12. При невыполнении условий соглашения о предоставлении субсидии и условий предоставления субсидии к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности по основаниям и в порядке, установленными Правилами.

13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка, условий предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета, а также за соблюдением условий соглашений об их предоставлении осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля.

14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации."

(приложение 7 дополнено постановлением Правительства Камчатского края от 06.05.2020 №178-П)

1

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать