Основная информация

Дата опубликования: 29 декабря 2014г.
Номер документа: RU89000201401894
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»

В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                               Д.Н. Кобылкин

от 29 декабря 2014 г. № 1104-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 декабря 2014 года № 1104-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2020 годы»

В паспорте Государственной программы:

1.1. пункт 6 позиции, касающейся показателей Государственной программы, признать утратившим силу;

1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 79 241 672

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 79 241 672*

(в том числе средства федерального бюджета – 12 607)

Справочно: планируемый объем федеральных средств –

352 558

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 8 071 050

2014 год – 12 896 073

12 896 073 (в том числе средства федерального бюджета – 12 607)

12 607

1 535 990

2015 год – 11 290 835

11 290 835

59 951

1 098 039

2016 год – 11 192 396

11 192 396

50 000

1 027 366

2017 год – 10 965 592

10 965 592

95 000

1 029 821

2018 год – 10 965 592

10 965 592

45 000

1 081 104

2019 год – 10 965 592

10 965 592

45 000

1 123 365

2020 год – 10 965 592

10 965 592

45 000

1 175 365

* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;

1.3. пункт 6 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, признать утратившим силу.

1

В разделе II Государственной программы:

2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов

и юридических лиц на реализацию Государственной программы

№ п/п

Источник финансирования, наименование подпрограмм

Всего на 2014 – 2020 годы

Объемы финансирования (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства федерального бюджета*

352 558

12 607

59 951

50 000

95 000

45 000

45 000

45 000

Из них

1.1.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

180 000

45 000

45 000

45 000

45 000

1.2.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

159 381

12 607

46 774

50 000

50 000

1.3.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»

13 177

13 177

2.

Средства окружного бюджета***

79 241 672

12 896 073

11 290 835

11 192 396

10 965 592

10 965 592

10 965 592

10 965 592

В том числе по мероприятиям

2.1.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2.2.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

73 206 009

11 777 820

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

2.3.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-

коммунальными услугами»

2 999 740

603 740

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

2.4.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»

558 464

85 682

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

2.5.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»****

2.6.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2 477 459

428 831

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

3.

Средства местных бюджетов**

3 389 165

173 865

186 337

604 457

575 155

662 187

534 417

652 747

Из них

3.1.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

3 004 959

106 191

131 896

550 958

523 007

610 039

482 269

600 599

3.2.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

384 206

67 674

54 441

53 499

52 148

52 148

52 148

52 148

3.3.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-

коммунальными услугами»

4.

Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий,

коммерческие кредиты (займы), инвестиции)*

8 071 050

1 535 990

1 098 039

1 027 366

1 029 821

1 081 104

1 123 365

1 175 365

Из них

4.1.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2 236 522

776 710

362 226

252 345

210 350

209 290

208 087

217 514

4.2.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

4 973 252

653 574

651 177

675 271

703 632

738 814

763 933

786 851

4.3.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****

861 276

105 706

84 636

99 750

115 839

133 000

151 345

171 000

* Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.

** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.

*** Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».

***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;

2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Перечень

подпрограмм и программно-целевых инструментов Государственной программы

за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа –

всего*

79 241 672

12 896 073

11 290 835

11 192 396

10 965 592

10 965 592

10 965 592

10 965 592

1.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) –  всего

73 446 404

11 126 258

10 386 691

10 386 691

10 386 691

10 386 691

10 386 691

10 386 691

1.2.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего

1 498 768

948 721

324 243

225 804

1.3.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего

4 296 500

821 094

579 901

579 901

578 901

578 901

578 901

578 901

2.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего

2.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

3.

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего

73 206 009

11 777 820

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

3.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

71 707 241

10 829 099

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

3.2.

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)

1 498 768

948 721

324 243

225 804

4.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего

2 999 740

603 740

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

4.1.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

2 999 740

603 740

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

5.

Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего

558 464

85 682

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

5.1.

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)

558 464

85 682

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

6.

Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего

6.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

7.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего

2 477 459

428 831

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

7.1.

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)

1 739 163

297 159

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

7.2.

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)

738 296

131 672

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

              * Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в таблице приложения № 2 к Государственной программе.».

3. Пункт 6 таблицы 3 раздела III Государственной программы признать утратившим силу.

4. Абзац седьмой раздела V Государственной программы признать утратившим силу.

5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

5.1. пункты 2, 3 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 признать утратившими силу;

5.2. в таблице 5 раздела II:

5.2.1. строку «ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)*» изложить в следующей редакции:

«

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)*

242 088

41 364

33 454

33 454

33 454

33 454

33 454

33 454

                                                                                                                                                                                                                                                                          »;

5.2.2. в пункте 1.1:

5.2.2.1. в графе 2 цифры «11 340» заменить цифрами «11 722»;

5.2.2.2. в графе 3 цифры «1 620» заменить цифрами «2 002»;

5.2.3. в пункте 1.2:

5.2.3.1. в графе 2 цифры «45 346» заменить цифрами «46 878»;

5.2.3.2. в графе 3 цифры «6 478» заменить цифрами «8 010»;

5.2.4. в пункте 1.3:

5.2.4.1. в графе 2 цифры «177 429» заменить цифрами «183 488»;

5.2.4.2. в графе 3 цифры «25 356» заменить цифрами «31 352».

1

6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 2:

6.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;

6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                         

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 73 206 009

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –73 206 009*

(в том числе средства федерального бюджета – 12 607)

Справочно: планируемый объем

федеральных средств –

159 381

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 4 973 252

2014 год – 11 777 820

11 777 820 (в том числе средства федерального бюджета – 12 607)

12 607

653 574

2015 год – 10 470 600

10 470 600

46 774

651 177

2016 год – 10 372 161

10 372 161

50 000

675 271

2017 год – 10 146 357

10 146 357

50 000

703 632

2018 год – 10 146 357

10 146 357

738 814

2019 год – 10 146 357

10 146 357

763 933

2020 год – 10 146 357

10 146 357

786 851

* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;

6.1.3. пункт 3 позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«3) сохранение значения уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры на уровне 51 процента»;

6.2. в разделе II:

6.2.1. в подразделе 1:

6.2.1.1. в пункте 2:

6.2.1.1.1. дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:

«2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения.

Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению вопросов местного значения.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;

6.1.1.1.2. дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:

«2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета).

В целях повышения активности органов местного самоуправления муниципальных образований, изучения и распространения положительного опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципальных образований предусматривается проведение ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», участниками которого являются городские поселения (городские округа) и сельские поселения.

Мероприятие реализуется в форме государственной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                                    от 28 августа 2009 года № 707.»;

6.2.1.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа»                              от 12 июля 2013 года № 1831 решением Совета общественных организаций ветеранов при Губернаторе автономного округа, принятым на заседании 19 марта 2013 года, поручено при формировании проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов предусмотреть средства на проведение ремонта квартир ветеранам Великой Отечественной войны и организовать проведение ремонтных работ.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;

6.2.2. в подразделе 2:

6.2.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 8

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2

№ п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Средства федерального бюджета*

159 381

12 607

46 774

50 000

50 000

2.

Средства окружного бюджета**

73 206 009

11 777 820

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

3.

Средства местных бюджетов***

384 206

67 674

54 441

53 499

52 148

52 148

52 148

52 148

Из них

Город Губкинский

27 233

4 025

3 868

3 868 

3 868 

3 868 

3 868 

3 868 

Город Лабытнанги

35 540

5 264

5 046 

5 046 

5 046 

5 046 

5 046 

5 046 

Город Муравленко

28 326

6 834

3 582 

3 582 

3 582 

3 582 

3 582 

3 582 

Город Новый Уренгой

65 239

9 643

9 266 

9 266 

9 266 

9 266 

9 266 

9 266 

Город Ноябрьск

64 041

9 915

9 156 

9 154 

8 954 

8 954 

8 954 

8 954 

Город Салехард

45 595

6 967

6 438 

6 438 

6 438 

6 438 

6 438 

6 438 

Красноселькупский район

11 090

1 616

1 579 

1 579 

1 579 

1 579 

1 579 

1 579 

Надымский район

21 644

6 979

3 730 

2 779 

2 039 

2 039 

2 039 

2 039 

Приуральский район

12 744

2 045

2 048 

2 059 

1 648 

1 648 

1 648 

1 648 

Пуровский район

32 381

4 703

4 613 

4 613 

4 613 

4 613 

4 613 

4 613 

Тазовский район

11 685

1 701

1 664 

1 664 

1 664 

1 664 

1 664 

1 664 

Шурышкарский район

18 686

6 446

2 040 

2 040 

2 040 

2 040 

2 040 

2 040 

Ямальский район

10 002

1 536

1 411 

1 411 

1 411 

1 411 

1 411 

1 411 

4.

Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)****

4 973 252

653 574

651 177

675 271

703 632

738 814

763 933

786 851

* Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754).

** Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.

**** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;

6.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 9

Перечень

мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей / наименование мероприятий Подпрограммы 2

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 – всего

73 206 009

11 777 820

10 470 600

10 372 161

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)

71 707 241

10 829 099

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

10 146 357

ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)

1 498 768

948 721

324 243

225 804

1.

Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

1.1.

Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа

130 667

10 667  

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

ДТПЭиЖКК ЯНАО

130 667

10 667

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1.2.

Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

71 552 688

10 794 546

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

ДТПЭиЖКК ЯНАО

71 552 688

10 794 546

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

10 126 357

1.2.1.

Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

6 157 737

914 703

873 839

873 839

873 839

873 839

873 839

873 839

1.2.2.

Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

1 153 539

163 677

164 977

164 977

164 977

164 977

164 977

164 977

1.2.3.

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

57 703 903

8 223 043

8 246 810

8 246 810

8 246 810

8 246 810

8 246 810

8 246 810

1.2.4.

Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

982 762

141 382

140 230

140 230

140 230

140 230

140 230

140 230

1.2.5.

Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

433 930

40 816

65 519

65 519

65 519

65 519

65 519

65 519

1.2.6.

Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа

624 111

87 111

89 500

89 500

89 500

89 500

89 500

89 500

1.2.7.

Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

1 614 582

234 582

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

1.2.8.

Мероприятие 2.8. Формирование  благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья

11 200

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1.2.9.

Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

2 262 472

379 180

313 882

313 882

313 882

313 882

313 882

313 882

1.2.10

Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения

607 252  

607 252

1.2.11

Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" (субсидия из федерального бюджета)

1 200

1 200

1.3.

Мероприятие 3. Реализация  региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)*

333 614

57 002

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

ДТПЭиЖКК ЯНАО

333 614

57 002

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

46 102

1.4.

Мероприятие 4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)*

331 752

56 685

45 845

45 845

45 845

45 844

45 844

45 844

ДТПЭиЖКК ЯНАО

331 752

56 685

45 845

45 845

45 845

45 844

45 844

45 844

1.5.

Мероприятие 5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования  цен (тарифов)

в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)*

265 398

45 345

36 675

36 675

36 675

36 676

36 676

36 676

ДТПЭиЖКК ЯНАО

265 398

45 345

36 675

36 675

36 675

36 676

36 676

36 676

1.6.

Мероприятие 6. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования  цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)*

66 351

11 337

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

ДТПЭиЖКК ЯНАО

66 351

11 337

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

9 169

1.7.

Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа**

1 498 768

948 721

324 243

225 804

ДСиЖП ЯНАО

1 498 768

948 721

324 243

225 804

1.8.

Мероприятие  8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

23 886

23 886

ДТПЭиЖКК ЯНАО

23 886

23 886

              * Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.

                    ** Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;

               6.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 10

Перечень

строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2016 годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1504754

951063

326536

227155

средства окружного бюджета

1487361

937314

324243

225804

средства бюджетов муниципальных образований

17393

13749

2293

1351

В том числе по направлениям

1.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

367612

137214

154894

75504

средства окружного бюджета

361668

132728

153776

75164

средства бюджетов муниципальных образований

5944

4486

1118

340

В том числе по мероприятиям

1.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

154926

91762

32000

31164

средства окружного бюджета

150545

87381

32000

31164

средства бюджетов муниципальных образований

4381

4381

1.1.3.

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

162234

15000

112894

34340

средства окружного бюджета

160776

15000

111776

34000

средства бюджетов муниципальных образований

1458

1118

340

1.1.5.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35100

15100

10000

10000

средства окружного бюджета

35000

15000

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

1.1.6.

Проектно-изыскательские работы по объекту

«Электростанция 500 кВт

с расширением парка ГСМ

в п. Пельвож»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

105

105

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

5

5

1.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

73246

28107

45139

средства окружного бюджета

73246

28107

45139

средства бюджетов муниципальных образований

В том числе по мероприятиям

1.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.2.

Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

70109

24970

45139

средства окружного бюджета

70109

24970

45139

средства бюджетов муниципальных образований

1.2.3.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

89047

48485

20362

20200

средства окружного бюджета

85704

45544

20160

20000

средства бюджетов муниципальных образований

3343

2941

202

200

В том числе по мероприятиям

1.3.1.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно- изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

71162

30600

20362

20200

средства окружного бюджета

70160

30000

20160

20000

средства бюджетов муниципальных образований

1002

600

202

200

1.3.2.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

11300

11300

средства окружного бюджета

11300

11300

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.3.

Водоснабжение

г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

802

802

средства окружного бюджета

802

802

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.4.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000

с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки,

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1100

1100

средства окружного бюджета

1100

1100

средства бюджетов муниципальных образований

1.3.5.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4683

4683

средства окружного бюджета

2342

2342

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

1.4.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

492075

332434

69241

90400

средства окружного бюджета

486994

328326

68668

90000

средства бюджетов муниципальных образований

5081

4108

573

400

В том числе по мероприятиям

1.4.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений

КОС 7000 – 15000,

г. Муравленко,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

195200

85200

40000

70000

средства окружного бюджета

195200

85200

40000

70000

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.2.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

160963

160963

0

0

средства окружного бюджета

160963

160963

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.3.

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде

(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15878

15878

средства окружного бюджета

15578

15578

средства бюджетов муниципальных образований

300

300

1.4.4.

Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

79485

29844

29241

20400

средства окружного бюджета

75020

26352

28668

20000

средства бюджетов муниципальных образований

4465

3492

573

400

1.4.5.

Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО (Внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

416

416

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

316

316

1.4.6.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-ая очередь) в

г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40000

40000

средства окружного бюджета

40000

40000

средства бюджетов муниципальных образований

1.4.7.

Проектно-изыскательские работы и строительство  объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

133

133

средства окружного бюджета

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

1.5.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20800

20800

средства окружного бюджета

20800

20800

средства бюджетов муниципальных образований

В том числе по мероприятиям

1.5.1.

Газификация г. Салехарда,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20800

20800

средства окружного бюджета

20800

20800

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

278133

278133

средства окружного бюджета

276278

276278

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

1855

1855

0

0

В том числе по мероприятиям

1.6.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14960

14960

средства окружного бюджета

14960

14960

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.2.

Сети тепло-, водоснабжения 5-го микрорайона

поселка Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1

1

средства окружного бюджета

1

1

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.3.

Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

17000

17000

средства окружного бюджета

16150

16150

средства бюджетов муниципальных образований

850

850

1.6.4.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

239242

239242

средства окружного бюджета

239242

239242

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.5.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2000

2000

средства окружного бюджета

2000

2000

средства бюджетов муниципальных образований

1.6.6.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3875

3875

средства окружного бюджета

3675

3675

средства бюджетов муниципальных образований

200

200

1.6.7.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

105

105

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

5

5

1.6.8.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

850

850

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

750

750

1.6.9.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

50

50

средства бюджетов муниципальных образований

50

50

1.7.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

183841

105890

36900

41051

средства окружного бюджета

182671

105531

36500

40640

средства бюджетов муниципальных образований

1170

359

400

411

В том числе по мероприятиям

1.7.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14415

4140

5100

5175

средства окружного бюджета

13855

3781

5000

5074

средства бюджетов муниципальных образований

560

359

100

101

1.7.2.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31091

15300

15791

средства окружного бюджета

30481

15000

15481

средства бюджетов муниципальных образований

610

300

310

1.7.3.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46585

10000

16500

20085

средства окружного бюджета

46585

10000

16500

20085

средства бюджетов муниципальных образований

1.7.4.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной

дорогой, с. Салемал

Ямальский район, ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

91750

91750

средства окружного бюджета

91750

91750

средства бюджетов муниципальных образований

»;

6.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:

«Таблица 11

Перечень

строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности

в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям

№ п/п

Направление, наименование мероприятия

Источник финансирования

Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)

всего на 2014 –2016 годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Строительство объектов энергетики коммунального комплекса

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1504754

951063

326536

227155

средства окружного бюджета

1487361

937314

324243

225804

средства бюджетов муниципальных образований

17393

13749

2293

1351

Муниципальное образование Красноселькупский район

1.1.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

70109

24970

45139

средства окружного бюджета

70109

24970

45139

средства бюджетов муниципальных образований

1.1.1.

Котельная с. Толька Красноселькупского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

70109

24970

45139

средства окружного бюджета

70109

24970

45139

средства бюджетов муниципальных образований

Муниципальное образование город Муравленко

2.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4683

4683

средства окружного бюджета

2342

2342

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

2.1.1.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

4683

4683

средства окружного бюджета

2342

2342

средства бюджетов муниципальных образований

2341

2341

2.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

195200

85200

40000

70000

средства окружного бюджета

195200

85200

40000

70000

средства бюджетов муниципальных образований

2.2.1.

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

195200

85200

40000

70000

средства окружного бюджета

195200

85200

40000

70000

средства бюджетов муниципальных образований

2.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

850

850

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

750

750

2.3.1.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

850

850

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

750

750

Муниципальное образование Надымский район

3.1.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

240864

191223

29241

20400

средства окружного бюджета

236083

187415

28668

20000

средства бюджетов муниципальных образований

4781

3808

573

400

3.1.1.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

160963

160963

средства окружного бюджета

160963

160963

средства бюджетов муниципальных образований

3.1.2.

Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

79485

29844

29241

20400

средства окружного бюджета

75020

26352

28668

20000

средства бюджетов муниципальных образований

4465

3492

573

400

3.1.3.

Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО (Внеплощадочные сети)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

416

416

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

316

316

3.2.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31961

31961

0

0

средства окружного бюджета

31111

31111

0

0

средства бюджетов муниципальных образований

850

850

0

0

3.2.1.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения

4-го микрорайона

п. Пангоды МО Надымский район»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14960

14960

средства окружного бюджета

14960

14960

средства бюджетов муниципальных образований

3.2.2.

Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона

поселок Пангоды

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1

1

средства окружного бюджета

1

1

средства бюджетов муниципальных образований

3.2.3.

Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

17000

17000

средства окружного бюджета

16150

16150

средства бюджетов муниципальных образований

850

850

Муниципальное образование город Ноябрьск

4.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

71162

30600

20362

20200

средства окружного бюджета

70160

30000

20160

20000

средства бюджетов муниципальных образований

1002

600

202

200

4.1.1.

Сооружение очистки подземных вод на 

водозаборе

мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

71162

30600

20362

20200

средства окружного бюджета

70160

30000

20160

20000

средства бюджетов муниципальных образований

1002

600

202

200

Муниципальное образование Приуральский район

5.1.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

11300

11300

средства окружного бюджета

11300

11300

средства бюджетов муниципальных образований

5.1.1.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

11300

11300

средства окружного бюджета

11300

11300

средства бюджетов муниципальных образований

5.2.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

45506

4140

20400

20966

средства окружного бюджета

44336

3781

20000

20555

средства бюджетов муниципальных образований

1170

359

400

411

5.2.1.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,

Приуральский район

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

14415

4140

5100

5175

средства окружного бюджета

13855

3781

5000

5074

средства бюджетов муниципальных образований

560

359

100

101

5.2.2.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

31091

15300

15791

средства окружного бюджета

30481

15000

15481

средства бюджетов муниципальных образований

610

300

310

Муниципальное образование Шурышкарский район

6.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

332407

122009

144894

65504

средства окружного бюджета

326568

117628

143776

65164

средства бюджетов муниципальных образований

5839

4381

1118

340

6.1.1.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

13747

13747

средства окружного бюджета

13747

13747

средства бюджетов муниципальных образований

6.1.2.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

154926

91762

32000

31164

средства окружного бюджета

150545

87381

32000

31164

средства бюджетов муниципальных образований

4381

4381

6.1.3.

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1500

1500

средства окружного бюджета

1500

1500

средства бюджетов муниципальных образований

6.1.4.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

162234

15000

112894

34340

средства окружного бюджета

160776

15000

111776

34000

средства бюджетов муниципальных образований

1458

1118

340

6.2.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

6.2.1.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,

в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3037

3037

средства окружного бюджета

3037

3037

средства бюджетов муниципальных образований

6.3.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

50

50

средства бюджетов муниципальных образований

50

50

6.3.1.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

50

50

средства бюджетов муниципальных образований

50

50

Муниципальное образование Ямальский район

7.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35100

15100

10000

10000

средства окружного бюджета

35000

15000

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

7.1.1.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

35100

15100

10000

10000

средства окружного бюджета

35000

15000

10000

10000

средства бюджетов муниципальных образований

100

100

7.2.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

133

133

средства окружного бюджета

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

7.2.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство  объекта «Канализационные очистные сооружения

в п. Яр-Сале Ямальского района»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

133

133

средства окружного бюджета

133

133

средства бюджетов муниципальных образований

7.3.

Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

138335

101750

16500

20085

средства окружного бюджета

138335

101750

16500

20085

средства бюджетов муниципальных образований

7.3.1.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

46585

10000

16500

20085

средства окружного бюджета

46585

10000

16500

20085

средства бюджетов муниципальных образований

7.3.2.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

91750

91750

средства окружного бюджета

91750

91750

средства бюджетов муниципальных образований

Муниципальное образование город Салехард

8.1.

Электроснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

105

105

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

5

5

8.1.1.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт

с расширением парка ГСМ

в п. Пельвож»

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

105

105

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

5

5

8.2.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1100

1100

средства окружного бюджета

1100

1100

средства бюджетов муниципальных образований

8.2.1.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений

ВОС-15000 с увеличением производительности

до 20 тыс. м3/сутки,

г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

1100

1100

средства окружного бюджета

1100

1100

средства бюджетов муниципальных образований

8.3.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15878

15878

средства окружного бюджета

15578

15578

средства бюджетов муниципальных образований

300

300

8.3.1.

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде

(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

15878

15878

средства окружного бюджета

15578

15578

средства бюджетов муниципальных образований

300

300

8.4.

Газоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20800

20800

средства окружного бюджета

20800

20800

средства бюджетов муниципальных образований

8.4.1.

Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-

изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

20800

20800

средства окружного бюджета

20800

20800

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.

Инженерное обеспечение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

245222

245222

средства окружного бюджета

245017

245017

средства бюджетов муниципальных образований

205

205

8.5.1.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

239242

239242

средства окружного бюджета

239242

239242

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.2.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

2000

2000

средства окружного бюджета

2000

2000

средства бюджетов муниципальных образований

8.5.3.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

3875

3875

средства окружного бюджета

3675

3675

средства бюджетов муниципальных образований

200

200

8.5.4.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

105

105

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

5

5

Муниципальное образование город Лабытнанги

9.1.

Теплоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

9.1.1.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

100

100

средства окружного бюджета

100

100

средства бюджетов муниципальных образований

9.2.

Водоснабжение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

802

802

средства окружного бюджета

802

802

средства бюджетов муниципальных образований

9.2.1.

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

802

802

средства окружного бюджета

802

802

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.

Водоотведение

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40000

40000

средства окружного бюджета

40000

40000

средства бюджетов муниципальных образований

9.3.1.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3

(2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе

40000

40000

средства окружного бюджета

40000

40000

средства бюджетов муниципальных образований

                                                                                                                                                                                                                                                                          »;

1

6.3. таблицу 12 раздела III дополнить подразделом 9 следующего содержания:

«

9. Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны

9.1

Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

ед.

Абсолютная величина

Увеличение значения является положительной динамикой показателя

Принимается по данным органов местного самоуправления

                                                                                                                                                                          »;

6.4. раздел IV дополнить абзацами одиннадцатым – семнадцатым следующего содержания:

«- постановление Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 315-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард»;

- постановление Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 330-П «О перераспределении бюджетных ассигнований»;

- постановление Правительства автономного округа от 16 мая 2014 года № 341-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Шурышкарский район»;

- постановление Правительства автономного округа от 22 июля 2014 года № 517-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Муравленко»;

- постановление Правительства автономного округа от 22 июля 2014 года № 537-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Надымский район»;

- постановление Правительства автономного округа от 8 августа 2014 года № 609-П «О предоставлении субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2014 году»;

- постановление Правительства автономного округа от 3 сентября 2014 года № 702-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Ноябрьск».»;

6.5. в разделе V:

6.5.1. пункт 2 дополнить подпунктами 2.10, 2.11 следующего содержания:

«

2.10

Мероприятие 2.10.

Мероприятия по решению вопросов местного значения

2014-2020 годы

повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотве-дения, повышение технологичес-кой безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляе-мых потребителям энергоресурсов и коммуналь-ных услуг по доступным ценам, сохранение социальной стабильности

снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг. Увеличение эксплуатационных расходов производства - рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги

подпункт 3.1

приложения № 1 к Государствен-ной программе

2.11

Мероприятие 2.11.

Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)

2014 год

повышение активности органов местного самоуправления и повышение благоустроен-ности территорий муниципальных образований

снижение инициативы органов местного самоуправления и снижение благоустроенности территорий муниципальных образований

подпункт 3.6

приложения № 1 к Государствен-ной программе

                                                                                                                                                                           »;

6.5.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«

4

Мероприятие 8.

Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

2014 год

улучшение условий проживания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

социальная напряженность

подпункт 3.8.1

приложения № 1 к Государствен-ной программе

                                                                                                                                                                             ».

7. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:

7.1. в паспорте Подпрограммы 3:

7.1.1. пункт 1 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01 января 2014 года);»;

7.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 3, дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда»;

7.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2 999 740

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 999 740*

Справочно: планируемый объем федеральных средств –

13 177

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 861 276

2014 год – 603 740

603 740

0

105 706

2015 год – 400 000

400 000

13 177

84 636

2016 год – 400 000

400 000

99 750

2017 год – 399 000

399 000

115 839

2018 год – 399 000

399 000

133 000

2019 год – 399 000

399 000

151 345

2020 год – 399 000

399 000

171 000

* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;

7.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

1) увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01 января 2014 года) к 2017 году до 3,6 процента и сохранение этого значения до 2020 года;

2) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2017 году до 43,8 процента и сохранение этого значения до 2020 года;

3) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации

  »;

7.2. раздел II:

7.2.1. дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда.

Данное мероприятие обеспечивает выполнение требования пункта 3 вопроса 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе. Субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Пуровский район, направляется на оказание помощи органам местного самоуправления поселка городского типа Уренгой на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда в 2014 году.»;

7.2.2. в таблице 13:

7.2.2.1. в пункте 1:

7.2.2.1.1. в графе 3 цифры «36 237» заменить цифрами «13 177»;

7.2.2.1.2. в графе 4 цифры «23 060» заменить цифрой «0»;

7.2.2.2. в пункте 2:

7.2.2.2.1. в графе 3 цифры «2 996 000» заменить цифрами «2 999 740»;

7.2.2.2.2. в графе 4 цифры «600 000» заменить цифрами «603 740»;

              7.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 14

Перечень

мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2020 годы

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3 – всего

2 999 740

603 740

400 000

400 000

399 000

399 000

399 000

399 000

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)

1.

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

1.1.

Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

2 714 186

320 186

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

ДГЖН ЯНАО

2 714 186

320 186

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

399 000

1.2.

Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

64 298

62 298

1 000

1 000

ДГЖН ЯНАО

64 298

62 298

1 000

1 000

1.3.

Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

191 576

191 576

ДГЖН ЯНАО

191 576

191 576

1.4.

Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда

29 680

29 680

ДГЖН ЯНАО

29 680

29 680

              »;

1

7.3. в таблице 15 раздела III:

7.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1

Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквартир-ных домов в общей площади многоквартир-ных домов

(на 01 января 2014 года)

%

Определяется как отношение общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов

в общей площади многоквартирных домов

(на 01 января 2014 года)

ДSМКД = SКРМКД/ SМКД * 100

Выполнение значения показателя является положительной динамикой

SКРМКД — общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов;

SМКД – общая площадь многоквартирных домов, находящихся на территории ЯНАО по состоянию

на 01 января

2014 года

                                                                                                                                                                        »;

7.3.2. в пункте 4 графы 4 слово «Уменьшение» заменить словом «Выполнение»;

7.4. в разделе IV:

7.4.1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«Условия предоставления субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных образований, а также порядок формирования и распределения субсидий между муниципальными образованиями установлены нормативными правовыми актами Правительства автономного округа:»;

7.4.2. дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:

«- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                         от 10 июня 2014 года № 433-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году»;

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                       от 14 августа 2014 года № 614-П «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации»;

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                   от 03 сентября 2014 года № 701-П «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа».»;

7.5. раздел V дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«

4

Мероприятие 4.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановитель-ных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда

2014 год

уменьшение количества многоквартирных домов, нуждающихся в аварийно-восстановительных и ремонтных работах

увеличение фонда МКД, признанного аварийным. Социальная напряжен-ность

пункты 4.1 – 4.3 прило-жения

№ 1 к Госу-дарствен-ной программе

                                                                                                                                                                        ».

8. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:

8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 паспорта Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 558 464

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 558 464*

Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0

2014 год – 85 682

85 682

2015 год – 78 797

78 797

2016 год – 78 797

78 797

2017 год – 78 797

78 797

2018 год – 78 797

78 797

2019 год – 78 797

78 797

2020 год – 78 797

78 797

* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;

         8.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                              «Таблица 16

Перечень

мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 –

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4 – всего

558 464

85 682

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

558 464

85 682

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

558 464

85 682

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

1.

Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений

558 464

85 682

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

1.1.

ДГЖН ЯНАО

558 464

85 682

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

1.2.

ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»

558 464

85 682

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

78 797

2.

Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и  коммунальных услуг,

738 296

131 672

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)*

ДГЖН ЯНАО* (центральный аппарат)

738 296

131 672

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

2.1.

Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

261 984

46 728

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

Проведение плановых документарных

и выездных проверок юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по обращениям граждан

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановых

документарных, выездных,

документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной

сфере деятельности

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Визуальное обследование технического состояния жилого помещения

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Выдача предписания в случае выявления нарушения

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Рассмотрение дела об административном правонарушении

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)

23 844

4 248

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

2.2.

Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых

домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

214 344

38232

29 352

29 352

29 352

29 352

29 352

29 352

Проведение внеплановых документарных,

выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Выдача предписания в случае выявления нарушения

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Рассмотрение дела об административном правонарушении

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)

23 814

4 248

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания

объекта правилам и нормам

технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию

23 832

4 248

3 264

3 264

3 264

3 264

3 264

3 264

2.3.

Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

261 968

46 712

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

35 876

Проведение личного приема граждан

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

23 812

4 246

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению

выявленных нарушений в установленной сфере деятельности

23 812

4 246

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения

23 812

4 246

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Визуальное обследование технического состояния жилого помещения

23 812

4 246

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Выдача предписания в случае выявления нарушения

23 812

4 246

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение)

23 812

4 246

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения

23 812

4 246

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности

23 812

4 246

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Рассмотрение дела об административном правонарушении

23 812

4 246

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении

23 842

4 246

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

3 266

Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)

23 818

4 252

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

3 261

             

              * Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».

              9. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:

              9.1. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:

«Таблица 18

Перечень

мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020

годы

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5 – всего (центральный апарат) *

183 024

31 272

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

183 024

31 272

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

1.1.

Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов)  и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)*

128 114

21 890

17 704

17 704

17 704

17 704

17 704

17 704

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

1.2.

Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)*

45 756

7 818

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

1.3.

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования  цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих

9 154

1 564

1 265

1 265

1 265

1 265

1 265

1 265

деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат*)

* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.»;

1

9.2. в графе 5 таблицы 19 раздела III:

9.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«- количество осуществленных проверок;

- количество проверок, согласно утвержденному плану»;

9.2.2. в пункте 3 слова «, к общему количеству приказов об утверждении цен (тарифов)» исключить.

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

10.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6 паспорта Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                         

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2 477 459

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 477 459*

Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0

2014 год – 428 831

428 831

2015 год – 341 438

341 438

2016 год – 341 438

341 438

2017 год – 341 438

341 438

2018 год – 341 438

341 438

2019 год – 341 438

341 438

2020 год – 341 438

341 438

* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;

10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 20

Перечень

мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/наименование мероприятий Подпрограммы 6

              Затраты на реализацию мероприятий (тыс. Руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6 – всего

2 477 459

428 831

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

1 739 163

297 159

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель

Подпрограммы 6)

738 296

131 672

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

1.

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

2.

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями  бюджетних средств 1финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) 1юджетних средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы

2 477 459

428 831

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1 739 163

297 159

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

ДГЖН ЯНАО

738 296

131 672

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

      »;

10.3. пункт 2.1 графы 5 таблицы 22 раздела V изложить в следующей редакции:

«не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, не достигаются.

Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда».

11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 декабря 2014 года № 1104-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в её состав

№ п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ мероп-рия-тий, влия-ющих на пока-затель

Еди-ница изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес пока-зате-ля

2015 год

вес пока-зателя

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес пока-зате-ля

2018 год

вес пока-зате-ля

2019 год

вес по-ка-зате-ля

2020 год

вес пока-зате-ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Государственная программа

Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1.1.

Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий)

кг у.т./

тыс. руб.

15,8

0,24

15,4

0,24

15

0,24

14,6

0,24

14,2

0,24

13,8

0,24

12,85

0,24

Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

1.2.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

8

0,24

16,5

0,24

25

0,24

30

0,24

30

0,24

30

0,24

30

0,24

1.3.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

%

15

0,14

12

0,14

11,5

0,14

11

0,14

11

0,14

11

0,14

11

0,14

1.4.

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

%

0,3

0,19

0,6

0,19

1,5

0,19

4,6

0,19

3,2

0,19

3,3

0,19

3,4

0,19

1.5.

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

0,4

0,19

0,4

0,19

0,8

0,19

1,9

0,19

1,9

0,19

3,6

0,19

6,7

0,19

2.

Подпрограмма 1 (вес 0,17)

Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

2.1.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

2.2.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

3.

Подпрограмма 2 (вес 0,17)

Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека

Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий

Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса

Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

3.1.

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

3.1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,04

30

0,044

30

0,044

30

0,044

30

0,044

3.1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,04

11

0,044

11

0,044

11

0,044

11

0,044

3.1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7

%

51

0,039

51

0,04

51

0,04

51

0,044

51

0,044

51

0,044

51

0,044

3.2.

Целевые показатели развития электроэнергетики

3.2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

24

0,034

170

0,033

244

0,033

3.2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

0

0,034

0

0,034

0

0,034

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

3.2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

0

0,034

0

0,034

0

0,034

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

3.2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

7,9

0,034

7,7

0,034

7,5

0,034

7,2

0,039

7

0,039

6

0,039

5

0,039

3.2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

47,5

0,034

47

0,034

47

0,034

47

0,039

47

0,039

47

0,039

47

0,039

3.2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

км

9993

0,034

10711

0,035

10711

0,035

3.3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

3.3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2.3, 2.7, 7

Гкал/час

0

0,035

0

0,035

0

0,035

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

3.3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

Гкал/час

0

0,035

0

0,035

0

0,035

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

3.3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

21,3

0,035

21,3

0,035

21,3

0,035

21,3

0,039

21,3

0,039

21,3

0,039

21,3

0,039

3.3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

52

0,035

52

0,035

52

0,035

52

0,039

52

0,039

52

0,039

52

0,039

3.4.

Целевые показатели развития газоснабжения

3.4.1.

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа

2.3, 2.6, 2.7, 7

%

30,4

0,035

31,5

0,038

31,5

0,038

32

0,04

32

0,04

34

0,04

35

0,04

3.5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

3.5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть

2.3, 2.7, 7

%

94,3

0,033

94,4

0,038

94,4

0,038

94,4

0,044

94,4

0,044

94,4

0,044

94,4

0,044

3.5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2.3, 2.7, 7

%

94

0,033

94,2

0,038

94,6

0,038

95

0,044

96

0,044

97

0,044

98

0,044

3.5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2.3, 2.7, 7

%

33,2

0,039

33

0,043

32

0,043

31

0,044

30

0,044

29

0,044

28

0,044

3.5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

2.3, 2.7, 7

%

5,3

0,039

5,2

0,043

5,1

0,043

5

0,044

5

0,044

4,5

0,044

4

0,044

3.5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7, 7

%

16,6

0,034

16,2

0,038

16

0,038

15,8

0,038

15,5

0,038

15,2

0,038

15

0,038

3.5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2.3, 2.7, 7

%

57,5

0,034

57,2

0,038

56,8

0,038

56,3

0,038

56

0,038

55

0,038

54

0,038

3.5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения

2.3, 2.7, 7

%

80,8

0,034

81,5

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

3.5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные  очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2.3, 2.7, 7

%

97,9

0,034

98

0,038

98

0,038

98

0,037

98

0,037

98

0,037

98

0,037

3.5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2.3, 2.7, 7

%

51,4

0,034

51,6

0,038

52

0,038

53

0,037

54

0,037

56

0,037

60

0,037

3.5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7, 7

%

15

0,034

14,8

0,038

14,6

0,038

14,2

0,037

14

0,037

13

0,037

12

0,037

3.5.11.

Уровень износа канализационной сети

2.3, 2.7, 7

%

53

0,034

53

0,038

53

0,038

53

0,037

53

0,037

53

0,037

53

0,037

3.6.

Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий

3.6.1.

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов,  состоящих в  реестре муниципальной собственности

2.1

%

100

0,031

3.6.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности  и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

2.2

%

100

0,031

100

0,035

100

0,035

100

0,039

100

0,039

100

0,039

100

0,039

3.7.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

3.7.1.

Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством  товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива 

2.8

%

13

0,031

13

0,035

13

0,035

13

0,039

13

0,039

13

0,039

13

0,039

3.8.

Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой отечественной войны

3.8.1.

Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной воны

8

ед.

67

0,029

4.

Подпрограмма 3 (вес 0,17)

Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

4.1.

Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД (на 01.01.2014г)

1, 2

%

1,5

0,16

1,7

0,185

1,7

0,185

3,6

0,185

3,6

0,185

3,6

0,185

3,6

0,185

4.2.

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1, 2

ед.

76

0,14

395

0,163

395

0,163

395

0,163

395

0,163

395

0,163

395

0,163

4.3.

Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1, 2

тыс. м2

151

0,14

151

0,163

792

0,163

792

0,163

792

0,163

792

0,163

792

0,163

4.4.

Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД

1, 2

%

85

0,14

82,5

0,163

80

0,163

77,5

0,163

75

0,163

72,5

0,163

70

0,163

4.5.

Количество проверок объектов  и составов работ при капитальном ремонте МКД

1

ед.

368

0,14

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

4.6.

Количество тепловизионных обследований МКД

1

ед.

390

0,14

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

4.7.

Доля замененного лифтового оборудования  в общем количестве лифтового оборудования в МКД

3

%

11,3

0,14

5.

Подпрограмма 4 (вес 0,16)

Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

5.1.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

1, 2

%

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

5.2.

Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок

2

%

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

5.3.

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1, 2

ед.

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

5.4.

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

2

%

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

6.

Подпрограмма 5 (вес 0,17)

Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

6.1.

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

6.2.

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

6.3

Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

3

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

7.

Подпрограмма 6 (вес 0,16)

Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

7.1.

Укомплектованность должностей государственной службы

1

%

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

7.2.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

».

.

1

Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 декабря 2014 года № 1104-П)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2020 годы» на 2014 год

№ п/п

Наименование Государственной программы, Подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём финанси-рования

В том числе

ве-домст-вен-ные расхо-ды

меж-бюджет-ные субси-дии

в том числе

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский район

Красноселькупский район

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Государственная программа (всего)

12 896 073

1 271 724

11 624 349

1 678 875

1 161 400

1 049 846

863 486

574 521

344 327

1 101 746

1 031 889

760 509

924 194

591 490

950 009

592 057

1.1.

Ответственный исполнитель ДТПЭиЖКК ЯНАО

11 126 258

396 537

10 729 721

1 614 658

1 134 180

894 446

812 016

475 472

312 122

934 576

934 342

744 190

885 146

578 397

856 809

553 367

1.2.

Соисполнители (всего)

1 769 815

875 187

894 628

64 217

27 220

155 400

51 470

99 049

32 205

167 170

97 547

16 319

39 048

13 093

93 200

38 690

1.2.1.

ДСиЖП ЯНАО

948 721

595 535

353 186

40 253

100

30 000

99 049

42 602

87 431

3 781

25 000

24 970

1.2.2.

ДГЖН ЯНАО

821 094

279 652

541 442

23 964

27 120

155 400

21 470

32 205

124 568

10 116

12 538

14 048

13 093

93 200

13 720

2.

Подпрограмма 2

11 777 820

694 913

11 082 907

1 654 911

1 134 280

894 446

842 016

574 521

312 122

977 178

1 021 773

747 971

910 146

578 397

856 809

578 337

2.1.

Ответственный исполнитель - ДТЭиЖКК ЯНАО

10 829 099

99 378

10 729 721

1 614 658

1 134 180

894 446

812 016

475 472

312 122

934 576

934 342

744 190

885 146

578 397

856 809

553 367

2.2.

Соисполнители (всего)

948 721

595 535

353 186

40 253

100

30 000

99 049

42 602

87 431

3 781

25 000

24 970

ДСиЖП ЯНАО

948 721

595 535

353 186

40 253

100

30 000

99 049

42 602

87 431

3 781

25 000

24 970

2.1.1.

Мероприятие 1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнергетики автономного округа

10 667

10 667

ДТЭиЖКК ЯНАО

10 667

10 667

2.1.2.

Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса

10 794 546

88 711

10 705 835

1 612 977

1 131 993

892 893

810 581

475 472

311 422

922 455

934 342

743 442

885 146

578 397

853 816

552 899

ДТЭиЖКК ЯНАО

10 794 546

88 711

10 705 835

1 612 977

1 131 993

892 893

810 581

475 472

311 422

922 455

934 342

743 442

885 146

578 397

853 816

552 899

2.1.2.1.

Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

914 703

914 703

109 199

96 063

172 116

168 482

70 041

71 388

30 682

26 892

24 317

19 920

24 913

77 393

23 297

2.1.2.2.

Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований

163 677

163 677

19 934

9 223

20 729

17 812

4 821

9 107

15 727

13 382

9 401

8 789

9 100

16 645

9 007

2.1.2.3.

Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

8 223 043

8 223 043

1 149 429

911 249

657 332

436 948

223 120

218 243

753 962

753 255

663 156

799 636

476 416

701 730

478 567

2.1.2.3.1.

Мероприятие 2.3.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

4 446 246

4 446 246

489 973

473 238

297 101

281 482

116 005

119 183

420 709

367 485

313 255

513 180

326 023

508 267

220 345

2.1.2.3.2.

Мероприятие 2.3.2. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

1 930 796

1 930 796

376 752

276 926

74 695

356 566

265 691

237 102

101 719

41 824

199 521

2.1.2.3.3.

Мероприятие 2.3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

1 607 601

1 607 601

200 928

115 160

344 874

155 466

106 121

98 096

253 695

14 130

75 070

34 027

35 222

147 185

27 627

2.1.2.3.4.

Мероприятие 2.3.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

213 264

213 264

78 387

45 925

11 426

1 173

11 832

6 106

11 997

13 452

1 892

31 074

2.1.2.3.5.

Мероприятие 2.3.5. Материально-техническое обеспечение

25 136

25 136

3 389

3 931

994

964

3 690

3 242

3 034

3 330

2 562

2.1.2.4.

Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

141 382

141 382

32 897

8 949

992

3 285

181

20

4 669

22 004

25 615

15 438

6 602

18 600

2 130

2.1.2.5.

Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

40 816

40 816

681

10 728

12 958

6 708

4 198

5 543

2.1.2.6.

Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа

87 111

87 111

2.1.2.7.

Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период

234 582

234 582

60 468

8 364

90 430

8 466

13 856

32 192

7 126

13 680

2.1.2.8.

Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья

1 600

1 600

2.1.2.9.

Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

379 180

379 180

90 697

64 259

30 996

24 096

343

8 805

11 154

20 953

41 363

29 174

31 122

26 218

2.1.2.10.

Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения

607 252

607 252

149 672

33 886

147 000

79 828

89 211

107 655

2.1.2.10.1.

Мероприятие 2.10.1. Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг

147 000

147 000

147 000

2.1.2.10.2.

Мероприятие 2.10.2. Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом

460 252

460 252

149 672

33 886

79 828

89 211

107 655

2.1.2.10.2.1.

Мероприятие 2.10.2.1. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству

100 165

100 165

56 452

19 195

24 518

2.1.2.10.2.2.

Мероприятие 2.10.2.2. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по содержанию улично-дорожной сети

98 626

98 626

28 820

32 869

27 800

9 137

2.1.2.10.2.3.

Мероприятие 2.10.2.3. Регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципальной инфраструктуры, в том числе бесхозные

44 450

44 450

44 450

2.1.2.10.2.4.

Мероприятие 2.10.2.4. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по разработке схем развития тепло-, электро-, водо- и газоснабжения

19 950

19 950

19 950

2.1.2.10.2.5.

Мероприятие 2.10.2.5. Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой

33 886

33 886

33 886

2.1.2.10.2.6.

Мероприятие 2.10.2.6. Приобретение специального коммунального транспорта

46 584

46 584

27 764

4 820

14 000

2.1.2.10.2.7.

Мероприятие 2.10.2.7. Приобретение двух зданий заводской готовности с установкой станций очистки воды в с.Питляр и с.Азовы

40 000

40 000

40 000

2.1.2.10.2.8.

Мероприятие 2.10.2.8. Приобретение полевого склада горючего дизельного топлива

3 558

2.1.2.10.2.9.

Мероприятие 2.10.2.9. Модернизация системы электроснабжения

73 033

73 033

53 033

20 000

2.1.2.11.

Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)

1 200

1 200

1 200

2.1.3.

Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа*

948 721

595 535

353 186

40 253

100

30 000

99 049

42 602

87 431

3 781

25 000

24 970

ДСиЖП ЯНАО

948 721

595 535

353 186

40 253

100

30 000

99 049

42 602

87 431

3 781

25 000

24 970

2.1.3.1.

Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

11 300

11 300

2.1.3.2.

Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

802

802

2.1.3.3.

Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

13 747

13 747

2.1.3.4.

Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

91 750

91 750

2.1.3.5.

Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

40 000

40 000

2.1.3.6.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»

133

133

2.1.3.7.

Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

239 242

239 242

2.1.3.8.

Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

3 037

3 037

2.1.3.9.

Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы

1 500

1 500

2.1.3.10.

Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

2 000

2 000

2.1.3.11.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс.м3/сутки, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 100

1 100

2.1.3.12.

Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»

14 960

14 960

2.1.3.13.

Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды

1

1

2.1.3.14.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым

160 963

160 963

2.1.3.15.

Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт

15 000

15 000

2.1.3.16.

Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

15 578

15 578

15 578

2.1.3.17.

Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы

20 800

20 800

20 800

2.1.3.18.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»

100

100

100

2.1.3.19.

Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3 675

3 675

3 675

2.1.3.20.

Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

100

2.1.3.21.

Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги

100

100

100

2.1.3.22.

Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко

100

100

100

2.1.3.23.

Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

85 200

85 200

85 200

2.1.3.23.1.

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы

11 407

11 407

11 407

2.1.3.24.

Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко

2 342

2 342

2 342

2.1.3.25.

Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)

16 150

16 150

16 150

2.1.3.26.

Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (Внеплощадочные сети)

100

100

100

2.1.3.27.

Канализационные очистные сооружения в п.Ныда Надымского района ЯНАО

26 352

26 352

26 352

2.1.3.28.

Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

30 000

30 000

30 000

2.1.3.29.

Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы

24 970

24 970

24 970

2.1.3.30.

Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск

3 781

3 781

3 781

2.1.3.31.

Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы

87 381

87 381

87 381

2.1.3.32.

Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

50

50

50

2.1.3.33.

Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО

15 000

15 000

15 000

2.1.3.34.

Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО

10 000

10 000

10 000

2.1.4.

Мероприятие 8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов  и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

23 886

23 886

1 681

2 187

1 553

1 435

700

12 121

748

2 993

468

ДТЭиЖКК ЯНАО

23 886

23 886

1 681

2 187

1 553

1 435

700

12 121

748

2 993

468

3.

Подпрограмма 3

603 740

62 298

541 442

23 964

27 120

155 400

21 470

32 205

124 568

10 116

12 538

14 048

13 093

93 200

13 720

3.1.

Ответственный исполнитель - ДГЖН ЯНАО

603 740

62 298

541 442

23 964

27 120

155 400

21 470

32 205

124 568

10 116

12 538

14 048

13 093

93 200

13 720

3.1.1.

Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту МКД

320 186

320 186

23 964

27 120

41 160

21 470

24 205

55 232

10 116

12 538

14 048

13 093

63 520

13 720

ДГЖН ЯНАО

320 186

320 186

23 964

27 120

41 160

21 470

24 205

55 232

10 116

12 538

14 048

13 093

63 520

13 720

3.1.2.

Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса

62 298

62 298

ДГЖН ЯНАО

62 298

62 298

3.1.3.

Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации

191 576

191 576

114 240

8 000

69 336

ДГЖН ЯНАО

191 576

191 576

114 240

8 000

69 336

3.1.4.

Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда

29 680

29 680

29 680

ДГЖН ЯНАО

29 680

29 680

29 680

4.

Подпрограмма 4

85 682

85 682

4.1.

Ответственный исполнитель  - ДГЖН ЯНАО

85 682

85 682

4.1.1.

Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений

85 682

85 682

ДГЖН ЯНАО

85 682

85 682

5.

Подпрограмма 6

428 831

428 831

5.1.

Ответственный исполнитель - ДТПЭиЖКК ЯНАО

297 159

297 159

5.2.

Соисполнители

131 672

131 672

ДГЖН ЯНАО

131 672

131 672

           * Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 98/1 от 31.12.2014, Газета "Красный Север" № 98/2 от 31.12.2014
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать