Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2018г. |
Номер документа: | RU64000201802469 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Саратовская область |
Принявший орган: | Правительство Саратовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 775-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 642-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П «О государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года», следующие изменения:
в наименовании слова «до 2020 года» исключить;
в пункте 1 слова «до 2020 года» исключить;
в приложение к постановлению внести изменения согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор области
В.В.Радаев
Приложение к постановлению
Правительства области от
29 декабря 2018 года № 775-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года»
1. В наименовании слова «до 2020 года» исключить.
2. В паспорте государственной программы:
позицию «Наименование государственной программы» изложить в следующей редакции:
«государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области» (далее – государственная программа)»;
абзац десятый позиции «Подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»;»;
позицию «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, – с 1,09 процента в 2012 году до 12 процентов в 2022 году;
количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде – с 10513,6 тыс. человек в 2012 году до 10 592,7 тыс. человек в 2022 году;
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия – с 0 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2018 году;
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения – с 6,5 процента в 2012 году до 13,05 процента к 2022 году;
количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области в первый год после окончания образовательной организации – со 117 человек в 2012 году до 134 человек в 2022 году;
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 91 процент в 2018-2019 годах»;
позицию «Сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 35869748,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4865320,2 тыс. рублей;
2015 год – 2108258,3 тыс. рублей;
2016 год – 1927521,6 тыс. рублей;
2017 год – 2974016,6 тыс. рублей;
2018 год – 4510087,6 тыс. рублей;
2019 год – 4720185,3 тыс. рублей;
2020 год – 4864536,2 тыс. рублей;
2021 год – 4992725,9 тыс. рублей;
2022 год – 4907096,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 11829642,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1200430,2 тыс. рублей;
2015 год – 1133207,0 тыс. рублей;
2016 год – 1087822,1 тыс. рублей;
2017 год – 1356948,3 тыс. рублей;
2018 год – 1321655,0 тыс. рублей;
2019 год – 1368847,7 тыс. рублей;
2020 год – 1420561,5 тыс. рублей;
2021 год – 1476144,9 тыс. рублей;
2022 год – 1464025,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1552801,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 424910,0 тыс. рублей;
2015 год – 350172,8 тыс. рублей;
2016 год – 85202,5 тыс. рублей;
2017 год – 92110,7 тыс. рублей;
2018 год – 231410,3 тыс. рублей;
2019 год – 168995,3 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
2021 год – 100000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет (прогнозно) – 19474715,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3069368,0 тыс. рублей;
2015 год – 450341,2 тыс. рублей;
2016 год – 569768,0 тыс. рублей;
2017 год – 1012886,0 тыс. рублей;
2018 год – 2480233,5 тыс. рублей;
2019 год – 2824575,1 тыс. рублей;
2020 год – 2974250,7 тыс. рублей;
2021 год – 3033401,3 тыс. рублей;
2022 год – 3059891,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 2812589,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 170612,0 тыс. рублей;
2015 год – 174537,3 тыс. рублей;
2016 год – 184729,0 тыс. рублей;
2017 год – 312071,6 тыс. рублей;
2018 год – 476788,8 тыс. рублей;
2019 год – 357767,2 тыс. рублей;
2020 год – 369724,0 тыс. рублей;
2021 год – 383179,7 тыс. рублей;
2022 год – 383179,7 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 200000,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 200000 тыс. рублей;
из них по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Музеи» – 2312114,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Театры» – 6983129,1 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы» – 1556220,7 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Библиотеки» – 4292786,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» – 8985052,5 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» – 8713965,0 тыс. рублей;
подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» – 185028,1 тыс. рублей;
подпрограмма 8 «Архивы» – 534123,3 тыс. рублей;
подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» – 48015,3 тыс. рублей;
подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» – 2096818,5 тыс. рублей;
подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» – 56910,6 тыс. рублей;
подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» – 83678,8 тыс. рублей;
подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области» – 21905,5 тыс. рублей»;
в абзаце первом позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «2020» заменить цифрами «2022».
3. Абзац девятнадцатый раздела II «Цели и задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»;».
4. Часть первую раздела III «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Основными целевыми показателями государственной программы являются следующие показатели:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, – с 1,09 процента в 2012 году до 12 процентов в 2022 году;
количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде – с 10513,6 тыс. человек в 2012 году до 10592,7 тыс. человек в 2022 году;
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия – с 0 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2018 году;
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения – с 6,5 процента в 2012 году до 13,05 процента к 2022 году;
количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области в первый год после окончания образовательной организации – со 117 человек в 2012 году до 134 человек в 2022 году;
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 91 процент в 2018-2019 годах.».
5. В разделе IV «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы»:
в абзаце втором части первой цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в части второй цифры «2020» заменить цифрами «2022».
6. В разделе VII «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы» слова «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» заменить словами «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры».
7. Часть вторую раздела VIII «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 35869748,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4865320,2 тыс. рублей;
2015 год – 2108258,3 тыс. рублей;
2016 год – 1927521,6 тыс. рублей;
2017 год – 2974016,6 тыс. рублей;
2018 год – 4510087,6 тыс. рублей;
2019 год – 4720185,3 тыс. рублей;
2020 год – 4864536,2 тыс. рублей;
2021 год – 4992725,9тыс. рублей;
2022 год – 4907096,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 11829642,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1200430,2 тыс. рублей;
2015 год – 1133207,0 тыс. рублей;
2016 год – 1087822,1 тыс. рублей;
2017 год – 1356948,3 тыс. рублей;
2018 год – 1321655,0 тыс. рублей;
2019 год – 1368847,7 тыс. рублей;
2020 год – 1420561,5 тыс. рублей;
2021 год – 1476144,9 тыс. рублей;
2022 год – 1464025,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1552801,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 424910,0 тыс. рублей;
2015 год – 350172,8 тыс. рублей;
2016 год – 85202,5 тыс. рублей;
2017 год – 92110,7 тыс. рублей;
2018 год – 231410,3 тыс. рублей;
2019 год – 168995,3 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
2021 год – 100000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет (прогнозно) – 19474715,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3069368,0 тыс. рублей;
2015 год – 450341,2 тыс. рублей;
2016 год – 569768,0 тыс. рублей;
2017 год – 1012886,0 тыс. рублей;
2018 год – 2480233,5 тыс. рублей;
2019 год – 2824575,1 тыс. рублей;
2020 год – 2974250,7 тыс. рублей;
2021 год – 3033401,3 тыс. рублей;
2022 год – 3059891,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 2812589,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 170612,0 тыс. рублей;
2015 год – 174537,3 тыс. рублей;
2016 год – 184729,0 тыс. рублей;
2017 год – 312071,6 тыс. рублей;
2018 год – 476788,8 тыс. рублей;
2019 год – 357767,2 тыс. рублей;
2020 год – 369724,0 тыс. рублей;
2021 год – 383179,7 тыс. рублей;
2022 год – 383179,7 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 200000,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 200000 тыс. рублей;
из них по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Музеи» – 2312114,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Театры» – 6983129,1 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы» – 1556220,7 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Библиотеки» – 4292786,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» – 8985052,5 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» – 8713965,0 тыс. рублей;
подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» – 185028,1 тыс. рублей;
подпрограмма 8 «Архивы» – 534123,3 тыс. рублей;
подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» – 48015,3 тыс. рублей;
подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» – 2096818,5 тыс. рублей;
подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» – 56910,6 тыс. рублей;
подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» – 83678,8 тыс. рублей;
подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области» – 21905,5 тыс. рублей.».
8. В части пятнадцатой раздела IX «Анализ рисков реализации государственной программы и меры управления рисками» слова «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» заменить словами «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры».
9. В разделе Х «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Музеи»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество выставочных проектов, осуществляемых в Саратовской области – с 461 единицы в 2012 году до 514 единиц в 2022 году;
количество обслуженного населения музеями, в том числе нестационарными формами и в электронном виде – с 795,6 тыс. человек в 2012 году до 914 тыс. человек в 2022 году;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда – с 6 процентов в 2012 году до 6,5 процента в 2022 году;
количество нестационарных (выездных) выставок музеев области для экспонирования в городах и населенных пунктах области – с 65 единиц в 2012 году до 107 единиц в 2022 году;
количество предметов, поступивших в музейное собрание с 2012 года до 2022 года – не менее 11650 единиц ежегодно»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 2312114,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1003594,2 тыс. рублей;
2015 год – 92934,2 тыс. рублей;
2016 год – 94181,4 тыс. рублей;
2017 год – 103736,2 тыс. рублей;
2018 год – 169506,2 тыс. рублей;
2019 год – 200895,0 тыс. рублей;
2020 год – 210367,6 тыс. рублей;
2021 год – 218449,4 тыс. рублей;
2022 год – 218449,9 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 1004268,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 75475,2 тыс. рублей;
2015 год – 81558,7 тыс. рублей;
2016 год – 84020,8 тыс. рублей;
2017 год – 86216,2 тыс. рублей;
2018 год – 108424,6 тыс. рублей;
2019 год – 134844,7 тыс. рублей;
2020 год – 140790,1 тыс. рублей;
2021 год – 146469,1 тыс. рублей;
2022 год – 146469,1 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 1203910,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 918319,0 тыс. рублей;
2015 год – 1134,5 тыс. рублей;
2016 год – 1359,0 тыс. рублей;
2017 год – 7744,9 тыс. рублей;
2018 год – 48853,3 тыс. рублей;
2019 год – 53345,1 тыс. рублей;
2020 год – 56440,3 тыс. рублей;
2021 год – 58357,0 тыс. рублей;
2022 год – 58357,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 103935,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 9800,0 тыс. рублей;
2015 год – 10241,0 тыс. рублей;
2016 год – 8801,6 тыс. рублей;
2017 год – 9775,1 тыс. рублей;
2018 год – 12228,3 тыс. рублей;
2019 год – 12705,2 тыс. рублей;
2020 год – 13137,2 тыс. рублей;
2021 год – 13623,3 тыс. рублей;
2022 год – 13623,3 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг музеями области – с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
усиление патриотического воспитания через повышение интереса населения к культурному наследию»;
в подпрограмме 2 «Театры»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество населения, обслуженного театрами, в том числе нестационарными формами с 2012 года до 2022 года – не менее 583,4 тыс. человек ежегодно;
количество показанных спектаклей с 2012 года до 2022 года – не менее 2600 единиц ежегодно;
количество новых постановок с 2012 года до 2022 года – не менее 55 единиц ежегодно;
средняя зрительская посещаемость спектаклей – до 227 человек в 2022 году;
количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – в 2017 году – 91 процент, в 2018-2019 годах – 100 процентов;
количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года в 2017-2019 годах – 81 процент»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 6983129,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1016732,6 тыс. рублей;
2015 год – 543564,6 тыс. рублей;
2016 год – 547495,6 тыс. рублей;
2017 год – 655973,1 тыс. рублей;
2018 год – 768697,2 тыс. рублей;
2019 год – 863422,9 тыс. рублей;
2020 год – 833621,9 тыс. рублей;
2021 год – 876810,6 тыс. рублей;
2022 год – 876810,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 3761730,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 349952,6 тыс. рублей;
2015 год – 330822,8 тыс. рублей;
2016 год – 343017,9 тыс. рублей;
2017 год – 371699,3 тыс. рублей;
2018 год – 397538,7 тыс. рублей;
2019 год – 470593,7 тыс. рублей;
2020 год – 486447,3 тыс. рублей;
2021 год – 505829,3 тыс. рублей;
2022 год – 505829,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 381481,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 98579,0 тыс. рублей;
2015 год – 78300,0 тыс. рублей;
2016 год – 78300,0 тыс. рублей;
2017 год – 33348,1 тыс. рублей;
2018 год – 45658,0 тыс. рублей;
2019 год – 47296,5 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 944860,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 459101,0 тыс. рублей;
2015 год – 20432,3 тыс. рублей;
2016 год – 19218,2 тыс. рублей;
2017 год – 18604,0 тыс. рублей;
2018 год – 76006,8 тыс. рублей;
2019 год – 86308,7 тыс. рублей;
2020 год – 79137,0 тыс. рублей;
2021 год – 93026,3 тыс. рублей;
2022 год – 93026,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1895056,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 109100,0 тыс. рублей;
2015 год – 114009,5 тыс. рублей;
2016 год – 106959,5 тыс. рублей;
2017 год – 232321,7 тыс. рублей;
2018 год – 249493,7 тыс. рублей;
2019 год – 259224,0 тыс. рублей;
2020 год – 268037,6 тыс. рублей;
2021 год – 277955,0 тыс. рублей;
2022 год – 277955,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг театрами области с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
формирование театральной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;
повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в театральной деятельности»;
в подпрограмме 3 «Концертные организации и коллективы»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество обслуженного населения концертными организациями, в том числе нестационарными формами – до 172,2 тыс. человек в 2022 году;
количество проведенных концертов своими и приглашенными коллективами и исполнителями – до 1200 единиц в 2022 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения программы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1556220,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 297486,5 тыс. рублей;
2015 год – 153757,3 тыс. рублей;
2016 год – 157294,9 тыс. рублей;
2017 год – 131371,3 тыс. рублей;
2018 год – 152122,2 тыс. рублей;
2019 год – 154595,0 тыс. рублей;
2020 год – 165056,9 тыс. рублей;
2021 год – 172268,3 тыс. рублей;
2022 год – 172268,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 1052716,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 126152,8 тыс. рублей;
2015 год – 113108,9 тыс. рублей;
2016 год – 110949,5 тыс. рублей;
2017 год – 108332,0 тыс. рублей;
2018 год – 108831,7 тыс. рублей;
2019 год – 114574,0 тыс. рублей;
2020 год – 120116,9 тыс. рублей;
2021 год – 125325,2 тыс. рублей;
2022 год – 125325,2 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 260795,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 153033,7 тыс. рублей;
2015 год – 21524,9 тыс. рублей;
2016 год – 21392,5 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 13843,0 тыс. рублей;
2019 год – 9425,0 тыс. рублей;
2020 год – 13303,7 тыс. рублей;
2021 год – 14136,3 тыс. рублей;
2022 год – 14136,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 242709,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 18300,0 тыс. рублей;
2015 год – 19123,5 тыс. рублей;
2016 год – 24952,9 тыс. рублей;
2017 год – 23039,3 тыс. рублей;
2018 год – 29447,5 тыс. рублей;
2019 год – 30596,0 тыс. рублей;
2020 год – 31636,3 тыс. рублей;
2021 год – 32806,8 тыс. рублей;
2022 год – 32806,8 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг концертными организациями области с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
формирование концертной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;
повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в концертной деятельности»;
в подпрограмме 4 «Библиотеки»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество обслуженного населения библиотеками области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде с 2012 года до 2022 года – не менее 8350,0 тыс. чел. ежегодно;
количество детей, посетивших библиотеки области с 2012 года до 2022 года – не менее 355,7 тыс. чел. ежегодно;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек с 2012 года до 2022 года – не менее 180,0 тыс. экземпляров ежегодно;
количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения с 2012 года до 2022 года – не менее 67,5 тыс. единиц ежегодно;
количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) – 3,4 посещения в 2017 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 4292786,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 517680,1 тыс. рублей;
2015 год – 163067,6 тыс. рублей;
2016 год – 177286,9 тыс. рублей;
2017 год – 253380,3 тыс. рублей;
2018 год – 528195,5 тыс. рублей;
2019 год – 624217,4 тыс. рублей;
2020 год – 661674,7 тыс. рублей;
2021 год – 680765,0 тыс. рублей;
2022 год – 686519,1 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 834388,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 92446,4 тыс. рублей;
2015 год – 84532,9 тыс. рублей;
2016 год – 80647,7 тыс. рублей;
2017 год – 81228,4 тыс. рублей;
2018 год – 82283,5 тыс. рублей;
2019 год – 98074,8 тыс. рублей;
2020 год – 102400,2 тыс. рублей;
2021 год – 106387,3 тыс. рублей;
2022 год – 106387,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 24247,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3349,8 тыс. рублей,
2015 год – 3479,9 тыс. рублей;
2016 год – 3222,0 тыс. рублей;
2017 год – 4462,4 тыс. рублей;
2018 год – 4757,9 тыс. рублей;
2019 год – 4975,5 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 3414628,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 420511,9 тыс. рублей;
2015 год – 73621,1 тыс. рублей;
2016 год – 92969,8 тыс. рублей;
2017 год – 167318,7 тыс. рублей;
2018 год – 426928,0 тыс. рублей;
2019 год – 520767,6 тыс. рублей;
2020 год – 558861,4 тыс. рублей;
2021 год – 573947,7 тыс. рублей;
2022 год – 579701,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 19522,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1372,0 тыс. рублей;
2015 год – 1433,7 тыс. рублей;
2016 год – 447,4 тыс. рублей;
2017 год – 370,8 тыс. рублей;
2018 год – 14226,1 тыс. рублей;
2019 год – 399,5 тыс. рублей;
2020 год – 413,1 тыс. рублей;
2021 год – 430,0 тыс. рублей;
2022 год – 430,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг библиотеками области с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
повышение интереса населения к книге и чтению»;
в подпрограмме 5 «Система образования в сфере культуры»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество поступивших (контрольные цифры приема) в образовательные организации сферы культуры – не менее 358 человек ежегодно;
доля выпускников в организациях среднего профессионального образования сферы культуры в соотношении с контрольными цифрами приема для данного выпуска – с 60,1 процента в 2012 году до 66,9 процента в 2022 году;
численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника – с 2,7 человека в 2012 году до 2,87 человека в 2022 году;
количество педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование в установленные законом сроки – не менее 200 человек ежегодно;
доля выпускников детских школ искусств, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях сферы культуры – с 0,8 процента в 2012 году до 7,6 процентов в 2022 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 8985052,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 955782,9 тыс. рублей;
2015 год – 428365,8 тыс. рублей;
2016 год – 467737,9 тыс. рублей;
2017 год – 574993,0 тыс. рублей;
2018 год – 1224764,2 тыс. рублей;
2019 год – 1292625,6 тыс. рублей;
2020 год – 1335549,0 тыс. рублей;
2021 год – 1350549,3 тыс. рублей;
2022 год – 1354684,8 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 2690984,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 295707,5 тыс. рублей;
2015 год – 292345,3 тыс. рублей;
2016 год – 280742,6 тыс. рублей;
2017 год – 283733,6 тыс. рублей;
2018 год – 295585,9 тыс. рублей;
2019 год – 295393,6 тыс. рублей;
2020 год – 307899,2 тыс. рублей;
2021 год – 319788,3 тыс. рублей;
2022 год – 319788,3 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 6176642,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 654160,4 тыс. рублей;
2015 год – 129839,3 тыс. рублей;
2016 год – 176745,3 тыс. рублей;
2017 год – 278101,6 тыс. рублей;
2018 год – 913841,4 тыс. рублей;
2019 год – 981297,0 тыс. рублей;
2020 год – 1011173,0 тыс. рублей;
2021 год – 1013674,6 тыс. рублей;
2022 год – 1017810,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 117425,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 5915,0 тыс. рублей;
2015 год – 6181,2 тыс. рублей;
2016 год – 10250,0 тыс. рублей;
2017 год – 13157,8 тыс. рублей;
2018 год – 15336,9 тыс. рублей;
2019 год – 15935,0 тыс. рублей;
2020 год – 16476,8 тыс. рублей;
2021 год – 17086,4 тыс. рублей;
2022 год – 17086,4 тыс. рублей»;
в подпрограмме 6 «Культурно-досуговые учреждения»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество культурно-массовых мероприятий с 2012 до 2022 года – не менее 210500 единиц ежегодно;
количество клубных формирований, в том числе вновь созданных с 2012 года до 2022 года – не менее 7905 единиц ежегодно;
количество участников культурно-досуговых мероприятий (клубных формирований) – не менее 109,0 тыс. человек ежегодно;
средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек – не менее 81,4 человека в 2017-2019 годах»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 8713965,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 579415,0 тыс. рублей;
2015 год – 319489,1 тыс. рублей;
2016 год – 382147,3 тыс. рублей;
2017 год – 664880,1 тыс. рублей;
2018 год – 1129022,0 тыс. рублей;
2019 год – 1323054,9 тыс. рублей;
2020 год – 1411620,6 тыс. рублей;
2021 год – 1443868,0 тыс. рублей;
2022 год – 1460468,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 1067769,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 105670,3 тыс. рублей;
2015 год – 102525,3 тыс. рублей;
2016 год – 106425,4 тыс. рублей;
2017 год – 106146,2 тыс. рублей;
2018 год – 106350,5 тыс. рублей;
2019 год – 127464,7 тыс. рублей;
2020 год – 133392,4 тыс. рублей;
2021 год – 139897,3 тыс. рублей;
2022 год – 139897,3 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7385731,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 455216,7 тыс. рублей;
2015 год – 197602,0 тыс. рублей;
2016 год – 249116,9 тыс. рублей;
2017 год – 531427,0 тыс. рублей;
2018 год – 991095,5 тыс. рублей;
2019 год – 1162782,7 тыс. рублей;
2020 год – 1244305,2 тыс. рублей;
2021 год – 1268792,5 тыс. рублей;
2022 год – 1285392,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 260464,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 18528,0 тыс. рублей;
2015 год – 19361,8 тыс. рублей;
2016 год – 26605,0 тыс. рублей;
2017 год – 27306,9 тыс. рублей;
2018 год – 31576,0 тыс. рублей;
2019 год – 32807,5 тыс. рублей;
2020 год – 33923,0 тыс. рублей;
2021 год – 35178,2 тыс. рублей;
2022 год – 35178,2 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями области с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
повышение интереса населения к культурно-досуговой деятельности»;
в подпрограмме 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»»;
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество вновь выявленных объектов культурного наследия в 2014-2015 годах – 30 единиц, в 2016-2018 годах – 3 единицы, в 2019-2022 годах – 1 единица (ежегодно);
количество подготовленных комплектов документов для постановки на государственный учет из числа выявленных объектов культурного наследия с 2012 до 2022 года – не менее 5 единиц ежегодно;
количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения, состоящих на государственном учете и имеющих акты технического состояния с 2012 года до 2022 года – не менее 560 единиц ежегодно;
количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению (полностью или частично), в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения с 2012 года до 2017 года – не менее 30 единиц ежегодно;
популяризация объектов культурного наследия в электронном и печатном виде с 2012 по 2015 года – не менее 10 единиц ежегодно, с 2016 по 2022 годы – не менее 40 единиц ежегодно;
количество объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу государственного кадастра недвижимости, со 100 единиц в 2018 году до 300 единиц в 2020 году;
количество объектов культурного наследия, по которым были выданы задания и разрешения на работы по сохранению (полностью или частично) объектов культурного наследия – 120 единиц в 2018-2022 годах ежегодно;
количество объектов культурного наследия обеспеченных зонами охраны – 8 единиц в 2019-2022 годах ежегодно»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 185028,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 16461,9 тыс. рублей;
2015 год – 11591,7 тыс. рублей;
2016 год – 13366,6 тыс. рублей;
2017 год – 13625,7 тыс. рублей;
2018 год – 20738,1 тыс. рублей;
2019 год – 28667,7 тыс. рублей;
2020 год – 26414,0 тыс. рублей;
2021 год – 27081,2 тыс. рублей;
2022 год – 27081,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 130340,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8053,1 тыс. рублей;
2015 год – 8008,1 тыс. рублей;
2016 год – 7271,0 тыс. рублей;
2017 год – 7525,7 тыс. рублей;
2018 год – 14638,1 тыс. рублей;
2019 год – 22567,7 тыс. рублей;
2020 год – 20314,0 тыс. рублей;
2021 год – 20981,2 тыс. рублей;
2022 год – 20981,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1151,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1151,8 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 53536,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7257,0 тыс. рублей;
2015 год – 3583,6 тыс. рублей;
2016 год – 6095,6 тыс. рублей;
2017 год – 6100,0 тыс. рублей;
2018 год – 6100,0 тыс. рублей;
2019 год – 6100,0 тыс. рублей;
2020 год – 6100,0 тыс. рублей;
2021 год – 6100,0 тыс. рублей;
2022 год – 6100,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере охраны объектов культурного наследия области с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
повышение качества сохранения объектов культурного наследия для эстетического, патриотического воспитания населения и улучшения туристической привлекательности области»;
в части первой раздела VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 7.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия региональной собственности», в рамках которого будут проводиться работы по подготовке актов технического состояния объектов культурного наследия регионального значения, разработка научно-проектной документации на работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности Саратовской области;»;
абзацы пятый-шестой изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 7.4 «Обеспечение мероприятий по государственному учету объектов культурного наследия регионального значения», в рамках которого будут проводиться работы по изготовлению учетных карточек и проектов границ территорий объектов культурного наследия федерального и регионального значения, разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения;
основное мероприятие 7.5 «Организация проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия», в рамках которого будут проводиться мероприятия по заказу и получению заключений историко-культурной экспертизы;»;
в подпрограмме 8 «Архивы»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их нормативное хранение, в общем количестве архивных документов – с 53 процентов в 2012 году до 98 процентов в 2022 году;
количество пользователей архивной информацией – не менее 41 тыс. человек ежегодно;
доля документов государственных архивов области, доступных пользователям, от общего количества дел, не выдаваемых ранее в читальные залы – с 0,5 процента в 2012 году до 6 процентов в 2017 году;
доля описаний дел архивов области, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы, по отношению к общему количеству документов, находящихся на хранении в государственных архивах области – с 9 процентов
в 2012 году до 60 процентов в 2022 году;
доля упорядоченных документов из числа находящихся на ведомственном хранении и подлежащих передаче в архивы – с 62 процентов в 2012 году
до 79 процентов в 2022 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 534123,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53175,6 тыс. рублей;
2015 год – 48209,1 тыс. рублей;
2016 год – 52359,8 тыс. рублей;
2017 год – 52877,4 тыс. рублей;
2018 год – 53525,2 тыс. рублей;
2019 год – 64307,4 тыс. рублей;
2020 год – 67719,8 тыс. рублей;
2021 год – 70974,5 тыс. рублей;
2022 год – 70974,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 445976,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 44150,3 тыс. рублей;
2015 год – 42022,0 тыс. рублей;
2016 год – 43393,5 тыс. рублей;
2017 год – 43187,6 тыс. рублей;
2018 год – 43859,7 тыс. рублей;
2019 год – 53658,4 тыс. рублей;
2020 год – 56689,7 тыс. рублей;
2021 год – 59507,6 тыс. рублей;
2022 год – 59507,6 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 88146,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 9025,3 тыс. рублей;
2015 год – 6187,1 тыс. рублей;
2016 год – 8966,3 тыс. рублей;
2017 год – 9689,8 тыс. рублей.
2018 год – 9665,5 тыс. рублей;
2019 год – 10649,0 тыс. рублей;
2020 год – 11030,1 тыс. рублей;
2021 год – 11466,9 тыс. рублей;
2022 год – 11466,9 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
увеличение доли документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их нормативное хранение, в общем количестве архивных документов
до 98 процентов к 2022 году;
увеличение пользователей архивной информацией
к 2022 году на 3 тыс. человек по сравнению с 2012 годом;
увеличение доли описаний дел архивов области, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы, по отношению к общему количеству документов, находящихся на хранении в государственных архивах области до 60 процентов к 2022 году;
увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 70 процентов в 2012 году
до 94,1 процентов в 2022 году;
опубликование сборника архивных документов в 2020 году
»;
в части четвертой раздела VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» слова «на 2014-2020 годы» исключить;
в подпрограмме 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других мероприятий с 2012 до 2022 года не менее 300 единиц ежегодно;
количество участников в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях с 14440 человек в 2012 году до 14820 человек в 2022 году;
количество победителей (1-3 места) в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях с 7774 человек в 2012 году до 8449 человек в 2022 году;
доля победителей от количества участников, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях с 2012 года до 2022 года – не менее 54 процентов ежегодно»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы из областного бюджета составляет 48015,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6693,9 тыс. рублей;
2015 год – 4666,2 тыс. рублей;
2016 год – 4420,0 тыс. рублей;
2017 год – 5500,0 тыс. рублей;
2018 год – 4735,2 тыс. рублей;
2019 год – 5500,0 тыс. рублей;
2020 год – 5500,0 тыс. рублей;
2021 год – 5500,0 тыс. рублей;
2022 год – 5500,0 тыс. рублей»;
в подпрограмме 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры»:
наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»;
в паспорте подпрограммы:
позицию «Наименование подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» (далее – подпрограмма)»;
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий и помещений учреждений сферы культуры с 2012 до 2022 года – не менее 4 единиц ежегодно;
степень подготовки проектно-сметной документации, предназначенной для проведения ремонтно-реставрационных работ здания государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр оперы и балета» – 100 процентов в 2017 году;
степень готовности проектно-сметной документации для возобновления строительства пристройки и третьей очереди здания Государственного архива Саратовской области – 100 процентов в 2017 году;
степень подготовки отчета о техническом состоянии возведенных конструкций здания после длительного перерыва в процессе строительства в г.Марксе культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой студии «Арт-Алле» – 100 процентов в 2017 году;
завершение строительства пристройки и третьей очереди здания областного государственного учреждения «Государственный архив Саратовской области» – 100 процентов в 2018 году;
степень охвата независимой оценкой качества условия оказания услуг государственными областными учреждениями культуры, подлежащими такой оценке в текущем году, – 100 процентов в 2018 году;
степень выполнения работ по корректировке проектной и рабочей документации объекта «г.Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле» – 100 процентов в 2018 году;
доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – 18,5 процента в 2019 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2096818,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 401454,5 тыс. рублей;
2015 год – 324414,6 тыс. рублей;
2016 год – 14576,0 тыс. рублей;
2017 год – 491108,3 тыс. рублей;
2018 год – 438026,0 тыс. рублей;
2019 год – 142519,9 тыс. рублей;
2020 год – 132359,6 тыс. рублей;
2021 год – 132359,6 тыс. рублей;
2022 год – 20000,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 668685,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 83454,5 тыс. рублей;
2015 год – 59731,5 тыс. рублей;
2016 год – 14576,0 тыс. рублей;
2017 год – 249913,4 тыс. рублей;
2018 год – 144527,0 тыс. рублей;
2019 год – 31764,0 тыс. рублей;
2020 год – 32359,6 тыс. рублей;
2021 год – 32359,6 тыс. рублей;
2022 год – 20000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1109752,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 318000,0 тыс. рублей;
2015 год – 264683,1 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 41194,9 тыс. рублей;
2018 год – 175118,7 тыс. рублей;
2019 год – 110755,9 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
2021 год – 100000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 118 380,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 118380,3 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 200000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 200000 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
создание благоприятных условий для оказания услуг всем категориям населения и обеспечение образовательного процесса в сфере культуры путем укрепления материально-технической базы отрасли»;
в разделе I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития»:
в части первой слова «до 2020 года» исключить;
в части третьей слова «в течение 2014-2020 годов» заменить словами «в течение 2014-2022 годов»;
раздел VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить частью второй следующего содержания:
«В целях выполнения задач национального проекта «Культура», министерством культуры области будет реализован региональный проект 10.1 «Культурная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»). Данный проект включает в себя следующие мероприятия:
10.1.1 «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол»;
10.1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)»;
10.1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункциональных мобильных культурных центров)».»;
части вторую-третью считать соответственно частями третьей-четвертой;
в подпрограмме 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество мастер-классов, творческих лабораторий, семинаров, практикумов, профессиональных смотров, конкурсов, фестивалей, и других мероприятий, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры с 2012 до 2022 года – не менее 211 единиц ежегодно;
количество участников в мастер-классах, творческих лабораториях, семинарах, практикумах, профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, и других мероприятиях, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры с 2012 года до 2022 года – не менее 8103 человека ежегодно;
количество изданных учебно-методических пособий, программ, в том числе в электронной форме с 2012 года до 2022 года – не менее 176 единиц ежегодно;
количество поступивших в образовательные организации сферы культуры с 2012 года до 2022 года – не менее 84 человек ежегодно;
количество стипендий Губернатора области, выплаченных выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющим звание «Народный артист СССР», «Народный художник Российской Федерации», и молодым одаренным артистам – не менее 35 единиц ежегодно;
количество областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий увеличится с 20,0 единиц в 2015 году до 25,0 единиц в 2022 году;
количество участников областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий увеличится с 2000,0 чел. в 2015 году до 2300,0 чел. в 2022 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 56910,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8705,6 тыс. рублей;
2015 год – 7279,8 тыс. рублей;
2016 год – 6869,9 тыс. рублей;
2017 год – 6555,3 тыс. рублей;
2018 год – 7020,0 тыс. рублей;
2019 год – 7700,0 тыс. рублей;
2020 год – 4340,0 тыс. рублей;
2021 год – 4100,0 тыс. рублей;
2022 год – 4340,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 35360,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5055,6 тыс. рублей;
2015 год – 3629,8 тыс. рублей;
2016 год – 3269,9 тыс. рублей;
2017 год – 2955,3 тыс. рублей;
2018 год – 3570,0 тыс. рублей;
2019 год – 4100,0 тыс. рублей;
2020 год – 4340,0 тыс. рублей;
2021 год – 4100,0 тыс. рублей;
2022 год – 4340,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 21550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3650,0 тыс. рублей;
2015 год – 3650,0 тыс. рублей;
2016 год – 3600,0 тыс. рублей;
2017 год – 3600,0 тыс. рублей;
2018 год – 3450,0 тыс. рублей;
2019 год – 3600,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей»;
в разделе I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития»:
в части пятой слова «10 стипендий» заменить словами «15 стипендий»;
в части седьмой слова «будет увеличено до 40 стипендий к 2020 году» заменить словами «составит не менее 35 стипендий к 2022 году»;
в части восьмой слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-2022 годы»;
в подпрограмме 12 «Популяризация культурных традиций»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества с 2012 года до 2022 года – не менее 26 единиц ежегодно»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы из областного бюджета составляет 83678,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7318,0 тыс. рублей;
2015 год – 10202,7 тыс. рублей;
2016 год – 8947,8 тыс. рублей;
2017 год – 8700,0 тыс. рублей;
2018 год – 8510,3 тыс. рублей;
2019 год – 10000,0 тыс. рублей;
2020 год – 10000,0 тыс. рублей;
2021 год – 10000,0 тыс. рублей;
2022 год – 10000,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
сохранение и развитие традиций празднования государственных, общественных и культурных событий в области»;
в части второй раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития» слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-2022 годы»;
в подпрограмме 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«доля населения области, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области – с 51 процента в 2012 году до 67 процентов в 2022 году;
доля населения области, удовлетворительно отзывающихся о реализации этнокультурных прав от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области – с 41 процента в 2012 году до 55,5 процента в 2022 году;
количество участников культурно-массовых мероприятий – 30000 человек в 2012 году до 57800 человек в 2016 году;
количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие казачества Саратовской области – с 1000 человек в 2012 году до 1500 человек в 2016 году;
количество мероприятий, проводимых на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области», ежегодно – с 77 мероприятий в 2012 году до 87 мероприятий в 2017 году;
количество гражданских и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, ежегодно – с 0 человек в 2012 году до 8 человек в 2022 году;
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области – с 77 процентов в 2012 году до 86 процентов в 2020 году;
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области, – с 55100 человек в 2017 году до 78000 человек в 2022 году;
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, – с 7700 человек в 2017 году до 11000 человек в 2022 году;
количество членов казачьих обществ, официально зарегистрированных на территории Саратовской области, – с 1000 человек в 2017 году до 1200 человек в 2020 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы 21905,5 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 819,4 тыс. рублей;
2015 год – 715,6 тыс. рублей;
2016 год – 837,5 тыс. рублей;
2017 год – 11315,9 тыс. рублей;
2018 год – 5225,5 тыс. рублей;
2019 год – 2679,5 тыс. рублей;
2020 год – 312,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 5727,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 300,0 тыс. рублей;
2015 год – 52,8 тыс. рублей;
2016 год – 140,0 тыс. рублей;
2017 год – 1810,6 тыс. рублей;
2018 год – 2799,8 тыс. рублей;
2019 год – 312,1 тыс. рублей;
2020 год – 312,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 14618,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 179,4 тыс. рублей;
2015 год – 59,8 тыс. рублей;
2016 год – 80,5 тыс. рублей;
2017 год – 9505,3 тыс. рублей;
2018 год – 2425,7 тыс. рублей;
2019 год – 2367,4 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1560,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 340,0 тыс. рублей;
2015 год – 603,0 тыс. рублей;
2016 год – 617,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей»;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
часть первую раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма включает комплексную систему мер реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 и Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321-П.».
7. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сведения
о целевых показателях государственной программы «Культура Саратовской области»
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя
Значение показателей
единица измерения
отчетный год 2012 (базовый)
текущий год 2013 (оценка)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Государственная программа «Культура Саратовской области»
Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение
1.
Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях
процентов
1,09
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы
2.
Количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде
тыс. человек
10513,6
10523,4
10533,4
10544,7
10556,1
10556,1
10575,2
10582,3
10592,5
10592,6
10592,7
3.
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации,
в общем количестве объектов культурного наследия
процентов
0
10
25
35
45
55
100
-
-
-
-
4.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального
и местного (муниципального) значения
процентов
6,50
6,90
8,05
8,87
9,23
10,01
10,98
11,95
12,92
13,02
13,05
5.
Количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области
в первый год после окончания образовательной организации
человек
117
120
122
124
118
128
130
130
132
134
134
6.
Количество посещений организаций культуры
по отношению к уровню 2010 года
процентов
0
0
0
0
0
0
91
91
0
0
0
Подпрограмма 1 «Музеи»
Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение
1.1.
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Саратовской области
ед.
461
466
467
468
469
470
500
505
510
512
514
Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы
1.2.
Количество обслуженного населения музеями, в том числе нестационарными формами и в электронном виде
тыс. человек
795,6
796,9
798,1
800,6
803,1
808,1
900
905
910
912
914
1.3.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда
в процентах
(по отношению
к 2012 году)
6
6,05
6,06
6,07
6,08
6,09
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
1.4.
Количество нестационарных (выездных) выставок музеев области для экспонирования в городах и населенных пунктах области
ед.
65
68
71
74
77
80
95
100
105
106
107
1.5.
Количество предметов, поступивших в музейное собрание
ед.
11650
11650
11650
11650
11650
11650
11650
11650
11650
11650
11650
Подпрограмма 2 «Театры»
2.1.
Количество населения, обслуженного театрами,
в том числе нестационарными формами
тыс. человек
657,9
664,5
671,3
620,0
583,4
583,5
584,0
598,0
603,0
608,0
613,0
2.2.
Количество показанных спектаклей
ед.
3060
3062
3065
2600
2700
2700
2730
2800
2855
2857
2859
2.3.
Количество новых постановок
ед.
62
62
62
55
55
55
68
65
70
72
75
2.4.
Средняя зрительская посещаемость спектаклей
человек
на один спектакль
215
217
219
212
210
210
211
219
222
225
227
2.5.
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года2
процентов
0
0
0
0
0
91
100
100
0
0
0
2.6.
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года3
процентов
0
0
0
0
0
81
81
81
0
0
0
Подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы»
3.1.
Количество обслуженного населения концертными организациями, в том числе нестационарными формами
тыс. чел.
183,1
184,9
186,8
170,0
170,5
171,0
171,2
171,2
171,5
172,0
172,2
3.2.
Количество проведенных концертов своими
и приглашенными коллективами
и исполнителями ежегодно
ед.
1179
1179
1179
1000,0
1115
1120
1122
1190
1195
1200
1200
Подпрограмма 4 «Библиотеки»
4.1.
Количество обслуженного населения библиотеками области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде, ежегодно
тыс. человек
8398,3
8398,3
8398,3
8398,3
8650,0
8660,0
8350,0
8450,0
8550,0
8552,0
8554,0
4.2.
Количество детей, посетивших библиотеки области, ежегодно
тыс. человек
366,8
366,8
366,8
366,8
355,7
355,7
355,7
355,7
355,7
355,9
356,0
4.3.
Количество экземпляров новых поступлений
в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек, ежегодно
тыс. экз.
333,72
333,72
333,72
333,72
304,31
305,0
180,0
180,0
180,0
181,0
182,0
4.4.
Количество мероприятий, направленных
на популяризацию книги и чтения, ежегодно
тыс. ед.
67,5
67,5
67,5
67,5
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
86,0
87,0
4.5.
Количество посещений библиотек
(на 1 жителя в год)
посещений
0
0
0
0
0
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры»
5.1.
Количество поступивших (контрольные цифры приема) в образовательные организации сферы культуры
чел.
388
410
420
418
358
382
383
384
385
385
385
5.2.
Доля выпускников в организациях среднего профессионального образования сферы культуры в соотношении с контрольными цифрами приема для данного выпуска
процентов
60,1
62,0
64,0
66,0
63,0
64,0
64,1
66,6
66,7
66,8
66,9
5.3.
Численность обучающихся в расчете
на 1 педагогического работника
человек
2,7
2,8
2,9
3,0
2,7
2,8
2,85
2,86
2,87
2,87
2,87
5.4.
Количество педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование в установленные законом сроки
человек
287
311
432
456
519
504
510
330
200
200
200
5.5.
Доля выпускников детских школ искусств, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях сферы культуры
процентов
0,8
1,1
2,5
4,5
16,9
7,1
3,0
7,6
7,6
7,6
7,6
Подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения»
6.1.
Количество культурно-массовых мероприятий, ежегодно
ед.
257132
257132
257132
257132
216500
216500
214000
214500
210500
210512
210514
6.2.
Количество клубных формирований,
в том числе вновь созданных, ежегодно
ед.
8172
8172
8172
8172
7915
7915
7905
7910
7915
7916
7917
6.3.
Количество участников культурно-досуговых мероприятий (клубных формирований)
тыс. человек
111,9
112
112,1
112,2
109,0
109,3
110
110
110
111
112
6.4.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек4
человек
0
0
0
0
0
119,5
81,4
81,4
0
0
0
Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»
7.1.
Количество вновь выявленных объектов культурного наследия
ед.
30
30
30
30
3
3
3
1
1
1
1
7.2.
Количество подготовленных комплектов документов для постановки на государственный учет из числа выявленных объектов культурного наследия
ед.
5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
5
7.3.
Количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения, состоящих на государственном учете и имеющих акты технического состояния
ед.
734
802
870
938
1006
1074
1120
560
606
652
698
7.4.
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению (полностью или частично), в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения
ед.
30
30
30
30
30
30
-
-
-
-
-
7.5.
Популяризация объектов культурного наследия в электронном и печатном виде
ед.
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
7.6.
Количество объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу государственного кадастра недвижимости
ед.
0
0
0
0
0
0
100
150
300
-
-
7.7.
Количество объектов культурного наследия, по которым были выданы задания и разрешения на работы по сохранению (полностью или частично) объектов культурного наследия
ед.
0
0
0
0
0
0
120
120
120
120
120
7.8.
Количество объектов культурного наследия обеспеченных зонами охраны
ед.
-
-
-
-
-
-
-
8
8
8
8
Подпрограмма 8 «Архивы»
8.1.
Доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их нормативное хранение, в общем количестве архивных документов
процентов
53
53
53
92
93
94
95
96
97
97,5
98
8.2.
Количество пользователей архивной информацией
тыс. человек
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
8.3.
Доля документов государственных архивов области, доступных пользователям, от общего количества дел, не выдаваемых ранее в читальные залы
процентов
0,5
1,5
2,7
4,1
5
6
0
0
0
0
0
8.4.
Доля описаний дел архивов области, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы,
по отношению к общему количеству документов, находящихся на хранении
в государственных архивах области
процентов
9
10
12,5
15
17,5
21,5
25,5
30
35
40
60
8.5.
Доля упорядоченных документов из числа находящихся на ведомственном хранении
и подлежащих передаче в архивы
процентов
62
64
66
68
70
72
78
78
78
78,5
79
Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»
9.1.
Количество областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других мероприятий
ед.
300
300
300
300
331
300
300
335
335
335
335
9.2.
Количество участников в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях
человек
14440
14440
14440
14440
14735
14440
14740
14820
14820
14820
14820
9.3.
Количество победителей (1-3 места) в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях
человек
7774
7774
7774
7774
10435
7774
7960
8449
8449
8449
8449
9.4.
Доля победителей от количества участников, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях
процентов
54
54
54
54
70
54
54
57
57
57
57
Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»
10.1.
Количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий
и помещений учреждений сферы культуры
ед.
10
10
10
10
7
26
22
21
4
4
4
10.2.
Степень подготовки проектно-сметной документации, предназначенной для проведения ремонтно-реставрационных работ здания государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр оперы и балета»
процентов
0
0
0
0
0
100,0
0
0
0
0
0
10.3.
Степень готовности проектно-сметной документации для возобновления строительства пристройки и третьей очереди здания Государственного архива Саратовской области
процентов
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
10.4.
Степень подготовки отчета о техническом состоянии возведенных конструкций здания после длительного перерыва в процессе строительства в г.Марксе культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой студии «Арт-Алле»
процентов
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
10.5.
Завершение строительства пристройки и третьей очереди здания областного государственного учреждения «Государственный архив Саратовской области»
процентов
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
10.6.
Степень охвата независимой оценкой качества условия оказания услуг государственными областными учреждениями культуры, подлежащими такой оценке в текущем году
процентов
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
10.7.
Степень выполнения работ по корректировке проектной и рабочей документации объекта «г.Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле»
процентов
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
10.8.
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся
в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
процентов
0
0
0
0
0
0
0
18,5
0
0
0
Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»
11.1
Количество мастер-классов, творческих лабораторий, семинаров, практикумов, профессиональных смотров, конкурсов, фестивалей, и других мероприятий, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры
ед.
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
11.2.
Количество участников в мастер-классах, творческих лабораториях, семинарах, практикумах, профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, и других мероприятиях, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры
человек
8103
8103
8103
8103
8103
8103
8103
8103
8103
8103
8103
11.3.
Количество изданных учебно-методических пособий, программ, в том числе в электронной форме
ед.
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
11.4.
Количество поступивших в образовательные организации сферы культуры
человек
98
102
106
110
115
84
85
86
87
87
87
11.5.
Количество стипендий Губернатора области, выплаченных выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющим звание «Народный артист СССР», «Народный художник Российской Федерации», и молодым одаренным артистам
ед.
37
37
37
38
35
38
38
38
37
37
37
11.6.
Количество областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ
и других творческих мероприятий
ед.
0,0
0,0
0,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
25,0
25,0
11.7.
Количество участников областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий
человек
0,0
0,0
0,0
2000
2100
2150
2200
2250
2300,0
2300,0
2300,0
Подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций»
12.1.
Количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества
ед.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области»
13.1.
Доля населения области, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений от числа опрошенных
1200 респондентов, проживающих в области
процентов
51,0
51,4
52,0
53,1
54,9
56,8
59,2
62,8
65,0
65,5
67,0
13.2.
Доля населения области, удовлетворительно отзывающихся о реализации этнокультурных
прав от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области
процентов
41,0
41,7
45,0
45,2
47,8
50,0
51,1
52,4
54,0
54,5
55,5
13.3.
Количество участников культурно-массовых мероприятий
человек
30000
35600
38000
46200
57800
-
-
-
-
-
-
13.4.
Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие казачества Саратовской области
человек
1000
1100
1200
1300
1500
-
-
-
-
-
-
13.5.
Количество мероприятий, проводимых
на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области», ежегодно
ед.
77
78
80
81
85
87
-
-
-
-
-
13.6.
Количество гражданских и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, ежегодно
чел.
0
0
4
2
2
2
4
4
8
8
8
13.7.
Уровень толерантного отношения
к представителям другой национальности от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих
в области
процентов
77
78
80
81
82
83
84
85
86
-
-
13.8.
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области
человек
-
-
-
-
-
55100
63000
70300
75000
76000
78000
13.9.
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства
человек
-
-
-
-
-
7700
8400
9100
9800
10000
11000
13.10.
Количество членов казачьих обществ, официально зарегистрированных
на территории Саратовской области
человек
-
-
-
-
-
1000
1050
1100
1200
-
-
».
8. В приложении № 2 к государственной программе:
в наименовании слова «до 2020 года» исключить;
в наименовании таблицы слова «до 2020 года» исключить;
в разделе «Подпрограмма 1 «Музеи»:
в графе пятой пункта 5 слова «2015-2020 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
раздел «Подпрограмма 2 «Театры» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 2 «Театры»
Основное мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
1.
Постановление Правительства Саратовской области
внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 августа 1999 года № 77-П «О государственной поддержке театрального искусства в Саратовской области» в целях его актуализации в соответствии с нормами законодательства, а также урегулирования вопросов оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержание особо ценного движимого или недвижимого имущества; внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 9 декабря 2004 года № 274-П «Об утверждении Порядка установления льгот при организации платных мероприятий для саратовских областных организаций культуры»
министерство культуры области
2014-2022 годы
Основное мероприятие 2.2 «Создание новых спектаклей в областных театрах»
2.
Постановление Правительства Саратовской области
внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 августа 1999 года № 77-П «О государственной поддержке театрального искусства в Саратовской области» в целях его актуализации в соответствии с нормами действующего законодательства, в рамках которого постановка новых спектаклей будет способствовать обновлению репертуара и, как следствие, привлечению зрительского интереса, что отразится на уровне посещаемости театров
министерство культуры области
внесение изменений по мере необходимости
Основное мероприятие 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности»
3
Постановление Правительства Саратовской области
внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 августа 1999 года № 77-П «О государственной поддержке театрального искусства в Саратовской области» с целью урегулирования организации фестивалей на территории области и участия областных театров в фестивалях различных уровней за пределами своего региона, повышаться качество творческого мастерства театральных коллективов и осуществляться обмен новыми творческими проектами
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
Основное мероприятие 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров на территории
Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах»
4.
Постановление Правительства Саратовской области
внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 августа 1999 года № 77-П «О государственной поддержке театрального искусства в Саратовской области» в целях его актуализации в соответствии с нормами действующего законодательства, а также урегулирования ряда вопросов, в том числе гастрольную деятельность, что отразится на укреплении имиджа области и способствует повышению ее инвестиционной привлекательности
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
Основное мероприятие 2.6 «Поддержка театров малых городов»
5.
Постановление Правительства Саратовской области
постановление Правительства Саратовской области от 19 апреля 2017 года № 197-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек и условиях ее расходования»
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
»;
раздел «Подпрограмма 4 «Библиотеки» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 4 «Библиотеки»
Основное мероприятие 4.2 «Комплектование фондов библиотек области», основное мероприятие 4.5 «Подключение
к сети Интернет общедоступных библиотек области»
1.
Постановление Правительства Саратовской области
постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2017 года № 327-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на поддержку отрасли культуры и условиях ее расходования»
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
»;
в разделе «Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»:
наименование подраздела «Основное мероприятие 7.5 «Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 7.5 «Организация проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия»;
в графе пятой пункта 1 раздела «Подпрограмма 8 Архивы» цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»:
в графе пятой пункта 1 слова «2015-2020 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
раздел «Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»
Основное мероприятие 10.12 «Поддержка муниципальных учреждений культуры»
1.
Постановление Правительства Саратовской области
постановление Правительства Саратовской области от 4 апреля 2017 года № 155-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и условиях ее расходования»
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
Основное мероприятие 10.16 «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств», основное мероприятие 10.17 «Поддержка виртуальных концертных залов»
2.
Постановление Правительства Саратовской области
постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2017 года № 327-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на поддержку отрасли культуры и условиях ее расходования»
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
»;
раздел «Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»
Основное мероприятие 11.4 «Выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участникам культурного процесса с целью повышения мотивации к совершенствованию их деятельности и повышения престижности деятельности
в сфере культуры»
1.
Постановление Правительства Саратовской области
постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2017 года № 327-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на поддержку отрасли культуры и условиях ее расходования»
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
».
9. В приложении № 3 к государственной программе:
в наименовании слова «до 2020 года» исключить;
в наименовании таблицы слова «до 2020 года исключить;
в графе пятой пунктов 1.1-1.5 раздела «Подпрограмма 1 «Музеи» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Театры»:
в графе пятой пунктов 2.1-2.5 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 2.6-2.7 цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 3.1-3.5 раздела «Подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 4.1-4.5 раздела «Подпрограмма 4 «Библиотеки» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 5.1-5.5 раздела «Подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 6.1-6.6 раздела «Подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»:
пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«
7.1.
Основное мероприятие 7.1 «Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области»
министерство культуры области, управление
по охране объектов культурного наследия Правительства области
2014
2022
выполнение установленного государственного задания
уменьшение оказанных услуг (работ) физическим
и (или) юридическим лицам
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (пункт 3); доля объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального
и местного (муниципального) значения (пункт 4); количество подготовленных комплектов документов
для постановки на государственный учет объектов культурного наследия из числа выявленных объектов культурного наследия (пункт 7.2);
количество объектов культурного наследия федерального
и регионального значения, состоящих на государственном учете и имеющих акты технического состояния (пункт 7.3);
количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению (полностью или частично),
в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (пункт 7.4);
популяризация объектов культурного наследия в электронном
и печатном виде (пункт 7.5);
количество объектов культурного наследия обеспеченных зонами охраны (пункт 7.8)
»;
в пункте 7.2:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 7.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия региональной собственности»;
графу третью дополнить словами «, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»;
в графе пятой цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 7.3 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в графе пятой пункта 7.4 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в пункте 7.5:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 7.5 «Организация проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия»;
в графе пятой цифры «2020» заменить словами «2022»;
в графе пятой пункта 7.6 слова «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 8.1 раздела «Подпрограмма 8 «Архивы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 9.1-9.3 раздела «Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры»:
наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы
и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»;
в графе пятой пунктов 10.1-10.6 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 10.14 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 10.19 цифры «2018» заменить цифрами «2022»;
дополнить пунктом 10.20 следующего содержания:
«
10.20.
Региональный
проект 10.1
«Культурная среда»
(в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»)
министерство культуры области
2019
2021
обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
снижение количества
и качества оказываемых услуг населению
количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде (пункт 2); количество обслуженного населения театрами, в том числе нестационарными формами (пункт 2.1);
количество культурно-массовых мероприятий (пункт 6.1);
доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности (пункт 10.8)
10.1.1 «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол»
министерство культуры области
2020
2021
увеличение количества
и качества оказываемых услуг населению
снижение количества
и качества оказываемых услуг населению
количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде (пункт 2); количество обслуженного населения театрами, в том числе нестационарными формами (пункт 2.1)
10.1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание
и модернизация учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности)»
министерство культуры области
2019
2019
увеличение количества
и качества оказываемых услуг населению
снижение количества
и качества оказываемых услуг населению
доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся
в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
(пункт 10.8)
10.1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункциональных мобильных культурных центров)»
министерство культуры области
2019
2019
увеличение количества оказываемых услуг населению,
увеличение обслуженного населения
снижение количества
и качества оказываемых услуг населению
количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде (пункт 2); количество культурно-массовых мероприятий (пункт 6.1)
»;
в разделе «Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»:
в графе пятой пунктов 11.1-11.3 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в пункте 11.4:
в графе пятой цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе восьмой абзац первый изложить в следующей редакции:
«количество стипендий Губернатора области, выплаченных выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющих звание «Народный артист СССР», «Народный художник Российской Федерации», и молодым одаренным артистам (пункт 11.5);»;
в графе пятой пункта 12.1 раздела «Подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области»:
в пункте 13.1:
в графе пятой цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
графу восьмую изложить в следующей редакции:
«доля населения области, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области (пункт 13.1)»;
в графе пятой пунктов 13.3-13.4 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 13.5 цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
в графе пятой пунктов 13.7-13.10 цифры «2020» заменить цифрами «2022».
10. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области
«Культура Саратовской области»
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик
(далее – исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения всего,
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области»
министерство культуры области, управление делами Правительства области, комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства», управление
по охране объектов культурного наследия Правительства области, органы местного самоуправления (по согласованию)
всего
35869748,1
4865320,2
2108258,3
1927521,6
2974016,6
4510087,6
4720185,3
4864536,2
4992725,9
4907096,4
областной бюджет
11829642,0
1200430,2
1133207,0
1087822,1
1356948,3
1321655,0
1 368 847,7
1 420 561,5
1 476 144,9
1 464 025,3
федеральный бюджет (прогнозно)
1552801,6
424910,0
350172,8
85202,5
92110,7
231410,3
168 995,3
100 000,0
100 000,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
19474715,2
3069368,0
450341,2
569768,0
1012886,0
2480233,5
2 824 575,1
2 974 250,7
3 033 401,3
3 059 891,4
внебюджетные источники (прогнозно)
2812589,3
170612,0
174537,3
184729,0
312071,6
476788,8
357 767,2
369 724,0
383 179,7
383 179,7
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
34334579,5
4435640,7
1765270,5
1860957,7
2895349,9
4279028,8
4624530,7
4770090,3
4894670,2
4809040,7
областной бюджет
11137359,0
1080295,4
1062934,1
1037017,6
1303576,7
1238787,4
1292309,5
1343245,7
1395656,1
1383536,5
федеральный бюджет (прогнозно)
843500,4
124730,6
85429,9
85122,0
82605,4
98984,6
166627,9
100000,0
100000,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
19386568,3
3060342,7
444154,1
560801,7
1003196,2
2470568,0
2813926,1
2963220,6
3021934,4
3048424,5
внебюджетные источники (прогнозно)
2767151,8
170272,0
172752,4
178016,4
305971,6
470688,8
351667,2
363624,0
377079,7
377079,7
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
556028,8
53995,0
48924,7
53197,3
64193,3
58 750,7
66 986,9
68 031,9
70 974,5
70 974,5
областной бюджет
451703,8
44450,3
42074,8
43533,5
44998,2
46 659,5
53 970,5
57 001,8
59 507,6
59 507,6
федеральный бюджет (прогнозно)
14618,1
179,4
59,8
80,5
9505,3
2 425,7
2 367,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
88146,9
9025,3
6187,1
8966,3
9689,8
9 665,5
10 649,0
11 030,1
11 466,9
11 466,9
внебюджетные источники (прогнозно)
1560,0
340,0
603,0
617,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
818629,5
375684,5
290527,3
0,0
847,7
151570,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
123946,4
75684,5
25844,2
0,0
847,7
21570,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
694683,1
300000,0
264683,1
0,0
0,0
130000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
160510,3
0,0
3535,8
13366,6
13625,7
20738,1
28667,7
26414,0
27081,2
27081,2
областной бюджет
116632,8
0,0
2353,9
7271,0
7525,7
14638,1
22567,7
20314,0
20981,2
20981,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
43877,5
0,0
1181,9
6095,6
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
Подпрограмма 1 «Музеи»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
2312114,1
1003594,2
92 934,2
94 181,4
103 736,2
169 506,2
200 895,0
210 367,6
218 449,4
218 449,9
областной бюджет
1004268,5
75475,2
81 558,7
84 020,8
86 216,2
108 424,6
134 844,7
140 790,1
146 469,1
146 469,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
1203910,6
918319,0
1 134,5
1 359,0
7 744,9
48 853,30
53 345,1
56 440,3
58 357,0
58 357,5
внебюджетные источники (прогнозно)
103935,0
9800,0
10 241,0
8 801,6
9 775,1
12 228,30
12 705,2
13 137,2
13 623,3
13 623,3
Основное
мероприятие 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
2270659,0
997386,1
91 082,2
92 311,1
102 111,5
165 806,2
194 345,0
203 817,6
211 899,4
211 899,9
областной бюджет
962813,4
69267,1
79 706,7
82 150,5
84 591,5
104 724,6
128 294,7
134 240,1
139 919,1
139 919,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
1203910,6
918319,0
1 134,5
1 359,0
7 744,9
48 853,3
53 345,1
56 440,3
58 357,0
58 357,5
внебюджетные источники (прогнозно)
103935,0
9800,0
10 241,0
8 801,6
9 775,1
12 228,3
12 705,2
13 137,2
13 623,3
13 623,3
Основное
мероприятие 1.2 «Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся
в государственной собственности области»
министерство культуры области
всего
2222,4
870,0
120,0
48,4
0,0
184,0
250,0
250,0
250,0
250,0
областной бюджет
2222,4
870,0
120,0
48,4
0,0
184,0
250,0
250,0
250,0
250,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 1.3 «Обеспечение пополнения
и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами»
министерство культуры области
всего
4280,0
1720,0
200,0
200,0
200,0
360,0
400,0
400,0
400,0
400,0
областной бюджет
4280,0
1720,0
200,0
200,0
200,0
360,0
400,0
400,0
400,0
400,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 1.4 «Организация
и проведение выставочной деятельности музеев
на территории Саратовской области,
в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
министерство культуры области
всего
22912,5
3147,7
1150,0
1060,1
874,7
1760,0
3730,0
3730,0
3730,0
3730,0
областной бюджет
22912,5
3147,7
1150,0
1060,1
874,7
1760,0
3730,0
3730,0
3730,0
3730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 1.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации музейного дела»
министерство культуры области
всего
12040,2
470,4
382,0
561,8
550,0
1 396,0
2 170,0
2 170,0
2 170,0
2 170,0
областной бюджет
12040,2
470,4
382,0
561,8
550,0
1 396,0
2 170,0
2 170,0
2 170,0
2 170,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Театры»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
6983129,1
1016732,6
543 564,6
547 495,6
655 973,1
768 697,2
863 422,9
833 621,9
876 810,6
876 810,6
областной бюджет
3 761 730,9
349952,6
330 822,8
343 017,9
371 699,3
397 538,7
470 593,7
486 447,3
505 829,3
505 829,3
федеральный бюджет (прогнозно)
381 481,6
98579,0
78 300,0
78 300,0
33 348,1
45 658,0
47 296,5
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
944860,6
459101,0
20 432,3
19 218,2
18 604,0
76 006,8
86 308,7
79 137,0
93 026,3
93 026,3
внебюджетные источники (прогнозно)
1895056,0
109100,0
114 009,5
106 959,5
232 321,7
249 493,7
259 224,0
268 037,6
277 955,0
277 955,0
Основное
мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
6695119,6
998642,5
536 656,6
537 757,4
610 952,2
704 187,0
787 630,8
810 971,9
854 160,6
854 160,6
областной бюджет
3600024,0
331862,5
323 914,8
333 279,7
360 026,5
378 686,5
442 098,1
463 797,3
483 179,3
483 179,3
федеральный бюджет (прогнозно)
255179,0
98579,0
78 300,0
78 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
944860,6
459101,0
20 432,3
19 218,2
18 604,0
76 006,8
86 308,7
79 137,0
93 026,3
93 026,3
внебюджетные источники (прогнозно)
1895056,0
109100,0
114 009,5
106 959,5
232 321,7
249 493,7
259 224,0
268 037,6
277 955,0
277 955,0
Основное
мероприятие 2.2 «Создание новых спектаклей
в областных театрах»
министерство культуры области
всего
54846,5
10078,0
4 500,0
4 344,8
4 663,7
4 460,0
6 700,0
6 700,0
6 700,0
6 700,0
областной бюджет
54846,5
10078,0
4 500,0
4 344,8
4 663,7
4 460,0
6 700,0
6 700,0
6 700,0
6 700,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности»
министерство культуры области
всего
67948,5
6260,0
1 800,0
3 305,6
2 123,8
7 459,1
11 750,0
11 750,0
11 750,0
11 750,0
областной бюджет
67948,5
6260,0
1 800,0
3 305,6
2 123,8
7 459,1
11 750,0
11 750,0
11 750,0
11 750,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров
на территории Саратовской области,
в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
министерство культуры области
всего
7192,1
1552,1
300,0
800,0
980,0
560,0
750,0
750,0
750,0
750,0
областной бюджет
7192,1
1552,1
300,0
800,0
980,0
560,0
750,0
750,0
750,0
750,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации театрального дела»
министерство культуры области
всего
16525,8
200,0
308,0
1 287,8
200,0
730,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
областной бюджет
16525,8
200,0
308,0
1 287,8
200,0
730,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.6 «Поддержка театров малых городов»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
73957,0
0,0
0,0
0,0
28 690,0
22 633,5
22 633,5
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7848,4
0,0
0,0
0,0
2 869,0
2 489,7
2 489,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
66108,6
0,0
0,0
0,0
25 821,0
20 143,8
20 143,8
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.7 «Поддержка детских и кукольных театров»
министерство культуры области
всего
67539,6
0,0
0,0
0,0
8 363,4
28 667,6
30 508,6
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7345,6
0,0
0,0
0,0
836,3
3 153,4
3 355,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
60194,0
0,0
0,0
0,0
7 527,1
25 514,2
27 152,7
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Концертные организации
и коллективы»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
1556220,7
297486,5
153 757,3
157 294,9
131 371,3
152 122,2
154 595,0
165 056,9
172 268,3
172 268,3
областной бюджет
1052716,2
126152,8
113 108,9
110 949,5
108 332,0
108 831,7
114 574,0
120 116,9
125 325,2
125 325,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
260795,4
153033,7
21 524,9
21 392,5
0,0
13 843,0
9 425,0
13 303,7
14 136,3
14 136,3
внебюджетные источники (прогнозно)
242709,1
18300,0
19 123,5
24 952,9
23 039,3
29 447,5
30 596,0
31 636,3
32 806,8
32 806,8
Основное
мероприятие 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
1536445,4
293771,9
152 697,3
156 580,5
129 746,3
150 060,9
151 945,0
162 406,9
169 618,3
169 618,3
областной бюджет
1032940,9
122438,2
112 048,9
110 235,1
106 707,0
106 770,4
111 924,0
117 466,9
122 675,2
122 675,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
260795,4
153033,7
21 524,9
21 392,5
0,0
13 843,0
9 425,0
13 303,7
14 136,3
14 136,3
внебюджетные источники (прогнозно)
242709,1
18300,0
19 123,5
24 952,9
23 039,3
29 447,5
30 596,0
31 636,3
32 806,8
32 806,8
Основное
мероприятие 3.2 «Создание новых концертных программ, спектаклей и иных зрелищных программ
и мероприятий областными концертными организациями»
министерство культуры области
всего
3862,5
1550,0
250,0
342,5
200,0
320,0
300,0
300,0
300,0
300,0
областной бюджет
3862,5
1550,0
250,0
342,5
200,0
320,0
300,0
300,0
300,0
300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 3.3 «Осуществление фестивальной деятельности областными концертными организациями»
министерство культуры области
всего
5345,0
1000,0
300,0
100,0
425,0
720,0
700,0
700,0
700,0
700,0
областной бюджет
5345,0
1000,0
300,0
100,0
425,0
720,0
700,0
700,0
700,0
700,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 3.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных концертных организаций
на территории Саратовской области,
в субъектах
Российской Федерации
и в зарубежных странах»
министерство культуры области
всего
3654,0
520,0
260,0
224,0
250,0
400,0
500,0
500,0
500,0
500,0
областной бюджет
3654,0
520,0
260,0
224,0
250,0
400,0
500,0
500,0
500,0
500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 3.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации концертной деятельности»
министерство культуры области
всего
6913,8
644,6
250,0
47,9
750,0
621,3
1 150,0
1 150,0
1 150,0
1 150,0
областной бюджет
6913,8
644,6
250,0
47,9
750,0
621,3
1 150,0
1 150,0
1 150,0
1 150,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Библиотеки»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
4292786,6
517680,1
163 067,6
177 286,9
253 380,3
528 195,5
624 217,4
661 674,7
680 765,0
686 519,1
областной бюджет
834 388,5
92 446,4
84 532,9
80 647,7
81 228,4
82 283,5
98 074,8
102 400,2
106 387,3
106 387,3
федеральный бюджет (прогнозно)
24247,5
3349,8
3479,9
3222,0
4462,4
4757,9
4 975,5
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
3414628,0
420511,9
73 621,1
92 969,8
167 318,7
426 928,0
520 767,6
558 861,4
573 947,7
579 701,8
внебюджетные источники (прогнозно)
19522,6
1372,0
1 433,7
447,4
370,8
14 226,1
399,5
413,1
430,0
430,0
Основное
мероприятие 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
4235784,7
510118,4
157 527,7
173 238,3
246 086,5
520 253,1
614 331,9
656 764,7
675 855,0
681 609,1
областной бюджет
801634,1
88234,5
82 472,9
79 821,1
78 397,0
79 099,0
93 164,8
97 490,2
101 477,3
101 477,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
3414628,0
420511,9
73 621,1
92 969,8
167 318,7
426 928,0
520 767,6
558 861,4
573 947,7
579 701,8
внебюджетные источники (прогнозно)
19522,6
1372,0
1 433,7
447,4
370,8
14 226,1
399,5
413,1
430,0
430,0
Основное
мероприятие 4.2 «Комплектование фондов библиотек области»
министерство культуры области
всего
15868,7
1491,9
1 719,5
1 047,0
2 644,7
2 089,4
2 269,1
1 535,7
1 535,7
1 535,7
областной бюджет
12143,8
1491,9
950,0
300,0
1 937,7
1 321,4
1 535,7
1 535,7
1 535,7
1 535,7
федеральный бюджет (прогнозно)
3724,9
0,0
769,5
747,0
707,0
768,0
733,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 4.3 «Организация
и проведение мероприятий, направленных
на популяризацию чтения
и библиотечного дела»
министерство культуры области
всего
16096,1
1820,0
1 060,0
526,6
807,5
1 222,0
2 665,0
2 665,0
2 665,0
2 665,0
областной бюджет
16096,1
1820,0
1 060,0
526,6
807,5
1 222,0
2 665,0
2 665,0
2 665,0
2 665,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 4.4 «Организация
и проведение мероприятий
по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области»
министерство культуры области
всего
1924,2
900,0
50,0
0,0
86,2
148,0
185,0
185,0
185,0
185,0
областной бюджет
1924,2
900,0
50,0
0,0
86,2
148,0
185,0
185,0
185,0
185,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 4.5 «Подключение
к сети Интернет общедоступных библиотек области»
министерство культуры области
всего
23 112,9
3349,8
2 710,4
2 475,0
3 755,4
4 483,0
4 766,4
524,3
524,3
524,3
областной бюджет
2590,3
0,0
0,0
0,0
0,0
493,1
524,3
524,3
524,3
524,3
федеральный бюджет (прогнозно)
20522,6
3349,8
2 710,4
2 475,0
3 755,4
3 989,9
4 242,1
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
8985052,5
955782,9
428 365,8
467 737,9
574 993,0
1 224 764,2
1 292 625,6
1 335 549,0
1 350 549,3
1 354 684,8
областной бюджет
2690984,3
295707,5
292 345,3
280 742,6
283 733,6
295 585,9
295 393,6
307 899,2
319 788,3
319 788,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
6176642,7
654160,4
129 839,3
176 745,3
278 101,6
913 841,4
981 297,0
1 011 173,0
1 013 674,6
1 017 810,1
внебюджетные источники (прогнозно)
117425,5
5915,0
6 181,2
10 250,0
13 157,8
15 336,9
15 935,0
16 476,8
17 086,4
17 086,4
Основное
мероприятие 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями
в сфере культуры»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
8853267,3
942052,4
415 325,8
454 148,2
559 776,2
1 210 001,2
1 277 247,3
1 320 238,7
1 335 171,0
1 339 306,5
областной бюджет
2559199,1
281977,0
279 305,3
267 152,9
268 516,8
280 822,9
280 015,3
292 588,9
304 410,0
304 410,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
6176642,7
654160,4
129 839,3
176 745,3
278 101,6
913 841,4
981 297,0
1 011 173,0
1 013 674,6
1 017 810,1
внебюджетные источники (прогнозно)
117425,5
5915,0
6 181,2
10 250,0
13 157,8
15 336,9
15 935,0
16 476,8
17 086,4
17 086,4
Основное
мероприятие 5.2 «Введение новых специальностей (специализаций)
в областных профессиональных образовательных организациях»
министерство культуры области
всего
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 5.3 «Разработка
и внедрение новых программ получения дополнительного профессионального образования педагогическими работниками
и другими специалистами областных учреждений сферы культуры, проведение семинаров, мастер-классов, тренингов
и других подобных мероприятий»
министерство культуры области
всего
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 5.4 «Обеспечение образовательных организаций сферы культуры средствами, направленными
на обязательное получение дополнительного профессионального образования педагогическими работниками
в установленные законом сроки»
министерство культуры области
всего
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 5.5 «Обеспечение социальных гарантий участников образовательного процесса областных образовательных организаций»
министерство культуры области
всего
130585,2
12530,5
13040,0
13589,7
15216,8
14763,0
15378,3
15310,3
15378,3
15378,3
областной бюджет
130585,2
12530,5
13040,0
13589,7
15216,8
14763,0
15378,3
15310,3
15378,3
15378,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
8713965,0
579415,0
319489,1
382147,3
664880,1
1129022,0
1323054,9
1411620,6
1443868,0
1460468,0
областной бюджет
1067769,4
105670,3
102525,3
106425,4
106146,2
106350,5
127464,7
133392,4
139897,3
139897,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7385731,0
455216,7
197602,0
249116,9
531427,0
991095,5
1162782,7
1244305,2
1268792,5
1285392,5
внебюджетные источники (прогнозно)
260464,6
18528,0
19361,8
26605,0
27306,9
31576,0
32807,5
33923,0
35178,2
35178,2
Основное
мероприятие 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
8654297,6
574379,3
315610,6
377518,1
660236,1
1124742,0
1313754,9
1402320,6
1434568,0
1451168,0
областной бюджет
1008102,0
100634,6
98646,8
101796,2
101502,2
102070,5
118164,7
124092,4
130597,3
130597,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7385731,0
455216,7
197602,0
249116,9
531427,0
991095,5
1162782,7
1244305,2
1268792,5
1285392,5
внебюджетные источники (прогнозно)
260464,6
18528,0
19 361,8
26 605,0
27 306,9
31 576,0
32 807,5
33 923,0
35 178,2
35 178,2
Основное
мероприятие 6.2 «Организация, проведение
и участие областных государственных учреждений культуры
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных фестивалях, праздниках, выставках»
министерство культуры области
всего
37208,1
2348,8
1 963,5
1 970,8
2 765,0
2 160,0
6 500,0
6 500,0
6 500,0
6 500,0
областной бюджет
37208,1
2348,8
1 963,5
1 970,8
2 765,0
2 160,0
6 500,0
6 500,0
6 500,0
6 500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов
и их исполнителей
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных мероприятиях»
министерство культуры области
всего
2236,4
775,5
333,9
233,0
14,0
80,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
2236,4
775,5
333,9
233,0
14,0
80,0
200,0
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 6.4 «Организация
и пополнение фильмофонда ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр»
министерство культуры области
всего
1655,0
400,0
35,0
220,0
40,0
160,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
1655,0
400,0
35,0
220,0
40,0
160,0
200,0
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 6.5 «Организация, проведение и участие государственных учреждений культурно-досугового типа в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных киномероприятиях»
министерство культуры области
всего
10071,4
1009,0
650,0
1432,4
1100,0
1080,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
областной бюджет
10071,4
1009,0
650,0
1432,4
1100,0
1080,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 6.6 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации народного творчества
и культурно-досуговой деятельности»
министерство культуры области
всего
8496,5
502,4
896,1
773,0
725,0
800,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
областной бюджет
8496,5
502,4
896,1
773,0
725,0
800,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение
и популяризация объектов культурного наследия»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
185028,1
16461,9
11591,7
13366,6
13625,7
20738,1
28667,7
26414,0
27081,2
27081,2
областной бюджет
130340,1
8053,1
8008,1
7271,0
7525,7
14638,1
12567,7
20314,0
20981,2
20981,2
федеральный бюджет (прогнозно)
1151,8
1151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
53536,2
7257,0
3583,6
6095,6
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
24517,8
16461,9
8055,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13707,3
8053,1
5654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1151,8
1151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,
внебюджетные источники (прогнозно)
9658,7
7257,0
2401,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
160510,3
0,0
3535,8
13366,6
13625,7
20738,1
28667,7
26414,0
27081,2
27081,2
областной бюджет
116632,8
0,0
2353,9
7271,0
7525,7
14638,1
22567,7
20314,0
20981,2
20981,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
43877,5
0,0
1181,9
6095,6
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 7.1 «Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
183594,5
15111,9
11591,7
13366,6
13625,7
20654,5
28667,7
26414,0
27081,2
27081,2
областной бюджет
128906,5
6703,1
8008,1
7271,0
7525,7
14554,5
22567,7
20314,0
20981,2
20981,2
федеральный бюджет (прогнозно)
1151,8
1151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
53536,2
7257,0
3583,6
6095,6
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
23167,8
15111,9
8055,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12357,3
6703,1
5654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1151,8
1151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
9658,7
7257,0
2401,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
160426,7
0,0
3535,8
13366,6
13625,7
20654,5
28667,7
26414,0
27081,2
27081,2
областной бюджет
116549,2
0,0
2353,9
7271,0
7525,7
14554,5
22567,7
20314,0
20981,2
20981,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
43877,5
0,0
1181,9
6095,6
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
Основное
мероприятие 7.2 «Организация
и проведение мероприятий
по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия региональной собственности»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 7.3 «Обеспечение мероприятий
по выявлению новых объектов культурного наследия»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
220,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
220,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
220,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
220,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 7.4 «Обеспечение мероприятий
по государственному учету объектов культурного наследия регионального значения»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
353,6
270,0
0,0
0,0
0,0
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
353,6
270,0
0,0
0,0
0,0
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 7.5 «Организация проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
520,0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
520,0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
520,0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
520,0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 7.6 «Популяризация объектов культурного наследия регионального значения»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 «Архивы»
управление делами Правительства области, органы местного самоуправления (по согласованию)
всего
534123,3
53175,6
48 209,1
52 359,8
52 877,4
53 525,2
64 307,4
67 719,8
70 974,5
70 974,5
областной бюджет
445976,4
44150,3
42 022,0
43 393,5
43 187,6
43 859,7
53 658,4
56 689,7
59 507,6
59 507,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
88146,9
9025,3
6 187,1
8 966,3
9 689,8
9 665,5
10 649,0
11 030,1
11 466,9
11 466,9
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов
и представление пользователям архивной информации»
управление делами Правительства области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
534123,3
53175,6
48 209,1
52 359,8
52 877,4
53 525,2
64 307,4
67 719,8
70 974,5
70 974,5
областной бюджет
445976,4
44150,3
42 022,0
43 393,5
43 187,6
43 859,7
53 658,4
56 689,7
59 507,6
59 507,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
88146,9
9025,3
6 187,1
8 966,3
9 689,8
9 665,5
10 649,0
11 030,1
11 466,9
11 466,9
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 8.2 «Публикация сборников документов»
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 8.3 «Приобретение средств нормативного хранения архивных документов»
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
00
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи
в сфере культуры»
министерство культуры области
всего
48015,3
6693,9
4666,2
4420,0
5500,0
4735,2
5500,0
5500,0
5500,0
5500,0
областной бюджет
48015,3
6693,9
4666,2
4420,0
5500,0
4735,2
5500,0
5500,0
5500,0
5500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 9.1 «Мероприятия
по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»
министерство культуры области
всего
69,5
49,5
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
69,5
49,5
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 9.2 «Организация
и проведение мероприятий
по обеспечению участия детей
и молодежи
в творческих школах, творческих
и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского
и международного уровней»
министерство культуры области
всего
15398,6
2344,4
746,2
904,0
1 984,0
1 484,0
1 984,0
1 984,0
1 984,0
1 984,0
областной бюджет
15398,6
2344,4
746,2
904,0
1 984,0
1 484,0
1 984,0
1 984,0
1 984,0
1 984,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 9.3 «Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи
и их преподавателей»
министерство культуры области
всего
32147,2
3900,0
3 900,0
3 516,0
3 516,0
3 251,2
3 516,0
3 516,0
3 516,0
3 516,0
областной бюджет
32147,2
3900,0
3 900,0
3 516,0
3 516,0
3 251,2
3 516,0
3 516,0
3 516,0
3 516,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 9.4 «Организация
и проведение мероприятий
по обеспечению популяризации,
в том числе информационной, детского
и молодежного творчества»
министерство культуры области
всего
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы
и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»
министерство культуры области, управление делами Правительства области, комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
2096818,5
401454,5
324 414,6
14 576,0
491 108,3
438 026,0
142 519,9
132 359,6
132 359,6
20 000,0
областной бюджет
668685,6
83454,5
59 731,5
14 576,0
249 913,4
144 527,0
31 764,0
32 359,6
32 359,6
20 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1109752,6
318000,0
264 683,1
0,0
41 194,9
175 118,7
110 755,9
100 000,0
100 000,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
118380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
118 380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
1278189,0
25770,0
33887,3
14576,0
490260,6
286456,0
142519,9
132359,6
132359,6
20000,0
областной бюджет
544739,2
7770,0
33887,3
14576,0
249065,7
122957,0
31764,0
32359,6
32359,6
20000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
415069,5
18000,0
0,0
0,0
41194,9
45118,7
110755,9
100000,0
100000,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
118380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
118380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
818629,5
375684,5
290527,3
0,0
847,7
151570,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
123946,4
75684,5
25844,2
0,0
847,7
21570,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
694683,1
300000,0
264683,1
0,0
0,0
130000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.1 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений музейного типа»
министерство культуры области
всего
67016,9
300,0
23098,3
1000,0
4820,0
388,6
1470,0
0,0
17970,0
17970,0
областной бюджет
67016,9
300,0
23098,3
1000,0
4820,0
388,6
1470,0
0,0
17970,0
17970,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.2 «Укрепление материально-технической базы областных театров»
министерство культуры области
всего
32368,70
1400,0
800,0
5581,1
3617,6
0,0
3000,0
17970,0
0,0
0,0
областной бюджет
32368,7
1400,0
800,0
5581,1
3617,6
0,0
3000,0
17970,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.3 «Укрепление материально-технической базы областных концертных организаций»
министерство культуры области
всего
105,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
105,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.4 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений библиотечного типа»
министерство культуры области
всего
17004,2
1375,0
1 049,7
390,2
1271,6
917,7
10000,0
0,0
1000,0
1000,0
областной бюджет
17004,2
1375,0
1 049,7
390,2
1271,6
917,7
10000,0
0,0
1000,0
1000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.5 «Укрепление материально-технической базы областных образовательных организаций
в сфере культуры»
министерство культуры области
всего
23188,5
937,7
3439,8
1731,0
1035,8
13544,2
500,0
2000,0
0,0
0,0
областной бюджет
23188,5
937,7
3439,8
1731,0
1035,8
13544,2
500,0
2000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.6 «Укрепление материально-технической базы областных культурно-досуговых учреждений»
министерство культуры области
всего
24945,4
32,8
5499,5
5873,7
4039,4
2500,0
5000,0
0,0
1000,0
1000,0
областной бюджет
24945,4
32,8
5499,5
5873,7
4039,4
2500,0
5000,0
0,0
1000,0
1000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.7 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений, осуществляющих
свою деятельность
по охране, сохранению
и популяризации объектов культурного наследия»
министерство культуры области
всего
524,5
524,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
524,5
524,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.8 «Укрепление материально-технической базы архивных учреждений»
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.9 «Приспособление здания Саратовского академического т
еатра юного зрителя им.Ю.П.Киселева
по адресу: ул.Вольская, 83,
для нужд детского театрально-концертного учреждения»
комитет капитального строительства области
всего
603611,0
313083,7
290527,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
38927,9
13083,7
25844,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
564683,1
300000,0
264683,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.10 «Реконструкция здания Саратовской областной филармонии им.А.Шнитке»
комитет капитального строительства области
всего
62600,8
62600,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
62600,8
62600,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.11 «Предоставление государственной поддержки (гранта) комплексного развития региональных
и муниципальных учреждений культуры»
министерство культуры области
всего
21200,0
21200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3200,0
3200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
18000,0
18000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.12 «Поддержка муниципальных учреждений культуры»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
144399,6
0,0
0,0
0,0
49042,0
47678,8
47678,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
18336,5
0,0
0,0
7847,1
5244,7
5244,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
126063,1
0,0
0,0
41194,9
42434,1
42434,1
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.13 «Исторический парк «Россия. Моя история»
министерство культуры области, благотворительный фонд содействия деятельности в сфере культуры и искусства «Звезда»
(по согласованию)
всего
618 380,3
0,0
0,0
0,0
400 000,0
218 380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
300000,0
0,0
0,0
200 000,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
118380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
118 380,3
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.14 «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г. – архитектор К.В.Твиден, реконструкция
1959-1961 гг. – архитектор Т.Г.Ботяновский, расположенный
по адресу: г.Саратов, ул.Горького, 38/ пл.Театральная»
министерство культуры области, Фонд содействия реконструкции
и ремонту ГАУК «Саратовский академический театр оперы
и балета» (по согласованию)
всего
26329,2
0,0
0,0
0,0
26329,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
26329,2
0,0
0,0
0,0
26329,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.15 «Строительство пристройки
и третьей очереди здания ОГУ «Государственный архив Саратовской области»
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
146594,8
0,0
0,0
0,0
524,8
146070,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
16594,8
0,0
0,0
0,0
524,8
16070,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
130000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.16 «Укрепление материально-технической базы
и оснащение оборудованием детских школ искусства»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
352,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
313,3
0,0
0,0
0,0
0,0
313,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.17 «Поддержка виртуальных концертных залов»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
2 664,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2 664,4
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
293,1
0,0
0,0
0,0
0,0
293,1
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2371,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2 371,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.18 «г.Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле»
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
5822,9
0,0
0,0
0,0
322,9
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5822,9
0,0
0,0
0,0
322,9
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.19 «Сбор и обобщение информации о качестве и условий оказания услуг организациями в сфере культуры»
министерство культуры области
всего
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
областной бюджет
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Региональный
проект 10.1
«Культурная среда»
(в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»)
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
299560,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74841,1
112359,6
112359,6
0,0
областной бюджет
31238,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6519,3
12359,6
12359,6
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
268321,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68321,8
100000,0
100000,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.1 «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол»
министерство культуры области
всего
224719,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
112359,6
112359,6
0,0
областной бюджет
24719,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12359,6
12359,6
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100000,0
100000,0
0,0
местные
бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание
и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
55805,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55805,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6138,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6138,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
49666,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49666,7
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункциональных мобильных культурных центров)»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
19035,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19035,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
380,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
380,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
18655,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 655,1
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»
министерство культуры области, управление делами Правительства области
всего
56910,6
8705,6
7279,8
6869,9
6555,3
7020,0
7700,0
4340,0
4100,0
4340,0
областной бюджет
35360,6
5055,6
3629,8
3269,9
2955,3
3570,0
4100,0
4340,0
4100,0
4340,0
федеральный бюджет (прогнозно)
21550,0
3650,0
3650,0
3600,0
3600,0
3450,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
56910,6
8705,6
7279,8
6869,9
6555,3
7020,0
7700,0
4340,0
4100,0
4340,0
областной бюджет
35360,6
5055,6
3629,8
3269,9
2955,3
3570,0
4100,0
4340,0
4100,0
4340,0
федеральный бюджет (прогнозно)
21550,0
3650,0
3650,0
3600,0
3600,0
3450,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 11.1 «Организация
и осуществление методического обеспечения деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек,
культурно-
досуговых учреждений»
министерство культуры области
всего
6092,1
1376,6
570,5
385,0
400,0
560,0
700,0
700,0
700,0
700,0
областной бюджет
6092,1
1376,6
570,5
385,0
400,0
560,0
700,0
700,0
700,0
700,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 11.2 «Повышение профессионального образования работников культуры»
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 11.3 «Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной
на повышение привлекательности профессий
в сфере культуры»
министерство культуры области
всего
2243,5
0,0
286,3
77,2
200,0
280,0
350,0
350,0
350,0
350,0
областной бюджет
2243,5
0,0
286,3
77,2
200,0
280,0
350,0
350,0
350,0
350,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 11.4 «Выплата стипендий, грантов и других именных
или тематических премий участникам культурного процесса, с целью повышения мотивации
к совершенствованию их деятельности
и повышения престижности деятельности
в сфере культуры»
министерство культуры области
всего
48575,0
7329,0
6423,0
6407,7
5955,3
6180,0
6650,0
3290,0
3050,0
3290,0
областной бюджет
27025,0
3 679,0
2773,0
2807,7
2355,3
2730,0
3050,0
3290,0
3050,0
3290,0
федеральный бюджет (прогнозно)
21550,0
3650,0
3650,0
3600,0
3600,0
3450,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций»
министерство культуры области
всего
83678,8
7318,0
10202,7
8947,8
8700,0
8510,3
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
областной бюджет
83678,8
7318,0
10202,7
8947,8
8700,0
8510,3
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 12.1 «Организация
и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры
и развитию культурного сотрудничества»
министерство культуры области
всего
83678,8
7318,0
10202,7
8947,8
8700,0
8510,3
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
областной бюджет
83678,8
7318,0
10202,7
8947,8
8700,0
8510,3
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений
и этнокультурное развитие народов Саратовской области»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), министерство внутренней политики и общественных отношений области
всего
21905,5
819,4
715,6
837,5
11315,9
5225,5
2679,5
312,1
0,0
0,0
областной бюджет
5727,4
300,0
52,8
140,0
1810,6
2799,8
312,1
312,1
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
14618,1
179,4
59,8
80,5
9505,3
2425,7
2367,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1560,0
340,0
603,0
617,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.1 «Информационное сопровождение деятельности в сфере общественных, национальных, государственно-конфессиональных отношений
и укрепления единства российской нации»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), министерство внутренней политики и общественных отношений области, некоммерческие организации
(по согласованию), национальные объединения
(по согласованию), религиозные организации (по согласованию)
всего
2207,6
60,0
0,0
0,0
1547,6
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
375,5
60,0
0,0
0,0
247,6
33,0
34,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1832,1
0,0
0,0
0,0
1300,0
267,0
265,1
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.2 «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных
на сохранение традиций
и укрепление межнациональных отношений, совместно
с национально-культурными автономиями
и социально ориентированными некоммерческими организациями»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), некоммерческие организации
(по согласованию), национальные объединения (по согласованию), религиозные организации
(по согласованию)
всего
289,5
105,6
79,8
104,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
140,0
35,0
35,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
149,5
70,6
44,8
34,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.3 «Организация
и проведение мероприятий
по профилактике этнополитического
и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), министерство внутренней политики и общественных отношений области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.4 «Организация семинаров (совещаний), дополнительного профессионального образования государственных гражданских
и муниципальных служащих, работающих в сфере межнациональных отношений»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), министерство внутренней политики и общественных отношений области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
1580,5
160,0
110,0
120,0
1190,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
250,5
60,0
0,0
0,0
190,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1000,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
330,0
100,0
110,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.5 «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий
на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), министерство внутренней политики и общественных отношений области,
некоммерческие организации
(по согласованию), национальные объединения (по согласованию), религиозные организации (по согласованию), Ассамблея народов России (по согласованию)
всего
393,0
203,8
52,8
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
162,8
75,0
17,8
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
170,20
108,8
15,0
46,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
60,0
20,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.6 «Организация мероприятий, направленных
на популяризацию социального
и исторического наследия российского казачества
в Саратовской области»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), общественные организации области (по согласованию), Саратовское окружное казачье общество
(по согласованию)
всего
730,0
280,0
223,0
227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
670,0
220,0
223,0
227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.7 «Организация
и проведение мониторинга межнациональных отношений
и раннего предупреждения межнациональных конфликтов
на территории области»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), управление внутренней политики и общественного мониторинга области, министерство внутренней политики и общественных отношений области
всего
3010,0
10,0
250,0
250,0
0,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2510,0
10,0
0,0
0,0
0,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
500,0
0,0
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.8 «Организация и проведение мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие народов Саратовской области совместно
с национально-культурными автономиями
и социально-ориентированными некоммерческими организациями»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), управление внутренней политики и общественного мониторинга области, министерство внутренней политики и общественных отношений области
всего
7582,9
0,0
0,0
0,0
5407,5
925,5
937,8
312,1
0,0
0,0
областной бюджет
1388,3
0,0
0,0
0,0
865,2
101,8
109,2
312,1
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
6194,6
0,0
0,0
0,0
4542,3
823,7
828,6
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.9 «Организация
и проведение мероприятий, направленных
на укрепление общероссийского гражданского единства, совместно
с национально-культурными автономиями
и социально ориентированными некоммерческими организациями»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), управление внутренней политики и общественного мониторинга области, министерство внутренней политики и общественных отношений области
всего
6112,0
0,0
0,0
0,0
3170,3
1500
1441,7
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
840,3
0,0
0,0
0,0
507,3
165,0
168,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
5271,7
0,0
0,0
0,0
2663,0
1335,0
1273,7
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.10 «Организация мероприятий, направленных
на популяризацию социального
и исторического наследия российского казачества
в Саратовской области»
комитет общественных связей
и национальной политики области (плательщик – управление делами Правительства области), министерство внутренней политики и общественных отношений области (плательщик – управление делами Правительства области)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
11. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями
и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим
и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 1 «Музеи» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 ьгод
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе з
а счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
Наименование государственной услуги – «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях,
на электронных
и других видах носителей,
в том числе
в виртуальном режиме»
Единицы измерения объема государственной услуги –
тыс. чел., ед.
Общий объем оказания государственной услуг
и по подпрограмме – всего
69432,2
77324,1
1. Количество обслуженного населения,
в том числе нестационарными формами
и в электронном виде
385,6
379,7
2. Количество осуществляемых выставочных проектов, осуществляемых в Саратовской области
198,0
198,0
3. Количество новых выставок, открытых
в отчетном году
64,0
64,0
4. Количество проведенных лекций, экскурсий
6910,0
6835,0
5. Количество нестационарных (выездных) выставок для экспонирования музейных предметов
в городах
и населенных пунктах области
40,0
42,0
в том числе
в рамках основного
мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
65814,1
75792,1
в том числе
в рамках основного
мероприятия 1.4 «Организация
и проведение выставочной деятельности музеев
на территории Саратовской области,
в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
3147,7
1150,0
в том числе
в рамках основного
мероприятия 1.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации музейного дела»
470,4
382,0
Наименование государственной работы – «Формирование и учет Музейного фонда Российской Федерации, хранение, изучение
и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций Музейного фонда Российской Федерации»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
2590,0
320,0
1. Количество музейных предметов, прошедших регистрацию
в инвентарных книгах фондов
и внесенных
в электронный каталог
7676,0
7576,0
2. Количество предметов, поступивших в музейное собрание
6120,0
5590,0
3. Количество отреставрированных музейных предметов
и коллекций
336,0
320,0
в том числе
в рамках основного
мероприятия 1.2 «Обеспечение сохранности музейных предметов
и музейных коллекций, находящихся
в государственной собственности области»
870,0
120,0
в том числе
в рамках основного
мероприятия 1.3 «Обеспечение пополнения
и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами»
1720,0
200,0
Наименование государственной работы – «Проведение фестивалей, выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций
и иных программных мероприятий силами учреждения»
Единицы измерения объема государственной работы –
ед., тыс. чел.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
3453,0
3914,6
1. Количество подготовленных фестивалей, выставок, лекториев, презентаций, тематических вечеров, акций, фестивалей, форумов и иных программных мероприятий силами учреждения
304,0
301,0
2. Численность участников культурно-массовых мероприятий
81,5
81,8
в том числе в рамках основного
мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
3453,0
3914,6
Наименование государственной услуги – «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»
Единицы измерения объема государственной услуги
Число посетителей, чел.
414602
367202
460518
555818
555818
555818
555818
Количество выставок
77
79
80
81
81
81
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
25629,8
26051,6
45877,2
71501,5
76351,9
79385,6
79385,6
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
34962,9
24676,9
43371,2
66401,5
71251,9
74285,6
74285,6
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.4 «Организация
и проведение выставочной деятельности музеев на территории Саратовской области,
в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
1060,1
874,7
1760,0
3730,0
3730,0
3730,0
3730,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации музейного дела»
561,8
500,0
746,0
1370,0
1370,0
1370,0
1370,0
Наименование государственной услуги – «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий
объем
оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
113
63
72
73
74
74
74
13483,1
11219,3
17238,8
14250,5
14808,0
15429,9
15429,9
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
113
63
72
73
74
74
74
13483,1
11219,3
17238,8
14250,5
14808,0
15429,9
15429,9
Наименование государственной работы – «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
627028
636087
641959
653609
665259
676911
688565
24725,5
28775,6
30575,7
29887,4
30159,4
31398,7
31398,7
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
627028
636087
641959
653609
665259
676911
688565
24477,1
28575,6
30031,7
29237,4
29509,4
30748,7
30748,7
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.2 «Обеспечение сохранности музейных предметов
и музейных коллекций, находящихся
в государственной собственности области»
48,4
0,0
184,0
250,0
250,0
250,0
250,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.3 «Обеспечение пополнения
и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами»
200,0
200,0
360,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1567
429
504
505
510
512
514
10726,6
15616,7
14082,9
18405,3
18670,8
19454,9
19454,9
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг
населению музеями»
1567
429
504
505
510
512
514
10726,6
15616,7
14082,9
18405,3
18670,8
19454,9
19454,9
Наименование государственной работы – «Предоставление консультационных и методических услуг»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
6052,9
1. Количество отчетов, составленных
по результатам работ
12
2. Количество разработанных документов
5
3. Количество проведенных консультаций
53
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг
населению музеями»
6052,9
Итого
по услугам (работам):
75475,2
81558,7
80617,9
81663,2
107774,6
134044,7
139990,1
145669,1
145669,1
Затраты
на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
3402,9
4503,0
4552,1
4450,2
4450,2
4450,2
4450,2
Затраты
на содержание имущества учреждений,
не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего
по подпрограмме:
75475,2
81558,7
84020,8
86166,2
112326,7
138494,9
144440,3
150119,3
150119,3
».
12. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6 к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями
и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим
и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 2 «Театры» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц),
результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
Наименование государственной услуги – «Показ спектаклей, концертов
и концертных программ, иных зрелищных программ
и мероприятий»
Единицы измерения объема государственной услуги –
тыс. чел., ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
338564,5
324886,4
1. Количество обслуженного населения
445,5
424,5
2. Количество проведенных спектаклей, концертов
и концертных программ, иных зрелищных программ
и мероприятий
1589,0
1511,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
330552,4
322478,4
в том числе в
рамках основного мероприятия 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности»
6260,0
1800,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров
на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
1552,1
300,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации театрального дела»
200,0
308,0
Наименование государственной работы – «Создание спектаклей, концертов и концертных программ и иных зрелищных программ»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
11388,1
5936,4
Количество новых (капитально
возобновленных) спектаклей, концертов
и концертных программ, иных зрелищных программ и мероприятий
13,0
18,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
1310,1
1436,4
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.2 «Создание новых спектаклей
в областных театрах»
10078,0
4500,0
Наименование государственной услуги – «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел., ед.
1. Число зрителей
396924
409108
427770
409108
409108
409108
409108
2. Количество публичных выступлений
49
39
44
39
39
39
39
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
255534,1
231859,3
250773,6
377828,3
395811,3
411852,0
411852,0
в том числе в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
250140,7
228605,5
242074,5
362078,3
380061,3
396102,0
396102,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности»
3305,6
2123,8
7459,1
11750,0
11750,0
11750,0
11750,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров
на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
800,0
980,0
560,0
750,00
750,0
750,0
750,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации театрального дела»
1287,8
150,0
680,0
3250,0
3250,0
3250,0
3250,0
Наименование государственной работы – «Создание спектаклей»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
21
24
33
24
24
24
24
52838,7
93387,6
124009,0
62336,6
65062,8
67514,0
67514,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению
театрами»
48493,9
88723,9
119549,0
55636,6
58362,8
60814,0
60814,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.2 «Создание новых спектаклей
в областных театрах»
4344,8
4663,7
4460,0
6700,0
6700,0
6700,0
6700,0
Наименование государственной услуги – «Показ (организация показа) концертов
и концертных программ»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел., ед.
1. Число зрителей
7946
10866
12116
10866
10866
10866
10866
2. Количество публичных выступлений
60
57
58
57
57
57
57
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
9860,4
18570,4
13076,7
20204,5
21194,5
22084,6
22084,6
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
9860,4
18570,4
13076,7
20204,5
21194,5
22084,6
22084,6
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение куьтурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1
1
899,9
1207,8
в том числе в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
899,9
1207,8
Наименование государственной работы – «Создание концертов
и концертных программ»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1
1
1
1
1
1
1
1440,1
4178,7
2778,5
4178,7
4178,7
4178,7
4178,7
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
1
1
1
1
1
1
1
1440,1
4178,7
2778,5
4178,7
4178,7
4178,7
4178,7
Итого по услугам (работам):
349952,6
330822,8
320573,2
347996,0
391845,6
464548,1
486247,3
505629,3
505629,3
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
22444,7
19948,0
25898,0
28744,6
28744,6
28744,6
28744,6
Затраты на содержание имущества учреждений,
не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд:
Всего
по подпрограмме:
349952,6
330822,8
343017,9
367994,0
417743,6
493292,7
514991,9
534373,9
534373,9
».
13. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7 к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 3 «Концертные организации и коллективы»
государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целевых средств
Наименование государственной услуги – «Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ
и мероприятий»
Единицы измерения объема государственной услуги – тыс. чел., ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
120847,9
109269,2
1. Количество обслуженного населения
122,2
130,0
2. Количество проведенных спектаклей, концертов
и концертных программ, иных зрелищных программ
и мероприятий
800,0
855,0
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
118683,3
108459,2
в том числе в рамках основного мероприятия 3.3 «Осуществление фестивальной деятельности областными концертными организациями»
1000,0
300,0
в том числе в рамках основного мероприятия 3.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных концертных организаций на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
520,0
260,0
в том числе в рамках основного мероприятия 3.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации концертной деятельности»
644,6
250,0
Наименование государственной работы – «Создание спектаклей, концертов и концертных программ и иных зрелищных мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
20,0
20,0
5304,9
3839,7
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями и коллективами»
18,0
18,0
3754,9
3589,7
в том числе в рамках основного мероприятия 3.2 «Создание новых концертных программ, спектаклей и иных зрелищных программ
и мероприятий областными концертными организациями»
2,0
2,0
1550,0
250,0
Наименование государственной услуги – «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
83151,2
70915,0
76454,2
84122,1
88167,6
91992,3
91992,3
1. Число зрителей
105797
88847
122536
88847
88847
88847
88847
2. Количество публичных выступлений
1
28
33
28
28
28
28
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
82779,3
69540,0
74712,9
81972,1
86017,6
89842,3
89842,3
в том числе в рамках основного мероприятия 3.3 «Осуществление фестивальной деятельности областными концертными организациями»
100,0
425,0
720,0
700,0
700,0
700,0
700,0
в том числе в рамках основного мероприятия 3.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных концертных организаций на территории Саратовской области,
в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
224,0
250,0
400,0
500,0
500,0
500,0
500,0
в том числе в рамках основного мероприятия 3.5 «Организация и проведение мероприятий
по популяризации концертной деятельности»
47,9
700,0
621,3
950,0
950,0
950,0
950,0
Наименование государственной работы – «Создание концертов
и концертных программ»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
27
28
30
28
28
28
28
13514,0
20549,9
14014,0
20039,4
21026,3
21938,2
21938,2
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
13171,5
20349,9
13694,0
19739,4
20726,3
21638,2
21638,2
в том числе в рамках основного мероприятия основного мероприятия 3.2 «Создание новых концертных программ, спектаклей и иных зрелищных программ
и мероприятий
областными концертными организациями»
342,5
200,0
320,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Наименование государственной услуги – «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
10840
8156
14599
8156
8156
8156
8156
5989,2
7015,5
16704,4
6805,0
7145,2
7459,5
7459,5
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
10840
8156
14599
8156
8156
8156
8156
5989,2
7015,5
16704,4
6805,0
7145,2
7459,5
7459,5
Наименование государственной работы – «Создание спектаклей»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
2
2
2
2
2
2
2
269,0
3512,9
1659,1
3407,5
3577,8
3735,2
3735,2
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
2
2
2
2
2
2
2
269,0
3512,9
1659,1
3407,5
3577,8
3735,2
3735,2
Итого по услугам (работам):
126152,8
113108,9
102923,4
101993,3
108831,7
114374,0
119916,9
125125,2
125125,2
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждений:
8026,1
6288,7
6295,8
7085,8
7085,8
7085,8
7085,8
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
126152,8
113108,9
110949,5
108282,0
115127,5
121459,8
127002,7
132211,0
132211,0
».
14. Приложение № 8 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 4 «Библиотеки» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц),
результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целевых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе
-вых средств
Наименование государственной услуги – «Осуществление библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей библиотеки»
Единицы измерения объема государственной услуги – тыс. чел.,
тыс. экз., тыс. ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
84304,1
78542,5
1. Количество обслуженного
населения
(число посещений),
в том числе нестационарными формами и в электронном виде
478,0
473,5
2. Количество документов, выданных из фонда пользователям библиотеки
2113,5
1982,4
3. Количество выполненных справок (библиографических, фактографических и иных)
для пользователей библиотеки
77,0
67,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1
«Оказание государственных услуг населению библиотеками»
84304,1
78542,5
Наименование государственной
работы – «Формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов
и организация каталогов, обеспечение физического сохранения
и безопасности фонда библиотеки»
Единицы измерения объема государственной работы – тыс. ед.
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
6322,3
4930,4
1. Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки
149,1
149,5
2. Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму
1,7
1,7
3. Объем фонда библиотеки (всего)
3535,4
3536,6
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
3930,4
3930,4
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.2 «Комплектование фондов библиотек области»
1491,9
950,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.4 «Организация
и проведение мероприятий
по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области»
900,0
50,0
Наименование государственной работы – «Проведение фестивалей, выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения»
Единицы измерения объема государственной работы – ед., тыс. чел.
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
1820,0
1060,0
1. Количество подготовленных фестивалей, выставок, лекториев, презентаций, тематических вечеров, акций, фестивалей, форумов и иных программных мероприятий силами учреждения
2142,0
2155,0
2. Количество участников культурно-массовых мероприятий
129,0
132,8
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.3 «Организация
и проведение мероприятий, направленных
на популяризацию чтения
и библиотечного дела»
1820,0
1060,0
Наименование государственной услуги – «Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
495040
505890
519240
505890
505890
505890
505890
36963,4
37234,4
45425,2
48102,8
50355,5
52457,2
52457,2
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
36963,4
37234,4
45425,2
48102,8
50355,5
52457,2
52457,2
Наименование государственной работы – «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотеки»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
3568056
3568852
3602900
3568852
3568852
3568852
3568852
14042,7
13375,3
9254,0
17019,4
17723,1
18363,2
18363,2
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
13742,7
11351,4
7784,6
15298,7
16002,4
16642,5
16642,5
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.2 «Комплектование фондов библиотек области»
300,0
1937,7
1321,4
1535,7
1535,7
1535,7
1535,7
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.4 «Организация
и проведение мероприятий
по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области»
0,0
86,2
148,0
185,0
185,0
185,0
185,0
Наименование государственной работы – «Библиографическая обработка документов
и создание каталогов»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме –
всего
376839
380839
410500
380839
380839
380839
380839
7588,8
6973,8
6788,4
7337,8
7675,3
7982,3
7982,3
в том числе в рамках основного мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
7588,8
6973,8
6788,4
7337,8
7675,3
7982,3
7982,3
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1831
2075
2311
2075
2075
2075
2075
10255,0
23165,6
20272,8
24890,5
25922,0
26860,3
26860,3
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
9728,4
22358,1
19100,8
22425,5
23457,0
24395,3
24395,3
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.3 «Организация
и проведение мероприятий, направленных
на популяризацию чтения и библиотечного дела»
526,6
807,5
1172,0
2465,0
2465,0
2465,0
2465,0
Наименование государственной работы – «Предоставление консультационных
и методических услуг»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
11387,7
1. Количество отчетов, составленных
по результатам работ
5
2. Количество разработанных документов
57
3. Количество проведенных консультаций
1353
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
11387,7
Итого по услугам (работам):
92446,4
84532,9
80237,6
80749,1
81740,4
97350,5
101675,9
105663,0
105663,0
затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждений:
410,1
429,3
452,5
598,7
598,7
598,7
598,7
затраты на содержание имущества учреждений, не используемого
для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
92446,4
84532,9
80647,7
81178,4
82192,9
97949,2
102274,6
106261,7
106261,7
».
15. Приложение № 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 5 «Система образования в сфере культуры»
государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021 год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
Наименование государственной услуги – «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в сфере искусств и культуры»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
270990,3
268806,7
Количество человек, поступивших
на обучение
418,0
384,0
Численность обучающихся
1349,0
1364,0
в том числе в рамках основного мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
270990,3
268806,7
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
1,0
0,0
100,0
0,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.2 «Введение новых специальностей (специализаций)
в областных профессиональных образовательных организациях»
1,0
0,0
100,0
0,0
Наименование государственной услуги – «Получение дополнительного профессионального образования специалистами
в сфере искусств
и культуры»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
374,0
345,0
11386,7
10498,6
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
320,0
345,0
10986,7
10498,6
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.4 «Обеспечение образовательных организаций сферы культуры средствами, направленными на обязательное получение дополнительного профессионального образования педагогическими работниками в установленные законом сроки»
54,0
0,0
400,0
0,0
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
52,0
0,0
700,0
0,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.3 «Разработка и внедрение новых программ получения дополнительного профессионального образования педагогическими работниками
и другими специалистами областных учреждений сферы культуры, проведение семинаров, мастер-классов, тренингов
и других подобных мероприятий»
52,0
0,0
700,0
0,0
Наименование государственной услуги – «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий)»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
1099
214225,8
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
1099
214225,8
Наименование государственной услуги – «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий)»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
154
8485,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
154
8485,0
Наименование государственной услуги – «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
1260
1260
1294
1260
1260
1260
218761,9
251386,7
232363,9
242793,3
252622,7
252622,7
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
1260
1260
1294
1260
1260
1260
218761,9
251386,7
232363,9
242793,3
252622,7
252622,7
Наименование государственной услуги – «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел./час.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
35352,4
18440,55
9750,5
35352,4
35352,4
35352,4
35352,4
10844,0
10414,0
2207,9
10382,8
10850,0
11284,0
11284,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
35352,4
18440,55
9750,5
35352,4
35352,4
35352,4
35352,4
10844,0
10414,0
2207,9
10382,8
10850,0
11284,0
11284,0
Наименование государственной услуги – «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированных
с образовательными программами основного общего образования,
по укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий)»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
90
95
109
90
90
90
90
13521,3
15475,5
10993,0
15429,0
16123,3
16768,2
16768,2
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
90
95
109
90
90
90
90
13521,3
15475,5
10993,0
15429,0
16123,3
16768,2
16768,2
Наименование государственной
услуги – «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
Единицы измерения объема
государственной услуги – чел./час.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
17566,8
39204,93
31861,5
17566,8
17566,8
17566,8
17566,8
6119,9
11627,4
5772,1
11592,5
12114,2
12598,8
12598,8
в том числе в рамках основного мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
17566,8
39204,93
31861,5
17566,8
17566,8
17566,8
17566,8
6119,9
11627,4
5772,1
11592,5
12114,2
12598,8
12598,8
Наименование государственной услуги – «Обеспечение жилыми помещениями
в общежитиях»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
85
2923,7
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
85
2923,7
Наименование государственной услуги – «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел./час.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
4495,3
4324,3
5192,7
4311,3
4505,3
4685,5
4685,5
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
4495,3
4324,3
5192,7
4311,3
4505,3
4685,5
4685,5
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие
у обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятию физической культурой
и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
39
30
2800,4
5081,2
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
39
30
2800,4
5081,2
Наименование государственной работы – «Проведение мероприятий, направленных
на развитие детей
и молодежи, в том числе одаренных»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
40
40
40
40
40
4597,9
5065,9
5293,8
5505,5
5505,5
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
40
40
40
40
40
4597,9
5065,9
5293,8
5505,5
5505,5
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
34
27
1368,4
872,6
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
34
27
1368,4
872,6
Наименование государственной работы – «Методическое обеспечение образовательной деятельности»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
35
35
35
35
35
672,6
869,9
909,0
945,3
945,3
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
35
35
35
35
35
672,6
869,9
909,0
945,3
945,3
Наименование государственной услуги – «Предоставление консультационных
и методических услуг»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
650
352,4
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
352,4
Итого по услугам (работам):
283177,0
279305,3
265136,2
266556,9
280822,9
280015,3
292588,9
304410,0
304410,0
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждений:
2016,7
1959,9
1928,3
1718,6
1718,6
1718,6
1718,6
Затраты на содержание имущества учреждений,
не используемого
для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
283177,0
279305,3
267152,9
268516,8
282751,2
281733,9
294307,5
306128,6
306128,6
».
16. Приложение № 10 к государственной программе изложить в следующей редакции
«Приложение № 10
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 6 «Культурно-досуговые учреждения»
государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
Наименование государственной услуги – «Организация культурного досуга населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед., тыс. чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
47178,0
42626,1
1. Клубные формирования
102,0
102,0
2. Участники клубных формирований
5,1
4,7
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
46852,2
42626,1
в том числе в рамках основного мероприятия 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов
и их исполнителей
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных мероприятиях»
325,8
0,0
Наименование государственной работы – «Проведение выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций
и иных мероприятий силами учреждения»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
2218,0
2163,0
8910,3
8842,0
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
5281,0
5550,3
в том числе в рамках основного мероприятия 6.2 «Организация, проведение и участие областных государственных учреждений культуры
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных фестивалях, праздниках, выставках»
2348,8
1963,5
в том числе в рамках основного мероприятия 6.5 «Организация, проведение и участие государственных учреждений культурно-досугового типа
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных киномероприятиях»
1009,0
650,0
в том числе в рамках основного мероприятия 6.6 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации народного творчества
и культурно-досуговой деятельности»
271,5
678,2
Наименование государственной услуги – «Кинопрокат»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
9010,0
9016,0
11579,3
12825,2
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
9010,0
9016,0
11579,3
12825,2
Наименование государственной услуги – «Кинопоказ»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед., тыс. чел.
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
11979,3
12982,3
1. Киносеансы
24,9
17,1
2. Количество обслуженного населения
234,6
164,8
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
11579,3
12947,3
в том числе в рамках основного мероприятия 6.4 «Организация и пополнение фильмофонда ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр»
400,0
35,0
Наименование государственной работы – «Государственная работа по сохранению и развитию народного творчества»
Единицы измерения объема государственной работы – тыс. чел., ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
26023,4
25249,7
1. Количество участников фестивалей, выставок, ярмарок, народного творчества, ремесел, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий, направленных
на сохранение и развитие народного творчества
48,4
42,9
2. Количество фестивалей, выставок, ярмарок, народного творчества, ремесел, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий, направленных
на сохранение и развитие народного творчества
58,0
69,0
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
25342,8
24697,9
в том числе в рамках основного мероприятия 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов
и их исполнителей
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных мероприятиях»
449,7
333,9
в рамках основного мероприятия 6.6 «Мероприятия
по организации
и проведение мероприятий
по популяризации народного творчества
и культурно-досуговой деятельности»
230,9
217,9
Наименование государственной услуги – «Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед., чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
118
118
4829
4829
4829
4829
4829
44588,1
40457,6
40827,0
41978,2
44067,1
46348,2
46348,2
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
44355,1
40443,6
40747,0
41778,2
43867,1
46148,2
46148,2
в том числе в рамках основного мероприятия 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов
и их исполнителей
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных мероприятиях»
233,0
14,0
80,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Наименование государственной работы – «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – шт.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1980
2035
2031
2035
2035
2035
2035
34708,0
49554,4
45599,4
70029,7
73135,6
76559,2
76559,2
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
30531,8
45564,4
42159,4
61729,7
64835,6
68259,2
68259,2
в том числе в рамках основного мероприятия 6.2 «Организация, проведение и участие областных государственных учреждений культуры в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных фестивалях, праздниках, выставках»
1970,8
2765,0
2160,0
6500,0
6500,0
6500,0
6500,0
в том числе в рамках основного мероприятия 6.5 «Организация, проведение и участие государственных учреждений культурно-досугового типа
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных киномероприятиях»
1432,4
500,0
480,0
600,0
600,0
600,0
600,0
в том числе в рамках основного мероприятия 6.6 «Организация и проведение мероприятий
по популяризации народного творчества
и культурно-досуговой деятельности»
773,0
725,0
800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
Наименование государственной работы – «Предоставление консультационных
и методических услуг»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
8202,5
1. Количество отчетов, составленных
по результатам работ
100
2. Количество разработанных документов
34
3. Количество проведенных консультаций
953
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
8202,5
Наименование государственной услуги – «Прокат кино
и видеофильмов»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
5735
5745
6100
5745
5745
5745
5745
14618,5
8090,6
6522,7
8357,6
8775,5
9231,8
9231,8
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
5735
5745
6100
5745
5745
5745
5745
14618,5
8090,6
6522,7
8357,6
8775,5
9231,8
9231,8
Наименование государственной услуги – «Показ кинофильмов»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
13500
13500
17500
13500
13500
13500
13500
2906,6
6138,0
11614,8
6499,2
6814,2
7158,1
7158,1
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
2686,6
6098,0
11454,8
6299,2
6614,2
6958,1
6958,1
в том числе в рамках основного мероприятия 6.4 «Организация и пополнение фильмофонда ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр»
220,0
40,0
160,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Итого по услугам (работам):
105670,3
102525,3
105023,7
104240,6
104563,9
126864,7
132792,4
139297,3
139297,3
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
1401,7
1305,6
1186,6
1104,8
1104,8
1104,8
1104,8
Затраты на содержание имущества учреждений,
не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
105670,3
102525,3
106425,4
105546,2
105750,5
127969,5
133897,2
140402,1
140402,1
.
».
17. Приложение № 11 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 11
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
Наименование государственной
работы – «Выполнение работ по сохранению, использованию, популяризации
и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
на территории области»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
253
257
260
260
360
410
560
260
260
8053,1
8008,1
7172,7
7172,7
14600,6
19550,8
20297,1
20964,3
20964,3
в том числе в рамках основного мероприятия 7.1 «Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области»
200
257
260
260
260
260
260
260
260
6703,1
8008,1
7172,7
7172,7
14517,0
19550,8
20297,1
20964,3
20964,3
в том числе в рамках основного мероприятия 7.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия регионального значения»
10
0
0
0
0
0
0
0
0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе в рамках основного мероприятия 7.3 «Обеспечение мероприятий по выявлению новых объектов культурного наследия»
8
0
0
0
0
0
0
0
0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе в рамках основного мероприятия 7.4 «Обеспечение мероприятий по государственному учету объектов культурного наследия регионального значения»
25
0
0
0
100
150
300
0
0
353,6
0,0
0,0
0,0
83,6
0,0
0,0
0
0
в том числе в рамках основного мероприятия 7.5 «Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия»
3
0
0
0
0
0
0
0
0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе в рамках основного мероприятия 7.6 «Популяризация объектов культурного наследия регионального значения»
7
0
0
0
0
0
0
0
0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
Итого по услугам (работам):
8053,1
8008,1
7172,7
7427,4
14600,6
19550,8
20297,1
20964,3
20964,3
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждений:
98,3
98,3
37,5
16,9
16,9
16,9
16,9
затраты на содержание имущества учреждений, не используемого
для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
8053,1
8008,1
7271,0
7525,7
14638,1
19567,7
20314,0
20981,2
20981,2
».
18. Приложение № 12 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 12
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 8 «Архивы» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения
государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
I. За счет средств областного бюджета
Наименование государственной услуги – «Информационное обеспечение пользователей по их запросам на бесплатной основе»
Единицы измерения объема государственной услуги – исполненный запрос
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
13375
13945
9589,4
11613,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
13375
13945
9589,4
11613,3
Наименование государственной услуги –
«Обеспечение доступа к архивным документам в читальном зале архива»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед. выдачи
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
26806
34690
4642,8
5407,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
26806
34690
4642,8
5407,3
Наименование государственной услуги –
«Оказание методической помощи организациям в подготовке нормативных документов, регламентирующих деятельность их делопроизводственных и архивных служб»
Единицы измерения объема государственной услуги – документ
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
100
101
2299,0
1000,6
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
100
101
2299,0
1000,6
Наименование государственной услуги –
«Оказание методической помощи организациям в упорядочении документов постоянного хранения и по личному составу»
Единицы измерения объема государственной услуги – дело
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
42795
104059
2686,5
1791,9
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и представление пользователям архивной информации»
42795
104059
2686,5
1791,9
Наименование государственной услуги –
«Проведение семинаров по вопросам документационного обеспечения управления
и ведомственному хранению документов»
Единицы измерения объема государственной услуги – семинар
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
14
8
746,0
270,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
14
8
746,0
270,3
Наименование государственной работы –
«Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда и других архивных документов»
Единицы измерения объема государственной работы – ед. хранения, без единиц измерения
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
14605,1
13256,5
1. Улучшение физического состояния:
реставрация
189
178
мелкий ремонт
342
245
подшивка
498
545
дезинфекция дел
60
62
2. Картонирование
3057
625
3. Проверка наличия дел
108333
115518
4. Выявление особо ценных дел
223
73
5. Выдача дел сотрудникам архива
19815
14560
6. Выверка учетных документов
457
856
7. Ведение учетных документов
16519
33395
8. Обеспечение норм режимов хранения (контроль за соблюдением температурно-влажностного режима, соблюдение охранного режима, обеспыливание дел)
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
14605,1
13256,5
Наименование государственной работы –
«Прием документов на хранение»
Единицы измерения объема государственной работы – ед. хранения
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
15700
8430
1686,8
960,9
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
15700
8430
1686,8
960,9
Наименование государственной работы –
«Взаимодействие с организациями – источниками комплектования»
Единицы измерения объема государственной работы – организация
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
58
45
917,7
2080,2
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
58
45
917,7
2080,2
Наименование государственной работы –
«Научное описание документов, создание информационно-поисковых систем
к документам архива»
Единицы измерения объема государственной работы – ед. хранения, фонд
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
2799,7
3446,1
Единицы измерения объема государственной работы – ед. хранения
2437
1898
Единицы измерения объема государственной работы – фонд
256
187
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
2799,7
3446,1
Наименование государственной работы –
«Предоставление обществу ретроспективной документной информации»
Единицы измерения объема государственной работы – мероприятие
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
136
178
2864,9
1347,4
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
136
178
2864,9
1347,4
Наименование государственной работы –
«Организация рассекречивания документов»
Единицы измерения объема государственной работы – дело
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
1207
482
1312,4
847,5
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
1207
482
1312,4
847,5
Наименование государственной услуги – «Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам)»
Единицы измерения объема государственной услуги – количество исполненных запросов
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
9250
12024
10828,0
9155,1
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
9250
12024
10828,0
9155,1
Наименование государственной услуги –
«Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по тематическим запросам)»
Единицы измерения объема государственной услуги – количество исполненных запросов
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
1052
3290
5446,1
3732,5
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
1052
3290
5446,1
3732,5
Наименование государственной услуги –
«Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним»
Единицы измерения объема государственной услуги – количество посещений читального зала
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
4558
5089
1885,7
3850,9
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
4558
5089
1885,7
3850,9
Наименование государственной работы – «Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним»
Единицы измерения объема государственной работы – количество описанных документов
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
41880
41825
3130,8
5993,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и представление пользователям архивной информации»
41880
41825
3130,8
5993,3
Наименование государственной работы –
«Обеспечение сохранности и учет архивных документов»
Единицы измерения объема государственной работы – объем хранимых документов
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
52932
68200
2933,6
8749,5
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
52932
68200
2933,6
8749,5
Наименование государственной работы –
«Комплектование архивными документами»
Единицы измерения объема государственной работы – объем документов, принятых
на постоянное хранение
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
6007
7212
7848,2
8014,8
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
6007
7212
7848,2
8014,8
Наименование государственной работы –
«Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах,
и организации в установленном порядке
их рассекречивания»
Единицы измерения объема государственной работы – количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
492
451
1393,1
1287,0
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
492
451
1393,1
1287,0
Наименование государственной работы –
«Предоставление консультационных
и методических услуг»
Единицы измерения объема государственной работы – количество разработанных документов
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
356
2874,5
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
356
2874,5
Наименование государственной работы –
«Организация мероприятий (Конференции, семинары – по месту расположения организации)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
7
2885,4
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
7
2885,4
Наименование государственной работы –
«Организация мероприятий (выставки –
по месту расположения организации)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
15
1418,1
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
15
1418,1
Наименование государственной работы –
«Организация мероприятий (переговоры, встречи, совещания – по месту расположения организации)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
64
2224,5
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
64
2224,5
Наименование государственной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методических (семинар, конференция)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
10
686,4
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
10
686,4
Наименование государственной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Публичные лекции»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
13
415,8
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
13
415,8
Наименование государственной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
19
604,9
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
19
604,9
Наименование государственной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
31
220,2
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
31
220,2
Наименование государственной услуги –
«Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и международными обязательствами Российской Федерации»
Единицы измерения объема государственной услуги – количество исполненных запросов
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
4065
3980
3980
3980
3980
5272,8
6201,5
6537,0
6890,7
6890,7
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
4065
3980
3980
3980
3980
5272,8
6201,5
6537,0
6890,7
6890,7
Наименование государственной услуги –
«Информационное обеспечение на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов»
Единицы измерения объема государственной услуги – количество исполненных запросов
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
8151
8030
8030
8030
8030
9222,5
11311,8
11959,1
12568,3
12568,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
8151
8030
8030
8030
8030
9222,5
11311,8
11959,1
12568,3
12568,3
Наименование государственной работы –
«Обеспечение сохранности архивных документов»
Единицы измерения объема государственной работы – количество дел, прошедших проверку наличия, выявленных особо ценных и уникальных дел, и дел, выданных
из архивохранилища
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
125700
124760
124760
124760
124760
9215,2
11416,0
12078,5
12685,7
12685,7
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
125700
124760
124760
124760
124760
9215,2
11416,0
12078,5
12685,7
12685,7
Наименование государственной работы –
«Учет архивных документов»
Единицы измерения объема государственной работы – количество фондов, по которым выверены учетные документы
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
503
503
503
503
503
1166,7
1415,1
1503,7
1572,3
1572,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
503
503
503
503
503
1166,7
1415,1
1503,7
1572,3
1572,3
Наименование государственной работы –
«Улучшение физического состояния документов»
Единицы измерения объема государственной работы – количество дел
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
2163
2163
2163
2163
2163
3077,0
3807,9
4027,6
4231,2
4231,2
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
2163
2163
2163
2163
2163
3077,0
3807,9
4027,6
4231,2
4231,2
Наименование государственной работы –
«Комплектование архивными документами»
Единицы измерения объема государственной работы – количество дел (документов), принятых на хранение
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
4578
4578
4578
4578
4578
714,4
879,3
933,5
976,9
976,9
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
4578
4578
4578
4578
4578
714,4
879,3
933,5
976,9
976,9
Наименование государственной работы –
«Взаимодействие с организациями – источниками комплектования архива»
Единицы измерения объема государственной работы – количество организаций – источников комплектования архива по видам методической помощи суммарно
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
200
200
200
200
200
7388,2
9154,2
9686,2
10172,4
10172,4
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
200
200
200
200
200
7388,2
9154,2
9686,2
10172,4
10172,4
Наименование государственной работы –
«Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним»
Единицы измерения объема государственной работы – количество единиц хранения, внесенных в информационно-поисковые системы архива
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
31650
31650
31650
31650
31650
3666,6
4500,5
4763,8
5000,6
5000,6
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
31650
31650
31650
31650
31650
3666,6
4500,5
4763,8
5000,6
5000,6
Наименование государственной работы –
«Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания»
Единицы измерения объема государственной работы – количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
469
469
469
469
469
898,7
1109,7
1175,5
1233,1
1233,1
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
469
469
469
469
469
898,7
1109,7
1175,5
1233,1
1233,1
Наименование государственной работы –
«Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов
на основе архивных документов»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
70
70
70
70
70
2793,1
3459,5
3664,4
3844,2
3844,2
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
70
70
70
70
70
2793,1
3459,5
3664,4
3844,2
3844,2
Итого по услугам (работам):
44150,3
42022,0
42868,0
72710,4
43415,2
53255,5
56329,3
59175,4
59175,4
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
525,5
477,2
444,5
402,9
360,4
332,2
332,2
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
44150,3
42022,0
43393,5
43187,6
43859,7
53658,4
56689,7
59507,6
59507,6
».
19. Приложение № 13 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 13
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
Наименование государственной работы – «Выявление художественно одаренных детей и молодежи
в сфере культуры»
Единицы измерения объема государственной работы – ед., чел.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
2793,9
766,2
1. Проведение областных межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий
82,0
42,0
2. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий
3500,0
2820,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим
и (или) юридическим лицам
и содержанию особо ценного движимого
или недвижимого имущества»
49,5
20,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.4 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению популяризации, в том числе информационной, детского и молодежного творчества»
400,0
0,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи
в творческих школах, творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского
и международного уровней»
2344,4
746,2
Наименование государственной работы – «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
5
7
6
7
7
7
7
904,0
1984,0
1484,0
1984,0
1984,0
1984,0
1984,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам
и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.4 «Организация
и проведение мероприятий
по обеспечению популяризации, в том числе информационной, детского и молодежного творчества»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих школах, творческих
и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского
и международного уровней»
904,0
1984,0
1484,0
1984,0
1984,0
1984,0
1984,0
Наименование государственной работы – «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1
1
1
868,0
0,0
1132,8
0,0
1132,8
в том числе в рамках основного мероприятия 9.3 «Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их преподавателей»
868,0
0,0
1132,8
0,0
1132,8
Итого по услугам (работам):
2793,9
766,2
904,0
1984,0
2352,0
1984,0
3116,8
1984,0
3116,8
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждений:
Затраты на содержание имущества учреждений,
не используемого
для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
2793,9
766,2
904,0
1984,0
2352,0
1984,0
3116,8
1984,0
3116,8
».
20. Приложение № 14 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 14
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
Наименование государственной работы – «Методическая
и информационно-консультативная работа
в установленной сфере деятельности»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1376,6
570,5
1. Количество методических мероприятий (семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов, «круглых столов», научно-практических конференций, форумов, смотров-конкурсов профессионального мастерства и т.д.), консультаций
в рамках оказания методической помощи
в установленной сфере деятельности
2806,0
2058,0
2. Количество изданных методических материалов
59,0
66,0
3. Количество выездов
в муниципальные учреждения
313,0
267,0
в том числе в рамках основного мероприятия 11.1 «Организация и осуществление методического обеспечения деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений»
1376,6
570,5
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
4,0
4,0
1151,2
244,0
в том числе в рамках основного мероприятия 11.4 «Выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участникам культурного процесса с целью повышения мотивации
к совершенствованию
их деятельности и повышения престижности деятельности
в сфере культуры»
4,0
4,0
1151,2
244,0
Наименование государственной услуги – «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в сфере искусств и культуры»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
1
286,3
в том числе в рамках основного мероприятия 11.3 «Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности
профессий в сфере культуры»
1
286,3
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
20
12
12
12
12
12
12
1087,8
985,3
1280,0
3750,0
3990,0
3750,0
3990,0
в том числе в рамках основного мероприятия 11.1 «Организация
и осуществление методического обеспечения деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений»
20
9
8
9
9
9
9
385,0
300,0
560,0
700,0
700,0
700,0
700,0
в том числе в рамках основного мероприятия 11.4 «Выплата стипендий, грантов
и других именных или тематических премий участникам культурного процесса, с целью повышения мотивации
к совершенствованию
их деятельности и повышения престижности деятельности
в сфере культуры»
5
4
5
5
5
5
702,8
685,3
720,0
3050,0
3290,0
3050,0
3290,0
Наименование государственной работы – «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
77,2
200,0
280,0
350,0
350,0
350,0
350,0
в том числе в рамках основного мероприятия 11.3 «Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной
на повышение привлекательности профессий в сфере культуры»
77,2
200,0
280,0
350,0
350,0
350,0
350,0
Итого по услугам (работам):
2527,8
1100,8
1165,0
1185,3
1560,0
4100,0
4340,0
4100,0
4340,0
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
2527,8
1100,8
1165,0
1185,3
1560,0
4100,0
4340,0
4100,0
4340,0
».
21. В наименовании приложений № 15, 15.1, 15.2, 16, 17 слова «Культура Саратовской области до 2020 года» заменить словами «Культура Саратовской области».
22. Приложение № 18 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 18
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Перечень
инвестиционных проектов государственной программы «Культура Саратовской области»
Наименование инвестиционного проекта, годы
Форма собственности
Наименование застройщика или заказчика (заказчика-застройщика)
Сметная/
рыночная стоимость объекта, (стоимость ПСД),
тыс. рублей
Год ввода в эксплуатацию/приобретения (срок разработки ПСД)
Мощность объекта
Финансовое обеспечение, тыс. рублей
Степень готовности объекта
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевых средств (прогнозно)
Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»
«Основное мероприятие 10.13 «Исторический парк «Россия. Моя история»
Строительство «Исторический парк «Россия. Моя история»,
2017-2018 годы
государственная
Благотворительный фонд содействия в сфере культуры и искусства «Звезда»
618380,3
2018
9413,3 кв. м (общая площадь здания)
2017
200000,0
200000,0
65 %
2018
100000,0
118380,3
100 %
Основное мероприятие 10.14 «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г. – архитектор К.В.Твиден, реконструкция 1959-1961 гг. – архитектор Т.Г.Ботяновский, расположенный по адресу: г.Саратов, ул.Горького, 38/пл.Театральная»
Сохранение объекта культуры регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г. – архитектор К.В.Твиден, реконструкция
1959-1961 гг. - архитектор Т.Г.Ботяновский, расположенный
по адресу: г.Саратов, ул.Горького, 38/
пл.Театральная» г.Саратов, в том числе по годам:
государственная
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
1663330,627
2021
903
разработка проектно-сметной документации (ПСД)
Фонд содействия реконструкции
и ремонту ГАУК «Саратовский академический театр оперы
и балета»
28162,127
2017
903
26329,2
1832,927
2018
-
-
2019
-
-
2020 (прогнозно)
92696,6
750000,0
52,4%
2021 (прогнозно)
87171,9
705300,0
100%
Основное мероприятие 10.15 «Строительство пристройки и третьей очереди здания областного государственного учреждения «Государственный архив Саратовской области»
Строительство пристройки
и третьей очереди Государственного архива Саратовской области, в том числе по годам:
государственная
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
146594,8
2018
1000000 (единиц хранения архивных дел)
корректировка сметной документации
и проверка достоверности сметной стоимости строительства объекта
комитет капитального строительства области
524,8
2017
1000000 (единиц хранения архивных дел)
524,8
2018
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
16070,0
130000,0
100 %
Основное мероприятие 10.18 «г.Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле»
Инженерно-техническое обследование основных строительных конструкций объекта г.Маркс «Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле», г.Маркс», в том числе по годам:
государственная
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
254322,9
5822,9
2017
322,9
2018
5500,0
Региональный проект 10.1 «Культурная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»)
10.1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)»
Реконструкция Дома культуры с.Комсомольское Краснокутского муниципального района
муниципальная
министерство культуры области
47209,46
2019
250 п/м
2019
5193,04
42016,42
100%
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 775-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 642-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 642-П «О государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года», следующие изменения:
в наименовании слова «до 2020 года» исключить;
в пункте 1 слова «до 2020 года» исключить;
в приложение к постановлению внести изменения согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор области
В.В.Радаев
Приложение к постановлению
Правительства области от
29 декабря 2018 года № 775-П
Изменения,
вносимые в государственную программу Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года»
1. В наименовании слова «до 2020 года» исключить.
2. В паспорте государственной программы:
позицию «Наименование государственной программы» изложить в следующей редакции:
«государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области» (далее – государственная программа)»;
абзац десятый позиции «Подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:
«подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»;»;
позицию «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, – с 1,09 процента в 2012 году до 12 процентов в 2022 году;
количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде – с 10513,6 тыс. человек в 2012 году до 10 592,7 тыс. человек в 2022 году;
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия – с 0 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2018 году;
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения – с 6,5 процента в 2012 году до 13,05 процента к 2022 году;
количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области в первый год после окончания образовательной организации – со 117 человек в 2012 году до 134 человек в 2022 году;
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 91 процент в 2018-2019 годах»;
позицию «Сроки и этапы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объемы и источники финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 35869748,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4865320,2 тыс. рублей;
2015 год – 2108258,3 тыс. рублей;
2016 год – 1927521,6 тыс. рублей;
2017 год – 2974016,6 тыс. рублей;
2018 год – 4510087,6 тыс. рублей;
2019 год – 4720185,3 тыс. рублей;
2020 год – 4864536,2 тыс. рублей;
2021 год – 4992725,9 тыс. рублей;
2022 год – 4907096,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 11829642,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1200430,2 тыс. рублей;
2015 год – 1133207,0 тыс. рублей;
2016 год – 1087822,1 тыс. рублей;
2017 год – 1356948,3 тыс. рублей;
2018 год – 1321655,0 тыс. рублей;
2019 год – 1368847,7 тыс. рублей;
2020 год – 1420561,5 тыс. рублей;
2021 год – 1476144,9 тыс. рублей;
2022 год – 1464025,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1552801,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 424910,0 тыс. рублей;
2015 год – 350172,8 тыс. рублей;
2016 год – 85202,5 тыс. рублей;
2017 год – 92110,7 тыс. рублей;
2018 год – 231410,3 тыс. рублей;
2019 год – 168995,3 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
2021 год – 100000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет (прогнозно) – 19474715,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3069368,0 тыс. рублей;
2015 год – 450341,2 тыс. рублей;
2016 год – 569768,0 тыс. рублей;
2017 год – 1012886,0 тыс. рублей;
2018 год – 2480233,5 тыс. рублей;
2019 год – 2824575,1 тыс. рублей;
2020 год – 2974250,7 тыс. рублей;
2021 год – 3033401,3 тыс. рублей;
2022 год – 3059891,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 2812589,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 170612,0 тыс. рублей;
2015 год – 174537,3 тыс. рублей;
2016 год – 184729,0 тыс. рублей;
2017 год – 312071,6 тыс. рублей;
2018 год – 476788,8 тыс. рублей;
2019 год – 357767,2 тыс. рублей;
2020 год – 369724,0 тыс. рублей;
2021 год – 383179,7 тыс. рублей;
2022 год – 383179,7 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 200000,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 200000 тыс. рублей;
из них по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Музеи» – 2312114,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Театры» – 6983129,1 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы» – 1556220,7 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Библиотеки» – 4292786,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» – 8985052,5 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» – 8713965,0 тыс. рублей;
подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» – 185028,1 тыс. рублей;
подпрограмма 8 «Архивы» – 534123,3 тыс. рублей;
подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» – 48015,3 тыс. рублей;
подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» – 2096818,5 тыс. рублей;
подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» – 56910,6 тыс. рублей;
подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» – 83678,8 тыс. рублей;
подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области» – 21905,5 тыс. рублей»;
в абзаце первом позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «2020» заменить цифрами «2022».
3. Абзац девятнадцатый раздела II «Цели и задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»;».
4. Часть первую раздела III «Целевые показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Основными целевыми показателями государственной программы являются следующие показатели:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, – с 1,09 процента в 2012 году до 12 процентов в 2022 году;
количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде – с 10513,6 тыс. человек в 2012 году до 10592,7 тыс. человек в 2022 году;
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия – с 0 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2018 году;
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения – с 6,5 процента в 2012 году до 13,05 процента к 2022 году;
количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области в первый год после окончания образовательной организации – со 117 человек в 2012 году до 134 человек в 2022 году;
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 91 процент в 2018-2019 годах.».
5. В разделе IV «Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы»:
в абзаце втором части первой цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в части второй цифры «2020» заменить цифрами «2022».
6. В разделе VII «Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы» слова «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» заменить словами «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры».
7. Часть вторую раздела VIII «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 35869748,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4865320,2 тыс. рублей;
2015 год – 2108258,3 тыс. рублей;
2016 год – 1927521,6 тыс. рублей;
2017 год – 2974016,6 тыс. рублей;
2018 год – 4510087,6 тыс. рублей;
2019 год – 4720185,3 тыс. рублей;
2020 год – 4864536,2 тыс. рублей;
2021 год – 4992725,9тыс. рублей;
2022 год – 4907096,4 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 11829642,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1200430,2 тыс. рублей;
2015 год – 1133207,0 тыс. рублей;
2016 год – 1087822,1 тыс. рублей;
2017 год – 1356948,3 тыс. рублей;
2018 год – 1321655,0 тыс. рублей;
2019 год – 1368847,7 тыс. рублей;
2020 год – 1420561,5 тыс. рублей;
2021 год – 1476144,9 тыс. рублей;
2022 год – 1464025,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1552801,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 424910,0 тыс. рублей;
2015 год – 350172,8 тыс. рублей;
2016 год – 85202,5 тыс. рублей;
2017 год – 92110,7 тыс. рублей;
2018 год – 231410,3 тыс. рублей;
2019 год – 168995,3 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
2021 год – 100000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет (прогнозно) – 19474715,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3069368,0 тыс. рублей;
2015 год – 450341,2 тыс. рублей;
2016 год – 569768,0 тыс. рублей;
2017 год – 1012886,0 тыс. рублей;
2018 год – 2480233,5 тыс. рублей;
2019 год – 2824575,1 тыс. рублей;
2020 год – 2974250,7 тыс. рублей;
2021 год – 3033401,3 тыс. рублей;
2022 год – 3059891,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 2812589,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 170612,0 тыс. рублей;
2015 год – 174537,3 тыс. рублей;
2016 год – 184729,0 тыс. рублей;
2017 год – 312071,6 тыс. рублей;
2018 год – 476788,8 тыс. рублей;
2019 год – 357767,2 тыс. рублей;
2020 год – 369724,0 тыс. рублей;
2021 год – 383179,7 тыс. рублей;
2022 год – 383179,7 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 200000,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 200000 тыс. рублей;
из них по подпрограммам:
подпрограмма 1 «Музеи» – 2312114,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 «Театры» – 6983129,1 тыс. рублей;
подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы» – 1556220,7 тыс. рублей;
подпрограмма 4 «Библиотеки» – 4292786,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» – 8985052,5 тыс. рублей;
подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» – 8713965,0 тыс. рублей;
подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» – 185028,1 тыс. рублей;
подпрограмма 8 «Архивы» – 534123,3 тыс. рублей;
подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» – 48015,3 тыс. рублей;
подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» – 2096818,5 тыс. рублей;
подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» – 56910,6 тыс. рублей;
подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» – 83678,8 тыс. рублей;
подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области» – 21905,5 тыс. рублей.».
8. В части пятнадцатой раздела IX «Анализ рисков реализации государственной программы и меры управления рисками» слова «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» заменить словами «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры».
9. В разделе Х «Характеристика подпрограмм государственной программы»:
в подпрограмме 1 «Музеи»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество выставочных проектов, осуществляемых в Саратовской области – с 461 единицы в 2012 году до 514 единиц в 2022 году;
количество обслуженного населения музеями, в том числе нестационарными формами и в электронном виде – с 795,6 тыс. человек в 2012 году до 914 тыс. человек в 2022 году;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда – с 6 процентов в 2012 году до 6,5 процента в 2022 году;
количество нестационарных (выездных) выставок музеев области для экспонирования в городах и населенных пунктах области – с 65 единиц в 2012 году до 107 единиц в 2022 году;
количество предметов, поступивших в музейное собрание с 2012 года до 2022 года – не менее 11650 единиц ежегодно»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 2312114,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1003594,2 тыс. рублей;
2015 год – 92934,2 тыс. рублей;
2016 год – 94181,4 тыс. рублей;
2017 год – 103736,2 тыс. рублей;
2018 год – 169506,2 тыс. рублей;
2019 год – 200895,0 тыс. рублей;
2020 год – 210367,6 тыс. рублей;
2021 год – 218449,4 тыс. рублей;
2022 год – 218449,9 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 1004268,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 75475,2 тыс. рублей;
2015 год – 81558,7 тыс. рублей;
2016 год – 84020,8 тыс. рублей;
2017 год – 86216,2 тыс. рублей;
2018 год – 108424,6 тыс. рублей;
2019 год – 134844,7 тыс. рублей;
2020 год – 140790,1 тыс. рублей;
2021 год – 146469,1 тыс. рублей;
2022 год – 146469,1 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 1203910,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 918319,0 тыс. рублей;
2015 год – 1134,5 тыс. рублей;
2016 год – 1359,0 тыс. рублей;
2017 год – 7744,9 тыс. рублей;
2018 год – 48853,3 тыс. рублей;
2019 год – 53345,1 тыс. рублей;
2020 год – 56440,3 тыс. рублей;
2021 год – 58357,0 тыс. рублей;
2022 год – 58357,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 103935,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 9800,0 тыс. рублей;
2015 год – 10241,0 тыс. рублей;
2016 год – 8801,6 тыс. рублей;
2017 год – 9775,1 тыс. рублей;
2018 год – 12228,3 тыс. рублей;
2019 год – 12705,2 тыс. рублей;
2020 год – 13137,2 тыс. рублей;
2021 год – 13623,3 тыс. рублей;
2022 год – 13623,3 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг музеями области – с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
усиление патриотического воспитания через повышение интереса населения к культурному наследию»;
в подпрограмме 2 «Театры»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество населения, обслуженного театрами, в том числе нестационарными формами с 2012 года до 2022 года – не менее 583,4 тыс. человек ежегодно;
количество показанных спектаклей с 2012 года до 2022 года – не менее 2600 единиц ежегодно;
количество новых постановок с 2012 года до 2022 года – не менее 55 единиц ежегодно;
средняя зрительская посещаемость спектаклей – до 227 человек в 2022 году;
количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – в 2017 году – 91 процент, в 2018-2019 годах – 100 процентов;
количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года в 2017-2019 годах – 81 процент»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 6983129,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1016732,6 тыс. рублей;
2015 год – 543564,6 тыс. рублей;
2016 год – 547495,6 тыс. рублей;
2017 год – 655973,1 тыс. рублей;
2018 год – 768697,2 тыс. рублей;
2019 год – 863422,9 тыс. рублей;
2020 год – 833621,9 тыс. рублей;
2021 год – 876810,6 тыс. рублей;
2022 год – 876810,6 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 3761730,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 349952,6 тыс. рублей;
2015 год – 330822,8 тыс. рублей;
2016 год – 343017,9 тыс. рублей;
2017 год – 371699,3 тыс. рублей;
2018 год – 397538,7 тыс. рублей;
2019 год – 470593,7 тыс. рублей;
2020 год – 486447,3 тыс. рублей;
2021 год – 505829,3 тыс. рублей;
2022 год – 505829,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 381481,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 98579,0 тыс. рублей;
2015 год – 78300,0 тыс. рублей;
2016 год – 78300,0 тыс. рублей;
2017 год – 33348,1 тыс. рублей;
2018 год – 45658,0 тыс. рублей;
2019 год – 47296,5 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 944860,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 459101,0 тыс. рублей;
2015 год – 20432,3 тыс. рублей;
2016 год – 19218,2 тыс. рублей;
2017 год – 18604,0 тыс. рублей;
2018 год – 76006,8 тыс. рублей;
2019 год – 86308,7 тыс. рублей;
2020 год – 79137,0 тыс. рублей;
2021 год – 93026,3 тыс. рублей;
2022 год – 93026,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1895056,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 109100,0 тыс. рублей;
2015 год – 114009,5 тыс. рублей;
2016 год – 106959,5 тыс. рублей;
2017 год – 232321,7 тыс. рублей;
2018 год – 249493,7 тыс. рублей;
2019 год – 259224,0 тыс. рублей;
2020 год – 268037,6 тыс. рублей;
2021 год – 277955,0 тыс. рублей;
2022 год – 277955,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг театрами области с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
формирование театральной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;
повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в театральной деятельности»;
в подпрограмме 3 «Концертные организации и коллективы»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество обслуженного населения концертными организациями, в том числе нестационарными формами – до 172,2 тыс. человек в 2022 году;
количество проведенных концертов своими и приглашенными коллективами и исполнителями – до 1200 единиц в 2022 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения программы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1556220,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 297486,5 тыс. рублей;
2015 год – 153757,3 тыс. рублей;
2016 год – 157294,9 тыс. рублей;
2017 год – 131371,3 тыс. рублей;
2018 год – 152122,2 тыс. рублей;
2019 год – 154595,0 тыс. рублей;
2020 год – 165056,9 тыс. рублей;
2021 год – 172268,3 тыс. рублей;
2022 год – 172268,3 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 1052716,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 126152,8 тыс. рублей;
2015 год – 113108,9 тыс. рублей;
2016 год – 110949,5 тыс. рублей;
2017 год – 108332,0 тыс. рублей;
2018 год – 108831,7 тыс. рублей;
2019 год – 114574,0 тыс. рублей;
2020 год – 120116,9 тыс. рублей;
2021 год – 125325,2 тыс. рублей;
2022 год – 125325,2 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 260795,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 153033,7 тыс. рублей;
2015 год – 21524,9 тыс. рублей;
2016 год – 21392,5 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 13843,0 тыс. рублей;
2019 год – 9425,0 тыс. рублей;
2020 год – 13303,7 тыс. рублей;
2021 год – 14136,3 тыс. рублей;
2022 год – 14136,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 242709,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 18300,0 тыс. рублей;
2015 год – 19123,5 тыс. рублей;
2016 год – 24952,9 тыс. рублей;
2017 год – 23039,3 тыс. рублей;
2018 год – 29447,5 тыс. рублей;
2019 год – 30596,0 тыс. рублей;
2020 год – 31636,3 тыс. рублей;
2021 год – 32806,8 тыс. рублей;
2022 год – 32806,8 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг концертными организациями области с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
формирование концертной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;
повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в концертной деятельности»;
в подпрограмме 4 «Библиотеки»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество обслуженного населения библиотеками области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде с 2012 года до 2022 года – не менее 8350,0 тыс. чел. ежегодно;
количество детей, посетивших библиотеки области с 2012 года до 2022 года – не менее 355,7 тыс. чел. ежегодно;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек с 2012 года до 2022 года – не менее 180,0 тыс. экземпляров ежегодно;
количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения с 2012 года до 2022 года – не менее 67,5 тыс. единиц ежегодно;
количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) – 3,4 посещения в 2017 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 4292786,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 517680,1 тыс. рублей;
2015 год – 163067,6 тыс. рублей;
2016 год – 177286,9 тыс. рублей;
2017 год – 253380,3 тыс. рублей;
2018 год – 528195,5 тыс. рублей;
2019 год – 624217,4 тыс. рублей;
2020 год – 661674,7 тыс. рублей;
2021 год – 680765,0 тыс. рублей;
2022 год – 686519,1 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 834388,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 92446,4 тыс. рублей;
2015 год – 84532,9 тыс. рублей;
2016 год – 80647,7 тыс. рублей;
2017 год – 81228,4 тыс. рублей;
2018 год – 82283,5 тыс. рублей;
2019 год – 98074,8 тыс. рублей;
2020 год – 102400,2 тыс. рублей;
2021 год – 106387,3 тыс. рублей;
2022 год – 106387,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 24247,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3349,8 тыс. рублей,
2015 год – 3479,9 тыс. рублей;
2016 год – 3222,0 тыс. рублей;
2017 год – 4462,4 тыс. рублей;
2018 год – 4757,9 тыс. рублей;
2019 год – 4975,5 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 3414628,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 420511,9 тыс. рублей;
2015 год – 73621,1 тыс. рублей;
2016 год – 92969,8 тыс. рублей;
2017 год – 167318,7 тыс. рублей;
2018 год – 426928,0 тыс. рублей;
2019 год – 520767,6 тыс. рублей;
2020 год – 558861,4 тыс. рублей;
2021 год – 573947,7 тыс. рублей;
2022 год – 579701,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 19522,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1372,0 тыс. рублей;
2015 год – 1433,7 тыс. рублей;
2016 год – 447,4 тыс. рублей;
2017 год – 370,8 тыс. рублей;
2018 год – 14226,1 тыс. рублей;
2019 год – 399,5 тыс. рублей;
2020 год – 413,1 тыс. рублей;
2021 год – 430,0 тыс. рублей;
2022 год – 430,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг библиотеками области с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
повышение интереса населения к книге и чтению»;
в подпрограмме 5 «Система образования в сфере культуры»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество поступивших (контрольные цифры приема) в образовательные организации сферы культуры – не менее 358 человек ежегодно;
доля выпускников в организациях среднего профессионального образования сферы культуры в соотношении с контрольными цифрами приема для данного выпуска – с 60,1 процента в 2012 году до 66,9 процента в 2022 году;
численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника – с 2,7 человека в 2012 году до 2,87 человека в 2022 году;
количество педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование в установленные законом сроки – не менее 200 человек ежегодно;
доля выпускников детских школ искусств, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях сферы культуры – с 0,8 процента в 2012 году до 7,6 процентов в 2022 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 8985052,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 955782,9 тыс. рублей;
2015 год – 428365,8 тыс. рублей;
2016 год – 467737,9 тыс. рублей;
2017 год – 574993,0 тыс. рублей;
2018 год – 1224764,2 тыс. рублей;
2019 год – 1292625,6 тыс. рублей;
2020 год – 1335549,0 тыс. рублей;
2021 год – 1350549,3 тыс. рублей;
2022 год – 1354684,8 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 2690984,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 295707,5 тыс. рублей;
2015 год – 292345,3 тыс. рублей;
2016 год – 280742,6 тыс. рублей;
2017 год – 283733,6 тыс. рублей;
2018 год – 295585,9 тыс. рублей;
2019 год – 295393,6 тыс. рублей;
2020 год – 307899,2 тыс. рублей;
2021 год – 319788,3 тыс. рублей;
2022 год – 319788,3 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 6176642,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 654160,4 тыс. рублей;
2015 год – 129839,3 тыс. рублей;
2016 год – 176745,3 тыс. рублей;
2017 год – 278101,6 тыс. рублей;
2018 год – 913841,4 тыс. рублей;
2019 год – 981297,0 тыс. рублей;
2020 год – 1011173,0 тыс. рублей;
2021 год – 1013674,6 тыс. рублей;
2022 год – 1017810,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 117425,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 5915,0 тыс. рублей;
2015 год – 6181,2 тыс. рублей;
2016 год – 10250,0 тыс. рублей;
2017 год – 13157,8 тыс. рублей;
2018 год – 15336,9 тыс. рублей;
2019 год – 15935,0 тыс. рублей;
2020 год – 16476,8 тыс. рублей;
2021 год – 17086,4 тыс. рублей;
2022 год – 17086,4 тыс. рублей»;
в подпрограмме 6 «Культурно-досуговые учреждения»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество культурно-массовых мероприятий с 2012 до 2022 года – не менее 210500 единиц ежегодно;
количество клубных формирований, в том числе вновь созданных с 2012 года до 2022 года – не менее 7905 единиц ежегодно;
количество участников культурно-досуговых мероприятий (клубных формирований) – не менее 109,0 тыс. человек ежегодно;
средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек – не менее 81,4 человека в 2017-2019 годах»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 8713965,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 579415,0 тыс. рублей;
2015 год – 319489,1 тыс. рублей;
2016 год – 382147,3 тыс. рублей;
2017 год – 664880,1 тыс. рублей;
2018 год – 1129022,0 тыс. рублей;
2019 год – 1323054,9 тыс. рублей;
2020 год – 1411620,6 тыс. рублей;
2021 год – 1443868,0 тыс. рублей;
2022 год – 1460468,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 1067769,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 105670,3 тыс. рублей;
2015 год – 102525,3 тыс. рублей;
2016 год – 106425,4 тыс. рублей;
2017 год – 106146,2 тыс. рублей;
2018 год – 106350,5 тыс. рублей;
2019 год – 127464,7 тыс. рублей;
2020 год – 133392,4 тыс. рублей;
2021 год – 139897,3 тыс. рублей;
2022 год – 139897,3 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 7385731,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 455216,7 тыс. рублей;
2015 год – 197602,0 тыс. рублей;
2016 год – 249116,9 тыс. рублей;
2017 год – 531427,0 тыс. рублей;
2018 год – 991095,5 тыс. рублей;
2019 год – 1162782,7 тыс. рублей;
2020 год – 1244305,2 тыс. рублей;
2021 год – 1268792,5 тыс. рублей;
2022 год – 1285392,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 260464,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 18528,0 тыс. рублей;
2015 год – 19361,8 тыс. рублей;
2016 год – 26605,0 тыс. рублей;
2017 год – 27306,9 тыс. рублей;
2018 год – 31576,0 тыс. рублей;
2019 год – 32807,5 тыс. рублей;
2020 год – 33923,0 тыс. рублей;
2021 год – 35178,2 тыс. рублей;
2022 год – 35178,2 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями области с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
повышение интереса населения к культурно-досуговой деятельности»;
в подпрограмме 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»»;
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество вновь выявленных объектов культурного наследия в 2014-2015 годах – 30 единиц, в 2016-2018 годах – 3 единицы, в 2019-2022 годах – 1 единица (ежегодно);
количество подготовленных комплектов документов для постановки на государственный учет из числа выявленных объектов культурного наследия с 2012 до 2022 года – не менее 5 единиц ежегодно;
количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения, состоящих на государственном учете и имеющих акты технического состояния с 2012 года до 2022 года – не менее 560 единиц ежегодно;
количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению (полностью или частично), в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения с 2012 года до 2017 года – не менее 30 единиц ежегодно;
популяризация объектов культурного наследия в электронном и печатном виде с 2012 по 2015 года – не менее 10 единиц ежегодно, с 2016 по 2022 годы – не менее 40 единиц ежегодно;
количество объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу государственного кадастра недвижимости, со 100 единиц в 2018 году до 300 единиц в 2020 году;
количество объектов культурного наследия, по которым были выданы задания и разрешения на работы по сохранению (полностью или частично) объектов культурного наследия – 120 единиц в 2018-2022 годах ежегодно;
количество объектов культурного наследия обеспеченных зонами охраны – 8 единиц в 2019-2022 годах ежегодно»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 185028,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 16461,9 тыс. рублей;
2015 год – 11591,7 тыс. рублей;
2016 год – 13366,6 тыс. рублей;
2017 год – 13625,7 тыс. рублей;
2018 год – 20738,1 тыс. рублей;
2019 год – 28667,7 тыс. рублей;
2020 год – 26414,0 тыс. рублей;
2021 год – 27081,2 тыс. рублей;
2022 год – 27081,2 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 130340,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8053,1 тыс. рублей;
2015 год – 8008,1 тыс. рублей;
2016 год – 7271,0 тыс. рублей;
2017 год – 7525,7 тыс. рублей;
2018 год – 14638,1 тыс. рублей;
2019 год – 22567,7 тыс. рублей;
2020 год – 20314,0 тыс. рублей;
2021 год – 20981,2 тыс. рублей;
2022 год – 20981,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1151,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1151,8 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 53536,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7257,0 тыс. рублей;
2015 год – 3583,6 тыс. рублей;
2016 год – 6095,6 тыс. рублей;
2017 год – 6100,0 тыс. рублей;
2018 год – 6100,0 тыс. рублей;
2019 год – 6100,0 тыс. рублей;
2020 год – 6100,0 тыс. рублей;
2021 год – 6100,0 тыс. рублей;
2022 год – 6100,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере охраны объектов культурного наследия области с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
повышение качества сохранения объектов культурного наследия для эстетического, патриотического воспитания населения и улучшения туристической привлекательности области»;
в части первой раздела VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 7.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия региональной собственности», в рамках которого будут проводиться работы по подготовке актов технического состояния объектов культурного наследия регионального значения, разработка научно-проектной документации на работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности Саратовской области;»;
абзацы пятый-шестой изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 7.4 «Обеспечение мероприятий по государственному учету объектов культурного наследия регионального значения», в рамках которого будут проводиться работы по изготовлению учетных карточек и проектов границ территорий объектов культурного наследия федерального и регионального значения, разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения;
основное мероприятие 7.5 «Организация проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия», в рамках которого будут проводиться мероприятия по заказу и получению заключений историко-культурной экспертизы;»;
в подпрограмме 8 «Архивы»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их нормативное хранение, в общем количестве архивных документов – с 53 процентов в 2012 году до 98 процентов в 2022 году;
количество пользователей архивной информацией – не менее 41 тыс. человек ежегодно;
доля документов государственных архивов области, доступных пользователям, от общего количества дел, не выдаваемых ранее в читальные залы – с 0,5 процента в 2012 году до 6 процентов в 2017 году;
доля описаний дел архивов области, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы, по отношению к общему количеству документов, находящихся на хранении в государственных архивах области – с 9 процентов
в 2012 году до 60 процентов в 2022 году;
доля упорядоченных документов из числа находящихся на ведомственном хранении и подлежащих передаче в архивы – с 62 процентов в 2012 году
до 79 процентов в 2022 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 534123,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 53175,6 тыс. рублей;
2015 год – 48209,1 тыс. рублей;
2016 год – 52359,8 тыс. рублей;
2017 год – 52877,4 тыс. рублей;
2018 год – 53525,2 тыс. рублей;
2019 год – 64307,4 тыс. рублей;
2020 год – 67719,8 тыс. рублей;
2021 год – 70974,5 тыс. рублей;
2022 год – 70974,5 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 445976,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 44150,3 тыс. рублей;
2015 год – 42022,0 тыс. рублей;
2016 год – 43393,5 тыс. рублей;
2017 год – 43187,6 тыс. рублей;
2018 год – 43859,7 тыс. рублей;
2019 год – 53658,4 тыс. рублей;
2020 год – 56689,7 тыс. рублей;
2021 год – 59507,6 тыс. рублей;
2022 год – 59507,6 тыс. рублей;
местные бюджеты (прогнозно) – 88146,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 9025,3 тыс. рублей;
2015 год – 6187,1 тыс. рублей;
2016 год – 8966,3 тыс. рублей;
2017 год – 9689,8 тыс. рублей.
2018 год – 9665,5 тыс. рублей;
2019 год – 10649,0 тыс. рублей;
2020 год – 11030,1 тыс. рублей;
2021 год – 11466,9 тыс. рублей;
2022 год – 11466,9 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
увеличение доли документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их нормативное хранение, в общем количестве архивных документов
до 98 процентов к 2022 году;
увеличение пользователей архивной информацией
к 2022 году на 3 тыс. человек по сравнению с 2012 годом;
увеличение доли описаний дел архивов области, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы, по отношению к общему количеству документов, находящихся на хранении в государственных архивах области до 60 процентов к 2022 году;
увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 70 процентов в 2012 году
до 94,1 процентов в 2022 году;
опубликование сборника архивных документов в 2020 году
»;
в части четвертой раздела VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» слова «на 2014-2020 годы» исключить;
в подпрограмме 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других мероприятий с 2012 до 2022 года не менее 300 единиц ежегодно;
количество участников в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях с 14440 человек в 2012 году до 14820 человек в 2022 году;
количество победителей (1-3 места) в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях с 7774 человек в 2012 году до 8449 человек в 2022 году;
доля победителей от количества участников, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях с 2012 года до 2022 года – не менее 54 процентов ежегодно»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы из областного бюджета составляет 48015,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6693,9 тыс. рублей;
2015 год – 4666,2 тыс. рублей;
2016 год – 4420,0 тыс. рублей;
2017 год – 5500,0 тыс. рублей;
2018 год – 4735,2 тыс. рублей;
2019 год – 5500,0 тыс. рублей;
2020 год – 5500,0 тыс. рублей;
2021 год – 5500,0 тыс. рублей;
2022 год – 5500,0 тыс. рублей»;
в подпрограмме 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры»:
наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»;
в паспорте подпрограммы:
позицию «Наименование подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры» (далее – подпрограмма)»;
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий и помещений учреждений сферы культуры с 2012 до 2022 года – не менее 4 единиц ежегодно;
степень подготовки проектно-сметной документации, предназначенной для проведения ремонтно-реставрационных работ здания государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр оперы и балета» – 100 процентов в 2017 году;
степень готовности проектно-сметной документации для возобновления строительства пристройки и третьей очереди здания Государственного архива Саратовской области – 100 процентов в 2017 году;
степень подготовки отчета о техническом состоянии возведенных конструкций здания после длительного перерыва в процессе строительства в г.Марксе культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой студии «Арт-Алле» – 100 процентов в 2017 году;
завершение строительства пристройки и третьей очереди здания областного государственного учреждения «Государственный архив Саратовской области» – 100 процентов в 2018 году;
степень охвата независимой оценкой качества условия оказания услуг государственными областными учреждениями культуры, подлежащими такой оценке в текущем году, – 100 процентов в 2018 году;
степень выполнения работ по корректировке проектной и рабочей документации объекта «г.Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле» – 100 процентов в 2018 году;
доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – 18,5 процента в 2019 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2096818,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 401454,5 тыс. рублей;
2015 год – 324414,6 тыс. рублей;
2016 год – 14576,0 тыс. рублей;
2017 год – 491108,3 тыс. рублей;
2018 год – 438026,0 тыс. рублей;
2019 год – 142519,9 тыс. рублей;
2020 год – 132359,6 тыс. рублей;
2021 год – 132359,6 тыс. рублей;
2022 год – 20000,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 668685,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 83454,5 тыс. рублей;
2015 год – 59731,5 тыс. рублей;
2016 год – 14576,0 тыс. рублей;
2017 год – 249913,4 тыс. рублей;
2018 год – 144527,0 тыс. рублей;
2019 год – 31764,0 тыс. рублей;
2020 год – 32359,6 тыс. рублей;
2021 год – 32359,6 тыс. рублей;
2022 год – 20000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 1109752,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 318000,0 тыс. рублей;
2015 год – 264683,1 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 41194,9 тыс. рублей;
2018 год – 175118,7 тыс. рублей;
2019 год – 110755,9 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
2021 год – 100000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 118 380,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 118380,3 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) – 200000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 200000 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
создание благоприятных условий для оказания услуг всем категориям населения и обеспечение образовательного процесса в сфере культуры путем укрепления материально-технической базы отрасли»;
в разделе I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития»:
в части первой слова «до 2020 года» исключить;
в части третьей слова «в течение 2014-2020 годов» заменить словами «в течение 2014-2022 годов»;
раздел VI «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» дополнить частью второй следующего содержания:
«В целях выполнения задач национального проекта «Культура», министерством культуры области будет реализован региональный проект 10.1 «Культурная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»). Данный проект включает в себя следующие мероприятия:
10.1.1 «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол»;
10.1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)»;
10.1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункциональных мобильных культурных центров)».»;
части вторую-третью считать соответственно частями третьей-четвертой;
в подпрограмме 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество мастер-классов, творческих лабораторий, семинаров, практикумов, профессиональных смотров, конкурсов, фестивалей, и других мероприятий, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры с 2012 до 2022 года – не менее 211 единиц ежегодно;
количество участников в мастер-классах, творческих лабораториях, семинарах, практикумах, профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, и других мероприятиях, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры с 2012 года до 2022 года – не менее 8103 человека ежегодно;
количество изданных учебно-методических пособий, программ, в том числе в электронной форме с 2012 года до 2022 года – не менее 176 единиц ежегодно;
количество поступивших в образовательные организации сферы культуры с 2012 года до 2022 года – не менее 84 человек ежегодно;
количество стипендий Губернатора области, выплаченных выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющим звание «Народный артист СССР», «Народный художник Российской Федерации», и молодым одаренным артистам – не менее 35 единиц ежегодно;
количество областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий увеличится с 20,0 единиц в 2015 году до 25,0 единиц в 2022 году;
количество участников областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий увеличится с 2000,0 чел. в 2015 году до 2300,0 чел. в 2022 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 56910,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8705,6 тыс. рублей;
2015 год – 7279,8 тыс. рублей;
2016 год – 6869,9 тыс. рублей;
2017 год – 6555,3 тыс. рублей;
2018 год – 7020,0 тыс. рублей;
2019 год – 7700,0 тыс. рублей;
2020 год – 4340,0 тыс. рублей;
2021 год – 4100,0 тыс. рублей;
2022 год – 4340,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 35360,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5055,6 тыс. рублей;
2015 год – 3629,8 тыс. рублей;
2016 год – 3269,9 тыс. рублей;
2017 год – 2955,3 тыс. рублей;
2018 год – 3570,0 тыс. рублей;
2019 год – 4100,0 тыс. рублей;
2020 год – 4340,0 тыс. рублей;
2021 год – 4100,0 тыс. рублей;
2022 год – 4340,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 21550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3650,0 тыс. рублей;
2015 год – 3650,0 тыс. рублей;
2016 год – 3600,0 тыс. рублей;
2017 год – 3600,0 тыс. рублей;
2018 год – 3450,0 тыс. рублей;
2019 год – 3600,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей»;
в разделе I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития»:
в части пятой слова «10 стипендий» заменить словами «15 стипендий»;
в части седьмой слова «будет увеличено до 40 стипендий к 2020 году» заменить словами «составит не менее 35 стипендий к 2022 году»;
в части восьмой слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-2022 годы»;
в подпрограмме 12 «Популяризация культурных традиций»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества с 2012 года до 2022 года – не менее 26 единиц ежегодно»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы из областного бюджета составляет 83678,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7318,0 тыс. рублей;
2015 год – 10202,7 тыс. рублей;
2016 год – 8947,8 тыс. рублей;
2017 год – 8700,0 тыс. рублей;
2018 год – 8510,3 тыс. рублей;
2019 год – 10000,0 тыс. рублей;
2020 год – 10000,0 тыс. рублей;
2021 год – 10000,0 тыс. рублей;
2022 год – 10000,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры с 70 процентов в 2012 году до 94,1 процента в 2022 году;
сохранение и развитие традиций празднования государственных, общественных и культурных событий в области»;
в части второй раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития» слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-2022 годы»;
в подпрограмме 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области»:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«доля населения области, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области – с 51 процента в 2012 году до 67 процентов в 2022 году;
доля населения области, удовлетворительно отзывающихся о реализации этнокультурных прав от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области – с 41 процента в 2012 году до 55,5 процента в 2022 году;
количество участников культурно-массовых мероприятий – 30000 человек в 2012 году до 57800 человек в 2016 году;
количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие казачества Саратовской области – с 1000 человек в 2012 году до 1500 человек в 2016 году;
количество мероприятий, проводимых на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области», ежегодно – с 77 мероприятий в 2012 году до 87 мероприятий в 2017 году;
количество гражданских и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, ежегодно – с 0 человек в 2012 году до 8 человек в 2022 году;
уровень толерантного отношения к представителям другой национальности от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области – с 77 процентов в 2012 году до 86 процентов в 2020 году;
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области, – с 55100 человек в 2017 году до 78000 человек в 2022 году;
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, – с 7700 человек в 2017 году до 11000 человек в 2022 году;
количество членов казачьих обществ, официально зарегистрированных на территории Саратовской области, – с 1000 человек в 2017 году до 1200 человек в 2020 году»;
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«2014-2022 годы»;
позицию «Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансового обеспечения подпрограммы 21905,5 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 819,4 тыс. рублей;
2015 год – 715,6 тыс. рублей;
2016 год – 837,5 тыс. рублей;
2017 год – 11315,9 тыс. рублей;
2018 год – 5225,5 тыс. рублей;
2019 год – 2679,5 тыс. рублей;
2020 год – 312,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 5727,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 300,0 тыс. рублей;
2015 год – 52,8 тыс. рублей;
2016 год – 140,0 тыс. рублей;
2017 год – 1810,6 тыс. рублей;
2018 год – 2799,8 тыс. рублей;
2019 год – 312,1 тыс. рублей;
2020 год – 312,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет (прогнозно) – 14618,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 179,4 тыс. рублей;
2015 год – 59,8 тыс. рублей;
2016 год – 80,5 тыс. рублей;
2017 год – 9505,3 тыс. рублей;
2018 год – 2425,7 тыс. рублей;
2019 год – 2367,4 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники (прогнозно) – 1560,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 340,0 тыс. рублей;
2015 год – 603,0 тыс. рублей;
2016 год – 617,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей»;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
часть первую раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма включает комплексную систему мер реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 и Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 года № 321-П.».
7. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сведения
о целевых показателях государственной программы «Культура Саратовской области»
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы, наименование показателя
Значение показателей
единица измерения
отчетный год 2012 (базовый)
текущий год 2013 (оценка)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Государственная программа «Культура Саратовской области»
Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение
1.
Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях
процентов
1,09
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы
2.
Количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде
тыс. человек
10513,6
10523,4
10533,4
10544,7
10556,1
10556,1
10575,2
10582,3
10592,5
10592,6
10592,7
3.
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации,
в общем количестве объектов культурного наследия
процентов
0
10
25
35
45
55
100
-
-
-
-
4.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального
и местного (муниципального) значения
процентов
6,50
6,90
8,05
8,87
9,23
10,01
10,98
11,95
12,92
13,02
13,05
5.
Количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области
в первый год после окончания образовательной организации
человек
117
120
122
124
118
128
130
130
132
134
134
6.
Количество посещений организаций культуры
по отношению к уровню 2010 года
процентов
0
0
0
0
0
0
91
91
0
0
0
Подпрограмма 1 «Музеи»
Показатели, соответствующие показателям Указов Президента Российской Федерации и обеспечивающие их достижение
1.1.
Количество выставочных проектов, осуществляемых в Саратовской области
ед.
461
466
467
468
469
470
500
505
510
512
514
Показатели, обеспечивающие реализацию государственной программы
1.2.
Количество обслуженного населения музеями, в том числе нестационарными формами и в электронном виде
тыс. человек
795,6
796,9
798,1
800,6
803,1
808,1
900
905
910
912
914
1.3.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда
в процентах
(по отношению
к 2012 году)
6
6,05
6,06
6,07
6,08
6,09
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
1.4.
Количество нестационарных (выездных) выставок музеев области для экспонирования в городах и населенных пунктах области
ед.
65
68
71
74
77
80
95
100
105
106
107
1.5.
Количество предметов, поступивших в музейное собрание
ед.
11650
11650
11650
11650
11650
11650
11650
11650
11650
11650
11650
Подпрограмма 2 «Театры»
2.1.
Количество населения, обслуженного театрами,
в том числе нестационарными формами
тыс. человек
657,9
664,5
671,3
620,0
583,4
583,5
584,0
598,0
603,0
608,0
613,0
2.2.
Количество показанных спектаклей
ед.
3060
3062
3065
2600
2700
2700
2730
2800
2855
2857
2859
2.3.
Количество новых постановок
ед.
62
62
62
55
55
55
68
65
70
72
75
2.4.
Средняя зрительская посещаемость спектаклей
человек
на один спектакль
215
217
219
212
210
210
211
219
222
225
227
2.5.
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года2
процентов
0
0
0
0
0
91
100
100
0
0
0
2.6.
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 года3
процентов
0
0
0
0
0
81
81
81
0
0
0
Подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы»
3.1.
Количество обслуженного населения концертными организациями, в том числе нестационарными формами
тыс. чел.
183,1
184,9
186,8
170,0
170,5
171,0
171,2
171,2
171,5
172,0
172,2
3.2.
Количество проведенных концертов своими
и приглашенными коллективами
и исполнителями ежегодно
ед.
1179
1179
1179
1000,0
1115
1120
1122
1190
1195
1200
1200
Подпрограмма 4 «Библиотеки»
4.1.
Количество обслуженного населения библиотеками области (число посещений), в том числе нестационарными формами и в электронном виде, ежегодно
тыс. человек
8398,3
8398,3
8398,3
8398,3
8650,0
8660,0
8350,0
8450,0
8550,0
8552,0
8554,0
4.2.
Количество детей, посетивших библиотеки области, ежегодно
тыс. человек
366,8
366,8
366,8
366,8
355,7
355,7
355,7
355,7
355,7
355,9
356,0
4.3.
Количество экземпляров новых поступлений
в библиотечные фонды общедоступных публичных библиотек, ежегодно
тыс. экз.
333,72
333,72
333,72
333,72
304,31
305,0
180,0
180,0
180,0
181,0
182,0
4.4.
Количество мероприятий, направленных
на популяризацию книги и чтения, ежегодно
тыс. ед.
67,5
67,5
67,5
67,5
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
86,0
87,0
4.5.
Количество посещений библиотек
(на 1 жителя в год)
посещений
0
0
0
0
0
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры»
5.1.
Количество поступивших (контрольные цифры приема) в образовательные организации сферы культуры
чел.
388
410
420
418
358
382
383
384
385
385
385
5.2.
Доля выпускников в организациях среднего профессионального образования сферы культуры в соотношении с контрольными цифрами приема для данного выпуска
процентов
60,1
62,0
64,0
66,0
63,0
64,0
64,1
66,6
66,7
66,8
66,9
5.3.
Численность обучающихся в расчете
на 1 педагогического работника
человек
2,7
2,8
2,9
3,0
2,7
2,8
2,85
2,86
2,87
2,87
2,87
5.4.
Количество педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование в установленные законом сроки
человек
287
311
432
456
519
504
510
330
200
200
200
5.5.
Доля выпускников детских школ искусств, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях сферы культуры
процентов
0,8
1,1
2,5
4,5
16,9
7,1
3,0
7,6
7,6
7,6
7,6
Подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения»
6.1.
Количество культурно-массовых мероприятий, ежегодно
ед.
257132
257132
257132
257132
216500
216500
214000
214500
210500
210512
210514
6.2.
Количество клубных формирований,
в том числе вновь созданных, ежегодно
ед.
8172
8172
8172
8172
7915
7915
7905
7910
7915
7916
7917
6.3.
Количество участников культурно-досуговых мероприятий (клубных формирований)
тыс. человек
111,9
112
112,1
112,2
109,0
109,3
110
110
110
111
112
6.4.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек4
человек
0
0
0
0
0
119,5
81,4
81,4
0
0
0
Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»
7.1.
Количество вновь выявленных объектов культурного наследия
ед.
30
30
30
30
3
3
3
1
1
1
1
7.2.
Количество подготовленных комплектов документов для постановки на государственный учет из числа выявленных объектов культурного наследия
ед.
5
5
5
5
5
5
8
5
5
5
5
7.3.
Количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения, состоящих на государственном учете и имеющих акты технического состояния
ед.
734
802
870
938
1006
1074
1120
560
606
652
698
7.4.
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению (полностью или частично), в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения
ед.
30
30
30
30
30
30
-
-
-
-
-
7.5.
Популяризация объектов культурного наследия в электронном и печатном виде
ед.
10
10
10
10
40
40
40
40
40
40
40
7.6.
Количество объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу государственного кадастра недвижимости
ед.
0
0
0
0
0
0
100
150
300
-
-
7.7.
Количество объектов культурного наследия, по которым были выданы задания и разрешения на работы по сохранению (полностью или частично) объектов культурного наследия
ед.
0
0
0
0
0
0
120
120
120
120
120
7.8.
Количество объектов культурного наследия обеспеченных зонами охраны
ед.
-
-
-
-
-
-
-
8
8
8
8
Подпрограмма 8 «Архивы»
8.1.
Доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их нормативное хранение, в общем количестве архивных документов
процентов
53
53
53
92
93
94
95
96
97
97,5
98
8.2.
Количество пользователей архивной информацией
тыс. человек
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
43,0
8.3.
Доля документов государственных архивов области, доступных пользователям, от общего количества дел, не выдаваемых ранее в читальные залы
процентов
0,5
1,5
2,7
4,1
5
6
0
0
0
0
0
8.4.
Доля описаний дел архивов области, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы,
по отношению к общему количеству документов, находящихся на хранении
в государственных архивах области
процентов
9
10
12,5
15
17,5
21,5
25,5
30
35
40
60
8.5.
Доля упорядоченных документов из числа находящихся на ведомственном хранении
и подлежащих передаче в архивы
процентов
62
64
66
68
70
72
78
78
78
78,5
79
Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»
9.1.
Количество областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других мероприятий
ед.
300
300
300
300
331
300
300
335
335
335
335
9.2.
Количество участников в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях
человек
14440
14440
14440
14440
14735
14440
14740
14820
14820
14820
14820
9.3.
Количество победителей (1-3 места) в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях
человек
7774
7774
7774
7774
10435
7774
7960
8449
8449
8449
8449
9.4.
Доля победителей от количества участников, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах, фестивалях выставках, мастер-классах, творческих школах и других мероприятиях
процентов
54
54
54
54
70
54
54
57
57
57
57
Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»
10.1.
Количество отремонтированных, в том числе капитально отремонтированных зданий
и помещений учреждений сферы культуры
ед.
10
10
10
10
7
26
22
21
4
4
4
10.2.
Степень подготовки проектно-сметной документации, предназначенной для проведения ремонтно-реставрационных работ здания государственного автономного учреждения культуры «Саратовский академический театр оперы и балета»
процентов
0
0
0
0
0
100,0
0
0
0
0
0
10.3.
Степень готовности проектно-сметной документации для возобновления строительства пристройки и третьей очереди здания Государственного архива Саратовской области
процентов
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
10.4.
Степень подготовки отчета о техническом состоянии возведенных конструкций здания после длительного перерыва в процессе строительства в г.Марксе культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой студии «Арт-Алле»
процентов
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
10.5.
Завершение строительства пристройки и третьей очереди здания областного государственного учреждения «Государственный архив Саратовской области»
процентов
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
10.6.
Степень охвата независимой оценкой качества условия оказания услуг государственными областными учреждениями культуры, подлежащими такой оценке в текущем году
процентов
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
10.7.
Степень выполнения работ по корректировке проектной и рабочей документации объекта «г.Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле»
процентов
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
10.8.
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся
в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
процентов
0
0
0
0
0
0
0
18,5
0
0
0
Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»
11.1
Количество мастер-классов, творческих лабораторий, семинаров, практикумов, профессиональных смотров, конкурсов, фестивалей, и других мероприятий, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры
ед.
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
11.2.
Количество участников в мастер-классах, творческих лабораториях, семинарах, практикумах, профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, и других мероприятиях, направленных на повышение квалификации работников в сфере культуры
человек
8103
8103
8103
8103
8103
8103
8103
8103
8103
8103
8103
11.3.
Количество изданных учебно-методических пособий, программ, в том числе в электронной форме
ед.
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
11.4.
Количество поступивших в образовательные организации сферы культуры
человек
98
102
106
110
115
84
85
86
87
87
87
11.5.
Количество стипендий Губернатора области, выплаченных выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющим звание «Народный артист СССР», «Народный художник Российской Федерации», и молодым одаренным артистам
ед.
37
37
37
38
35
38
38
38
37
37
37
11.6.
Количество областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ
и других творческих мероприятий
ед.
0,0
0,0
0,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
25,0
25,0
11.7.
Количество участников областных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий
человек
0,0
0,0
0,0
2000
2100
2150
2200
2250
2300,0
2300,0
2300,0
Подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций»
12.1.
Количество организованных и проведенных мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества
ед.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области»
13.1.
Доля населения области, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений от числа опрошенных
1200 респондентов, проживающих в области
процентов
51,0
51,4
52,0
53,1
54,9
56,8
59,2
62,8
65,0
65,5
67,0
13.2.
Доля населения области, удовлетворительно отзывающихся о реализации этнокультурных
прав от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области
процентов
41,0
41,7
45,0
45,2
47,8
50,0
51,1
52,4
54,0
54,5
55,5
13.3.
Количество участников культурно-массовых мероприятий
человек
30000
35600
38000
46200
57800
-
-
-
-
-
-
13.4.
Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие казачества Саратовской области
человек
1000
1100
1200
1300
1500
-
-
-
-
-
-
13.5.
Количество мероприятий, проводимых
на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области», ежегодно
ед.
77
78
80
81
85
87
-
-
-
-
-
13.6.
Количество гражданских и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, ежегодно
чел.
0
0
4
2
2
2
4
4
8
8
8
13.7.
Уровень толерантного отношения
к представителям другой национальности от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих
в области
процентов
77
78
80
81
82
83
84
85
86
-
-
13.8.
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Саратовской области
человек
-
-
-
-
-
55100
63000
70300
75000
76000
78000
13.9.
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства
человек
-
-
-
-
-
7700
8400
9100
9800
10000
11000
13.10.
Количество членов казачьих обществ, официально зарегистрированных
на территории Саратовской области
человек
-
-
-
-
-
1000
1050
1100
1200
-
-
».
8. В приложении № 2 к государственной программе:
в наименовании слова «до 2020 года» исключить;
в наименовании таблицы слова «до 2020 года» исключить;
в разделе «Подпрограмма 1 «Музеи»:
в графе пятой пункта 5 слова «2015-2020 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
раздел «Подпрограмма 2 «Театры» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 2 «Театры»
Основное мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
1.
Постановление Правительства Саратовской области
внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 августа 1999 года № 77-П «О государственной поддержке театрального искусства в Саратовской области» в целях его актуализации в соответствии с нормами законодательства, а также урегулирования вопросов оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержание особо ценного движимого или недвижимого имущества; внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 9 декабря 2004 года № 274-П «Об утверждении Порядка установления льгот при организации платных мероприятий для саратовских областных организаций культуры»
министерство культуры области
2014-2022 годы
Основное мероприятие 2.2 «Создание новых спектаклей в областных театрах»
2.
Постановление Правительства Саратовской области
внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 августа 1999 года № 77-П «О государственной поддержке театрального искусства в Саратовской области» в целях его актуализации в соответствии с нормами действующего законодательства, в рамках которого постановка новых спектаклей будет способствовать обновлению репертуара и, как следствие, привлечению зрительского интереса, что отразится на уровне посещаемости театров
министерство культуры области
внесение изменений по мере необходимости
Основное мероприятие 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности»
3
Постановление Правительства Саратовской области
внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 августа 1999 года № 77-П «О государственной поддержке театрального искусства в Саратовской области» с целью урегулирования организации фестивалей на территории области и участия областных театров в фестивалях различных уровней за пределами своего региона, повышаться качество творческого мастерства театральных коллективов и осуществляться обмен новыми творческими проектами
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
Основное мероприятие 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров на территории
Саратовской области, в субъектах Российской Федерации и в зарубежных странах»
4.
Постановление Правительства Саратовской области
внесение изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 августа 1999 года № 77-П «О государственной поддержке театрального искусства в Саратовской области» в целях его актуализации в соответствии с нормами действующего законодательства, а также урегулирования ряда вопросов, в том числе гастрольную деятельность, что отразится на укреплении имиджа области и способствует повышению ее инвестиционной привлекательности
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
Основное мероприятие 2.6 «Поддержка театров малых городов»
5.
Постановление Правительства Саратовской области
постановление Правительства Саратовской области от 19 апреля 2017 года № 197-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек и условиях ее расходования»
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
»;
раздел «Подпрограмма 4 «Библиотеки» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 4 «Библиотеки»
Основное мероприятие 4.2 «Комплектование фондов библиотек области», основное мероприятие 4.5 «Подключение
к сети Интернет общедоступных библиотек области»
1.
Постановление Правительства Саратовской области
постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2017 года № 327-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на поддержку отрасли культуры и условиях ее расходования»
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
»;
в разделе «Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»:
наименование подраздела «Основное мероприятие 7.5 «Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия» изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 7.5 «Организация проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия»;
в графе пятой пункта 1 раздела «Подпрограмма 8 Архивы» цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры»:
в графе пятой пункта 1 слова «2015-2020 годы» заменить словами «2015-2022 годы»;
раздел «Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»
Основное мероприятие 10.12 «Поддержка муниципальных учреждений культуры»
1.
Постановление Правительства Саратовской области
постановление Правительства Саратовской области от 4 апреля 2017 года № 155-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов и поселений области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и условиях ее расходования»
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
Основное мероприятие 10.16 «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств», основное мероприятие 10.17 «Поддержка виртуальных концертных залов»
2.
Постановление Правительства Саратовской области
постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2017 года № 327-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на поддержку отрасли культуры и условиях ее расходования»
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
»;
раздел «Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»
Основное мероприятие 11.4 «Выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участникам культурного процесса с целью повышения мотивации к совершенствованию их деятельности и повышения престижности деятельности
в сфере культуры»
1.
Постановление Правительства Саратовской области
постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2017 года № 327-П «О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на поддержку отрасли культуры и условиях ее расходования»
министерство культуры области
внесение изменений
по мере необходимости
».
9. В приложении № 3 к государственной программе:
в наименовании слова «до 2020 года» исключить;
в наименовании таблицы слова «до 2020 года исключить;
в графе пятой пунктов 1.1-1.5 раздела «Подпрограмма 1 «Музеи» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 2 «Театры»:
в графе пятой пунктов 2.1-2.5 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 2.6-2.7 цифры «2019» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 3.1-3.5 раздела «Подпрограмма 3 «Концертные организации и коллективы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 4.1-4.5 раздела «Подпрограмма 4 «Библиотеки» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 5.1-5.5 раздела «Подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 6.1-6.6 раздела «Подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»:
пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«
7.1.
Основное мероприятие 7.1 «Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области»
министерство культуры области, управление
по охране объектов культурного наследия Правительства области
2014
2022
выполнение установленного государственного задания
уменьшение оказанных услуг (работ) физическим
и (или) юридическим лицам
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (пункт 3); доля объектов культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального
и местного (муниципального) значения (пункт 4); количество подготовленных комплектов документов
для постановки на государственный учет объектов культурного наследия из числа выявленных объектов культурного наследия (пункт 7.2);
количество объектов культурного наследия федерального
и регионального значения, состоящих на государственном учете и имеющих акты технического состояния (пункт 7.3);
количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению (полностью или частично),
в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (пункт 7.4);
популяризация объектов культурного наследия в электронном
и печатном виде (пункт 7.5);
количество объектов культурного наследия обеспеченных зонами охраны (пункт 7.8)
»;
в пункте 7.2:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 7.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия региональной собственности»;
графу третью дополнить словами «, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»;
в графе пятой цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 7.3 цифры «2020» заменить цифрами «2018»;
в графе пятой пункта 7.4 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в пункте 7.5:
графу вторую изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 7.5 «Организация проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия»;
в графе пятой цифры «2020» заменить словами «2022»;
в графе пятой пункта 7.6 слова «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 8.1 раздела «Подпрограмма 8 «Архивы» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пунктов 9.1-9.3 раздела «Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры»:
наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы
и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»;
в графе пятой пунктов 10.1-10.6 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 10.14 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 10.19 цифры «2018» заменить цифрами «2022»;
дополнить пунктом 10.20 следующего содержания:
«
10.20.
Региональный
проект 10.1
«Культурная среда»
(в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»)
министерство культуры области
2019
2021
обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
снижение количества
и качества оказываемых услуг населению
количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде (пункт 2); количество обслуженного населения театрами, в том числе нестационарными формами (пункт 2.1);
количество культурно-массовых мероприятий (пункт 6.1);
доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности (пункт 10.8)
10.1.1 «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол»
министерство культуры области
2020
2021
увеличение количества
и качества оказываемых услуг населению
снижение количества
и качества оказываемых услуг населению
количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде (пункт 2); количество обслуженного населения театрами, в том числе нестационарными формами (пункт 2.1)
10.1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание
и модернизация учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности)»
министерство культуры области
2019
2019
увеличение количества
и качества оказываемых услуг населению
снижение количества
и качества оказываемых услуг населению
доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся
в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
(пункт 10.8)
10.1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункциональных мобильных культурных центров)»
министерство культуры области
2019
2019
увеличение количества оказываемых услуг населению,
увеличение обслуженного населения
снижение количества
и качества оказываемых услуг населению
количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде (пункт 2); количество культурно-массовых мероприятий (пункт 6.1)
»;
в разделе «Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»:
в графе пятой пунктов 11.1-11.3 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в пункте 11.4:
в графе пятой цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе восьмой абзац первый изложить в следующей редакции:
«количество стипендий Губернатора области, выплаченных выдающимся деятелям культуры и искусства, имеющих звание «Народный артист СССР», «Народный художник Российской Федерации», и молодым одаренным артистам (пункт 11.5);»;
в графе пятой пункта 12.1 раздела «Подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций» цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в разделе «Подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области»:
в пункте 13.1:
в графе пятой цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
графу восьмую изложить в следующей редакции:
«доля населения области, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений от числа опрошенных 1200 респондентов, проживающих в области (пункт 13.1)»;
в графе пятой пунктов 13.3-13.4 цифры «2020» заменить цифрами «2022»;
в графе пятой пункта 13.5 цифры «2020» заменить цифрами «2017»;
в графе пятой пунктов 13.7-13.10 цифры «2020» заменить цифрами «2022».
10. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения государственной программы Саратовской области
«Культура Саратовской области»
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик
(далее – исполнитель)
Источники финансового обеспечения
Объемы финансового обеспечения всего,
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Саратовской области «Культура Саратовской области»
министерство культуры области, управление делами Правительства области, комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства», управление
по охране объектов культурного наследия Правительства области, органы местного самоуправления (по согласованию)
всего
35869748,1
4865320,2
2108258,3
1927521,6
2974016,6
4510087,6
4720185,3
4864536,2
4992725,9
4907096,4
областной бюджет
11829642,0
1200430,2
1133207,0
1087822,1
1356948,3
1321655,0
1 368 847,7
1 420 561,5
1 476 144,9
1 464 025,3
федеральный бюджет (прогнозно)
1552801,6
424910,0
350172,8
85202,5
92110,7
231410,3
168 995,3
100 000,0
100 000,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
19474715,2
3069368,0
450341,2
569768,0
1012886,0
2480233,5
2 824 575,1
2 974 250,7
3 033 401,3
3 059 891,4
внебюджетные источники (прогнозно)
2812589,3
170612,0
174537,3
184729,0
312071,6
476788,8
357 767,2
369 724,0
383 179,7
383 179,7
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
34334579,5
4435640,7
1765270,5
1860957,7
2895349,9
4279028,8
4624530,7
4770090,3
4894670,2
4809040,7
областной бюджет
11137359,0
1080295,4
1062934,1
1037017,6
1303576,7
1238787,4
1292309,5
1343245,7
1395656,1
1383536,5
федеральный бюджет (прогнозно)
843500,4
124730,6
85429,9
85122,0
82605,4
98984,6
166627,9
100000,0
100000,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
19386568,3
3060342,7
444154,1
560801,7
1003196,2
2470568,0
2813926,1
2963220,6
3021934,4
3048424,5
внебюджетные источники (прогнозно)
2767151,8
170272,0
172752,4
178016,4
305971,6
470688,8
351667,2
363624,0
377079,7
377079,7
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
556028,8
53995,0
48924,7
53197,3
64193,3
58 750,7
66 986,9
68 031,9
70 974,5
70 974,5
областной бюджет
451703,8
44450,3
42074,8
43533,5
44998,2
46 659,5
53 970,5
57 001,8
59 507,6
59 507,6
федеральный бюджет (прогнозно)
14618,1
179,4
59,8
80,5
9505,3
2 425,7
2 367,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
88146,9
9025,3
6187,1
8966,3
9689,8
9 665,5
10 649,0
11 030,1
11 466,9
11 466,9
внебюджетные источники (прогнозно)
1560,0
340,0
603,0
617,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
818629,5
375684,5
290527,3
0,0
847,7
151570,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
123946,4
75684,5
25844,2
0,0
847,7
21570,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
694683,1
300000,0
264683,1
0,0
0,0
130000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
160510,3
0,0
3535,8
13366,6
13625,7
20738,1
28667,7
26414,0
27081,2
27081,2
областной бюджет
116632,8
0,0
2353,9
7271,0
7525,7
14638,1
22567,7
20314,0
20981,2
20981,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
43877,5
0,0
1181,9
6095,6
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
Подпрограмма 1 «Музеи»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
2312114,1
1003594,2
92 934,2
94 181,4
103 736,2
169 506,2
200 895,0
210 367,6
218 449,4
218 449,9
областной бюджет
1004268,5
75475,2
81 558,7
84 020,8
86 216,2
108 424,6
134 844,7
140 790,1
146 469,1
146 469,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
1203910,6
918319,0
1 134,5
1 359,0
7 744,9
48 853,30
53 345,1
56 440,3
58 357,0
58 357,5
внебюджетные источники (прогнозно)
103935,0
9800,0
10 241,0
8 801,6
9 775,1
12 228,30
12 705,2
13 137,2
13 623,3
13 623,3
Основное
мероприятие 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
2270659,0
997386,1
91 082,2
92 311,1
102 111,5
165 806,2
194 345,0
203 817,6
211 899,4
211 899,9
областной бюджет
962813,4
69267,1
79 706,7
82 150,5
84 591,5
104 724,6
128 294,7
134 240,1
139 919,1
139 919,1
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
1203910,6
918319,0
1 134,5
1 359,0
7 744,9
48 853,3
53 345,1
56 440,3
58 357,0
58 357,5
внебюджетные источники (прогнозно)
103935,0
9800,0
10 241,0
8 801,6
9 775,1
12 228,3
12 705,2
13 137,2
13 623,3
13 623,3
Основное
мероприятие 1.2 «Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся
в государственной собственности области»
министерство культуры области
всего
2222,4
870,0
120,0
48,4
0,0
184,0
250,0
250,0
250,0
250,0
областной бюджет
2222,4
870,0
120,0
48,4
0,0
184,0
250,0
250,0
250,0
250,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 1.3 «Обеспечение пополнения
и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами»
министерство культуры области
всего
4280,0
1720,0
200,0
200,0
200,0
360,0
400,0
400,0
400,0
400,0
областной бюджет
4280,0
1720,0
200,0
200,0
200,0
360,0
400,0
400,0
400,0
400,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 1.4 «Организация
и проведение выставочной деятельности музеев
на территории Саратовской области,
в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
министерство культуры области
всего
22912,5
3147,7
1150,0
1060,1
874,7
1760,0
3730,0
3730,0
3730,0
3730,0
областной бюджет
22912,5
3147,7
1150,0
1060,1
874,7
1760,0
3730,0
3730,0
3730,0
3730,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 1.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации музейного дела»
министерство культуры области
всего
12040,2
470,4
382,0
561,8
550,0
1 396,0
2 170,0
2 170,0
2 170,0
2 170,0
областной бюджет
12040,2
470,4
382,0
561,8
550,0
1 396,0
2 170,0
2 170,0
2 170,0
2 170,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Театры»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
6983129,1
1016732,6
543 564,6
547 495,6
655 973,1
768 697,2
863 422,9
833 621,9
876 810,6
876 810,6
областной бюджет
3 761 730,9
349952,6
330 822,8
343 017,9
371 699,3
397 538,7
470 593,7
486 447,3
505 829,3
505 829,3
федеральный бюджет (прогнозно)
381 481,6
98579,0
78 300,0
78 300,0
33 348,1
45 658,0
47 296,5
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
944860,6
459101,0
20 432,3
19 218,2
18 604,0
76 006,8
86 308,7
79 137,0
93 026,3
93 026,3
внебюджетные источники (прогнозно)
1895056,0
109100,0
114 009,5
106 959,5
232 321,7
249 493,7
259 224,0
268 037,6
277 955,0
277 955,0
Основное
мероприятие 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
6695119,6
998642,5
536 656,6
537 757,4
610 952,2
704 187,0
787 630,8
810 971,9
854 160,6
854 160,6
областной бюджет
3600024,0
331862,5
323 914,8
333 279,7
360 026,5
378 686,5
442 098,1
463 797,3
483 179,3
483 179,3
федеральный бюджет (прогнозно)
255179,0
98579,0
78 300,0
78 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
944860,6
459101,0
20 432,3
19 218,2
18 604,0
76 006,8
86 308,7
79 137,0
93 026,3
93 026,3
внебюджетные источники (прогнозно)
1895056,0
109100,0
114 009,5
106 959,5
232 321,7
249 493,7
259 224,0
268 037,6
277 955,0
277 955,0
Основное
мероприятие 2.2 «Создание новых спектаклей
в областных театрах»
министерство культуры области
всего
54846,5
10078,0
4 500,0
4 344,8
4 663,7
4 460,0
6 700,0
6 700,0
6 700,0
6 700,0
областной бюджет
54846,5
10078,0
4 500,0
4 344,8
4 663,7
4 460,0
6 700,0
6 700,0
6 700,0
6 700,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности»
министерство культуры области
всего
67948,5
6260,0
1 800,0
3 305,6
2 123,8
7 459,1
11 750,0
11 750,0
11 750,0
11 750,0
областной бюджет
67948,5
6260,0
1 800,0
3 305,6
2 123,8
7 459,1
11 750,0
11 750,0
11 750,0
11 750,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров
на территории Саратовской области,
в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
министерство культуры области
всего
7192,1
1552,1
300,0
800,0
980,0
560,0
750,0
750,0
750,0
750,0
областной бюджет
7192,1
1552,1
300,0
800,0
980,0
560,0
750,0
750,0
750,0
750,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации театрального дела»
министерство культуры области
всего
16525,8
200,0
308,0
1 287,8
200,0
730,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
областной бюджет
16525,8
200,0
308,0
1 287,8
200,0
730,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
3 450,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.6 «Поддержка театров малых городов»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
73957,0
0,0
0,0
0,0
28 690,0
22 633,5
22 633,5
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7848,4
0,0
0,0
0,0
2 869,0
2 489,7
2 489,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
66108,6
0,0
0,0
0,0
25 821,0
20 143,8
20 143,8
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 2.7 «Поддержка детских и кукольных театров»
министерство культуры области
всего
67539,6
0,0
0,0
0,0
8 363,4
28 667,6
30 508,6
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7345,6
0,0
0,0
0,0
836,3
3 153,4
3 355,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
60194,0
0,0
0,0
0,0
7 527,1
25 514,2
27 152,7
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Концертные организации
и коллективы»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
1556220,7
297486,5
153 757,3
157 294,9
131 371,3
152 122,2
154 595,0
165 056,9
172 268,3
172 268,3
областной бюджет
1052716,2
126152,8
113 108,9
110 949,5
108 332,0
108 831,7
114 574,0
120 116,9
125 325,2
125 325,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
260795,4
153033,7
21 524,9
21 392,5
0,0
13 843,0
9 425,0
13 303,7
14 136,3
14 136,3
внебюджетные источники (прогнозно)
242709,1
18300,0
19 123,5
24 952,9
23 039,3
29 447,5
30 596,0
31 636,3
32 806,8
32 806,8
Основное
мероприятие 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
1536445,4
293771,9
152 697,3
156 580,5
129 746,3
150 060,9
151 945,0
162 406,9
169 618,3
169 618,3
областной бюджет
1032940,9
122438,2
112 048,9
110 235,1
106 707,0
106 770,4
111 924,0
117 466,9
122 675,2
122 675,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
260795,4
153033,7
21 524,9
21 392,5
0,0
13 843,0
9 425,0
13 303,7
14 136,3
14 136,3
внебюджетные источники (прогнозно)
242709,1
18300,0
19 123,5
24 952,9
23 039,3
29 447,5
30 596,0
31 636,3
32 806,8
32 806,8
Основное
мероприятие 3.2 «Создание новых концертных программ, спектаклей и иных зрелищных программ
и мероприятий областными концертными организациями»
министерство культуры области
всего
3862,5
1550,0
250,0
342,5
200,0
320,0
300,0
300,0
300,0
300,0
областной бюджет
3862,5
1550,0
250,0
342,5
200,0
320,0
300,0
300,0
300,0
300,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 3.3 «Осуществление фестивальной деятельности областными концертными организациями»
министерство культуры области
всего
5345,0
1000,0
300,0
100,0
425,0
720,0
700,0
700,0
700,0
700,0
областной бюджет
5345,0
1000,0
300,0
100,0
425,0
720,0
700,0
700,0
700,0
700,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 3.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных концертных организаций
на территории Саратовской области,
в субъектах
Российской Федерации
и в зарубежных странах»
министерство культуры области
всего
3654,0
520,0
260,0
224,0
250,0
400,0
500,0
500,0
500,0
500,0
областной бюджет
3654,0
520,0
260,0
224,0
250,0
400,0
500,0
500,0
500,0
500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 3.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации концертной деятельности»
министерство культуры области
всего
6913,8
644,6
250,0
47,9
750,0
621,3
1 150,0
1 150,0
1 150,0
1 150,0
областной бюджет
6913,8
644,6
250,0
47,9
750,0
621,3
1 150,0
1 150,0
1 150,0
1 150,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Библиотеки»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
4292786,6
517680,1
163 067,6
177 286,9
253 380,3
528 195,5
624 217,4
661 674,7
680 765,0
686 519,1
областной бюджет
834 388,5
92 446,4
84 532,9
80 647,7
81 228,4
82 283,5
98 074,8
102 400,2
106 387,3
106 387,3
федеральный бюджет (прогнозно)
24247,5
3349,8
3479,9
3222,0
4462,4
4757,9
4 975,5
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
3414628,0
420511,9
73 621,1
92 969,8
167 318,7
426 928,0
520 767,6
558 861,4
573 947,7
579 701,8
внебюджетные источники (прогнозно)
19522,6
1372,0
1 433,7
447,4
370,8
14 226,1
399,5
413,1
430,0
430,0
Основное
мероприятие 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
4235784,7
510118,4
157 527,7
173 238,3
246 086,5
520 253,1
614 331,9
656 764,7
675 855,0
681 609,1
областной бюджет
801634,1
88234,5
82 472,9
79 821,1
78 397,0
79 099,0
93 164,8
97 490,2
101 477,3
101 477,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
3414628,0
420511,9
73 621,1
92 969,8
167 318,7
426 928,0
520 767,6
558 861,4
573 947,7
579 701,8
внебюджетные источники (прогнозно)
19522,6
1372,0
1 433,7
447,4
370,8
14 226,1
399,5
413,1
430,0
430,0
Основное
мероприятие 4.2 «Комплектование фондов библиотек области»
министерство культуры области
всего
15868,7
1491,9
1 719,5
1 047,0
2 644,7
2 089,4
2 269,1
1 535,7
1 535,7
1 535,7
областной бюджет
12143,8
1491,9
950,0
300,0
1 937,7
1 321,4
1 535,7
1 535,7
1 535,7
1 535,7
федеральный бюджет (прогнозно)
3724,9
0,0
769,5
747,0
707,0
768,0
733,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 4.3 «Организация
и проведение мероприятий, направленных
на популяризацию чтения
и библиотечного дела»
министерство культуры области
всего
16096,1
1820,0
1 060,0
526,6
807,5
1 222,0
2 665,0
2 665,0
2 665,0
2 665,0
областной бюджет
16096,1
1820,0
1 060,0
526,6
807,5
1 222,0
2 665,0
2 665,0
2 665,0
2 665,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 4.4 «Организация
и проведение мероприятий
по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области»
министерство культуры области
всего
1924,2
900,0
50,0
0,0
86,2
148,0
185,0
185,0
185,0
185,0
областной бюджет
1924,2
900,0
50,0
0,0
86,2
148,0
185,0
185,0
185,0
185,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 4.5 «Подключение
к сети Интернет общедоступных библиотек области»
министерство культуры области
всего
23 112,9
3349,8
2 710,4
2 475,0
3 755,4
4 483,0
4 766,4
524,3
524,3
524,3
областной бюджет
2590,3
0,0
0,0
0,0
0,0
493,1
524,3
524,3
524,3
524,3
федеральный бюджет (прогнозно)
20522,6
3349,8
2 710,4
2 475,0
3 755,4
3 989,9
4 242,1
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Система образования в сфере культуры»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
8985052,5
955782,9
428 365,8
467 737,9
574 993,0
1 224 764,2
1 292 625,6
1 335 549,0
1 350 549,3
1 354 684,8
областной бюджет
2690984,3
295707,5
292 345,3
280 742,6
283 733,6
295 585,9
295 393,6
307 899,2
319 788,3
319 788,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
6176642,7
654160,4
129 839,3
176 745,3
278 101,6
913 841,4
981 297,0
1 011 173,0
1 013 674,6
1 017 810,1
внебюджетные источники (прогнозно)
117425,5
5915,0
6 181,2
10 250,0
13 157,8
15 336,9
15 935,0
16 476,8
17 086,4
17 086,4
Основное
мероприятие 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями
в сфере культуры»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
8853267,3
942052,4
415 325,8
454 148,2
559 776,2
1 210 001,2
1 277 247,3
1 320 238,7
1 335 171,0
1 339 306,5
областной бюджет
2559199,1
281977,0
279 305,3
267 152,9
268 516,8
280 822,9
280 015,3
292 588,9
304 410,0
304 410,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
6176642,7
654160,4
129 839,3
176 745,3
278 101,6
913 841,4
981 297,0
1 011 173,0
1 013 674,6
1 017 810,1
внебюджетные источники (прогнозно)
117425,5
5915,0
6 181,2
10 250,0
13 157,8
15 336,9
15 935,0
16 476,8
17 086,4
17 086,4
Основное
мероприятие 5.2 «Введение новых специальностей (специализаций)
в областных профессиональных образовательных организациях»
министерство культуры области
всего
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 5.3 «Разработка
и внедрение новых программ получения дополнительного профессионального образования педагогическими работниками
и другими специалистами областных учреждений сферы культуры, проведение семинаров, мастер-классов, тренингов
и других подобных мероприятий»
министерство культуры области
всего
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 5.4 «Обеспечение образовательных организаций сферы культуры средствами, направленными
на обязательное получение дополнительного профессионального образования педагогическими работниками
в установленные законом сроки»
министерство культуры области
всего
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 5.5 «Обеспечение социальных гарантий участников образовательного процесса областных образовательных организаций»
министерство культуры области
всего
130585,2
12530,5
13040,0
13589,7
15216,8
14763,0
15378,3
15310,3
15378,3
15378,3
областной бюджет
130585,2
12530,5
13040,0
13589,7
15216,8
14763,0
15378,3
15310,3
15378,3
15378,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Культурно-досуговые учреждения»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
8713965,0
579415,0
319489,1
382147,3
664880,1
1129022,0
1323054,9
1411620,6
1443868,0
1460468,0
областной бюджет
1067769,4
105670,3
102525,3
106425,4
106146,2
106350,5
127464,7
133392,4
139897,3
139897,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7385731,0
455216,7
197602,0
249116,9
531427,0
991095,5
1162782,7
1244305,2
1268792,5
1285392,5
внебюджетные источники (прогнозно)
260464,6
18528,0
19361,8
26605,0
27306,9
31576,0
32807,5
33923,0
35178,2
35178,2
Основное
мероприятие 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
8654297,6
574379,3
315610,6
377518,1
660236,1
1124742,0
1313754,9
1402320,6
1434568,0
1451168,0
областной бюджет
1008102,0
100634,6
98646,8
101796,2
101502,2
102070,5
118164,7
124092,4
130597,3
130597,3
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
7385731,0
455216,7
197602,0
249116,9
531427,0
991095,5
1162782,7
1244305,2
1268792,5
1285392,5
внебюджетные источники (прогнозно)
260464,6
18528,0
19 361,8
26 605,0
27 306,9
31 576,0
32 807,5
33 923,0
35 178,2
35 178,2
Основное
мероприятие 6.2 «Организация, проведение
и участие областных государственных учреждений культуры
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных фестивалях, праздниках, выставках»
министерство культуры области
всего
37208,1
2348,8
1 963,5
1 970,8
2 765,0
2 160,0
6 500,0
6 500,0
6 500,0
6 500,0
областной бюджет
37208,1
2348,8
1 963,5
1 970,8
2 765,0
2 160,0
6 500,0
6 500,0
6 500,0
6 500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов
и их исполнителей
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных мероприятиях»
министерство культуры области
всего
2236,4
775,5
333,9
233,0
14,0
80,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
2236,4
775,5
333,9
233,0
14,0
80,0
200,0
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 6.4 «Организация
и пополнение фильмофонда ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр»
министерство культуры области
всего
1655,0
400,0
35,0
220,0
40,0
160,0
200,0
200,0
200,0
200,0
областной бюджет
1655,0
400,0
35,0
220,0
40,0
160,0
200,0
200,0
200,0
200,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 6.5 «Организация, проведение и участие государственных учреждений культурно-досугового типа в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных киномероприятиях»
министерство культуры области
всего
10071,4
1009,0
650,0
1432,4
1100,0
1080,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
областной бюджет
10071,4
1009,0
650,0
1432,4
1100,0
1080,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 6.6 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации народного творчества
и культурно-досуговой деятельности»
министерство культуры области
всего
8496,5
502,4
896,1
773,0
725,0
800,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
областной бюджет
8496,5
502,4
896,1
773,0
725,0
800,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7 «Государственная охрана, сохранение
и популяризация объектов культурного наследия»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
185028,1
16461,9
11591,7
13366,6
13625,7
20738,1
28667,7
26414,0
27081,2
27081,2
областной бюджет
130340,1
8053,1
8008,1
7271,0
7525,7
14638,1
12567,7
20314,0
20981,2
20981,2
федеральный бюджет (прогнозно)
1151,8
1151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
53536,2
7257,0
3583,6
6095,6
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
24517,8
16461,9
8055,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13707,3
8053,1
5654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1151,8
1151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,
внебюджетные источники (прогнозно)
9658,7
7257,0
2401,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
160510,3
0,0
3535,8
13366,6
13625,7
20738,1
28667,7
26414,0
27081,2
27081,2
областной бюджет
116632,8
0,0
2353,9
7271,0
7525,7
14638,1
22567,7
20314,0
20981,2
20981,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
43877,5
0,0
1181,9
6095,6
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 7.1 «Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
183594,5
15111,9
11591,7
13366,6
13625,7
20654,5
28667,7
26414,0
27081,2
27081,2
областной бюджет
128906,5
6703,1
8008,1
7271,0
7525,7
14554,5
22567,7
20314,0
20981,2
20981,2
федеральный бюджет (прогнозно)
1151,8
1151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
53536,2
7257,0
3583,6
6095,6
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
23167,8
15111,9
8055,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12357,3
6703,1
5654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1151,8
1151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
9658,7
7257,0
2401,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
160426,7
0,0
3535,8
13366,6
13625,7
20654,5
28667,7
26414,0
27081,2
27081,2
областной бюджет
116549,2
0,0
2353,9
7271,0
7525,7
14554,5
22567,7
20314,0
20981,2
20981,2
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
43877,5
0,0
1181,9
6095,6
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
Основное
мероприятие 7.2 «Организация
и проведение мероприятий
по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия региональной собственности»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
320,0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 7.3 «Обеспечение мероприятий
по выявлению новых объектов культурного наследия»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
220,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
220,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
220,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
220,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 7.4 «Обеспечение мероприятий
по государственному учету объектов культурного наследия регионального значения»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
353,6
270,0
0,0
0,0
0,0
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
353,6
270,0
0,0
0,0
0,0
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
83,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 7.5 «Организация проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
520,0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
520,0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
520,0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
520,0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 7.6 «Популяризация объектов культурного наследия регионального значения»
министерство культуры области, управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8 «Архивы»
управление делами Правительства области, органы местного самоуправления (по согласованию)
всего
534123,3
53175,6
48 209,1
52 359,8
52 877,4
53 525,2
64 307,4
67 719,8
70 974,5
70 974,5
областной бюджет
445976,4
44150,3
42 022,0
43 393,5
43 187,6
43 859,7
53 658,4
56 689,7
59 507,6
59 507,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
88146,9
9025,3
6 187,1
8 966,3
9 689,8
9 665,5
10 649,0
11 030,1
11 466,9
11 466,9
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов
и представление пользователям архивной информации»
управление делами Правительства области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
534123,3
53175,6
48 209,1
52 359,8
52 877,4
53 525,2
64 307,4
67 719,8
70 974,5
70 974,5
областной бюджет
445976,4
44150,3
42 022,0
43 393,5
43 187,6
43 859,7
53 658,4
56 689,7
59 507,6
59 507,6
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
88146,9
9025,3
6 187,1
8 966,3
9 689,8
9 665,5
10 649,0
11 030,1
11 466,9
11 466,9
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 8.2 «Публикация сборников документов»
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 8.3 «Приобретение средств нормативного хранения архивных документов»
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
00
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 «Творческое развитие детей и молодежи
в сфере культуры»
министерство культуры области
всего
48015,3
6693,9
4666,2
4420,0
5500,0
4735,2
5500,0
5500,0
5500,0
5500,0
областной бюджет
48015,3
6693,9
4666,2
4420,0
5500,0
4735,2
5500,0
5500,0
5500,0
5500,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 9.1 «Мероприятия
по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»
министерство культуры области
всего
69,5
49,5
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
69,5
49,5
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 9.2 «Организация
и проведение мероприятий
по обеспечению участия детей
и молодежи
в творческих школах, творческих
и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского
и международного уровней»
министерство культуры области
всего
15398,6
2344,4
746,2
904,0
1 984,0
1 484,0
1 984,0
1 984,0
1 984,0
1 984,0
областной бюджет
15398,6
2344,4
746,2
904,0
1 984,0
1 484,0
1 984,0
1 984,0
1 984,0
1 984,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 9.3 «Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи
и их преподавателей»
министерство культуры области
всего
32147,2
3900,0
3 900,0
3 516,0
3 516,0
3 251,2
3 516,0
3 516,0
3 516,0
3 516,0
областной бюджет
32147,2
3900,0
3 900,0
3 516,0
3 516,0
3 251,2
3 516,0
3 516,0
3 516,0
3 516,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 9.4 «Организация
и проведение мероприятий
по обеспечению популяризации,
в том числе информационной, детского
и молодежного творчества»
министерство культуры области
всего
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы
и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»
министерство культуры области, управление делами Правительства области, комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
2096818,5
401454,5
324 414,6
14 576,0
491 108,3
438 026,0
142 519,9
132 359,6
132 359,6
20 000,0
областной бюджет
668685,6
83454,5
59 731,5
14 576,0
249 913,4
144 527,0
31 764,0
32 359,6
32 359,6
20 000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1109752,6
318000,0
264 683,1
0,0
41 194,9
175 118,7
110 755,9
100 000,0
100 000,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
118380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
118 380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
1278189,0
25770,0
33887,3
14576,0
490260,6
286456,0
142519,9
132359,6
132359,6
20000,0
областной бюджет
544739,2
7770,0
33887,3
14576,0
249065,7
122957,0
31764,0
32359,6
32359,6
20000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
415069,5
18000,0
0,0
0,0
41194,9
45118,7
110755,9
100000,0
100000,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
118380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
118380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
818629,5
375684,5
290527,3
0,0
847,7
151570,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
123946,4
75684,5
25844,2
0,0
847,7
21570,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
694683,1
300000,0
264683,1
0,0
0,0
130000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.1 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений музейного типа»
министерство культуры области
всего
67016,9
300,0
23098,3
1000,0
4820,0
388,6
1470,0
0,0
17970,0
17970,0
областной бюджет
67016,9
300,0
23098,3
1000,0
4820,0
388,6
1470,0
0,0
17970,0
17970,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.2 «Укрепление материально-технической базы областных театров»
министерство культуры области
всего
32368,70
1400,0
800,0
5581,1
3617,6
0,0
3000,0
17970,0
0,0
0,0
областной бюджет
32368,7
1400,0
800,0
5581,1
3617,6
0,0
3000,0
17970,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.3 «Укрепление материально-технической базы областных концертных организаций»
министерство культуры области
всего
105,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
105,0
0,0
0,0
0,0
105,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.4 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений библиотечного типа»
министерство культуры области
всего
17004,2
1375,0
1 049,7
390,2
1271,6
917,7
10000,0
0,0
1000,0
1000,0
областной бюджет
17004,2
1375,0
1 049,7
390,2
1271,6
917,7
10000,0
0,0
1000,0
1000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.5 «Укрепление материально-технической базы областных образовательных организаций
в сфере культуры»
министерство культуры области
всего
23188,5
937,7
3439,8
1731,0
1035,8
13544,2
500,0
2000,0
0,0
0,0
областной бюджет
23188,5
937,7
3439,8
1731,0
1035,8
13544,2
500,0
2000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.6 «Укрепление материально-технической базы областных культурно-досуговых учреждений»
министерство культуры области
всего
24945,4
32,8
5499,5
5873,7
4039,4
2500,0
5000,0
0,0
1000,0
1000,0
областной бюджет
24945,4
32,8
5499,5
5873,7
4039,4
2500,0
5000,0
0,0
1000,0
1000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.7 «Укрепление материально-технической базы областных учреждений, осуществляющих
свою деятельность
по охране, сохранению
и популяризации объектов культурного наследия»
министерство культуры области
всего
524,5
524,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
524,5
524,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.8 «Укрепление материально-технической базы архивных учреждений»
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.9 «Приспособление здания Саратовского академического т
еатра юного зрителя им.Ю.П.Киселева
по адресу: ул.Вольская, 83,
для нужд детского театрально-концертного учреждения»
комитет капитального строительства области
всего
603611,0
313083,7
290527,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
38927,9
13083,7
25844,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
564683,1
300000,0
264683,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.10 «Реконструкция здания Саратовской областной филармонии им.А.Шнитке»
комитет капитального строительства области
всего
62600,8
62600,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
62600,8
62600,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.11 «Предоставление государственной поддержки (гранта) комплексного развития региональных
и муниципальных учреждений культуры»
министерство культуры области
всего
21200,0
21200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3200,0
3200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
18000,0
18000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.12 «Поддержка муниципальных учреждений культуры»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
144399,6
0,0
0,0
0,0
49042,0
47678,8
47678,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
18336,5
0,0
0,0
7847,1
5244,7
5244,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
126063,1
0,0
0,0
41194,9
42434,1
42434,1
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.13 «Исторический парк «Россия. Моя история»
министерство культуры области, благотворительный фонд содействия деятельности в сфере культуры и искусства «Звезда»
(по согласованию)
всего
618 380,3
0,0
0,0
0,0
400 000,0
218 380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
300000,0
0,0
0,0
200 000,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
118380,3
0,0
0,0
0,0
0,0
118 380,3
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.14 «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г. – архитектор К.В.Твиден, реконструкция
1959-1961 гг. – архитектор Т.Г.Ботяновский, расположенный
по адресу: г.Саратов, ул.Горького, 38/ пл.Театральная»
министерство культуры области, Фонд содействия реконструкции
и ремонту ГАУК «Саратовский академический театр оперы
и балета» (по согласованию)
всего
26329,2
0,0
0,0
0,0
26329,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
26329,2
0,0
0,0
0,0
26329,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.15 «Строительство пристройки
и третьей очереди здания ОГУ «Государственный архив Саратовской области»
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
146594,8
0,0
0,0
0,0
524,8
146070,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
16594,8
0,0
0,0
0,0
524,8
16070,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
130000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.16 «Укрепление материально-технической базы
и оснащение оборудованием детских школ искусства»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
352,0
0,0
0,0
0,0
0,0
352,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
313,3
0,0
0,0
0,0
0,0
313,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.17 «Поддержка виртуальных концертных залов»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
2 664,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2 664,4
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
293,1
0,0
0,0
0,0
0,0
293,1
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
2371,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2 371,3
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.18 «г.Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле»
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
всего
5822,9
0,0
0,0
0,0
322,9
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5822,9
0,0
0,0
0,0
322,9
5500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 10.19 «Сбор и обобщение информации о качестве и условий оказания услуг организациями в сфере культуры»
министерство культуры области
всего
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
областной бюджет
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Региональный
проект 10.1
«Культурная среда»
(в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»)
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
299560,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74841,1
112359,6
112359,6
0,0
областной бюджет
31238,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6519,3
12359,6
12359,6
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
268321,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68321,8
100000,0
100000,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.1 «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол»
министерство культуры области
всего
224719,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
112359,6
112359,6
0,0
областной бюджет
24719,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12359,6
12359,6
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
200000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100000,0
100000,0
0,0
местные
бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание
и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
55805,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55805,3
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
6138,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6138,6
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
49666,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49666,7
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.1.3 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание многофункциональных мобильных культурных центров)»
министерство культуры области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
19035,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19035,8
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
380,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
380,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
18655,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 655,1
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры»
министерство культуры области, управление делами Правительства области
всего
56910,6
8705,6
7279,8
6869,9
6555,3
7020,0
7700,0
4340,0
4100,0
4340,0
областной бюджет
35360,6
5055,6
3629,8
3269,9
2955,3
3570,0
4100,0
4340,0
4100,0
4340,0
федеральный бюджет (прогнозно)
21550,0
3650,0
3650,0
3600,0
3600,0
3450,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе по исполнителям:
министерство культуры области
всего
56910,6
8705,6
7279,8
6869,9
6555,3
7020,0
7700,0
4340,0
4100,0
4340,0
областной бюджет
35360,6
5055,6
3629,8
3269,9
2955,3
3570,0
4100,0
4340,0
4100,0
4340,0
федеральный бюджет (прогнозно)
21550,0
3650,0
3650,0
3600,0
3600,0
3450,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 11.1 «Организация
и осуществление методического обеспечения деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек,
культурно-
досуговых учреждений»
министерство культуры области
всего
6092,1
1376,6
570,5
385,0
400,0
560,0
700,0
700,0
700,0
700,0
областной бюджет
6092,1
1376,6
570,5
385,0
400,0
560,0
700,0
700,0
700,0
700,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 11.2 «Повышение профессионального образования работников культуры»
управление делами Правительства области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 11.3 «Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной
на повышение привлекательности профессий
в сфере культуры»
министерство культуры области
всего
2243,5
0,0
286,3
77,2
200,0
280,0
350,0
350,0
350,0
350,0
областной бюджет
2243,5
0,0
286,3
77,2
200,0
280,0
350,0
350,0
350,0
350,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 11.4 «Выплата стипендий, грантов и других именных
или тематических премий участникам культурного процесса, с целью повышения мотивации
к совершенствованию их деятельности
и повышения престижности деятельности
в сфере культуры»
министерство культуры области
всего
48575,0
7329,0
6423,0
6407,7
5955,3
6180,0
6650,0
3290,0
3050,0
3290,0
областной бюджет
27025,0
3 679,0
2773,0
2807,7
2355,3
2730,0
3050,0
3290,0
3050,0
3290,0
федеральный бюджет (прогнозно)
21550,0
3650,0
3650,0
3600,0
3600,0
3450,0
3600,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 12 «Популяризация культурных традиций»
министерство культуры области
всего
83678,8
7318,0
10202,7
8947,8
8700,0
8510,3
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
областной бюджет
83678,8
7318,0
10202,7
8947,8
8700,0
8510,3
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 12.1 «Организация
и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры
и развитию культурного сотрудничества»
министерство культуры области
всего
83678,8
7318,0
10202,7
8947,8
8700,0
8510,3
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
областной бюджет
83678,8
7318,0
10202,7
8947,8
8700,0
8510,3
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 13 «Гармонизация межнациональных отношений
и этнокультурное развитие народов Саратовской области»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), министерство внутренней политики и общественных отношений области
всего
21905,5
819,4
715,6
837,5
11315,9
5225,5
2679,5
312,1
0,0
0,0
областной бюджет
5727,4
300,0
52,8
140,0
1810,6
2799,8
312,1
312,1
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
14618,1
179,4
59,8
80,5
9505,3
2425,7
2367,4
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
1560,0
340,0
603,0
617,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.1 «Информационное сопровождение деятельности в сфере общественных, национальных, государственно-конфессиональных отношений
и укрепления единства российской нации»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), министерство внутренней политики и общественных отношений области, некоммерческие организации
(по согласованию), национальные объединения
(по согласованию), религиозные организации (по согласованию)
всего
2207,6
60,0
0,0
0,0
1547,6
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
375,5
60,0
0,0
0,0
247,6
33,0
34,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1832,1
0,0
0,0
0,0
1300,0
267,0
265,1
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.2 «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных
на сохранение традиций
и укрепление межнациональных отношений, совместно
с национально-культурными автономиями
и социально ориентированными некоммерческими организациями»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), некоммерческие организации
(по согласованию), национальные объединения (по согласованию), религиозные организации
(по согласованию)
всего
289,5
105,6
79,8
104,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
140,0
35,0
35,0
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
149,5
70,6
44,8
34,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.3 «Организация
и проведение мероприятий
по профилактике этнополитического
и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), министерство внутренней политики и общественных отношений области
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.4 «Организация семинаров (совещаний), дополнительного профессионального образования государственных гражданских
и муниципальных служащих, работающих в сфере межнациональных отношений»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), министерство внутренней политики и общественных отношений области, органы местного самоуправления
(по согласованию)
всего
1580,5
160,0
110,0
120,0
1190,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
250,5
60,0
0,0
0,0
190,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
1000,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
330,0
100,0
110,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.5 «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий
на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратовской области»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), министерство внутренней политики и общественных отношений области,
некоммерческие организации
(по согласованию), национальные объединения (по согласованию), религиозные организации (по согласованию), Ассамблея народов России (по согласованию)
всего
393,0
203,8
52,8
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
162,8
75,0
17,8
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
170,20
108,8
15,0
46,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
60,0
20,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.6 «Организация мероприятий, направленных
на популяризацию социального
и исторического наследия российского казачества
в Саратовской области»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), общественные организации области (по согласованию), Саратовское окружное казачье общество
(по согласованию)
всего
730,0
280,0
223,0
227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
60,0
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
670,0
220,0
223,0
227,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.7 «Организация
и проведение мониторинга межнациональных отношений
и раннего предупреждения межнациональных конфликтов
на территории области»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), управление внутренней политики и общественного мониторинга области, министерство внутренней политики и общественных отношений области
всего
3010,0
10,0
250,0
250,0
0,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2510,0
10,0
0,0
0,0
0,0
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
500,0
0,0
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.8 «Организация и проведение мероприятий, направленных
на этнокультурное развитие народов Саратовской области совместно
с национально-культурными автономиями
и социально-ориентированными некоммерческими организациями»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), управление внутренней политики и общественного мониторинга области, министерство внутренней политики и общественных отношений области
всего
7582,9
0,0
0,0
0,0
5407,5
925,5
937,8
312,1
0,0
0,0
областной бюджет
1388,3
0,0
0,0
0,0
865,2
101,8
109,2
312,1
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
6194,6
0,0
0,0
0,0
4542,3
823,7
828,6
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.9 «Организация
и проведение мероприятий, направленных
на укрепление общероссийского гражданского единства, совместно
с национально-культурными автономиями
и социально ориентированными некоммерческими организациями»
комитет общественных связей
и национальной политики области (управление делами Правительства области – плательщик), управление внутренней политики и общественного мониторинга области, министерство внутренней политики и общественных отношений области
всего
6112,0
0,0
0,0
0,0
3170,3
1500
1441,7
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
840,3
0,0
0,0
0,0
507,3
165,0
168,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
5271,7
0,0
0,0
0,0
2663,0
1335,0
1273,7
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное
мероприятие 13.10 «Организация мероприятий, направленных
на популяризацию социального
и исторического наследия российского казачества
в Саратовской области»
комитет общественных связей
и национальной политики области (плательщик – управление делами Правительства области), министерство внутренней политики и общественных отношений области (плательщик – управление делами Правительства области)
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники (прогнозно)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
11. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями
и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим
и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 1 «Музеи» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 ьгод
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе з
а счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
Наименование государственной услуги – «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях,
на электронных
и других видах носителей,
в том числе
в виртуальном режиме»
Единицы измерения объема государственной услуги –
тыс. чел., ед.
Общий объем оказания государственной услуг
и по подпрограмме – всего
69432,2
77324,1
1. Количество обслуженного населения,
в том числе нестационарными формами
и в электронном виде
385,6
379,7
2. Количество осуществляемых выставочных проектов, осуществляемых в Саратовской области
198,0
198,0
3. Количество новых выставок, открытых
в отчетном году
64,0
64,0
4. Количество проведенных лекций, экскурсий
6910,0
6835,0
5. Количество нестационарных (выездных) выставок для экспонирования музейных предметов
в городах
и населенных пунктах области
40,0
42,0
в том числе
в рамках основного
мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
65814,1
75792,1
в том числе
в рамках основного
мероприятия 1.4 «Организация
и проведение выставочной деятельности музеев
на территории Саратовской области,
в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
3147,7
1150,0
в том числе
в рамках основного
мероприятия 1.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации музейного дела»
470,4
382,0
Наименование государственной работы – «Формирование и учет Музейного фонда Российской Федерации, хранение, изучение
и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций Музейного фонда Российской Федерации»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
2590,0
320,0
1. Количество музейных предметов, прошедших регистрацию
в инвентарных книгах фондов
и внесенных
в электронный каталог
7676,0
7576,0
2. Количество предметов, поступивших в музейное собрание
6120,0
5590,0
3. Количество отреставрированных музейных предметов
и коллекций
336,0
320,0
в том числе
в рамках основного
мероприятия 1.2 «Обеспечение сохранности музейных предметов
и музейных коллекций, находящихся
в государственной собственности области»
870,0
120,0
в том числе
в рамках основного
мероприятия 1.3 «Обеспечение пополнения
и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами»
1720,0
200,0
Наименование государственной работы – «Проведение фестивалей, выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций
и иных программных мероприятий силами учреждения»
Единицы измерения объема государственной работы –
ед., тыс. чел.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
3453,0
3914,6
1. Количество подготовленных фестивалей, выставок, лекториев, презентаций, тематических вечеров, акций, фестивалей, форумов и иных программных мероприятий силами учреждения
304,0
301,0
2. Численность участников культурно-массовых мероприятий
81,5
81,8
в том числе в рамках основного
мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
3453,0
3914,6
Наименование государственной услуги – «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»
Единицы измерения объема государственной услуги
Число посетителей, чел.
414602
367202
460518
555818
555818
555818
555818
Количество выставок
77
79
80
81
81
81
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
25629,8
26051,6
45877,2
71501,5
76351,9
79385,6
79385,6
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
34962,9
24676,9
43371,2
66401,5
71251,9
74285,6
74285,6
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.4 «Организация
и проведение выставочной деятельности музеев на территории Саратовской области,
в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
1060,1
874,7
1760,0
3730,0
3730,0
3730,0
3730,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации музейного дела»
561,8
500,0
746,0
1370,0
1370,0
1370,0
1370,0
Наименование государственной услуги – «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий
объем
оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
113
63
72
73
74
74
74
13483,1
11219,3
17238,8
14250,5
14808,0
15429,9
15429,9
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
113
63
72
73
74
74
74
13483,1
11219,3
17238,8
14250,5
14808,0
15429,9
15429,9
Наименование государственной работы – «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
627028
636087
641959
653609
665259
676911
688565
24725,5
28775,6
30575,7
29887,4
30159,4
31398,7
31398,7
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг населению музеями»
627028
636087
641959
653609
665259
676911
688565
24477,1
28575,6
30031,7
29237,4
29509,4
30748,7
30748,7
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.2 «Обеспечение сохранности музейных предметов
и музейных коллекций, находящихся
в государственной собственности области»
48,4
0,0
184,0
250,0
250,0
250,0
250,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.3 «Обеспечение пополнения
и комплектования фондов областных музеев новыми уникальными экспонатами»
200,0
200,0
360,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1567
429
504
505
510
512
514
10726,6
15616,7
14082,9
18405,3
18670,8
19454,9
19454,9
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг
населению музеями»
1567
429
504
505
510
512
514
10726,6
15616,7
14082,9
18405,3
18670,8
19454,9
19454,9
Наименование государственной работы – «Предоставление консультационных и методических услуг»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
6052,9
1. Количество отчетов, составленных
по результатам работ
12
2. Количество разработанных документов
5
3. Количество проведенных консультаций
53
в том числе
в рамках основного мероприятия 1.1 «Оказание государственных услуг
населению музеями»
6052,9
Итого
по услугам (работам):
75475,2
81558,7
80617,9
81663,2
107774,6
134044,7
139990,1
145669,1
145669,1
Затраты
на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
3402,9
4503,0
4552,1
4450,2
4450,2
4450,2
4450,2
Затраты
на содержание имущества учреждений,
не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего
по подпрограмме:
75475,2
81558,7
84020,8
86166,2
112326,7
138494,9
144440,3
150119,3
150119,3
».
12. Приложение № 6 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6 к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями
и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим
и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 2 «Театры» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц),
результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
Наименование государственной услуги – «Показ спектаклей, концертов
и концертных программ, иных зрелищных программ
и мероприятий»
Единицы измерения объема государственной услуги –
тыс. чел., ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
338564,5
324886,4
1. Количество обслуженного населения
445,5
424,5
2. Количество проведенных спектаклей, концертов
и концертных программ, иных зрелищных программ
и мероприятий
1589,0
1511,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
330552,4
322478,4
в том числе в
рамках основного мероприятия 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности»
6260,0
1800,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров
на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
1552,1
300,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации театрального дела»
200,0
308,0
Наименование государственной работы – «Создание спектаклей, концертов и концертных программ и иных зрелищных программ»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
11388,1
5936,4
Количество новых (капитально
возобновленных) спектаклей, концертов
и концертных программ, иных зрелищных программ и мероприятий
13,0
18,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
1310,1
1436,4
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.2 «Создание новых спектаклей
в областных театрах»
10078,0
4500,0
Наименование государственной услуги – «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел., ед.
1. Число зрителей
396924
409108
427770
409108
409108
409108
409108
2. Количество публичных выступлений
49
39
44
39
39
39
39
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
255534,1
231859,3
250773,6
377828,3
395811,3
411852,0
411852,0
в том числе в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
250140,7
228605,5
242074,5
362078,3
380061,3
396102,0
396102,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.3 «Осуществление областными театрами фестивальной деятельности»
3305,6
2123,8
7459,1
11750,0
11750,0
11750,0
11750,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных театров
на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
800,0
980,0
560,0
750,00
750,0
750,0
750,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации театрального дела»
1287,8
150,0
680,0
3250,0
3250,0
3250,0
3250,0
Наименование государственной работы – «Создание спектаклей»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
21
24
33
24
24
24
24
52838,7
93387,6
124009,0
62336,6
65062,8
67514,0
67514,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению
театрами»
48493,9
88723,9
119549,0
55636,6
58362,8
60814,0
60814,0
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.2 «Создание новых спектаклей
в областных театрах»
4344,8
4663,7
4460,0
6700,0
6700,0
6700,0
6700,0
Наименование государственной услуги – «Показ (организация показа) концертов
и концертных программ»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел., ед.
1. Число зрителей
7946
10866
12116
10866
10866
10866
10866
2. Количество публичных выступлений
60
57
58
57
57
57
57
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
9860,4
18570,4
13076,7
20204,5
21194,5
22084,6
22084,6
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
9860,4
18570,4
13076,7
20204,5
21194,5
22084,6
22084,6
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение куьтурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1
1
899,9
1207,8
в том числе в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
899,9
1207,8
Наименование государственной работы – «Создание концертов
и концертных программ»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1
1
1
1
1
1
1
1440,1
4178,7
2778,5
4178,7
4178,7
4178,7
4178,7
в том числе
в рамках основного мероприятия 2.1 «Оказание государственных услуг населению театрами»
1
1
1
1
1
1
1
1440,1
4178,7
2778,5
4178,7
4178,7
4178,7
4178,7
Итого по услугам (работам):
349952,6
330822,8
320573,2
347996,0
391845,6
464548,1
486247,3
505629,3
505629,3
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
22444,7
19948,0
25898,0
28744,6
28744,6
28744,6
28744,6
Затраты на содержание имущества учреждений,
не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд:
Всего
по подпрограмме:
349952,6
330822,8
343017,9
367994,0
417743,6
493292,7
514991,9
534373,9
534373,9
».
13. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7 к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 3 «Концертные организации и коллективы»
государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целевых средств
Наименование государственной услуги – «Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ
и мероприятий»
Единицы измерения объема государственной услуги – тыс. чел., ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
120847,9
109269,2
1. Количество обслуженного населения
122,2
130,0
2. Количество проведенных спектаклей, концертов
и концертных программ, иных зрелищных программ
и мероприятий
800,0
855,0
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
118683,3
108459,2
в том числе в рамках основного мероприятия 3.3 «Осуществление фестивальной деятельности областными концертными организациями»
1000,0
300,0
в том числе в рамках основного мероприятия 3.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных концертных организаций на территории Саратовской области, в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
520,0
260,0
в том числе в рамках основного мероприятия 3.5 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации концертной деятельности»
644,6
250,0
Наименование государственной работы – «Создание спектаклей, концертов и концертных программ и иных зрелищных мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
20,0
20,0
5304,9
3839,7
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями и коллективами»
18,0
18,0
3754,9
3589,7
в том числе в рамках основного мероприятия 3.2 «Создание новых концертных программ, спектаклей и иных зрелищных программ
и мероприятий областными концертными организациями»
2,0
2,0
1550,0
250,0
Наименование государственной услуги – «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
83151,2
70915,0
76454,2
84122,1
88167,6
91992,3
91992,3
1. Число зрителей
105797
88847
122536
88847
88847
88847
88847
2. Количество публичных выступлений
1
28
33
28
28
28
28
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
82779,3
69540,0
74712,9
81972,1
86017,6
89842,3
89842,3
в том числе в рамках основного мероприятия 3.3 «Осуществление фестивальной деятельности областными концертными организациями»
100,0
425,0
720,0
700,0
700,0
700,0
700,0
в том числе в рамках основного мероприятия 3.4 «Осуществление гастрольной деятельности областных концертных организаций на территории Саратовской области,
в субъектах Российской Федерации
и в зарубежных странах»
224,0
250,0
400,0
500,0
500,0
500,0
500,0
в том числе в рамках основного мероприятия 3.5 «Организация и проведение мероприятий
по популяризации концертной деятельности»
47,9
700,0
621,3
950,0
950,0
950,0
950,0
Наименование государственной работы – «Создание концертов
и концертных программ»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
27
28
30
28
28
28
28
13514,0
20549,9
14014,0
20039,4
21026,3
21938,2
21938,2
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
13171,5
20349,9
13694,0
19739,4
20726,3
21638,2
21638,2
в том числе в рамках основного мероприятия основного мероприятия 3.2 «Создание новых концертных программ, спектаклей и иных зрелищных программ
и мероприятий
областными концертными организациями»
342,5
200,0
320,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Наименование государственной услуги – «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
10840
8156
14599
8156
8156
8156
8156
5989,2
7015,5
16704,4
6805,0
7145,2
7459,5
7459,5
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
10840
8156
14599
8156
8156
8156
8156
5989,2
7015,5
16704,4
6805,0
7145,2
7459,5
7459,5
Наименование государственной работы – «Создание спектаклей»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
2
2
2
2
2
2
2
269,0
3512,9
1659,1
3407,5
3577,8
3735,2
3735,2
в том числе в рамках основного мероприятия 3.1 «Оказание государственных услуг населению концертными организациями
и коллективами»
2
2
2
2
2
2
2
269,0
3512,9
1659,1
3407,5
3577,8
3735,2
3735,2
Итого по услугам (работам):
126152,8
113108,9
102923,4
101993,3
108831,7
114374,0
119916,9
125125,2
125125,2
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждений:
8026,1
6288,7
6295,8
7085,8
7085,8
7085,8
7085,8
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
126152,8
113108,9
110949,5
108282,0
115127,5
121459,8
127002,7
132211,0
132211,0
».
14. Приложение № 8 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 4 «Библиотеки» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц),
результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целевых средств
всего
в том числе
за счет целе-
вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе
-вых средств
Наименование государственной услуги – «Осуществление библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей библиотеки»
Единицы измерения объема государственной услуги – тыс. чел.,
тыс. экз., тыс. ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
84304,1
78542,5
1. Количество обслуженного
населения
(число посещений),
в том числе нестационарными формами и в электронном виде
478,0
473,5
2. Количество документов, выданных из фонда пользователям библиотеки
2113,5
1982,4
3. Количество выполненных справок (библиографических, фактографических и иных)
для пользователей библиотеки
77,0
67,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1
«Оказание государственных услуг населению библиотеками»
84304,1
78542,5
Наименование государственной
работы – «Формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов
и организация каталогов, обеспечение физического сохранения
и безопасности фонда библиотеки»
Единицы измерения объема государственной работы – тыс. ед.
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
6322,3
4930,4
1. Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки
149,1
149,5
2. Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму
1,7
1,7
3. Объем фонда библиотеки (всего)
3535,4
3536,6
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
3930,4
3930,4
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.2 «Комплектование фондов библиотек области»
1491,9
950,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.4 «Организация
и проведение мероприятий
по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области»
900,0
50,0
Наименование государственной работы – «Проведение фестивалей, выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения»
Единицы измерения объема государственной работы – ед., тыс. чел.
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
1820,0
1060,0
1. Количество подготовленных фестивалей, выставок, лекториев, презентаций, тематических вечеров, акций, фестивалей, форумов и иных программных мероприятий силами учреждения
2142,0
2155,0
2. Количество участников культурно-массовых мероприятий
129,0
132,8
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.3 «Организация
и проведение мероприятий, направленных
на популяризацию чтения
и библиотечного дела»
1820,0
1060,0
Наименование государственной услуги – «Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
495040
505890
519240
505890
505890
505890
505890
36963,4
37234,4
45425,2
48102,8
50355,5
52457,2
52457,2
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
36963,4
37234,4
45425,2
48102,8
50355,5
52457,2
52457,2
Наименование государственной работы – «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотеки»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
3568056
3568852
3602900
3568852
3568852
3568852
3568852
14042,7
13375,3
9254,0
17019,4
17723,1
18363,2
18363,2
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
13742,7
11351,4
7784,6
15298,7
16002,4
16642,5
16642,5
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.2 «Комплектование фондов библиотек области»
300,0
1937,7
1321,4
1535,7
1535,7
1535,7
1535,7
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.4 «Организация
и проведение мероприятий
по сохранности библиотечных фондов государственных библиотек области»
0,0
86,2
148,0
185,0
185,0
185,0
185,0
Наименование государственной работы – «Библиографическая обработка документов
и создание каталогов»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме –
всего
376839
380839
410500
380839
380839
380839
380839
7588,8
6973,8
6788,4
7337,8
7675,3
7982,3
7982,3
в том числе в рамках основного мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
7588,8
6973,8
6788,4
7337,8
7675,3
7982,3
7982,3
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1831
2075
2311
2075
2075
2075
2075
10255,0
23165,6
20272,8
24890,5
25922,0
26860,3
26860,3
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
9728,4
22358,1
19100,8
22425,5
23457,0
24395,3
24395,3
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.3 «Организация
и проведение мероприятий, направленных
на популяризацию чтения и библиотечного дела»
526,6
807,5
1172,0
2465,0
2465,0
2465,0
2465,0
Наименование государственной работы – «Предоставление консультационных
и методических услуг»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
11387,7
1. Количество отчетов, составленных
по результатам работ
5
2. Количество разработанных документов
57
3. Количество проведенных консультаций
1353
в том числе в рамках основного
мероприятия 4.1 «Оказание государственных услуг населению библиотеками»
11387,7
Итого по услугам (работам):
92446,4
84532,9
80237,6
80749,1
81740,4
97350,5
101675,9
105663,0
105663,0
затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждений:
410,1
429,3
452,5
598,7
598,7
598,7
598,7
затраты на содержание имущества учреждений, не используемого
для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
92446,4
84532,9
80647,7
81178,4
82192,9
97949,2
102274,6
106261,7
106261,7
».
15. Приложение № 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 5 «Система образования в сфере культуры»
государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021 год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
Наименование государственной услуги – «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в сфере искусств и культуры»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
270990,3
268806,7
Количество человек, поступивших
на обучение
418,0
384,0
Численность обучающихся
1349,0
1364,0
в том числе в рамках основного мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
270990,3
268806,7
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
1,0
0,0
100,0
0,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.2 «Введение новых специальностей (специализаций)
в областных профессиональных образовательных организациях»
1,0
0,0
100,0
0,0
Наименование государственной услуги – «Получение дополнительного профессионального образования специалистами
в сфере искусств
и культуры»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
374,0
345,0
11386,7
10498,6
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
320,0
345,0
10986,7
10498,6
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.4 «Обеспечение образовательных организаций сферы культуры средствами, направленными на обязательное получение дополнительного профессионального образования педагогическими работниками в установленные законом сроки»
54,0
0,0
400,0
0,0
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
52,0
0,0
700,0
0,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.3 «Разработка и внедрение новых программ получения дополнительного профессионального образования педагогическими работниками
и другими специалистами областных учреждений сферы культуры, проведение семинаров, мастер-классов, тренингов
и других подобных мероприятий»
52,0
0,0
700,0
0,0
Наименование государственной услуги – «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
по укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий)»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
1099
214225,8
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
1099
214225,8
Наименование государственной услуги – «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий)»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
154
8485,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
154
8485,0
Наименование государственной услуги – «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
1260
1260
1294
1260
1260
1260
218761,9
251386,7
232363,9
242793,3
252622,7
252622,7
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
1260
1260
1294
1260
1260
1260
218761,9
251386,7
232363,9
242793,3
252622,7
252622,7
Наименование государственной услуги – «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел./час.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
35352,4
18440,55
9750,5
35352,4
35352,4
35352,4
35352,4
10844,0
10414,0
2207,9
10382,8
10850,0
11284,0
11284,0
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
35352,4
18440,55
9750,5
35352,4
35352,4
35352,4
35352,4
10844,0
10414,0
2207,9
10382,8
10850,0
11284,0
11284,0
Наименование государственной услуги – «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств,
интегрированных
с образовательными программами основного общего образования,
по укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий)»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
90
95
109
90
90
90
90
13521,3
15475,5
10993,0
15429,0
16123,3
16768,2
16768,2
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
90
95
109
90
90
90
90
13521,3
15475,5
10993,0
15429,0
16123,3
16768,2
16768,2
Наименование государственной
услуги – «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
Единицы измерения объема
государственной услуги – чел./час.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
17566,8
39204,93
31861,5
17566,8
17566,8
17566,8
17566,8
6119,9
11627,4
5772,1
11592,5
12114,2
12598,8
12598,8
в том числе в рамках основного мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
17566,8
39204,93
31861,5
17566,8
17566,8
17566,8
17566,8
6119,9
11627,4
5772,1
11592,5
12114,2
12598,8
12598,8
Наименование государственной услуги – «Обеспечение жилыми помещениями
в общежитиях»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
85
2923,7
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
85
2923,7
Наименование государственной услуги – «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»
Единицы измерения объема государственной услуги – чел./час.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
4495,3
4324,3
5192,7
4311,3
4505,3
4685,5
4685,5
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
24840,0
4495,3
4324,3
5192,7
4311,3
4505,3
4685,5
4685,5
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие
у обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятию физической культурой
и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
39
30
2800,4
5081,2
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
39
30
2800,4
5081,2
Наименование государственной работы – «Проведение мероприятий, направленных
на развитие детей
и молодежи, в том числе одаренных»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
40
40
40
40
40
4597,9
5065,9
5293,8
5505,5
5505,5
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
40
40
40
40
40
4597,9
5065,9
5293,8
5505,5
5505,5
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
34
27
1368,4
872,6
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
34
27
1368,4
872,6
Наименование государственной работы – «Методическое обеспечение образовательной деятельности»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
35
35
35
35
35
672,6
869,9
909,0
945,3
945,3
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
35
35
35
35
35
672,6
869,9
909,0
945,3
945,3
Наименование государственной услуги – «Предоставление консультационных
и методических услуг»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
650
352,4
в том числе в рамках основного
мероприятия 5.1 «Оказание государственных услуг населению областными образовательными организациями в сфере культуры»
352,4
Итого по услугам (работам):
283177,0
279305,3
265136,2
266556,9
280822,9
280015,3
292588,9
304410,0
304410,0
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждений:
2016,7
1959,9
1928,3
1718,6
1718,6
1718,6
1718,6
Затраты на содержание имущества учреждений,
не используемого
для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
283177,0
279305,3
267152,9
268516,8
282751,2
281733,9
294307,5
306128,6
306128,6
».
16. Приложение № 10 к государственной программе изложить в следующей редакции
«Приложение № 10
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 6 «Культурно-досуговые учреждения»
государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
Наименование государственной услуги – «Организация культурного досуга населения»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед., тыс. чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
47178,0
42626,1
1. Клубные формирования
102,0
102,0
2. Участники клубных формирований
5,1
4,7
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
46852,2
42626,1
в том числе в рамках основного мероприятия 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов
и их исполнителей
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных мероприятиях»
325,8
0,0
Наименование государственной работы – «Проведение выставок, лекториев, смотров, конкурсов, конференций
и иных мероприятий силами учреждения»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
2218,0
2163,0
8910,3
8842,0
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
5281,0
5550,3
в том числе в рамках основного мероприятия 6.2 «Организация, проведение и участие областных государственных учреждений культуры
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных фестивалях, праздниках, выставках»
2348,8
1963,5
в том числе в рамках основного мероприятия 6.5 «Организация, проведение и участие государственных учреждений культурно-досугового типа
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных киномероприятиях»
1009,0
650,0
в том числе в рамках основного мероприятия 6.6 «Организация
и проведение мероприятий
по популяризации народного творчества
и культурно-досуговой деятельности»
271,5
678,2
Наименование государственной услуги – «Кинопрокат»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
9010,0
9016,0
11579,3
12825,2
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
9010,0
9016,0
11579,3
12825,2
Наименование государственной услуги – «Кинопоказ»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед., тыс. чел.
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
11979,3
12982,3
1. Киносеансы
24,9
17,1
2. Количество обслуженного населения
234,6
164,8
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
11579,3
12947,3
в том числе в рамках основного мероприятия 6.4 «Организация и пополнение фильмофонда ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр»
400,0
35,0
Наименование государственной работы – «Государственная работа по сохранению и развитию народного творчества»
Единицы измерения объема государственной работы – тыс. чел., ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
26023,4
25249,7
1. Количество участников фестивалей, выставок, ярмарок, народного творчества, ремесел, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий, направленных
на сохранение и развитие народного творчества
48,4
42,9
2. Количество фестивалей, выставок, ярмарок, народного творчества, ремесел, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий, направленных
на сохранение и развитие народного творчества
58,0
69,0
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
25342,8
24697,9
в том числе в рамках основного мероприятия 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов
и их исполнителей
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных мероприятиях»
449,7
333,9
в рамках основного мероприятия 6.6 «Мероприятия
по организации
и проведение мероприятий
по популяризации народного творчества
и культурно-досуговой деятельности»
230,9
217,9
Наименование государственной услуги – «Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед., чел.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
118
118
4829
4829
4829
4829
4829
44588,1
40457,6
40827,0
41978,2
44067,1
46348,2
46348,2
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
44355,1
40443,6
40747,0
41778,2
43867,1
46148,2
46148,2
в том числе в рамках основного мероприятия 6.3 «Организация участия специалистов областных творческих коллективов
и их исполнителей
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных мероприятиях»
233,0
14,0
80,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Наименование государственной работы – «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – шт.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1980
2035
2031
2035
2035
2035
2035
34708,0
49554,4
45599,4
70029,7
73135,6
76559,2
76559,2
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
30531,8
45564,4
42159,4
61729,7
64835,6
68259,2
68259,2
в том числе в рамках основного мероприятия 6.2 «Организация, проведение и участие областных государственных учреждений культуры в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных фестивалях, праздниках, выставках»
1970,8
2765,0
2160,0
6500,0
6500,0
6500,0
6500,0
в том числе в рамках основного мероприятия 6.5 «Организация, проведение и участие государственных учреждений культурно-досугового типа
в областных, межрегиональных, всероссийских
и международных киномероприятиях»
1432,4
500,0
480,0
600,0
600,0
600,0
600,0
в том числе в рамках основного мероприятия 6.6 «Организация и проведение мероприятий
по популяризации народного творчества
и культурно-досуговой деятельности»
773,0
725,0
800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
Наименование государственной работы – «Предоставление консультационных
и методических услуг»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
8202,5
1. Количество отчетов, составленных
по результатам работ
100
2. Количество разработанных документов
34
3. Количество проведенных консультаций
953
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
8202,5
Наименование государственной услуги – «Прокат кино
и видеофильмов»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
5735
5745
6100
5745
5745
5745
5745
14618,5
8090,6
6522,7
8357,6
8775,5
9231,8
9231,8
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
5735
5745
6100
5745
5745
5745
5745
14618,5
8090,6
6522,7
8357,6
8775,5
9231,8
9231,8
Наименование государственной услуги – «Показ кинофильмов»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
13500
13500
17500
13500
13500
13500
13500
2906,6
6138,0
11614,8
6499,2
6814,2
7158,1
7158,1
в том числе в рамках основного мероприятия 6.1 «Оказание государственных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями»
2686,6
6098,0
11454,8
6299,2
6614,2
6958,1
6958,1
в том числе в рамках основного мероприятия 6.4 «Организация и пополнение фильмофонда ГАУК «Саратовский областной методический киновидеоцентр»
220,0
40,0
160,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Итого по услугам (работам):
105670,3
102525,3
105023,7
104240,6
104563,9
126864,7
132792,4
139297,3
139297,3
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
1401,7
1305,6
1186,6
1104,8
1104,8
1104,8
1104,8
Затраты на содержание имущества учреждений,
не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
105670,3
102525,3
106425,4
105546,2
105750,5
127969,5
133897,2
140402,1
140402,1
.
».
17. Приложение № 11 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 11
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 7 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
Наименование государственной
работы – «Выполнение работ по сохранению, использованию, популяризации
и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
на территории области»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
253
257
260
260
360
410
560
260
260
8053,1
8008,1
7172,7
7172,7
14600,6
19550,8
20297,1
20964,3
20964,3
в том числе в рамках основного мероприятия 7.1 «Выполнение государственных работ в области охраны объектов культурного наследия области»
200
257
260
260
260
260
260
260
260
6703,1
8008,1
7172,7
7172,7
14517,0
19550,8
20297,1
20964,3
20964,3
в том числе в рамках основного мероприятия 7.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению удовлетворительного состояния объектов культурного наследия регионального значения»
10
0
0
0
0
0
0
0
0
320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе в рамках основного мероприятия 7.3 «Обеспечение мероприятий по выявлению новых объектов культурного наследия»
8
0
0
0
0
0
0
0
0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе в рамках основного мероприятия 7.4 «Обеспечение мероприятий по государственному учету объектов культурного наследия регионального значения»
25
0
0
0
100
150
300
0
0
353,6
0,0
0,0
0,0
83,6
0,0
0,0
0
0
в том числе в рамках основного мероприятия 7.5 «Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия»
3
0
0
0
0
0
0
0
0
520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
в том числе в рамках основного мероприятия 7.6 «Популяризация объектов культурного наследия регионального значения»
7
0
0
0
0
0
0
0
0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
Итого по услугам (работам):
8053,1
8008,1
7172,7
7427,4
14600,6
19550,8
20297,1
20964,3
20964,3
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждений:
98,3
98,3
37,5
16,9
16,9
16,9
16,9
затраты на содержание имущества учреждений, не используемого
для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
8053,1
8008,1
7271,0
7525,7
14638,1
19567,7
20314,0
20981,2
20981,2
».
18. Приложение № 12 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 12
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 8 «Архивы» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения
государственных заданий (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
I. За счет средств областного бюджета
Наименование государственной услуги – «Информационное обеспечение пользователей по их запросам на бесплатной основе»
Единицы измерения объема государственной услуги – исполненный запрос
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
13375
13945
9589,4
11613,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
13375
13945
9589,4
11613,3
Наименование государственной услуги –
«Обеспечение доступа к архивным документам в читальном зале архива»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед. выдачи
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
26806
34690
4642,8
5407,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
26806
34690
4642,8
5407,3
Наименование государственной услуги –
«Оказание методической помощи организациям в подготовке нормативных документов, регламентирующих деятельность их делопроизводственных и архивных служб»
Единицы измерения объема государственной услуги – документ
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
100
101
2299,0
1000,6
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
100
101
2299,0
1000,6
Наименование государственной услуги –
«Оказание методической помощи организациям в упорядочении документов постоянного хранения и по личному составу»
Единицы измерения объема государственной услуги – дело
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
42795
104059
2686,5
1791,9
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и представление пользователям архивной информации»
42795
104059
2686,5
1791,9
Наименование государственной услуги –
«Проведение семинаров по вопросам документационного обеспечения управления
и ведомственному хранению документов»
Единицы измерения объема государственной услуги – семинар
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
14
8
746,0
270,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
14
8
746,0
270,3
Наименование государственной работы –
«Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда и других архивных документов»
Единицы измерения объема государственной работы – ед. хранения, без единиц измерения
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
14605,1
13256,5
1. Улучшение физического состояния:
реставрация
189
178
мелкий ремонт
342
245
подшивка
498
545
дезинфекция дел
60
62
2. Картонирование
3057
625
3. Проверка наличия дел
108333
115518
4. Выявление особо ценных дел
223
73
5. Выдача дел сотрудникам архива
19815
14560
6. Выверка учетных документов
457
856
7. Ведение учетных документов
16519
33395
8. Обеспечение норм режимов хранения (контроль за соблюдением температурно-влажностного режима, соблюдение охранного режима, обеспыливание дел)
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
14605,1
13256,5
Наименование государственной работы –
«Прием документов на хранение»
Единицы измерения объема государственной работы – ед. хранения
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
15700
8430
1686,8
960,9
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
15700
8430
1686,8
960,9
Наименование государственной работы –
«Взаимодействие с организациями – источниками комплектования»
Единицы измерения объема государственной работы – организация
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
58
45
917,7
2080,2
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
58
45
917,7
2080,2
Наименование государственной работы –
«Научное описание документов, создание информационно-поисковых систем
к документам архива»
Единицы измерения объема государственной работы – ед. хранения, фонд
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
2799,7
3446,1
Единицы измерения объема государственной работы – ед. хранения
2437
1898
Единицы измерения объема государственной работы – фонд
256
187
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
2799,7
3446,1
Наименование государственной работы –
«Предоставление обществу ретроспективной документной информации»
Единицы измерения объема государственной работы – мероприятие
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
136
178
2864,9
1347,4
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
136
178
2864,9
1347,4
Наименование государственной работы –
«Организация рассекречивания документов»
Единицы измерения объема государственной работы – дело
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
1207
482
1312,4
847,5
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
1207
482
1312,4
847,5
Наименование государственной услуги – «Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам)»
Единицы измерения объема государственной услуги – количество исполненных запросов
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
9250
12024
10828,0
9155,1
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
9250
12024
10828,0
9155,1
Наименование государственной услуги –
«Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по тематическим запросам)»
Единицы измерения объема государственной услуги – количество исполненных запросов
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
1052
3290
5446,1
3732,5
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
1052
3290
5446,1
3732,5
Наименование государственной услуги –
«Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним»
Единицы измерения объема государственной услуги – количество посещений читального зала
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
4558
5089
1885,7
3850,9
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
4558
5089
1885,7
3850,9
Наименование государственной работы – «Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним»
Единицы измерения объема государственной работы – количество описанных документов
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
41880
41825
3130,8
5993,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и представление пользователям архивной информации»
41880
41825
3130,8
5993,3
Наименование государственной работы –
«Обеспечение сохранности и учет архивных документов»
Единицы измерения объема государственной работы – объем хранимых документов
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
52932
68200
2933,6
8749,5
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
52932
68200
2933,6
8749,5
Наименование государственной работы –
«Комплектование архивными документами»
Единицы измерения объема государственной работы – объем документов, принятых
на постоянное хранение
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
6007
7212
7848,2
8014,8
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
6007
7212
7848,2
8014,8
Наименование государственной работы –
«Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах,
и организации в установленном порядке
их рассекречивания»
Единицы измерения объема государственной работы – количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
492
451
1393,1
1287,0
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
492
451
1393,1
1287,0
Наименование государственной работы –
«Предоставление консультационных
и методических услуг»
Единицы измерения объема государственной работы – количество разработанных документов
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
356
2874,5
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
356
2874,5
Наименование государственной работы –
«Организация мероприятий (Конференции, семинары – по месту расположения организации)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
7
2885,4
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
7
2885,4
Наименование государственной работы –
«Организация мероприятий (выставки –
по месту расположения организации)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
15
1418,1
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
15
1418,1
Наименование государственной работы –
«Организация мероприятий (переговоры, встречи, совещания – по месту расположения организации)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
64
2224,5
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
64
2224,5
Наименование государственной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методических (семинар, конференция)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
10
686,4
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
10
686,4
Наименование государственной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Публичные лекции»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
13
415,8
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
13
415,8
Наименование государственной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
19
604,9
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
19
604,9
Наименование государственной работы –
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
31
220,2
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
31
220,2
Наименование государственной услуги –
«Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей
их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и международными обязательствами Российской Федерации»
Единицы измерения объема государственной услуги – количество исполненных запросов
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
4065
3980
3980
3980
3980
5272,8
6201,5
6537,0
6890,7
6890,7
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
4065
3980
3980
3980
3980
5272,8
6201,5
6537,0
6890,7
6890,7
Наименование государственной услуги –
«Информационное обеспечение на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов»
Единицы измерения объема государственной услуги – количество исполненных запросов
Общий объем оказания государственной услуги по подпрограмме – всего
8151
8030
8030
8030
8030
9222,5
11311,8
11959,1
12568,3
12568,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
8151
8030
8030
8030
8030
9222,5
11311,8
11959,1
12568,3
12568,3
Наименование государственной работы –
«Обеспечение сохранности архивных документов»
Единицы измерения объема государственной работы – количество дел, прошедших проверку наличия, выявленных особо ценных и уникальных дел, и дел, выданных
из архивохранилища
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
125700
124760
124760
124760
124760
9215,2
11416,0
12078,5
12685,7
12685,7
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
125700
124760
124760
124760
124760
9215,2
11416,0
12078,5
12685,7
12685,7
Наименование государственной работы –
«Учет архивных документов»
Единицы измерения объема государственной работы – количество фондов, по которым выверены учетные документы
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
503
503
503
503
503
1166,7
1415,1
1503,7
1572,3
1572,3
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
503
503
503
503
503
1166,7
1415,1
1503,7
1572,3
1572,3
Наименование государственной работы –
«Улучшение физического состояния документов»
Единицы измерения объема государственной работы – количество дел
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
2163
2163
2163
2163
2163
3077,0
3807,9
4027,6
4231,2
4231,2
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
2163
2163
2163
2163
2163
3077,0
3807,9
4027,6
4231,2
4231,2
Наименование государственной работы –
«Комплектование архивными документами»
Единицы измерения объема государственной работы – количество дел (документов), принятых на хранение
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
4578
4578
4578
4578
4578
714,4
879,3
933,5
976,9
976,9
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
4578
4578
4578
4578
4578
714,4
879,3
933,5
976,9
976,9
Наименование государственной работы –
«Взаимодействие с организациями – источниками комплектования архива»
Единицы измерения объема государственной работы – количество организаций – источников комплектования архива по видам методической помощи суммарно
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
200
200
200
200
200
7388,2
9154,2
9686,2
10172,4
10172,4
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
200
200
200
200
200
7388,2
9154,2
9686,2
10172,4
10172,4
Наименование государственной работы –
«Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним»
Единицы измерения объема государственной работы – количество единиц хранения, внесенных в информационно-поисковые системы архива
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
31650
31650
31650
31650
31650
3666,6
4500,5
4763,8
5000,6
5000,6
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
31650
31650
31650
31650
31650
3666,6
4500,5
4763,8
5000,6
5000,6
Наименование государственной работы –
«Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания»
Единицы измерения объема государственной работы – количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
469
469
469
469
469
898,7
1109,7
1175,5
1233,1
1233,1
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
469
469
469
469
469
898,7
1109,7
1175,5
1233,1
1233,1
Наименование государственной работы –
«Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов
на основе архивных документов»
Единицы измерения объема государственной работы – количество проведенных мероприятий
Общий объем оказания государственной работы по подпрограмме – всего
70
70
70
70
70
2793,1
3459,5
3664,4
3844,2
3844,2
в том числе в рамках основного мероприятия 8.1 «Обеспечение сохранности, учета документов и предоставление пользователям архивной информации»
70
70
70
70
70
2793,1
3459,5
3664,4
3844,2
3844,2
Итого по услугам (работам):
44150,3
42022,0
42868,0
72710,4
43415,2
53255,5
56329,3
59175,4
59175,4
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
525,5
477,2
444,5
402,9
360,4
332,2
332,2
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
44150,3
42022,0
43393,5
43187,6
43859,7
53658,4
56689,7
59507,6
59507,6
».
19. Приложение № 13 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 13
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 9 «Творческое развитие детей и молодежи в сфере культуры» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
Наименование государственной работы – «Выявление художественно одаренных детей и молодежи
в сфере культуры»
Единицы измерения объема государственной работы – ед., чел.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
2793,9
766,2
1. Проведение областных межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий
82,0
42,0
2. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих школ и других творческих мероприятий
3500,0
2820,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим
и (или) юридическим лицам
и содержанию особо ценного движимого
или недвижимого имущества»
49,5
20,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.4 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению популяризации, в том числе информационной, детского и молодежного творчества»
400,0
0,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи
в творческих школах, творческих и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского
и международного уровней»
2344,4
746,2
Наименование государственной работы – «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
5
7
6
7
7
7
7
904,0
1984,0
1484,0
1984,0
1984,0
1984,0
1984,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.1 «Мероприятия по оказанию государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам
и содержанию особо ценного движимого или недвижимого имущества»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.4 «Организация
и проведение мероприятий
по обеспечению популяризации, в том числе информационной, детского и молодежного творчества»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе в рамках основного мероприятия 9.2 «Организация и проведение мероприятий по обеспечению участия детей и молодежи в творческих школах, творческих
и интеллектуальных соревновательных мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского
и международного уровней»
904,0
1984,0
1484,0
1984,0
1984,0
1984,0
1984,0
Наименование государственной работы – «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1
1
1
868,0
0,0
1132,8
0,0
1132,8
в том числе в рамках основного мероприятия 9.3 «Обеспечение поддержки творчески одаренных детей, молодежи и их преподавателей»
868,0
0,0
1132,8
0,0
1132,8
Итого по услугам (работам):
2793,9
766,2
904,0
1984,0
2352,0
1984,0
3116,8
1984,0
3116,8
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество учреждений:
Затраты на содержание имущества учреждений,
не используемого
для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
2793,9
766,2
904,0
1984,0
2352,0
1984,0
3116,8
1984,0
3116,8
».
20. Приложение № 14 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 14
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Сводные показатели
прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ) по подпрограмме 11 «Развитие кадрового потенциала сферы культуры» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области»
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема государственной услуги (работы), основного мероприятия
Прогнозный объем оказания государственных услуг (единиц), результатов выполнения работ
Объем финансового обеспечения государственных заданий (тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе
за счет целе-вых средств
всего
в том числе за счет целе-вых средств
Наименование государственной работы – «Методическая
и информационно-консультативная работа
в установленной сфере деятельности»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
1376,6
570,5
1. Количество методических мероприятий (семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов, «круглых столов», научно-практических конференций, форумов, смотров-конкурсов профессионального мастерства и т.д.), консультаций
в рамках оказания методической помощи
в установленной сфере деятельности
2806,0
2058,0
2. Количество изданных методических материалов
59,0
66,0
3. Количество выездов
в муниципальные учреждения
313,0
267,0
в том числе в рамках основного мероприятия 11.1 «Организация и осуществление методического обеспечения деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений»
1376,6
570,5
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
4,0
4,0
1151,2
244,0
в том числе в рамках основного мероприятия 11.4 «Выплата стипендий, грантов и других именных или тематических премий участникам культурного процесса с целью повышения мотивации
к совершенствованию
их деятельности и повышения престижности деятельности
в сфере культуры»
4,0
4,0
1151,2
244,0
Наименование государственной услуги – «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования в сфере искусств и культуры»
Единицы измерения объема государственной услуги – ед.
Общий объем оказания государственной услуги
по подпрограмме – всего
1
286,3
в том числе в рамках основного мероприятия 11.3 «Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности
профессий в сфере культуры»
1
286,3
Наименование государственной работы – «Организация
и проведение культурно-массовых мероприятий»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
20
12
12
12
12
12
12
1087,8
985,3
1280,0
3750,0
3990,0
3750,0
3990,0
в том числе в рамках основного мероприятия 11.1 «Организация
и осуществление методического обеспечения деятельности образовательных организаций, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений»
20
9
8
9
9
9
9
385,0
300,0
560,0
700,0
700,0
700,0
700,0
в том числе в рамках основного мероприятия 11.4 «Выплата стипендий, грантов
и других именных или тематических премий участникам культурного процесса, с целью повышения мотивации
к совершенствованию
их деятельности и повышения престижности деятельности
в сфере культуры»
5
4
5
5
5
5
702,8
685,3
720,0
3050,0
3290,0
3050,0
3290,0
Наименование государственной работы – «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена»
Единицы измерения объема государственной работы – ед.
Общий объем оказания государственной работы
по подпрограмме – всего
77,2
200,0
280,0
350,0
350,0
350,0
350,0
в том числе в рамках основного мероприятия 11.3 «Создание системы профессиональной ориентации молодежи, направленной
на повышение привлекательности профессий в сфере культуры»
77,2
200,0
280,0
350,0
350,0
350,0
350,0
Итого по услугам (работам):
2527,8
1100,8
1165,0
1185,3
1560,0
4100,0
4340,0
4100,0
4340,0
Затраты на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений:
Затраты на содержание имущества учреждений, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд:
Всего по подпрограмме:
2527,8
1100,8
1165,0
1185,3
1560,0
4100,0
4340,0
4100,0
4340,0
».
21. В наименовании приложений № 15, 15.1, 15.2, 16, 17 слова «Культура Саратовской области до 2020 года» заменить словами «Культура Саратовской области».
22. Приложение № 18 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 18
к государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области»
Перечень
инвестиционных проектов государственной программы «Культура Саратовской области»
Наименование инвестиционного проекта, годы
Форма собственности
Наименование застройщика или заказчика (заказчика-застройщика)
Сметная/
рыночная стоимость объекта, (стоимость ПСД),
тыс. рублей
Год ввода в эксплуатацию/приобретения (срок разработки ПСД)
Мощность объекта
Финансовое обеспечение, тыс. рублей
Степень готовности объекта
областной бюджет
федеральный бюджет (прогнозно)
местные бюджеты (прогнозно)
внебюджетные источники (прогнозно)
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевых средств (прогнозно)
Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры»
«Основное мероприятие 10.13 «Исторический парк «Россия. Моя история»
Строительство «Исторический парк «Россия. Моя история»,
2017-2018 годы
государственная
Благотворительный фонд содействия в сфере культуры и искусства «Звезда»
618380,3
2018
9413,3 кв. м (общая площадь здания)
2017
200000,0
200000,0
65 %
2018
100000,0
118380,3
100 %
Основное мероприятие 10.14 «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г. – архитектор К.В.Твиден, реконструкция 1959-1961 гг. – архитектор Т.Г.Ботяновский, расположенный по адресу: г.Саратов, ул.Горького, 38/пл.Театральная»
Сохранение объекта культуры регионального значения «Театр оперы и балета, 1864 г. – архитектор К.В.Твиден, реконструкция
1959-1961 гг. - архитектор Т.Г.Ботяновский, расположенный
по адресу: г.Саратов, ул.Горького, 38/
пл.Театральная» г.Саратов, в том числе по годам:
государственная
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
1663330,627
2021
903
разработка проектно-сметной документации (ПСД)
Фонд содействия реконструкции
и ремонту ГАУК «Саратовский академический театр оперы
и балета»
28162,127
2017
903
26329,2
1832,927
2018
-
-
2019
-
-
2020 (прогнозно)
92696,6
750000,0
52,4%
2021 (прогнозно)
87171,9
705300,0
100%
Основное мероприятие 10.15 «Строительство пристройки и третьей очереди здания областного государственного учреждения «Государственный архив Саратовской области»
Строительство пристройки
и третьей очереди Государственного архива Саратовской области, в том числе по годам:
государственная
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
146594,8
2018
1000000 (единиц хранения архивных дел)
корректировка сметной документации
и проверка достоверности сметной стоимости строительства объекта
комитет капитального строительства области
524,8
2017
1000000 (единиц хранения архивных дел)
524,8
2018
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
16070,0
130000,0
100 %
Основное мероприятие 10.18 «г.Маркс. Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле»
Инженерно-техническое обследование основных строительных конструкций объекта г.Маркс «Культурно-зрелищный комплекс для детской цирковой студии «Арт-Алле», г.Маркс», в том числе по годам:
государственная
комитет капитального строительства области, министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства»
254322,9
5822,9
2017
322,9
2018
5500,0
Региональный проект 10.1 «Культурная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Культурная среда»)
10.1.2 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)»
Реконструкция Дома культуры с.Комсомольское Краснокутского муниципального района
муниципальная
министерство культуры области
47209,46
2019
250 п/м
2019
5193,04
42016,42
100%
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: