Основная информация

Дата опубликования: 30 января 2018г.
Номер документа: RU91000201800071
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2018 года №37-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 30.01.2018 №37-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №545-П (далее - Программа)

1. В паспорте Программы:

1) раздел «Подпрограммы Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»;

2) раздел «Задачи Программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) создание благоприятных условий для развития инфраструктуры в сферы культуры и повышения уровня оснащенности материально-технической базы учреждений культуры»;

3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 7 773 565,62334 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 1 483 305,11572 тыс. руб.;

2015 год – 953 546,57031 тыс. руб.;

2016 год – 940 954,80821 тыс. руб.;

2017 год – 1 265 220,44690 тыс. руб.;

2018 год – 1 082 027,98120 тыс. руб.;

2019 год – 996 340,51600 тыс. руб.;

2020 год – 1 052 170,18500 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 86 896,05680 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 22 030,73000 тыс. руб.;

2015 год – 15 815,61380 тыс. руб.;

2016 год – 1 904,11300 тыс. руб.;

2017 год – 35 781,70000 тыс. руб.;

2018 год – 4 720,40000 тыс. руб.;

2019 год – 4 736,80000 тыс. руб.;

2020 год – 1 906,70000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета 7 246 547,79281 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 1 399 147,20219 тыс. руб.;

2015 год – 873 148,87251 тыс. руб.;

2016 год – 854 975,04721 тыс. руб.;

2017 год – 1 174 054,94590 тыс. руб.;

2018 год – 1 020 039,89000 тыс. руб.;

2019 год – 934 060,05000 тыс. руб.;

2020 год – 991 121,78500 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 10 252,87620 тыс. руб.,

из них по годам:

2014 год – 4 607,01700 тыс. руб.;

2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год – 1 246,00100 тыс. руб.;

2017 год – 538,80100 тыс. руб.;

2018 год – 1 110,69120 тыс. руб.;

2019 год – 565,66600 тыс. руб.;

2020 год – 819,70000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 429 868,89753 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 57 520,16653 тыс. руб.;

2015 год – 63 217,08400 тыс. руб.;

2016 год – 82 829,64700 тыс. руб.;

2017 год – 54 845,00000 тыс. руб.;

2018 год – 56 157,00000 тыс. руб.;

2019 год – 56 978,00000 тыс. руб.;

2020 год – 58 322,00000 тыс. руб. ».

2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 512 761,19414 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 186 966,79814 тыс. руб.;

2015 год – 188 149,26000 тыс. руб.;

2016 год – 198 295,32800 тыс. руб.;

2017 год – 233 363,44800 тыс. руб.;

2018 год – 237 047,54000 тыс. руб.;

2019 год – 235 192,85000 тыс. руб.;

2020 год – 233 745,97000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 734,31300 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 99,00000 тыс. руб.;

2016 год – 251,31300 тыс. руб.;

2017 год – 90,00000 тыс. руб.;

2018 год – 98,00000 тыс. руб.;

2019 год – 98,00000 тыс. руб.;

2020 год – 98,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 1 483 210,67700 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 182 507,72900 тыс. руб.;

2015 год – 184 155,57000 тыс. руб.;

2016 год – 193 693,57000 тыс. руб.;

2017 год – 229 299,44800 тыс. руб.;

2018 год – 232 939,54000 тыс. руб.;

2019 год – 231 048,85000 тыс. руб.;

2020 год – 229 565,97000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов - (по согласованию) 16,98000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 16,98000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) 28 799,22414 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 4 459,06914 тыс. руб.;

2015 год – 3 894,690000 тыс. руб.;

2016 год – 4 333,46500 тыс. руб.;

2017 год – 3 974,00000 тыс. руб.;

2018 год – 4 010,00000 тыс. руб.;

2019 год – 4 046,00000 тыс. руб.;

2020 год – 4 082,00000 тыс. руб.».

3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 741 052,91493 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 214 219,03893 тыс. руб.;

2015 год – 236 624,37500 тыс. руб.;

2016 год – 258 587,33000 тыс. руб.;

2017 год – 250 743,78100 тыс. руб.;

2018 год – 259 511,84000 тыс. руб.;

2019 год – 259 078,30000 тыс. руб.;

2020 год – 262 288,25000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -  3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 3 500,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 1 386 629,89900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 170 950,86800 тыс. руб.;

2015 год – 181 129,12000 тыс. руб.;

2016 год – 189 193,74000 тыс. руб.;

2017 год – 205 619,78100 тыс. руб.;

2018 год – 213 259,84000 тыс. руб.;

2019 год – 212 198,30000 тыс. руб.;

2020 год – 214 278,25000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 350 923,01593 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 43 268,17093 тыс. руб.;

2015 год – 51 995,25500 тыс. руб.;

2016 год – 69 393,59000 тыс. руб.;

2017 год – 45 124,00000 тыс. руб.;

2018 год – 46 252,00000 тыс. руб.;

2019 год – 46 880,00000 тыс. руб.;

2020 год – 48 010,00000 тыс. руб.».

4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 618 764,85892 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 87 693,73004 тыс. руб.;

2015 год – 80 076,68700 тыс. руб.;

2016 год – 83 973,04000 тыс. руб.;

2017 год – 86 889,35188 тыс. руб.;

2018 год – 92 826,21000 тыс. руб.;

2019 год – 93 410,03000 тыс. руб.;

2020 год – 93 895,81000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2 300,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета 585 201,52488 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 78 430,12200 тыс. руб.;

2015 год – 75 935,54800 тыс. руб.;

2016 год – 78 113,45300 тыс. руб.;

2017 год – 83 522,35188 тыс. руб.;

2018 год – 89 303,71000 тыс. руб.;

2019 год – 89 760,53000 тыс. руб.;

2020 год – 90 135,81000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 620,00000  тыс. руб., из них по годам:

2014 год –110,00000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 60,00000 тыс. руб.;

2017 год – 50,00000 тыс. руб.;

2018 год – 112,50000 тыс. руб.;

2019 год – 137,50000 тыс. руб.;

2020 год – 150,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 30 643,33404 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 6 853,60804 тыс. руб.;

2015 год – 4 141,13900 тыс. руб.;

2016 год – 5 799,58700 тыс. руб.;

2017 год – 3 317,00000 тыс. руб.;

2018 год – 3 410,00000 тыс. руб.;

2019 год – 3 512,00000 тыс. руб.;

2020 год – 3 610,00000 тыс. руб.».

5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 076 679,16947 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 139 556,34700 тыс. руб.;

2015 год – 151 559,29800 тыс. руб.;

2016 год – 152 198,15300 тыс. руб.;

2017 год – 149 873,21147 тыс. руб.;

2018 год – 163 910,42000 тыс. руб.;

2019 год – 159 516,30000 тыс. руб.;

2020 год – 160 065,44000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:

за счет средств краевого бюджета - 1 061 338,45047 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 137 282,99000 тыс. руб.;

2015 год – 148 994,89800 тыс. руб.;

2016 год – 149 470,19100 тыс. руб.;

2017 год – 147 973,21147 тыс. руб.;

2018 год – 161 985,42000 тыс. руб.;

2019 год – 157 566,30000 тыс. руб.;

2020 год – 158 065,44000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 15 340,71900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2 273,35700 тыс. руб.;

2015 год – 2 564,40000 тыс. руб.;

2016 год – 2 727,96200 тыс. руб.;

2017 год – 1 900, 00000 тыс. руб.;

2018 год – 1 925,00000 тыс. руб.;

2019 год – 1 950,00000 тыс. руб.;

2020 год – 2 000,00000 тыс. руб.».

6. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»:

1) раздел «Цель Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Цель Подпрограммы 5

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, системы управления в сфере культуры и реализации программных мероприятий»;

2) раздел «Задачи Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Задачи Подпрограммы 5

1) обеспечение эффективного управления Программой;

2) развитие единой информационной среды учреждений культуры;

3) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;

4) создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры и условий их оказания»;

3) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5

1) доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем количестве работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;

2) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатском крае;

3) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае»;

4) Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 2 166 005,09368 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 854 869,20161 тыс. руб.;

2015 год – 297 136,95031 тыс. руб.;

2016 год – 247 900,95721 тыс. руб.;

2017 год – 544 350,65455 тыс. руб.;

2018 год – 81 879,38000 тыс. руб.;

2019 год – 69 851,47000 тыс. руб.;

2020 год – 70 016,48000 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -  74 312,14380 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 19 730,73000 тыс. руб.;

2015 год – 12 216,61380 тыс. руб.;

2016 год – 1 652,80000 тыс. руб.;

2017 год – 35 691,70000 тыс. руб.;

2018 год – 1 657,00000 тыс. руб.;

2019 год – 1 673,40000 тыс. руб.;

2020 год – 1 689,90000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 2 080 010,50646 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 829 975,49319 тыс. руб.;

2015 год – 282 933,73651 тыс. руб.;

2016 год – 244 504,09321 тыс. руб.;

2017 год – 507 640,15355 тыс. руб.;

2018 год – 79 662,380000 тыс. руб.;

2019 год – 58 304,87000 тыс. руб.;

2020 год – 58 423,38000 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 7 519,83900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 4 497,01700 тыс. руб.;

2015 год – 1 365,00000 тыс. руб.;

2016 год – 1 169,02100 тыс. руб.;

2017 год – 488,80100 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 4 162,60442 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 665,96142 тыс. руб.;

2015 год – 621,60000 тыс. руб.;

2016 год – 575,04300 тыс. руб.;

2017 год – 530, 00000 тыс. руб.;

2018 год – 560,00000 тыс. руб.;

2019 год – 590,00000 тыс. руб.;

2020 год – 620,00000 тыс. руб.»;

5) Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

1) создание эффективной системы управления реализацией Программой;

2) реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

3) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

4) создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

5) создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

6) рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в краевые государственные и муниципальные учреждения культуры;

7) повышение эффективности информатизации в сфере культуры».

7. Дополнить подпрограммой 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего содержания:

«Паспорт подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

(далее - Подпрограмма 6)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

Участники Подпрограммы 6

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6

Цель Подпрограммы 6

Задачи Подпрограммы 6

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

Министерство культуры Камчатского края

Министерство строительства Камчатского края;

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

отсутствуют

создание благоприятных условий для эффективного развития инфраструктуры сферы культуры

1) повышение уровня оснащенности учреждений культуры (с учетом детских школ искусств) современной материально-технической базой;

2) обеспечение развития отраслевой инфраструктуры

1) доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры;

2) доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;

3) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии

в один этап с 2018 года по 2020 год

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 658 302,39220 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 246 852,59120 тыс. руб.;

2019 год – 179 291,56600 тыс. руб.;

2020 год – 232 158,23500 тыс. руб.

По источникам финансирования Подпрограммы 6 денежные средства распределяются:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6 049,60000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 2 965,40000 тыс. руб.;

2019 год – 2 965,40000 тыс. руб.;

2020 год – 118,80000 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета - 650 156,73500 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 242 889,00000 тыс. руб.;

2019 год – 175 898,00000 тыс. руб.;

2020 год – 231 369,73500 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 096,05720 тыс. руб., из них по годам:

2018 год – 998,19120 тыс. руб.;

2019 год – 428,16600 тыс. руб.;

2020 год – 669,70000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

1) приведение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры в удовлетворительное состояние;

2) создание условий для укрепления материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры

».

8. Пункт 2 части 2.1 раздела 2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«2) по Подпрограмме 6:

а) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ»;

б) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.».

9. В таблице приложения 1 к Программе:

1) раздел «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»

5.1

Доля работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в общем числе работников краевых государственных и муниципальных учреждений культуры

%

15

31

24,8

27,3

33,4

27

28

29

30

5.2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек в Камчатского края

%

41

44

70

72,3

77,2

78

79

80

81

5.3

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев в Камчатском крае

%

41

58

85

92,3

100

100

100

100

100

»;

2) дополнить разделом «Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего содержания:

«

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

6.1

Доля краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве краевых государственных и муниципальных учреждений культуры

%

-

-

-

-

-

-

29,6

30

30

6.2

Доля зданий краевых государственных и муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

-

-

-

-

-

70,7

72,7

73

73,6

6.3

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

-

-

-

-

-

-

36,2

35,4

34,4

».

10. В таблице приложения 2 к Программе:

1) в графе 5 пункта 5.2 раздела «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» цифры «31.12.2020» заменить цифрами «31.12.2017»;

2) дополнить разделом «Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» следующего содержания:

«

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»

6.1

Инвестиционные мероприятия в сфере культуры

Министерство культуры Камчатского края;

Министерство строительства Камчатского края

01.01.2018

31.12.2020

Формирование благоприятной культурной среды, развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры

Износ (отсутствие) объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества предоставляемых государственных и

муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры

Показатели 3; 6.1; 6.2 таблицы приложения 1 к Программе

6.2

Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ

Министерство культуры Камчатского края;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

01.01.2018

31.12.2020

Восстановление, модернизация и обновление инфраструктуры учреждений культуры

Износ объектов инфраструктуры в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры

Показатели 3; 6.2; 6.3 таблицы приложения 1 к Программе

6.3

Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Министерство культуры Камчатского края;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

01.01.2018

31.12.2020

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры

Износ материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и снижение качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры

Показатели 3; 6.1 таб­лицы приложения 1 к Программе

».

11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

№ п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

7773565,623

1483305,116

953546,5703

940954,8082

1265220,447

1082027,981

996340,516

1052170,185

за счет средств федерального бюджета, всего в том числе

86896,0568

22030,73

15815,6138

1904,113

35781,7

4720,4

4736,8

1906,7

816

82999,29283

22030,73

15815,6138

1904,113

35519,23603

3525,4

3525,4

678,8

856

3896,76397

0

0

0

262,46397

1195

1211,4

1227,9

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

7246547,793

1399147,202

873148,8725

854975,0472

1174054,946

1020039,89

934060,05

991121,785

816

5903041,951

1326197,282

796366,8725

712461,7082

751525,9978

796592,39

755703,85

764193,85

812

1258733,595

72949,92019

76782

96560,33902

418059,3006

209664,3

167073

217644,735

856

38819,24747

0

0

0

4469,64747

13783,2

11283,2

9283,2

804

45953

0

0

45953

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

10252,8762

4607,017

1365

1246,001

538,801

1110,691203

565,666

819,7

за счет средств внебюджетных источников

429868,8975

57520,16653

63217,084

82829,647

54845

56157

56978

58322

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Подпрограмма 1 "Наследие"

Всего, в том числе:

816

1512761,194

186966,7981

188149,26

198295,328

233363,448

237047,54

235192,85

233745,97

за счет средств федерального бюджета

816

734,313

0

99

251,313

90

98

98

98

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

1483210,677

182507,729

184155,57

193693,57

229299,448

232939,54

231048,85

229565,97

816

1476710,677

182507,729

184155,57

193693,57

229299,448

228439,54

229048,85

229565,97

856

6500

0

0

0

0

4500

2000

0

за счет средств местных бюджетов

16,98

0

0

16,98

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

28799,22414

4459,06914

3894,69

4333,465

3974

4010

4046

4082

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края

Всего, в том числе:

22300

15700

100

0

0

4500

2000

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

22300

15700

100

0

0

4500

2000

0

816

15800

15700

100

0

0

0

0

0

856

6500

0

0

0

0

4500

2000

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе:

816

1025169,459

118507,4076

128737,756

134229,902

161362,203

160348,2

160804,56

161179,43

за счет средств федерального бюджета

734,313

0

99

251,313

90

98

98

98

за счет средств краевого бюджета

1014230,219

117092,761

127198,016

132385,049

159848,203

158816,2

159262,56

159627,43

за счет средств местных бюджетов

16,98

0

0

16,98

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

10187,94658

1414,64658

1440,74

1576,56

1424

1434

1444

1454

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Развитие музейного дела

Всего, в том числе:

816

465291,7356

52759,39056

59311,504

64065,426

72001,245

72199,34

72388,29

72566,54

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

446680,458

49714,968

56857,554

61308,521

69451,245

69623,34

69786,29

69938,54

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

18611,27756

3044,42256

2453,95

2756,905

2550

2576

2602

2628

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Подпрограмма 2 "Искусство"

Всего, в том числе:

816

1741052,915

214219,0389

236624,375

258587,33

250743,781

259511,84

259078,3

262288,25

за счет средств федерального бюджета

3500

0

3500

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

1386629,899

170950,868

181129,12

189193,74

205619,781

213259,84

212198,3

214278,25

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

350923,0159

43268,17093

51995,255

69393,59

45124

46252

46880

48010

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Поддержка и развитие исполнительских искусств

Всего, в том числе:

816

1730798,112

208614,2359

235124,375

258587,33

250443,781

258011,84

259078,3

260938,25

за счет средств федерального бюджета

3500

0

3500

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

1376375,096

165346,065

179629,12

189193,74

205319,781

211759,84

212198,3

212928,25

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

350923,0159

43268,17093

51995,255

69393,59

45124

46252

46880

48010

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Проведение мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

10254,803

5604,803

1500

0

300

1500

0

1350

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

10254,803

5604,803

1500

0

300

1500

0

1350

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

Всего, в том числе:

816

618764,8589

87693,73004

80076,687

83973,04

86889,35188

92826,21

93410,03

93895,81

за счет средств федерального бюджета

2300

2300

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

585201,5249

78430,122

75935,548

78113,453

83522,35188

89303,71

89760,53

90135,81

за счет средств местных бюджетов

620

110

0

60

50

112,5

137,5

150

за счет средств внебюджетных источников

30643,33404

6853,60804

4141,139

5799,587

3317

3410

3512

3610

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Организация и проведение мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Камчатского края

Всего, в том числе:

816

2396,53

550

70

0

531,53

415

415

415

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

2396,53

550

70

0

531,53

415

415

415

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в области художественного самодеятельного творчества и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни

Всего, в том числе:

816

616368,3289

87143,73004

80006,687

83973,04

86357,82188

92411,21

92995,03

93480,81

за счет средств федерального бюджета

2300

2300

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

582804,9949

77880,122

75865,548

78113,453

82990,82188

88888,71

89345,53

89720,81

за счет средств местных бюджетов

620

110

0

60

50

112,5

137,5

150

за счет средств внебюджетных источников

30643,33404

6853,60804

4141,139

5799,587

3317

3410

3512

3610

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"

Всего, в том числе:

816

1076679,169

139556,347

151559,298

152198,153

149873,2115

163910,42

159516,3

160065,44

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

1061338,45

137282,99

148994,898

149470,191

147973,2115

161985,42

157566,3

158065,44

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

15340,719

2273,357

2564,4

2727,962

1900

1925

1950

2000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Развитие системы образования в сфере культуры и искусства

Всего, в том числе:

816

1047023,498

132832,147

145213,548

148361,253

145924,39

161010,42

156616,3

157065,44

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

1031682,779

130558,79

142649,148

145633,291

144024,39

159085,42

154666,3

155065,44

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

15340,719

2273,357

2564,4

2727,962

1900

1925

1950

2000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

Проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи и созданию условий для их творческого развития

Всего, в том числе:

816

29655,67147

6724,2

6345,75

3836,9

3948,82147

2900

2900

3000

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

29655,67147

6724,2

6345,75

3836,9

3948,82147

2900

2900

3000

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

2166005,094

854869,2016

297136,9503

247900,9572

544350,6546

81879,38

69851,47

70016,48

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

74312,1438

19730,73

12216,6138

1652,8

35691,7

1657

1673,4

1689,9

816

70415,37983

19730,73

12216,6138

1652,8

35429,23603

462

462

462

856

3896,76397

0

0

0

262,46397

1195

1211,4

1227,9

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

2080010,506

829975,4932

282933,7365

244504,0932

507640,1536

79662,38

67588,07

67706,58

816

1337386,699

757025,573

206151,7365

101990,7542

85111,20548

70379,18

58304,87

58423,38

812

664351,5598

72949,92019

76782

96560,33902

418059,3006

0

0

0

856

32319,24747

0

0

0

4469,64747

9283,2

9283,2

9283,2

804

45953

0

0

45953

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

7519,839

4497,017

1365

1169,021

488,801

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

4162,60442

665,96142

621,6

575,043

530

560

590

620

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

Развитие системы управления в сфере культуры

Всего, в том числе:

293752,7166

40706,98515

32034,784

35275,3

40988,54747

48232,6

48249

48265,5

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

7984,3

1060

981,2

1116,8

1192

1195

1211,4

1227,9

816

4087,53603

1060

981,2

1116,8

929,53603

0

0

0

856

3896,76397

0

0

0

262,46397

1195

1211,4

1227,9

за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе

281992,6305

35871,199

31053,584

34158,5

39796,54747

47037,6

47037,6

47037,6

816

249673,383

35871,199

31053,584

34158,5

35326,9

37754,4

37754,4

37754,4

856

32319,24747

0

0

0

4469,64747

9283,2

9283,2

9283,2

за счет средств местных бюджетов

3775,78615

3775,78615

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

Развитие инфраструктуры в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

1006820,306

92214,15104

247021,2025

191208,4772

476376,4751

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

63656,65

18543

11084,45

0

34029,2

0

0

0

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

1639200,275

772730,5922

234571,7525

190039,4562

441858,4741

0

0

0

816

928895,7152

699780,672

157789,7525

47526,11719

23799,17345

0

0

0

804

45953

0

0

45953

0

0

0

0

812

664351,5598

72949,92019

76782

96560,33902

418059,3006

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

3744,05285

721,23085

1365

1169,021

488,801

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края

Всего, в том числе:

816

124984,5329

14873,66342

15816

17902,44

18762,6995

19674,28

18942,97

19012,48

за счет средств федерального бюджета

2000

0

0

400

400

400

400

400

за счет средств краевого бюджета

118821,9285

14207,702

15194,4

16927,397

17832,6995

18714,28

17952,97

17992,48

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

4162,60442

665,96142

621,6

575,043

530

560

590

620

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

Развитие цифрового контента в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

25874,9728

7293,73

150,9638

2136

1591,779

12477,5

1112,5

1112,5

за счет средств федерального бюджета

671,1938

127,73

150,9638

136

70,5

62

62

62

за счет средств краевого бюджета

25203,779

7166

0

2000

1521,279

12415,5

1050,5

1050,5

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

5.5.

Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и экспертизы

Всего, в том числе:

816

556

0

90

98,5

67,5

100

100

100

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

556

0

90

98,5

67,5

100

100

100

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

5.6.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда

Всего, в том числе:

816

236,24

0

0

103,24

133

0

0

0

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

236,24

0

0

103,24

133

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

5.7.

Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и юбилейным датам, значимым для России и Камчатского края, а также иных имиджевых и торжественных мероприятий

Всего, в том числе:

816

13999,65353

0

2024

1177

6430,65353

1395

1447

1526

за счет средств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета

13999,65353

0

2024

1177

6430,65353

1395

1447

1526

за счет средств местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

Всего, в том числе:

658302,3922

0

0

0

0

246852,5912

179291,566

232158,235

за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе

816

6049,6

0

0

0

0

2965,4

2965,4

118,8

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

650156,735

0

0

0

0

242889

175898

231369,735

816

55774,7

0

0

0

0

33224,7

8825

13725

812

594382,035

0

0

0

0

209664,3

167073

217644,735

804

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств местных бюджетов

2096,057203

0

0

0

0

998,191203

428,166

669,7

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.

Инвестиционные мероприятия в сфере культуры

Всего, в том числе:

594759,0653

0

0

0

0

210041,3303

167073

217644,735

за счет средств федерального бюджета

816

0

0

0

0

0

0

0

0

за счет средств краевого бюджета, всего в том числе

594382,035

0

0

0

0

209664,3

167073

217644,735

816

0

0

0

0

0

0

0

0

804

0

0

0

0

0

0

0

0

812

594382,035

0

0

0

0

209664,3

167073

217644,735

за счет средств местных бюджетов

377,030303

0

0

0

0

377,030303

0

0

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.

Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ

Всего, в том числе:

816

49810,7019

0

0

0

0

30775,6359

9945,066

9090

за счет средств федерального бюджета

5693,2

0

0

0

0

2846,6

2846,6

0

за счет средств краевого бюджета

43795

0

0

0

0

27795

7000

9000

за счет средств местных бюджетов

322,5019

0

0

0

0

134,0359

98,466

90

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3.

Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Всего, в том числе:

816

13732,625

0

0

0

0

6035,625

2273,5

5423,5

за счет средств федерального бюджета

356,4

0

0

0

0

118,8

118,8

118,8

за счет средств краевого бюджета

11979,7

0

0

0

0

5429,7

1825

4725

за счет средств местных бюджетов

1396,525

0

0

0

0

487,125

329,7

579,7

за счет средств внебюджетных источников

0

0

0

0

0

0

0

0

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

".

12. В приложении 5 к Программе:

1) в наименовании слова «основного мероприятия 5.2 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» Подпрограммы 5» заменить словами «отдельных мероприятий Подпрограммы 6 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»;

2) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 6:

1) основного мероприятия 6.2 «Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и помещений краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе проектных работ) и экспертизы выполненных работ» в части проведения капитального и текущего ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

2) основного мероприятия 6.3 «Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры» в части укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры путем:

а) приобретения компьютерного, мультимедийного (светового, звукового, видеопроекционного, лазерного) и иного специализированного оборудования;

б) приобретения (изготовления) музыкальных инструментов, специализированной мебели и сценических костюмов.»;

3) подпункты «а» и «б» пункта 2 части 3 изложить в следующей редакции:

«а) мероприятий, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящего Порядка, - в размере не менее 1% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;

б) мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 настоящего Порядка, - в размере не менее 25% размера средств, необходимых на реализацию мероприятия;»;

4) в абзаце четвертом части 4 слова «Подпрограммы 5» заменить словами «Подпрограммы 6»;

5) дополнить частью 111 следующего содержания:

«111. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам соответствуют показателям Подпрограммы 6, приведенным в приложении 1 к Программе.».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.10.2018
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать