Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU89000201401912 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с действующим законодательством Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 29 декабря 2014 г. № 1127-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1127-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Государственной программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Государственной программы
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;
- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;
- совершенствование организации медицинской помощи;
- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- смертность от всех причин;
- уровень материнской смертности;
- уровень младенческой смертности;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез;
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;
- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Программно-целевые инструменты Государственной программы
отсутствуют
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения».
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения».
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
107 098 860
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
107 098 860 (в том числе средства федерального бюджета – 539 894)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 36 934 670
2014 год – 15 293 470
15 293 470
(в том числе средства федерального бюджета – 305 498)
5 313 348
2015 год – 15 487 117
15 487 117
(в том числе средства федерального бюджета –
117 198)
4 943 582
2016 год – 15 357 413
15 357 413
(в том числе средства федерального бюджета –117 198)
5 335 548
2017 год – 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2018 год – 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2019 год – 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2020 год – 15 240 215
15 240 215
5 335 548
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
- снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев
на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез до 38,9 случаев
на 100 тыс. населения;
- увеличение обеспеченности врачами до 41,0
на 10 тыс. населения;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;
- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%;
- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет
».
2. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма 1):
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
-
Цель
Подпрограммы 1
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Задачи
Подпрограммы 1
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;
- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;
- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 1
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват диспансеризацией подростков;
- распространенность ожирения среди взрослого населения;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;
- заболеваемость дифтерией;
- заболеваемость корью;
- заболеваемость краснухой;
- заболеваемость эпидемическим паротитом;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
- смертность от самоубийств;
- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;
- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территории округа;
- распространенность хронических вирусных гепатитов В и С;
- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;
- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита В к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита А к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- заболеваемость вирусным гепатитом А
на 100 тыс. населения;
- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения
Основные мероприятия Подпрограммы 1
мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей».
Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей».
Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
7 202 068
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 7 202 068 (в том числе средства федерального бюджета –
22 511)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 13 308 955
2014 год – 921 525
921 525
(в том числе средства федерального бюджета –
22 511)
1 719 179
2015 год – 922 508
922 508
1 849 861
2016 год – 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2017 год – 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2018 год – 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2019 год – 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2020 год – 1 071 607
1 071 607
1 947 983
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;
- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;
- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек;
- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях;
- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению
»;
2.2. таблицу 25 пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 25
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Окружной бюджет
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
236 736*
33 304
33 636
33 743
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
578 933
32 244
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
9 318
1 080
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
143 987
1 118
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
1 017 779
150 101
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
531 313
74 215
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
538 255
68 821
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
698 319
96 705
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
155 736
31 008
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
1 814 874
220 180
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
1.
Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения
1.1.
Мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»
601 444
54 755
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Окружной бюджет
601 444
54 755
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Федеральные средства
22 511
22 511
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
601 444
54 755
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
578 933
32 244
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней
2.1.
Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику,
в том числе у детей»
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Окружной бюджет
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи в т. ч. сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа
для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
3.1.
Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»
6 469 915
848 111
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
Окружной бюджет
6 469 915
848 111
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
Расходы Центрального аппарата
236 736*
33 304
33 636
33 74
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
6 469 915
848 111
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
9 318
1 080
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
143 987
1 118
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
1 017 779
150 101
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО «Ярсалинская центральная районная больница»
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
531 313
74 215
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
538 255
68 821
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
698 319
96 705
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО «Харпская центральна районная больница»
155 736
31 008
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная
больница»
1 814 874
220 180
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
3. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 2):
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 2
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
-
Цель
Подпрограммы 2
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи
Подпрограммы 2
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В, С;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;
- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;
- повышение имиджа доноров в глазах общества;
- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- смертность от ИБС;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний;
- ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;
- клиническое излечение больных туберкулезом;
- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;
- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;
- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;
- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;
- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;
- доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);
- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);
- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;
- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;
- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год;
- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;
- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
Основные мероприятия
Подпрограммы 2
мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С».
Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».
Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».
Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».
Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».
Мероприятие 2.8. «Пропаганда безвозмездного донорства».
Мероприятие 2.9. «Оказание паллиативной помощи взрослым и детям»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 91 804 988
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 91 804 988 (в том числе средства федерального бюджета –
210 422)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 23 625 715
2014 год – 11 984 376
11 984 376
(в том числе средства федерального бюджета –
83 608)
3 594 169
2015 год – 13 526 890
13 526 890
(в том числе средства федерального бюджета –63 407)
3 093 721
2016 год – 13 309 470
13 309 470
(в том числе средства федерального бюджета –63 407)
3 387 565
2017 год – 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2018 год – 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2019 год – 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2020 год – 13 246 063
13 246 063
3 387 565
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы 2
- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом; - снижение смертности населения от туберкулеза;
- стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией;
- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;
- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;
- увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;
- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития
»;
3.2. таблицу 27 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
Окружной бюджет
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
В т.ч. федеральные средства
210 422
83 608
63 407
63 407
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
513 256*
89 103
87 493
87 297
62 043
62 241
62 440
62 639
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
23 625 715
3 594 169
3 093 721
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 829 222
326 068
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
960 638
120 999
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
3 126 473
212 577
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
976 074
132 585
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
2 686 632
207 136
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 808 276
154 073
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 171 594
99 590
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
11 348
2 084
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
19 876
3 670
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
41 561
8 897
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
10 355
2 711
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
5 062 990
870 004
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
36 807
5 145
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 319 310
182 406
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931 755
131 793
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 826 035
387 836
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
1 233 338
167 667
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
2 548 781
366 083
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
801 727
138 211
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
1 480 808
160 989
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
3 332 274
348 880
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
1.1.
Мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
3 905 867
485 030
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
Окружной бюджет
3 905 867
485 030
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
В т.ч. федеральные средства
60 841
30 095
15 373
15 373
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
3 905 867
485 030
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 829 222
326 068
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
960 638
120 999
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С
2.1.
Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С»
3 448 065
290 663
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
Окружной бюджет
3 448 065
290 663
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
В т.ч. федеральные средства
149 581
53 513
48 034
48 034
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
3 448 065
290 663
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
3 126 473
212 577
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
3.1.
Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»
6 642 576
593 384
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
Окружной бюджет
6 642 576
593 384
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
6 642 576
593 384
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
976 074
132 585
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
2 686 632
207 136
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 808 276
154 073
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкий автономный округ»
1 171 594
99 590
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
4.1.
Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
5.1.
Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Окружной бюджет
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
6.1.
Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
83 140
17 362
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
Окружной бюджет
83 140
17 362
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
Расходы Центрального аппарата
61 027*
8 585
8 671
8 699
8 726
8 754
8 782
8 810
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
315 174
72 948
40 371
40 371
40 371
40 371
40 371
40 371
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
83 140
17 362
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
11 348
2 084
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
19 876
3 670
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
41 561
8 897
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
10 355
2 711
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи
7.1.
Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»
75 555 340
10 227 937
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
Окружной бюджет
75 555 340
10 227 937
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
Расходы Центрального аппарата
372 875*
52 456
52 980
53 148
53 317
53 487
53 658
53 829
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
23 310 541
3 521 221
3 053 350
3 347 194
3 347 194
3 347 194
3 347 194
3 347 194
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
департамент здравоохранения автономного округа
75 555 340
10 227 937
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
5 062 990
870 004
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
36 807
5 145
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 319 310
182 406
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931 755
131 793
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 826 035
387 836
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
1 233 338
167 667
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
2 548 781
366 083
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
801 727
138 211
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
1 480 808
160 989
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
3 332 274
348 880
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества
8.1.
Мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
9.1.
Мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям.
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
4. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
Задачи Подпрограммы 3
- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;
- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
- охват неонатальным скринингом;
- охват аудиологическим скринингом;
- показатель ранней неонатальной смертности;
- смертность детей 0 – 17 лет;
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;
- больничная летальность детей;
- первичная инвалидность у детей;
- результативность мероприятий по профилактике абортов;
- охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
Основные мероприятия Подпрограммы 3
мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин».
Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания».
Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 465 934
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 465 934
(в том числе средства федерального бюджета – 2 824)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 43 981
43 981
(в том числе средства федерального бюджета – 2 824)
0,00
2015 год – 45 163
45 163
0,00
2016 год – 75 358
75 358
0,00
2017 год – 75 358
75 358
0,00
2018 год – 75 358
75 358
0,00
2019 год – 75 358
75 358
0,00
2020 год – 75 358
75 358
0,00
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;
- снижение смертности детей 0 – 17 лет до 8,1;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, – 30%;
- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0
»;
4.2. таблицу 31 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Окружной бюджет
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
В т.ч. федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-х уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов
1.1.
Мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2.1.
Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания»
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Окружной бюджет
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
3.1.
Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
5. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 4):
5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
-
Цель
Подпрограммы 4
развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа
Задачи
Подпрограммы 4
- совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
- охват санаторно-курортным лечением;
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Основные мероприятия Подпрограммы 4
Мероприятие 4.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей».
Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
147 817
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 147 817
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 12 733
12 733
0,00
2015 год – 22 514
22 514
0,00
2016 год – 22 514
22 514
0,00
2017 год – 22 514
22 514
0,00
2018 год – 22 514
22 514
0,00
2019 год – 22 514
22 514
0,00
2020 год – 22 514
22 514
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;
- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа
»;
5.2. таблицу 40 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Окружной бюджет
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
1.1.
Мероприятие 4.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Окружной бюджет
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент здравоохранения автономного округа
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
6. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения» (далее – Подпрограмма 5):
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5
-
Цель Подпрограммы 5
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задачи
Подпрограммы 5
- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;
- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;
- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5
- обеспеченность средним медицинским персоналом;
- обеспеченность врачами сельского населения;
- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;
- обеспеченность врачами клинических специальностей;
- укомплектованность штатных должностей
медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;
- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;
- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;
- число лиц, направленных на целевую подготовку;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;
- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;
- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;
- доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;
- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ;
- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;
- доля аккредитованных специалистов
Мероприятия Подпрограммы 5
мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами».
Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников».
Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 1 825 164
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 825 164
(в том числе средства федерального бюджета – 12 000)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 249 336
249 336
(в том числе средства федерального бюджета – 12 000)
0,00
2015 год – 262 638
262 638
0,00
2016 год – 262 638
262 638
0,00
2017 год – 262 638
262 638
0,00
2018 год – 262 638
262 638
0,00
2019 год – 262 638
262 638
0,00
2020 год – 262 638
262 638
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;
- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;
- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;
- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;
- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;
- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на «эффективный контракт»;
- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;
- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;
- увеличение доли аккредитованных специалистов
»;
6.2. таблицу 42 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Окружной бюджет
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Расходы Центрального аппарата
74 265,00*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками
1.1.
Мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
2.1.
Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
1.1.
Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов»
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Окружной бюджет
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
Расходы Центрального аппарата
74 265*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Расходы Центрального аппарата
74 265,00*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
7. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма 6):
7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент здравоохранения автономного округа
Цель
Подпрограммы 6
повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа
Задачи
Подпрограммы 6
- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;
- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);
- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
Основные мероприятия Подпрограммы 6
мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях».
Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 2 450 212
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к
утверждению, – 2 450 212
(в том числе средства федерального бюджета – 281 579)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 460 321
460 321
(в том числе средства федерального бюджета – 181 063)
0,00
2015 год – 349 268
349 268
(в том числе средства федерального бюджета – 50 258)
0,00
2016 год – 368 331
368 331
(в том числе средства федерального бюджета – 50 258)
0,00
2017 год – 318 073
318 073
0,00
2018 год – 318 073
318 073
0,00
2019 год – 318 073
318 073
0,00
2020 год – 318 073
318 073
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
»;
7.2. таблицу 50 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
Окружной бюджет
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
В том числе федеральные средства
281 579
181 063
50 258
50 258
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
123 991*
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 168 633
279 258
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений
1.1.
Мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях»
445 030
144 127
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
Окружной бюджет
445 030
144 127
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
В том числе федеральные средства
114 991
107 883
3 544
3 544
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
445 030
144 127
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
330 039
36 244
33 080
52 143
52 143
52 143
52 143
52 143
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
2.1.
Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»
2 005 182
316 194
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
Окружной бюджет
2 005 182
316 194
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
В том числе федеральные средства
166 588
73 180
46 704
46 704
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
123 991*
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
2 005 182
316 194
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 838 594
243 014
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
8. В подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 7):
8.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
-
Цель Подпрограммы 7
повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задачи
Подпрограммы 7
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа;
- повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа;
- организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- полная оснащенность ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения;
- доля ЛПУ автономного округа объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- доля специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
Основные мероприятия Подпрограммы 7
Мероприятие 7.1. «Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа».
Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа».
Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа».
Мероприятие 7.4. «Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий».
Мероприятие 7.5. «Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения автономного округа»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 620 730
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 620 730
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 71 809
71 809
0,00
2015 год – 75 601
75 601
0,00
2016 год – 94 664
94 664
0,00
2017 год – 94 664
94 664
0,00
2018 год – 94 664
94 664
0,00
2019 год – 94 664
94 664
0,00
2020 год – 94 664
94 664
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
- уменьшение количества учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- увеличение оснащенности ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения;
- увеличение доли ЛПУ автономного округа объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- увеличение доли специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
»;
8.2. таблицу 51 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 51
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Окружной бюджет
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
1.1.
Мероприятие 7.1. «Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа»
167 600
19 388
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Окружной бюджет
167 600
19 388
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
167 600
19 388
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
167 600
19 388
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
2.1.
Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа»
142 769
16 516
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
Окружной бюджет
142 769
16 516
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
142 769
16 516
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного
142 769
16 516
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
округа»
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
3.1.
Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа»
148 973
17 234
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Окружной бюджет
148 973
17 234
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
148 973
17 234
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
148 973
17 234
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа
4.1.
Мероприятие 7.4. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа»
49 657
5 744
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
7 573
Окружной бюджет
49 657
5 744
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
49 657
5 744
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
49 657
5 744
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5 «Организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа»
5.1.
Мероприятие 7.5. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа»
111 731
12 927
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
Окружной бюджет
111 731
12 927
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
111 731
12 927
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
111 731
12 927
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
9. В подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения» (далее – Подпрограмма 8):
9.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель
Подпрограммы 8
совершенствование организации медицинской помощи
Задачи
Подпрограммы 8
приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 – 2015 годы
Показатели Подпрограммы 8
- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;
- фондовооруженность;
- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Основные
мероприятия Подпрограммы 8
мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов».
Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
1 502 929
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 502 929
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 1 373 225
1 373 225
0,00
2015 год – 129 704
129 704
0,00
2016 год – 0,00
0,00
0,00
2017 год – 0,00
0,00
0,00
2018 год – 0,00
0,00
0,00
2019 год – 0,00
0,00
0,00
2020 год – 0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа
»;
9.2. таблицу 57 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
1.1.
Мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов»
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»
1 492 929
1 363 225
129 704
-
-
-
-
-
Строительство объектов здравоохранения в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа
1 492 929
1 363 225
129 704
-
-
-
-
-
».
1
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 9):
10.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель
Подпрограммы 9
-
Цель Подпрограммы 9
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 9
совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
Сроки реализации Подпрограммы 9
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 9
- укомплектованность кадрами;
- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Основные мероприятия
Подпрограммы 9
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
1 079 018
Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, -
1 079 018
(в том числе средства федерального бюджета – 10 558)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 176 164
176 164 (в том числе средства федерального бюджета –
3 492)
0,00
2015 год – 152 831
152 831 (в том числе средства федерального бюджета –
3 533)
0,00
2016 год – 152 831
152 831 (в том числе средства федерального бюджета –
3 533)
0,00
2017 год – 149 298
149 298
0,00
2018 год – 149 298
149 298
0,00
2019 год – 149 298
149 298
0,00
2020 год – 149 298
149 298
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
»;
10.2. таблицу 58 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 9
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Окружной бюджет
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
В том числе федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
1.1.
Мероприятие 9.1. «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа»
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Окружной бюджет
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
В том числе федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1127-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
107 098 860
15 293 470
15 487 117
15 357 413
15 240 215
15 240 215
15 240 215
15 240 215
Окружной бюджет, в том числе
107 098 860
15 293 470
15 487 117
15 357 413
15 240 215
15 240 215
15 240 215
15 240 215
Федеральные средства
539 890
305 494
117 198
117 198
-
-
-
-
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
36 934 670
5 313 348
4 943 582
5 335 548
5 335 548
5 335 548
5 335 548
5 335 548
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
107 098 860
15 293 470
15 357 413
15 357 413
15 240 215
15 240 215
15 240 215
15 240 215
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
578 933
32 244
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101663
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
9 318
1 080
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
143 987
1 118
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
1 017 779
150 101
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
531 313
74 215
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
538 255
68 821
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
698 319
96 705
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
155 736
31 008
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
1 814 874
220 180
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 829 222
326 068
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
960 637
120 998
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
3 126 473
212 577
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
976 074
132 585
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
2 686 632
207 136
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 808 276
154 073
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 171 594
99 590
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
11 348
2 084
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
19 876
3 670
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
41 561
8 897
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
10 355
2 711
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
5 062 990
870 004
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
36 807
5 145
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 319 310
182 406
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931 755
131 793
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 826 036
387 837
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
1 233 338
167 667
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
2 548 781
366 083
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
801 727
138 211
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
1 480 808
160 989
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
3 332 274
348 880
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 168 633
279 258
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет – всего, в том числе
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
578 933
32 244
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
9 318
1 080
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
143 987
1 118
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
1 017 779
150 101
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
531 313
74 215
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
538 255
68 821
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
698 319
96 705
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
155 736
31 008
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
1 814 874
220 180
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
Окружной бюджет – всего, в том числе
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
Федеральные средства
210 422
83 608
63 407
63 407
-
-
-
-
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
23 625 715
3 594 169
3 093 721
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 829 222
326 068
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
960 637
120 998
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
3 126 473
212 577
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
976 074
132 585
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
2 686 632
207 136
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 808 276
154 073
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 171 594
99 590
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
11 348
2 084
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
19 876
3 670
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
41 561
8 897
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
10 355
2 711
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
5 062 990
870 004
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
36 807
5 145
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 319 310
182 406
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931 755
131 793
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 826 036
387 837
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
1 233 338
167 667
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
2 548 781
366 083
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
801 727
138 211
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
1 480 808
160 989
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230696
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
3 332 274
348 880
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Окружной бюджет – всего, в том числе
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Окружной бюджет – всего, в том числе
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Окружной бюджет – всего, в том числе
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях»
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
Окружной бюджет – всего, в том числе
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
Федеральные средства
281 579
181 063
50 258
50 258
-
-
-
-
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 168 633
279 258
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Окружной бюджет – всего, в том числе
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования автономного округа в сфере здравоохранения»
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Окружной бюджет – всего, в том числе
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Окружной бюджет – всего, в том числе
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
12. В пункте 3.3 графы 6 приложения № 2 к Государственной программе цифры «32,0» заменить цифрами «33,0».
13. Приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие здравоохранения
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1127-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», реализуемых за счет средств окружного бюджета
на 2014 год
№ п/п
Наименование Государственной программы, ведомственной целевой программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финан-сирова-ния
В том числе
ведом-ствен-ные расходы
межбюд-жетные транс-ферты
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяе-мые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе
у детей» (всего), в т.ч.
54 755
54 755
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
54 755
54 755
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государст-венного задания) (всего), в т.ч.
32 244
32 244
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
32 244
32 244
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака
22 511
22 511
Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей» (всего), в т.ч.
18 659
18 659
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
18 659
18 659
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов и растворителей к ним
18 594
18 594
Приобретение расходных материалов
65
65
Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей» (всего), в т.ч.
848 111
820 132
28 179
6 681
2 247
4 564
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
62
700
3 199
85
0
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
848 111
820 132
28 179
6 681
2 247
4 564
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
62
700
3 199
85
0
Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в автономном округе
28 179
28 179
6 681
2 247
4 564
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
62
700
3 199
85
0
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
820 132
820 132
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1 080
1 080
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1 294
1 294
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1 118
1 118
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
150 101
150 101
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
175 410
175 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
74 215
74 215
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
68 821
68 821
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
96 705
96 705
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
31 008
31 008
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
220 180
220 180
Итого по Подпрограмме 1, в т.ч.
921 525
893 546
28 179
6 681
2 247
4 564
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
62
700
3 199
85
0
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
921 525
893 546
28 179
6 681
2 247
4 564
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
62
700
3 199
85
0
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
852 176
852 176
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
32 244
32 244
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1 080
1 080
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1 294
1 294
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1 118
1 118
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
150 101
150 101
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
175 410
175 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
74 215
74 215
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
68 821
68 821
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
96 705
96 705
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
31 008
31 008
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
220 180
220 180
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» (всего),
в т.ч.
485 030
485 030
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
485 030
485 030
Приобретение противотуберкулезных препаратов для лечения больных туберкулезом
7 868
7 868
Приобретение антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
30 095
30 095
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
447 067
447 067
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
326 068
326 068
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
120 999
120 999
Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С» (всего), в т.ч.
290 663
290 663
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
290 663
290 663
Приобретение медикаментов
14 573
14 573
Приобретение расходных материалов, тест-систем, тестов
10 000
10 000
Приобретение тест-систем для профилактики ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С
932
932
Приобретение лекарственных препаратов для лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
47 659
47 659
Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
4 922
4 922
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
212 577
212 577
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
212 577
212 577
Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения» (всего),
в т.ч.
593 384
593 384
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
593 384
593 384
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
593 384
593 384
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
132 585
132 585
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
207 136
207 136
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
154 073
154 073
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99 590
99 590
Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» (всего), в т.ч.
370 000
370 000
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
370 000
370 000
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями химиотерапевтическими препаратами на стационарном и амбулаторном этапах лечения
370 000
370 000
Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (всего), в т.ч.
17 362
17 362
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
17 362
17 362
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
17 362
17 362
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
2 084
2 084
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
3 670
3 670
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
8 897
8 897
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2 711
2 711
Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» (всего), в т.ч.
10 227 938
10 227 938
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
10 227 937
10 227 937
Приобретение расходного материала для проведения процедур гемодиализа
38 370
38 370
Приобретение медикаментов для больных сахарным диабетом
19 994
19 994
Приобретение тест-полосок, ланцетов, глюкометров, инсулиновых шприцов, шприц-ручек, расходных материалов к инсулиновым помпам для больных сахарным диабетом
15 853
15 853
Обеспечение пациентов с ревматологическими заболеваниями генно-инженерными лекарственными препаратами на стационарном и амбулаторном этапах лечения
89 972
89 972
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
7 304 734
7 304 734
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2 599 334
2 599 334
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
4 705 400
4 705 400
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
2 802 014
2 802 014
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
870 004
870 004
В том числе субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания
43 000
43 000
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5 145
5 145
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
182 406
182 406
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
131 793
131 793
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
387 836
387 836
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
167 667
167 667
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
366 083
366 083
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
138 211
138 211
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
160 989
160 989
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
348 880
348 880
Итого по Подпрограмме 2, в т.ч.
11 984 376
11 984 376
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
11 984 376
11 984 376
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
4 029 404
4 029 404
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
326 068
326 068
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
120 998
120 998
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
212 577
212 577
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
132 585
132 585
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
207 136
207 136
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
154 073
154 073
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99 590
99 590
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
2 084
2 084
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
3 670
3 670
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
8 897
8 897
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2 711
2 711
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
870 004
870 004
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5 145
5 145
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
182 406
182 406
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
131 793
131 793
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
387 837
387 837
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
167 667
167 667
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
366 083
366 083
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
138 211
138 211
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
160 989
160 989
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
348 880
348 880
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания» (всего), в т.ч.
40 592
40 592
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
40 592
40 592
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
40 592
40 592
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
40 592
40 592
Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям» (всего), в т.ч.
3 389
3 389
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
3 389
3 389
Мероприятия по софинансированию расходного обязательства автономного округа, связанного с закупкой оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
2 824
2 824
Софинансирование расходного обязательства автономного округа, связанного с закупкой оборудования и расходных материалов для неонатального и аудилогического скрининга
565
565
Итого по Подпрограмме 3, в т.ч.
43 981
43 981
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
43 981
43 981
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
43 981
43 981
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
43 981
43 981
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Мероприятие 4.1. «Развитие медицинской реабилитации,
в том числе для детей»
12 733
12 733
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
12 733
12 733
Приобретение путёвок
12 733
12 733
Итого по Подпрограмме 4, в т.ч.
12 733
12 733
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
12 733
12 733
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»
Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника» (всего), в т.ч.
249 336
249 336
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
249 336
249 336
Компенсационная выплата на оздоровление работникам государственных учреждений здравоохранения
98 880
98 880
Единовременное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения
30 900
30 900
Ежемесячное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения
62 412
62 412
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет работникам государственных учреждений здравоохранения
26 249
26 249
Социальная поддержка работников государственных учреждений здравоохранения, в том числе
18 895
18 895
Софинансирование за счет средств окружного бюджета единовременных выплат медицинским работникам
16 120
16 120
Единовременные выплаты медицинским работникам
12 000
12 000
Итого по Подпрограмме 5, в т.ч.
249 336
249 336
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
249 336
249 336
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях» (всего), в т.ч.
144 127
144 127
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
144 127
144 127
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов
104 329
104 329
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
3 554
3 554
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
36 244
36 244
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
36 244
36 244
Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для медицинского
применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан» (всего), в т.ч.
316 194
316 194
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
316 194
316 194
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания льготных категорий граждан
73 180
73 180
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
243 014
243 014
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
243 014
243 014
Итого по Подпрограмме 6, в т.ч.
460 321
460 321
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
460 321
460 321
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
279 258
279 258
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
279 258
279 258
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»
Мероприятие 7.1. «Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
19 388
19 388
Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
16 516
16 516
Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
17 234
17 234
Мероприятие 7.4. «Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий» (всего)
5 744
5 744
Мероприятие 7.5. «Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
12 927
12 927
Итого по Подпрограмме 7, в т.ч.
71 809
71 809
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
71 809
71 809
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
71 809
71 809
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
71 809
71 809
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения»
Мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов
10 000
10 000
10 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
10 000
10 000
10 000
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе
10 000
10 000
10 000
Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего), в т.ч.
1 363 225
1 345 697
17 528
14 209
3 319
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
211 554
211 554
Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно- изыскательские работы
80 154
80 154
Проектно-изыскательские работы по объекту «Участковая больница»
в с. Овгорт Шурышкарского района
457
457
Проектно-изыскательские работы по объекту «Участковая больница»
в с. Горки Шурышкарского района
457
457
Проектно-изыскательские работы по объекту «Больничный комплекс в п.г.т. Харп Приуральского района»
504
504
Административно-хозяйственный корпус ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7 965
7 965
Окружной психоневрологический диспансер, в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену, с дневным стационаром
на 15 пациенто-мест, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
520
520
Противотуберкулёзный диспансер на 200 коек, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
521
521
Перинатальный центр, г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 040 380
1 040 380
Здание станции скорой медицинской помощи, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
3 185
3 185
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии)
17 528
17 528
14 209
3 319
Детская больница на 40 коек с поликлиникой на 150 посещений
в смену, г. Лабытнанги
14 209
14 209
14 209
Поликлиника на 75 посещений в смену со стерилизационным отделением и отделением скорой помощи в п. Аксарка Приуральского района
3 319
3 319
3 319
Итого по Подпрограмме 8, в т.ч.
1 373 225
1 345 697
27 528
14 209
10 000
3 319
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 373 225
1 345 697
27 528
14 209
10 000
3 319
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Мероприятие 9.1. «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа»
176 164
176 164
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
176 164
176 164
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
3 492
3 492
Итого по Подпрограмме 9
176 164
176 164
».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с действующим законодательством Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
от 29 декабря 2014 г. № 1127-П
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1127-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель Государственной программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Государственной программы
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;
- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;
- совершенствование организации медицинской помощи;
- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- смертность от всех причин;
- уровень материнской смертности;
- уровень младенческой смертности;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез;
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;
- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Программно-целевые инструменты Государственной программы
отсутствуют
Подпрограммы
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения».
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении».
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения».
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
107 098 860
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –
107 098 860 (в том числе средства федерального бюджета – 539 894)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 36 934 670
2014 год – 15 293 470
15 293 470
(в том числе средства федерального бюджета – 305 498)
5 313 348
2015 год – 15 487 117
15 487 117
(в том числе средства федерального бюджета –
117 198)
4 943 582
2016 год – 15 357 413
15 357 413
(в том числе средства федерального бюджета –117 198)
5 335 548
2017 год – 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2018 год – 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2019 год – 15 240 215
15 240 215
5 335 548
2020 год – 15 240 215
15 240 215
5 335 548
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
- снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев
на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез до 38,9 случаев
на 100 тыс. населения;
- увеличение обеспеченности врачами до 41,0
на 10 тыс. населения;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;
- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%;
- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет
».
2. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма 1):
2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
-
Цель
Подпрограммы 1
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи
Задачи
Подпрограммы 1
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;
- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;
- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели
Подпрограммы 1
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват диспансеризацией подростков;
- распространенность ожирения среди взрослого населения;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;
- заболеваемость дифтерией;
- заболеваемость корью;
- заболеваемость краснухой;
- заболеваемость эпидемическим паротитом;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В;
- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
- смертность от самоубийств;
- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;
- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территории округа;
- распространенность хронических вирусных гепатитов В и С;
- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;
- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита В к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита А к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- заболеваемость вирусным гепатитом А
на 100 тыс. населения;
- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения
Основные мероприятия Подпрограммы 1
мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей».
Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей».
Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
7 202 068
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 7 202 068 (в том числе средства федерального бюджета –
22 511)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 13 308 955
2014 год – 921 525
921 525
(в том числе средства федерального бюджета –
22 511)
1 719 179
2015 год – 922 508
922 508
1 849 861
2016 год – 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2017 год – 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2018 год – 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2019 год – 1 071 607
1 071 607
1 947 983
2020 год – 1 071 607
1 071 607
1 947 983
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;
- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;
- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек;
- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях;
- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению
»;
2.2. таблицу 25 пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 25
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Окружной бюджет
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
236 736*
33 304
33 636
33 743
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
578 933
32 244
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
9 318
1 080
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
143 987
1 118
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
1 017 779
150 101
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
531 313
74 215
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
538 255
68 821
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
698 319
96 705
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
155 736
31 008
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
1 814 874
220 180
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
1.
Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения
1.1.
Мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»
601 444
54 755
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Окружной бюджет
601 444
54 755
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Федеральные средства
22 511
22 511
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
601 444
54 755
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
578 933
32 244
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней
2.1.
Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику,
в том числе у детей»
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Окружной бюджет
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
130 709
18 659
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
18 675
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи в т. ч. сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа
для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
3.1.
Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»
6 469 915
848 111
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
Окружной бюджет
6 469 915
848 111
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
Расходы Центрального аппарата
236 736*
33 304
33 636
33 74
33 851
33 959
34 067
34 176
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа
6 469 915
848 111
865 459
951 269
951 269
951 269
951 269
951 269
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
9 318
1 080
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
143 987
1 118
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
1 017 779
150 101
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО «Ярсалинская центральная районная больница»
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
531 313
74 215
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
538 255
68 821
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
698 319
96 705
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО «Харпская центральна районная больница»
155 736
31 008
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная
больница»
1 814 874
220 180
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
*Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
3. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 2):
3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 2
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
-
Цель
Подпрограммы 2
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания
Задачи
Подпрограммы 2
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В, С;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;
- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;
- повышение имиджа доноров в глазах общества;
- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- смертность от ИБС;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний;
- ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;
- клиническое излечение больных туберкулезом;
- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;
- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;
- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;
- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;
- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;
- доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);
- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);
- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;
- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;
- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год;
- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;
- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
Основные мероприятия
Подпрограммы 2
мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С».
Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».
Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».
Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».
Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».
Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».
Мероприятие 2.8. «Пропаганда безвозмездного донорства».
Мероприятие 2.9. «Оказание паллиативной помощи взрослым и детям»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 91 804 988
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 91 804 988 (в том числе средства федерального бюджета –
210 422)
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 23 625 715
2014 год – 11 984 376
11 984 376
(в том числе средства федерального бюджета –
83 608)
3 594 169
2015 год – 13 526 890
13 526 890
(в том числе средства федерального бюджета –63 407)
3 093 721
2016 год – 13 309 470
13 309 470
(в том числе средства федерального бюджета –63 407)
3 387 565
2017 год – 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2018 год – 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2019 год – 13 246 063
13 246 063
3 387 565
2020 год – 13 246 063
13 246 063
3 387 565
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы 2
- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом; - снижение смертности населения от туберкулеза;
- стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией;
- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;
- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;
- увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;
- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития
»;
3.2. таблицу 27 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
Окружной бюджет
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
В т.ч. федеральные средства
210 422
83 608
63 407
63 407
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
513 256*
89 103
87 493
87 297
62 043
62 241
62 440
62 639
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
23 625 715
3 594 169
3 093 721
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 829 222
326 068
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
960 638
120 999
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
3 126 473
212 577
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
976 074
132 585
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
2 686 632
207 136
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 808 276
154 073
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 171 594
99 590
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
11 348
2 084
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
19 876
3 670
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
41 561
8 897
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
10 355
2 711
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
5 062 990
870 004
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
36 807
5 145
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 319 310
182 406
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931 755
131 793
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 826 035
387 836
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
1 233 338
167 667
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
2 548 781
366 083
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
801 727
138 211
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
1 480 808
160 989
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
3 332 274
348 880
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом
1.1.
Мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»
3 905 867
485 030
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
Окружной бюджет
3 905 867
485 030
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
В т.ч. федеральные средства
60 841
30 095
15 373
15 373
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
3 905 867
485 030
500 324
596 401
581 028
581 028
581 028
581 028
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 829 222
326 068
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
960 638
120 999
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С
2.1.
Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С»
3 448 065
290 663
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
Окружной бюджет
3 448 065
290 663
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
В т.ч. федеральные средства
149 581
53 513
48 034
48 034
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
3 448 065
290 663
254 943
618 919
570 885
570 885
570 885
570 885
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
3 126 473
212 577
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
3.1.
Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»
6 642 576
593 384
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
Окружной бюджет
6 642 576
593 384
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
6 642 576
593 384
639 012
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
1 082 036
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
976 074
132 585
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
2 686 632
207 136
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 808 276
154 073
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкий автономный округ»
1 171 594
99 590
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
4.1.
Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
5.1.
Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Окружной бюджет
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
2 170 000
370 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
6.1.
Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
83 140
17 362
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
Окружной бюджет
83 140
17 362
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
Расходы Центрального аппарата
61 027*
8 585
8 671
8 699
8 726
8 754
8 782
8 810
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
315 174
72 948
40 371
40 371
40 371
40 371
40 371
40 371
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
83 140
17 362
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
10 963
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
11 348
2 084
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
19 876
3 670
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
41 561
8 897
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
10 355
2 711
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи
7.1.
Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»
75 555 340
10 227 937
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
Окружной бюджет
75 555 340
10 227 937
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
Расходы Центрального аппарата
372 875*
52 456
52 980
53 148
53 317
53 487
53 658
53 829
Справочно
бюджет ТФОМС автономного округа
23 310 541
3 521 221
3 053 350
3 347 194
3 347 194
3 347 194
3 347 194
3 347 194
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
департамент здравоохранения автономного округа
75 555 340
10 227 937
11 821 648
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
10 701 151
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
5 062 990
870 004
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
36 807
5 145
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 319 310
182 406
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931 755
131 793
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 826 035
387 836
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
1 233 338
167 667
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
2 548 781
366 083
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
801 727
138 211
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
1 480 808
160 989
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
3 332 274
348 880
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества
8.1.
Мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
9.
Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
9.1.
Мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям.
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
4. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства
Задачи Подпрограммы 3
- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;
- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
- охват неонатальным скринингом;
- охват аудиологическим скринингом;
- показатель ранней неонатальной смертности;
- смертность детей 0 – 17 лет;
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;
- больничная летальность детей;
- первичная инвалидность у детей;
- результативность мероприятий по профилактике абортов;
- охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
Основные мероприятия Подпрограммы 3
мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин».
Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания».
Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 465 934
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 465 934
(в том числе средства федерального бюджета – 2 824)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 43 981
43 981
(в том числе средства федерального бюджета – 2 824)
0,00
2015 год – 45 163
45 163
0,00
2016 год – 75 358
75 358
0,00
2017 год – 75 358
75 358
0,00
2018 год – 75 358
75 358
0,00
2019 год – 75 358
75 358
0,00
2020 год – 75 358
75 358
0,00
Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 3
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;
- снижение смертности детей 0 – 17 лет до 8,1;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, – 30%;
- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0
»;
4.2. таблицу 31 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Окружной бюджет
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
В т.ч. федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-х уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов
1.1.
Мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2.1.
Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания»
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Окружной бюджет
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
3.1.
Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
В т.ч. федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –
департамент здравоохранения автономного округа
3 389
3 389
-
-
-
-
-
-
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
5. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 4):
5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
-
Цель
Подпрограммы 4
развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа
Задачи
Подпрограммы 4
- совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
- охват санаторно-курортным лечением;
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Основные мероприятия Подпрограммы 4
Мероприятие 4.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей».
Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
147 817
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 147 817
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 12 733
12 733
0,00
2015 год – 22 514
22 514
0,00
2016 год – 22 514
22 514
0,00
2017 год – 22 514
22 514
0,00
2018 год – 22 514
22 514
0,00
2019 год – 22 514
22 514
0,00
2020 год – 22 514
22 514
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;
- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа
»;
5.2. таблицу 40 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Окружной бюджет
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
1.1.
Мероприятие 4.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Окружной бюджет
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –
департамент здравоохранения автономного округа
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
6. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения» (далее – Подпрограмма 5):
6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5
-
Цель Подпрограммы 5
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задачи
Подпрограммы 5
- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;
- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;
- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5
- обеспеченность средним медицинским персоналом;
- обеспеченность врачами сельского населения;
- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;
- обеспеченность врачами клинических специальностей;
- укомплектованность штатных должностей
медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;
- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;
- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;
- число лиц, направленных на целевую подготовку;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;
- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;
- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;
- доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;
- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ;
- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;
- доля аккредитованных специалистов
Мероприятия Подпрограммы 5
мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами».
Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников».
Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 1 825 164
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 825 164
(в том числе средства федерального бюджета – 12 000)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 249 336
249 336
(в том числе средства федерального бюджета – 12 000)
0,00
2015 год – 262 638
262 638
0,00
2016 год – 262 638
262 638
0,00
2017 год – 262 638
262 638
0,00
2018 год – 262 638
262 638
0,00
2019 год – 262 638
262 638
0,00
2020 год – 262 638
262 638
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;
- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;
- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;
- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;
- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;
- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на «эффективный контракт»;
- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;
- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;
- увеличение доли аккредитованных специалистов
»;
6.2. таблицу 42 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 5
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Окружной бюджет
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Расходы Центрального аппарата
74 265,00*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками
1.1.
Мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
2.1.
Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»
-
-
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
1.1.
Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов»
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Окружной бюджет
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
В том числе федеральные средства
12 000
12 000
Расходы Центрального аппарата
74 265*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Расходы Центрального аппарата
74 265,00*
10 448
10 552
10 585
10 619
10 653
10 687
10 721
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
7. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма 6):
7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент здравоохранения автономного округа
Цель
Подпрограммы 6
повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа
Задачи
Подпрограммы 6
- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;
- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);
- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
Основные мероприятия Подпрограммы 6
мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях».
Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 2 450 212
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к
утверждению, – 2 450 212
(в том числе средства федерального бюджета – 281 579)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 460 321
460 321
(в том числе средства федерального бюджета – 181 063)
0,00
2015 год – 349 268
349 268
(в том числе средства федерального бюджета – 50 258)
0,00
2016 год – 368 331
368 331
(в том числе средства федерального бюджета – 50 258)
0,00
2017 год – 318 073
318 073
0,00
2018 год – 318 073
318 073
0,00
2019 год – 318 073
318 073
0,00
2020 год – 318 073
318 073
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
»;
7.2. таблицу 50 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 6
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
Окружной бюджет
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
В том числе федеральные средства
281 579
181 063
50 258
50 258
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
123 991*
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 168 633
279 258
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений
1.1.
Мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях»
445 030
144 127
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
Окружной бюджет
445 030
144 127
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
В том числе федеральные средства
114 991
107 883
3 544
3 544
-
-
-
-
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
445 030
144 127
36 634
55 697
52 143
52 143
52 143
52 143
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
330 039
36 244
33 080
52 143
52 143
52 143
52 143
52 143
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
2.1.
Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»
2 005 182
316 194
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
Окружной бюджет
2 005 182
316 194
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
В том числе федеральные средства
166 588
73 180
46 704
46 704
-
-
-
-
Расходы Центрального аппарата
123 991*
17 443
17 617
17 673
17 729
17 786
17 843
17 900
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа
2 005 182
316 194
312 634
312 634
265 930
265 930
265 930
265 930
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 838 594
243 014
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
265 930
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
8. В подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 7):
8.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
-
Цель Подпрограммы 7
повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задачи
Подпрограммы 7
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа;
- повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа;
- организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- полная оснащенность ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения;
- доля ЛПУ автономного округа объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- доля специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
Основные мероприятия Подпрограммы 7
Мероприятие 7.1. «Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа».
Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа».
Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа».
Мероприятие 7.4. «Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий».
Мероприятие 7.5. «Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения автономного округа»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 620 730
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 620 730
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 71 809
71 809
0,00
2015 год – 75 601
75 601
0,00
2016 год – 94 664
94 664
0,00
2017 год – 94 664
94 664
0,00
2018 год – 94 664
94 664
0,00
2019 год – 94 664
94 664
0,00
2020 год – 94 664
94 664
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
- уменьшение количества учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- увеличение оснащенности ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения;
- увеличение доли ЛПУ автономного округа объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- увеличение доли специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий
»;
8.2. таблицу 51 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 51
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Окружной бюджет
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа
1.1.
Мероприятие 7.1. «Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа»
167 600
19 388
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Окружной бюджет
167 600
19 388
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
167 600
19 388
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
167 600
19 388
20 412
25 560
25 560
25 560
25 560
25 560
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
2.1.
Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа»
142 769
16 516
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
Окружной бюджет
142 769
16 516
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
142 769
16 516
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного
142 769
16 516
17 388
21 773
21 773
21 773
21 773
21 773
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
округа»
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
3.1.
Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа»
148 973
17 234
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Окружной бюджет
148 973
17 234
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
148 973
17 234
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
148 973
17 234
18 144
22 719
22 719
22 719
22 719
22 719
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Задача 4. Повышение качества технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа
4.1.
Мероприятие 7.4. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа»
49 657
5 744
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
7 573
Окружной бюджет
49 657
5 744
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
49 657
5 744
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
49 657
5 744
6 048
7 573
7 573
7 573
7 573
22 719
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Задача 5 «Организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа»
5.1.
Мероприятие 7.5. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа»
111 731
12 927
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
Окружной бюджет
111 731
12 927
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –
департамент здравоохранения автономного округа
111 731
12 927
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
111 731
12 927
13 609
17 039
17 039
17 039
17 039
17 039
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
9. В подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения» (далее – Подпрограмма 8):
9.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Цель
Подпрограммы 8
совершенствование организации медицинской помощи
Задачи
Подпрограммы 8
приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 – 2015 годы
Показатели Подпрограммы 8
- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;
- фондовооруженность;
- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Основные
мероприятия Подпрограммы 8
мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов».
Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
1 502 929
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 502 929
(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 1 373 225
1 373 225
0,00
2015 год – 129 704
129 704
0,00
2016 год – 0,00
0,00
0,00
2017 год – 0,00
0,00
0,00
2018 год – 0,00
0,00
0,00
2019 год – 0,00
0,00
0,00
2020 год – 0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа
»;
9.2. таблицу 57 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8
Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 8
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Окружной бюджет
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –
департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
1.1.
Мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов»
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе
10 000,0
10 000,0
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»
1 492 929
1 363 225
129 704
-
-
-
-
-
Строительство объектов здравоохранения в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа
1 492 929
1 363 225
129 704
-
-
-
-
-
».
1
10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 9):
10.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель
Подпрограммы 9
-
Цель Подпрограммы 9
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 9
совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
Сроки реализации Подпрограммы 9
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 9
- укомплектованность кадрами;
- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Основные мероприятия
Подпрограммы 9
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
1 079 018
Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, -
1 079 018
(в том числе средства федерального бюджета – 10 558)
Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00
2014 год – 176 164
176 164 (в том числе средства федерального бюджета –
3 492)
0,00
2015 год – 152 831
152 831 (в том числе средства федерального бюджета –
3 533)
0,00
2016 год – 152 831
152 831 (в том числе средства федерального бюджета –
3 533)
0,00
2017 год – 149 298
149 298
0,00
2018 год – 149 298
149 298
0,00
2019 год – 149 298
149 298
0,00
2020 год – 149 298
149 298
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
»;
10.2. таблицу 58 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 9
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Окружной бюджет
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
В том числе федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
1.1.
Мероприятие 9.1. «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа»
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Окружной бюджет
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
В том числе федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1127-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и программно-целевых инструментов государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
107 098 860
15 293 470
15 487 117
15 357 413
15 240 215
15 240 215
15 240 215
15 240 215
Окружной бюджет, в том числе
107 098 860
15 293 470
15 487 117
15 357 413
15 240 215
15 240 215
15 240 215
15 240 215
Федеральные средства
539 890
305 494
117 198
117 198
-
-
-
-
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
36 934 670
5 313 348
4 943 582
5 335 548
5 335 548
5 335 548
5 335 548
5 335 548
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
107 098 860
15 293 470
15 357 413
15 357 413
15 240 215
15 240 215
15 240 215
15 240 215
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
578 933
32 244
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101663
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
9 318
1 080
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
143 987
1 118
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
1 017 779
150 101
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
531 313
74 215
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
538 255
68 821
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
698 319
96 705
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
155 736
31 008
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
1 814 874
220 180
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 829 222
326 068
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
960 637
120 998
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
3 126 473
212 577
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
976 074
132 585
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
2 686 632
207 136
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 808 276
154 073
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 171 594
99 590
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
11 348
2 084
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
19 876
3 670
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
41 561
8 897
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
10 355
2 711
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
5 062 990
870 004
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
36 807
5 145
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 319 310
182 406
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931 755
131 793
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 826 036
387 837
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
1 233 338
167 667
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
2 548 781
366 083
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
801 727
138 211
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
1 480 808
160 989
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230 696
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
3 332 274
348 880
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 168 633
279 258
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
Окружной бюджет – всего, в том числе
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
13 308 955
1 719 179
1 849 861
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
1 947 983
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
7 202 068
921 525
922 508
1 071 607
1071 607
1 071 607
1 071 607
1 071 607
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
578 933
32 244
38 374
101 663
101 663
101 663
101 663
101 663
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
9 318
1 080
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
1 373
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
141 643
1 294
5 514
26 967
26 967
26 967
26 967
26 967
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
143 987
1 118
5 934
27 387
27 387
27 387
27 387
27 387
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
1 017 779
150 101
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
144 613
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
1 209 870
175 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
172 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
531 313
74 215
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
76 183
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
538 255
68 821
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
78 239
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
698 319
96 705
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
100 269
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
155 736
31 008
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
20 788
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
1 814 874
220 180
230 029
272 933
272 933
272 933
272 933
272 933
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
Окружной бюджет – всего, в том числе
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
Федеральные средства
210 422
83 608
63 407
63 407
-
-
-
-
Справочно
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
23 625 715
3 594 169
3 093 721
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
3 387 565
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
91 804 988
11 984 376
13 526 890
13 309 470
13 246 063
13 246 063
13 246 063
13 246 063
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2 829 222
326 068
350 684
430 494
430 494
430 494
430 494
430 494
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
960 637
120 998
126 384
142 651
142 651
142 651
142 651
142 651
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
3 126 473
212 577
182 336
546 312
546 312
546 312
546 312
546 312
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
976 074
132 585
132 109
142 276
142 276
142 276
142 276
142 276
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
2 686 632
207 136
224 526
450 994
450 994
450 994
450 994
450 994
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1 808 276
154 073
174 243
295 992
295 992
295 992
295 992
295 992
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 171 594
99 590
108 134
192 774
192 774
192 774
192 774
192 774
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
11 348
2 084
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
19 876
3 670
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
2 701
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
41 561
8 897
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
5 444
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
10 355
2 711
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
1 274
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
5 062 990
870 004
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
698 831
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
36 807
5 145
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
5 277
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1 319 310
182 406
180 164
191 348
191 348
191 348
191 348
191 348
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931 755
131 793
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
133 327
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2 826 036
387 837
388 489
409 942
409 942
409 942
409 942
409 942
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
1 233 338
167 667
168 106
179 513
179 513
179 513
179 513
179 513
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
2 548 781
366 083
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
363 783
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
801 727
138 211
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
110 586
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
1 480 808
160 989
166 339
230 696
230 696
230 696
230 696
230696
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
3 332 274
348 880
318 464
532 986
532 986
532 986
532 986
532 986
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Окружной бюджет – всего, в том числе
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
Федеральные средства
2 824
2 824
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
465 934
43 981
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
462 545
40 592
45 163
75 358
75 358
75 358
75 358
75 358
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2 493
2 493
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Окружной бюджет – всего, в том числе
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
147 817
12 733
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
22 514
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Окружной бюджет – всего, в том числе
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Федеральные средства
12 000
12 000
-
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
1 825 164
249 336
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
262 638
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях»
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
Окружной бюджет – всего, в том числе
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
Федеральные средства
281 579
181 063
50 258
50 258
-
-
-
-
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
2 450 212
460 321
349 268
368 331
318 073
318 073
318 073
318 073
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2 168 633
279 258
299 010
318 073
318 073
318 073
318 073
318 073
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Окружной бюджет – всего, в том числе
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
620 730
71 809
75 601
94 664
94 664
94 664
94 664
94 664
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования автономного округа в сфере здравоохранения»
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Окружной бюджет – всего, в том числе
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 502 929
1 373 225
129 704
-
-
-
-
-
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Окружной бюджет – всего, в том числе
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Федеральные средства
10 558
3 492
3 533
3 533
-
-
-
-
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
1 079 018
176 164
152 831
152 831
149 298
149 298
149 298
149 298
Соисполнитель – отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
12. В пункте 3.3 графы 6 приложения № 2 к Государственной программе цифры «32,0» заменить цифрами «33,0».
13. Приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие здравоохранения
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2014 года № 1127-П)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», реализуемых за счет средств окружного бюджета
на 2014 год
№ п/п
Наименование Государственной программы, ведомственной целевой программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём финан-сирова-ния
В том числе
ведом-ствен-ные расходы
межбюд-жетные транс-ферты
в том числе
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
ассигнования, распределяе-мые в ходе исполнения окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе
у детей» (всего), в т.ч.
54 755
54 755
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
54 755
54 755
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государст-венного задания) (всего), в т.ч.
32 244
32 244
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
32 244
32 244
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака
22 511
22 511
Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей» (всего), в т.ч.
18 659
18 659
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
18 659
18 659
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов и растворителей к ним
18 594
18 594
Приобретение расходных материалов
65
65
Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей» (всего), в т.ч.
848 111
820 132
28 179
6 681
2 247
4 564
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
62
700
3 199
85
0
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
848 111
820 132
28 179
6 681
2 247
4 564
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
62
700
3 199
85
0
Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в автономном округе
28 179
28 179
6 681
2 247
4 564
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
62
700
3 199
85
0
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
820 132
820 132
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1 080
1 080
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1 294
1 294
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1 118
1 118
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
150 101
150 101
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
175 410
175 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
74 215
74 215
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
68 821
68 821
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
96 705
96 705
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
31 008
31 008
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
220 180
220 180
Итого по Подпрограмме 1, в т.ч.
921 525
893 546
28 179
6 681
2 247
4 564
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
62
700
3 199
85
0
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
921 525
893 546
28 179
6 681
2 247
4 564
4 722
1 449
704
1 907
1 304
555
62
700
3 199
85
0
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
852 176
852 176
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
32 244
32 244
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1 080
1 080
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1 294
1 294
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1 118
1 118
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
150 101
150 101
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
175 410
175 410
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
74 215
74 215
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
68 821
68 821
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
96 705
96 705
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
31 008
31 008
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
220 180
220 180
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
Мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» (всего),
в т.ч.
485 030
485 030
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
485 030
485 030
Приобретение противотуберкулезных препаратов для лечения больных туберкулезом
7 868
7 868
Приобретение антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
30 095
30 095
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
447 067
447 067
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
326 068
326 068
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
120 999
120 999
Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С» (всего), в т.ч.
290 663
290 663
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
290 663
290 663
Приобретение медикаментов
14 573
14 573
Приобретение расходных материалов, тест-систем, тестов
10 000
10 000
Приобретение тест-систем для профилактики ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С
932
932
Приобретение лекарственных препаратов для лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
47 659
47 659
Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
4 922
4 922
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
212 577
212 577
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
212 577
212 577
Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения» (всего),
в т.ч.
593 384
593 384
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
593 384
593 384
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
593 384
593 384
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
132 585
132 585
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
207 136
207 136
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
154 073
154 073
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99 590
99 590
Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» (всего), в т.ч.
370 000
370 000
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
370 000
370 000
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями химиотерапевтическими препаратами на стационарном и амбулаторном этапах лечения
370 000
370 000
Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (всего), в т.ч.
17 362
17 362
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
17 362
17 362
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
17 362
17 362
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
2 084
2 084
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
3 670
3 670
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
8 897
8 897
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2 711
2 711
Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» (всего), в т.ч.
10 227 938
10 227 938
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
10 227 937
10 227 937
Приобретение расходного материала для проведения процедур гемодиализа
38 370
38 370
Приобретение медикаментов для больных сахарным диабетом
19 994
19 994
Приобретение тест-полосок, ланцетов, глюкометров, инсулиновых шприцов, шприц-ручек, расходных материалов к инсулиновым помпам для больных сахарным диабетом
15 853
15 853
Обеспечение пациентов с ревматологическими заболеваниями генно-инженерными лекарственными препаратами на стационарном и амбулаторном этапах лечения
89 972
89 972
Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.
7 304 734
7 304 734
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2 599 334
2 599 334
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
4 705 400
4 705 400
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
2 802 014
2 802 014
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
870 004
870 004
В том числе субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания
43 000
43 000
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5 145
5 145
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
182 406
182 406
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
131 793
131 793
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
387 836
387 836
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
167 667
167 667
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
366 083
366 083
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
138 211
138 211
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
160 989
160 989
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
348 880
348 880
Итого по Подпрограмме 2, в т.ч.
11 984 376
11 984 376
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
11 984 376
11 984 376
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
4 029 404
4 029 404
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
326 068
326 068
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
120 998
120 998
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
212 577
212 577
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
132 585
132 585
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
207 136
207 136
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
154 073
154 073
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99 590
99 590
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
2 084
2 084
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
3 670
3 670
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
8 897
8 897
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2 711
2 711
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
870 004
870 004
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5 145
5 145
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
182 406
182 406
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
131 793
131 793
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
387 837
387 837
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
167 667
167 667
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
366 083
366 083
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
138 211
138 211
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
160 989
160 989
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
348 880
348 880
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания» (всего), в т.ч.
40 592
40 592
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
40 592
40 592
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
40 592
40 592
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
40 592
40 592
Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям» (всего), в т.ч.
3 389
3 389
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
3 389
3 389
Мероприятия по софинансированию расходного обязательства автономного округа, связанного с закупкой оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
2 824
2 824
Софинансирование расходного обязательства автономного округа, связанного с закупкой оборудования и расходных материалов для неонатального и аудилогического скрининга
565
565
Итого по Подпрограмме 3, в т.ч.
43 981
43 981
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
43 981
43 981
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
43 981
43 981
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
43 981
43 981
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
Мероприятие 4.1. «Развитие медицинской реабилитации,
в том числе для детей»
12 733
12 733
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
12 733
12 733
Приобретение путёвок
12 733
12 733
Итого по Подпрограмме 4, в т.ч.
12 733
12 733
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
12 733
12 733
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»
Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника» (всего), в т.ч.
249 336
249 336
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
249 336
249 336
Компенсационная выплата на оздоровление работникам государственных учреждений здравоохранения
98 880
98 880
Единовременное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения
30 900
30 900
Ежемесячное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения
62 412
62 412
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет работникам государственных учреждений здравоохранения
26 249
26 249
Социальная поддержка работников государственных учреждений здравоохранения, в том числе
18 895
18 895
Софинансирование за счет средств окружного бюджета единовременных выплат медицинским работникам
16 120
16 120
Единовременные выплаты медицинским работникам
12 000
12 000
Итого по Подпрограмме 5, в т.ч.
249 336
249 336
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
249 336
249 336
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
Мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях» (всего), в т.ч.
144 127
144 127
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
144 127
144 127
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов
104 329
104 329
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
3 554
3 554
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
36 244
36 244
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
36 244
36 244
Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для медицинского
применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан» (всего), в т.ч.
316 194
316 194
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
316 194
316 194
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания льготных категорий граждан
73 180
73 180
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),
в т.ч.
243 014
243 014
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
243 014
243 014
Итого по Подпрограмме 6, в т.ч.
460 321
460 321
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
460 321
460 321
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
279 258
279 258
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
279 258
279 258
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»
Мероприятие 7.1. «Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
19 388
19 388
Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
16 516
16 516
Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
17 234
17 234
Мероприятие 7.4. «Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий» (всего)
5 744
5 744
Мероприятие 7.5. «Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
12 927
12 927
Итого по Подпрограмме 7, в т.ч.
71 809
71 809
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
71 809
71 809
Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в т.ч.
71 809
71 809
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
71 809
71 809
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения»
Мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов
10 000
10 000
10 000
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в т.ч.
10 000
10 000
10 000
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе
10 000
10 000
10 000
Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего), в т.ч.
1 363 225
1 345 697
17 528
14 209
3 319
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО
211 554
211 554
Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно- изыскательские работы
80 154
80 154
Проектно-изыскательские работы по объекту «Участковая больница»
в с. Овгорт Шурышкарского района
457
457
Проектно-изыскательские работы по объекту «Участковая больница»
в с. Горки Шурышкарского района
457
457
Проектно-изыскательские работы по объекту «Больничный комплекс в п.г.т. Харп Приуральского района»
504
504
Административно-хозяйственный корпус ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
7 965
7 965
Окружной психоневрологический диспансер, в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену, с дневным стационаром
на 15 пациенто-мест, г. Салехард,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
520
520
Противотуберкулёзный диспансер на 200 коек, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
521
521
Перинатальный центр, г. Ноябрьск,
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
1 040 380
1 040 380
Здание станции скорой медицинской помощи, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы
3 185
3 185
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии)
17 528
17 528
14 209
3 319
Детская больница на 40 коек с поликлиникой на 150 посещений
в смену, г. Лабытнанги
14 209
14 209
14 209
Поликлиника на 75 посещений в смену со стерилизационным отделением и отделением скорой помощи в п. Аксарка Приуральского района
3 319
3 319
3 319
Итого по Подпрограмме 8, в т.ч.
1 373 225
1 345 697
27 528
14 209
10 000
3 319
Департамент строительства и жилищной политики автономного округа
1 373 225
1 345 697
27 528
14 209
10 000
3 319
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Мероприятие 9.1. «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа»
176 164
176 164
Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.
176 164
176 164
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
3 492
3 492
Итого по Подпрограмме 9
176 164
176 164
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Красный Север" № 98/4 от 31.12.2014, Газета "Красный Север" № 98/5 от 31.12.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: