Основная информация

Дата опубликования: 30 января 2018г.
Номер документа: RU52000201800010
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2018 года  № 52

О внесении изменений в государственную программу

"Социальная поддержка граждан Нижегородской

области", утвержденную постановлением Правительства

Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298             

.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора                                                           Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 30 января 2018 года № 52

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 298

1. По тексту государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" слова "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015-2017 годы" изложить в следующей редакции:

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы".

2. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":

2.1. Абзац седьмой позиции "Цели программы" изложить в следующей редакции:

"- снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;".

2.2. В позиции "Задачи программы":

2.2.1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"- обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;".

2.2.2. После абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

"- реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения;

- обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- совершенствование нормативно-правовой базы Нижегородской области  в области охраны труда;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;".

2.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноски к ней изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 132 488 783,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,

2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,

2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.,

2018 год - 22  198 117,5 тыс. руб.,

2019 год - 23 149 940,7 тыс. руб.,

2020 год - 23 817 786,1 тыс. руб.

Подпрограмма 1: 53 179,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,

2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,

2017 год - 13 635,5 тыс. руб.,

2018 год - 11 980,3 тыс. руб.,

2019 год - 4 998,8 тыс. руб.,

2020 год - 4 998,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 42 809 200,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,

2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,

2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.,

2018 год - 7 787 347,9 тыс. руб.,

2019 год - 7 921 791,5 тыс. руб.,

2020 год - 8 039 536,3 тыс. руб.

Подпрограмма 3: 179 826,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,

2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;

2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;

2019 год - 40 843,5 тыс. руб.;

2020 год - 42 374,3 тыс. руб.

Подпрограмма 4: 83 987 663,0 тыс. руб., том числе по годам:

2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,

2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,

2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.,

2018 год - 13 362 814,9 тыс. руб.,

2019 год - 14 175 895,2 тыс. руб.,

2020 год - 14 679 181,8 тыс. руб.

Подпрограмма 5: 4 158 667,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,

2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,

2017 год - 752 561,5 тыс. руб.,

2018 год - 747 892,5 тыс. руб.,

2019 год - 781 319,8 тыс. руб.,

2020 год - 818 352,4 тыс. руб.

Подпрограмма 6: 36 389,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,

2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,

2017 год - 6 787,7 тыс. руб.,

2018 год - 5 787,7 тыс. руб.,

2019 год - 5 787,7 тыс. руб.,

2020 год - 5 994,2 тыс. руб.

Подпрограмма 7: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.,

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

2017 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9: 1 263 856,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 - 183 187,8 тыс. руб.,

2016 - 182 597,2 тыс. руб.,

2017 - 209 709,6 тыс. руб.,

2018 - 241 709,7 тыс. руб.,

2019 - 219 304,2 тыс. руб.,

2020 - 227 348,3 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".

2.4. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":

2.4.1. В позиции "Индикаторы":

2.4.1.1. Абзац сороковой изложить в следующей редакции:

"- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1,0;".

2.4.1.2. Абзацы сорок пятый - сорок девятый изложить в следующей редакции:

"- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. на 1 000 работающих (в 2020 году - 0,045);

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 000 работающих (в 2020 году - 0,96);

- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней (в 2020 году - 46,2);

- интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10 000 работающих (в 2020 году - 0,98);

- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (в 2020 году - 38,2%);".

2.4.1.3. Абзацы пятидесятый - пятьдесят седьмой исключить.

2.4.2. Абзацы двадцать второй - двадцать четвертый позиции "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:

"- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018-2020 годах суммарно - 90 000);

- охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2020 году - 98%);

- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2018-2020 годах суммарно - 10 100);".

3. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

3.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":

3.1.1. Позицию "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015-2017 годы" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы" представляет собой комплекс организационных, информационно-методических, инженерно-технических мероприятий, призванных обеспечить в соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда.".

3.1.2. Позицию "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" дополнить абзацем следующего содержания:

"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 2104-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 31 декабря 2016 года, выделены денежные средства в размере 209 600,00 рублей.".

3.2. В подразделе 2.2 "Цели и задачи Программы":

3.2.1. В позиции "Целями Программы являются:" абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости".

3.2.2. В позиции "Задачами Программы являются:":

3.2.2.1. Абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"- обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;

- реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения;

- обеспечение непрерывной  подготовки  работников  по охране труда на основе современных технологий обучения;".

3.2.2.2. Абзац пятнадцатый исключить.

3.2.2.3. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"- совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда;".

3.3. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"2.4. Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20305 038,6

21776  960,1

21240 940,4

22198 117,5

23149 940,7

23817 786,1

132488 783,4

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

4 998,8

4 998,8

53 179,9

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО, МК НО; МС НО; УГСЗН НО; МЗ НО; Мининформ НО; Минтранс НО

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

4 198,8

4 198,8

30 418,4

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

800,0

240,0

238,0

1 016,8

800,0

800,0

3 894,8

Основное мероприятие 1.4. Адаптация образовательных организаций с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2020

Минобраз НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

0,0

0,0

17 212,6

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2020

Мининформ НО

0

1 654,1

0

0

0

0

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Прочие расходы

2015 - 2020

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

42 809 200,3

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

7 785 577,9

7 920 021,5

8 037 766,3

42 791 424,4

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

10 002,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

179 826,5

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

13 177,2

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

10 023,3

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

200,0

200,0

200,0

15 806,4

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

9 336,0

9 243,7

9 621,4

42 388,0

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

2 313,9

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

1 254,9

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2019

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

94 862,8

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13362 814,9

14175 895,2

14679 181,8

83 987 663,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

13739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13362 793,1

14175 894,7

14679 181,3

83 986 912,5

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

394,3

241,5

90,3

21,3

0,0

0,0

747,4

Цели Программы:

- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

4 158 667,1

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1 240,2

1 240,2

1 240,2

6 691,6

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

700 371,1

732 057,9

767 278,5

3 888 852,8

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

60,0

334,5

Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

212,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

58,4

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 175,7

47 916,2

49 728,2

262 517,1

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

36 389,8

Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

15 575,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

2 521,8

2 521,8

2 622,7

17 075,5

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

744,2

744,2

748,9

3 739,3

Основное мероприятие 6.4.

Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5.

Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6.

Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7.

Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8.

Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9.

Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10.

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11.

Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.12.

Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.13.

Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1.

Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2.

Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015 - 2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

241 709,7

219 304,2

227 348,3

1 263 856,8

".

3.4. В таблице подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы":

3.4.1. В позиции "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы":

3.4.1.1. Пункт 4 позиции "Индикаторы" изложить в следующей редакции:

"

4.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному

чел.

1,003

1,003

1,003

1,005

1,024

1

1

1

".

3.4.1.2. Пункты 5 и 7 позиции "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:

"

5.

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

2288

5874

7794

10011

9968

9615

9466

9466

";

"

7.

Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

чел.

1397

1360

1057

1160

1339

1135

1100

1100

".

3.4.2. Позицию "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015-2017 годы" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"

Индикаторы:

1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел. на 1000 работающих

0,036

0,057

0,040

0,052

0,048*

0,047

0,046

0,045

2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

1,4

1,2

1,1

1,04

1,0*

0,98

0,97

0,96

3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

45,8

43,9

43,7

47,2

46,8*

46,6

46,4

46,2

4.

Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости

чел. на 10000  работающих

1,04

1,18

1,19

0,86

1,01*

1,00

0,99

0,98

5.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

31,3

40,8

39,6

38,6

38,5*

38,4

38,3

38,2

Непосредственные результаты:

1.

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях

чел.

29757

30716

29076

30016

30000

30000

30000

30000

2.

Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ)

%

-

9,8

14,0

28,1

46,0

63,0

81,0

98,0

3.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

шт.

-

24940

19720

15233

6200

4500

3000

2500

".

3.4.3. Сноски после таблицы изложить в следующей редакции:

"* Значения индикаторов, приведенные в соответствующей позиции, применяются также для оценки эффективности подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015-2017 годы" за 2017 год.

Для расчета эффективности Подпрограммы 7 применены средние значения 2013-2016 годов:

1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (по данным Нижегородстата на 1000 работников) - 0,048;

2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности  на 1 рабочий день и более  (по данным Нижегородстата на 1 000 работников) - 1,0;

3) количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (по данным Нижегородстата) -  46,8;

4) интенсивный показатель профессиональной заболеваемости  (по данным Роспотребнадзора на 10 000 работающих) - 1,01;

5) удельный вес работников, занятых во вредных  и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 38,5%.".

3.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Программы

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20 305 038,6

21 776 960,1

21 240 940,4

22 198 117,5

23 149 940,7

23 817 786,1

МСП НО

20 298 672,8

21 764 676,9

21 220 755,2

22 184 047,9

23 144 153,0

23 811 791,9

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

0,0

0,0

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

0,0

0,0

УГСЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

Минздрав НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

0,0

0,0

Мининформ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

Минобраз НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

всего

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11980,3

4 998,8

4 998,8

МСП НО

9 343,9

1 606,1

238,0

3698,4

4 998,8

4 998,8

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

0,0

0,0

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

0,0

0,0

УГСЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

Минздрав НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

0,0

0,0

Мининформ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

Минобраз НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы"

всего

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

МСП НО

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы"

всего

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 362 814,9

14 175 895,2

14 679 181,8

МСП НО

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 362 814,9

14 175 895,2

14 679 181,8

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление делами Правительства Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

всего

183 187,8

182 597,2

209 709,6

241 709,7

219 304,2

227 348,3

МСП НО

183 187,8

182 597,2

209 709,6

241 709,7

219 304,2

227 348,3

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы

за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего, в том числе

26 358 496,4

28 021 611,4

27 223 534,3

27 103 813,3

27 801 496,0

28 525 627,3

расходы областного бюджета

20 305 038,6

21 776 960,1

21 240 940,4

22 198 117,5

23 149 940,7

23 817 786,1

расходы местных бюджетов

191 061,3

199 552,2

201 115,8

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

253 783,7

294 081,6

308 372,3

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4 582 931,5

4 717 478,4

4 405 647,9

4 905 695,8

4 651 555,3

4 707 841,2

юридические лица и индивидуальные предприниматели

1 025 681,3

1 033 539,1

1 067 457,9

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

27 156,8

4 998,8

4 998,8

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

4 998,8

4 998,8

расходы  местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

10 849,7

4 198,8

4 198,8

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

4 198,8

4 198,8

расходы  местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

3701,3

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1 633,6

800,0

800,0

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1 016,8

800,0

800,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Адаптация учреждений образования с учетом доступности

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

14 673,5

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

расходы областного бюджета

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)    

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

7 785 577,9

7 920 021,5

8 037 766,3

расходы областного бюджета

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

7 785 577,9

7 920 021,5

8 037 766,3

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

14 542,2

25 623,5

40 954,4

40 584,5

40 843,5

42 374,3

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

расходы областного бюджета

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Всего, в том числе

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

расходы областного бюджета

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5.

Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе

7 899,0

5 339,8

1 967,6

200,0

200,0

200,0

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 967,6

200,0

200,0

200,0

расходы  местных бюджетов

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6.

Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе

0,0

17 226,6

22 047,2

9 336,0

9 243,7

9 621,4

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

9 336,0

9 243,7

9 621,4

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9.

Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Всего, в том числе

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

расходы областного бюджета

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10.

Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

Всего, в том числе

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

расходы областного бюджета

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.11.

Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего, в том числе

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

расходы областного бюджета

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

расходы  местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего

17 745 124,5

19 083 199,0

17 195 739,5

17 904 283,7

18 806 648,2

19 365 663,1

расходы областного бюджета

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 362 814,9

14 175 895,2

14 679 181,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4 005 456,3

4 295 178,7

3 953 656,9

4 541 468,8

4 630 753,0

4 686 481,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

4 005 456,3

4 295 178,7

3 953 656,9

4 541 468,8

4 630 753,0

4 686 481,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4 005 456,3

4 295 178,7

3 953 656,9

4 541 468,8

4 630 753,0

4 686 481,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

13 739 273,3

14 787 778,3

13 241 991,8

13 362 793,1

14 175 894,7

14 679 181,3

расходы областного бюджета

13 739 273,3

14 787 778,3

13 241 991,8

13 362 793,1

14 175 894,7

14 679 181,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3.

Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

всего

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4.

Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

всего

394,3

241,5

90,3

21,3

0,0

0,0

расходы областного бюджета

394,3

241,5

90,3

21,3

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

688 889,5

1 063 093,9

1 186 583,4

1 096 943,0

802 122,1

839 712,3

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

434 021,9

349 050,5

20 802,3

21 359,9

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

1 029,2

1 240,2

1 240,2

1 240,2

расходы областного бюджета

988,0

953,8

1 029,2

1 240,2

1 240,2

1 240,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

1 114 797,4

1 029 417,3

732 057,9

767 278,5

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

707 816,6

700 371,1

732 057,9

767 278,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

406 980,8

329 046,2

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

60,0

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

60,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

360,5

375,7

390,4

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

353,5

368,7

383,4

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 175,7

47 916,2

49 728,2

расходы областного бюджета

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 175,7

47 916,2

49 728,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7.

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

26 660,9

19 650,8

20 433,6

20 976,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

26 660,9

19 650,8

20 433,6

20 976,5

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

23 151,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

расходы областного бюджета

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1.

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

19 651,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

расходы областного бюджета

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2.

Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")

Всего, в том числе

3 365,6

2 521,8

3 521,8

2 521,8

2 521,8

2 622,7

расходы областного бюджета

3 365,6

2 521,8

3 521,8

2 521,8

2 521,8

2 622,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3.

Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Всего, в том числе

134,6

623,2

744,2

744,2

744,2

748,9

расходы областного бюджета

134,6

623,2

744,2

744,2

744,2

748,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4.

Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5.

Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6.

Формирование в рамках своей компетенции  состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7.

Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8.

Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9.

Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10.

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11.

Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12.

Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.13.

Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда                            в Нижегородской области на 2018-2020 годы"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Всего, в том числе

241 760,0

11 571,2*

209,6

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,0

11 571,2*

209,6

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1.

Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Всего, в том числе

241 760,0

11 571,2*

209,6

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,0

11 571,2*

209,6

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие  8.2.

Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в том числе

183 187,8

182 597,2

209 709,6

241 709,7

219 304,2

227 348,3

расходы областного бюджета

183 187,8

182 597,2

209 709,6

241 709,7

219 304,2

227 348,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 года, на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.

В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 года № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в  экстренном  массовом  порядке  и  находящихся  в  пунктах  временного  размещения  в  2015 году от 30 марта 2016 года № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4 984 800,0 руб. с учетом корректировки.".

4. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:

4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы":

4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Источники финансирования

2015

2016

2017

2018

ВСЕГО

9 343,9

57 408,2

31 395,0

27 156,8

всего федеральный бюджет (тыс. руб.). в том числе:

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

19 186,1

0,0

4 318,1

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

областной бюджет (тыс. руб.)

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе

0,0

12 970,4

0,0

0,0

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

5 672,2

0,0

0,0

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

0,0

7 298,2

0,0

0,0

Источники финансирования

2019

2020

ВСЕГО

ВСЕГО

4 998,8

4 998,8

135 301,5

всего федеральный бюджет (тыс. руб.). в том числе:

0,0

0,0

69 151,2

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

0,0

23 504,2

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

0,0

0,0

45 647,0

областной бюджет (тыс. руб.)

4 998,8

4 998,8

53 179,9

всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе

0,0

0,0

12 970,4

по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

0,0

0,0

5 672,2

по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

0,0

0,0

7 298,2

4.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":

4.1.2.1. Пункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

№ п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования, в тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)

9343,9

57408,2

31395,0

27156,8

4998,8

4998,8

135301,5

1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

прочие расходы

2015-2020 годы

управление делами Правительства Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Адаптация учреждений с учетом доступности

прочие расходы

2015-2020 годы

министерство социальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление государственной службы занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

8543,9

27938,4

0,0

10849,7

4198,8

4198,8

55729,6

3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

прочие расходы

2015-2020 годы

министерство социальной политики Нижегородской области

800,0

800,0

238,0

1633,6

800,0

800,0

5071,6

4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности

прочие расходы

2015-2020 годы

министерство образования Нижегородской области

0,0

24327,3

31157,0

14673,5

0,0

0,0

70157,8

5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

прочие расходы

2015-2020 годы

министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

0,0

4342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4342,5

6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

прочие расходы

2015-2020 годы

министерство культуры Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

4.1.2.2. Таблицы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета", "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" и "Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам жизнедеятельности составит:" пункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы"

Всего:

9343,9

8222,6

13635,5

11980,3

4998,8

4998,8

53179,9

Министерство социальной политики Нижегородской области

9343,9

1606,1

238,0

3698,4

4998,8

4998,8

24884,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

216,8

Министерство культуры Нижегородской области

0,0

1654,1

0,0

216,7

0,0

0,0

1870,8

Министерство спорта Нижегородской области

0,0

501,9

0,0

216,7

0,0

0,0

718,6

Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области

0,0

1152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

1368,9

Министерство здравоохранения Нижегородской области

0,0

1654,2

0,0

3383,1

0,0

0,0

5037,3

Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

0,0

1654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

1870,9

Министерство образования Нижегородской области

0,0

0,0

13397,5

3815,1

0,0

0,0

17212,6

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1

за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы"

Всего, в том числе

9343,9

57408,2

31395,0

27156,8

4998,8

4998,8

135301,5

расходы областного бюджета

9343,9

8222,6

13635,5

11980,3

4998,8

4998,8

53179,9

расходы местных бюджетов

0,0

12970,4

0,0

0,0

0,0

0,0

12970,4

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

36215,2

17759,5

15176,5

0,0

0,0

69151,2

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8543,9

27938,4

0,0

10849,7

4198,8

4198,8

55729,6

расходы областного бюджета

8543,9

6328,5

0,0

7148,4

4198,8

4198,8

30418,4

расходы местных бюджетов

0,0

5672,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5672,2

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

15937,7

0,0

3701,3

0,0

0,0

19639,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1633,6

800,0

800,0

5071,6

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1016,8

800,0

800,0

3894,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

1176,8

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности

Всего, в том числе

0,0

24327,3

31157,0

14673,5

0,0

0,0

70157,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13397,5

3815,1

0,0

0,0

17212,6

расходы местных бюджетов

0,0

7298,2

0,0

0,0

0,0

0,0

7298,2

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

17029,1

17759,5

10858,4

0,0

0,0

45647,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

4342,5

расходы областного бюджета

0,0

1654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1654,1

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

2688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2688,4

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";

"Распределение бюджетных ассигнований по приоритетным сферам

жизнедеятельности составит:

№ п/п

Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

1.

Здравоохранение

0,0

4342,7

0,0

4000,0

0,0

0,0

8342,7

1.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1654,2

0,0

3383,1

0,0

0,0

5037,3

1.2.

из федерального бюджета

0,0

2688,5

0,0

616,9

0,0

0,0

3305,4

2.

Занятость населения

0,0

3840,7

0,0

833,6

0,0

0,0

4674,3

2.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

1368,9

2.2.

из федерального бюджета

0,0

2688,5

0,0

616,9

0,0

0,0

3305,4

3.

Социальная защита населения

9343,9

4182,5

238,0

4315,3

4998,8

4998,8

28077,3

3.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

9343,9

1606,1

238,0

3698,4

4998,8

4998,8

24884,0

3.2.

из федерального бюджета

0,0

2576,4

0,0

616,9

0,0

0,0

3193,3

4.

Физическая культура и спорт

0,0

4615,0

0,0

833,6

0,0

0,0

5448,6

4.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1926,6

0,0

216,7

0,0

0,0

2143,3

4.2.

из федерального бюджета

0,0

2688,4

0,0

616,9

0,0

0,0

3305,3

5.

Культура

0,0

4342,5

0,0

833,6

0,0

0,0

5176,1

5.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1654,1

0,0

216,7

0,0

0,0

1870,8

5.2.

из федерального бюджета

0,0

2688,4

0,0

616,9

0,0

0,0

3305,3

6.

Информация и связь

0,0

4342,5

0,0

833,6

0,0

0,0

5176,1

6.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

1654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

1870,9

6.2.

из федерального бюджета

0,0

2688,4

0,0

616,8

0,0

0,0

3305,2

7.

Транспорт

0,0

7415,0

0,0

833,6

0,0

0,0

8248,6

7.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

4247,5

0,0

216,8

0,0

0,0

4464,3

7.2.

из федерального бюджета

0,0

3167,5

0,0

616,8

0,0

0,0

3784,3

Итого по разделу 1:

9343,9

33080,9

238,0

12483,3

4998,8

4998,8

65143,7

из консолидированного бюджета Нижегородской области

9343,9

13894,8

238,0

8165,2

4998,8

4998,8

41639,5

из федерального бюджета

0,0

19186,1

0,0

4318,1

0,0

0,0

23504,2

2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации

8

Образование

0,0

24327,3

31157,0

14673,5

0,0

0,0

70157,8

8.1.

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

7298,2

13397,5

3815,1

0,0

0,0

24510,8

8.2.

из федерального бюджета

0,0

17029,1

17759,5

10858,4

0,0

0,0

45647,0

Итого по разделу 2:

0,0

24327,3

31157,0

14673,5

0,0

0,0

70157,8

из консолидированного бюджета Нижегородской области

0,0

7298,2

13397,5

3815,1

0,0

0,0

24510,8

из федерального бюджета

0,0

17029,1

17759,5

10858,4

0,0

0,0

45647,0

Итого по таблице:

9343,9

57408,2

31395,0

27156,8

4998,8

4998,8

135301,5

из консолидированного бюджета Нижегородской области

9343,9

21193,0

13635,5

11980,3

4998,8

4998,8

66150,3

из федерального бюджета

0,0

36215,2

17759,5

15176,5

0,0

0,0

69151,2

".

4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы":

4.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляет 42 809 200,3 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 5 981 970,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 6 089 446,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 6 989 107,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 7 787 347,9 тыс. рублей;

в 2019 году - 7 921 791,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 8 039 536,3 тыс. рублей.".

4.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":

4.2.2.1. Подпункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

№ п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет  средств областного  бюджета, в тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель Подпрограммы 2 Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

42 809 200,3

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015-2020

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

7 785 577,9

7 920 021,5

8 037 766,3

42 791 424,4

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015-2020

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 773,9

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015-2020

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

10 002,0

Основное мероприятие 2.4.

Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2015-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

4.2.2.2. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы"

всего

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

42 809 200,3

МСП НО

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

42 809 200,3

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2

за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

расходы областного бюджета

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

7 787 347,9

7 921 791,5

8 039 536,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

7 785 577,9

7 920 021,5

8 037 766,3

расходы областного бюджета

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

7 785 577,9

7 920 021,5

8 037 766,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

4.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы":

4.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 3 составляет 179 826,5  тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 14 542,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 14 426,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 27 055,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 40 584,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 40 843,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 42 374,3 тыс. рублей.".

4.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":

4.3.2.1. Подпункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет  средств областного  бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

179 826,5

Основное мероприятие 3.1.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

13 177,2

Основное мероприятие 3.2.

Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

10 023,3

Основное мероприятие 3.5.

Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

200,0

200,0

200,0

15 806,4

Основное мероприятие 3.6.

Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

прочие расходы

2016

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

9 336,0

9 243,7

9 621,4

42 388,0

Основное мероприятие 3.9.

Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

2 313,9

Основное мероприятие 3.10.

Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

1 254,9

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017-2020

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

94 862,8

".

4.3.2.2. Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы"

всего

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3

за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе:

14 542,2

25 623,5

40 954,4

40 584,5

40 843,5

42 374,3

204 913,4

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

40 843,5

42 374,3

179 826,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

0,0

0,0

0,0

25 086,9

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе:

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

13 177,2

расходы областного бюджета

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 821,6

13 177,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Всего, в том числе:

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

10 023,3

расходы областного бюджета

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

1 879,6

1 931,4

10 023,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.5.

Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе:

7 899,0

5 339,8

1 967,6

200,0

200,0

200,0

15 806,4

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 967,6

200,0

200,0

200,0

15 806,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.6.

Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе:

0,0

17 226,6

22 047,2

9 336,0

9 243,7

9 621,4

67 474,9

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

9 336,0

9 243,7

9 621,4

42 388,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

0,0

0,0

0,0

25 086,9

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.9.

Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Всего, в том числе:

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

2 313,9

расходы областного бюджета

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

2 313,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.10.

Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"

Всего, в том числе:

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

1 254,9

расходы областного бюджета

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

408,2

1 254,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего, в том числе:

0,0

0,0

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

94 862,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 727,5

26 065,3

27 034,1

28 035,9

94 862,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

4.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы":

4.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет 83 987 663,0  тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 13 739 668,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 14 788 020,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 13 242 082,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 13 362 814,9 тыс. рублей;

в 2019 году - 14 175 895,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 14 679 181,8 тыс. рублей.".

4.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":

4.4.2.1. Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель Подпрограммы 4: Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 362 814,9

14 175 895,2

14 679 181,8

83 987 663,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

13 739 273,3

14 787 778,3

13 241 991,8

13 362 793,1

14 175 894,7

14 679 181,3

83 986 912,5

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 года № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

394,3

241,5

90,3

21,3

0,0

0,0

747,4

".

4.4.2.2. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 362 814,9

14 175 895,2

14 679 181,8

МСП НО

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 362 814,9

14 175 895,2

14 679 181,8

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4

за счет всех источников

Статус

Наименование Подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

17 745 124,5

19 083 199,0

17 195 739,5

17 904 283,7

18 806 648,2

19 365 663,1

расходы областного бюджета

13 739 668,2

14 788 020,3

13 242 082,6

13 362 814,9

14 175 895,2

14 679 181,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4 005 456,3

4 295 178,7

3 953 656,9

4 541 468,8

4 630 753,0

4 686 481,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Всего, в том числе

4 005 456,3

4 295 178,7

3 953 656,9

4 541 468,8

4 630 753,0

4 686 481,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4 005 456,3

4 295 178,7

3 953 656,9

4 541 468,8

4 630 753,0

4 686 481,3

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Всего, в том числе

13 739 273,3

14 787 778,3

13 241 991,8

13 362 793,1

14 175 894,7

14 679 181,3

расходы областного бюджета

13 739 273,3

14 787 778,3

13 241 991,8

13 362 793,1

14 175 894,7

14 679 181,3

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3.

Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Всего, в том числе

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.4.

Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Всего, в том числе

394,3

241,5

90,3

21,3

0,0

0,0

расходы областного бюджета

394,3

241,5

90,3

21,3

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

4.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы":

4.5.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 158 667,1 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.,

в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.,

в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.,

в 2018 году - 747 892,5 тыс. руб.,

в 2019 году - 781 319,8 тыс. руб.,

в 2020 году - 818 352,4 тыс. руб.".

4.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":

4.5.2.1. Подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цели Подпрограммы 5:

формирование семейно-ориентированной государственной политики

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

4 158 667,1

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1 240,2

1 240,2

1 240,2

6 691,6

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

700 371,1

732 057,9

767 278,5

3 888 852,8

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

60,0

334,5

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

212,7

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

58,4

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву

прочие расходы

2015-2020

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 175,7

47 916,2

49 728,6

262 517,1

Основное мероприятие 5.7.

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

".

4.5.2.2. В подпункте 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5":

4.5.2.2.1. Пункт 3 позиции "Индикаторы достижения цели" изложить в следующей редакции:

"

3.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному

чел.

1,003

1,003

1,003

1,005

1,024

1

1

1

".

4.5.2.2.2. Пункты 5 и 7 позиции "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:

"

5.

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

2288

5874

7794

10011

9968

9615

9466

9466

";

"

7.

Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

чел.

1397

1360

1057

1160

1339

1135

1100

1100

".

4.5.2.3. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

4 158 667,1

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

4 158 667,1

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5

за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

688 889,5

1 063 093,90

1 186 583,4

1 096 943,0

802 122,1

839 712,3

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

752 561,5

747 892,5

781 319,8

818 352,4

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

434 021,9

349 050,5

20 802,3

21 359,9

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

1 029,2

1 240,2

1 240,2

1 240,2

расходы областного бюджета

988,0

953,8

1 029,2

1 240,2

1 240,2

1 240,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

1 114 797,2

1 029 417,3

732 057,9

767 278,5

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

707 816,4

700 371,1

732 057,9

767 278,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

406 980,8

329 046,2

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

60,0

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

60,0

60,0

60,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

38,5

38,5

38,5

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5.

Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

360,5

375,7

390,4

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

353,5

368,7

383,4

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37424,9

43 610,0

46 175,7

47 916,2

49 728,2

расходы областного бюджета

37 662,1

37424,9

43 610,0

46 175,7

47 916,2

49 728,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7.

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

26 660,9

19 650,8

20 433,6

20 976,5

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

26 660,9

19 650,8

20 433,6

20 976,5

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

4.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы":

4.6.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 36 389,8 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб.,

в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб.,

в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб.,

в 2018 году - 5 787,7 тыс. руб.,

в 2019 году - 5 787,7 тыс. руб.,

в 2020 году - 5 994,2 тыс. руб.".

4.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":

4.6.2.1. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

36 389,8

Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

15 575,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

2 521,8

2 521,8

2 622,7

17 075,5

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

744,2

744,2

748,9

3 739,3

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2020

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2020

МВР и МП НО

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

4.6.2.2. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы

всего

23 151,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

53 175,8

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление делами Правительства Нижегородской области

23 151,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

53 175,8

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 6

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

23 151,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

расходы областного бюджета

6 365,8

5 666,7

6 787,7

5 787,7

5 787,7

5 994,2

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

19 651,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

расходы областного бюджета

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 521,7

2 622,6

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")

Всего, в том числе

3 365,6

2 521,8

3 521,8

2 521,8

2 521,8

2 622,7

расходы областного бюджета

3 365,6

2 521,8

3 521,8

2 521,8

2 521,8

2 622,7

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Всего, в том числе

134,6

623,2

744,2

744,2

744,2

748,9

расходы областного бюджета

134,6

623,2

744,2

744,2

744,2

748,9

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.6. Формирование в рамках своей компетенции состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

4.7. Подраздел 3.7 "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015-2017 годы" изложить в следующей редакции:

"3.7. Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"

3.7.1. Паспорт Подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы" (далее - Подпрограмма 7).

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 7

Министерство социальной политики Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы 7

Отсутствуют

Цели Подпрограммы

Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Задачи Подпрограммы 7

1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.

3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

4. Совершенствование нормативно-правовой базы субъекта Российской Федерации в области охраны труда.

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7

Подпрограмма реализуется в один этап, в течение 2018-2020 годов

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей

Средства областного бюджета не предусматриваются

Индикаторы достижения цели Подпрограммы

Индикаторы к 2020 году:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. на 1 000 работающих - 0,045);

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  в расчете на 1 000 работающих - 0,96);

- количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней - 46,2;

- интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10 000 работающих - 0,98;

- удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 38,2%.

Непосредственные результаты:

- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018-2020 годах суммарно - 90 000);

- охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом  в 2020 году - 98%);

- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2018-2020 годах суммарно - 10 100)

3.7.2. Текстовая часть Подпрограммы 7.

3.7.2.1. Характеристика текущего состояния условий и охраны труда.

В Нижегородской области осуществляется государственное управление охраной труда, включающее в себя:

- реализацию государственной политики в сфере охраны труда;

- совершенствование региональной нормативной правовой базы;

- координацию и взаимодействие в сфере охраны труда органов власти, работодателей, профсоюзов и их объединений, а также аккредитованных специализированных организаций, оказывающих услуги по охране труда;

- решение задач охраны труда в рамках социального партнерства;

- государственную экспертизу условий труда;

- информационное содействие мероприятиям по охране труда;

- мониторинг условий и охраны труда.

Правовую основу управления охраной труда в области составляет:

- трудовой кодекс Российской Федерации;

- федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации; содержащие требования охраны труда;

- Закон Нижегородской области от 3 февраля 2010 года № 9-З "Об охране труда в Нижегородской области";

- настоящая Подпрограмма;

- распоряжение Правительства Нижегородской области от 2 сентября 2008 года № 1498-р "Об образовании областной межведомственной комиссии по охране труда";

- Методические рекомендации по управлению охраной труда для органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления Нижегородской области, утвержденные приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 24 января 2017 года № 42.

Система управления охраной труда (далее - СУОТ) Нижегородской области включает в себя:

I уровень - государственное управление (Правительство Нижегородской области и органы исполнительной власти Нижегородской области по координируемым видам деятельности, а также министерство социальной политики Нижегородской области, которое является уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области по труду);

II уровень - муниципальное управление (органы  местного самоуправления в рамках соответствующих полномочий);

III уровень - корпоративное управление (работодатели).

Координация деятельности заинтересованных органов и организаций - участников управления охраной труда осуществляется через областную и муниципальные межведомственные комиссии (МВК) по охране труда.

Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Нижегородской области за последние 5 лет (2012-2016 годы) позволила снизить:

- уровень общего производственного травматизма - на 26%;

- уровень смертельного производственного травматизма - на 5 %;

- количество профессиональных больных с впервые выявленным диагнозом профессионального заболевания - на 27%.

Вместе с тем, имеются проблемные вопросы. Так, по данным Государственной инспекции труда в Нижегородской области в 2012-2016 годах на производстве погибли 229 человек, за первое полугодие 2017 года - 11 человек. Высоким остается удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, и уровень профессиональной заболеваемости. Недостаточно высокими темпами проводится специальная оценка условий труда что связано, прежде всего, с экономическим положением организаций, бюджетным процессом (для государственных и муниципальных учреждений) и стоимостью работ.

Статистические данные показателей условий труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области имеют следующую динамику (таблица 1).

Таблица 1



Наименование показателя

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1.

Численность пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих

1,4

1,4

1,2

1,1

1,04

2.

Численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Кч см)

0,055

0,036

0,057

0,040

0,052

3.

Количество погибших на производстве, по данным Государственной инспекции труда в Нижегородской области, человек

60

43

57

29

40

4.

Количество пострадавших при страховых несчастных случаях на производстве, человек по данным ГУ - НРО ФСС РФ

1053

1085

992

930

891

5.

Число дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего (коэффициент тяжести нечастных случаев Кт)

44,6

45,8

43,9

43,7

47,2

6.

Показатель первично установленной профессиональной заболеваемости по данным управления Роспотребнадзора в Нижегородской области, на 10000 работников / количество человек

0,79

1,04

1,18

1,19

0.86

115

112

113

120

84

7.

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно- гигиеническим нормам (%, по данным Нижегородстата)

30,9

31,3

40,8

39,6

38,6

8.

Всего признано инвалидами по трудовому увечью и профзаболеваниям первично (данные Главного бюро медико- социальной экспертизы по Нижегородской области)

102

87

74

50

59

9.

Количество лиц, которым установлены проценты утраты профессиональной трудоспособности (данные Главного бюро медико- социальной экспертизы по Нижегородской области)

259

266

329

251

192

Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области остаются более низкими, чем в Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу.

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев на производстве в Нижегородской области показывает, что основной их причиной является неудовлетворительная организация производства работ.

К другим причинам относятся:

- нарушение трудовой и производственной дисциплины;

- недостатки в обучении безопасным приемам труда;

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;

- нарушение правил дорожного движения, нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;

- конструктивные недостатки, несовершенство, ненадежность машин, механизмов, оборудования;

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей.

Анализ условий возникновения профессиональных заболеваний в Нижегородской области показывает, что их основными причинами является:

- высокая степень износа основных производственных фондов, конструктивные недостатки и несовершенство оборудования;

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест и технологических процессов;

- недостатки в обучении безопасным приемам труда;

- отсутствие, неприменение, ненадлежащее применение средств индивидуальной защиты.

Анализ условий труда по итогам 2016 года показывает, что значительная часть работников трудятся в условиях:

- повышенного уровня шума, ультразвука и инфразвука - 18,7% (17,4% в 2015 году);

- превышения предельно-допустимых концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны - 8,5% (8,8 % в 2015 году);

- несоответствия показателей световой среды -3,9% (4,9% в 2015 году);

- воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия - 4,2% (как и в 2015 году);

- вибрации общей и локальной - 2,8% (2,5% в 2015 году).

Важным элементом охраны труда и легитимным обоснованием предоставления социально значимых гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда в настоящее время является специальная оценка условий труда (далее - СОУТ). Результаты СОУТ Нижегородской области приведены в таблице 2.

Таблица 2



Показатель

Значение

1.

Общее количество мест, охваченных СОУТ и действующими результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, нарастающим итогом

387933 (50%)

2.

Общее количество рабочих мест с вредными или опасными условиями труда по результатам СОУТ и действующими результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, нарастающим итогом

136735 (17,6%)

3.

Количество мест, охваченных СОУТ, нарастающим итогом

218391 (28,1%)

4.

Проведена СОУТ в 2016 году, рабочих мест

106046

5.

Улучшены условия труда на рабочих местах (класс приведен к допустимому или снижен по степени вредности) в 2016 году

15233

Фактические расходы на компенсации за вредные и (или) опасные условия труда и средства индивидуальной защиты по данным Нижегородстата в 2016 году приведены в таблице 3, а количество работников, которым установлен хотя бы один вид гарантий и компенсаций - в таблице 4.

Таблица 3

Показатели

по всем обследуемым видам экономической деятельности

Всего

в том числе на:

оплату

лечебно- профилактическое питание

молоко или другие равноценные пищевые продукты

проведение медицинских осмотров

спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

труда в повышенном размере

тысяч рублей

3710427

648425

1083641

119156

161819

266421

1430966

в среднем на одного работника, рублей

6112

8730

9829

23614

3891

2091

5759

в % к итогу

100

17,5

29,2

3,2

4,4

7,2

38,6

Таблица 4

Численность работников, которым установлен хотя бы один вид гарантий и компенсаций

из них имеющих право на:

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

сокращенную продолжительность рабочего времени

лечебно- профилактическое питание

молоко или другие равноценные пищевые продукты

оплату труда в повышенном размере

досрочное назначение страховой пенсии по старости, всего

человек

154985

74277

10956

5046

41585

110254

47043

в %

100

47,9

7,1

3,3

26,8

71,1

30,4

В условиях реформирования действующей в Российской Федерации системы управления охраной труда (далее - СУОТ) посредством перехода от реагирования на страховые случаи к управлению профессиональными рисками на уровне субъектов Российской Федерации необходимо координировать такие направления деятельности по охране труда, как:

- модернизация СУОТ с учетом новых социально-экономических условий, внедрения методик управления рисками, значительного обновления нормативной правовой базы охраны труда и типового положения о СУОТ, утвержденного Минтрудом России;

- интенсификация проведения специальной оценки условий труда и обеспечения ее качества;

- продолжение информационно-методической работы по изучению и трансляции передового опыта по охране труда ведущих предприятий;

- укомплектование служб охраны труда компетентными специалистами с учётом новых профессиональных требований, повышение роли и эффективности деятельности служб охраны труда;

- максимальное использование средств Фонда социального страхования на реализацию предупредительных мер по охране труда, в том числе финансирование мероприятий по охране труда в государственных и муниципальных подведомственных учреждениях области.

Эффективное решение обозначенных проблем возможно только на основе программно-целевого метода, а также путем привлечения для реализации программных мероприятий разных источников финансирования.

Прогноз состояния производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, условий труда, выполненный на основе анализа тенденций по вышеуказанным показателям, позволяет ожидать после реализации Подпрограммы 7 следующих положительных результатов:

- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 23 %;

- снижение общей численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве на 10%;

- предотвращение роста количества работников с впервые установленным профессиональным заболеванием относительно среднего многолетнего значения;

- предотвращение роста удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда.

3.7.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 7

Целью Подпрограммы 7 является снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Для достижения цели и запланированных индикаторов предусмотрено решение следующих задач:

1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.

3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда.

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

3.7.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7

Реализация Подпрограммы 7 осуществляется в один этап.

3.7.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 7 приведена в подразделе 2.4 Программы, а также в таблице 5 настоящей Подпрограммы.

Таблица 5

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (тыс. рублей) за счет средств областного бюджета

2018

2019

2020

Всего

Цель Подпрограммы 7: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Координация специальной оценки условий труда на рабочих местах в государственных организациях, подведомственных органам исполнительной власти Нижегородской области

-

2018 - 2020

ОИВ

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Координация специальной оценки условий труда на рабочих местах в муниципальных организациях, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области

-

2018 - 2020

ОМСУ

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Специальная оценка условий труда на рабочих местах у работодателей - членов НАПП

-

2018 - 2020

Работодатели - члены НАПП

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Координация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях области в рамках реализации предупредительных мер за счет средств социального страхования

-

2018 - 2020

ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию),

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Координация обучения по 72-часовой дополнительной профессиональной программе экспертов организаций области, осуществляющих специальную оценку условий труда

-

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Проведение государственной экспертизы условий труда, в том числе в целях оценки качества специальной оценки условий труда

-

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2.  Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и  профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей, в том числе членов НАПП, с численностью работников свыше 1000 человек, на заседаниях областной межведомственной комиссии по охране труда (по плану комиссии)

-

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Рассмотрение состояния условий и охраны труда               у работодателей с численностью работников менее 1000 человек, а также подведомственных муниципальных организаций на заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по охране труда

-

2018 - 2020

ОМСУ

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Методическое обеспечение и координация непрерывного совершенствования корпоративных систем управления охраной труда с учетом Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России от 19 августа  2016 года № 438н, международных и национальных стандартов, рекомендаций областной межведомственной комиссии по охране труда, содействие в проведении сертификации систем управления охраной труда

-

2018 - 2020

МСП НО,

ОИВ НО, ОМСУ

(в отношении подведомственных организаций),

ГИТ НО

(по согласованию),

ООО "ВОСОТ"

(при условии участия),

НАПП

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Анализ причин смертельных несчастных случаев, имевших место в организациях координируемых видов экономической деятельности с наибольшим общественным резонансом, а также принятых работодателями корректирующих мер по итогам соответствующих расследований на рабочих совещаниях в ОИВ, с последующим информированием областной межведомственной комиссии по охране труда

-

2018 - 2020

ОИВ НО,

ГИТ НО

(по согласованию)

11.

Координация мероприятий по охране труда                                                                                в подведомственных государственных и муниципальных организациях (с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года № 181н)

-

2018 - 2020

ОИВ НО,

ОМСУ

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Реализация предусмотренных коллективными договорами  и локальными нормативными актами инженерно-технических мероприятий по улучшению условий и охране труда, (с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года № 181н)

-

2018 - 2020

Работодатели - члены НАПП,

в том числе предприятия

транспортного машиностроения

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

Поддержание материально-технического оснащения служб охраны труда, обеспечение их численности и функционально-структурных характеристик в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и рекомендациями Минтруда России

-

2018 - 2020

Работодатели - члены НАПП

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Содействие развитию общественного контроля за соблюдением требований охраны труда, в том числе уполномоченными по охране труда профсоюзов (трудовых коллективов)

-

2018 - 2020

Облсовпроф

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Координация оснащения государственных бюджетных учреждений здравоохранения оборудованием для проведения медицинских осмотров, обеспечение подготовки (переподготовки) и повышения квалификации врачей-профпатологов

-

2018 - 2020

Министерство здравоохранения Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда

-

2018 - 2020

ОИВ НО, ОМСУ

(в отношении подведомственных организаций)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Ведение банка данных образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников

-

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

18.

Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников

-

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Информационное и методическое содействие аккредитованным образовательным организациям в осуществлении обучения по охране труда, участие в заседаниях комиссий по проверке знаний требований охраны труда

-

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

Обеспечение учета необходимого материально-технического и кадрового обеспечения при осуществлении лицензионного контроля в образовательных организациях области, осуществляющих обучение по охране труда

-

2018 - 2020

Минобр НО

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по охране труда 

-

2018 - 2020

Работодатели - члены НАПП

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Информационное и методическое содействие учреждениям высшего профессионального образования в подготовке студентов по специальностям "Техносферная безопасность", "Безопасность технологических процессов и производств" и направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности. участие в аттестационных комиссиях аккредитованных образовательных организаций

-

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Организация и координация обучения по охране труда, отдельных категорий застрахованных -  руководителей государственных (муниципальных) учреждений, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда

-

2018 - 2020

ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию),

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

Координация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников подведомственных учреждений

-

2018 - 2020

ОИВ НО,

ОМСУ

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Актуализация Закона Нижегородской области от 3 февраля 2010 года № 9-З "Об охране труда в Нижегородской области"

-

2019

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

Разработка государственной программы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2021-2025 годы"

-

2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

27.

Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасный труд", планируемой к включению в федеральную государственную программу "Содействие занятости населения", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298, направленные на формирование культуры безопасного труда

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории области с подготовкой ежегодного информационного бюллетеня (доклада) по вопросам охраны и условий труда в Нижегородской области

-

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

Обеспечение актуализации материалов для раздела "Охрана труда в Нижегородской области" официального интернет-сайта Правительства Нижегородской области

-

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

30.

Координация и участие в реализации ежегодных информационных мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля

-

2018 - 2020

МСП НО,

ОМСУ

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

Формирование и обеспечение участия делегации Нижегородской области в информационных мероприятиях Всероссийской недели охраны труда г.Сочи и ежегодной выставки "Безопасность и охрана труда" г.Москва

-

2018 - 2020

МСП НО,

НАПП

(при условии участия),

ООО "ВОСОТ"

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

32.

Проведение выставки средств индивидуальной защиты (СИЗ) и приуроченной к ней научно-практической конференции по актуальным вопросам выбора и применения современных СИЗ

-

2018 - 2020

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

33.

Изучение, обобщение и трансляция  передового опыта в сфере безопасности и охраны труда организаций, внедряющих современные системы управления охраной труда (в том числе программы нулевого травматизма и стандарты высокой социальной ответственности бизнеса)

-

2018 - 2020

МСП НО,

НАПП

(по согласованию),

Облсовпроф

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

34.

Координация и участие в обсуждении актуальных вопросов охраны труда в рамках информационных семинаров, "круглых столов", бизнес-тренингов на базе аккредитованных образовательных организаций и предприятий области

-

2018 - 2020

МСП НО,

ГИТ НО

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

35.

Пропаганда вопросов охраны труда и осуществление мотивации на безопасный труд, в т.ч. приобретение информационно-справочных систем, плакатов и знаков безопасности, оснащение уголков по охране труда, проведение корпоративных мероприятий информационного характера (дней охраны труда, деловых игр, бизнес-тренингов и др.)

-

2018 - 2020

Работодатели - члены НАПП

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

36.

Обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом по охране труда в рамках рабочей группы по охране труда и промышленной безопасности при НАПП (по плану группы)

-

2018 - 2020

НАПП

(по согласованию),

ООО "ВОСОТ"

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

37.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинациях                              "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы"

-

2018 - 2020

МСП НО,

НАПП

(по согласованию),

Облсовпроф

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

38.

Пропаганда актуальных вопросов охраны труда в средствах массовой информации, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области

-

2018 - 2020

ОМСУ

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

39.

Проведение ежегодных конкурсов среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на уровне предприятий, областных организаций профсоюзов и профобъединений

-

2018 - 2020

Облсовпроф

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

40.

Проведение ежегодных муниципальных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда

-

2018 - 2020

ОМСУ

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

41.

Проведение отраслевых совещаний по актуальным вопросам состояния условий и охраны труда в организациях Нижегородской области

-

2018 - 2020

ОИВ,

МСП НО,

ГИТ НО

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

42.

Проведение зональных совещаний по актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда                         на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

-

2018 - 2020

ОМСУ

(по согласованию),

МСП НО

(при условии участия)

0,0

0,0

0,0

0,0

43.

Проведение ежегодных совещаний-семинаров                          по актуальным вопросам регулирования социально-трудовой сферы со специалистами по труду администраций ОМСУ и специалистами ОИВ

-

2018 - 2020

МСП НО,

ОМСУ, ОИВ

(при условии участия),

ООО "ВОСОТ"

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

44.

Проведение информационно- методических семинаров с руководителями, экспертами, преподавателями аккредитованных организаций, осуществляющими специальную оценку условий труда, обучение по охране труда, аутсорсинг и сертификацию по охране труда

-

2018 - 2020

МСП НО,

Минобр НО,

ГИТ НО

(по согласованию),

ГУ - НРО ФСС РФ

(по согласованию),

ООО "ВОСОТ"

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

45.

Проведение совещаний по актуальным вопросам охраны труда с руководителями и  специалистами по охране труда подведомственных  государственных и муниципальных организаций

-

2018 - 2020

ОИВ НО,

ОМСУ

(при условии участия),

ООО "ВОСОТ"

(по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

3.7.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в подразделе 2.5 Программы.

3.7.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования при реализации Подпрограммы 7 отражены в подразделе 2.6 Программы.

3.7.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий муниципальных программ не предусматривается.

3.7.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 7 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций

В реализации Подпрограммы 7 участие принимают ГУ - НРО ФСС РФ и работодатели - члены НАПП (по согласованию).

3.7.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Бюджетно-кассовый учет затрат на реализацию Подпрограммы 7 не предусматривается. Оценка затрат органов и организаций, участвующих в реализации Подпрограммы 7, в рамках общероссийского мониторинга условий и охраны труда в соответствии с приказом Минтруда России от 29 декабря 2014 года № 1197 с использованием электронного сервиса http://monitoring.vcot.info.

3.7.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 7

При реализации Подпрограммы 7 существует риск недостижения индикаторов, связанных с динамикой оценки условий труда, по причине недостаточного финансирования в связи с общеэкономическими и геополитическими причинами. Для снижения риска планируется проведение ежегодного мониторинга хода реализации Подпрограммы 7 (в том числе финансирования запланированных мероприятий) и ее корректировка.

3.7.2.11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 7

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 7, в том числе расчет экономической эффективности проводится в соответствии с разделом 5 Программы, а также в рамках общероссийского мониторинга условий и охраны труда в соответствии с приказом Минтруда России от 29 декабря 2014 года  № 1197 с использованием электронного сервиса http://monitoring.vcot.info.".

4.8. В подразделе 3.8 "Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке":

4.8.1. Подпункт 3.8.2.1 "Характеристика текущего состояния" пункта 3.8.2 "Текстовая часть Подпрограммы 8" дополнить абзацем следующего содержания:

"Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 2104-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения, по состоянию на 31 декабря 2016 года выделены денежные средства в размере 209 600,00 рублей.".

4.8.2. Таблицу "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 8 за счет всех источников" подпункта 3.8.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:

"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 8

за счет всех источников

Статус

Подпрограмма Программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

241 760,00

11 571,2

209,6

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,00

11 571,2

209,6

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально- бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

всего

241 760,00

11 571,2

209,6

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

241 760,00

11 571,2

209,6

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

5. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

4.1. Паспорт Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

Государственный заказчик - координатор  подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Министерство социальной политики Нижегородской  области

Цели подпрограммы

Формирование и проведение финансово-экономической, инвестиционной и кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по социальной защите населения

Задачи подпрограммы

1. Осуществление финансового контроля за  порядком планирования бюджетных ассигнований и исполнением областного бюджета, составление бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

2. Осуществление организационного, методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности подведомственных учреждений.

3. Координация деятельности и осуществление кадровой политики, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической деятельности министерства и подведомственных учреждений

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015-2020 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Всего - 1 263 856,8 тыс. руб.

2015 - 183 187,8 тыс. руб.

2016 - 182 597,2 тыс. руб.

2017 - 209 709,6 тыс. руб.

2018 - 241 709,7 тыс. руб.

2019 - 219 304,2 тыс. руб.

2020 - 227 348,3 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм

2015 - 100%;

2016 - 100%;

2017 - 100%;

2018 - 100%;

2019 - 100%;

2020 - 100%

4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной

программы" по подпрограммам и прочие расходы

по министерству социальной политики

Нижегородской области

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Коды бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

241 709,7

219 304,2

227 348,3

150

1006

0390100190

100

141 491,1

140 249,8

159 361,1

162 409,1

168 899,2

175 648,9

150

1006

0390100190

200

38 959,4

39 039,4

38 162,5

38 521,4

39 763,9

41 056,2

150

1006

0390198730

200

60,0

25,0

25,8

26,6

150

1006

0390100190

800

51,3

48,0

52,0

40,0

41,3

42,6

150

1003

0390225280

200

1 696,0

1 810,0

7 849,0

5 414,2

10 174,0

10 174,0

150

1003

0390225280

600

350,0

3825,0

35 000,0

150

1003

0390225280

800

990,0

1 100,0

400,0

300,0

400,0

400,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"

24 780,4

25 771,6

28 546,6

30 219,1

30 037,9

31 170,4

150

1006

0390100190

100

18 040,1

19 003,9

21 513,8

21 925,2

22 801,4

23 712,6

150

1006

0390100190

200

6 662,0

6 671,8

6 525,8

6 587,2

6 799,6

7 020,6

150

1006

0390198730

200

10,3

4,3

4,4

4,6

150

1006

0390100190

800

6,3

5,9

6,4

5,0

5,2

5,3

150

1003

0390225280

200

72,0

75,5

329,7

227,4

427,3

427,3

150

1003

0390225280

600

14,5

160,6

1 470,0

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы"

40 600,1

40 101,8

48 242,5

61 728,7

49 981,9

51 729,3

150

1006

0390100190

100

30 703,6

29 999,4

34 103,3

34 755,6

36 144,4

37 588,9

150

1006

0390100190

200

9 116,5

9 131,3

8 930,0

9 014,0

9 304,7

9 607,1

150

1006

0390198730

200

14,0

5,9

6,0

6,2

150

1006

0390100190

800

12,0

11,1

12,0

9,3

9,6

9,9

150

1003

0390225280

200

768,0

804,5

3 484,9

2 403,9

4 517,2

4 517,2

150

1003

0390225280

600

155,5

1 698,3

15 540,0

Подпрограмма 3

"Старшее поколение" на 2015-2020 годы"

37 284,0

36 678,1

42 158,9

48 155,0

44 125,5

45 753,0

150

1006

0390100190

100

29 005,7

28 288,4

32 190,9

32 806,6

34 117,6

35 481,1

150

1006

0390100190

200

7 947,7

7 979,7

7 785,2

7 858,4

8 111,8

8 375,5

150

1006

0390198730

200

12,3

5,1

5,3

5,4

150

1006

0390100190

800

10,6

10,0

10,8

8,3

8,6

8,8

150

1003

0390225280

200

320,0

335,2

1 452,1

1 001,6

1 882,2

1 882,2

150

1003

0390225280

600

64,8

707,6

6 475,0

Подпрограмма 4

"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2015-2020 годы"

37 338,6

37 317,6

41 819,2

47 046,7

43 794,7

45 403,6

150

1006

0390100190

100

28 298,2

28 049,9

31 872,2

32 481,8

33 779,8

35 129,8

150

1006

0390100190

200

7 791,9

7 807,9

7 632,5

7 704,3

7 952,8

8 211,2

150

1006

0390198730

200

12,6

5,3

5,4

5,6

150

1006

0390100190

800

10,5

9,8

10,7

8,2

8,5

8,8

150

1003

0390225280

200

248,0

293,4

1 271,5

877,1

1 648,2

1 648,2

150

1003

0390225280

600

56,6

619,7

5 670,0

150

1003

0390225280

800

990,0

1 100,0

400,0

300,0

400,0

400,0

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

31 191,3

30 580,3

35 529,7

40 915,6

37 191,5

38 570,8

150

1006

0390100190

100

25 751,4

25 062,6

28 525,6

29 071,2

30 232,9

31 441,2

150

1006

0390100190

200

5 142,7

5 149,3

5 037,4

5 084,8

5 248,8

5 419,4

150

1006

0390198730

200

7,9

3,3

3,4

3,5

150

1006

0390100190

800

9,2

8,4

9,2

7,1

7,3

7,6

150

1003

0390225280

200

288,0

301,4

1 310,8

904,2

1 699,1

1 699,1

150

1003

0390225280

600

58,6

638,8

5845,0

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2018-2020 годы"

7 166,4

7 118,3

7 873,1

8 009,3

8 319,9

8 640,9

150

1006

0390100190

100

5 801,0

5 750,2

6 533,8

6 658,8

6 925,9

7 201,6

150

1006

0390100190

200

1 363,6

1 366,4

1 335,7

1 348,3

1 391,7

1 436,9

150

1006

0390198730

200

1,7

0,7

0,8

0,8

150

1006

0390100190

800

1,8

1,7

1,9

1,5

1,5

1,6

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

4 827,0

5 029,5

5 539,6

5 635,3

5 852,8

6 080,3

150

1006

0390100190

100

3 891,1

4 095,4

4 621,5

4 709,9

4 897,2

093,7

150

1006

0390100190

200

935,0

933,0

915,9

924,4

954,5

985,5

150

1006

0390198730

200

1,2

0,4

0,5

0,5

150

1006

0390100190

800

0,9

1,1

1,0

0,6

0,6

0,6

".

6. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы":

6.1. После абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"- сохранение жизни и здоровья работающего населения Нижегородской области путем снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.".

6.2. Абзацы четвертый и пятый после формулы в подразделе "Методика оценки эффективности Подпрограммы 1" подраздела "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:

"Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Подпрограммой 1;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Подпрограммы 1.".

7. Позицию "Условные сокращения, используемые в Программе:" изложить в следующей редакции:

"Условные сокращения, используемые в Программе:

МСП НО - министерство социальной политики Нижегородской области;

ЗС НО - Законодательное Собрание Нижегородской области;

ГКУ - государственное казенное учреждение;

ГБУ - государственное бюджетное учреждение;

ОМСУ - органы местного самоуправления;

КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения;

ЦСОГПВИИ - центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

Центры социального обслуживания - комплексные центры социального обслуживания населения, центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

МЧС России по Нижегородской области - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нижегородской области;

ГБУЗ - государственные бюджетные учреждения здравоохранения Нижегородской области;

НАПП - Региональное объединение работодателей "Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей;

ГУ - НРО ФСС РФ - Государственное учреждение - Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

Облсовпроф - Нижегородский областной союз организаций профсоюзов "Облсовпроф";

ООО "ВОСОТ" - Общероссийская общественная организация "Всероссийское объединение специалистов по охране труда";

ОИВ - органы исполнительной власти Нижегородской области;

СИЗ - средства индивидуальной защиты;

МК НО - министерство культуры Нижегородской области;

МС НО - министерство спорта Нижегородской области;

УГСЗН НО - управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;

МЗ НО - министерство здравоохранения Нижегородской области;

Мининформ НО - министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области;

Минтранс НО - министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;

Минобраз НО - министерство образования Нижегородской области;

МВР и МП НО - министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области;

ГИТ НО - Государственная инспекция труда в Нижегородской области;

Нижегородстат - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области;

Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

ФГИС СОУТ - Федеральная государственная информационная система учета результатов проведения спец. оценки условий труда.".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 19.11.2018
Рубрики правового классификатора: 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование, 070.010.000 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать