Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU89000201401894 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 29 декабря 2014 г. № 1104-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1104-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
В паспорте Государственной программы:
1.1. пункт 6 позиции, касающейся показателей Государственной программы, признать утратившим силу;
1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 79 241 672
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 79 241 672*
(в том числе средства федерального бюджета – 12 607)
Справочно: планируемый объем федеральных средств –
352 558
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 8 071 050
2014 год – 12 896 073
12 896 073 (в том числе средства федерального бюджета – 12 607)
12 607
1 535 990
2015 год – 11 290 835
11 290 835
59 951
1 098 039
2016 год – 11 192 396
11 192 396
50 000
1 027 366
2017 год – 10 965 592
10 965 592
95 000
1 029 821
2018 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 081 104
2019 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 123 365
2020 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 175 365
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
1.3. пункт 6 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, признать утратившим силу.
1
В разделе II Государственной программы:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию Государственной программы
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограмм
Всего на 2014 – 2020 годы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета*
352 558
12 607
59 951
50 000
95 000
45 000
45 000
45 000
Из них
1.1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
180 000
45 000
45 000
45 000
45 000
1.2.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
159 381
12 607
46 774
50 000
50 000
1.3.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
13 177
13 177
2.
Средства окружного бюджета***
79 241 672
12 896 073
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
В том числе по мероприятиям
2.1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2.2.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
73 206 009
11 777 820
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
2.3.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами»
2 999 740
603 740
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
2.4.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2.5.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»****
2.6.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 477 459
428 831
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
3.
Средства местных бюджетов**
3 389 165
173 865
186 337
604 457
575 155
662 187
534 417
652 747
Из них
3.1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3 004 959
106 191
131 896
550 958
523 007
610 039
482 269
600 599
3.2.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
384 206
67 674
54 441
53 499
52 148
52 148
52 148
52 148
3.3.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами»
4.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий,
коммерческие кредиты (займы), инвестиции)*
8 071 050
1 535 990
1 098 039
1 027 366
1 029 821
1 081 104
1 123 365
1 175 365
Из них
4.1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2 236 522
776 710
362 226
252 345
210 350
209 290
208 087
217 514
4.2.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
4.3.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****
861 276
105 706
84 636
99 750
115 839
133 000
151 345
171 000
* Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*** Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».
***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень
подпрограмм и программно-целевых инструментов Государственной программы
за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа –
всего*
79 241 672
12 896 073
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
1.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
73 446 404
11 126 258
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
1.2.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
1 498 768
948 721
324 243
225 804
1.3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4 296 500
821 094
579 901
579 901
578 901
578 901
578 901
578 901
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
2.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
73 206 009
11 777 820
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
71 707 241
10 829 099
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.2.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
1 498 768
948 721
324 243
225 804
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
2 999 740
603 740
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
4.1.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
2 999 740
603 740
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
5.1.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего
6.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2 477 459
428 831
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
7.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1 739 163
297 159
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
7.2.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
738 296
131 672
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
* Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в таблице приложения № 2 к Государственной программе.».
3. Пункт 6 таблицы 3 раздела III Государственной программы признать утратившим силу.
4. Абзац седьмой раздела V Государственной программы признать утратившим силу.
5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
5.1. пункты 2, 3 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 признать утратившими силу;
5.2. в таблице 5 раздела II:
5.2.1. строку «ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)*» изложить в следующей редакции:
«
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)*
242 088
41 364
33 454
33 454
33 454
33 454
33 454
33 454
»;
5.2.2. в пункте 1.1:
5.2.2.1. в графе 2 цифры «11 340» заменить цифрами «11 722»;
5.2.2.2. в графе 3 цифры «1 620» заменить цифрами «2 002»;
5.2.3. в пункте 1.2:
5.2.3.1. в графе 2 цифры «45 346» заменить цифрами «46 878»;
5.2.3.2. в графе 3 цифры «6 478» заменить цифрами «8 010»;
5.2.4. в пункте 1.3:
5.2.4.1. в графе 2 цифры «177 429» заменить цифрами «183 488»;
5.2.4.2. в графе 3 цифры «25 356» заменить цифрами «31 352».
1
6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 73 206 009
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –73 206 009*
(в том числе средства федерального бюджета – 12 607)
Справочно: планируемый объем
федеральных средств –
159 381
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 4 973 252
2014 год – 11 777 820
11 777 820 (в том числе средства федерального бюджета – 12 607)
12 607
653 574
2015 год – 10 470 600
10 470 600
46 774
651 177
2016 год – 10 372 161
10 372 161
50 000
675 271
2017 год – 10 146 357
10 146 357
50 000
703 632
2018 год – 10 146 357
10 146 357
738 814
2019 год – 10 146 357
10 146 357
763 933
2020 год – 10 146 357
10 146 357
786 851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
6.1.3. пункт 3 позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«3) сохранение значения уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры на уровне 51 процента»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. в подразделе 1:
6.2.1.1. в пункте 2:
6.2.1.1.1. дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению вопросов местного значения.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
6.1.1.1.2. дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета).
В целях повышения активности органов местного самоуправления муниципальных образований, изучения и распространения положительного опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципальных образований предусматривается проведение ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», участниками которого являются городские поселения (городские округа) и сельские поселения.
Мероприятие реализуется в форме государственной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года № 707.»;
6.2.1.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 12 июля 2013 года № 1831 решением Совета общественных организаций ветеранов при Губернаторе автономного округа, принятым на заседании 19 марта 2013 года, поручено при формировании проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов предусмотреть средства на проведение ремонта квартир ветеранам Великой Отечественной войны и организовать проведение ремонтных работ.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.2. в подразделе 2:
6.2.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета*
159 381
12 607
46 774
50 000
50 000
2.
Средства окружного бюджета**
73 206 009
11 777 820
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.
Средства местных бюджетов***
384 206
67 674
54 441
53 499
52 148
52 148
52 148
52 148
Из них
Город Губкинский
27 233
4 025
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
Город Лабытнанги
35 540
5 264
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
Город Муравленко
28 326
6 834
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
Город Новый Уренгой
65 239
9 643
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
Город Ноябрьск
64 041
9 915
9 156
9 154
8 954
8 954
8 954
8 954
Город Салехард
45 595
6 967
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
Красноселькупский район
11 090
1 616
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
Надымский район
21 644
6 979
3 730
2 779
2 039
2 039
2 039
2 039
Приуральский район
12 744
2 045
2 048
2 059
1 648
1 648
1 648
1 648
Пуровский район
32 381
4 703
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
Тазовский район
11 685
1 701
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
Шурышкарский район
18 686
6 446
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
Ямальский район
10 002
1 536
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)****
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
* Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754).
** Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
**** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
6.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей / наименование мероприятий Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 – всего
73 206 009
11 777 820
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
71 707 241
10 829 099
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
1 498 768
948 721
324 243
225 804
1.
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
1.1.
Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
130 667
10 667
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
ДТПЭиЖКК ЯНАО
130 667
10 667
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
71 552 688
10 794 546
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
ДТПЭиЖКК ЯНАО
71 552 688
10 794 546
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
1.2.1.
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
6 157 737
914 703
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
1.2.2.
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
1 153 539
163 677
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
1.2.3.
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
57 703 903
8 223 043
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
1.2.4.
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
982 762
141 382
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
1.2.5.
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
433 930
40 816
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
1.2.6.
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
624 111
87 111
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
1.2.7.
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1 614 582
234 582
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
1.2.8.
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
11 200
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1.2.9.
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
2 262 472
379 180
313 882
313 882
313 882
313 882
313 882
313 882
1.2.10
Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения
607 252
607 252
1.2.11
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" (субсидия из федерального бюджета)
1 200
1 200
1.3.
Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)*
333 614
57 002
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
ДТПЭиЖКК ЯНАО
333 614
57 002
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
1.4.
Мероприятие 4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)*
331 752
56 685
45 845
45 845
45 845
45 844
45 844
45 844
ДТПЭиЖКК ЯНАО
331 752
56 685
45 845
45 845
45 845
45 844
45 844
45 844
1.5.
Мероприятие 5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)
в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)*
265 398
45 345
36 675
36 675
36 675
36 676
36 676
36 676
ДТПЭиЖКК ЯНАО
265 398
45 345
36 675
36 675
36 675
36 676
36 676
36 676
1.6.
Мероприятие 6. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)*
66 351
11 337
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
ДТПЭиЖКК ЯНАО
66 351
11 337
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
1.7.
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа**
1 498 768
948 721
324 243
225 804
ДСиЖП ЯНАО
1 498 768
948 721
324 243
225 804
1.8.
Мероприятие 8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
23 886
23 886
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23 886
23 886
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
** Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
6.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1504754
951063
326536
227155
средства окружного бюджета
1487361
937314
324243
225804
средства бюджетов муниципальных образований
17393
13749
2293
1351
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
367612
137214
154894
75504
средства окружного бюджета
361668
132728
153776
75164
средства бюджетов муниципальных образований
5944
4486
1118
340
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
154926
91762
32000
31164
средства окружного бюджета
150545
87381
32000
31164
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
1.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
162234
15000
112894
34340
средства окружного бюджета
160776
15000
111776
34000
средства бюджетов муниципальных образований
1458
1118
340
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35100
15100
10000
10000
средства окружного бюджета
35000
15000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
1.1.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105
105
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
5
5
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
73246
28107
45139
средства окружного бюджета
73246
28107
45139
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.2.
Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70109
24970
45139
средства окружного бюджета
70109
24970
45139
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.3.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
89047
48485
20362
20200
средства окружного бюджета
85704
45544
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
3343
2941
202
200
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно- изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71162
30600
20362
20200
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
1002
600
202
200
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11300
11300
средства окружного бюджета
11300
11300
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.3.
Водоснабжение
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
средства окружного бюджета
802
802
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
средства окружного бюджета
1100
1100
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.5.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4683
4683
средства окружного бюджета
2342
2342
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
492075
332434
69241
90400
средства окружного бюджета
486994
328326
68668
90000
средства бюджетов муниципальных образований
5081
4108
573
400
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
195200
85200
40000
70000
средства окружного бюджета
195200
85200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
160963
160963
0
0
средства окружного бюджета
160963
160963
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15878
15878
средства окружного бюджета
15578
15578
средства бюджетов муниципальных образований
300
300
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
79485
29844
29241
20400
средства окружного бюджета
75020
26352
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
4465
3492
573
400
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО (Внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
416
416
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
316
316
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в
г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
133
133
средства окружного бюджета
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20800
20800
средства окружного бюджета
20800
20800
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.5.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20800
20800
средства окружного бюджета
20800
20800
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
278133
278133
средства окружного бюджета
276278
276278
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
1855
1855
0
0
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14960
14960
средства окружного бюджета
14960
14960
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.2.
Сети тепло-, водоснабжения 5-го микрорайона
поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1
1
средства окружного бюджета
1
1
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.3.
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
17000
17000
средства окружного бюджета
16150
16150
средства бюджетов муниципальных образований
850
850
1.6.4.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
239242
239242
средства окружного бюджета
239242
239242
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.5.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2000
2000
средства окружного бюджета
2000
2000
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.6.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3875
3875
средства окружного бюджета
3675
3675
средства бюджетов муниципальных образований
200
200
1.6.7.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105
105
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
5
5
1.6.8.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
850
850
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
750
750
1.6.9.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
50
50
средства бюджетов муниципальных образований
50
50
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
183841
105890
36900
41051
средства окружного бюджета
182671
105531
36500
40640
средства бюджетов муниципальных образований
1170
359
400
411
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14415
4140
5100
5175
средства окружного бюджета
13855
3781
5000
5074
средства бюджетов муниципальных образований
560
359
100
101
1.7.2.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31091
15300
15791
средства окружного бюджета
30481
15000
15481
средства бюджетов муниципальных образований
610
300
310
1.7.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46585
10000
16500
20085
средства окружного бюджета
46585
10000
16500
20085
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.4.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной
дорогой, с. Салемал
Ямальский район, ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91750
91750
средства окружного бюджета
91750
91750
средства бюджетов муниципальных образований
»;
6.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 –2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1504754
951063
326536
227155
средства окружного бюджета
1487361
937314
324243
225804
средства бюджетов муниципальных образований
17393
13749
2293
1351
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70109
24970
45139
средства окружного бюджета
70109
24970
45139
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
Котельная с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70109
24970
45139
средства окружного бюджета
70109
24970
45139
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4683
4683
средства окружного бюджета
2342
2342
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4683
4683
средства окружного бюджета
2342
2342
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
195200
85200
40000
70000
средства окружного бюджета
195200
85200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
195200
85200
40000
70000
средства окружного бюджета
195200
85200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
850
850
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
750
750
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
850
850
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
750
750
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
240864
191223
29241
20400
средства окружного бюджета
236083
187415
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
4781
3808
573
400
3.1.1.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
160963
160963
средства окружного бюджета
160963
160963
средства бюджетов муниципальных образований
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
79485
29844
29241
20400
средства окружного бюджета
75020
26352
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
4465
3492
573
400
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО (Внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
416
416
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
316
316
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31961
31961
0
0
средства окружного бюджета
31111
31111
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
850
850
0
0
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения
4-го микрорайона
п. Пангоды МО Надымский район»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14960
14960
средства окружного бюджета
14960
14960
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.2.
Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона
поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1
1
средства окружного бюджета
1
1
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.3.
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
17000
17000
средства окружного бюджета
16150
16150
средства бюджетов муниципальных образований
850
850
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71162
30600
20362
20200
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
1002
600
202
200
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод на
водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71162
30600
20362
20200
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
1002
600
202
200
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11300
11300
средства окружного бюджета
11300
11300
средства бюджетов муниципальных образований
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11300
11300
средства окружного бюджета
11300
11300
средства бюджетов муниципальных образований
5.2.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
45506
4140
20400
20966
средства окружного бюджета
44336
3781
20000
20555
средства бюджетов муниципальных образований
1170
359
400
411
5.2.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,
Приуральский район
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14415
4140
5100
5175
средства окружного бюджета
13855
3781
5000
5074
средства бюджетов муниципальных образований
560
359
100
101
5.2.2.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31091
15300
15791
средства окружного бюджета
30481
15000
15481
средства бюджетов муниципальных образований
610
300
310
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
332407
122009
144894
65504
средства окружного бюджета
326568
117628
143776
65164
средства бюджетов муниципальных образований
5839
4381
1118
340
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
154926
91762
32000
31164
средства окружного бюджета
150545
87381
32000
31164
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
6.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
162234
15000
112894
34340
средства окружного бюджета
160776
15000
111776
34000
средства бюджетов муниципальных образований
1458
1118
340
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
50
50
средства бюджетов муниципальных образований
50
50
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
50
50
средства бюджетов муниципальных образований
50
50
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35100
15100
10000
10000
средства окружного бюджета
35000
15000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35100
15100
10000
10000
средства окружного бюджета
35000
15000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
133
133
средства окружного бюджета
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения
в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
133
133
средства окружного бюджета
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
138335
101750
16500
20085
средства окружного бюджета
138335
101750
16500
20085
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46585
10000
16500
20085
средства окружного бюджета
46585
10000
16500
20085
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91750
91750
средства окружного бюджета
91750
91750
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105
105
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
5
5
8.1.1.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105
105
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
5
5
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
средства окружного бюджета
1100
1100
средства бюджетов муниципальных образований
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
средства окружного бюджета
1100
1100
средства бюджетов муниципальных образований
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15878
15878
средства окружного бюджета
15578
15578
средства бюджетов муниципальных образований
300
300
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15878
15878
средства окружного бюджета
15578
15578
средства бюджетов муниципальных образований
300
300
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20800
20800
средства окружного бюджета
20800
20800
средства бюджетов муниципальных образований
8.4.1.
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-
изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20800
20800
средства окружного бюджета
20800
20800
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
245222
245222
средства окружного бюджета
245017
245017
средства бюджетов муниципальных образований
205
205
8.5.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
239242
239242
средства окружного бюджета
239242
239242
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.2.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2000
2000
средства окружного бюджета
2000
2000
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.3.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3875
3875
средства окружного бюджета
3675
3675
средства бюджетов муниципальных образований
200
200
8.5.4.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105
105
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
5
5
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
9.1.1.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
средства окружного бюджета
802
802
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
средства окружного бюджета
802
802
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
»;
1
6.3. таблицу 12 раздела III дополнить подразделом 9 следующего содержания:
«
9. Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
9.1
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
ед.
Абсолютная величина
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается по данным органов местного самоуправления
»;
6.4. раздел IV дополнить абзацами одиннадцатым – семнадцатым следующего содержания:
«- постановление Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 315-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард»;
- постановление Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 330-П «О перераспределении бюджетных ассигнований»;
- постановление Правительства автономного округа от 16 мая 2014 года № 341-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Шурышкарский район»;
- постановление Правительства автономного округа от 22 июля 2014 года № 517-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Муравленко»;
- постановление Правительства автономного округа от 22 июля 2014 года № 537-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Надымский район»;
- постановление Правительства автономного округа от 8 августа 2014 года № 609-П «О предоставлении субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2014 году»;
- постановление Правительства автономного округа от 3 сентября 2014 года № 702-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Ноябрьск».»;
6.5. в разделе V:
6.5.1. пункт 2 дополнить подпунктами 2.10, 2.11 следующего содержания:
«
2.10
Мероприятие 2.10.
Мероприятия по решению вопросов местного значения
2014-2020 годы
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотве-дения, повышение технологичес-кой безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляе-мых потребителям энергоресурсов и коммуналь-ных услуг по доступным ценам, сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг. Увеличение эксплуатационных расходов производства - рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
подпункт 3.1
приложения № 1 к Государствен-ной программе
2.11
Мероприятие 2.11.
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
2014 год
повышение активности органов местного самоуправления и повышение благоустроен-ности территорий муниципальных образований
снижение инициативы органов местного самоуправления и снижение благоустроенности территорий муниципальных образований
подпункт 3.6
приложения № 1 к Государствен-ной программе
»;
6.5.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«
4
Мероприятие 8.
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
2014 год
улучшение условий проживания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
социальная напряженность
подпункт 3.8.1
приложения № 1 к Государствен-ной программе
».
7. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
7.1.1. пункт 1 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01 января 2014 года);»;
7.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 3, дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда»;
7.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2 999 740
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 999 740*
Справочно: планируемый объем федеральных средств –
13 177
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 861 276
2014 год – 603 740
603 740
0
105 706
2015 год – 400 000
400 000
13 177
84 636
2016 год – 400 000
400 000
99 750
2017 год – 399 000
399 000
115 839
2018 год – 399 000
399 000
133 000
2019 год – 399 000
399 000
151 345
2020 год – 399 000
399 000
171 000
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
7.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01 января 2014 года) к 2017 году до 3,6 процента и сохранение этого значения до 2020 года;
2) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2017 году до 43,8 процента и сохранение этого значения до 2020 года;
3) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации
»;
7.2. раздел II:
7.2.1. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда.
Данное мероприятие обеспечивает выполнение требования пункта 3 вопроса 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе. Субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Пуровский район, направляется на оказание помощи органам местного самоуправления поселка городского типа Уренгой на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда в 2014 году.»;
7.2.2. в таблице 13:
7.2.2.1. в пункте 1:
7.2.2.1.1. в графе 3 цифры «36 237» заменить цифрами «13 177»;
7.2.2.1.2. в графе 4 цифры «23 060» заменить цифрой «0»;
7.2.2.2. в пункте 2:
7.2.2.2.1. в графе 3 цифры «2 996 000» заменить цифрами «2 999 740»;
7.2.2.2.2. в графе 4 цифры «600 000» заменить цифрами «603 740»;
7.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 14
Перечень
мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 – всего
2 999 740
603 740
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
1.
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
1.1.
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2 714 186
320 186
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
ДГЖН ЯНАО
2 714 186
320 186
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
1.2.
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
64 298
62 298
1 000
1 000
ДГЖН ЯНАО
64 298
62 298
1 000
1 000
1.3.
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191 576
191 576
ДГЖН ЯНАО
191 576
191 576
1.4.
Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда
29 680
29 680
ДГЖН ЯНАО
29 680
29 680
»;
1
7.3. в таблице 15 раздела III:
7.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1
Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквартир-ных домов в общей площади многоквартир-ных домов
(на 01 января 2014 года)
%
Определяется как отношение общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов
в общей площади многоквартирных домов
(на 01 января 2014 года)
ДSМКД = SКРМКД/ SМКД * 100
Выполнение значения показателя является положительной динамикой
SКРМКД — общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов;
SМКД – общая площадь многоквартирных домов, находящихся на территории ЯНАО по состоянию
на 01 января
2014 года
»;
7.3.2. в пункте 4 графы 4 слово «Уменьшение» заменить словом «Выполнение»;
7.4. в разделе IV:
7.4.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Условия предоставления субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных образований, а также порядок формирования и распределения субсидий между муниципальными образованиями установлены нормативными правовыми актами Правительства автономного округа:»;
7.4.2. дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2014 года № 433-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году»;
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 августа 2014 года № 614-П «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации»;
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 сентября 2014 года № 701-П «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа».»;
7.5. раздел V дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«
4
Мероприятие 4.
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановитель-ных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда
2014 год
уменьшение количества многоквартирных домов, нуждающихся в аварийно-восстановительных и ремонтных работах
увеличение фонда МКД, признанного аварийным. Социальная напряжен-ность
пункты 4.1 – 4.3 прило-жения
№ 1 к Госу-дарствен-ной программе
».
8. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 паспорта Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 558 464
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 558 464*
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0
2014 год – 85 682
85 682
2015 год – 78 797
78 797
2016 год – 78 797
78 797
2017 год – 78 797
78 797
2018 год – 78 797
78 797
2019 год – 78 797
78 797
2020 год – 78 797
78 797
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
8.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 16
Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4 – всего
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
1.
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1.1.
ДГЖН ЯНАО
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1.2.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг,
738 296
131 672
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)*
ДГЖН ЯНАО* (центральный аппарат)
738 296
131 672
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
2.1.
Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
261 984
46 728
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
Проведение плановых документарных
и выездных проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по обращениям граждан
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых
документарных, выездных,
документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной
сфере деятельности
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
23 844
4 248
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
2.2.
Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых
домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
214 344
38232
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
Проведение внеплановых документарных,
выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания
объекта правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию
23 832
4 248
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
2.3.
Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
261 968
46 712
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
Проведение личного приема граждан
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению
выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение)
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
23 842
4 246
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
23 818
4 252
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».
9. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:
9.1. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020
годы
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 – всего (центральный апарат) *
183 024
31 272
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
183 024
31 272
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
1.1.
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)*
128 114
21 890
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
1.2.
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)*
45 756
7 818
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
1.3.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
9 154
1 564
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат*)
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.»;
1
9.2. в графе 5 таблицы 19 раздела III:
9.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«- количество осуществленных проверок;
- количество проверок, согласно утвержденному плану»;
9.2.2. в пункте 3 слова «, к общему количеству приказов об утверждении цен (тарифов)» исключить.
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6 паспорта Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2 477 459
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 477 459*
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0
2014 год – 428 831
428 831
2015 год – 341 438
341 438
2016 год – 341 438
341 438
2017 год – 341 438
341 438
2018 год – 341 438
341 438
2019 год – 341 438
341 438
2020 год – 341 438
341 438
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/наименование мероприятий Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. Руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6 – всего
2 477 459
428 831
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1 739 163
297 159
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
738 296
131 672
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
1.
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
2.
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетних средств 1финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) 1юджетних средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы
2 477 459
428 831
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1 739 163
297 159
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
ДГЖН ЯНАО
738 296
131 672
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
»;
10.3. пункт 2.1 графы 5 таблицы 22 раздела V изложить в следующей редакции:
«не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, не достигаются.
Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1104-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в её состав
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ мероп-рия-тий, влия-ющих на пока-затель
Еди-ница изме-рения
Значения показателей
2014 год
вес пока-зате-ля
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес пока-зате-ля
2018 год
вес пока-зате-ля
2019 год
вес по-ка-зате-ля
2020 год
вес пока-зате-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Государственная программа
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.
Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий)
кг у.т./
тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
15
0,24
14,6
0,24
14,2
0,24
13,8
0,24
12,85
0,24
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
1.2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
8
0,24
16,5
0,24
25
0,24
30
0,24
30
0,24
30
0,24
30
0,24
1.3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
11,5
0,14
11
0,14
11
0,14
11
0,14
11
0,14
1.4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1,5
0,19
4,6
0,19
3,2
0,19
3,3
0,19
3,4
0,19
1.5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,8
0,19
1,9
0,19
1,9
0,19
3,6
0,19
6,7
0,19
2.
Подпрограмма 1 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
2.1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
2.2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
3.
Подпрограмма 2 (вес 0,17)
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
3.1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
3.1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,04
30
0,044
30
0,044
30
0,044
30
0,044
3.1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,04
11
0,044
11
0,044
11
0,044
11
0,044
3.1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7
%
51
0,039
51
0,04
51
0,04
51
0,044
51
0,044
51
0,044
51
0,044
3.2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
3.2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
24
0,034
170
0,033
244
0,033
3.2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
0
0,034
0
0,034
0
0,034
0
0,039
0
0,039
0
0,039
0
0,039
3.2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
0
0,034
0
0,034
0
0,034
0
0,039
0
0,039
0
0,039
0
0,039
3.2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
%
7,9
0,034
7,7
0,034
7,5
0,034
7,2
0,039
7
0,039
6
0,039
5
0,039
3.2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
%
47,5
0,034
47
0,034
47
0,034
47
0,039
47
0,039
47
0,039
47
0,039
3.2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
км
9993
0,034
10711
0,035
10711
0,035
3.3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
3.3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2.3, 2.7, 7
Гкал/час
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,039
0
0,039
0
0,039
0
0,039
3.3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
Гкал/час
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,039
0
0,039
0
0,039
0
0,039
3.3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
%
21,3
0,035
21,3
0,035
21,3
0,035
21,3
0,039
21,3
0,039
21,3
0,039
21,3
0,039
3.3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
%
52
0,035
52
0,035
52
0,035
52
0,039
52
0,039
52
0,039
52
0,039
3.4.
Целевые показатели развития газоснабжения
3.4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа
2.3, 2.6, 2.7, 7
%
30,4
0,035
31,5
0,038
31,5
0,038
32
0,04
32
0,04
34
0,04
35
0,04
3.5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
3.5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2.3, 2.7, 7
%
94,3
0,033
94,4
0,038
94,4
0,038
94,4
0,044
94,4
0,044
94,4
0,044
94,4
0,044
3.5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2.3, 2.7, 7
%
94
0,033
94,2
0,038
94,6
0,038
95
0,044
96
0,044
97
0,044
98
0,044
3.5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2.3, 2.7, 7
%
33,2
0,039
33
0,043
32
0,043
31
0,044
30
0,044
29
0,044
28
0,044
3.5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2.3, 2.7, 7
%
5,3
0,039
5,2
0,043
5,1
0,043
5
0,044
5
0,044
4,5
0,044
4
0,044
3.5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7, 7
%
16,6
0,034
16,2
0,038
16
0,038
15,8
0,038
15,5
0,038
15,2
0,038
15
0,038
3.5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2.3, 2.7, 7
%
57,5
0,034
57,2
0,038
56,8
0,038
56,3
0,038
56
0,038
55
0,038
54
0,038
3.5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения
2.3, 2.7, 7
%
80,8
0,034
81,5
0,038
82,2
0,038
82,2
0,038
82,2
0,038
82,2
0,038
82,2
0,038
3.5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2.3, 2.7, 7
%
97,9
0,034
98
0,038
98
0,038
98
0,037
98
0,037
98
0,037
98
0,037
3.5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.3, 2.7, 7
%
51,4
0,034
51,6
0,038
52
0,038
53
0,037
54
0,037
56
0,037
60
0,037
3.5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7, 7
%
15
0,034
14,8
0,038
14,6
0,038
14,2
0,037
14
0,037
13
0,037
12
0,037
3.5.11.
Уровень износа канализационной сети
2.3, 2.7, 7
%
53
0,034
53
0,038
53
0,038
53
0,037
53
0,037
53
0,037
53
0,037
3.6.
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
3.6.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2.1
%
100
0,031
3.6.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2.2
%
100
0,031
100
0,035
100
0,035
100
0,039
100
0,039
100
0,039
100
0,039
3.7.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
3.7.1.
Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2.8
%
13
0,031
13
0,035
13
0,035
13
0,039
13
0,039
13
0,039
13
0,039
3.8.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой отечественной войны
3.8.1.
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной воны
8
ед.
67
0,029
4.
Подпрограмма 3 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
4.1.
Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД (на 01.01.2014г)
1, 2
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,185
3,6
0,185
3,6
0,185
3,6
0,185
3,6
0,185
4.2.
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1, 2
ед.
76
0,14
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
4.3.
Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1, 2
тыс. м2
151
0,14
151
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
4.4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД
1, 2
%
85
0,14
82,5
0,163
80
0,163
77,5
0,163
75
0,163
72,5
0,163
70
0,163
4.5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте МКД
1
ед.
368
0,14
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
4.6.
Количество тепловизионных обследований МКД
1
ед.
390
0,14
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
4.7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в МКД
3
%
11,3
0,14
5.
Подпрограмма 4 (вес 0,16)
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
5.1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
5.2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
5.3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
5.4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
6.
Подпрограмма 5 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
6.1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
6.2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
6.3
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
7.
Подпрограмма 6 (вес 0,16)
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
7.1.
Укомплектованность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
7.2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
».
.
1
Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1104-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы» на 2014 год
№ п/п
Наименование Государственной программы, Подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финанси-рования
В том числе
ве-домст-вен-ные расхо-ды
меж-бюджет-ные субси-дии
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Государственная программа (всего)
12 896 073
1 271 724
11 624 349
1 678 875
1 161 400
1 049 846
863 486
574 521
344 327
1 101 746
1 031 889
760 509
924 194
591 490
950 009
592 057
1.1.
Ответственный исполнитель ДТПЭиЖКК ЯНАО
11 126 258
396 537
10 729 721
1 614 658
1 134 180
894 446
812 016
475 472
312 122
934 576
934 342
744 190
885 146
578 397
856 809
553 367
1.2.
Соисполнители (всего)
1 769 815
875 187
894 628
64 217
27 220
155 400
51 470
99 049
32 205
167 170
97 547
16 319
39 048
13 093
93 200
38 690
1.2.1.
ДСиЖП ЯНАО
948 721
595 535
353 186
40 253
100
30 000
99 049
42 602
87 431
3 781
25 000
24 970
1.2.2.
ДГЖН ЯНАО
821 094
279 652
541 442
23 964
27 120
155 400
21 470
32 205
124 568
10 116
12 538
14 048
13 093
93 200
13 720
2.
Подпрограмма 2
11 777 820
694 913
11 082 907
1 654 911
1 134 280
894 446
842 016
574 521
312 122
977 178
1 021 773
747 971
910 146
578 397
856 809
578 337
2.1.
Ответственный исполнитель - ДТЭиЖКК ЯНАО
10 829 099
99 378
10 729 721
1 614 658
1 134 180
894 446
812 016
475 472
312 122
934 576
934 342
744 190
885 146
578 397
856 809
553 367
2.2.
Соисполнители (всего)
948 721
595 535
353 186
40 253
100
30 000
99 049
42 602
87 431
3 781
25 000
24 970
ДСиЖП ЯНАО
948 721
595 535
353 186
40 253
100
30 000
99 049
42 602
87 431
3 781
25 000
24 970
2.1.1.
Мероприятие 1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнергетики автономного округа
10 667
10 667
ДТЭиЖКК ЯНАО
10 667
10 667
2.1.2.
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
10 794 546
88 711
10 705 835
1 612 977
1 131 993
892 893
810 581
475 472
311 422
922 455
934 342
743 442
885 146
578 397
853 816
552 899
ДТЭиЖКК ЯНАО
10 794 546
88 711
10 705 835
1 612 977
1 131 993
892 893
810 581
475 472
311 422
922 455
934 342
743 442
885 146
578 397
853 816
552 899
2.1.2.1.
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914 703
914 703
109 199
96 063
172 116
168 482
70 041
71 388
30 682
26 892
24 317
19 920
24 913
77 393
23 297
2.1.2.2.
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
163 677
163 677
19 934
9 223
20 729
17 812
4 821
9 107
15 727
13 382
9 401
8 789
9 100
16 645
9 007
2.1.2.3.
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
8 223 043
8 223 043
1 149 429
911 249
657 332
436 948
223 120
218 243
753 962
753 255
663 156
799 636
476 416
701 730
478 567
2.1.2.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
4 446 246
4 446 246
489 973
473 238
297 101
281 482
116 005
119 183
420 709
367 485
313 255
513 180
326 023
508 267
220 345
2.1.2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1 930 796
1 930 796
376 752
276 926
74 695
356 566
265 691
237 102
101 719
41 824
199 521
2.1.2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1 607 601
1 607 601
200 928
115 160
344 874
155 466
106 121
98 096
253 695
14 130
75 070
34 027
35 222
147 185
27 627
2.1.2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
213 264
213 264
78 387
45 925
11 426
1 173
11 832
6 106
11 997
13 452
1 892
31 074
2.1.2.3.5.
Мероприятие 2.3.5. Материально-техническое обеспечение
25 136
25 136
3 389
3 931
994
964
3 690
3 242
3 034
3 330
2 562
2.1.2.4.
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
141 382
141 382
32 897
8 949
992
3 285
181
20
4 669
22 004
25 615
15 438
6 602
18 600
2 130
2.1.2.5.
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
40 816
40 816
681
10 728
12 958
6 708
4 198
5 543
2.1.2.6.
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
87 111
87 111
2.1.2.7.
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
234 582
234 582
60 468
8 364
90 430
8 466
13 856
32 192
7 126
13 680
2.1.2.8.
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
1 600
1 600
2.1.2.9.
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
379 180
379 180
90 697
64 259
30 996
24 096
343
8 805
11 154
20 953
41 363
29 174
31 122
26 218
2.1.2.10.
Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения
607 252
607 252
149 672
33 886
147 000
79 828
89 211
107 655
2.1.2.10.1.
Мероприятие 2.10.1. Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг
147 000
147 000
147 000
2.1.2.10.2.
Мероприятие 2.10.2. Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом
460 252
460 252
149 672
33 886
79 828
89 211
107 655
2.1.2.10.2.1.
Мероприятие 2.10.2.1. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству
100 165
100 165
56 452
19 195
24 518
2.1.2.10.2.2.
Мероприятие 2.10.2.2. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по содержанию улично-дорожной сети
98 626
98 626
28 820
32 869
27 800
9 137
2.1.2.10.2.3.
Мероприятие 2.10.2.3. Регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципальной инфраструктуры, в том числе бесхозные
44 450
44 450
44 450
2.1.2.10.2.4.
Мероприятие 2.10.2.4. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по разработке схем развития тепло-, электро-, водо- и газоснабжения
19 950
19 950
19 950
2.1.2.10.2.5.
Мероприятие 2.10.2.5. Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой
33 886
33 886
33 886
2.1.2.10.2.6.
Мероприятие 2.10.2.6. Приобретение специального коммунального транспорта
46 584
46 584
27 764
4 820
14 000
2.1.2.10.2.7.
Мероприятие 2.10.2.7. Приобретение двух зданий заводской готовности с установкой станций очистки воды в с.Питляр и с.Азовы
40 000
40 000
40 000
2.1.2.10.2.8.
Мероприятие 2.10.2.8. Приобретение полевого склада горючего дизельного топлива
3 558
2.1.2.10.2.9.
Мероприятие 2.10.2.9. Модернизация системы электроснабжения
73 033
73 033
53 033
20 000
2.1.2.11.
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1 200
1 200
1 200
2.1.3.
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа*
948 721
595 535
353 186
40 253
100
30 000
99 049
42 602
87 431
3 781
25 000
24 970
ДСиЖП ЯНАО
948 721
595 535
353 186
40 253
100
30 000
99 049
42 602
87 431
3 781
25 000
24 970
2.1.3.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
11 300
11 300
2.1.3.2.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
802
802
2.1.3.3.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
13 747
13 747
2.1.3.4.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
91 750
91 750
2.1.3.5.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
40 000
40 000
2.1.3.6.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
133
133
2.1.3.7.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
239 242
239 242
2.1.3.8.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
3 037
3 037
2.1.3.9.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
1 500
1 500
2.1.3.10.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
2 000
2 000
2.1.3.11.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс.м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 100
1 100
2.1.3.12.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»
14 960
14 960
2.1.3.13.
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
1
1
2.1.3.14.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
160 963
160 963
2.1.3.15.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
15 000
15 000
2.1.3.16.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 578
15 578
15 578
2.1.3.17.
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы
20 800
20 800
20 800
2.1.3.18.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»
100
100
100
2.1.3.19.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 675
3 675
3 675
2.1.3.20.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
2.1.3.21.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
100
100
100
2.1.3.22.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
100
100
100
2.1.3.23.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85 200
85 200
85 200
2.1.3.23.1.
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы
11 407
11 407
11 407
2.1.3.24.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
2 342
2 342
2 342
2.1.3.25.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
16 150
16 150
16 150
2.1.3.26.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (Внеплощадочные сети)
100
100
100
2.1.3.27.
Канализационные очистные сооружения в п.Ныда Надымского района ЯНАО
26 352
26 352
26 352
2.1.3.28.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
30 000
2.1.3.29.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
24 970
24 970
24 970
2.1.3.30.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
3 781
3 781
3 781
2.1.3.31.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
87 381
87 381
87 381
2.1.3.32.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
50
50
50
2.1.3.33.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
15 000
15 000
15 000
2.1.3.34.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
2.1.4.
Мероприятие 8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
23 886
23 886
1 681
2 187
1 553
1 435
700
12 121
748
2 993
468
ДТЭиЖКК ЯНАО
23 886
23 886
1 681
2 187
1 553
1 435
700
12 121
748
2 993
468
3.
Подпрограмма 3
603 740
62 298
541 442
23 964
27 120
155 400
21 470
32 205
124 568
10 116
12 538
14 048
13 093
93 200
13 720
3.1.
Ответственный исполнитель - ДГЖН ЯНАО
603 740
62 298
541 442
23 964
27 120
155 400
21 470
32 205
124 568
10 116
12 538
14 048
13 093
93 200
13 720
3.1.1.
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту МКД
320 186
320 186
23 964
27 120
41 160
21 470
24 205
55 232
10 116
12 538
14 048
13 093
63 520
13 720
ДГЖН ЯНАО
320 186
320 186
23 964
27 120
41 160
21 470
24 205
55 232
10 116
12 538
14 048
13 093
63 520
13 720
3.1.2.
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
62 298
62 298
ДГЖН ЯНАО
62 298
62 298
3.1.3.
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191 576
191 576
114 240
8 000
69 336
ДГЖН ЯНАО
191 576
191 576
114 240
8 000
69 336
3.1.4.
Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда
29 680
29 680
29 680
ДГЖН ЯНАО
29 680
29 680
29 680
4.
Подпрограмма 4
85 682
85 682
4.1.
Ответственный исполнитель - ДГЖН ЯНАО
85 682
85 682
4.1.1.
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений
85 682
85 682
ДГЖН ЯНАО
85 682
85 682
5.
Подпрограмма 6
428 831
428 831
5.1.
Ответственный исполнитель - ДТПЭиЖКК ЯНАО
297 159
297 159
5.2.
Соисполнители
131 672
131 672
ДГЖН ЯНАО
131 672
131 672
* Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы»
В целях реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1144-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 29 декабря 2014 г. № 1104-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1104-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики,
обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы»
В паспорте Государственной программы:
1.1. пункт 6 позиции, касающейся показателей Государственной программы, признать утратившим силу;
1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 79 241 672
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 79 241 672*
(в том числе средства федерального бюджета – 12 607)
Справочно: планируемый объем федеральных средств –
352 558
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 8 071 050
2014 год – 12 896 073
12 896 073 (в том числе средства федерального бюджета – 12 607)
12 607
1 535 990
2015 год – 11 290 835
11 290 835
59 951
1 098 039
2016 год – 11 192 396
11 192 396
50 000
1 027 366
2017 год – 10 965 592
10 965 592
95 000
1 029 821
2018 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 081 104
2019 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 123 365
2020 год – 10 965 592
10 965 592
45 000
1 175 365
* Финансирование Государственной программы за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
1.3. пункт 6 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, признать утратившим силу.
1
В разделе II Государственной программы:
2.1. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию Государственной программы
№ п/п
Источник финансирования, наименование подпрограмм
Всего на 2014 – 2020 годы
Объемы финансирования (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета*
352 558
12 607
59 951
50 000
95 000
45 000
45 000
45 000
Из них
1.1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
180 000
45 000
45 000
45 000
45 000
1.2.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
159 381
12 607
46 774
50 000
50 000
1.3.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»
13 177
13 177
2.
Средства окружного бюджета***
79 241 672
12 896 073
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
В том числе по мероприятиям
2.1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2.2.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
73 206 009
11 777 820
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
2.3.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами»
2 999 740
603 740
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
2.4.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2.5.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»****
2.6.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы»
2 477 459
428 831
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
3.
Средства местных бюджетов**
3 389 165
173 865
186 337
604 457
575 155
662 187
534 417
652 747
Из них
3.1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
3 004 959
106 191
131 896
550 958
523 007
610 039
482 269
600 599
3.2.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
384 206
67 674
54 441
53 499
52 148
52 148
52 148
52 148
3.3.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами»
4.
Средства внебюджетных источников (включая личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий,
коммерческие кредиты (займы), инвестиции)*
8 071 050
1 535 990
1 098 039
1 027 366
1 029 821
1 081 104
1 123 365
1 175 365
Из них
4.1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
2 236 522
776 710
362 226
252 345
210 350
209 290
208 087
217 514
4.2.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
4.3.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»*****
861 276
105 706
84 636
99 750
115 839
133 000
151 345
171 000
* Финансирование Государственной программы из средств федерального бюджета и внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.
** Финансирование Государственной программы из средств местных бюджетов на соответствующий год носит прогнозный характер.
*** Финансирование мероприятий Государственной программы указано в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
**** Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы».
***** Финансирование Подпрограммы 3 из средств внебюджетных источников осуществляется за счет средств собственников помещений в МКД.»;
2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень
подпрограмм и программно-целевых инструментов Государственной программы
за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Государственная программа –
всего*
79 241 672
12 896 073
11 290 835
11 192 396
10 965 592
10 965 592
10 965 592
10 965 592
1.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель) – всего
73 446 404
11 126 258
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
10 386 691
1.2.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель) – всего
1 498 768
948 721
324 243
225 804
1.3.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель) – всего
4 296 500
821 094
579 901
579 901
578 901
578 901
578 901
578 901
2.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» – всего
2.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
3.
Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса» – всего
73 206 009
11 777 820
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
71 707 241
10 829 099
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.2.
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель)
1 498 768
948 721
324 243
225 804
4.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами» – всего
2 999 740
603 740
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
4.1.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
2 999 740
603 740
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
5.
Подпрограмма 4 «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг» – всего
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
5.1.
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель)
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
6.
Подпрограмма 5 «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи» – всего
6.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
7.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего
2 477 459
428 831
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
7.1.
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель)
1 739 163
297 159
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
7.2.
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель)
738 296
131 672
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
* Детализированный перечень мероприятий подпрограмм Государственной программы на 2014 год содержится в таблице приложения № 2 к Государственной программе.».
3. Пункт 6 таблицы 3 раздела III Государственной программы признать утратившим силу.
4. Абзац седьмой раздела V Государственной программы признать утратившим силу.
5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:
5.1. пункты 2, 3 позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 признать утратившими силу;
5.2. в таблице 5 раздела II:
5.2.1. строку «ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)*» изложить в следующей редакции:
«
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 1)*
242 088
41 364
33 454
33 454
33 454
33 454
33 454
33 454
»;
5.2.2. в пункте 1.1:
5.2.2.1. в графе 2 цифры «11 340» заменить цифрами «11 722»;
5.2.2.2. в графе 3 цифры «1 620» заменить цифрами «2 002»;
5.2.3. в пункте 1.2:
5.2.3.1. в графе 2 цифры «45 346» заменить цифрами «46 878»;
5.2.3.2. в графе 3 цифры «6 478» заменить цифрами «8 010»;
5.2.4. в пункте 1.3:
5.2.4.1. в графе 2 цифры «177 429» заменить цифрами «183 488»;
5.2.4.2. в графе 3 цифры «25 356» заменить цифрами «31 352».
1
6. В подпрограмме «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»:
6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
6.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
6.1.2. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 73 206 009
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –73 206 009*
(в том числе средства федерального бюджета – 12 607)
Справочно: планируемый объем
федеральных средств –
159 381
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 4 973 252
2014 год – 11 777 820
11 777 820 (в том числе средства федерального бюджета – 12 607)
12 607
653 574
2015 год – 10 470 600
10 470 600
46 774
651 177
2016 год – 10 372 161
10 372 161
50 000
675 271
2017 год – 10 146 357
10 146 357
50 000
703 632
2018 год – 10 146 357
10 146 357
738 814
2019 год – 10 146 357
10 146 357
763 933
2020 год – 10 146 357
10 146 357
786 851
* Финансирование Подпрограммы 2 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
6.1.3. пункт 3 позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«3) сохранение значения уровня износа основных фондов коммунальной инфраструктуры на уровне 51 процента»;
6.2. в разделе II:
6.2.1. в подразделе 1:
6.2.1.1. в пункте 2:
6.2.1.1.1. дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения.
Мероприятие направлено на оказание содействия муниципальным образованиям в автономном округе при реализации мероприятий по решению вопросов местного значения.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядками, утверждаемыми Правительством автономного округа.»;
6.1.1.1.2. дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета).
В целях повышения активности органов местного самоуправления муниципальных образований, изучения и распространения положительного опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципальных образований предусматривается проведение ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», участниками которого являются городские поселения (городские округа) и сельские поселения.
Мероприятие реализуется в форме государственной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года № 707.»;
6.2.1.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 12 июля 2013 года № 1831 решением Совета общественных организаций ветеранов при Губернаторе автономного округа, принятым на заседании 19 марта 2013 года, поручено при формировании проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов предусмотреть средства на проведение ремонта квартир ветеранам Великой Отечественной войны и организовать проведение ремонтных работ.
Мероприятие реализуется в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством автономного округа.»;
6.2.2. в подразделе 2:
6.2.2.1. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 8
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2
№ п/п
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Средства федерального бюджета*
159 381
12 607
46 774
50 000
50 000
2.
Средства окружного бюджета**
73 206 009
11 777 820
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
3.
Средства местных бюджетов***
384 206
67 674
54 441
53 499
52 148
52 148
52 148
52 148
Из них
Город Губкинский
27 233
4 025
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
3 868
Город Лабытнанги
35 540
5 264
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
5 046
Город Муравленко
28 326
6 834
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
3 582
Город Новый Уренгой
65 239
9 643
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
9 266
Город Ноябрьск
64 041
9 915
9 156
9 154
8 954
8 954
8 954
8 954
Город Салехард
45 595
6 967
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
6 438
Красноселькупский район
11 090
1 616
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
1 579
Надымский район
21 644
6 979
3 730
2 779
2 039
2 039
2 039
2 039
Приуральский район
12 744
2 045
2 048
2 059
1 648
1 648
1 648
1 648
Пуровский район
32 381
4 703
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
4 613
Тазовский район
11 685
1 701
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
1 664
Шурышкарский район
18 686
6 446
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
2 040
Ямальский район
10 002
1 536
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
1 411
4.
Средства внебюджетных источников (включая собственные и привлеченные средства предприятий, коммерческие кредиты (займы), инвестиции)****
4 973 252
653 574
651 177
675 271
703 632
738 814
763 933
786 851
* Финансирование Подпрограммы 2 из средств федерального бюджета на соответствующий год носит прогнозный характер. Объем софинансирования принят из расчета не менее 35,0 млн. руб. (пункт 13 правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года № 754).
** Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.
*** Финансирование Подпрограммы 2 из средств местных бюджетов на соответствующий год носит справочный характер, основан на утвержденных в установленном порядке муниципальных программах.
**** Финансирование Подпрограммы 2 из средств внебюджетных источников на соответствующий год носит прогнозный характер.»;
6.2.2.2. таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Перечень
мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей / наименование мероприятий Подпрограммы 2
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2 – всего
73 206 009
11 777 820
10 470 600
10 372 161
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
71 707 241
10 829 099
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
10 146 357
ДСиЖП ЯНАО (соисполнитель Подпрограммы 2)
1 498 768
948 721
324 243
225 804
1.
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
1.1.
Мероприятие 1. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики автономного округа
130 667
10 667
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
ДТПЭиЖКК ЯНАО
130 667
10 667
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
1.2.
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
71 552 688
10 794 546
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
ДТПЭиЖКК ЯНАО
71 552 688
10 794 546
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
10 126 357
1.2.1.
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
6 157 737
914 703
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
873 839
1.2.2.
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
1 153 539
163 677
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
164 977
1.2.3.
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
57 703 903
8 223 043
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
8 246 810
1.2.4.
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
982 762
141 382
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
140 230
1.2.5.
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
433 930
40 816
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
65 519
1.2.6.
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
624 111
87 111
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
89 500
1.2.7.
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
1 614 582
234 582
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
230 000
1.2.8.
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
11 200
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1 600
1.2.9.
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
2 262 472
379 180
313 882
313 882
313 882
313 882
313 882
313 882
1.2.10
Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения
607 252
607 252
1.2.11
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" (субсидия из федерального бюджета)
1 200
1 200
1.3.
Мероприятие 3. Реализация региональных полномочий и выполнение функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в том числе оперативное управление Подпрограммой 2 (центральный аппарат)*
333 614
57 002
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
ДТПЭиЖКК ЯНАО
333 614
57 002
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
46 102
1.4.
Мероприятие 4. Государственное регулирование цен (тарифов) в топливно-энергетическом и коммунальном комплексе (центральный аппарат)*
331 752
56 685
45 845
45 845
45 845
45 844
45 844
45 844
ДТПЭиЖКК ЯНАО
331 752
56 685
45 845
45 845
45 845
45 844
45 844
45 844
1.5.
Мероприятие 5. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)
в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)*
265 398
45 345
36 675
36 675
36 675
36 676
36 676
36 676
ДТПЭиЖКК ЯНАО
265 398
45 345
36 675
36 675
36 675
36 676
36 676
36 676
1.6.
Мероприятие 6. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) в отношении субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере топливно-энергетического и коммунального комплекса (центральный аппарат)*
66 351
11 337
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
ДТПЭиЖКК ЯНАО
66 351
11 337
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
9 169
1.7.
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа**
1 498 768
948 721
324 243
225 804
ДСиЖП ЯНАО
1 498 768
948 721
324 243
225 804
1.8.
Мероприятие 8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
23 886
23 886
ДТПЭиЖКК ЯНАО
23 886
23 886
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.
** Перечни строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям и по муниципальным образованиям изложены в таблицах 10, 11.»;
6.2.2.3. таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по направлениям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1504754
951063
326536
227155
средства окружного бюджета
1487361
937314
324243
225804
средства бюджетов муниципальных образований
17393
13749
2293
1351
В том числе по направлениям
1.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
367612
137214
154894
75504
средства окружного бюджета
361668
132728
153776
75164
средства бюджетов муниципальных образований
5944
4486
1118
340
В том числе по мероприятиям
1.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
154926
91762
32000
31164
средства окружного бюджета
150545
87381
32000
31164
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
1.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
162234
15000
112894
34340
средства окружного бюджета
160776
15000
111776
34000
средства бюджетов муниципальных образований
1458
1118
340
1.1.5.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35100
15100
10000
10000
средства окружного бюджета
35000
15000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
1.1.6.
Проектно-изыскательские работы по объекту
«Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105
105
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
5
5
1.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
73246
28107
45139
средства окружного бюджета
73246
28107
45139
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.2.
Котельная с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70109
24970
45139
средства окружного бюджета
70109
24970
45139
средства бюджетов муниципальных образований
1.2.3.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
89047
48485
20362
20200
средства окружного бюджета
85704
45544
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
3343
2941
202
200
В том числе по мероприятиям
1.3.1.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно- изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71162
30600
20362
20200
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
1002
600
202
200
1.3.2.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11300
11300
средства окружного бюджета
11300
11300
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.3.
Водоснабжение
г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
средства окружного бюджета
802
802
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.4.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000
с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
средства окружного бюджета
1100
1100
средства бюджетов муниципальных образований
1.3.5.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4683
4683
средства окружного бюджета
2342
2342
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
1.4.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
492075
332434
69241
90400
средства окружного бюджета
486994
328326
68668
90000
средства бюджетов муниципальных образований
5081
4108
573
400
В том числе по мероприятиям
1.4.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений
КОС 7000 – 15000,
г. Муравленко,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
195200
85200
40000
70000
средства окружного бюджета
195200
85200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.2.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
160963
160963
0
0
средства окружного бюджета
160963
160963
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.3.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15878
15878
средства окружного бюджета
15578
15578
средства бюджетов муниципальных образований
300
300
1.4.4.
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
79485
29844
29241
20400
средства окружного бюджета
75020
26352
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
4465
3492
573
400
1.4.5.
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО (Внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
416
416
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
316
316
1.4.6.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в
г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
1.4.7.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
133
133
средства окружного бюджета
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
1.5.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20800
20800
средства окружного бюджета
20800
20800
средства бюджетов муниципальных образований
В том числе по мероприятиям
1.5.1.
Газификация г. Салехарда,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20800
20800
средства окружного бюджета
20800
20800
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
278133
278133
средства окружного бюджета
276278
276278
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
1855
1855
0
0
В том числе по мероприятиям
1.6.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения 4-го микрорайона п. Пангоды МО Надымский район»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14960
14960
средства окружного бюджета
14960
14960
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.2.
Сети тепло-, водоснабжения 5-го микрорайона
поселка Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1
1
средства окружного бюджета
1
1
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.3.
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
17000
17000
средства окружного бюджета
16150
16150
средства бюджетов муниципальных образований
850
850
1.6.4.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
239242
239242
средства окружного бюджета
239242
239242
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.5.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2000
2000
средства окружного бюджета
2000
2000
средства бюджетов муниципальных образований
1.6.6.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3875
3875
средства окружного бюджета
3675
3675
средства бюджетов муниципальных образований
200
200
1.6.7.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105
105
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
5
5
1.6.8.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
850
850
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
750
750
1.6.9.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
50
50
средства бюджетов муниципальных образований
50
50
1.7.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
183841
105890
36900
41051
средства окружного бюджета
182671
105531
36500
40640
средства бюджетов муниципальных образований
1170
359
400
411
В том числе по мероприятиям
1.7.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск, Приуральский район
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14415
4140
5100
5175
средства окружного бюджета
13855
3781
5000
5074
средства бюджетов муниципальных образований
560
359
100
101
1.7.2.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31091
15300
15791
средства окружного бюджета
30481
15000
15481
средства бюджетов муниципальных образований
610
300
310
1.7.3.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46585
10000
16500
20085
средства окружного бюджета
46585
10000
16500
20085
средства бюджетов муниципальных образований
1.7.4.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной
дорогой, с. Салемал
Ямальский район, ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91750
91750
средства окружного бюджета
91750
91750
средства бюджетов муниципальных образований
»;
6.2.2.4. таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11
Перечень
строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа по муниципальным образованиям
№ п/п
Направление, наименование мероприятия
Источник финансирования
Объемы капитальных затрат (тыс. руб.)
всего на 2014 –2016 годы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Строительство объектов энергетики коммунального комплекса
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1504754
951063
326536
227155
средства окружного бюджета
1487361
937314
324243
225804
средства бюджетов муниципальных образований
17393
13749
2293
1351
Муниципальное образование Красноселькупский район
1.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70109
24970
45139
средства окружного бюджета
70109
24970
45139
средства бюджетов муниципальных образований
1.1.1.
Котельная с. Толька Красноселькупского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
70109
24970
45139
средства окружного бюджета
70109
24970
45139
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Муравленко
2.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4683
4683
средства окружного бюджета
2342
2342
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.1.1.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
4683
4683
средства окружного бюджета
2342
2342
средства бюджетов муниципальных образований
2341
2341
2.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
195200
85200
40000
70000
средства окружного бюджета
195200
85200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
2.2.1.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000 – 15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
195200
85200
40000
70000
средства окружного бюджета
195200
85200
40000
70000
средства бюджетов муниципальных образований
2.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
850
850
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
750
750
2.3.1.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
850
850
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
750
750
Муниципальное образование Надымский район
3.1.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
240864
191223
29241
20400
средства окружного бюджета
236083
187415
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
4781
3808
573
400
3.1.1.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надыма
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
160963
160963
средства окружного бюджета
160963
160963
средства бюджетов муниципальных образований
3.1.2.
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
79485
29844
29241
20400
средства окружного бюджета
75020
26352
28668
20000
средства бюджетов муниципальных образований
4465
3492
573
400
3.1.3.
Канализационные очистные сооружения в с. Ныда Надымского района ЯНАО (Внеплощадочные сети)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
416
416
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
316
316
3.2.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31961
31961
0
0
средства окружного бюджета
31111
31111
0
0
средства бюджетов муниципальных образований
850
850
0
0
3.2.1.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепло-, водоснабжения
4-го микрорайона
п. Пангоды МО Надымский район»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14960
14960
средства окружного бюджета
14960
14960
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.2.
Сети тепло-, водоснабжения 5-ого микрорайона
поселок Пангоды
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1
1
средства окружного бюджета
1
1
средства бюджетов муниципальных образований
3.2.3.
Интернат на 200 воспитанников в п. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
17000
17000
средства окружного бюджета
16150
16150
средства бюджетов муниципальных образований
850
850
Муниципальное образование город Ноябрьск
4.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71162
30600
20362
20200
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
1002
600
202
200
4.1.1.
Сооружение очистки подземных вод на
водозаборе
мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
71162
30600
20362
20200
средства окружного бюджета
70160
30000
20160
20000
средства бюджетов муниципальных образований
1002
600
202
200
Муниципальное образование Приуральский район
5.1.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11300
11300
средства окружного бюджета
11300
11300
средства бюджетов муниципальных образований
5.1.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
11300
11300
средства окружного бюджета
11300
11300
средства бюджетов муниципальных образований
5.2.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
45506
4140
20400
20966
средства окружного бюджета
44336
3781
20000
20555
средства бюджетов муниципальных образований
1170
359
400
411
5.2.1.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск,
Приуральский район
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
14415
4140
5100
5175
средства окружного бюджета
13855
3781
5000
5074
средства бюджетов муниципальных образований
560
359
100
101
5.2.2.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
31091
15300
15791
средства окружного бюджета
30481
15000
15481
средства бюджетов муниципальных образований
610
300
310
Муниципальное образование Шурышкарский район
6.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
332407
122009
144894
65504
средства окружного бюджета
326568
117628
143776
65164
средства бюджетов муниципальных образований
5839
4381
1118
340
6.1.1.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
13747
13747
средства окружного бюджета
13747
13747
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.2.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
154926
91762
32000
31164
средства окружного бюджета
150545
87381
32000
31164
средства бюджетов муниципальных образований
4381
4381
6.1.3.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1500
1500
средства окружного бюджета
1500
1500
средства бюджетов муниципальных образований
6.1.4.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
162234
15000
112894
34340
средства окружного бюджета
160776
15000
111776
34000
средства бюджетов муниципальных образований
1458
1118
340
6.2.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.2.1.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района,
в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3037
3037
средства окружного бюджета
3037
3037
средства бюджетов муниципальных образований
6.3.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
50
50
средства бюджетов муниципальных образований
50
50
6.3.1.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
50
50
средства бюджетов муниципальных образований
50
50
Муниципальное образование Ямальский район
7.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35100
15100
10000
10000
средства окружного бюджета
35000
15000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.1.1.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4–10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
35100
15100
10000
10000
средства окружного бюджета
35000
15000
10000
10000
средства бюджетов муниципальных образований
100
100
7.2.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
133
133
средства окружного бюджета
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.2.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения
в п. Яр-Сале Ямальского района»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
133
133
средства окружного бюджета
133
133
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.
Системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
138335
101750
16500
20085
средства окружного бюджета
138335
101750
16500
20085
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.1.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
46585
10000
16500
20085
средства окружного бюджета
46585
10000
16500
20085
средства бюджетов муниципальных образований
7.3.2.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
91750
91750
средства окружного бюджета
91750
91750
средства бюджетов муниципальных образований
Муниципальное образование город Салехард
8.1.
Электроснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105
105
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
5
5
8.1.1.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт
с расширением парка ГСМ
в п. Пельвож»
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105
105
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
5
5
8.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
средства окружного бюджета
1100
1100
средства бюджетов муниципальных образований
8.2.1.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений
ВОС-15000 с увеличением производительности
до 20 тыс. м3/сутки,
г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
1100
1100
средства окружного бюджета
1100
1100
средства бюджетов муниципальных образований
8.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15878
15878
средства окружного бюджета
15578
15578
средства бюджетов муниципальных образований
300
300
8.3.1.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде
(1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
15878
15878
средства окружного бюджета
15578
15578
средства бюджетов муниципальных образований
300
300
8.4.
Газоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20800
20800
средства окружного бюджета
20800
20800
средства бюджетов муниципальных образований
8.4.1.
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-
изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
20800
20800
средства окружного бюджета
20800
20800
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.
Инженерное обеспечение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
245222
245222
средства окружного бюджета
245017
245017
средства бюджетов муниципальных образований
205
205
8.5.1.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
239242
239242
средства окружного бюджета
239242
239242
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.2.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
2000
2000
средства окружного бюджета
2000
2000
средства бюджетов муниципальных образований
8.5.3.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
3875
3875
средства окружного бюджета
3675
3675
средства бюджетов муниципальных образований
200
200
8.5.4.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
105
105
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
5
5
Муниципальное образование город Лабытнанги
9.1.
Теплоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
9.1.1.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
100
100
средства окружного бюджета
100
100
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.
Водоснабжение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
средства окружного бюджета
802
802
средства бюджетов муниципальных образований
9.2.1.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
802
802
средства окружного бюджета
802
802
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.
Водоотведение
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
9.3.1.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3
(2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
консолидированный бюджет ЯНАО, в том числе
40000
40000
средства окружного бюджета
40000
40000
средства бюджетов муниципальных образований
»;
1
6.3. таблицу 12 раздела III дополнить подразделом 9 следующего содержания:
«
9. Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны
9.1
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
ед.
Абсолютная величина
Увеличение значения является положительной динамикой показателя
Принимается по данным органов местного самоуправления
»;
6.4. раздел IV дополнить абзацами одиннадцатым – семнадцатым следующего содержания:
«- постановление Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 315-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард»;
- постановление Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 330-П «О перераспределении бюджетных ассигнований»;
- постановление Правительства автономного округа от 16 мая 2014 года № 341-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Шурышкарский район»;
- постановление Правительства автономного округа от 22 июля 2014 года № 517-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Муравленко»;
- постановление Правительства автономного округа от 22 июля 2014 года № 537-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Надымский район»;
- постановление Правительства автономного округа от 8 августа 2014 года № 609-П «О предоставлении субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на реализацию мероприятий по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2014 году»;
- постановление Правительства автономного округа от 3 сентября 2014 года № 702-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Ноябрьск».»;
6.5. в разделе V:
6.5.1. пункт 2 дополнить подпунктами 2.10, 2.11 следующего содержания:
«
2.10
Мероприятие 2.10.
Мероприятия по решению вопросов местного значения
2014-2020 годы
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, систем водоснабжения и водоотве-дения, повышение технологичес-кой безопасности. На этой основе обеспечивается надежная эксплуатация и качество предоставляе-мых потребителям энергоресурсов и коммуналь-ных услуг по доступным ценам, сохранение социальной стабильности
снижение надежности и качества предоставляемых энергоресурсов и коммунальных услуг. Увеличение эксплуатационных расходов производства - рост тарифов (цен) на энергоресурсы и коммунальные услуги
подпункт 3.1
приложения № 1 к Государствен-ной программе
2.11
Мероприятие 2.11.
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
2014 год
повышение активности органов местного самоуправления и повышение благоустроен-ности территорий муниципальных образований
снижение инициативы органов местного самоуправления и снижение благоустроенности территорий муниципальных образований
подпункт 3.6
приложения № 1 к Государствен-ной программе
»;
6.5.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«
4
Мероприятие 8.
Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
2014 год
улучшение условий проживания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
социальная напряженность
подпункт 3.8.1
приложения № 1 к Государствен-ной программе
».
7. В подпрограмме «Создание условий для обеспечения населения качественными жилищно-коммунальными услугами»:
7.1. в паспорте Подпрограммы 3:
7.1.1. пункт 1 позиции, касающейся показателей Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«1) доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01 января 2014 года);»;
7.1.2. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 3, дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда»;
7.1.3. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2 999 740
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 999 740*
Справочно: планируемый объем федеральных средств –
13 177
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 861 276
2014 год – 603 740
603 740
0
105 706
2015 год – 400 000
400 000
13 177
84 636
2016 год – 400 000
400 000
99 750
2017 год – 399 000
399 000
115 839
2018 год – 399 000
399 000
133 000
2019 год – 399 000
399 000
151 345
2020 год – 399 000
399 000
171 000
* Финансирование Подпрограммы 3 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
7.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
1) увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов (на 01 января 2014 года) к 2017 году до 3,6 процента и сохранение этого значения до 2020 года;
2) уменьшение доли средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов к 2017 году до 43,8 процента и сохранение этого значения до 2020 года;
3) увеличение доли лифтового оборудования в многоквартирных домах, соответствующего требованиям безопасной эксплуатации
»;
7.2. раздел II:
7.2.1. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда.
Данное мероприятие обеспечивает выполнение требования пункта 3 вопроса 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе. Субсидия, предоставляемая муниципальному образованию Пуровский район, направляется на оказание помощи органам местного самоуправления поселка городского типа Уренгой на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда в 2014 году.»;
7.2.2. в таблице 13:
7.2.2.1. в пункте 1:
7.2.2.1.1. в графе 3 цифры «36 237» заменить цифрами «13 177»;
7.2.2.1.2. в графе 4 цифры «23 060» заменить цифрой «0»;
7.2.2.2. в пункте 2:
7.2.2.2.1. в графе 3 цифры «2 996 000» заменить цифрами «2 999 740»;
7.2.2.2.2. в графе 4 цифры «600 000» заменить цифрами «603 740»;
7.2.3. таблицу 14 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 14
Перечень
мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 3
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3 – всего
2 999 740
603 740
400 000
400 000
399 000
399 000
399 000
399 000
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
1.
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
1.1.
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
2 714 186
320 186
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
ДГЖН ЯНАО
2 714 186
320 186
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
399 000
1.2.
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
64 298
62 298
1 000
1 000
ДГЖН ЯНАО
64 298
62 298
1 000
1 000
1.3.
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191 576
191 576
ДГЖН ЯНАО
191 576
191 576
1.4.
Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда
29 680
29 680
ДГЖН ЯНАО
29 680
29 680
»;
1
7.3. в таблице 15 раздела III:
7.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1
Доля общей площади капитально отремонтирован-ных многоквартир-ных домов в общей площади многоквартир-ных домов
(на 01 января 2014 года)
%
Определяется как отношение общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов
в общей площади многоквартирных домов
(на 01 января 2014 года)
ДSМКД = SКРМКД/ SМКД * 100
Выполнение значения показателя является положительной динамикой
SКРМКД — общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов;
SМКД – общая площадь многоквартирных домов, находящихся на территории ЯНАО по состоянию
на 01 января
2014 года
»;
7.3.2. в пункте 4 графы 4 слово «Уменьшение» заменить словом «Выполнение»;
7.4. в разделе IV:
7.4.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Условия предоставления субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных образований, а также порядок формирования и распределения субсидий между муниципальными образованиями установлены нормативными правовыми актами Правительства автономного округа:»;
7.4.2. дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 июня 2014 года № 433-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году»;
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 августа 2014 года № 614-П «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации»;
- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 сентября 2014 года № 701-П «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа».»;
7.5. раздел V дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«
4
Мероприятие 4.
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановитель-ных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда
2014 год
уменьшение количества многоквартирных домов, нуждающихся в аварийно-восстановительных и ремонтных работах
увеличение фонда МКД, признанного аварийным. Социальная напряжен-ность
пункты 4.1 – 4.3 прило-жения
№ 1 к Госу-дарствен-ной программе
».
8. В подпрограмме «Контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг»:
8.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 паспорта Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 558 464
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 558 464*
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0
2014 год – 85 682
85 682
2015 год – 78 797
78 797
2016 год – 78 797
78 797
2017 год – 78 797
78 797
2018 год – 78 797
78 797
2019 год – 78 797
78 797
2020 год – 78 797
78 797
* Финансирование Подпрограммы 4 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
8.2. таблицу 16 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 16
Перечень
мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/мероприятий Подпрограммы 4
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 –
2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4 – всего
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
ДГЖН ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
Подведомственное государственное учреждение ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
1.
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1.1.
ДГЖН ЯНАО
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
1.2.
ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль»
558 464
85 682
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
78 797
2.
Мероприятие 2. Реализация региональных полномочий и выполнение контрольных функций по обеспечению законных интересов граждан и государства при предоставлении жилищных и коммунальных услуг,
738 296
131 672
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
в том числе оперативное управление Подпрограммой 4 (центральный аппарат)*
ДГЖН ЯНАО* (центральный аппарат)
738 296
131 672
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
2.1.
Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
261 984
46 728
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
Проведение плановых документарных
и выездных проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по обращениям граждан
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых
документарных, выездных,
документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной
сфере деятельности
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
23 844
4 248
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
2.2.
Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых
домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
214 344
38232
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
29 352
Проведение внеплановых документарных,
выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям граждан
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
23 814
4 248
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление заключения о техническом состоянии и соответствии содержания
объекта правилам и нормам
технической эксплуатации жилищного фонда в межведомственную комиссию
23 832
4 248
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
3 264
2.3.
Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
261 968
46 712
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
35 876
Проведение личного приема граждан
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановых документарных, выездных, документарных и выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению ранее выданных предписаний по устранению
выявленных нарушений в установленной сфере деятельности
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Проведение внеплановой проверки технического состояния жилого строения, помещения
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Визуальное обследование технического состояния жилого помещения
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Выдача предписания в случае выявления нарушения
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление ответа гражданину, направившему жалобу (обращение)
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Составление протокола об административном правонарушении в случае выявления нарушения
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Направление определения о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела по подведомственности
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Рассмотрение дела об административном правонарушении
23 812
4 246
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
23 842
4 246
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
3 266
Контроль за поступлением доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов)
23 818
4 252
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
3 261
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».
9. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:
9.1. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
всего на 2014 – 2020
годы
2014
год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5 – всего (центральный апарат) *
183 024
31 272
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
183 024
31 272
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
25 292
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
1.1.
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)*
128 114
21 890
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
17 704
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
1.2.
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)*
45 756
7 818
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
6 323
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
1.3.
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих
9 154
1 564
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
1 265
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат*)
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.»;
1
9.2. в графе 5 таблицы 19 раздела III:
9.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«- количество осуществленных проверок;
- количество проверок, согласно утвержденному плану»;
9.2.2. в пункте 3 слова «, к общему количеству приказов об утверждении цен (тарифов)» исключить.
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6 паспорта Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 2 477 459
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 477 459*
Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0
Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0
2014 год – 428 831
428 831
2015 год – 341 438
341 438
2016 год – 341 438
341 438
2017 год – 341 438
341 438
2018 год – 341 438
341 438
2019 год – 341 438
341 438
2020 год – 341 438
341 438
* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете».»;
10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 20
Перечень
мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей/наименование мероприятий Подпрограммы 6
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. Руб.)
всего на 2014 – 2020 годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6 – всего
2 477 459
428 831
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
1 739 163
297 159
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
738 296
131 672
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
1.
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
2.
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетних средств 1финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) 1юджетних средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы
2 477 459
428 831
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
341 438
ДТПЭиЖКК ЯНАО
1 739 163
297 159
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
240 334
ДГЖН ЯНАО
738 296
131 672
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
101 104
»;
10.3. пункт 2.1 графы 5 таблицы 22 раздела V изложить в следующей редакции:
«не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, не достигаются.
Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1104-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в её состав
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ мероп-рия-тий, влия-ющих на пока-затель
Еди-ница изме-рения
Значения показателей
2014 год
вес пока-зате-ля
2015 год
вес пока-зателя
2016 год
вес пока-зателя
2017 год
вес пока-зате-ля
2018 год
вес пока-зате-ля
2019 год
вес по-ка-зате-ля
2020 год
вес пока-зате-ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Государственная программа
Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.
Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий)
кг у.т./
тыс. руб.
15,8
0,24
15,4
0,24
15
0,24
14,6
0,24
14,2
0,24
13,8
0,24
12,85
0,24
Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
1.2.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
8
0,24
16,5
0,24
25
0,24
30
0,24
30
0,24
30
0,24
30
0,24
1.3.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
%
15
0,14
12
0,14
11,5
0,14
11
0,14
11
0,14
11
0,14
11
0,14
1.4.
Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети
%
0,3
0,19
0,6
0,19
1,5
0,19
4,6
0,19
3,2
0,19
3,3
0,19
3,4
0,19
1.5.
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
0,4
0,19
0,4
0,19
0,8
0,19
1,9
0,19
1,9
0,19
3,6
0,19
6,7
0,19
2.
Подпрограмма 1 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов
Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов
2.1.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
2.2.
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
3.
Подпрограмма 2 (вес 0,17)
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека
Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
3.1.
Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса
3.1.1.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7
%
8
0,039
16,5
0,04
25
0,04
30
0,044
30
0,044
30
0,044
30
0,044
3.1.2.
Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7
%
15
0,039
12
0,04
11,5
0,04
11
0,044
11
0,044
11
0,044
11
0,044
3.1.3.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7
%
51
0,039
51
0,04
51
0,04
51
0,044
51
0,044
51
0,044
51
0,044
3.2.
Целевые показатели развития электроэнергетики
3.2.1.
Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
24
0,034
170
0,033
244
0,033
3.2.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
0
0,034
0
0,034
0
0,034
0
0,039
0
0,039
0
0,039
0
0,039
3.2.3.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства
1, 2.3, 2.7, 7
МВт
0
0,034
0
0,034
0
0,034
0
0,039
0
0,039
0
0,039
0
0,039
3.2.4.
Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
%
7,9
0,034
7,7
0,034
7,5
0,034
7,2
0,039
7
0,039
6
0,039
5
0,039
3.2.5.
Уровень износа электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
%
47,5
0,034
47
0,034
47
0,034
47
0,039
47
0,039
47
0,039
47
0,039
3.2.6.
Протяженность магистральных электрических сетей
1, 2.3, 2.7, 7
км
9993
0,034
10711
0,035
10711
0,035
3.3.
Целевые показатели развития теплоэнергетики
3.3.1.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
2.3, 2.7, 7
Гкал/час
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,039
0
0,039
0
0,039
0
0,039
3.3.2.
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
Гкал/час
0
0,035
0
0,035
0
0,035
0
0,039
0
0,039
0
0,039
0
0,039
3.3.3.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
%
21,3
0,035
21,3
0,035
21,3
0,035
21,3
0,039
21,3
0,039
21,3
0,039
21,3
0,039
3.3.4.
Уровень износа сетей теплоснабжения
2.3, 2.7, 7
%
52
0,035
52
0,035
52
0,035
52
0,039
52
0,039
52
0,039
52
0,039
3.4.
Целевые показатели развития газоснабжения
3.4.1.
Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа
2.3, 2.6, 2.7, 7
%
30,4
0,035
31,5
0,038
31,5
0,038
32
0,04
32
0,04
34
0,04
35
0,04
3.5.
Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения
3.5.1.
Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
2.3, 2.7, 7
%
94,3
0,033
94,4
0,038
94,4
0,038
94,4
0,044
94,4
0,044
94,4
0,044
94,4
0,044
3.5.2.
Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
2.3, 2.7, 7
%
94
0,033
94,2
0,038
94,6
0,038
95
0,044
96
0,044
97
0,044
98
0,044
3.5.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям
2.3, 2.7, 7
%
33,2
0,039
33
0,043
32
0,043
31
0,044
30
0,044
29
0,044
28
0,044
3.5.4.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям
2.3, 2.7, 7
%
5,3
0,039
5,2
0,043
5,1
0,043
5
0,044
5
0,044
4,5
0,044
4
0,044
3.5.5.
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7, 7
%
16,6
0,034
16,2
0,038
16
0,038
15,8
0,038
15,5
0,038
15,2
0,038
15
0,038
3.5.6.
Уровень износа водопроводной сети
2.3, 2.7, 7
%
57,5
0,034
57,2
0,038
56,8
0,038
56,3
0,038
56
0,038
55
0,038
54
0,038
3.5.7.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения
2.3, 2.7, 7
%
80,8
0,034
81,5
0,038
82,2
0,038
82,2
0,038
82,2
0,038
82,2
0,038
82,2
0,038
3.5.8.
Доля сточных вод, пропущенных через канализационные очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
2.3, 2.7, 7
%
97,9
0,034
98
0,038
98
0,038
98
0,037
98
0,037
98
0,037
98
0,037
3.5.9.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.3, 2.7, 7
%
51,4
0,034
51,6
0,038
52
0,038
53
0,037
54
0,037
56
0,037
60
0,037
3.5.10.
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
2.3, 2.7, 7
%
15
0,034
14,8
0,038
14,6
0,038
14,2
0,037
14
0,037
13
0,037
12
0,037
3.5.11.
Уровень износа канализационной сети
2.3, 2.7, 7
%
53
0,034
53
0,038
53
0,038
53
0,037
53
0,037
53
0,037
53
0,037
3.6.
Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий
3.6.1.
Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности
2.1
%
100
0,031
3.6.2.
Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
2.2
%
100
0,031
100
0,035
100
0,035
100
0,039
100
0,039
100
0,039
100
0,039
3.7.
Целевые показатели развития управления жилищным фондом
3.7.1.
Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
2.8
%
13
0,031
13
0,035
13
0,035
13
0,039
13
0,039
13
0,039
13
0,039
3.8.
Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой отечественной войны
3.8.1.
Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной воны
8
ед.
67
0,029
4.
Подпрограмма 3 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности
4.1.
Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД (на 01.01.2014г)
1, 2
%
1,5
0,16
1,7
0,185
1,7
0,185
3,6
0,185
3,6
0,185
3,6
0,185
3,6
0,185
4.2.
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1, 2
ед.
76
0,14
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
395
0,163
4.3.
Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
1, 2
тыс. м2
151
0,14
151
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
792
0,163
4.4.
Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД
1, 2
%
85
0,14
82,5
0,163
80
0,163
77,5
0,163
75
0,163
72,5
0,163
70
0,163
4.5.
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте МКД
1
ед.
368
0,14
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
368
0,163
4.6.
Количество тепловизионных обследований МКД
1
ед.
390
0,14
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
390
0,163
4.7.
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в МКД
3
%
11,3
0,14
5.
Подпрограмма 4 (вес 0,16)
Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
5.1.
Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)
1, 2
%
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
80
0,25
5.2.
Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок
2
%
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
78
0,25
5.3.
Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1, 2
ед.
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
98
0,25
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан
5.4.
Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
2
%
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
95
0,25
6.
Подпрограмма 5 (вес 0,17)
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов
6.1.
Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования
6.2.
Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования
2
%
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
100
0,4
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
6.3
Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке
3
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
7.
Подпрограмма 6 (вес 0,16)
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
7.1.
Укомплектованность должностей государственной службы
1
%
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
98
0,5
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
7.2.
Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)
1
%
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
100
0,5
».
.
1
Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1104-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы» на 2014 год
№ п/п
Наименование Государственной программы, Подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финанси-рования
В том числе
ве-домст-вен-ные расхо-ды
меж-бюджет-ные субси-дии
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
Государственная программа (всего)
12 896 073
1 271 724
11 624 349
1 678 875
1 161 400
1 049 846
863 486
574 521
344 327
1 101 746
1 031 889
760 509
924 194
591 490
950 009
592 057
1.1.
Ответственный исполнитель ДТПЭиЖКК ЯНАО
11 126 258
396 537
10 729 721
1 614 658
1 134 180
894 446
812 016
475 472
312 122
934 576
934 342
744 190
885 146
578 397
856 809
553 367
1.2.
Соисполнители (всего)
1 769 815
875 187
894 628
64 217
27 220
155 400
51 470
99 049
32 205
167 170
97 547
16 319
39 048
13 093
93 200
38 690
1.2.1.
ДСиЖП ЯНАО
948 721
595 535
353 186
40 253
100
30 000
99 049
42 602
87 431
3 781
25 000
24 970
1.2.2.
ДГЖН ЯНАО
821 094
279 652
541 442
23 964
27 120
155 400
21 470
32 205
124 568
10 116
12 538
14 048
13 093
93 200
13 720
2.
Подпрограмма 2
11 777 820
694 913
11 082 907
1 654 911
1 134 280
894 446
842 016
574 521
312 122
977 178
1 021 773
747 971
910 146
578 397
856 809
578 337
2.1.
Ответственный исполнитель - ДТЭиЖКК ЯНАО
10 829 099
99 378
10 729 721
1 614 658
1 134 180
894 446
812 016
475 472
312 122
934 576
934 342
744 190
885 146
578 397
856 809
553 367
2.2.
Соисполнители (всего)
948 721
595 535
353 186
40 253
100
30 000
99 049
42 602
87 431
3 781
25 000
24 970
ДСиЖП ЯНАО
948 721
595 535
353 186
40 253
100
30 000
99 049
42 602
87 431
3 781
25 000
24 970
2.1.1.
Мероприятие 1. Разработка схемы и программ перспективного развития электроэнергетики автономного округа
10 667
10 667
ДТЭиЖКК ЯНАО
10 667
10 667
2.1.2.
Мероприятие 2. Государственная поддержка отраслей экономики в сфере энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунального комплекса
10 794 546
88 711
10 705 835
1 612 977
1 131 993
892 893
810 581
475 472
311 422
922 455
934 342
743 442
885 146
578 397
853 816
552 899
ДТЭиЖКК ЯНАО
10 794 546
88 711
10 705 835
1 612 977
1 131 993
892 893
810 581
475 472
311 422
922 455
934 342
743 442
885 146
578 397
853 816
552 899
2.1.2.1.
Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
914 703
914 703
109 199
96 063
172 116
168 482
70 041
71 388
30 682
26 892
24 317
19 920
24 913
77 393
23 297
2.1.2.2.
Мероприятие 2.2. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований
163 677
163 677
19 934
9 223
20 729
17 812
4 821
9 107
15 727
13 382
9 401
8 789
9 100
16 645
9 007
2.1.2.3.
Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
8 223 043
8 223 043
1 149 429
911 249
657 332
436 948
223 120
218 243
753 962
753 255
663 156
799 636
476 416
701 730
478 567
2.1.2.3.1.
Мероприятие 2.3.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
4 446 246
4 446 246
489 973
473 238
297 101
281 482
116 005
119 183
420 709
367 485
313 255
513 180
326 023
508 267
220 345
2.1.2.3.2.
Мероприятие 2.3.2. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1 930 796
1 930 796
376 752
276 926
74 695
356 566
265 691
237 102
101 719
41 824
199 521
2.1.2.3.3.
Мероприятие 2.3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1 607 601
1 607 601
200 928
115 160
344 874
155 466
106 121
98 096
253 695
14 130
75 070
34 027
35 222
147 185
27 627
2.1.2.3.4.
Мероприятие 2.3.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
213 264
213 264
78 387
45 925
11 426
1 173
11 832
6 106
11 997
13 452
1 892
31 074
2.1.2.3.5.
Мероприятие 2.3.5. Материально-техническое обеспечение
25 136
25 136
3 389
3 931
994
964
3 690
3 242
3 034
3 330
2 562
2.1.2.4.
Мероприятие 2.4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
141 382
141 382
32 897
8 949
992
3 285
181
20
4 669
22 004
25 615
15 438
6 602
18 600
2 130
2.1.2.5.
Мероприятие 2.5. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
40 816
40 816
681
10 728
12 958
6 708
4 198
5 543
2.1.2.6.
Мероприятие 2.6. Государственная поддержка газораспределительных организаций, оказывающих услуги по транспортировке газа в труднодоступные населенные пункты на территории автономного округа
87 111
87 111
2.1.2.7.
Мероприятие 2.7. Подготовка объектов коммунального комплекса к работе в зимний период
234 582
234 582
60 468
8 364
90 430
8 466
13 856
32 192
7 126
13 680
2.1.2.8.
Мероприятие 2.8. Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья
1 600
1 600
2.1.2.9.
Мероприятие 2.9. Компенсация стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
379 180
379 180
90 697
64 259
30 996
24 096
343
8 805
11 154
20 953
41 363
29 174
31 122
26 218
2.1.2.10.
Мероприятие 2.10. Мероприятия по решению вопросов местного значения
607 252
607 252
149 672
33 886
147 000
79 828
89 211
107 655
2.1.2.10.1.
Мероприятие 2.10.1. Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг
147 000
147 000
147 000
2.1.2.10.2.
Мероприятие 2.10.2. Мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом
460 252
460 252
149 672
33 886
79 828
89 211
107 655
2.1.2.10.2.1.
Мероприятие 2.10.2.1. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству
100 165
100 165
56 452
19 195
24 518
2.1.2.10.2.2.
Мероприятие 2.10.2.2. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по содержанию улично-дорожной сети
98 626
98 626
28 820
32 869
27 800
9 137
2.1.2.10.2.3.
Мероприятие 2.10.2.3. Регистрация права муниципальной собственности на объекты муниципальной инфраструктуры, в том числе бесхозные
44 450
44 450
44 450
2.1.2.10.2.4.
Мероприятие 2.10.2.4. Оплата работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по разработке схем развития тепло-, электро-, водо- и газоснабжения
19 950
19 950
19 950
2.1.2.10.2.5.
Мероприятие 2.10.2.5. Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей в целях обеспечения населения города Лабытнанги питьевой водой
33 886
33 886
33 886
2.1.2.10.2.6.
Мероприятие 2.10.2.6. Приобретение специального коммунального транспорта
46 584
46 584
27 764
4 820
14 000
2.1.2.10.2.7.
Мероприятие 2.10.2.7. Приобретение двух зданий заводской готовности с установкой станций очистки воды в с.Питляр и с.Азовы
40 000
40 000
40 000
2.1.2.10.2.8.
Мероприятие 2.10.2.8. Приобретение полевого склада горючего дизельного топлива
3 558
2.1.2.10.2.9.
Мероприятие 2.10.2.9. Модернизация системы электроснабжения
73 033
73 033
53 033
20 000
2.1.2.11.
Мероприятие 2.11. Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (субсидия из федерального бюджета)
1 200
1 200
1 200
2.1.3.
Мероприятие 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа*
948 721
595 535
353 186
40 253
100
30 000
99 049
42 602
87 431
3 781
25 000
24 970
ДСиЖП ЯНАО
948 721
595 535
353 186
40 253
100
30 000
99 049
42 602
87 431
3 781
25 000
24 970
2.1.3.1.
Водоснабжение п. Харсаим Приуральского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
11 300
11 300
2.1.3.2.
Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
802
802
2.1.3.3.
Дизельная электростанция мощностью 10 МВт в с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
13 747
13 747
2.1.3.4.
Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
91 750
91 750
2.1.3.5.
Канализационно-очистные сооружения КОС-7000 м3 (2-ая очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы
40 000
40 000
2.1.3.6.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Канализационные очистные сооружения в п. Яр-Сале Ямальского района»
133
133
2.1.3.7.
Набережная р. Шайтанка (правый берег) в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
239 242
239 242
2.1.3.8.
Котельная в с. Шурышкары Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
3 037
3 037
2.1.3.9.
Дизельная электростанция в с. Шурышкары Шурышкарского района ЯНАО, в том числе проектно-изыскательские работы
1 500
1 500
2.1.3.10.
Инженерное обеспечение микрорайона Б. Кнунянца, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
2 000
2 000
2.1.3.11.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс.м3/сутки, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 100
1 100
2.1.3.12.
Инженерное обеспечение земельного участка среднеэтажной застройки «Сети тепловодоснабжения 4-го микрорайона поселок Пангоды»
14 960
14 960
2.1.3.13.
Сети тепловодоснабжения 5-го микрорайона поселок Пангоды
1
1
2.1.3.14.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Надым
160 963
160 963
2.1.3.15.
Реконструкция дизельной электростанции в с. Горки Шурышкарского района ЯНАО с увеличением суммарной мощности до 4,0 МВт
15 000
15 000
2.1.3.16.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Салехарде (1-ый и 2-ой пусковой комплекс), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
15 578
15 578
15 578
2.1.3.17.
Газификация г. Салехарда, в том числе проектно-изыскательские работы
20 800
20 800
20 800
2.1.3.18.
Проектно-изыскательские работы по объекту «Электростанция 500 кВт с расширением парка ГСМ в п. Пельвож»
100
100
100
2.1.3.19.
Инженерное обеспечение квартала № 49, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
3 675
3 675
3 675
2.1.3.20.
Реконструкция инженерных сетей по ул. Мирюгина, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
100
100
100
2.1.3.21.
Сети теплоснабжения котельной № 8 (Орбита) для обеспечения инженерными коммуникациями и производственными мощностями теплоснабжения микрорайона № 3 г. Лабытнанги
100
100
100
2.1.3.22.
Инженерное обеспечение музейно-библиотечного комплекса и городского архива и коммунальной зоны г. Муравленко
100
100
100
2.1.3.23.
Реконструкция действующих очистных сооружений КОС 7000-15000, г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
85 200
85 200
85 200
2.1.3.23.1.
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы
11 407
11 407
11 407
2.1.3.24.
Реконструкция действующих водоочистных сооружений г. Муравленко
2 342
2 342
2 342
2.1.3.25.
Интернат на 200 воспитанников в пос. Ныда (Внутриплощадочные сети) (I пусковой комплекс)
16 150
16 150
16 150
2.1.3.26.
Канализационные очистные сооружения в п. Ныда Надымского района ЯНАО (Внеплощадочные сети)
100
100
100
2.1.3.27.
Канализационные очистные сооружения в п.Ныда Надымского района ЯНАО
26 352
26 352
26 352
2.1.3.28.
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
30 000
30 000
30 000
2.1.3.29.
Котельная в с. Толька Красноселькупского района, в том числе проектно-изыскательские работы
24 970
24 970
24 970
2.1.3.30.
Полигон твердых бытовых отходов в с. Белоярск
3 781
3 781
3 781
2.1.3.31.
Дизельная электростанция и электросети, с. Овгорт Шурышкарского района, в том числе проектно-изыскательские работы
87 381
87 381
87 381
2.1.3.32.
Инженерное обеспечение земельного участка для строительства объекта «Детский сад на 80 мест в с. Горки Шурышкарского района», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
50
50
50
2.1.3.33.
Проектно-изыскательские работы и реконструкция «ЛЭП 0,4-10 кВ, с. Мыс Каменный» Ямальский район, ЯНАО
15 000
15 000
15 000
2.1.3.34.
Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО
10 000
10 000
10 000
2.1.4.
Мероприятие 8. Работы по ремонту жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
23 886
23 886
1 681
2 187
1 553
1 435
700
12 121
748
2 993
468
ДТЭиЖКК ЯНАО
23 886
23 886
1 681
2 187
1 553
1 435
700
12 121
748
2 993
468
3.
Подпрограмма 3
603 740
62 298
541 442
23 964
27 120
155 400
21 470
32 205
124 568
10 116
12 538
14 048
13 093
93 200
13 720
3.1.
Ответственный исполнитель - ДГЖН ЯНАО
603 740
62 298
541 442
23 964
27 120
155 400
21 470
32 205
124 568
10 116
12 538
14 048
13 093
93 200
13 720
3.1.1.
Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту МКД
320 186
320 186
23 964
27 120
41 160
21 470
24 205
55 232
10 116
12 538
14 048
13 093
63 520
13 720
ДГЖН ЯНАО
320 186
320 186
23 964
27 120
41 160
21 470
24 205
55 232
10 116
12 538
14 048
13 093
63 520
13 720
3.1.2.
Мероприятие 2. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» на уставную деятельность в виде добровольного имущественного взноса
62 298
62 298
ДГЖН ЯНАО
62 298
62 298
3.1.3.
Мероприятие 3. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по замене в МКД лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации
191 576
191 576
114 240
8 000
69 336
ДГЖН ЯНАО
191 576
191 576
114 240
8 000
69 336
3.1.4.
Мероприятие 4. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ после наводнения на объектах жилого фонда
29 680
29 680
29 680
ДГЖН ЯНАО
29 680
29 680
29 680
4.
Подпрограмма 4
85 682
85 682
4.1.
Ответственный исполнитель - ДГЖН ЯНАО
85 682
85 682
4.1.1.
Мероприятие 1. Обеспечение функций казенных учреждений
85 682
85 682
ДГЖН ЯНАО
85 682
85 682
5.
Подпрограмма 6
428 831
428 831
5.1.
Ответственный исполнитель - ДТПЭиЖКК ЯНАО
297 159
297 159
5.2.
Соисполнители
131 672
131 672
ДГЖН ЯНАО
131 672
131 672
* Перечень строек объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа на 2014 год по муниципальным образованиям изложен в таблице 11.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 98/1 от 31.12.2014, Газета "Красный Север" № 98/2 от 31.12.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: