Основная информация

Дата опубликования: 29 ноября 2017г.
Номер документа: RU51000201700714
Текущая редакция: 4
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Мурманская область
Принявший орган: Комитет по тарифному регулированию Мурманской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КОМИТЕТ по тарифному регулированию

Мурманской области

постановление  

от  29.11.2017                                                                                                                             № 51/2

Мурманск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПАО «АЭРОПОРТ МУРМАНСК» ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/18, от 17.12.2019 № 54/7, от 23.09.2020 № 38/1)

         В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 29.11.2017) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  постановляет:

1. Установить публичному акционерному обществу «Аэропорт Мурманск» (ПАО «Аэропорт Мурманск») долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на   2018-2022 гг. согласно приложению № 1.

          2. Установить ПАО «Аэропорт Мурманск» тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2018-2022 гг. согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

                                                         

Председатель Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

                                                                                      В. Губинский

Приложение № 1

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 29.11.2017 №  51/2

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

ПАО «Аэропорт Мурманск»

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 гг.

№№

Год

2018 год

2019год

2020 год

2021 год

2022 год

Питьевая вода

Водоотве-дение

Питьевая вода

Водоотве-дение

Питьевая вода

Водоотве-дение

Питьевая вода

Водоотве-дение

Питьевая вода

Водоотве-дение

1.

Базовый уровень операционных расходов

(тыс. руб.)

5272,63

5982,08

2.

ИЭР

1

1

1

1

1

1

1

1

3.

Нормативный уровень прибыли (%)

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.

Уровень потерь воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)

1,60

1,05

1,60

1,05

1,60

1,05

1,60

1,05

1,60

1,05

Приложение № 2

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 29.11.2017 №  51/2

(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/18, от 17.12.2019 № 54/7, от 23.09.2020 № 38/1)

Тарифы на услуги, оказываемые ПАО «Аэропорт Мурманск»

в сфере водоснабжения и водоотведения

                                                                                                                                              руб./м3

Товар (услуга)

Питьевая вода

Водоотведение

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2018 по 30.06.2018

84,38

99,57

114,68

135,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018

84,38

99,57

138,75

163,73

с 01.01.2019 по 30.06.2019

84,38

101,26

131,11

157,33

с 01.07.2019 по 31.12.2019

103,07

123,68

131,11

157,33

с 01.01.2020 по 30.06.2020

98,47

118,16

131,11

157,33

с 01.07.2020 по 31.12.2020

98,47

118,16

160,41

192,49

с 01.01.2021 по 30.06.2021

95,42

114,50

137,24

164,69

с 01.07.2021 по 31.12.2021

95,42

114,50

137,24

164,69

с 01.01.2022 по 30.06.2022

93,52

110,35

136,33

160,87

с 01.07.2022 по 31.12.2022

93,52

110,35

142,24

167,84

Примечание: тарифы с НДС указаны в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового

     Кодекса Российской Федерации.

«Приложение  № 3

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 29.11.2017 №  51/2

(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/18, от 17.12.2019 № 54/7, от 23.09.2020 № 38/1)

Производственная программа

Публичного  акционерного общества «Аэропорт Мурманск»

в сфере  холодного водоснабжения

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 год

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование организации

Публичное акционерное общество «Аэропорт Мурманск» (ПАО «Аэропорт Мурманск»)

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Юридический адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, аэропорт

Почтовый адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, аэропорт

Контактные телефоны:

Администрация: (815-2) 281-254, (815-2) 281-259

Электронная почта:  info@airport-murmansk.ru/

Официальный сайт в сети «Интернет»:

http://airport-murmansk.ru/

Реквизиты организации

ОКПО 42063492 ОКОНХ 51300

ИНН 5105040715  КПП 519950001

расч. счет  40702810141000067326

в Мурманском отделении №8627 ПАО Сбербанк, город Мурманск

кор. счет 30101810300000000615

БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на 2018-2022 гг.

№ п/п

Наименование мероприятия

Реализация мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Замена аварийных участков магистрального трубопровода холодного водоснабжения на полипропиленовый (от здания ОМТС до аэровокзала, а так же от колодца ВК-21 до здания Базы механизации), 500 м

2018

2020

2021

2018-52,64

2020-211,99

2021-215,55

Устранение утечек питьевой воды.

-

-

2.

Замена сетей внутреннего водопровода в зданиях аэропорта, администрации

2018-

2019

2018-25,0

2019-55,7

Устранение утечек питьевой воды.

-

-

3.

Замена стальной запорной арматуры

2018-2019

2018- 48,5

2019 -50,0

Устранение утечек питьевой воды.

-

-

4.

Установка стабилизатора напряжения на сети электропитания установки УОВ БОВС

2018

2018 – 2,5

Защита от скачков напряжения в сети и для увеличения срока эксплуатации дорогостоящих бактерицидных ламп.

-

-

5.

Замена силовых распределительных щитов и секционного коммутационного аппарата.

2018

2018 -50,0

Увеличение надежности работы установленного нового оборудования системы автоматизации и диспетчеризации БОВС.

-

-

6.

Замена загрузки  осадительного и ионного  фильтров

2018

2018 – 20,0

Обеспечение надлежащего качества питьевой воды

-

-

7.

Замена расходомера для возможности автоматизации процесса подготовки питьевой воды.

2019

2019- 50,0

Обеспечение надлежащего качества питьевой воды, поставляемой потребителям, уменьшения протечек при авариях

8.

Замена обвязки оборудования БВПУ (линии подачи гипохлорита натрия к насосу дозатору, дренажной линии и т.д.)

2019

2019 – 50,0

Обеспечение надлежащего качества питьевой воды, поставляемой потребителям, уменьшения протечек при авариях

ИТОГО:

2018 - 198,64

2019 – 205,70

2020-211,99

2021-215,55

-

-

Раздел 3.  Планируемый объем  на питьевую воду

№№

п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед.

изм.

Величина показателя на период регулирования

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем воды из сетей ГОУП "Мурманскводоканал"

тыс.

куб.м.

75,53

69,402

68,29

73,815

75,531

2.

Потери воды

тыс.

куб.м.

0

0

0

0

0,42

3.

Реализация, в том числе:

тыс.

куб.м.

75,53

69,402

68,29

73,815

75,111

3.1

Собственное потребление

тыс.

куб.м.

71,21

65,692

64,445

70, 863

70,788

3.2

Абонентам на территории

ПАО «Аэропорт Мурманск»

в том числе по потребителям:

тыс.

куб.м.

4,32

3,71

3,845

2,952

4,323

3.2.1

- прочим потребителям

тыс.

куб.м.

4,32

3,71

3,845

2,952

4,323

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

№ п/п       

Наименование

Величина показателя на период регулирования

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

1

2

3

4

5

6

7

1

Текущие расходы

6 217,06

6 332,43

6483,95

6769,58

9 982,68

1.1

Операционные расходы

5 272,63

5 460,02

5626,86

5721,31

8902,31

1.2

Расходы на электрическую энергию

453,28

437,71

413,43

525,01

531,29

1.3

Неподконтрольные расходы, в том числе

491,15

434,70

443,66

523,24

549,08

2

Амортизация

155,87

172,41

172,41

273,89

155,38

НВВ товарной продукции:

6 372,93

6 504,84

6656,36

7043,45

10 138,05

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения

2018

2020

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2018 г

2019г.

2020г

2021г

2022г

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

0

0

0

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

0

0

0

2.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0

0

0

0

0

3.

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

0

0

0

0

0

4.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

0

0

0

0

0

б)

удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

      1.Выполнение объемов по  водоснабжению (питьевая вода)

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2019 года

Факт 2019 года

1.

Объем  выработки

тыс.куб.м

69,402

77,370

2.

Объем на собственное потребление

тыс.куб.м

65,692

74,172

3.

Объем реализации товаров и услуг,

том числе:

тыс.куб.м

3,710

3,198

3.1.

прочим потребителям

тыс.куб.м

3,710

3,198

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1

Замена аварийных участков магистра-льного трубопровода холодного водоснаб-жения на полипропи-леновый

ПЛАН

ФАКТ

0,00

515,27

Снижение удельного расхода электроэнергии   на подъем, очистку и транспортировку воды

2,33

0,0214

2

Замена сетей внутрен-него трубопровода зданий аэровокзала и администрации

ПЛАН

ФАКТ

55,7

0,00

Снижение удельного расхода электроэнергии   на подъем, очистку и транспортировку воды

0,10

0,0009

3.

Замена стальной запорной арматуры

ПЛАН

ФАКТ

50,00

0,00

Устранение утечек питьевой воды

4.

Замена расходомера для возможности автоматизации процесса подготовки питьевой воды

ПЛАН

ФАКТ

50,00

0,00

Увеличение надежности работы установленного нового оборудования системы автоматизации и диспетчеризации БОВС

5.

Замена обвязки оборудования БВПУ(линии подачи гипохлорида натрия к насосу дозатору, дренажной линии)

ПЛАН

ФАКТ

50,00

0,00

Обеспечение надлежащего качества питьевой воды, поставляемой потребителям, уменьшения протечек при авариях

ИТОГО

План

Факт

205,70

515,27

-

-

-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

№ п/п       

Наименование

Величина показателя

План 2019 года

Факт 2019  года

1

2

3

4

1.

Электроэнергия

437,71

541,80

2.

Амортизация

172,41

209,76

3.

Материалы (химреагенты)

19,47

22,16

4.

Оплата воды, полученная со стороны

415,72

547,79

5.

Ремонтный фонд

205,70

523,20

6.

Затраты на оплату труда

3875,70

2300,02

7.

Отчисления на социальные нужды

1178,21

567,93

8.

Налог на имущество, налог на прибыль, прочие налоги

18,14

12,83

10.

Общеэксплуатационные расходы

181,78

285,70

11.

Административные расходы

0,00

790,85

12.

Прибыль

0

0

НВВ товарной продукции (с учетом налога на прибыль)

6504,84

5802,04

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

План 2019г

Факт 2019г

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

б)

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %

0

0

2.

Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения

а)

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км

0

0

3.

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

а)

удельное количество аварий и засоров, ед./км

0

0

4.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

1

1

в)

удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м

1,60

4,60

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

________________

Приложение  № 4

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 29.11.2017 №  51/2

(в редакции постановлений Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 13.12.2018 № 46/18, от 17.12.2019 № 54/7, от 23.09.2020 № 38/1)

Производственная программа

Публичного  акционерного общества «Аэропорт Мурманск»

в сфере  водоотведения

на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 год

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование организации

Публичное акционерное общество «Аэропорт Мурманск» (ПАО «Аэропорт Мурманск»)

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Юридический адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, аэропорт

Почтовый адрес: 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, аэропорт

Контактные телефоны:

Администрация: (815-2) 281-254, (815-2) 281-259

Электронная почта:  info@airport-murmansk.ru/

Официальный сайт в сети «Интернет»:

http://airport-murmansk.ru/

Реквизиты организации

ОКПО 42063492 ОКОНХ 51300

ИНН 5105040715  КПП 519950001

расч. счет  40702810141000067326

в Мурманском отделении №8627 ПАО Сбербанк, город Мурманск

кор. счет 30101810300000000615

БИК 044705615

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Реализация мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Ремонт оголовков канализационных и водопроводных колодцев. Герме-тизация канализа-ционных колод-цев и колодцев с пожарными гидранта-ми

2018-

2019

2018-25,0

2019 -25,0

Уменьшение количества грунтовых вод, поступающих в хозяйственно-бытовую канализацию. Уменьшение нагрузки на технологическое оборудование очистных сооружений канализации.

27,20

(ежегодно)

-

2.

Замена стальной запорной арматуры

2018

2019

2018 – 8,0

2019 -30,0

Устранение утечек сточных вод в почву

3.

Замена сетей канализации

2018

2019

2018 -38,64

2019 -34,72

Приведение в надлежащее техническое состояние  внутренних сетей

4.

Приобретение насоса СМ 80-50-200 в КНС (канализационно-насосная станция).

2018

2018 – 15,0

При аварийной ситуации (поломка основного насоса) отсутствует возможность

5.

Реконструкция ОСК

2020

2021

2020-92,46

2021-64,01

Предписание росприроднадзора

6.

Ремонт сооружения (здания) ОСК

2021

2021-10,00

Ремонт кровельного слоя для приведения здания в техническое состояние соответствующее нормам

6.

Приобретение насоса

2021

2021-10,00

Перспективное увеличение объёмов сточных масс в рамках строительства нового аэровокзального комплекса

7.

Приобретение и установка устройств плавного пуска для электрических насосов КНС

2021

2021-10,00

Уменьшение пусковых тогов

ИТОГО:

2018-86,64

2019-89,72

2020-92,46

2021-94,01

27,20

(ежегодно)

Раздел 3.  Планируемый объем  водоотведения

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед.

изм.

Величина показателя на период регулирования

2018 г.

2019 г.

2020г.

2021г.

2022г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Прием сточных вод, в том числе:

тыс. куб.м.

70,92

69,4020

68,29

67,952

70,92

2.

от собственных нужд

тыс. куб.м.

66,6

65,692

64,445

65,000

66,597

3

от абонентов на территории ПАО «Аэропорт Мурманск», в том числе по потребителям:

тыс. куб.м.

4,32

3,71

3,845

2,952

4,323

3.1.

- прочие потребители

тыс. куб.м.

4,32

3,71

3,845

2,952

4,323

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

№ п/п       

Наименование

Величина показателя на период регулирования

2018 г

2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

1

2

3

4

5

6

7

1

Текущие расходы

7 796,89

8 199,54

8084,11

8425,85

10797,99

1.1

Операционные расходы

5895,43

6 194,68

6383,96

6491,12

8 599,99

1.2

Расходы на электрическую энергию

260,51

285,90

271,31

317,17

305,34

1.3

Неподконтрольные расходы, в том числе

1640,95

1718,96

2328,9

1617,55

1 892,66

2

Амортизация

695,37

900,06

900,06

900,06

1 103,17

НВВ товарной продукции:

8 578,91

9099,60

9884,23

9325,91

11 901,16

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№№

п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Герметизация канализационных колодцев

2018

2019

2.

Текущий ремонт систем водоотведения

2018

2018

3.

Реконструкция ОСК

2020

2021

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

             Наименование показателя

                                Значение показателей

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

0

0

б)

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

0

0

0

0

в)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

0

0

0

0

0

2.

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

      1.Выполнение объемов по  водоотведению

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2019 года

Факт 2019 года

1.

Объем   выработки

тыс.куб.м

69,402

71,462

2.

Объем  на собственное потребление

тыс.куб.м

65,690

68,264

3.

Объем реализации товаров и услуг,

том числе:

тыс.куб.м

3,710

3,198

3.1.

населению

тыс.куб.м

3.2.

бюджетным потребителям

тыс.куб.м

3.3.

прочим потребителям

тыс.куб.м

3,710

3,198

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1

Ремонт оголовков канализационных и водопроводых колодцев

План

Факт

25,00

0,00

Уменьшение количества грунтовых вод  

2.

Замена стальной запорной арматуры

План

Факт

          30,00

0,00

Устранение утечек сточных вод

3.

Замена сетей канализации

План

Факт

34,72

0,00

Приведение в надлежащее состояние внутренних сетей

ИТОГО

План

Факт

89,72

0,00

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

№ п/п       

Наименование

Величина показателя

План 2019 года

Факт 2019  года

1

2

3

4

1.

Электроэнергия

285,90

1382,34

2.

Теплоэнергия

1567,99

635,01

3.

Амортизация

900,06

900,06

4.

Материалы (химреагенты)

74,92

75,91

5.

Ремонтный фонд

89,72

13,38

6.

Затраты на оплату труда

4423,41

4563,58

7.

Отчисления на социальные нужды

1344,72

1157,43

8.

Налог на имущество, налог на прибыль, прочие налоги

132,07

151,38

9.

Аренда земельных участков

11,56

12,54

10.

Плата за загрязнение

0

0

11.

Общеэксплуатационные расходы

269,25

914,02

12.

Административные расходы

0,00

1550,87

13.

Прибыль

0

0

НВВ товарной продукции (с учетом налога на прибыль)

9099,60

11356,52

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем ПАО «Аэропорт Мурманск»

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

План 2019 г

Факт 2019г

1.

Показатели качества очистки сточных вод

а)

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

б)

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

0

в)

доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %

0

0

3

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м

1,05

4,75

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.02.2019
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.120 Тарифы, сборы и льготы на транспортные услуги

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать