Основная информация
Дата опубликования: | 30 января 2018г. |
Номер документа: | RU91000201800071 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 года №37-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 30.01.2018 №37-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел «Подпрограммы Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»;
2) раздел «Задачи Программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сферы культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 7 773 565,62334 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.;
2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.;
2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.;
2017 год – 1 265 220,44690 тыс. руб.;
2018 год – 1 082 027,98120 тыс. руб.;
2019 год – 996 340,51600 тыс. руб.;
2020 год – 1 052 170,18500 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 86 896,05680 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.;
2017 год – 35 781,70000 тыс. руб.;
2018 год – 4 720,40000 тыс. руб.;
2019 год – 4 736,80000 тыс. руб.;
2020 год – 1 906,70000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета 7 246 547,79281 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год – 1 020 039,89000 тыс. руб.;
2019 год – 934 060,05000 тыс. руб.;
2020 год – 991 121,78500 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 10 252,87620 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год – 538,80100 тыс. руб.;
2018 год – 1 110,69120 тыс. руб.;
2019 год – 565,66600 тыс. руб.;
2020 год – 819,70000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 429 868,89753 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год – 54 845,00000 тыс. руб.;
2018 год – 56 157,00000 тыс. руб.;
2019 год – 56 978,00000 тыс. руб.;
2020 год – 58 322,00000 тыс. руб. ».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 512 761,19414 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.;
2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.;
2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.;
2017 год – 233 363,44800 тыс. руб.;
2018 год – 237 047,54000 тыс. руб.;
2019 год – 235 192,85000 тыс. руб.;
2020 год – 233 745,97000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 734,31300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 99,00000 тыс. руб.;
2016 год – 251,31300 тыс. руб.;
2017 год – 90,00000 тыс. руб.;
2018 год – 98,00000 тыс. руб.;
2019 год – 98,00000 тыс. руб.;
2020 год – 98,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 483 210,67700 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год – 232 939,54000 тыс. руб.;
2019 год – 231 048,85000 тыс. руб.;
2020 год – 229 565,97000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - (по согласованию) 16,98000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 16,98000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 28 799,22414 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год – 3 974,00000 тыс. руб.;
2018 год – 4 010,00000 тыс. руб.;
2019 год – 4 046,00000 тыс. руб.;
2020 год – 4 082,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 741 052,91493 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.;
2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.;
2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.;
2017 год – 250 743,78100 тыс. руб.;
2018 год – 259 511,84000 тыс. руб.;
2019 год – 259 078,30000 тыс. руб.;
2020 год – 262 288,25000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 386 629,89900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.;
2017 год – 205 619,78100 тыс. руб.;
2018 год – 213 259,84000 тыс. руб.;
2019 год – 212 198,30000 тыс. руб.;
2020 год – 214 278,25000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 350 923,01593 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год – 45 124,00000 тыс. руб.;
2018 год – 46 252,00000 тыс. руб.;
2019 год – 46 880,00000 тыс. руб.;
2020 год – 48 010,00000 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 618 764,85892 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.;
2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.;
2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.;
2017 год – 86 889,35188 тыс. руб.;
2018 год – 92 826,21000 тыс. руб.;
2019 год – 93 410,03000 тыс. руб.;
2020 год – 93 895,81000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета 585 201,52488 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.;
2017 год – 83 522,35188 тыс. руб.;
2018 год – 89 303,71000 тыс. руб.;
2019 год – 89 760,53000 тыс. руб.;
2020 год – 90 135,81000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 620,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –110,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 60,00000 тыс. руб.;
2017 год – 50,00000 тыс. руб.;
2018 год – 112,50000 тыс. руб.;
2019 год – 137,50000 тыс. руб.;
2020 год – 150,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 30 643,33404 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.;
2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.;
2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.;
2017 год – 3 317,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 410,00000 тыс. руб.;
2019 год – 3 512,00000 тыс. руб.;
2020 год – 3 610,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 076 679,16947 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.;
2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.;
2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.;
2017 год – 149 873,21147 тыс. руб.;
2018 год – 163 910,42000 тыс. руб.;
2019 год – 159 516,30000 тыс. руб.;
2020 год – 160 065,44000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 1 061 338,45047 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.;
2017 год – 147 973,21147 тыс. руб.;
2018 год – 161 985,42000 тыс. руб.;
2019 год – 157 566,30000 тыс. руб.;
2020 год – 158 065,44000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 15 340,71900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.;
2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.;
2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.;
2017 год – 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018 год – 1 925,00000 тыс. руб.;
2019 год – 1 950,00000 тыс. руб.;
2020 год – 2 000,00000 тыс. руб.».
6. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Цель Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Цель Подпрограммы 5
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере культуры и реализации программных мероприятий»;
2) раздел «Задачи Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы 5
1) обеспечение эффективного управления Программой;
2) развитие единой информационной среды учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;
4) создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры и условий их оказания»;
3) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5
1) доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае;
3) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае»;
4) Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 166 005,09368 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.;
2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.;
2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.;
2017 год – 544 350,65455 тыс. руб.;
2018 год – 81 879,38000 тыс. руб.;
2019 год – 69 851,47000 тыс. руб.;
2020 год – 70 016,48000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 74 312,14380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.;
2017 год – 35 691,70000 тыс. руб.;
2018 год – 1 657,00000 тыс. руб.;
2019 год – 1 673,40000 тыс. руб.;
2020 год – 1 689,90000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 2 080 010,50646 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.;
2017 год – 507 640,15355 тыс. руб.;
2018 год – 79 662,380000 тыс. руб.;
2019 год – 58 304,87000 тыс. руб.;
2020 год – 58 423,38000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 519,83900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год – 488,80100 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 4 162,60442 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 665,96142 тыс. руб.;
2015 год – 621,60000 тыс. руб.;
2016 год – 575,04300 тыс. руб.;
2017 год – 530, 00000 тыс. руб.;
2018 год – 560,00000 тыс. руб.;
2019 год – 590,00000 тыс. руб.;
2020 год – 620,00000 тыс. руб.»;
5) Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
1) создание эффективной системы управления реализацией Программой;
2) реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
3) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
4) создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
5) создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
6) рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в краевые государственные и муниципальные учреждения культуры;
7) повышение эффективности информатизации в сфере культуры».
7. Дополнить подпрограммой 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего содержания:
«Паспорт подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
(далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
Участники Подпрограммы 6
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6
Цель Подпрограммы 6
Задачи Подпрограммы 6
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Министерство культуры Камчатского края
Министерство строительства Камчатского края;
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
отсутствуют
создание благоприятных условий для эффективного развития инфраструктуры сферы культуры
1) повышение уровня оснащенности учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базой;
2) обеспечение развития отраслевой инфраструктуры
1) доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;
3) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
в один этап с 2018 года по 2020 год
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 658 302,39220 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 246 852,59120 тыс. руб.;
2019 год – 179 291,56600 тыс. руб.;
2020 год – 232 158,23500 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 049,60000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 2 965,40000 тыс. руб.;
2019 год – 2 965,40000 тыс. руб.;
2020 год – 118,80000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 650 156,73500 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 242 889,00000 тыс. руб.;
2019 год – 175 898,00000 тыс. руб.;
2020 год – 231 369,73500 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 096,05720 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 998,19120 тыс. руб.;
2019 год – 428,16600 тыс. руб.;
2020 год – 669,70000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1) приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние;
2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
».
8. Пункт 2 части 2.1 раздела 2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«2) по Подпрограмме 6:
а) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ»;
б) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.».
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) раздел «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»
5.1
Доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем числе работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
15
31
24,8
27,3
33,4
27
28
29
30
5.2
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатского края
%
41
44
70
72,3
77,2
78
79
80
81
5.3
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае
%
41
58
85
92,3
100
100
100
100
100
»;
2) дополнить разделом «Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего содержания:
«
Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
6.1
Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
-
-
-
-
-
-
29,6
30
30
6.2
Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
%
-
-
-
-
-
70,7
72,7
73
73,6
6.3
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
-
-
-
-
-
-
36,2
35,4
34,4
».
10. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 5 пункта 5.2 раздела «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» цифры «31.12.2020» заменить цифрами «31.12.2017»;
2) дополнить разделом «Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего содержания:
«
Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
6.1
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края
01.01.2018
31.12.2020
Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
Износ (отсутствие) объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и
муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6.1; 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Министерство культуры Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2020
Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры
Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2020
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6.1 таблицы приложения 1 к Программе
».
11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
7773565,623
1483305,116
953546,5703
940954,8082
1265220,447
1082027,981
996340,516
1052170,185
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе
86896,0568
22030,73
15815,6138
1904,113
35781,7
4720,4
4736,8
1906,7
816
82999,29283
22030,73
15815,6138
1904,113
35519,23603
3525,4
3525,4
678,8
856
3896,76397
0
0
0
262,46397
1195
1211,4
1227,9
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
7246547,793
1399147,202
873148,8725
854975,0472
1174054,946
1020039,89
934060,05
991121,785
816
5903041,951
1326197,282
796366,8725
712461,7082
751525,9978
796592,39
755703,85
764193,85
812
1258733,595
72949,92019
76782
96560,33902
418059,3006
209664,3
167073
217644,735
856
38819,24747
0
0
0
4469,64747
13783,2
11283,2
9283,2
804
45953
0
0
45953
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
10252,8762
4607,017
1365
1246,001
538,801
1110,691203
565,666
819,7
за счет средств внебюджетных источников
429868,8975
57520,16653
63217,084
82829,647
54845
56157
56978
58322
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
1512761,194
186966,7981
188149,26
198295,328
233363,448
237047,54
235192,85
233745,97
за счет средств федерального бюджета
816
734,313
0
99
251,313
90
98
98
98
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1483210,677
182507,729
184155,57
193693,57
229299,448
232939,54
231048,85
229565,97
816
1476710,677
182507,729
184155,57
193693,57
229299,448
228439,54
229048,85
229565,97
856
6500
0
0
0
0
4500
2000
0
за счет средств местных бюджетов
16,98
0
0
16,98
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
28799,22414
4459,06914
3894,69
4333,465
3974
4010
4046
4082
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
22300
15700
100
0
0
4500
2000
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
22300
15700
100
0
0
4500
2000
0
816
15800
15700
100
0
0
0
0
0
856
6500
0
0
0
0
4500
2000
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
1025169,459
118507,4076
128737,756
134229,902
161362,203
160348,2
160804,56
161179,43
за счет средств федерального бюджета
734,313
0
99
251,313
90
98
98
98
за счет средств краевого бюджета
1014230,219
117092,761
127198,016
132385,049
159848,203
158816,2
159262,56
159627,43
за счет средств местных бюджетов
16,98
0
0
16,98
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
10187,94658
1414,64658
1440,74
1576,56
1424
1434
1444
1454
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
465291,7356
52759,39056
59311,504
64065,426
72001,245
72199,34
72388,29
72566,54
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
446680,458
49714,968
56857,554
61308,521
69451,245
69623,34
69786,29
69938,54
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
18611,27756
3044,42256
2453,95
2756,905
2550
2576
2602
2628
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
1741052,915
214219,0389
236624,375
258587,33
250743,781
259511,84
259078,3
262288,25
за счет средств федерального бюджета
3500
0
3500
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1386629,899
170950,868
181129,12
189193,74
205619,781
213259,84
212198,3
214278,25
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
350923,0159
43268,17093
51995,255
69393,59
45124
46252
46880
48010
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
1730798,112
208614,2359
235124,375
258587,33
250443,781
258011,84
259078,3
260938,25
за счет средств федерального бюджета
3500
0
3500
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1376375,096
165346,065
179629,12
189193,74
205319,781
211759,84
212198,3
212928,25
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
350923,0159
43268,17093
51995,255
69393,59
45124
46252
46880
48010
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
10254,803
5604,803
1500
0
300
1500
0
1350
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
10254,803
5604,803
1500
0
300
1500
0
1350
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
618764,8589
87693,73004
80076,687
83973,04
86889,35188
92826,21
93410,03
93895,81
за счет средств федерального бюджета
2300
2300
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
585201,5249
78430,122
75935,548
78113,453
83522,35188
89303,71
89760,53
90135,81
за счет средств местных бюджетов
620
110
0
60
50
112,5
137,5
150
за счет средств внебюджетных источников
30643,33404
6853,60804
4141,139
5799,587
3317
3410
3512
3610
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
2396,53
550
70
0
531,53
415
415
415
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
2396,53
550
70
0
531,53
415
415
415
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
616368,3289
87143,73004
80006,687
83973,04
86357,82188
92411,21
92995,03
93480,81
за счет средств федерального бюджета
2300
2300
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
582804,9949
77880,122
75865,548
78113,453
82990,82188
88888,71
89345,53
89720,81
за счет средств местных бюджетов
620
110
0
60
50
112,5
137,5
150
за счет средств внебюджетных источников
30643,33404
6853,60804
4141,139
5799,587
3317
3410
3512
3610
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
1076679,169
139556,347
151559,298
152198,153
149873,2115
163910,42
159516,3
160065,44
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1061338,45
137282,99
148994,898
149470,191
147973,2115
161985,42
157566,3
158065,44
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
15340,719
2273,357
2564,4
2727,962
1900
1925
1950
2000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
1047023,498
132832,147
145213,548
148361,253
145924,39
161010,42
156616,3
157065,44
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1031682,779
130558,79
142649,148
145633,291
144024,39
159085,42
154666,3
155065,44
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
15340,719
2273,357
2564,4
2727,962
1900
1925
1950
2000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
29655,67147
6724,2
6345,75
3836,9
3948,82147
2900
2900
3000
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
29655,67147
6724,2
6345,75
3836,9
3948,82147
2900
2900
3000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
2166005,094
854869,2016
297136,9503
247900,9572
544350,6546
81879,38
69851,47
70016,48
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
74312,1438
19730,73
12216,6138
1652,8
35691,7
1657
1673,4
1689,9
816
70415,37983
19730,73
12216,6138
1652,8
35429,23603
462
462
462
856
3896,76397
0
0
0
262,46397
1195
1211,4
1227,9
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2080010,506
829975,4932
282933,7365
244504,0932
507640,1536
79662,38
67588,07
67706,58
816
1337386,699
757025,573
206151,7365
101990,7542
85111,20548
70379,18
58304,87
58423,38
812
664351,5598
72949,92019
76782
96560,33902
418059,3006
0
0
0
856
32319,24747
0
0
0
4469,64747
9283,2
9283,2
9283,2
804
45953
0
0
45953
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
7519,839
4497,017
1365
1169,021
488,801
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
4162,60442
665,96142
621,6
575,043
530
560
590
620
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
293752,7166
40706,98515
32034,784
35275,3
40988,54747
48232,6
48249
48265,5
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
7984,3
1060
981,2
1116,8
1192
1195
1211,4
1227,9
816
4087,53603
1060
981,2
1116,8
929,53603
0
0
0
856
3896,76397
0
0
0
262,46397
1195
1211,4
1227,9
за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе
281992,6305
35871,199
31053,584
34158,5
39796,54747
47037,6
47037,6
47037,6
816
249673,383
35871,199
31053,584
34158,5
35326,9
37754,4
37754,4
37754,4
856
32319,24747
0
0
0
4469,64747
9283,2
9283,2
9283,2
за счет средств местных бюджетов
3775,78615
3775,78615
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
1006820,306
92214,15104
247021,2025
191208,4772
476376,4751
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
63656,65
18543
11084,45
0
34029,2
0
0
0
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1639200,275
772730,5922
234571,7525
190039,4562
441858,4741
0
0
0
816
928895,7152
699780,672
157789,7525
47526,11719
23799,17345
0
0
0
804
45953
0
0
45953
0
0
0
0
812
664351,5598
72949,92019
76782
96560,33902
418059,3006
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
3744,05285
721,23085
1365
1169,021
488,801
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Всего, в том числе:
816
124984,5329
14873,66342
15816
17902,44
18762,6995
19674,28
18942,97
19012,48
за счет средств федерального бюджета
2000
0
0
400
400
400
400
400
за счет средств краевого бюджета
118821,9285
14207,702
15194,4
16927,397
17832,6995
18714,28
17952,97
17992,48
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
4162,60442
665,96142
621,6
575,043
530
560
590
620
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
25874,9728
7293,73
150,9638
2136
1591,779
12477,5
1112,5
1112,5
за счет средств федерального бюджета
671,1938
127,73
150,9638
136
70,5
62
62
62
за счет средств краевого бюджета
25203,779
7166
0
2000
1521,279
12415,5
1050,5
1050,5
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы
Всего, в том числе:
816
556
0
90
98,5
67,5
100
100
100
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
556
0
90
98,5
67,5
100
100
100
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда
Всего, в том числе:
816
236,24
0
0
103,24
133
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
236,24
0
0
103,24
133
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Всего, в том числе:
816
13999,65353
0
2024
1177
6430,65353
1395
1447
1526
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
13999,65353
0
2024
1177
6430,65353
1395
1447
1526
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Всего, в том числе:
658302,3922
0
0
0
0
246852,5912
179291,566
232158,235
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
816
6049,6
0
0
0
0
2965,4
2965,4
118,8
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
650156,735
0
0
0
0
242889
175898
231369,735
816
55774,7
0
0
0
0
33224,7
8825
13725
812
594382,035
0
0
0
0
209664,3
167073
217644,735
804
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2096,057203
0
0
0
0
998,191203
428,166
669,7
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Всего, в том числе:
594759,0653
0
0
0
0
210041,3303
167073
217644,735
за счет средств федерального бюджета
816
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
594382,035
0
0
0
0
209664,3
167073
217644,735
816
0
0
0
0
0
0
0
0
804
0
0
0
0
0
0
0
0
812
594382,035
0
0
0
0
209664,3
167073
217644,735
за счет средств местных бюджетов
377,030303
0
0
0
0
377,030303
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2.
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Всего, в том числе:
816
49810,7019
0
0
0
0
30775,6359
9945,066
9090
за счет средств федерального бюджета
5693,2
0
0
0
0
2846,6
2846,6
0
за счет средств краевого бюджета
43795
0
0
0
0
27795
7000
9000
за счет средств местных бюджетов
322,5019
0
0
0
0
134,0359
98,466
90
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
6.3.
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
13732,625
0
0
0
0
6035,625
2273,5
5423,5
за счет средств федерального бюджета
356,4
0
0
0
0
118,8
118,8
118,8
за счет средств краевого бюджета
11979,7
0
0
0
0
5429,7
1825
4725
за счет средств местных бюджетов
1396,525
0
0
0
0
487,125
329,7
579,7
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
".
12. В приложении 5 к Программе:
1) в наименовании слова «основного мероприятия 5.2 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» Подпрограммы 5» заменить словами «отдельных мероприятий Подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 6:
1) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ» в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
2) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры» в части укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры путем:
а) приобретения компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;
б) приобретения (изготовления) музыкальных инструментов, специализированной мебели и сценических костюмов.»;
3) подпункты «а» и «б» пункта 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«а) мероприятий, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящего Порядка, - в размере не менее 1% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;
б) мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящего Порядка, - в размере не менее 25% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;»;
4) в абзаце четвертом части 4 слова «Подпрограммы 5» заменить словами «Подпрограммы 6»;
5) дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам соответствуют показателям Подпрограммы 6, приведенным в приложении 1 к Программе.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 года №37-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 30.01.2018 №37-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел «Подпрограммы Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»;
2) раздел «Задачи Программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сферы культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы составляет 7 773 565,62334 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.;
2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.;
2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.;
2017 год – 1 265 220,44690 тыс. руб.;
2018 год – 1 082 027,98120 тыс. руб.;
2019 год – 996 340,51600 тыс. руб.;
2020 год – 1 052 170,18500 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 86 896,05680 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.;
2017 год – 35 781,70000 тыс. руб.;
2018 год – 4 720,40000 тыс. руб.;
2019 год – 4 736,80000 тыс. руб.;
2020 год – 1 906,70000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета 7 246 547,79281 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;
2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.;
2018 год – 1 020 039,89000 тыс. руб.;
2019 год – 934 060,05000 тыс. руб.;
2020 год – 991 121,78500 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 10 252,87620 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;
2017 год – 538,80100 тыс. руб.;
2018 год – 1 110,69120 тыс. руб.;
2019 год – 565,66600 тыс. руб.;
2020 год – 819,70000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 429 868,89753 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;
2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;
2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;
2017 год – 54 845,00000 тыс. руб.;
2018 год – 56 157,00000 тыс. руб.;
2019 год – 56 978,00000 тыс. руб.;
2020 год – 58 322,00000 тыс. руб. ».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 512 761,19414 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.;
2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.;
2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.;
2017 год – 233 363,44800 тыс. руб.;
2018 год – 237 047,54000 тыс. руб.;
2019 год – 235 192,85000 тыс. руб.;
2020 год – 233 745,97000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 734,31300 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 99,00000 тыс. руб.;
2016 год – 251,31300 тыс. руб.;
2017 год – 90,00000 тыс. руб.;
2018 год – 98,00000 тыс. руб.;
2019 год – 98,00000 тыс. руб.;
2020 год – 98,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 483 210,67700 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;
2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.;
2018 год – 232 939,54000 тыс. руб.;
2019 год – 231 048,85000 тыс. руб.;
2020 год – 229 565,97000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов - (по согласованию) 16,98000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 16,98000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 28 799,22414 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;
2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;
2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;
2017 год – 3 974,00000 тыс. руб.;
2018 год – 4 010,00000 тыс. руб.;
2019 год – 4 046,00000 тыс. руб.;
2020 год – 4 082,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 741 052,91493 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.;
2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.;
2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.;
2017 год – 250 743,78100 тыс. руб.;
2018 год – 259 511,84000 тыс. руб.;
2019 год – 259 078,30000 тыс. руб.;
2020 год – 262 288,25000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. руб.;
2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 1 386 629,89900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.;
2017 год – 205 619,78100 тыс. руб.;
2018 год – 213 259,84000 тыс. руб.;
2019 год – 212 198,30000 тыс. руб.;
2020 год – 214 278,25000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 350 923,01593 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;
2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;
2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;
2017 год – 45 124,00000 тыс. руб.;
2018 год – 46 252,00000 тыс. руб.;
2019 год – 46 880,00000 тыс. руб.;
2020 год – 48 010,00000 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 618 764,85892 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.;
2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.;
2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.;
2017 год – 86 889,35188 тыс. руб.;
2018 год – 92 826,21000 тыс. руб.;
2019 год – 93 410,03000 тыс. руб.;
2020 год – 93 895,81000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета 585 201,52488 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.;
2017 год – 83 522,35188 тыс. руб.;
2018 год – 89 303,71000 тыс. руб.;
2019 год – 89 760,53000 тыс. руб.;
2020 год – 90 135,81000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 620,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –110,00000 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 60,00000 тыс. руб.;
2017 год – 50,00000 тыс. руб.;
2018 год – 112,50000 тыс. руб.;
2019 год – 137,50000 тыс. руб.;
2020 год – 150,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 30 643,33404 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.;
2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.;
2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.;
2017 год – 3 317,00000 тыс. руб.;
2018 год – 3 410,00000 тыс. руб.;
2019 год – 3 512,00000 тыс. руб.;
2020 год – 3 610,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 076 679,16947 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.;
2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.;
2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.;
2017 год – 149 873,21147 тыс. руб.;
2018 год – 163 910,42000 тыс. руб.;
2019 год – 159 516,30000 тыс. руб.;
2020 год – 160 065,44000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 1 061 338,45047 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.;
2017 год – 147 973,21147 тыс. руб.;
2018 год – 161 985,42000 тыс. руб.;
2019 год – 157 566,30000 тыс. руб.;
2020 год – 158 065,44000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 15 340,71900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.;
2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.;
2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.;
2017 год – 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018 год – 1 925,00000 тыс. руб.;
2019 год – 1 950,00000 тыс. руб.;
2020 год – 2 000,00000 тыс. руб.».
6. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Цель Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Цель Подпрограммы 5
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере культуры и реализации программных мероприятий»;
2) раздел «Задачи Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы 5
1) обеспечение эффективного управления Программой;
2) развитие единой информационной среды учреждений культуры;
3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;
4) создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры и условий их оказания»;
3) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5
1) доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае;
3) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае»;
4) Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 166 005,09368 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.;
2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.;
2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.;
2017 год – 544 350,65455 тыс. руб.;
2018 год – 81 879,38000 тыс. руб.;
2019 год – 69 851,47000 тыс. руб.;
2020 год – 70 016,48000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 74 312,14380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.;
2017 год – 35 691,70000 тыс. руб.;
2018 год – 1 657,00000 тыс. руб.;
2019 год – 1 673,40000 тыс. руб.;
2020 год – 1 689,90000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 2 080 010,50646 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.;
2017 год – 507 640,15355 тыс. руб.;
2018 год – 79 662,380000 тыс. руб.;
2019 год – 58 304,87000 тыс. руб.;
2020 год – 58 423,38000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 519,83900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;
2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;
2017 год – 488,80100 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 4 162,60442 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 665,96142 тыс. руб.;
2015 год – 621,60000 тыс. руб.;
2016 год – 575,04300 тыс. руб.;
2017 год – 530, 00000 тыс. руб.;
2018 год – 560,00000 тыс. руб.;
2019 год – 590,00000 тыс. руб.;
2020 год – 620,00000 тыс. руб.»;
5) Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
1) создание эффективной системы управления реализацией Программой;
2) реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
3) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
4) создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
5) создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
6) рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в краевые государственные и муниципальные учреждения культуры;
7) повышение эффективности информатизации в сфере культуры».
7. Дополнить подпрограммой 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего содержания:
«Паспорт подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
(далее - Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
Участники Подпрограммы 6
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6
Цель Подпрограммы 6
Задачи Подпрограммы 6
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Министерство культуры Камчатского края
Министерство строительства Камчатского края;
Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
отсутствуют
создание благоприятных условий для эффективного развития инфраструктуры сферы культуры
1) повышение уровня оснащенности учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базой;
2) обеспечение развития отраслевой инфраструктуры
1) доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;
2) доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;
3) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
в один этап с 2018 года по 2020 год
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 658 302,39220 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 246 852,59120 тыс. руб.;
2019 год – 179 291,56600 тыс. руб.;
2020 год – 232 158,23500 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 049,60000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 2 965,40000 тыс. руб.;
2019 год – 2 965,40000 тыс. руб.;
2020 год – 118,80000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 650 156,73500 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 242 889,00000 тыс. руб.;
2019 год – 175 898,00000 тыс. руб.;
2020 год – 231 369,73500 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 096,05720 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 998,19120 тыс. руб.;
2019 год – 428,16600 тыс. руб.;
2020 год – 669,70000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
1) приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние;
2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
».
8. Пункт 2 части 2.1 раздела 2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«2) по Подпрограмме 6:
а) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ»;
б) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.».
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) раздел «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»
5.1
Доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем числе работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
15
31
24,8
27,3
33,4
27
28
29
30
5.2
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатского края
%
41
44
70
72,3
77,2
78
79
80
81
5.3
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае
%
41
58
85
92,3
100
100
100
100
100
»;
2) дополнить разделом «Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего содержания:
«
Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
6.1
Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры
%
-
-
-
-
-
-
29,6
30
30
6.2
Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
%
-
-
-
-
-
70,7
72,7
73
73,6
6.3
Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
-
-
-
-
-
-
36,2
35,4
34,4
».
10. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в графе 5 пункта 5.2 раздела «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» цифры «31.12.2020» заменить цифрами «31.12.2017»;
2) дополнить разделом «Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего содержания:
«
Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»
6.1
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края
01.01.2018
31.12.2020
Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры
Износ (отсутствие) объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и
муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6.1; 6.2 таблицы приложения 1 к Программе
6.2
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Министерство культуры Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2020
Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры
Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе
6.3
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Министерство культуры Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
01.01.2018
31.12.2020
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
Показатели 3; 6.1 таблицы приложения 1 к Программе
».
11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
№ п/п
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)
ГРБС
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
Всего, в том числе:
7773565,623
1483305,116
953546,5703
940954,8082
1265220,447
1082027,981
996340,516
1052170,185
за счет средств федерального бюджета, всего в том числе
86896,0568
22030,73
15815,6138
1904,113
35781,7
4720,4
4736,8
1906,7
816
82999,29283
22030,73
15815,6138
1904,113
35519,23603
3525,4
3525,4
678,8
856
3896,76397
0
0
0
262,46397
1195
1211,4
1227,9
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
7246547,793
1399147,202
873148,8725
854975,0472
1174054,946
1020039,89
934060,05
991121,785
816
5903041,951
1326197,282
796366,8725
712461,7082
751525,9978
796592,39
755703,85
764193,85
812
1258733,595
72949,92019
76782
96560,33902
418059,3006
209664,3
167073
217644,735
856
38819,24747
0
0
0
4469,64747
13783,2
11283,2
9283,2
804
45953
0
0
45953
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
10252,8762
4607,017
1365
1246,001
538,801
1110,691203
565,666
819,7
за счет средств внебюджетных источников
429868,8975
57520,16653
63217,084
82829,647
54845
56157
56978
58322
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
Подпрограмма 1 "Наследие"
Всего, в том числе:
816
1512761,194
186966,7981
188149,26
198295,328
233363,448
237047,54
235192,85
233745,97
за счет средств федерального бюджета
816
734,313
0
99
251,313
90
98
98
98
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1483210,677
182507,729
184155,57
193693,57
229299,448
232939,54
231048,85
229565,97
816
1476710,677
182507,729
184155,57
193693,57
229299,448
228439,54
229048,85
229565,97
856
6500
0
0
0
0
4500
2000
0
за счет средств местных бюджетов
16,98
0
0
16,98
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
28799,22414
4459,06914
3894,69
4333,465
3974
4010
4046
4082
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края
Всего, в том числе:
22300
15700
100
0
0
4500
2000
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
22300
15700
100
0
0
4500
2000
0
816
15800
15700
100
0
0
0
0
0
856
6500
0
0
0
0
4500
2000
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
816
1025169,459
118507,4076
128737,756
134229,902
161362,203
160348,2
160804,56
161179,43
за счет средств федерального бюджета
734,313
0
99
251,313
90
98
98
98
за счет средств краевого бюджета
1014230,219
117092,761
127198,016
132385,049
159848,203
158816,2
159262,56
159627,43
за счет средств местных бюджетов
16,98
0
0
16,98
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
10187,94658
1414,64658
1440,74
1576,56
1424
1434
1444
1454
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
816
465291,7356
52759,39056
59311,504
64065,426
72001,245
72199,34
72388,29
72566,54
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
446680,458
49714,968
56857,554
61308,521
69451,245
69623,34
69786,29
69938,54
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
18611,27756
3044,42256
2453,95
2756,905
2550
2576
2602
2628
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Подпрограмма 2 "Искусство"
Всего, в том числе:
816
1741052,915
214219,0389
236624,375
258587,33
250743,781
259511,84
259078,3
262288,25
за счет средств федерального бюджета
3500
0
3500
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1386629,899
170950,868
181129,12
189193,74
205619,781
213259,84
212198,3
214278,25
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
350923,0159
43268,17093
51995,255
69393,59
45124
46252
46880
48010
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Поддержка и развитие исполнительских искусств
Всего, в том числе:
816
1730798,112
208614,2359
235124,375
258587,33
250443,781
258011,84
259078,3
260938,25
за счет средств федерального бюджета
3500
0
3500
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1376375,096
165346,065
179629,12
189193,74
205319,781
211759,84
212198,3
212928,25
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
350923,0159
43268,17093
51995,255
69393,59
45124
46252
46880
48010
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
10254,803
5604,803
1500
0
300
1500
0
1350
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
10254,803
5604,803
1500
0
300
1500
0
1350
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"
Всего, в том числе:
816
618764,8589
87693,73004
80076,687
83973,04
86889,35188
92826,21
93410,03
93895,81
за счет средств федерального бюджета
2300
2300
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
585201,5249
78430,122
75935,548
78113,453
83522,35188
89303,71
89760,53
90135,81
за счет средств местных бюджетов
620
110
0
60
50
112,5
137,5
150
за счет средств внебюджетных источников
30643,33404
6853,60804
4141,139
5799,587
3317
3410
3512
3610
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1.
Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края
Всего, в том числе:
816
2396,53
550
70
0
531,53
415
415
415
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
2396,53
550
70
0
531,53
415
415
415
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни
Всего, в том числе:
816
616368,3289
87143,73004
80006,687
83973,04
86357,82188
92411,21
92995,03
93480,81
за счет средств федерального бюджета
2300
2300
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
582804,9949
77880,122
75865,548
78113,453
82990,82188
88888,71
89345,53
89720,81
за счет средств местных бюджетов
620
110
0
60
50
112,5
137,5
150
за счет средств внебюджетных источников
30643,33404
6853,60804
4141,139
5799,587
3317
3410
3512
3610
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"
Всего, в том числе:
816
1076679,169
139556,347
151559,298
152198,153
149873,2115
163910,42
159516,3
160065,44
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1061338,45
137282,99
148994,898
149470,191
147973,2115
161985,42
157566,3
158065,44
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
15340,719
2273,357
2564,4
2727,962
1900
1925
1950
2000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1.
Развитие системы образования в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
816
1047023,498
132832,147
145213,548
148361,253
145924,39
161010,42
156616,3
157065,44
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
1031682,779
130558,79
142649,148
145633,291
144024,39
159085,42
154666,3
155065,44
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
15340,719
2273,357
2564,4
2727,962
1900
1925
1950
2000
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2.
Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития
Всего, в том числе:
816
29655,67147
6724,2
6345,75
3836,9
3948,82147
2900
2900
3000
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
29655,67147
6724,2
6345,75
3836,9
3948,82147
2900
2900
3000
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего, в том числе:
2166005,094
854869,2016
297136,9503
247900,9572
544350,6546
81879,38
69851,47
70016,48
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
74312,1438
19730,73
12216,6138
1652,8
35691,7
1657
1673,4
1689,9
816
70415,37983
19730,73
12216,6138
1652,8
35429,23603
462
462
462
856
3896,76397
0
0
0
262,46397
1195
1211,4
1227,9
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
2080010,506
829975,4932
282933,7365
244504,0932
507640,1536
79662,38
67588,07
67706,58
816
1337386,699
757025,573
206151,7365
101990,7542
85111,20548
70379,18
58304,87
58423,38
812
664351,5598
72949,92019
76782
96560,33902
418059,3006
0
0
0
856
32319,24747
0
0
0
4469,64747
9283,2
9283,2
9283,2
804
45953
0
0
45953
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
7519,839
4497,017
1365
1169,021
488,801
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
4162,60442
665,96142
621,6
575,043
530
560
590
620
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
Развитие системы управления в сфере культуры
Всего, в том числе:
293752,7166
40706,98515
32034,784
35275,3
40988,54747
48232,6
48249
48265,5
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
7984,3
1060
981,2
1116,8
1192
1195
1211,4
1227,9
816
4087,53603
1060
981,2
1116,8
929,53603
0
0
0
856
3896,76397
0
0
0
262,46397
1195
1211,4
1227,9
за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе
281992,6305
35871,199
31053,584
34158,5
39796,54747
47037,6
47037,6
47037,6
816
249673,383
35871,199
31053,584
34158,5
35326,9
37754,4
37754,4
37754,4
856
32319,24747
0
0
0
4469,64747
9283,2
9283,2
9283,2
за счет средств местных бюджетов
3775,78615
3775,78615
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
1006820,306
92214,15104
247021,2025
191208,4772
476376,4751
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
63656,65
18543
11084,45
0
34029,2
0
0
0
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
1639200,275
772730,5922
234571,7525
190039,4562
441858,4741
0
0
0
816
928895,7152
699780,672
157789,7525
47526,11719
23799,17345
0
0
0
804
45953
0
0
45953
0
0
0
0
812
664351,5598
72949,92019
76782
96560,33902
418059,3006
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
3744,05285
721,23085
1365
1169,021
488,801
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Всего, в том числе:
816
124984,5329
14873,66342
15816
17902,44
18762,6995
19674,28
18942,97
19012,48
за счет средств федерального бюджета
2000
0
0
400
400
400
400
400
за счет средств краевого бюджета
118821,9285
14207,702
15194,4
16927,397
17832,6995
18714,28
17952,97
17992,48
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
4162,60442
665,96142
621,6
575,043
530
560
590
620
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Развитие цифрового контента в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
25874,9728
7293,73
150,9638
2136
1591,779
12477,5
1112,5
1112,5
за счет средств федерального бюджета
671,1938
127,73
150,9638
136
70,5
62
62
62
за счет средств краевого бюджета
25203,779
7166
0
2000
1521,279
12415,5
1050,5
1050,5
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5.
Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы
Всего, в том числе:
816
556
0
90
98,5
67,5
100
100
100
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
556
0
90
98,5
67,5
100
100
100
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6.
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда
Всего, в том числе:
816
236,24
0
0
103,24
133
0
0
0
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
236,24
0
0
103,24
133
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7.
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий
Всего, в том числе:
816
13999,65353
0
2024
1177
6430,65353
1395
1447
1526
за счет средств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета
13999,65353
0
2024
1177
6430,65353
1395
1447
1526
за счет средств местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"
Всего, в том числе:
658302,3922
0
0
0
0
246852,5912
179291,566
232158,235
за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе
816
6049,6
0
0
0
0
2965,4
2965,4
118,8
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
650156,735
0
0
0
0
242889
175898
231369,735
816
55774,7
0
0
0
0
33224,7
8825
13725
812
594382,035
0
0
0
0
209664,3
167073
217644,735
804
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местных бюджетов
2096,057203
0
0
0
0
998,191203
428,166
669,7
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
6.1.
Инвестиционные мероприятия в сфере культуры
Всего, в том числе:
594759,0653
0
0
0
0
210041,3303
167073
217644,735
за счет средств федерального бюджета
816
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе
594382,035
0
0
0
0
209664,3
167073
217644,735
816
0
0
0
0
0
0
0
0
804
0
0
0
0
0
0
0
0
812
594382,035
0
0
0
0
209664,3
167073
217644,735
за счет средств местных бюджетов
377,030303
0
0
0
0
377,030303
0
0
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2.
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ
Всего, в том числе:
816
49810,7019
0
0
0
0
30775,6359
9945,066
9090
за счет средств федерального бюджета
5693,2
0
0
0
0
2846,6
2846,6
0
за счет средств краевого бюджета
43795
0
0
0
0
27795
7000
9000
за счет средств местных бюджетов
322,5019
0
0
0
0
134,0359
98,466
90
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
6.3.
Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Всего, в том числе:
816
13732,625
0
0
0
0
6035,625
2273,5
5423,5
за счет средств федерального бюджета
356,4
0
0
0
0
118,8
118,8
118,8
за счет средств краевого бюджета
11979,7
0
0
0
0
5429,7
1825
4725
за счет средств местных бюджетов
1396,525
0
0
0
0
487,125
329,7
579,7
за счет средств внебюджетных источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
".
12. В приложении 5 к Программе:
1) в наименовании слова «основного мероприятия 5.2 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» Подпрограммы 5» заменить словами «отдельных мероприятий Подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 6:
1) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ» в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
2) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры» в части укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры путем:
а) приобретения компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;
б) приобретения (изготовления) музыкальных инструментов, специализированной мебели и сценических костюмов.»;
3) подпункты «а» и «б» пункта 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«а) мероприятий, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящего Порядка, - в размере не менее 1% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;
б) мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящего Порядка, - в размере не менее 25% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;»;
4) в абзаце четвертом части 4 слова «Подпрограммы 5» заменить словами «Подпрограммы 6»;
5) дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам соответствуют показателям Подпрограммы 6, приведенным в приложении 1 к Программе.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.10.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: