Основная информация

Дата опубликования: 29 декабря 2014г.
Номер документа: RU89000201401912
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

В целях приведения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с действующим законодательством Правительство  Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа                                                Д.Н. Кобылкин

от 29 декабря  2014 г. № 1127-П

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 декабря 2014 года № 1127-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнители Государственной программы

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Цель Государственной программы

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Задачи Государственной программы

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;

- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;

- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на  региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;

- совершенствование организации медицинской помощи;

- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

Показатели Государственной программы

- смертность от всех причин;

- уровень материнской смертности;

- уровень младенческой смертности;

- смертность от болезней системы кровообращения;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий;

- смертность от новообразований  (в том числе от злокачественных);

- смертность от туберкулеза;

- потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);

- распространенность потребления табака среди взрослого населения;

- распространенность потребления табака среди детей и подростков;

- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез;

- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;

- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;

- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе (процентов);

- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);

- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в автономном округе (процентов);

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Программно-целевые инструменты Государственной программы

отсутствуют

Подпрограммы

подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения».

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении».

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения».

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»

Ресурсное обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

107 098 860

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению,  –

107 098 860 (в том числе средства федерального бюджета – 539 894)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 36 934 670

2014 год – 15 293 470

15 293 470

(в том числе средства федерального бюджета – 305 498)

5 313 348

2015 год – 15 487 117

15 487 117

(в том числе средства федерального бюджета –

117 198)

4 943 582

2016 год – 15 357 413

15 357 413

(в том числе средства федерального бюджета –117 198)

5 335 548

2017 год – 15 240 215

15 240 215

5 335 548

2018 год – 15 240 215

15 240 215

5 335 548

2019 год – 15 240 215

15 240 215

5 335 548

2020 год – 15 240 215

15 240 215

5 335 548

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

- снижение смертности от всех причин до 5,3 случаев  на 1000 населения;

- снижение материнской смертности до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

- снижение младенческой смертности до 7,5 случаев на 1000 родившихся живыми;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев

на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез до 38,9 случаев

на 100 тыс. населения;

- увеличение обеспеченности врачами  до 41,0

на 10 тыс. населения;

- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;

- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 200%;

- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;

- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в автономном округе до 100%;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет

».

2. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма 1):

2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 1

-

Цель

Подпрограммы 1

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

Задачи

Подпрограммы 1

- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения  к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;

- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;

- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического  и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа  для внедрения эффективных методов выявления, профилактики  и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 1

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;

- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- охват диспансеризацией подростков;

- распространенность ожирения среди взрослого населения;

- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;

- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;

- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;

- заболеваемость дифтерией;

- заболеваемость корью;

- заболеваемость краснухой;

- заболеваемость эпидемическим паротитом;

- заболеваемость острым вирусным гепатитом В;

- охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

- охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;

- смертность от самоубийств;

- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;

- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территории округа;

- распространенность хронических вирусных гепатитов В и С;

- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;

- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) гепатита В к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) гепатита А к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- заболеваемость вирусным гепатитом А

на 100 тыс. населения;

- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1000 населения

Основные мероприятия Подпрограммы 1

мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей».

Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний,  в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей».

Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

7 202 068

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 7 202 068 (в том числе средства федерального бюджета  –

22 511)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 13 308 955

2014 год – 921 525

921 525

(в том числе средства федерального бюджета –

22 511)

1 719 179

2015 год – 922 508

922 508

1 849 861

2016 год – 1 071 607

1 071 607

1 947 983

2017 год – 1 071 607

1 071 607

1 947 983

2018 год – 1 071 607

1 071 607

1 947 983

2019 год – 1 071 607

1 071 607

1 947 983

2020 год – 1 071 607

1 071 607

1 947 983

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;

- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;

- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение коек замещающих стационар технологий, увеличение реабилитационных коек;

- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных территориях;

- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению

»;

2.2. таблицу 25 пункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 25

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

7 202 068

921 525

922 508

1 071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

Окружной бюджет

7 202 068

921 525

922 508

1 071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

Федеральные средства

22 511

22 511

-

-

-

-

-

-

Расходы Центрального аппарата

236 736*

33 304

33 636

33 743

33 851

33 959

34 067

34 176

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

13 308 955

1 719 179

1 849 861

1 947 983

1 947 983

1 947 983

1 947 983

1 947 983

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа

7 202 068

921 525

922 508

1 071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

578 933

32 244

38 374

101 663

101 663

101 663

101 663

101 663

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

9 318

1 080

1 373

1 373

1 373

1 373

1 373

1 373

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

141 643

1 294

5 514

26 967

26 967

26 967

26 967

26 967

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

143 987

1 118

5 934

27 387

27 387

27 387

27 387

27 387

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

1 017 779

150 101

144 613

144 613

144 613

144 613

144 613

144 613

ГБУЗ ЯНАО  «Яр-Салинская центральная районная больница»

1 209 870

175 410

172 410

172 410

172 410

172 410

172 410

172 410

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

531 313

74 215

76 183

76 183

76 183

76 183

76 183

76 183

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

538 255

68 821

78 239

78 239

78 239

78 239

78 239

78 239

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

698 319

96 705

100 269

100 269

100 269

100 269

100 269

100 269

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

155 736

31 008

20 788

20 788

20 788

20 788

20 788

20 788

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

1 814 874

220 180

230 029

272 933

272 933

272 933

272 933

272 933

1.

Задача 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения  к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения

1.1.

Мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»

601 444

54 755

38 374

101 663

101 663

101 663

101 663

101 663

Окружной бюджет

601 444

54 755

38 374

101 663

101 663

101 663

101 663

101 663

Федеральные средства

22 511

22 511

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа

601 444

54 755

38 374

101 663

101 663

101 663

101 663

101 663

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

578 933

32 244

38 374

101 663

101 663

101 663

101 663

101 663

Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней

2.1.

Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний,  в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику,

в том числе у детей»

130 709

18 659

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

Окружной бюджет

130 709

18 659

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа

130 709

18 659

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

18 675

Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи в т. ч. сельскому населению; усовершенствование методического  и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа

для внедрения эффективных методов выявления, профилактики  и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний

3.1.

Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»

6 469 915

848 111

865 459

951 269

951 269

951 269

951 269

951 269

Окружной бюджет

6 469 915

848 111

865 459

951 269

951 269

951 269

951 269

951 269

Расходы Центрального аппарата

236 736*

33 304

33 636

33 74

33 851

33 959

34 067

34 176

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

13 308 955

1 719 179

1 849 861

1 947 983

1 947 983

1 947 983

1 947 983

1 947 983

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа

6 469 915

848 111

865 459

951 269

951 269

951 269

951 269

951 269

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

9 318

1 080

1 373

1 373

1 373

1 373

1 373

1 373

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

141 643

1 294

5 514

26 967

26 967

26 967

26 967

26 967

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

143 987

1 118

5 934

27 387

27 387

27 387

27 387

27 387

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

1 017 779

150 101

144 613

144 613

144 613

144 613

144 613

144 613

ГБУЗ ЯНАО  «Ярсалинская центральная районная больница»

1 209 870

175 410

172 410

172 410

172 410

172 410

172 410

172 410

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

531 313

74 215

76 183

76 183

76 183

76 183

76 183

76 183

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

538 255

68 821

78 239

78 239

78 239

78 239

78 239

78 239

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

698 319

96 705

100 269

100 269

100 269

100 269

100 269

100 269

ГБУЗ ЯНАО «Харпская центральна районная больница»

155 736

31 008

20 788

20 788

20 788

20 788

20 788

20 788

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная

больница»

1 814 874

220 180

230 029

272 933

272 933

272 933

272 933

272 933

              *Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

3. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 2):

3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 2

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

-

Цель

Подпрограммы 2

повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Задачи

Подпрограммы 2

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В, С;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;

- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;

- повышение имиджа доноров в глазах общества;

- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 2

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше  2-х лет;

- смертность от ИБС;

- смертность от цереброваскулярных заболеваний;

- ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;

- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;

- клиническое излечение больных туберкулезом;

- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;

- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;

- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;

- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;

- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;

- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;

- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;

- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;

- доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);

- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);

- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;

- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;

- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами,  в год;

- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;

- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;

- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;

- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;

- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа

Основные мероприятия

Подпрограммы 2

мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом».

Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С».

Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».

Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».

Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».

Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».

Мероприятие 2.8. «Пропаганда безвозмездного донорства».

Мероприятие 2.9. «Оказание паллиативной помощи взрослым и детям»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 91 804 988

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 91 804 988 (в том числе средства федерального бюджета –

210 422)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 23 625 715

2014 год – 11 984 376

11 984 376

(в том числе средства федерального бюджета –

83 608)

3 594 169

2015 год – 13 526 890

13 526 890

(в том числе средства федерального бюджета –63 407)

3 093 721

2016 год – 13 309 470

13 309 470

(в том числе средства федерального бюджета –63 407)

3 387 565

2017 год – 13 246 063

13 246 063

3 387 565

2018 год – 13 246 063

13 246 063

3 387 565

2019 год – 13 246 063

13 246 063

3 387 565

2020 год – 13 246 063

13 246 063

3 387 565

Ожидаемые

результаты

реализации

Подпрограммы 2

- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом;                                                                                                           - снижение смертности населения от туберкулеза;                                              

- стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией;

- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;

- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;

- увеличение продолжительности ремиссии  у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;             

- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития

              »;

3.2. таблицу 27 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 27

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

91 804 988

11 984 376

13 526 890

13 309 470

13 246 063

13 246 063

13 246 063

13 246 063

Окружной бюджет

91 804 988

11 984 376

13 526 890

13 309 470

13 246 063

13 246 063

13 246 063

13 246 063

В т.ч. федеральные средства

210 422

83 608

63 407

63 407

-

-

-

-

Расходы Центрального аппарата

513 256*

89 103

87 493

87 297

62 043

62 241

62 440

62 639

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

23 625 715

3 594 169

3 093 721

3 387 565

3 387 565

3 387 565

3 387 565

3 387 565

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

91 804 988

11 984 376

13 526 890

13 309 470

13 246 063

13 246 063

13 246 063

13 246 063

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2 829 222

326 068

350 684

430 494

430 494

430 494

430 494

430 494

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

960 638

120 999

126 384

142 651

142 651

142 651

142 651

142 651

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

3 126 473

212 577

182 336

546 312

546 312

546 312

546 312

546 312

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

976 074

132 585

132 109

142 276

142 276

142 276

142 276

142 276

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

2 686 632

207 136

224 526

450 994

450 994

450 994

450 994

450 994

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1 808 276

154 073

174 243

295 992

295 992

295 992

295 992

295 992

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 171 594

99 590

108 134

192 774

192 774

192 774

192 774

192 774

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

11 348

2 084

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

19 876

3 670

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

41 561

8 897

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

10 355

2 711

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

5 062 990

870 004

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

36 807

5 145

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 319 310

182 406

180 164

191 348

191 348

191 348

191 348

191 348

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

931 755

131 793

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2 826 035

387 836

388 489

409 942

409 942

409 942

409 942

409 942

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

1 233 338

167 667

168 106

179 513

179 513

179 513

179 513

179 513

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

2 548 781

366 083

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

801 727

138 211

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

1 480 808

160 989

166 339

230 696

230 696

230 696

230 696

230 696

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

3 332 274

348 880

318 464

532 986

532 986

532 986

532 986

532 986

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом

1.1.

Мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

3 905 867

485 030

500 324

596 401

581 028

581 028

581 028

581 028

Окружной бюджет

3 905 867

485 030

500 324

596 401

581 028

581 028

581 028

581 028

В т.ч. федеральные средства

60 841

30 095

15 373

15 373

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

3 905 867

485 030

500 324

596 401

581 028

581 028

581 028

581 028

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2 829 222

326 068

350 684

430 494

430 494

430 494

430 494

430 494

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

960 638

120 999

126 384

142 651

142 651

142 651

142 651

142 651

Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С

2.1.

Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С»

3 448 065

290 663

254 943

618 919

570 885

570 885

570 885

570 885

Окружной бюджет

3 448 065

290 663

254 943

618 919

570 885

570 885

570 885

570 885

В т.ч. федеральные средства

149 581

53 513

48 034

48 034

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

3 448 065

290 663

254 943

618 919

570 885

570 885

570 885

570 885

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

3 126 473

212 577

182 336

546 312

546 312

546 312

546 312

546 312

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

3.1.

Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»

6 642 576

593 384

639 012

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

Окружной бюджет

6 642 576

593 384

639 012

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

6 642 576

593 384

639 012

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

976 074

132 585

132 109

142 276

142 276

142 276

142 276

142 276

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

2 686 632

207 136

224 526

450 994

450 994

450 994

450 994

450 994

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1 808 276

154 073

174 243

295 992

295 992

295 992

295 992

295 992

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкий автономный округ»

1 171 594

99 590

108 134

192 774

192 774

192 774

192 774

192 774

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

4.1.

Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

5.1.

Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

2 170 000

370 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Окружной бюджет

2 170 000

370 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

2 170 000

370 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

6.1.

Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»

83 140

17 362

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

Окружной бюджет

83 140

17 362

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

Расходы Центрального аппарата

61 027*

8 585

8 671

8 699

8 726

8 754

8 782

8 810

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

315 174

72 948

40 371

40 371

40 371

40 371

40 371

40 371

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

83 140

17 362

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

11 348

2 084

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

19 876

3 670

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

41 561

8 897

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

10 355

2 711

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

Соисполнитель Подпрограммы 2 –  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи

7.1.

Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»

75 555 340

10 227 937

11 821 648

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

Окружной бюджет

75 555 340

10 227 937

11 821 648

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

Расходы Центрального аппарата

372 875*

52 456

52 980

53 148

53 317

53 487

53 658

53 829

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

23 310 541

3 521 221

3 053 350

3 347 194

3 347 194

3 347 194

3 347 194

3 347 194

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – 

департамент здравоохранения автономного округа

75 555 340

10 227 937

11 821 648

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

5 062 990

870 004

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

36 807

5 145

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 319 310

182 406

180 164

191 348

191 348

191 348

191 348

191 348

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

931 755

131 793

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2 826 035

387 836

388 489

409 942

409 942

409 942

409 942

409 942

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

1 233 338

167 667

168 106

179 513

179 513

179 513

179 513

179 513

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

2 548 781

366 083

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

801 727

138 211

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

1 480 808

160 989

166 339

230 696

230 696

230 696

230 696

230 696

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

3 332 274

348 880

318 464

532 986

532 986

532 986

532 986

532 986

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества

8.1.

Мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – 

департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов

9.1.

Мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям.

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 2   отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

              * Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

4. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма 3):

4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 3

-

Цель Подпрограммы 3

повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства

Задачи Подпрограммы 3

- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы  сплошного мониторинга беременных с учётом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;

- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 3

- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;

- охват неонатальным скринингом;

- охват аудиологическим скринингом;

- показатель ранней неонатальной смертности;

- смертность детей 0 – 17 лет;

- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;

- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;

- больничная летальность детей;

- первичная инвалидность у детей;

- результативность мероприятий по профилактике абортов;

- охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой

в соответствии с действующими стандартами

Основные мероприятия Подпрограммы 3

мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин».

Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания».

Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 465 934

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 465 934

(в том числе средства федерального бюджета –                 2 824)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 43 981

43 981

(в том числе средства федерального бюджета –               2 824)

0,00

2015 год – 45 163

45 163

0,00

2016 год – 75 358

75 358

0,00

2017 год – 75 358

75 358

0,00

2018 год – 75 358

75 358

0,00

2019 год – 75 358

75 358

0,00

2020 год – 75 358

75 358

0,00

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 3

- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;

- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;

- снижение смертности детей 0 – 17 лет до 8,1;

- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, – 30%;

- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0

              »;

4.2. таблицу 31 изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 31

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

465 934

43 981

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

Окружной бюджет

465 934

43 981

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

В  т.ч. федеральные средства

2 824

2 824

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –

департамент здравоохранения автономного округа

465 934

43 981

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

462 545

40 592

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

2 493

2 493

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учётом 3-х уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов

1.1.

Мероприятие 3.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

В т.ч. федеральные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 –

департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

2.1.

Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания»

462 545

40 592

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

Окружной бюджет

462 545

40 592

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – 

департамент здравоохранения автономного округа

462 545

40 592

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

462 545

40 592

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям

3.1.

Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»

3 389

3 389

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

3 389

3 389

-

-

-

-

-

-

В т.ч. федеральные средства

2 824

2 824

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – 

департамент здравоохранения автономного округа

3 389

3 389

-

-

-

-

-

-

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

2 493

2 493

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1

5. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 4):

5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

-

Цель

Подпрограммы 4

развитие и совершенствование трехэтапной  системы медицинской реабилитации населения автономного округа

Задачи

Подпрограммы 4

- совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 4

- охват санаторно-курортным лечением;

- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;

- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

Основные мероприятия Подпрограммы 4

Мероприятие 4.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей».

Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

147 817

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, – 147 817

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 12 733

12 733

0,00

2015 год – 22 514

22 514

0,00

2016 год – 22 514

22 514

0,00

2017 год – 22 514

22 514

0,00

2018 год – 22 514

22 514

0,00

2019 год – 22 514

22 514

0,00

2020 год – 22 514

22 514

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;

- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа

              »;

5.2. таблицу 40 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 40

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

147 817

12 733

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

Окружной бюджет

147 817

12 733

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа

147 817

12 733

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации

1.1.

Мероприятие 4.1. «Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин»

147 817

12 733

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

Окружной бюджет

147 817

12 733

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –

департамент здравоохранения автономного округа

147 817

12 733

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Мероприятие 4.2. «Организация санаторно-курортного лечения»

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 –округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1

6. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения» (далее – Подпрограмма 5):

6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 5

-

Цель Подпрограммы 5

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами

Задачи

Подпрограммы 5

- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;

- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;

- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы

Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы 5

- обеспеченность средним медицинским персоналом;

- обеспеченность врачами сельского населения;

- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;

- обеспеченность врачами клинических специальностей;

- укомплектованность штатных должностей

медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;

- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;

- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;

- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;

- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;

- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;

- число лиц,  направленных  на целевую подготовку;

- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;

- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;

- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;

- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;

- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;

- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;

- доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;

- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;

- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;

- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта РФ;

- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;

- доля аккредитованных специалистов

Мероприятия Подпрограммы 5

мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами».

Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников».

Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 1 825 164

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 825 164

(в том числе средства федерального бюджета –                12 000)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 249 336

249 336

(в том числе средства федерального бюджета –              12 000)

0,00

2015 год – 262 638

262 638

0,00

2016 год – 262 638

262 638

0,00

2017 год – 262 638

262 638

0,00

2018 год – 262 638

262 638

0,00

2019 год – 262 638

262 638

0,00

2020 год – 262 638

262 638

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;

- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;

- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;

- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;

- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;

- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на «эффективный контракт»;

- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;

- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;

- увеличение доли аккредитованных специалистов

»;

6.2. таблицу 42 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 42

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

1 825 164

249 336

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

Окружной бюджет

1 825 164

249 336

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

В том числе федеральные средства

12 000

12 000

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

1 825 164

249 336

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

Расходы Центрального аппарата

74 265,00*

10 448

10 552

10 585

10 619

10 653

10 687

10 721

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками

1.1.

Мероприятие 5.1. «Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами»

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки

2.1.

Мероприятие 5.2. «Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»

-

-

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи

1.1.

Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов»

1 825 164

249 336

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

Окружной бюджет

1 825 164

249 336

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

В том числе федеральные средства

12 000

12 000

Расходы Центрального аппарата

74 265*

10 448

10 552

10 585

10 619

10 653

10 687

10 721

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 5 –  департамент здравоохранения автономного округа

1 825 164

249 336

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

Расходы Центрального аппарата

74 265,00*

10 448

10 552

10 585

10 619

10 653

10 687

10 721

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

              * Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

7. В подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма 6):

7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент здравоохранения автономного округа

Цель

Подпрограммы 6

повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа

Задачи

Подпрограммы 6

- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;

- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 6

- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);

- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);

- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины

Основные мероприятия Подпрограммы 6

мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях».

Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 2 450 212

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к

утверждению, – 2 450 212

(в том числе средства федерального бюджета –              281 579)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 460 321

460 321

(в том числе средства федерального бюджета –             181 063)

0,00

2015 год – 349 268

349 268

(в том числе средства федерального бюджета –               50 258)

0,00

2016 год – 368 331

368 331

(в том числе средства федерального бюджета –               50 258)

0,00

2017 год – 318 073

318 073

0,00

2018 год – 318 073

318 073

0,00

2019 год – 318 073

318 073

0,00

2020 год – 318 073

318 073

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов;

- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины

»;

7.2. таблицу 50 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 50

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6

Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6

2 450 212

460 321

349 268

368 331

318 073

318 073

318 073

318 073

Окружной бюджет

2 450 212

460 321

349 268

368 331

318 073

318 073

318 073

318 073

В том числе федеральные средства

281 579

181 063

50 258

50 258

-

-

-

-

Расходы Центрального аппарата

123 991*

17 443

17 617

17 673

17 729

17 786

17 843

17 900

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа

2 450 212

460 321

349 268

368 331

318 073

318 073

318 073

318 073

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 168 633

279 258

299 010

318 073

318 073

318 073

318 073

318 073

Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений

1.1.

Мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях»

445 030

144 127

36 634

55 697

52 143

52 143

52 143

52 143

Окружной бюджет

445 030

144 127

36 634

55 697

52 143

52 143

52 143

52 143

В том числе федеральные средства

114 991

107 883

3 544

3 544

-

-

-

-

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа

445 030

144 127

36 634

55 697

52 143

52 143

52 143

52 143

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

330 039

36 244

33 080

52 143

52 143

52 143

52 143

52 143

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения

2.1.

Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан»

2 005 182

316 194

312 634

312 634

265 930

265 930

265 930

265 930

Окружной бюджет

2 005 182

316 194

312 634

312 634

265 930

265 930

265 930

265 930

В том числе федеральные средства

166 588

73 180

46 704

46 704

-

-

-

-

Расходы Центрального аппарата

123 991*

17 443

17 617

17 673

17 729

17 786

17 843

17 900

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа

2 005 182

316 194

312 634

312 634

265 930

265 930

265 930

265 930

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 838 594

243 014

265 930

265 930

265 930

265 930

265 930

265 930

Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

              * Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

8. В подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Подпрограмма 7):

8.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 7

-

Цель Подпрограммы 7

повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на  региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения

Задачи

Подпрограммы 7

- формирование современной информационной  и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа;

- реализация задач по информационной безопасности  в учреждениях здравоохранения  автономного округа;

- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа;

- повышение качества  технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа;

- организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 7

2014 – 2020 годы

Показатели  Подпрограммы 7

- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;

- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;

- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;

- полная оснащенность ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения;

- доля ЛПУ автономного округа объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;

- доля специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий

Основные мероприятия Подпрограммы 7

Мероприятие 7.1. «Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа».

Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа».

Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа».

Мероприятие 7.4. «Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий».

Мероприятие 7.5. «Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения автономного округа»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 620 730

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 620 730

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 71 809

71 809

0,00

2015 год – 75 601

75 601

0,00

2016 год – 94 664

94 664

0,00

2017 год – 94 664

94 664

0,00

2018 год – 94 664

94 664

0,00

2019 год – 94 664

94 664

0,00

2020 год – 94 664

94 664

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

- уменьшение количества учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;

- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;

- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;

- увеличение оснащенности ЛПУ автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения;

- увеличение доли ЛПУ автономного округа объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;

- увеличение доли специалистов учреждений здравоохранения автономного округа, обученных по направлениям информационных технологий

                                                                                                                                                                                         »;

8.2. таблицу 51 изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 51

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7

Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 7

620 730

71 809

75 601

94 664

94 664

94 664

94 664

94 664

Окружной бюджет

620 730

71 809

75 601

94 664

94 664

94 664

94 664

94 664

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –

департамент здравоохранения автономного округа

620 730

71 809

75 601

94 664

94 664

94 664

94 664

94 664

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

620 730

71 809

75 601

94 664

94 664

94 664

94 664

94 664

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Формирование современной информационной  и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения автономного округа

1.1.

Мероприятие 7.1. «Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения автономного округа»

167 600

19 388

20 412

25 560

25 560

25 560

25 560

25 560

Окружной бюджет

167 600

19 388

20 412

25 560

25 560

25 560

25 560

25 560

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 –

департамент здравоохранения автономного округа

167 600

19 388

20 412

25 560

25 560

25 560

25 560

25 560

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

167 600

19 388

20 412

25 560

25 560

25 560

25 560

25 560

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Реализация задач по информационной безопасности  в учреждениях здравоохранения  автономного округа

2.1.

Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа»

142 769

16 516

17 388

21 773

21 773

21 773

21 773

21 773

Окружной бюджет

142 769

16 516

17 388

21 773

21 773

21 773

21 773

21 773

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – 

департамент здравоохранения  автономного округа

142 769

16 516

17 388

21 773

21 773

21 773

21 773

21 773

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного

142 769

16 516

17 388

21 773

21 773

21 773

21 773

21 773

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

округа»

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа

3.1.

Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа»

148 973

17 234

18 144

22 719

22 719

22 719

22 719

22 719

Окружной бюджет

148 973

17 234

18 144

22 719

22 719

22 719

22 719

22 719

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – 

департамент здравоохранения автономного округа

148 973

17 234

18 144

22 719

22 719

22 719

22 719

22 719

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

148 973

17 234

18 144

22 719

22 719

22 719

22 719

22 719

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Задача 4. Повышение качества  технического сопровождения информационной и телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранение автономного округа

4.1.

Мероприятие 7.4. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа»

49 657

5 744

6 048

7 573

7 573

7 573

7 573

7 573

Окружной бюджет

49 657

5 744

6 048

7 573

7 573

7 573

7 573

22 719

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – 

департамент здравоохранения автономного округа

49 657

5 744

6 048

7 573

7 573

7 573

7 573

22 719

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

49 657

5 744

6 048

7 573

7 573

7 573

7 573

22 719

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Задача 5 «Организация централизованного подхода в сфере информационных технологий здравоохранения автономного округа»

5.1.

Мероприятие 7.5. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения автономного округа»

111 731

12 927

13 609

17 039

17 039

17 039

17 039

17 039

Окружной бюджет

111 731

12 927

13 609

17 039

17 039

17 039

17 039

17 039

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – 

департамент здравоохранения автономного округа

111 731

12 927

13 609

17 039

17 039

17 039

17 039

17 039

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

111 731

12 927

13 609

17 039

17 039

17 039

17 039

17 039

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

                                                                                                                                                                                                                                                                                 ».

1

9. В подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения» (далее – Подпрограмма 8):

9.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 8

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Цель

Подпрограммы 8

совершенствование организации медицинской помощи

Задачи

Подпрограммы 8

приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов

Сроки реализации Подпрограммы 8

2014 – 2015 годы

Показатели Подпрограммы 8

- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;

- фондовооруженность;

- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи

Основные

мероприятия Подпрограммы 8

мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов».

Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

1 502 929

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

1 502 929

(в том числе средства федерального бюджета – 0,00)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 1 373 225

1 373 225

0,00

2015 год – 129 704

129 704

0,00

2016 год – 0,00

0,00

0,00

2017 год – 0,00

0,00

0,00

2018 год – 0,00

0,00

0,00

2019 год – 0,00

0,00

0,00

2020 год – 0,00

0,00

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа

»;

9.2. таблицу 57 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 57

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8

Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 8

1 502 929

1 373 225

129 704

-

-

-

-

-

Окружной бюджет

1 502 929

1 373 225

129 704

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 –

департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 502 929

1 373 225

129 704

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов

Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 502 929

1 373 225

129 704

-

-

-

-

-

1.1.

Мероприятие 8.1. «Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов»

10 000,0

10 000,0

-

-

-

-

-

-

Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе

10 000,0

10 000,0

-

-

-

-

-

-

1.2.

Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в автономном округе»

1 492 929

1 363 225

129 704

-

-

-

-

-

Строительство объектов здравоохранения в соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного округа

1 492 929

1 363 225

129 704

-

-

-

-

-

              ».

1

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 9):

10.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель

Подпрограммы 9

-

Цель Подпрограммы 9

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 9

совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений

Сроки реализации Подпрограммы 9

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 9

- укомплектованность кадрами;

- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;

- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные  законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

Основные мероприятия

Подпрограммы 9

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

1 079 018

Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, -

1 079 018

(в том числе средства федерального бюджета –             10 558)

Справочно: планируемый объем средств (внебюджетные средства) – 0,00

2014 год – 176 164

176 164 (в том числе средства федерального бюджета –

3 492)

0,00

2015 год – 152 831

152 831 (в том числе средства федерального бюджета –

3 533)

0,00

2016 год – 152 831

152 831 (в том числе средства федерального бюджета –

3 533)

0,00

2017 год – 149 298

149 298

0,00

2018 год – 149 298

149 298

0,00

2019 год – 149 298

149 298

0,00

2020 год – 149 298

149 298

0,00

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9

- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;

- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации  Государственной программы;

- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;

- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;

- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения  их финансовой устойчивости

              »;

10.2. таблицу 58 изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                            «Таблица 58

Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 9

1 079 018

176 164

152 831

152 831

149 298

149 298

149 298

149 298

Окружной бюджет

1 079 018

176 164

152 831

152 831

149 298

149 298

149 298

149 298

В том числе федеральные средства

10 558

3 492

3 533

3 533

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа

1 079 018

176 164

152 831

152 831

149 298

149 298

149 298

149 298

Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений

1.1.

Мероприятие 9.1. «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа»

1 079 018

176 164

152 831

152 831

149 298

149 298

149 298

149 298

Окружной бюджет

1 079 018

176 164

152 831

152 831

149 298

149 298

149 298

149 298

В том числе федеральные средства

10 558

3 492

3 533

3 533

-

-

-

-

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9- департамент здравоохранения автономного округа

1 079 018

176 164

152 831

152 831

149 298

149 298

149 298

149 298

Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

              ».

11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 декабря 2014 года № 1127-П)

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и программно-целевых инструментов государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объём финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

107 098 860

15 293 470

15 487 117

15 357 413

15 240 215

15 240 215

15 240 215

15 240 215

Окружной бюджет, в том числе

107 098 860

15 293 470

15 487 117

15 357 413

15 240 215

15 240 215

15 240 215

15 240 215

Федеральные средства

539 890

305 494

117 198

117 198

-

-

-

-

Справочно

бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа

36 934 670

5 313 348

4 943 582

5 335 548

5 335 548

5 335 548

5 335 548

5 335 548

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

107 098 860

15 293 470

15 357 413

15 357 413

15 240 215

15 240 215

15 240 215

15 240 215

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

578 933

32 244

38 374

101 663

101 663

101 663

101 663

101663

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

9 318

1 080

1 373

1 373

1 373

1 373

1 373

1 373

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

141 643

1 294

5 514

26 967

26 967

26 967

26 967

26 967

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

143 987

1 118

5 934

27 387

27 387

27 387

27 387

27 387

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

1 017 779

150 101

144 613

144 613

144 613

144 613

144 613

144 613

ГБУЗ ЯНАО  «Яр-Салинская центральная районная больница»

1 209 870

175 410

172 410

172 410

172 410

172 410

172 410

172 410

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

531 313

74 215

76 183

76 183

76 183

76 183

76 183

76 183

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

538 255

68 821

78 239

78 239

78 239

78 239

78 239

78 239

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

698 319

96 705

100 269

100 269

100 269

100 269

100 269

100 269

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

155 736

31 008

20 788

20 788

20 788

20 788

20 788

20 788

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

1 814 874

220 180

230 029

272 933

272 933

272 933

272 933

272 933

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2 829 222

326 068

350 684

430 494

430 494

430 494

430 494

430 494

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

960 637

120 998

126 384

142 651

142 651

142 651

142 651

142 651

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

3 126 473

212 577

182 336

546 312

546 312

546 312

546 312

546 312

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

976 074

132 585

132 109

142 276

142 276

142 276

142 276

142 276

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

2 686 632

207 136

224 526

450 994

450 994

450 994

450 994

450 994

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1 808 276

154 073

174 243

295 992

295 992

295 992

295 992

295 992

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 171 594

99 590

108 134

192 774

192 774

192 774

192 774

192 774

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

11 348

2 084

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

19 876

3 670

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

41 561

8 897

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

10 355

2 711

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

5 062 990

870 004

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

36 807

5 145

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 319 310

182 406

180 164

191 348

191 348

191 348

191 348

191 348

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

931 755

131 793

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2 826 036

387 837

388 489

409 942

409 942

409 942

409 942

409 942

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

1 233 338

167 667

168 106

179 513

179 513

179 513

179 513

179 513

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

2 548 781

366 083

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

801 727

138 211

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

1 480 808

160 989

166 339

230 696

230 696

230 696

230 696

230 696

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

3 332 274

348 880

318 464

532 986

532 986

532 986

532 986

532 986

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

462 545

40 592

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 168 633

279 258

299 010

318 073

318 073

318 073

318 073

318 073

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

620 730

71 809

75 601

94 664

94 664

94 664

94 664

94 664

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 502 929

1 373 225

129 704

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

7 202 068

921 525

922 508

1 071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

Федеральные средства

22 511

22 511

-

-

-

-

-

-

Окружной бюджет – всего, в том числе

7 202 068

921 525

922 508

1 071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

Справочно

бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа

13 308 955

1 719 179

1 849 861

1 947 983

1 947 983

1 947 983

1 947 983

1 947 983

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

7 202 068

921 525

922 508

1 071 607

1071 607

1 071 607

1 071 607

1 071 607

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

578 933

32 244

38 374

101 663

101 663

101 663

101 663

101 663

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

9 318

1 080

1 373

1 373

1 373

1 373

1 373

1 373

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

141 643

1 294

5 514

26 967

26 967

26 967

26 967

26 967

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

143 987

1 118

5 934

27 387

27 387

27 387

27 387

27 387

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

1 017 779

150 101

144 613

144 613

144 613

144 613

144 613

144 613

ГБУЗ ЯНАО  «Яр-Салинская центральная районная больница»

1 209 870

175 410

172 410

172 410

172 410

172 410

172 410

172 410

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

531 313

74 215

76 183

76 183

76 183

76 183

76 183

76 183

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

538 255

68 821

78 239

78 239

78 239

78 239

78 239

78 239

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

698 319

96 705

100 269

100 269

100 269

100 269

100 269

100 269

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

155 736

31 008

20 788

20 788

20 788

20 788

20 788

20 788

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

1 814 874

220 180

230 029

272 933

272 933

272 933

272 933

272 933

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

91 804 988

11 984 376

13 526 890

13 309 470

13 246 063

13 246 063

13 246 063

13 246 063

Окружной бюджет – всего, в том числе

91 804 988

11 984 376

13 526 890

13 309 470

13 246 063

13 246 063

13 246 063

13 246 063

Федеральные средства

210 422

83 608

63 407

63 407

-

-

-

-

Справочно

бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа

23 625 715

3 594 169

3 093 721

3 387 565

3 387 565

3 387 565

3 387 565

3 387 565

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

91 804 988

11 984 376

13 526 890

13 309 470

13 246 063

13 246 063

13 246 063

13 246 063

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2 829 222

326 068

350 684

430 494

430 494

430 494

430 494

430 494

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

960 637

120 998

126 384

142 651

142 651

142 651

142 651

142 651

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

3 126 473

212 577

182 336

546 312

546 312

546 312

546 312

546 312

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

976 074

132 585

132 109

142 276

142 276

142 276

142 276

142 276

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

2 686 632

207 136

224 526

450 994

450 994

450 994

450 994

450 994

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1 808 276

154 073

174 243

295 992

295 992

295 992

295 992

295 992

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 171 594

99 590

108 134

192 774

192 774

192 774

192 774

192 774

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

11 348

2 084

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

19 876

3 670

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

41 561

8 897

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

10 355

2 711

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

5 062 990

870 004

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

36 807

5 145

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 319 310

182 406

180 164

191 348

191 348

191 348

191 348

191 348

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

931 755

131 793

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2 826 036

387 837

388 489

409 942

409 942

409 942

409 942

409 942

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

1 233 338

167 667

168 106

179 513

179 513

179 513

179 513

179 513

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

2 548 781

366 083

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

801 727

138 211

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

1 480 808

160 989

166 339

230 696

230 696

230 696

230 696

230696

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

3 332 274

348 880

318 464

532 986

532 986

532 986

532 986

532 986

Соисполнитель – отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

465 934

43 981

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

Окружной бюджет – всего, в том числе

465 934

43 981

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

Федеральные средства

2 824

2 824

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

465 934

43 981

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

462 545

40 592

45 163

75 358

75 358

75 358

75 358

75 358

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

2 493

2 493

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

147 817

12 733

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

Окружной бюджет – всего, в том числе

147 817

12 733

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

147 817

12 733

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

22 514

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»

1 825 164

249 336

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

Окружной бюджет – всего, в том числе

1 825 164

249 336

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

Федеральные средства

12 000

12 000

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

1 825 164

249 336

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

262 638

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения,

в том числе в амбулаторных условиях»

2 450 212

460 321

349 268

368 331

318 073

318 073

318 073

318 073

Окружной бюджет – всего, в том числе

2 450 212

460 321

349 268

368 331

318 073

318 073

318 073

318 073

Федеральные средства

281 579

181 063

50 258

50 258

-

-

-

-

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

2 450 212

460 321

349 268

368 331

318 073

318 073

318 073

318 073

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

2 168 633

279 258

299 010

318 073

318 073

318 073

318 073

318 073

Соисполнитель – отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»

620 730

71 809

75 601

94 664

94 664

94 664

94 664

94 664

Окружной бюджет – всего, в том числе

620 730

71 809

75 601

94 664

94 664

94 664

94 664

94 664

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

620 730

71 809

75 601

94 664

94 664

94 664

94 664

94 664

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

620 730

71 809

75 601

94 664

94 664

94 664

94 664

94 664

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 8  «Совершенствование системы территориального планирования автономного округа в сфере здравоохранения»

1 502 929

1 373 225

129 704

-

-

-

-

-

Окружной бюджет  – всего, в том числе

1 502 929

1 373 225

129 704

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 502 929

1 373 225

129 704

-

-

-

-

-

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»

1 079 018

176 164

152 831

152 831

149 298

149 298

149 298

149 298

Окружной бюджет – всего, в том числе

1 079 018

176 164

152 831

152 831

149 298

149 298

149 298

149 298

Федеральные средства

10 558

3 492

3 533

3 533

-

-

-

-

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

1 079 018

176 164

152 831

152 831

149 298

149 298

149 298

149 298

Соисполнитель –  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

              ».

              12. В пункте 3.3 графы 6 приложения № 2 к Государственной программе цифры «32,0» заменить цифрами «33,0».

13. Приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:                                                                     

«Приложение № 3

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа  «Развитие здравоохранения

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 декабря 2014 года № 1127-П)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», реализуемых за счет средств окружного бюджета

на 2014 год

№ п/п

Наименование Государственной программы, ведомственной целевой программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём финан-сирова-ния

В том числе

ведом-ствен-ные расходы

межбюд-жетные транс-ферты

в том числе

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой

город Ноябрьск

город Муравленко

город Губкинский

Надымский район

Шурышкарский  район

Приуральский район

Ямальский район

Тазовский район

Пуровский  район

Красноселькупский район

ассигнования,  распределяе-мые в ходе исполнения окружного бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе

у детей» (всего), в т.ч.

54 755

54 755

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

54 755

54 755

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государст-венного задания) (всего), в  т.ч.

32 244

32 244

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

32 244

32 244

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака

22 511

22 511

Мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний,  в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей» (всего), в  т.ч.

18 659

18 659

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

18 659

18 659

Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов  и растворителей к ним

18 594

18 594

Приобретение расходных материалов

65

65

Мероприятие 1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей» (всего), в  т.ч.

848 111

820 132

28 179

6 681

2 247

4 564

4 722

1 449

704

1 907

1 304

555

62

700

3 199

85

0

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

848 111

820 132

28 179

6 681

2 247

4 564

4 722

1 449

704

1 907

1 304

555

62

700

3 199

85

0

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в автономном округе

28 179

28 179

6 681

2 247

4 564

4 722

1 449

704

1 907

1 304

555

62

700

3 199

85

0

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),

в  т.ч.

820 132

820 132

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

1 080

1 080

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

1 294

1 294

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

1 118

1 118

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

150 101

150 101

ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»

175 410

175 410

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

74 215

74 215

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

68 821

68 821

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

96 705

96 705

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

31 008

31 008

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

220 180

220 180

Итого по Подпрограмме 1, в т.ч.

921 525

893 546

28 179

6 681

2 247

4 564

4 722

1 449

704

1 907

1 304

555

62

700

3 199

85

0

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

921 525

893 546

28 179

6 681

2 247

4 564

4 722

1 449

704

1 907

1 304

555

62

700

3 199

85

0

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в  т.ч.

852 176

852 176

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

32 244

32 244

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

1 080

1 080

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

1 294

1 294

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

1 118

1 118

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

150 101

150 101

ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»

175 410

175 410

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

74 215

74 215

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

68 821

68 821

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

96 705

96 705

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

31 008

31 008

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

220 180

220 180

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской  эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» (всего),

в  т.ч.

485 030

485 030

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

485 030

485 030

Приобретение  противотуберкулезных препаратов для лечения больных туберкулезом 

7 868

7 868

Приобретение антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной

устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

30 095

30 095

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),

в  т.ч.

447 067

447 067

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

326 068

326 068

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

120 999

120 999

Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С» (всего), в  т.ч.

290 663

290 663

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

290 663

290 663

Приобретение медикаментов

14 573

14 573

Приобретение расходных материалов, тест-систем, тестов

10 000

10 000

Приобретение тест-систем для профилактики ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С

932

932

Приобретение лекарственных препаратов для лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

47 659

47 659

Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

4 922

4 922

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),

в  т.ч.

212 577

212 577

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

212 577

212 577

Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения» (всего),

в  т.ч.

593 384

593 384

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

593 384

593 384

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),

в  т.ч.

593 384

593 384

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

132 585

132 585

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

207 136

207 136

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

154 073

154 073

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

99 590

99 590

Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» (всего), в  т.ч.

370 000

370 000

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

370 000

370 000

Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями  химиотерапевтическими  препаратами на стационарном и амбулаторном этапах лечения

370 000

370 000

Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» (всего), в  т.ч.

17 362

17 362

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

17 362

17 362

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),

в  т.ч.

17 362

17 362

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

2 084

2 084

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

3 670

3 670

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

8 897

8 897

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

2 711

2 711

Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» (всего), в  т.ч.

10 227 938

10 227 938

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

10 227 937

10 227 937

Приобретение расходного материала для проведения процедур гемодиализа

38 370

38 370

Приобретение медикаментов для больных сахарным диабетом

19 994

19 994

Приобретение тест-полосок, ланцетов, глюкометров, инсулиновых шприцов, шприц-ручек, расходных материалов к инсулиновым помпам для больных сахарным диабетом

15 853

15 853

Обеспечение пациентов с  ревматологическими заболеваниями генно-инженерными лекарственными препаратами на стационарном и амбулаторном этапах лечения

89 972

89 972

Межбюджетные трансферты (всего), в т.ч.

7 304 734

7 304 734

Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования

2 599 334

2 599 334

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

4 705 400

4 705 400

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),

в  т.ч.

2 802 014

2 802 014

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

870 004

870 004

В том числе субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания

43 000

43 000

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

5 145

5 145

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

182 406

182 406

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

131 793

131 793

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

387 836

387 836

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

167 667

167 667

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

366 083

366 083

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

138 211

138 211

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

160 989

160 989

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

348 880

348 880

Итого по Подпрограмме 2, в  т.ч.

11 984 376

11 984 376

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

11 984 376

11 984 376

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в  т.ч.

4 029 404

4 029 404

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

326 068

326 068

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

120 998

120 998

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

212 577

212 577

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

132 585

132 585

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

207 136

207 136

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

154 073

154 073

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

99 590

99 590

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

2 084

2 084

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

3 670

3 670

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

8 897

8 897

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

2 711

2 711

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

870 004

870 004

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

5 145

5 145

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

182 406

182 406

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

131 793

131 793

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

387 837

387 837

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

167 667

167 667

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

366 083

366 083

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

138 211

138 211

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

160 989

160 989

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

348 880

348 880

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Мероприятие 3.2. «Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания» (всего), в  т.ч.

40 592

40 592

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

40 592

40 592

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),

в  т.ч.

40 592

40 592

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

40 592

40 592

Мероприятие 3.3. «Развитие специализированной медицинской помощи детям» (всего), в  т.ч.

3 389

3 389

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

3 389

3 389

Мероприятия по софинансированию расходного обязательства автономного округа, связанного с закупкой оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

2 824

2 824

Софинансирование расходного обязательства автономного округа, связанного с закупкой оборудования и расходных материалов для неонатального и аудилогического скрининга

565

565

Итого по Подпрограмме 3, в  т.ч.

43 981

43 981

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

43 981

43 981

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в  т.ч.

43 981

43 981

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

43 981

43 981

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Мероприятие 4.1. «Развитие медицинской реабилитации,

в том числе для детей»

12 733

12 733

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

12 733

12 733

Приобретение путёвок

12 733

12 733

Итого по Подпрограмме 4, в  т.ч.

12 733

12 733

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

12 733

12 733

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»

Мероприятие 5.3. «Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника» (всего), в  т.ч.

249 336

249 336

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

249 336

249 336

Компенсационная выплата на оздоровление работникам государственных учреждений здравоохранения

98 880

98 880

Единовременное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения

30 900

30 900

Ежемесячное пособие молодым специалистам государственных учреждений здравоохранения

62 412

62 412

Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет работникам государственных учреждений здравоохранения

26 249

26 249

Социальная поддержка работников государственных учреждений здравоохранения, в том числе

18 895

18 895

Софинансирование за счет средств окружного бюджета единовременных выплат медицинским работникам

16 120

16 120

Единовременные выплаты медицинским работникам

12 000

12 000

Итого по Подпрограмме 5, в  т.ч.

249 336

249 336

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

249 336

249 336

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Мероприятие 6.1. «Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского

назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях» (всего), в  т.ч.

144 127

144 127

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

144 127

144 127

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов

104 329

104 329

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

3 554

3 554

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),

в  т.ч.

36 244

36 244

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

36 244

36 244

Мероприятие 6.2. «Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для медицинского

применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан» (всего), в  т.ч.

316 194

316 194

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

316 194

316 194

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания льготных категорий граждан

73 180

73 180

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) (всего),

в  т.ч.

243 014

243 014

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

243 014

243 014

Итого по Подпрограмме 6, в  т.ч.

460 321

460 321

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

460 321

460 321

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в  т.ч.

279 258

279 258

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

279 258

279 258

Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»

Мероприятие 7.1. «Модернизация вычислительной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

19 388

19 388

Мероприятие 7.2. «Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

16 516

16 516

Мероприятие 7.3. «Развитие информационных систем в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

17 234

17 234

Мероприятие 7.4. «Обучение, повышение квалификации в сфере информационных технологий» (всего)

5 744

5 744

Мероприятие 7.5. «Популяризация сервисов единой информационной системы в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

12 927

12 927

Итого по Подпрограмме 7, в  т.ч.

71 809

71 809

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

71 809

71 809

Подведомственные учреждения (субсидия на выполнение государственного задания), в  т.ч.

71 809

71 809

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

71 809

71 809

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения»

Мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов

10 000

10 000

10 000

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (всего), в  т.ч.

10 000

10 000

10 000

Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта в Шурышкарском районе

10 000

10 000

10 000

Мероприятие 8.2. «Строительство объектов здравоохранения в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего), в  т.ч.

1 363 225

1 345 697

17 528

14 209

3 319

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

Строительство объекта «Участковая больница на 15 коек, с. Белоярск» Приуральский район, ЯНАО

211 554

    211 554

Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно- изыскательские работы

80 154

80 154

Проектно-изыскательские работы по объекту «Участковая больница»

в с. Овгорт Шурышкарского района

457

457

Проектно-изыскательские работы по объекту «Участковая больница»

в с. Горки Шурышкарского района

457

457

Проектно-изыскательские работы по объекту «Больничный комплекс в п.г.т. Харп Приуральского района»

504

504

Административно-хозяйственный корпус ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

7 965

7 965

Окружной психоневрологический диспансер, в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену, с дневным стационаром

на 15 пациенто-мест, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

520

520

Противотуберкулёзный диспансер на 200 коек, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

521

521

Перинатальный центр, г. Ноябрьск,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 040 380

1 040 380

Здание станции скорой медицинской помощи, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы

3 185

3 185

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа (межбюджетные субсидии)

17 528

17 528

14 209

3 319

Детская больница на 40 коек с поликлиникой на 150 посещений

в смену, г. Лабытнанги

14 209

14 209

14 209

Поликлиника на 75 посещений в смену со стерилизационным отделением и отделением скорой помощи в п. Аксарка Приуральского района

3 319

3 319

3 319

Итого по Подпрограмме 8, в  т.ч.

1 373 225

1 345 697

27 528

14 209

10 000

3 319

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 373 225

1 345 697

27 528

14 209

10 000

3 319

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»

Мероприятие 9.1. «Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа»

176 164

176 164

Департамент здравоохранения автономного округа (всего), в т.ч.

176 164

176 164

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

3 492

3 492

Итого по Подпрограмме 9

176 164

176 164

         ».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Красный Север" № 98/4 от 31.12.2014, Газета "Красный Север" № 98/5 от 31.12.2014
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать