Основная информация

Дата опубликования: 30 марта 2015г.
Номер документа: RU35000201500385
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Правительство Вологодской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2015                                                                                       № 270

г. Вологда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1098

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1098 «О государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы»:

1.1. Абзац третий пункта 3 исключить.

1.2. В государственной программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы», утвержденной указанным постановлением:

1.2.1 в паспорте государственной программы:

позицию «Наименование государственной программы» исключить;

позицию «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Исполнители государственной программы

Департамент образования области;

департамент здравоохранения области;

Департамент культуры и туризма области;

Департамент труда и занятости населения области;

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

Департамент внутренней политики Правительства области;

Департамент физической культуры и спорта области;

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области;

Управление информационной политики Правительства области;

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области»;

позицию «Подпрограммы государственной программы» дополнить словами «; «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»»;

позицию «Задачи государственной программы» дополнить словами «; создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;

доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг;

доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу;

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области;

доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций;

доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми;

доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области;

доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления;

прирост созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области (к предыдущему году);

доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих  в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания)»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 46 379 658,7 тыс. рублей, в том числе по годам  реализации:

2014 год – 9 290 307,6 тыс. рублей;

2015 год – 9 396 835,8 тыс. рублей;

2016 год – 8 139 058,7 тыс. рублей;

2017 год – 9 177 291,9 тыс. рублей;

2018 год – 10 376 164,7 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 39 438 229,3 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 7 303 606,1 тыс. рублей;

2015 год – 7 800 431,7 тыс. рублей;

2016 год – 6 489 464,9 тыс. рублей;

2017 год – 7 468 561,9 тыс. рублей;

2018 год – 10 376 164,7 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 933 209,6 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 978 481,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 596 404,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 649 593,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 708 730,0 тыс. рублей;

субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 8 219,8  тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год - 8 219,8 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» дополнить словами:

«; - обеспечение прироста созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области на 2135 единиц в 2017 году к 2016 году;

- увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих  в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания) с 17 % в 2013 году до 60 % в 2017 году»;

1.2.2 в разделе II государственной программы:

в наименовании раздела слова «государственной политики» заменить словами «социально-экономического развития»;

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«; создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе»;

1.2.3 раздел III государственной программы считать разделом VI и изложить в следующей редакции:

«VI. Состав государственной программы

Настоящая государственная программа включает в себя десять подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках государственной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 1 к государственной программе);

«Модернизация и развитие социального обслуживания» (приложение 2 к государственной программе);

«Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (приложение 3 к государственной программе);

«Старшее поколение» (приложение 4 к государственной программе);

«Безбарьерная среда» (приложение 5 к государственной программе) (корректировка указанной подпрограммы производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» и соглашениями между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу);

«Дорога к дому» (приложение 6 к государственной программе);

«Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе);

«Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» (приложение 8 к государственной программе);

«Социальная программа, направленная на укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году» (приложение 8.1 к государственной программе);

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (приложение 8.2 к государственной программе).

Включение перечисленных подпрограмм в государственную программу связано с особенностями областной системы социальной защиты населения и соответствует целям и задачам государственной программы.

Для каждой подпрограммы государственной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.»;

1.2.4 раздел IV государственной программы считать разделом III и изложить в следующей редакции:

«III. Целевые показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач государственной программы, прогноз

конечных результатов реализации государственной программы

Для оценки эффективности деятельности системы социальной поддержки населения предлагается использовать целевые показатели (индикаторы) программы, которые приведены в приложении 9 к государственной программе.

Основными ожидаемыми конечными результатами государственной программы являются:

обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100%;

увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 99,3%;

увеличение доли организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу, с 74% в 2012 году до 100% в 2018 году;

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов с 37,6% в 2012 году до 50% в 2018 году;

обеспечение охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 72% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области;

увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, до 96,5%;

уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения области с 0,95% в 2012 году до 0,86% в 2018 году;

увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения области, в общей численности семей с детьми с 26% в 2012 году до 31,5% в 2018 году;

обеспечение доли мероприятий в сфере социальной политики области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления, на уровне 100%;

обеспечение прироста созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области на 2135 единиц в 2017 году к 2016 году;

увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих  в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания) с 17 % в 2013 году до 60 % в 2017 году.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении 10 к государственной программе.»;

1.2.5 раздел V государственной программы считать разделом IV и изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение государственной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 46 379 658,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 9 290 307,6 тыс. рублей;

2015 год – 9 396 835,8 тыс. рублей;

2016 год – 8 139 058,7 тыс. рублей;

2017 год – 9 177 291,9 тыс. рублей;

2018 год – 10 376 164,7 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 39 438 229,3 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 7 303 606,1 тыс. рублей;

2015 год – 7 800 431,7 тыс. рублей;

2016 год – 6 489 464,9 тыс. рублей;

2017 год – 7 468 561,9 тыс. рублей;

2018 год – 10 376 164,7 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 933 209,6 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 978 481,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 596 404,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 649 593,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 708 730,0 тыс. рублей;

субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 8 219,8  тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год - 8 219,8 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 11 к государственной программе.

Расчеты по ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством области отдельным категориям граждан, по государственной программе приведены в приложении 13 к государственной программе.

Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом обеспечения повышения оплаты труда работников организаций социального обслуживания населения области в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам государственной программы в целом соответствует сложившимся объемам областных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.

Прогноз сводных показателей государственных заданий включает показатели государственных заданий на оказание государственных услуг по предоставлению социальных услуг организациями социального обслуживания населения области.»;

1.2.6 раздел VI государственной программы считать разделом V и изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Прогнозная оценка привлечения средств федерального бюджета (субсидии и субвенции) на реализацию государственной программы в 2014-2018 годах составляет 9 530 461,8 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных районов и городских округов области – 42 420,2 тыс. рублей;

средств юридических лиц – 206 361,8 тыс. рублей.

В реализации государственной программы принимают участие Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), общественные организации, деятельность которых направлена на поддержку семьи, материнства, детства, а также граждан пожилого возраста.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвует в реализации мероприятий подпрограмм 6 и 7 государственной программы путем софинансирования мероприятий подпрограмм. Также в реализации мероприятий вышеназванных подпрограмм принимают участие следующие общественные организации: Благотворительный фонд «Дорога к дому» (г. Череповец); Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка (г. Вологда); Вологодская региональная общественная организация Центр возрождения искусства материнства «Я - Мама» (г. Вологда); автономная некоммерческая организация «Кризисный центр для женщин» (г. Вологда).

В реализации мероприятий подпрограммы 5 государственной программы предусматривается участие общественных организаций ветеранов в проведении социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню пожилого человека.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на 2014 - 2018 годы, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей  государственной программы приведена в приложении 12 к государственной программе.

Оценка привлечения средств федерального бюджета осуществлялась на основании участия региона в предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством.

Объемы финансирования юридических лиц определены долгосрочными соглашениями и договорами с учетом прогнозируемого уточнения при заключении дополнительных соглашений.»;

1.2.7 в приложении 1 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы 1:

позицию «Наименование 1 подпрограммы 1» исключить;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;

удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством;

доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта;

количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

количество информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в областном медийном пространстве»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета  – 29 795 244,6 тыс. рублей, в том числе по годам  реализации:

2014 год – 7 175 403,9 тыс. рублей;

2015 год – 6 162 292,3 тыс. рублей;

2016 год – 5 096 665,1 тыс. рублей;

2017 год – 5 510 174,1 тыс. рублей;

2018 год – 5 850 709,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 22 974 183,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 5 269 936,3 тыс. рублей;

2015 год – 4 578 463,3 тыс. рублей;

2016 год – 3 460 011,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 815 063,7 тыс. рублей;

2018 год – 5 850 709,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 821 060,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 1 905 467,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 583 829,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 636 653,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 695 110,4 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

обеспечение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;

обеспечение удельного веса малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;

увеличение доли семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, с 92% в 2012 году до 95% к 2018 году;

обеспечение ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

увеличение количества информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в областном медийном пространстве со 160 в 2012 году до 200 сообщений к 2018 году.»;

в разделе II:

в наименовании раздела слова «показатели (индикаторы)» заменить словами «целевые показатели (индикаторы)»;

абзацы шестой - восьмой изложить в следующей редакции:

«обеспечение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;

обеспечение удельного веса малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;

увеличение доли семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, с 92% в 2012 году до 95% к 2018 году;»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области»

Цель мероприятия 1.1: обеспечение предоставления гарантированной действующим законодательством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках осуществления мероприятия 1.1 предполагается обеспечить предоставление мер социальной поддержки, относящихся к публичным обязательствам, в соответствии с законами области:

от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»;

от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»;

от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»;

от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»;

от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»;

от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»;

от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»;

от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»,

регламентирующими установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан в Вологодской области.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг»

Цель мероприятия 1.2: обеспечение полного и своевременного предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением.

В рамках мероприятия 1.2 предусматриваются:

организация работы по предоставлению в полном объеме ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение, а также осуществление контроля за своевременностью их предоставления;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» для предоставления гражданам указанных денежных компенсаций.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Цель мероприятия 1.3: обеспечение полного и своевременного предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением.

В ходе выполнения мероприятия 1.3 предполагаются:

организация работы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также осуществление контроля за полным и своевременным предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области» для предоставления гражданам указанных субсидий.

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок»

Цель мероприятия 1.4: обеспечение предоставления иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок.

В рамках мероприятия 1.4 планируется предоставление населению области в соответствии с действующим законодательством:

государственной социальной помощи;

компенсации транспортных расходов малоимущим беременным женщинам;

компенсации за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении;

средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей;

социального пособия на погребение;

возмещения специализированным службам услуг по погребению;

компенсации стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов;

доплаты лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения;

возмещения транспортных расходов реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг.

Также планируется изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений и справок.

Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение»

Цель мероприятия 1.5: обеспечение предоставления в соответствии с действующим законодательством области доплат к пенсии лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца; лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма.

В рамках осуществления мероприятия 1.5 предполагается обеспечить дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с законами области:

от 5 июля 1996 года № 87-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Вологодской области и должности государственной гражданской службы Вологодской области»;

от 19 декабря 2003 года № 978-ОЗ «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца»;

от 27 июня 2005 года № 1303-ОЗ «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма».

В рамках мероприятия 1.5 планируется реализация мероприятий по назначению и выплате доплат к пенсии:

лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца;

лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма.

Кроме вышеуказанных мероприятий необходимо проведение мониторинга и анализа действующего законодательства, регламентирующего предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также подготовка предложений по внесению изменений в областное законодательство в целях совершенствования нормативной правовой базы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета»

Цель мероприятия 1.6: обеспечение предоставления гарантированных действующим федеральным законодательством мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

В рамках мероприятия 1.6 планируется предоставление отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным законодательством следующих мер социальной поддержки:

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);

предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с  пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

предоставление социальной поддержки Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Основное мероприятие 1.7 «Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми»

Цель мероприятия 1.7: повышение уровня жизни многодетных семей с 8 и более детьми.

В рамках мероприятия 1.7 планируется проведение эксперимента по заключению с семьями, воспитывающими 8 и более детей, имеющими среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в области, договора о взаимных обязательствах, который предусматривает обязательство семьи по ведению подсобного хозяйства, обязательному посещению детьми школьного возраста общеобразовательной организации, полноценному содержанию и всестороннему развитию детей и предоставление  ежемесячного вознаграждения»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств

областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета – 29 795 244,6 тыс. рублей, в том числе по годам  реализации:

2014 год – 7 175 403,9 тыс. рублей;

2015 год – 6 162 292,3 тыс. рублей;

2016 год – 5 096 665,1 тыс. рублей;

2017 год – 5 510 174,1 тыс. рублей;

2018 год – 5 850 709,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 22 974 183,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 5 269 936,3 тыс. рублей;

2015 год – 4 578 463,3 тыс. рублей;

2016 год – 3 460 011,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 815 063,7 тыс. рублей;

2018 год – 5 850 709,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 6 821 060,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 1 905 467,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 583 829,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 636 653,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 695 110,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1

Прогнозная оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы 1 в 2014-2018 годах составляет 9 464 931,0 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.»;

дополнить разделом VI  следующего содержания:

«VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 1, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения».

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:

- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 и аналогичных муниципальных программ;

- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 1.»;

приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 1 считать приложением 3 к подпрограмме 1 и изложить его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 1 считать приложением 4 к подпрограмме 1 и изложить его в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 1 считать приложением 5 к подпрограмме 1 и изложить его в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.2.8 в приложении 2 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы 2:

позицию «Наименование подпрограммы 2» исключить;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» слова «индикаторы и показатели» заменить словами «показатели (индикаторы)»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 10 333 774,7 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 1 560 158,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 604 243,7 тыс. рублей;

2016 год – 1 912 967,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 300 856,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 955 548,9 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 10 332 645,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 559 888,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 604 243,7 тыс. рублей;

2016 год – 1 912 967,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 300 856,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 955 548,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 128,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 269,7 рублей;

2015 год – 273,2 тыс. рублей;

2016 год – 286,3 тыс. рублей;

2017 год – 299,7 тыс. рублей»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области»

Цель мероприятия: обеспечение функционирования эффективной системы предоставления социальных услуг гражданам в организациях социального обслуживания населения области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:

- предоставление субсидий государственным организациям социального обслуживания населения для оказания социальных услуг;

- предоставление субвенций органам местного самоуправления для обеспечения оказания социальных услуг муниципальными организациями социального обслуживания населения в рамках полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения».

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан»

Цель мероприятия: осуществление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных граждан.

В рамках осуществления данного мероприятия планируется обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан:

- осуществление организационно-методического руководства и координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов при осуществлении ими полномочий по опеке и попечительству;

- предоставление субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований области в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий».

Основное мероприятие 2.3 «Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений»

Цель мероприятия: доставка несовершеннолетних к месту постоянного проживания.

В рамках осуществления данного мероприятия планируется обеспечение доставки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, к месту постоянного проживания.

Основное мероприятие 2.4 «Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области»

Цель мероприятия: оказание государственной поддержки поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при оказании ими социальных услуг получателям социальных услуг бесплатно либо за частичную плату по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается  выплата компенсации из областного бюджета путем предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим социальные услуги на территории Вологодской области, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»).»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств

областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 10 333 774,7 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 1 560 158,6 тыс. рублей;

2015 год – 1 604 243,7 тыс. рублей;

2016 год – 1 912 967,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 300 856,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 955 548,9 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 10 332 645,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 559 888,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 604 243,7 тыс. рублей;

2016 год – 1 912 967,2 тыс. рублей;

2017 год – 2 300 856,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 955 548,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 1 128,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 269,7 рублей;

2015 год – 273,2 тыс. рублей;

2016 год – 286,3 тыс. рублей;

2017 год – 299,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2

На реализацию подпрограммы 2 планируется привлечение средств в виде субвенций из федерального бюджета – 266,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 266,2 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.»;

дополнить разделами VI и VII следующего содержания:

«VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными организациями социального обслуживания населения области

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2 представлен в приложениях 5, 6 к подпрограмме 2.

VII. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 2, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения», законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий».

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 2 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:

- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 и аналогичных муниципальных программ;

- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 2.»;

заголовочную часть таблицы в приложении 1 к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:

«

№ п/п

Задача, направ-ленная на достиже-ние цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Значение целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

»;

дополнить приложением 2 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 2 считать приложением 3 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 2 считать приложением 4 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 2 считать приложением 5 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 2 считать приложением 6 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 7 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.2.9 в приложении 3 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы 3:

позицию «Наименование подпрограммы 3» исключить;

позицию «Соисполнители подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Исполнители подпрограммы 3

Департамент образования области;

Департамент труда и занятости населения области;

Департамент внутренней политики Правительства области;

Департамент физической культуры и спорта области»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3»:

слова «индикаторы и показатели» заменить словами «показатели (индикаторы)»;

слова «количество мест в областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерях в течение года, в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы;» заменить словами «доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей;»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 933 624,5 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 215 594,4 тыс. рублей;

2015 год – 159 734,3 тыс. рублей;

2016 год – 157 734,3 тыс. рублей;

2017 год – 156 734,3 тыс. рублей;

2018 год – 243 827,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 877 525,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 159 495,1 тыс. рублей;

2015 год – 159 734,3 тыс. рублей;

2016 год – 157 734,3 тыс. рублей;

2017 год – 156 734,3 тыс. рублей;

2018 год – 243 827,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 56 099,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 56 099,3 рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3»:

слова и цифру «(ежегодно 9 учреждений)» заменить словами и цифрами «(ежегодно 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2018 году - 10 загородных оздоровительных лагерей)»;

слова и цифры «сохранение вместимости областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей в течение года, в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы (ежегодно 7160 мест);» заменить словами и цифрами «доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей составит 38,4 % (2018 год);»;

после слов «ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 200 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления» дополнить словами и цифрами «(в 2016 году – 100 человек, в 2017 году – 50 человек)»;

слова и цифры «ежегодное обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (в 2017 и 2018 годах);» заменить словами и цифрами «обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2018 год);»;

слова и цифры «ежегодное временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в 2017 и 2018 годах).» заменить словами и цифрами «временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2018 год).»;

в разделе II:

в абзаце двенадцатом слова и цифру «(ежегодно 9 учреждений)» заменить словами и цифрой «(ежегодно 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2018 году - 10 загородных оздоровительных лагерей)»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей составит 38,4 % (2018 год);»;

в абзаце четырнадцатом после слов «ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 200 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления» дополнить словами и цифрами «(в 2016 году – 100 человек, в 2017 году – 50 человек)»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2018 год);»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2018 год).»;

абзац одиннадцатый раздела III изложить в следующей редакции:

«проведение областного смотра-конкурса деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств

областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 933 624,5 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 215 594,4 тыс. рублей;

2015 год – 159 734,3 тыс. рублей;

2016 год – 157 734,3 тыс. рублей;

2017 год – 156 734,3 тыс. рублей;

2018 год – 243 827,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 877 525,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 159 495,1 тыс. рублей;

2015 год – 159 734,3 тыс. рублей;

2016 год – 157 734,3 тыс. рублей;

2017 год – 156 734,3 тыс. рублей;

2018 год – 243 827,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 56 099,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 56 099,3 рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 5 к подпрограмме 3.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3

На реализацию подпрограммы 3 планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований области.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области на реализацию целей подпрограммы 3 представлена в приложении 6 к подпрограмме 3.»;

дополнить разделом VI следующего содержания:

VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов участвуют в реализации основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3 путем финансирования мероприятий по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. Для этого органам местного самоуправления предоставляются субсидии в целях достижения индикаторов (показателей) подпрограммы 3.

Реализация основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3 муниципальными образованиями области позволит в 2018 году:

не допустить сокращения количества муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества);

улучшить инфраструктуру и материально-техническую базу муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

создать условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;

повысить качество услуг, предоставляемых загородными оздоровительными лагерями.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации основного мероприятия 3.5 подпрограммы 3, исполняя отдельные государственные полномочия, предусмотренные статьей 5.1 закона области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области».

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.

В целях эффективной реализации муниципальными образованиями области мероприятий подпрограммы 3 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:

взаимное информирование о принятых правовых актах органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 3;

проведение ответственным исполнителем подпрограммы 3 консультаций с органами местного самоуправления по реализации подпрограммы 3.»;

приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

в приложении 4 к подпрограмме 3:

- пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«6.3. Для оценки применяются следующие показатели:

6.3.1 количественный - сохранение загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), единиц;

6.3.2 качественный - обеспечение соответствия загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), требованиям ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха детей и их оздоровления», а также требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (да/нет).»;

- раздел 7 изложить в следующей редакции:

« 7. Порядок (методика) расчета значений целевых

показателей результативности предоставления субсидий,

достигнутых муниципальными образованиями области

7.1. Показатель «Сохранение загородного(ых), оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей),осуществляющего(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества)», единиц.

Исходные данные: сведения муниципальных образований области.

7.2. Показатель «Обеспечение соответствия загородного(ых), оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего (их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), требованиям ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха детей и их оздоровления», а также требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» (да/нет).

Исходные данные: сведения муниципальных образований области.»;

- форму 2 приложения к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

1.2.10 в приложении 4 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы 4:

позицию «Наименование подпрограммы 4» исключить;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4

Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности;

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;

число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов  областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 114 435,5 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 13 007,4 тыс. рублей;

2015 год – 18 638,4 тыс. рублей;

2016 год – 18 638,4 тыс. рублей;

2017 год – 18 638,4 тыс. рублей;

2018 год – 45 512,9 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

к 2018 году планируется достижение следующих результатов:

- количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, - 58 ед. в 2018 году;

- обеспечение отсутствия зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий;

- увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, со 132 тыс. человек в 2012 году до 140 тыс. человек в 2018 году.»;

в разделе II:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, в 2018 году составит 58 единиц;»;

абзац десятый исключить;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств

областного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, за счет собственных доходов  областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) составляет  114 435,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 13 007,4 тыс. рублей;

2015 год – 18 638,4 тыс. рублей;

2016 год – 18 638,4 тыс. рублей;

2017 год – 18 638,4 тыс. рублей;

2018 год – 45 512,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 4.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Информация об участии государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 4 и данные о прогнозной (справочной) оценке расходов внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц

В реализации подпрограммы 4 предусматривается участие общественных организаций ветеранов в проведении социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню пожилого человека.

раздел VI  изложить в следующей редакции:

«VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления

муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 4 в рамках полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения».

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 4.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 2 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:

- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 и аналогичных муниципальных программ;

- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 4.»;

приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 2 согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

1.2.11 в приложении 5 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы 5:

позицию «Наименование подпрограммы 5» исключить;

позицию «Соисполнители подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Исполнители подпрограммы 5

Департамент образования области;

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

департамент здравоохранения области;

Департамент культуры и туризма области;

Департамент физической культуры и спорта области;

управление информационной политики Правительства области;

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области»;

в позиции «Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 5»:

слова «индикаторы, показатели» заменить словами «показатели (индикаторы)»;

слова «доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети)» заменить словами:

«доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые);

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета – 202 733,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 30 552,8 тыс. рублей;

2015 год – 12 760,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 410,0 тыс. рублей;

2017 год – 9 710,0 тыс. рублей;

2018 год – 139 300,3 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) –  186 088,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 907,7 тыс. рублей;

2015 год – 12 760,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 410,0 тыс. рублей;

2017 год – 9 710,0 тыс. рублей;

2018 год – 139 300,3 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 16 645,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16 645,1 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5»:

слова «доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети) составит 11 (13)%;» заменить словами «доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, составит: взрослые – 11%, дети – 13%;»;

цифры «48» заменить цифрами «19»;

в пункте 4 раздела II:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, составит: взрослые – 11%, дети – 13%;»;

в абзаце четырнадцатом цифры «48» заменить цифрами «19»;

абзац десятый раздела III изложить в следующей редакции:

«приспособление зданий государственных учреждений физической культуры и спорта области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);»;

в разделе IV:

наименование раздела и абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств

областного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, за счет средств  областного бюджета составляет  202 733,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 30 552,8 тыс. рублей;

2015 год – 12 760,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 410,0 тыс. рублей;

2017 год – 9 710,0 тыс. рублей;

2018 год – 139 300,3 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) –  186 088,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 13 907,7 тыс. рублей;

2015 год – 12 760,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 410,0 тыс. рублей;

2017 год – 9 710,0 тыс. рублей;

2018 год – 139 300,3 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 16 645,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16 645,1 тыс. рублей.»;

абзац шестнадцатый исключить;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 5.»;

абзац двадцать девятый исключить;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, предусмотренных для достижения цели и задач подпрограммы 5, представлена в приложении 5 к подпрограмме 5.»;

раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления

муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов участвуют в:

реализации основного мероприятия 5.2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» в части:

- организации работ по установке и установки светофора со звуковой приставкой;

- установки звуковой приставки на установленном светофоре;

- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильной плитки и др.);

приспособления зданий муниципальных учреждений культуры и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

приспособления зданий муниципальных учреждений спорта и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);

реализации основного мероприятия 5.6 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд» в части:

- организации работ (проектная документация) по приспособлению и приспособления жилых помещений, в которых проживают инвалиды; входных групп в жилые помещения к их потребностям;

- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению.

Органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий 5.2 и 5.6 планируется предоставление субсидий за счет средств областного бюджета с 2017 года в части:

- организации работ по установке и установки светофора со звуковой приставкой;

- установки звуковой приставки на установленном светофоре;

- организации работ по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);

- организации работ (проектная документация) по приспособлению и приспособления жилых помещений, в которых проживают инвалиды, входных групп в жилые помещения к их потребностям;

- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению.

Органам местного самоуправления на реализацию основного мероприятия 5.2 планируется предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета в 2014 году в части:

организации работ по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);

приспособления зданий муниципальных учреждений культуры и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению;

приспособления зданий муниципальных учреждений спорта и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению.

Субсидии предоставляются в целях достижения показателей (индикаторов) подпрограммы 5 в соответствии с правилами согласно приложению 6 к подпрограмме 5.

Реализация основных мероприятий 5.2 и 5.6 муниципальными образованиями области позволит адаптировать к нуждам инвалидов жилые помещения, пешеходные и транспортные коммуникации, объекты социальной инфраструктуры.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 5 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:

- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5;

- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 5.»;

раздел VII признать утратившим силу;

приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

заголовочную часть таблицы в приложении 2 к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:

«

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

»;

приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

1.2.12 в приложении 6 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы 6:

позицию «Наименование подпрограммы 6» исключить;

позицию «Соисполнители подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Исполнители подпрограммы 6

Департамент образования области;

департамент здравоохранения области»;

в позиции «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 6» слова «индикаторы (показатели)» заменить словами «показатели (индикаторы)»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6

за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет собственных доходов  областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 61 793,0 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2016 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 603,0  тыс. рублей;

2018 год – 19 381,0 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6»:

слова «образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

слова и цифры «издание не менее 15000 информационно-методических материалов» заменить словами и цифрами «издание не менее 5000 информационно-методических материалов»;

в наименовании раздела II слова «показатели (индикаторы)» заменить словами «целевые показатели (индикаторы)»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6, за счет собственных доходов  областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) составляет  61 793,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 603,0  тыс. рублей;

2016 год – 10 603,0  тыс. рублей;

2017 год – 10 603,0 тыс. рублей;

2018 год – 19 381,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 и перечень мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 6.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6

На реализацию целей подпрограммы 6 планируется привлечение средств внебюджетных источников (юридических лиц) - 157609,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 38960,9 тыс. рублей;

2015 год - 32506,4 тыс. рублей;

2016 год - 28714,2 тыс. рублей;

2017 год - 28714,2 тыс. рублей;

2018 год - 28714,2 тыс. рублей.

Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 6, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 представлена в приложении 5 к подпрограмме 6.»;

дополнить разделами VI и VII следующего содержания:

«VI. Информация об участии государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 6 и данные о прогнозной (справочной) оценке расходов внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц

В реализации мероприятий подпрограммы 6 предусмотрено участие общественных организаций, в том числе:

Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец (мероприятия по созданию условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; по организации и проведению курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6);

Благотворительного фонда поддержки матери и ребенка (мероприятия по организации социально-реабилитационной работы с подростками с девиантным и асоциальным поведением);

Вологодской региональной общественной организации «Центр возрождения искусства материнства «Я - Мама» (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений);

Автономной некоммерческой организации «Кризисный центр для женщин» (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений).

Прогнозная (справочная) оценка расходов

юридических лиц (внебюджетные источники)

на реализацию целей подпрограммы 6

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

Всего:

38960,9

32506,4

28714,2

28714,2

28714,2

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

(г. Москва)

8810,7

9043,3

10000,0

10000,0

10000,0

ПАО «Северсталь»

28192,0

22427,1

18714,2

18714,2

18714,2

Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка

1628,2

886,0

0

0

0

Вологодская региональная общественная организация «Центр возрождения искусства материнства «Я - Мама»

150,0

150,0

0

0

0

АНО «Кризисный центр для женщин»

180,0

0

0

0

0

Привлечение средств в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), предусмотрено на реализацию мероприятий 6.1 и 6.2 подпрограммы 6 в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 августа 2013 года № 2-РП5-ЛП о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы «Дорога к дому» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», заключенным между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) (далее - Фонд), Правительством Вологодской области (Координатор), БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» (грантополучатель).

Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.

План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 6 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области.

VII. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления

муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 6 в рамках осуществления полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области».

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 6.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 6 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:

- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6;

- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 6.»;

приложение 1 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

заголовочную часть таблицы в приложении 2 к подпрограмме 6 изложить в следующей редакции:

«

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

»;

приложение 3 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;

1.2.13 в приложении 7 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы 7:

позицию «Наименование подпрограммы 7» исключить;

позицию «Соисполнители подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«Исполнители подпрограммы 7

Департамент образования области;

департамент здравоохранения области;

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области;

Департамент физической культуры и спорта области;

Департамент внутренней политики Правительства области»;

в позиции «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 7»:

слова «индикаторы (показатели)» заменить словами «показатели (индикаторы)»;

слова «доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности волонтеров в области» заменить словами «доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания  населения области»;

слова «доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики;» заменить словами «доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную подготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики;»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7

за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов  областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 85 621,4 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 5 831,0 тыс. рублей;

2015 год – 7 171,0 тыс. рублей;

2016 год – 7 171,0  тыс. рублей;

2017 год – 7 171,0  тыс. рублей;

2018 год – 58 277,4 тыс. рублей»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7

за период реализации подпрограммы 7 будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечение доли семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - 100 % во все годы реализации подпрограммы 7;

- увеличение доли родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, от общего количества родителей, обратившихся в образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с 12,0% в 2013 году до 23,0% в 2018 году;

- увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 145376 человек в 2018 году;

- увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 30 организаций в 2018 году;

- устройство 5 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;

- сохранение доли специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную переподготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, на уровне 100%;

- увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания  населения области, до 15,0 % в 2018 году;

- организация выпуска не менее 2 теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми;

- увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014, 2015 годы до 1000 экземпляров в 2016, 2017, 2018 годы;

- увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86,0% в 2018 году;

- увеличение доли детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья в области с 55,0% в 2013 году до 80,0% в 2018 году;

- увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3,2% в 2013 году до 4,6% в 2018 году;

- увеличение доли детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в области с 52,0% в 2013 году до 66,0% в 2018 году;

- увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области с 3,0% в 2013 году до 4,8% в 2018 году;

- трудоустройство 68 родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов;

- привлечение 5 некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов;

- привлечение 30 волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;

- увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области с 75,0% в 2013 году до 80,0% в 2018 году.»;

в разделе II:

абзац восьмой исключить;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«- обеспечение доли семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - 100 % во все годы реализации подпрограммы 7;»;

в абзаце десятом цифру «6» заменить цифрой «2»;

в абзаце одиннадцатом слова и цифры «до 124771 человека» заменить словами и цифрами «до 145376 человек»;

в абзаце тринадцатом цифры и слова «31 плоскостного спортивного сооружения и объекта» заменить цифрами и словами «5 плоскостных спортивных сооружений и объектов»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«сохранение доли специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную переподготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, на уровне 100%;»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 15,0 % в 2018 году;»;

в абзаце шестнадцатом цифру «6» заменить цифрой «2»;

в абзаце двадцать шестом слова и цифры «с 3,0% в 2013 году до 4,8% в 2018 году» заменить словами и цифрами «с 75,0% в 2013 году до 80,0% в 2018 году»;

в абзаце двадцать седьмом цифры и слова «31 объектом» заменить цифрами и словами «5 объектами»;

абзац двадцать шестой раздела III признать утратившим силу;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 7 за счет средств

областного бюджета

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 7, за счет собственных доходов  областного бюджета составляет 85 621,4 тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 5 831,0 тыс. рублей;

2015 год – 7 171,0 тыс. рублей;

2016 год – 7 171,0 тыс. рублей;

2017 год – 7 171,0  тыс. рублей;

2018 год – 58 277,4 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 7 и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 5 к подпрограмме 7.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7

Финансирование мероприятий подпрограммы 7 осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области с привлечением средств внебюджетных источников.

На реализацию целей подпрограммы 7 планируется привлечение средств:

бюджетов муниципальных районов и городских округов области - 1 640,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников (юридических лиц) - 48 751,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год - 12 634,3 тыс. рублей;

2015 год - 7 238,7 тыс. рублей;

2016 год - 9 626,3 тыс. рублей;

2017 год - 9 626,3 тыс. рублей;

2018 год - 9 626,3 тыс. рублей.

Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 7, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 представлена в приложении 6 к подпрограмме 7.»;

дополнить разделами VI и VII следующего содержания:

«VI. Информация об участии государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 7 и данные о прогнозной (справочной) оценке расходов внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц

В реализации мероприятия 7.3 подпрограммы 7 предусмотрено участие Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец.

Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц

(внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 7

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

Всего:

12634,3

7238,7

9626,3

9626,3

9626,3

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

(г. Москва)

5356,3

2549,7

6706,1

6706,1

6706,1

ПАО «Северсталь»

7278,0

4689,0

2920,2

2920,2

2920,2

Привлечение средств (в виде гранта) Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), предусмотрено на реализацию мероприятия 7.4 подпрограммы 7 в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 августа 2013 года № 4-РП5-ПБР о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», заключенным между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) (далее - Фонд), Правительством Вологодской области (координатор), БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» (грантополучатель).

Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.

План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 7 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области.

VII. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления

муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 7, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области».

Подпрограмма 7 предусматривает предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Для достижения целей и конечных результатов, поставленных подпрограммой, Департамент социальной защиты населения области и соисполнители осуществляют следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:

а) взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах в сфере реализации мероприятий подпрограммы 7;

б) проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 7.»;

приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;

в приложении 4 к подпрограмме 7 приложение 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению;

приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;

приложение 6 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению;

1.2.14 в приложении 8 к государственной программе:

в паспорте подпрограммы 8:

позицию «Наименование подпрограммы 8» исключить;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8» слова «индикаторы и показатели» заменить словами «показатели (индикаторы)»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8

за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов  областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 1 495 095,6  тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 262 608,4 тыс. рублей;

2015 год – 332 461,0 тыс. рублей;

2016 год – 328 834,5 тыс. рублей;

2017 год – 328 834,5 тыс. рублей;

2018 год – 242 357,2 тыс. рублей»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 8 за счет средств

областного бюджета

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 в 2014-2018 годах за счет собственных доходов  областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) составит  1 495 095,6  тыс. рублей,

в том числе по годам  реализации:

2014 год – 262 608,4 тыс. рублей;

2015 год – 332 461,0 тыс. рублей;

2016 год – 328 834,5 тыс. рублей;

2017 год – 328 834,5 тыс. рублей;

2018 год – 242 357,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 8 и перечень мероприятий подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 8.»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 8 в рамках осуществления полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения».

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 8.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 8 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:

- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 8;

- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 8.»;

заголовочную часть таблицы в приложении 1 к подпрограмме 8 изложить в следующей редакции:

«

№ п/п

Задача, направ-ленная на достиже-ние цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Значение целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

»;

дополнить приложением 2 согласно приложению 36 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 8 считать приложением 3 к подпрограмме 8 и изложить его в новой редакции согласно приложению 37 к настоящему постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 8 считать приложением 4 к подпрограмме 8 и изложить его в новой редакции согласно приложению 38 к настоящему постановлению;

1.2.15 дополнить государственную программу приложением 8.2 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» согласно приложению 39 к настоящему постановлению;

1.2.16 приложение 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 40 к настоящему постановлению;

1.2.17 приложение 10 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 41 к настоящему постановлению;

1.2.18 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 42 к настоящему постановлению;

1.2.19 приложение 12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 43 к настоящему постановлению;

1.2.20 приложение 13 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 44 к настоящему постановлению;

1.2.21 по всему тексту постановления:

слова «учреждения социального обслуживания»  заменить словами «организации социального обслуживания» в соответствующем падеже;

слова «стационарные учреждения» заменить словами «стационарные организации социального обслуживания» в соответствующем падеже;

слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «медицинские организации» в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

По поручению Губернатора области

первый заместитель

Губернатора области                                                                                               А.Н. Луценко

1

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 1

к подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

№ п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значение целевого показателя (индикатора), годы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством, отдельным категориям граждан

1. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

3. Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта

%

92

92

93

93

94

94

95

4. Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет

ед.

-

4368

31740

52692

51684

51684

51000

5. Количество информационных сообщений по вопросам социальной защиты населения в областном медийном пространстве

ед.

160

170

180

190

200

200

200

»

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 2

к подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 1

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Удельный вес получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат, от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством, %

1.

Бабаевский район

100

100

100

100

100

100

100

2.

Бабушкинский район

100

100

100

100

100

100

100

3.

Белозерский район

100

100

100

100

100

100

100

4.

Вашкинский район

100

100

100

100

100

100

100

5.

Великоустюгский район

100

100

100

100

100

100

100

6.

Вожегодский район

100

100

100

100

100

100

100

7.

Верховажский район

100

100

100

100

100

100

100

8.

Вологодский район

100

100

100

100

100

100

100

9.

Вытегорский район

100

100

100

100

100

100

100

10.

Грязовецкий район

100

100

100

100

100

100

100

11.

Кадуйский район

100

100

100

100

100

100

100

12.

Кирилловский район

100

100

100

100

100

100

100

13.

Кичм.-Городецкий район

100

100

100

100

100

100

100

14.

Междуреченский район

100

100

100

100

100

100

100

15.

Никольский район

100

100

100

100

100

100

100

16.

Нюксенский район

100

100

100

100

100

100

100

17.

Сокольский район

100

100

100

100

100

100

100

18.

Сямженский район

100

100

100

100

100

100

100

19.

Тарногский район

100

100

100

100

100

100

100

20.

Тотемский район

100

100

100

100

100

100

100

21.

Усть-Кубинский район

100

100

100

100

100

100

100

22.

Устюженский район

100

100

100

100

100

100

100

23.

Харовский район

100

100

100

100

100

100

100

24.

Чагодощенский район

100

100

100

100

100

100

100

25.

Череповецкий район

100

100

100

100

100

100

100

26.

Шекснинский район

100

100

100

100

100

100

100

27.

Г. Вологда

100

100

100

100

100

100

100

28.

Г. Череповец

100

100

100

100

100

100

100

Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, %

1.

Бабаевский район

100

100

100

100

100

100

100

2.

Бабушкинский район

100

100

100

100

100

100

100

3.

Белозерский район

100

100

100

100

100

100

100

4.

Вашкинский район

100

100

100

100

100

100

100

5.

Великоустюгский район

100

100

100

100

100

100

100

6.

Вожегодский район

100

100

100

100

100

100

100

7.

Верховажский район

100

100

100

100

100

100

100

8.

Вологодский район

100

100

100

100

100

100

100

9.

Вытегорский район

100

100

100

100

100

100

100

10.

Грязовецкий район

100

100

100

100

100

100

100

11.

Кадуйский район

100

100

100

100

100

100

100

12.

Кирилловский район

100

100

100

100

100

100

100

13.

Кичм.-Городецкий район

100

100

100

100

100

100

100

14.

Междуреченский район

100

100

100

100

100

100

100

15.

Никольский район

100

100

100

100

100

100

100

16.

Нюксенский район

100

100

100

100

100

100

100

17.

Сокольский район

100

100

100

100

100

100

100

18.

Сямженский район

100

100

100

100

100

100

100

19.

Тарногский район

100

100

100

100

100

100

100

20.

Тотемский район

100

100

100

100

100

100

100

21.

Усть-Кубинский район

100

100

100

100

100

100

100

22.

Устюженский район

100

100

100

100

100

100

100

23.

Харовский район

100

100

100

100

100

100

100

24.

Чагодощенский район

100

100

100

100

100

100

100

25.

Череповецкий район

100

100

100

100

100

100

100

26.

Шекснинский район

100

100

100

100

100

100

100

27.

Г. Вологда

100

100

100

100

100

100

100

28.

Г. Череповец

100

100

100

100

100

100

100

»

Приложение 3

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 1

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Определение целевого показателя (индикатора)

Времен-ные характе-ристики целевого показа-теля (индика-тора)

Алгоритм формирова-

ния (формула) и методологи-

ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информа-ции, индекс формы отчет-ности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокуп-ности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право  в соответствии с действующим законодательством

%

удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратив-шихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим за-конодательством

за период (год)

Кгп / Кго x 100%

Кгп - количество граждан, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел.

3

база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"

1

Департамент социальной защиты населения области

Кго - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством в i-м году, чел.

2.

Удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством

%

удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательст-вом

за период (год)

Кмп / Кмо x 100%

Кмп - количество малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел.

3

база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"

1

Департамент социальной защиты населения области

Кмо - количество малоимущих граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки и имеющих на них право в i-м году, чел.

3.

Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта

%

доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта

за период (год)

М / П x 100%

М - количество малоимущих семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на условиях социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации в i-м году, семей (граждан)

3

организации социального обслуживания населения области

1

Департамент социальной защиты населения области

П - количество малоимущих семей (граждан), получивших государственную социальную помощь на условиях социального контракта в i-м году, семей (граждан)

4.

Количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет

ед.

количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет

за период (год)

Кпол.ср. x

12 мес.

Кпол.ср. – среднемесячное количество получателей ежемесячной денежной выплаты в i-м году, чел.

3

база данных АИС "Электронный социальный регистр населения Вологодской области"

1

Департамент социальной защиты населения области

5.

Количество информационных сообщений по вопросам социальной защиты населения в областном медийном пространстве

ед.

количество информационных сообщений по вопросам социальной защиты населения в областном медийном пространстве

за период (год)

К

количество пресс-релизов в i-м году, ед.

3

раздел "Новости" на официальном Интернет-сайте Правительства области, Депар-тамента социа-льной защиты населения об-ласти, тексты публикаций статей, выступ-лений в СМИ

1

Департамент социальной защиты населения области

Примечание:

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;

2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

»

Приложение 4

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 4

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

итого

всего, в том числе

7 175 403,9

6 162 292,3

5 096 665,1

5 510 174,1

5 850 709,2

29 795 244,6

собственные доходы областного бюджета

5 269 936,3

4 578 463,3

3 460 011,3

3 815 063,7

5 850 709,2

22 974 183,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 905 467,6

1 583 829,0

1 636 653,8

1 695 110,4

0,0

6 821 060,8

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

7 175 403,9

6 162 292,3

5 096 665,1

5 510 174,1

5 850 709,2

29 795 244,6

собственные доходы областного бюджета

5 269 936,3

4 578 463,3

3 460 011,3

3 815 063,7

5 850 709,2

22 974 183,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 905 467,6

1 583 829,0

1 636 653,8

1 695 110,4

0,0

6 821 060,8

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

2 377 247,3

2 464 942,0

1 681 653,4

1 693 949,2

2 416 332,2

10 634 124,1

1.1.1. Выплата ежемесячного материального обеспечения по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

33 126,5

31 841,7

30 380,5

28 919,3

31 088,6

155 356,6

1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 121,2

1 261,4

1 261,4

1 261,4

1 355,8

6 261,2

1.1.3. Выплата ежемесячной надбавки к пенсии по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

254,2

256,0

256,0

256,0

255,3

1 277,5

1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

610 817,3

707 081,3

722 675,6

745 764,8

734 440,7

3 520 779,7

1.1.5. Предоставление мер социальной поддержки по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 726 427,3

1 718 964,6

921 542,9

912 210,7

1 643 764,5

6 922 910,0

1.1.6. Выплата вознаграждения по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 063,7

919,5

919,5

919,5

915,9

4 738,1

1.1.7. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

3 332,2

3 512,3

3 512,3

3 512,3

3 269,2

17 138,3

1.1.8. Выплата ежемесячного пособия по закону области от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

60,0

1.1.9. Ежемесячная выплата по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 092,9

1 093,2

1 093,2

1 093,2

1 230,2

5 602,7

Основное мероприятие 1.2

Обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 874 989,7

1 026 282,7

691 592,2

1 034 348,8

2 139 519,5

6 766 732,9

многодетным семьям

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

63 256,5

65 054,3

65 054,3

65 054,3

58 694,5

317 113,9

отдельным категориям граждан, предусмотренным законом области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 811 733,2

961 228,4

626 537,9

969 294,5

2 080 825,0

6 449 619,0

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

664 592,5

695 955,8

695 955,8

695 955,8

937 495,7

3 689 955,6

Основное мероприятие 1.4

Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализирован-ным службам услуг по погребению, предоставления технических средствах реабилитации, изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений  и справок, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

185 812,4

188 213,3

188 213,3

188 213,3

187 229,2

937 681,5

1.4.1. Предоставление государственной социальной помощи, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

156 512,0

157 431,9

157 431,9

157 431,9

157 431,0

786 238,7

обеспечение предоставления органами местного самоуправления государственной социальной помощи

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

84 266,0

84 266,0

84 266,0

84 266,0

84 266,0

421 330,0

1.4.2. Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

199,4

238,0

238,0

238,0

485,4

1 398,8

1.4.3. Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

127,7

269,5

269,5

269,5

250,8

1 187,0

1.4.4. Обеспечение предоставления органами местного самоуправления средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

3 973,4

4 515,0

4 515,0

4 515,0

4 476,0

21 994,4

1.4.5. Выплата социального пособия на погребение

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

12 365,2

12 019,0

12 019,0

12 019,0

12 180,8

60 603,0

1.4.6. Возмещение специализирован-ным службам услуг по погребению, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 827,4

2 612,9

2 612,9

2 612,9

2 494,0

12 160,1

обеспечение предоставления органами местного самоуправления возмещения специализирован-ным службам услуг по погребению

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 608,5

2 344,3

2 344,3

2 344,3

2 275,1

10 916,5

1.4.7. Предоставление мер социальной поддержи гражданам, нуждающимся в технических средствах реабилитации, реабилитацион-ных мероприятиях и услугах

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

5 100,0

5 360,0

5 360,0

5 360,0

5 100,0

26 280,0

1.4.8. Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

4 121,8

4 294,2

4 394,2

4 394,2

3 688,4

20 892,8

1.4.9. Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие Черно-быльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

7,0

7,2

7,2

7,2

7,2

35,8

1.4.10. Изготовление медали «Медаль материнства», изготовление бланков удостоверений  и справок

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

294,0

295,5

195,5

195,5

195,5

1 176,0

1.4.11. Возмещение транспортных расходов реабилитирован-ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 284,5

1 170,1

1 170,1

1 170,1

920,1

5 714,9

Основное мероприятие 1.5

Дополнительное пенсионное обеспечение

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

165 177,0

192 380,7

192 380,7

192 380,7

170 132,6

912 451,7

Основное мероприятие 1.6

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета, в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 905 467,6

1 583 829,0

1 636 653,8

1 695 110,4

0,0

6 821 060,8

1.6.1. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

97 017,6

99 504,5

103 978,6

108 444,7

0,0

408 945,4

1.6.2. Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

219,2

244,1

244,1

244,1

0,0

951,5

1.6.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 272 878,6

1 044 445,6

1 073 671,3

1 109 333,9

0,0

4 500 329,4

1.6.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

21 787,6

16 751,0

19 365,2

20 140,2

0,0

78 044,0

1.6.5. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

826,8

826,8

0,0

0,0

0,0

1 653,6

1.6.6. Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособнос-ти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-ных пособиях гражданам, имеющим детей»

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

373 355,5

409 042,7

425 729,6

442 735,9

0,0

1 650 863,7

1.6.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с  пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

139 360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139 360,0

1.6.8. Предоставление социальной  поддержки Героям Социалистическо-го труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

22,3

0,0

0,0

0,0

0,0

22,3

1.6.9. Предоставление мер социальной  поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

13 014,3

13 665,0

14 211,6

0,0

40 890,9

Основное мероприятие 1.7

Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

2 117,4

10 688,8

10 215,9

10 215,9

0,0

33 238,0

»

Приложение 5

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 5

к подпрограмме 1

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

1 813 010,8

1 886 564,9

1 921 785,1

1 921 785,1

1 921 785,1

9 464 931,0

федеральный бюджет

1 813 010,8

1 886 564,9

1 921 785,1

1 921 785,1

1 921 785,1

9 464 931,0

»

1

Приложение 6

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 2

к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, %

1.

Бабаевский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

2.

Бабушкинский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

3.

Белозерский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

4.

Вашкинский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

5.

Великоустюгский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

6.

Вожегодский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

7.

Верховажский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

8.

Вологодский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

9.

Вытегорский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

10.

Грязовецкий район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

11.

Кадуйский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

12.

Кирилловский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

13.

Кичм.-Городецкий район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

14.

Междуреченский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

15.

Никольский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

16.

Нюксенский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

17.

Сокольский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

18.

Сямженский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

19.

Тарногский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

20.

Тотемский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

21.

Усть-Кубинский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

22.

Устюженский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

23.

Харовский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

24.

Чагодощенский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

25.

Череповецкий район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

26.

Шекснинский район

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

27.

Г. Вологда

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

28.

Г. Череповец

95,0

96,0

97,0

98,0

98,0

98,2

98,3

Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, %

1.

Бабаевский район

94,28

96,87

97,14

96,1

96,1

96,1

96,1

2.

Бабушкинский район

76,0

91,66

91,66

86,4

86,4

86,4

86,4

3.

Белозерский район

96,29

93,33

92,85

94,2

94,2

94,2

94,2

4.

Вашкинский район

94,11

100,0

93,75

96,0

96,0

96,0

96,0

5.

Великоустюгский район

97,05

100,0

100,0

99,0

99,0

99,0

99,0

6.

Вожегодский район

75,0

88,0

76,90

80,0

80,0

80,0

80,0

7.

Верховажский район

100,0

100,0

93,84

98,0

98,0

98,0

98,0

8.

Вологодский район

83,33

91,17

93,84

89,4

89,4

89,4

89,4

9.

Вытегорский район

90,0

80,95

77,27

82,7

82,7

82,7

82,7

10.

Грязовецкий район

98,57

97,22

94,73

96,8

96,8

96,8

96,8

11.

Кадуйский район

88,88

85,0

95,0

89,6

89,6

89,6

89,6

12.

Кирилловский район

92,0

89,65

92,85

91,5

91,5

91,5

91,5

13.

Кичм.-Городецкий район

97,14

95,12

95,20

95,8

95,8

95,8

95,8

14.

Междуреченский район

87,5

88,88

98,76

91,7

91,7

91,7

91,7

15.

Никольский район

90,0

95,91

96,15

94,0

94,0

94,0

94,0

16.

Нюксенский район

100,0

100,0

94,44

98,0

98,0

98,0

98,0

17.

Сокольский район

95,65

100,0

100,0

98,0

98,0

98,0

98,0

18.

Сямженский район

81,25

93,33

100,0

91,0

91,0

91,0

91,0

19.

Тарногский район

89,47

88,88

94,73

91,0

91,0

91,0

91,0

20.

Тотемский район

100,0

95,62

100,0

98,5

98,5

98,5

98,5

21.

Усть-Кубинский район

92,85

92,85

92,30

92,6

92,6

92,6

92,6

22.

Устюженский район

95,23

95,45

95,20

95,3

95,3

95,3

95,3

23.

Харовский район

100,0

100,0

96,87

98,9

98,9

98,9

98,9

24.

Чагодощенский район

57,14

58,33

75,0

63,5

63,5

63,5

63,5

25.

Череповецкий район

83,33

91,66

91,30

88,7

88,7

88,7

88,7

26.

Шекснинский район

86,27

89,58

89,58

88,4

88,4

88,4

88,4

27.

Г. Вологда

96,84

98,19

97,54

97,5

97,5

97,5

97,5

28.

Г. Череповец

98,73

98,50

98,82

98,6

98,6

98,6

98,6

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области, %

1.

Бабаевский район

-

37,8

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

2.

Бабушкинский район

-

33,9

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

3.

Белозерский район

-

45,8

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

4.

Вашкинский район

-

42,8

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

5.

Великоустюгский район

-

39,3

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

6.

Вожегодский район

-

36,7

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

7.

Верховажский район

-

42,0

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

8.

Вологодский район

-

39,5

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

9.

Вытегорский район

-

31,1

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

10.

Грязовецкий район

-

47,0

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

11.

Кадуйский район

-

38,1

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

12.

Кирилловский район

-

43,4

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

13.

Кичм.-Городецкий район

-

40,4

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

14.

Междуреченский район

-

41,9

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

15.

Никольский район

-

36,5

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

16.

Нюксенский район

-

57,2

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

17.

Сокольский район

-

48,1

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

18.

Сямженский район

-

41,3

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

19.

Тарногский район

-

42,4

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

20.

Тотемский район

-

37,3

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

21.

Усть-Кубинский район

-

40,3

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

22.

Устюженский район

-

39,4

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

23.

Харовский район

-

42,6

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

24.

Чагодощенский район

-

55,0

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

25.

Череповецкий район

-

40,8

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

26.

Шекснинский район

-

37,2

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

27.

Г. Вологда

-

46,5

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

28.

Г. Череповец

-

48,7

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

»

Приложение 7

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 2

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Определение целевого показателя (индикатора)

Времен-ные характе-ристики целевого показа-теля (индика-тора)

Алгоритм формирова-

ния (формула) и методологи-

ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информа-ции, индекс формы отчет-ности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокуп-ности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Доля граждан, удовлетворен-ных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги

%

доля граждан, удовлетворен-ных оказанными социальными услугами

за период (год)

Gu / Goi x 100%

Gu - количество граждан, удовлетво-ренных оказанными социальными услугами

3

организации социального обслуживания

1

Департамент социальной защиты населения области

Goi - общее число опрошенных клиентов, получивших социальные услуги

3

организации социального обслуживания

1

Департамент социальной защиты населения области

2

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударст-венных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности

%

удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударст-венных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности

за период (год)

КНi / КВi x 100%

КНi - количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания в i-м году, чел.

3

организации социального обслуживания

1

Департамент социальной защиты населения области

КВi - количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности в i-м году, чел.

3

организации социального обслуживания

1

Департамент социальной защиты населения области

3.

Доля недееспособ-ных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособ-ных граждан, проживающих вне стационарных организаций

%

доля недееспособ-ных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособ-ных граждан, проживающих вне стационарных организаций

за период (год)

V / H x 100%

V - количество недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, проживающих вне стационарных организаций, чел.

3

органы опеки и попечи-тельства муниципаль-ных образований области

1

Департамент социальной защиты населения области

H - общее количество недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, чел.

3

органы опеки и попечи-тельства муниципаль-ных образований области

1

Департамент социальной защиты населения области

4.

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области

%

соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Вологодской области

за период (год)

ЗПс.р.i / ЗПобл.i x 100%

ЗПс.р.i - средняя заработная плата социальных работников в i-м году, тыс. руб.

3

организации социального обслуживания

1

Департамент социальной защиты населения области

ЗПобл.i - средняя заработная плата в Вологодской области в i-м году, тыс. руб. (по данным Вологдастата)

3

организации области

1

Департамент стратеги-ческого планиро-вания области

Примечание:

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;

2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

»

Приложение 8

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 4

к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

итого

всего, в том числе

1 560 158,6

1 604 243,7

1 912 967,4

2 300 856,1

2 955 548,9

10 333 774,7

собственные доходы областного бюджета

1 559 888,9

1 603 970,5

1 912 681,1

2 300 556,4

2 955 548,9

10 332 645,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

269,7

273,2

286,3

299,7

0,0

1 128,9

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

1 560 158,6

1 604 243,7

1 912 967,4

2 300 856,1

2 955 548,9

10 333 774,7

собственные доходы областного бюджета

1 559 888,9

1 603 970,5

1 912 681,1

2 300 556,4

2 955 548,9

10 332 645,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

269,7

273,2

286,3

299,7

0,0

1 128,9

Основное мероприятие 2.1

Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 493 227,0

1 533 078,9

1 841 667,3

2 229 542,6

2 900 571,5

9 998 087,3

Основное мероприятие 2.2

Обеспечение организации и осуществления органами местного само-управления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершенно-летних граждан

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

66 661,9

70 524,9

70 524,9

70 524,9

54 977,4

333 214,0

Основное мероприятие 2.3

Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовер-шеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

269,7

273,2

286,3

299,7

0,0

1 128,9

Основное мероприятие 2.4

Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

366,7

488,9

488,9

0,0

1 344,5

»

1

Приложение 9

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 5

к подпрограмме 2

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

266,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

266,2

»

Приложение 10

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 6

к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)

государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2

на 2014 год

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

социальное обслуживание, включающее предоставление в стационарных условиях социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг

Показатель объема услуги (работы):

койко-дни

АУ СО Вологодской области "Вологодский психоневрологический интернат № 1"

142 454

-

-

-

-

61 385,8

-

-

-

-

АУ СО Вологодской области "Вологодский психоневрологический интернат № 2"

52 540

-

-

-

-

25 628,7

-

-

-

-

АУ СО Вологодской области "Красавинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

93 705

-

-

-

-

41 909,7

-

-

-

-

АУ СО Вологодской области "Мосейковский психоневрологический интернат"

138 805

-

-

-

-

71 307,2

-

-

-

-

АУ СО Вологодской области "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

133 125

-

-

-

-

63 591,2

-

-

-

-

АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат"

46 150

-

-

-

-

33 731,8

-

-

-

-

АУ СО Вологодской области "Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1"

89 105

-

-

-

-

36 053,5

-

-

-

-

АУ СО Вологодской области "Череповецкий психоневрологический интернат"

153 557

-

-

-

-

59 514,0

-

-

-

-

БУ СО Вологодской области "Вогнемский психоневрологический интернат"

53 789

-

-

-

-

28 169,0

-

-

-

-

БУ СО Вологодской области "Никольский психоневрологический интернат"

39 510

-

-

-

-

21 243,5

-

-

-

-

БУ СО Вологодской области "Первомайский психоневрологический интернат"

106 855

-

-

-

-

40 618,3

-

-

-

-

БУ СО Вологодской области "Прилукский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

21 300

-

-

-

-

16 727,5

-

-

-

-

БУ СО Вологодской области "Пустынский психоневрологический интернат"

75 010

-

-

-

-

34 589,7

-

-

-

-

БУ СО Вологодской области "Сокольский психоневрологический интернат"

0

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

БУ СО Вологодской области "Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

13 800

-

-

-

-

20 909,4

-

-

-

-

БУ СО Вологодской области "Сокольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

65 010

-

-

-

-

61 031,9

-

-

-

-

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

социальное обслуживание, включающее предоставление в стационарных условиях, в условиях семейно-воспитательных групп социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг

Показатель объема услуги (работы):

койко-дни

БУ СО Вологодской области "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

48 645

-

-

-

-

49 530,8

-

-

-

-

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

организация пятидневного пребывания в учреждениях социального обслуживания

Показатель объема услуги (работы):

койко-дни

БУ СО Вологодской области "Сокольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

915

-

-

-

-

7 216,9

-

-

-

-

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания

Показатель объема услуги (работы):

клиенто-час

БУ СО Вологодской области "Сокольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

5 555

-

-

-

-

3 608,5

-

-

-

-

БУ СО Вологодской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Преодоление"

15 480

-

-

-

-

4 456,8

-

-

-

-

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

социальное обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, имеющих статус «ребёнок-инвалид», на дому

Показатель объема услуги (работы):

клиенто-час

БУ СО Вологодской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Преодоление"

6 700

-

-

-

-

2 604,0

-

-

-

-

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

предоставление реабилитационных услуг

Показатель объема услуги (работы):

клиенто-час

БУ СО Вологодской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Преодоление"

86

-

-

-

-

8 588,1

-

-

-

-

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

предоставление временного приюта с оказанием социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг

Показатель объема услуги (работы):

месяцев работы в году

БУ СО Вологодской области "Кадниковский социальный приют для детей"

12

-

-

-

-

20 490,9

-

-

-

-

БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс"

12

-

-

-

-

23 993,9

-

-

-

-

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

обеспечение благоприятных условий проживания и самообслуживания в специальных домах для одиноких престарелых с предоставлением социально-бытовых, консультативных услуг

Показатель объема услуги (работы):

месяцев работы в году

БУ СО ВО "Областной специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)"

12

-

-

-

-

5 531,0

-

-

-

-

»

Приложение 11

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 7

к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)

государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2

на 2015-2018 годы

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.  

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Социальное обслуживание в стационарной форме, включающее в себя комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании

Показатель объема услуги (работы)

койко-места

АУ СО Вологодской области "Вологодский психоневрологический интернат №1"

-

395

395

395

395

-

62 138,1

76 580,8

104 562,1

138 996,9

АУ СО Вологодской области "Вологодский психоневрологический интернат №2"

-

148

148

148

148

-

26 001,0

33 395,3

41 187,4

47 014,1

АУ СО Вологодской области "Красавинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

-

276

276

276

276

-

42 400,4

58 414,0

75 753,1

95 556,2

АУ СО Вологодской области "Мосейковский психоневрологический интернат "

-

391

391

391

391

-

72 998,5

86 073,8

106 478,5

137 226,7

АУ СО Вологодской области "Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

-

375

375

375

375

-

62 906,6

74 450,9

89 976,9

125 189,5

АУ СО Вологодской области "Устюженский психоневрологический интернат "

-

130

130

130

130

-

32 771,5

39 268,5

47 597,0

63 516,2

АУ СО Вологодской области "Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов №1"

-

251

251

251

251

-

36 499,9

40 028,5

47 408,4

61 440,4

АУ СО Вологодской области "Череповецкий психоневрологический интернат"

-

437

437

437

437

-

57 980,3

69 019,8

84 950,5

123 673,7

БУ СО Вологодской области "Вогнемский психоневрологический интернат"

-

153

153

153

153

-

30 449,6

34 964,7

53 649,0

58 214,1

БУ СО Вологодской области "Никольский  психоневрологический интернат"

-

115

115

115

115

-

20 707,2

25 886,2

32 333,7

45 065,8

БУ СО Вологодской области "Первомайский психоневрологический интернат"

-

301

301

301

301

-

40 505,3

49 857,2

62 557,9

82 760,3

БУ СО Вологодской области "Прилукский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

-

60

60

60

60

-

16 376,3

24 909,3

31 120,1

31 347,7

БУ СО Вологодской области "Пустынский психоневрологический интернат"

-

215

215

215

215

-

34 638,4

50 042,0

63 568,1

69 097,7

БУ СО Вологодской области "Психоневрологический интернат "Сосновая роща"

-

251

251

251

251

-

66 740,5

80 478,1

89 886,3

144 485,6

БУ СО Вологодской области "Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

-

42

42

42

42

-

23 334,7

25 298,8

36 113,4

38 999,5

БУ СО Вологодской области "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

-

151

151

151

151

-

64 974,5

84 687,9

97 934,1

110 107,9

БУ СО Вологодской области "Кадниковский социальный приют для детей"

-

34

34

34

34

-

21 293,4

21 257,1

21 732,2

25 411,6

БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс"

-

34

34

34

34

-

24 037,7

24 190,7

24 665,7

28 614,4

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Социальное обслуживание в полустационарной форме, включающее комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, в определенное время суток

Показатель объема услуги (работы)

количество квартир

БУ СО ВО "Областной специальный дом для одиноких престарелых  (Дом ветеранов)"

-

202

202

202

202

-

5 454,0

5 543,2

5 543,2

6 602,6

Показатель объема услуги:          

количество получателей социальных услуг

БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»

-

453

453

453

453

-

25 341,5

22 816,3

24 383,4

24 383,4

БУ СО Вологодской области "Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

-

0

0

0

0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

БУ СО Вологодской области "Психоневрологический интернат "Сосновая роща"

-

0

0

0

0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Социальное обслуживание на дому, включающее  социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала

Показатель объема услуги (работы)

количество получателей социальных услуг

БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»

-

44

44

44

44

-

3 539,8

3 510,2

3 751,3

3 751,3

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы)

количество получателей

социальных услуг

БУ СО Вологодской области "Кадниковский социальный приют для детей"

-

0

0

0

0

-

0,0

0,0

0,0

0

БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс"

-

0

0

0

0

-

0,0

0,0

0,0

0

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Социальное сопровождение, включающее оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам

Показатель объема услуги (работы)

количество получателей

социальных услуг

БУ СО Вологодской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление»

-

44

44

44

44

-

3 357,0

2 925,2

3 126,1

3 126,1

БУ СО Вологодской области "Кадниковский социальный приют для детей"

-

0

0

0

0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс"

-

0

0

0

0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 12

к постановлению

Правительства области

от __________№_____

«Приложение 1

к подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измере-ния

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также  комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей

1. Количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы

ед.

14

10

9

9

9

9

10

2. Доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей

%

-

14,3

14,3

21,4

28,5

28,5

38,4

2.

Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

1. Количество детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

человек

840

300

200

200

100

50

200

2. Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к общему количеству детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

%

-

-

10

10

10

10

10

3.

Совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей

1. Количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)

человек

50

30

-

-

-

-

30

4.

Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время

человек

3372

1162

-

-

-

-

1000

5.

Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

54

54,5

54,5

54,5

54,5

54,5

54,5

»

Приложение 13

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 2

к подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, единиц в год.

1.

Верховажский

1

1

1

1

-

-

-

2.

Вытегорский

1

1

1

1

1

1

1

3.

Никольский

1

1

1

1

1

1

1

4.

Нюксенский

1

-

-

-

-

-

-

5.

Сямженский

1

1

1

-

-

-

-

6.

Тотемский

1

1

1

1

1

1

1

7.

Чагодощенский

1

-

-

-

1

1

1

8.

Харовский

1

-

-

-

-

-

-

9.

Г. Вологда

1

1

2

3

3

3

3

10.

Г. Череповец

2

2

2

2

2

2

2

»

Приложение 14

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 3

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Определение целевого показателя (индикатора)

Времен-ные характе-ристики целевого показа-теля (индика-тора)

Алгоритм формирова-

ния (формула) и методологи-

ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокуп-ности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Количество областных и муниципаль-ных загородных   оздоровитель-ных лагерей, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы

ед.

количество областных и муниципаль-ных загородных   оздоровитель-ных лагерей, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы

за  период (год)

Hзол – фактичес-кое количество

Hзол – количество областных и муниципальных  загородных оздоровительных лагерей, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы в i-м году

3

загород-ные оздорови-тельные лагеря, находя-щиеся в областной или муници-

пальной собствен-ности

3

Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области

2.

Доля областных и муниципаль-ных загородных оздоровитель-ных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципаль-ных загородных оздоровитель-ных лагерей

%

доля областных и муниципаль-ных загородных оздоровитель-ных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципаль-ных загородных оздоровитель-ных лагерей

за  период (год)

Nумтб/

Nзол x100

Nумтб – количество областных и муниципальных  загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу

3

загород-ные оздорови-тельные лагеря, находя-щиеся в областной или муниципа-льной собствен-ности

3

Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области

Nзол – общее количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на территории области

1,3,4

(1 - отчет по форме государ-ственного статисти-ческого наблюдения №1-ОЛ «Сведения о детском оздорови-тельном учрежде-нии (лагере)», утвержден приказом Федераль-ной службы государст-венной статистики от 16.05.2011 № 2391,

4 -  данные ежегодного монито-ринга оздорови-тельной кампании детей в Вологод-ской области, осуществ-ляемого в соответст-вии с Положе-нием о проведе-нии монито-ринга оздорови-тельной кампании детей в Вологод-ской области, принятым на заседании областной межве-домствен-ной комиссии по организа-ции отдыха, оздоровле-ния и занятости детей 22.07.2010 (в ред. от 26.01.2012)

загород-ные оздорови-тельные лагеря, находя-щиеся в областной или муници-пальной собствен-ности

3

Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области

3.

Количество детей, отдохнувших на специализи-рованных (профильных) сменах в  организациях отдыха детей и  их оздоровления

чело-век

количество детей, отдохнувших на специализи-рованных (профильных) сменах в  организациях отдыха детей и  их оздоровления

за  период (год)

Kод – фактичес-кая числен-ность

Kод – численность детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, в i-м году

3

дети в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнув-шие на специали-зирован-ных (профиль-ных) сменах в организа-циях отдыха детей и их оздоров-ления

3

Департамент социальной защиты населения области, Департамент физической культуры и спорта области

4.

Доля детей-инвалидов и детей с ограничен-ными возможнос-тями здоровья к общему числу детей, отдохнувших на специализи-рованных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

%

доля детей-инвалидов и детей с ограничен-ными возможнос-тями здоровья к общему числу детей, отдохнув-

ших на специализи-рованных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

за  период (год)

Kди/Kод х 100

Kди – численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших на специализиро-ванных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, в i-м году

3

дети с ограни-ченными возмож-ностями здоровья, отдохнув-шие на специали-зирован-ных (профиль-ных) сменах в организа-циях отдыха детей и их оздоров-ления

3

Департамент социальной защиты населения области

Kод – численность детей, отдохнувших на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, в i-м году

3

дети в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнув-шие на специали-зирован-ных (профиль-ных) сменах в организа-циях отдыха детей и их оздоров-ления

3

Департамент социальной защиты населения области

5.

Количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и  инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)

чело-век

количество педагогичес-ких работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалифика-

ции и  инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива)

за  период (год)

Pпр – фактичес-кое количество

Pпр –количество педагогических работников и вожатых, прошедших курсы повышения квалификации и  инструктивно-методические лагерные сборы (для вожатского актива), в i-м году

3

образова-тельные организа-ции среднего, высшего и дополни-тельного профес-сиональ-ного образова-ния

3

Департамент образования области

6.

Количество несовершен-нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроен-ных в свободное от учебы время

чело-век

количество несовершен-нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроен-ных в свободное от учебы время

за  период (год)

Pнтр – фактичес-кое количество

Pнтр – количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в i-м году

3

центры занятости населения

3

Департамент труда и занятости населения области

7.

Доля оздоровлен-ных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

доля оздоровлен-ных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

за  период (год)

Cотжс/Cтжс х 100

Cотжс - численность оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в i-м году

3

дети возрасте от 6 до 18 лет

3

Департамент социальной защиты населения области

Cтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в i-м году

3

дети возрасте от 6 до 18 лет

3

Департамент социальной защиты населения области

Примечание:

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;

2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

»

1

Приложение 15

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение

к Правилам

Форма 2

ИНФОРМАЦИЯ о выполнении показателей результативности использования субсидий

на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2018 годы» за 20__ год

Наименование

муниципального

образования области

Значение показателей результативности использования субсидий

Количество загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), ед.

Обеспечение

соответствия загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества),  требованиям ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги

детям в учреждениях отдыха детей и их

оздоровления», а также требованиям Федерального

закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений» (да/нет)

план

факт

Итого по области:

х

___________________________________________    _________      ___________________________

(должность уполномоченного лица)             (подпись)    (расшифровка подписи)

«_____»___________ 20___ года»

1

Приложение 16

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 5

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

итого

всего, в том числе

215 594,4

159 734,3

157 734,3

156 734,3

243 827,2

933 624,5

собственные доходы областного бюджета

159 495,1

159 734,3

157 734,3

156 734,3

243 827,2

877 525,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

56 099,3

0,0

0,0

0,0

0,0

56 099,3

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

211 594,4

155 734,3

155 734,3

155 734,3

215 764,5

894 561,8

собственные доходы областного бюджета

155 495,1

155 734,3

155 734,3

155 734,3

215 764,5

838 462,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

56 099,3

0,0

0,0

0,0

0,0

56 099,3

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

18 700,0

18 700,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

18 700,0

18 700,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент труда и занятости населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

3 308,7

3 308,7

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3 308,7

3 308,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент внутренней политики Правительства области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

2 054,0

2 054,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

2 054,0

2 054,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

4 000,0

4 000,0

2 000,0

1 000,0

4 000,0

15 000,0

собственные доходы областного бюджета

4 000,0

4 000,0

2 000,0

1 000,0

4 000,0

15 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных  оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

12 776,3

11 796,3

11 796,3

11 796,3

13 030,2

61 195,4

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

18 000,0

18 000,0

Основное мероприятие 3.2

Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализирован-ных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

280,0

280,0

280,0

280,0

1 543,5

2 663,5

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

Департамент внутренней политики Правительства области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 784,0

1 784,0

Департамент физической культуры и спорта области

собственные доходы областного бюджета

4 000,0

4 000,0

2 000,0

1 000,0

4 000,0

15 000,0

Основное мероприятие 3.3

Совершенствова-ние кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

188,6

190,0

190,0

190,0

230,0

988,6

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

Департамент внутренней политики Правительства области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

270,0

270,0

Основное мероприятие 3.4

Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Департамент труда и занятости населения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3 308,7

3 308,7

Основное мероприятие 3.5

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей,

в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

197 119,5

143 468,0

143 468,0

143 468,0

200 960,8

828 484,3

собственные доходы областного бюджета

142 250,2

143 468,0

143 468,0

143 468,0

200 960,8

773 615,0

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

субвенции и субсидии федерального бюджета

54 869,3

0,0

0,0

0,0

0,0

54 869,3

Основное мероприятие 3.6

Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе

Департамент социальной защиты населения области

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 230,0

»

Приложение 17

к постановлению

Правительства области

от_________ №______

«Приложение 6

к подпрограмме 3

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств бюджетов муниципальных образований области

на реализацию целей подпрограммы 3

Оценка расходов по годам реализации

(тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

Всего

240,7

253,0

265,9

265,9

265,9

бюджеты муниципальных образований области

240,7

253,0

265,9

265,9

265,9

                                                                                                                                                                                                                              »

Приложение 18

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 1

к подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 4

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значения показателей, годы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения области

1. Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности

ед.

70

47

24

30

27

22

58

2. Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

7,5

0

0

0

0

0

0

2.

Активизация участия пожилых граждан в жизни общества

Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области

тыс. чел.

132

133

134

135

136

137

140

»

Приложение 19

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 2

к подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 4

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, ед.

1.

Бабаевский район

1

1

1

1

0

0

1

2.

Бабушкинский район

1

1

1

0

1

0

0

3.

Белозерский район

2

1

0

0

1

0

1

4.

Вашкинский район

2

1

0

1

0

0

1

5.

Великоустюгский район

1

1

0

1

0

0

0

6.

Вожегодский район

1

1

0

0

1

0

1

7.

Верховажский район

1

1

1

1

0

0

1

8.

Вологодский район

1

1

1

1

0

0

1

9.

Вытегорский район

1

1

0

1

0

1

0

10.

Грязовецкий район

2

2

0

1

0

0

1

11.

Кадуйский район

3

1

1

1

0

0

1

12.

Кирилловский район

3

2

0

2

0

1

0

13.

Кичм.-Городецкий район

2

2

0

1

0

0

1

14.

Междуреченский район

2

2

0

1

0

1

0

15.

Никольский район

2

1

1

0

1

0

1

16.

Нюксенский район

2

1

0

1

0

1

0

17.

Сокольский район

2

1

1

0

1

0

1

18.

Сямженский район

1

1

0

1

0

1

0

19.

Тарногский район

2

2

0

0

1

0

1

20.

Тотемский район

1

1

1

0

1

0

1

21.

Усть-Кубинский район

1

1

1

1

0

1

0

22.

Устюженский район

2

1

2

1

0

1

0

23.

Харовский район

1

1

0

0

1

0

1

24.

Чагодощенский район

1

1

1

1

0

1

0

25.

Череповецкий район

1

1

1

0

1

0

0

26.

Шекснинский район

3

1

1

0

1

0

1

27.

Г. Вологда

0

2

1

0

0

1

0

28.

Г. Череповец

1

1

0

0

0

1

0

Число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, тыс. чел.

1.

Бабаевский район

5

5

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

2.

Бабушкинский район

2

2,1

2,1

2,1

2,2

2,2

2,3

3.

Белозерский район

8

8

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

4.

Вашкинский район

3

3

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

5.

Великоустюгский район

6

6,1

6,1

6,1

6,2

6,2

6,3

6.

Вожегодский район

3

3

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

7.

Верховажский район

3

3

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

8.

Вологодский район

2

2,1

2,1

2,1

2,2

2,3

2,3

9.

Вытегорский район

5

5

5

5

5

5

5,1

10.

Грязовецкий район

3

3,1

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

11.

Кадуйский район

2

2

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

12.

Кирилловский район

4

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

13.

Кичм.-Городецкий район

2

2,1

2,1

2,1

2,2

2,2

2,3

14.

Междуреченский район

2

2

2

2

2,1

2,1

2,1

15.

Никольский район

2

2

2,1

2,1

2,3

2,3

2,4

16.

Нюксенский район

2

2

2

2,1

2,1

2,2

2,2

17.

Сокольский район

7

7

7

7

7,1

7,2

7,2

18.

Сямженский район

2

2

2

2

2

2,1

2,1

19.

Тарногский район

2

2

2,1

2,1

2,2

2,3

2,3

20.

Тотемский район

4

4

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

21.

Усть-Кубинский район

2

2

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

22.

Устюженский район

2

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

2,3

23.

Харовский район

3

3

3

3

3,1

3,2

3,2

24.

Чагодощенский район

4

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

25.

Череповецкий район

3

3,1

3,1

3,2

3,3

3,4

3,4

26.

Шекснинский район

11

11,1

11,1

11,1

11,1

11,2

11,2

27.

Г. Вологда

18

18

18

18,1

18,2

18,3

18,4

28.

Г. Череповец

20

20

20

20,1

20,2

20,3

20,4

»
Приложение 20

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 4

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Определение целевого показателя (индикатора)

Времен-ные характе-ристики целевого показа-теля (индика-тора)

Алгоритм формирова-

ния (формула) и методологи-

ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информа-ции, индекс формы отчет-ности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокуп-ности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности

ед.

количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности

за период (год)

X

Х - количество организаций обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности

3

организации социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов

1

Департамент социальной защиты населения области

2.

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструк-ции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

за период (год)

Вi / Аi x 100%

Вi - количество ветхих и аварийных зданий в i-м году, зданий, ед.

3

здания стационар-ных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определен-ного места жительства и занятий

1

Департамент социальной защиты населения области

Аi - количество зданий, используемых организациями социального обслуживания населения в i-м году, ед.

3

здания стационарныхорганизаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определен-ного места жительства и занятий

1

Департамент социальной защиты населения области

3.

Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области

чел.

количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области

за период (год)

G –фактичес-кое количество

G - количественный показатель, определяемый согласно числу граждан пожилого возраста, участвующих в общественной жизни области в i-м году, чел.

3

граждане пожилого возраста, вовлеченные в обществен-ную жизнь области

1

Департамент социальной защиты населения области

Примечание:

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;

2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

»

Приложение 21

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 4

к подпрограмме 4

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

Итого

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 4

итого

всего, в том числе

13 007,4

18 638,4

18 638,4

18 638,4

45 512,9

114 435,5

собственные доходы областного бюджета

13 007,4

18 638,4

18 638,4

18 638,4

45 512,9

114 435,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

13 007,4

18 638,4

18 638,4

18 638,4

45 512,9

114 435,5

собственные доходы областного бюджета

13 007,4

18 638,4

18 638,4

18 638,4

45 512,9

114 435,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное     
мероприятие 4.1

Укрепление материально-технической базы  и обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

5 494,5

11 125,5

11 125,5

11 125,5

38 000,0

76 871,0

Основное     
мероприятие 4.2

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

7 512,9

7 512,9

7 512,9

7 512,9

7 512,9

37 564,5

»

Приложение 22

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 1

к подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измере-ния

Значение целевого показателя (индикатора), годы

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

-

50

70

75

80

85

90

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

%

-

50

70

75

80

85

90

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

37,6

40

45

47

48

49

50

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава

%

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

%

1

7

11

11

11

19

22

доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

3,2

5,2

12,6

20

20

20

20

3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

%

28

30

40

48

50

55

60

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов

%

33

35

45

47

50

55

60

4. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

53,7

54,2

54,8

55,4

60,0

60,4

60,8

доля мест, оснащенных специальным оборудованием, для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от общей потребности в таких местах

%

100

100

100

100

100

100

100

доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)

%

8,1

8,5

9

9,5

10

10,5

11

доля инвалидов, получивших положительные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)

%

10,1

10,5

11

11,5

12

12,5

13

5. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере

%

35

40

50

70

75

80

85

6. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд

количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в организациях социальной защиты населения, образования

ед.

12

19

5

1

2

1

10

количество квартир, приспособленных к потребностям инвалидов

ед.

10

86

-

-

-

5

4

»

Приложение 23

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 5

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Определение целевого показателя (индикатора)

Времен-ные характе-ристики целевого показа-теля (индика-тора)

Алгоритм формирова-

ния (формула) и методологи-

ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информа-ции, индекс формы отчет-ности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокуп-ности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

%

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспор-тизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

за период (полу-годие, год)

W / E x 100%

W - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации в i-м году, ед.

3

объекты социальной, транспорт-ной, инженерной инфраструк-туры

1

Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохра-нения области, Департаментобразования области, Департамент культуры и туризма области, Департаментфизической культуры и спорта области

E - общее количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в i-м году, ед.

2.

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструк-туры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

%

доля объектов социальной инфраструк-туры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструк-туры в приоритетных сферах жизнедеятель-ности инвалидов и других МГН

за период (полу-годие, год)

R / T x 100%

R- количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности в i-м году, ед.

3

объекты социальной, транспорт-ной, инженерной инфраструк-туры

1

Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохра-нения области, Департаментобразования области, Департамент культуры и туризма области, Департаментфизической культуры и спорта области

T - общее количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в i-м году, ед.

3.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-туры в общем количестве приоритетных объектов

%

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-туры в общем количестве приоритетных объектов, %

за период (год)

Z/ Y x 100%

Z - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в i-м году, ед.;

3

объекты социальной, транспорт-ной, инженерной инфраструк-туры

1

Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохра-нения области, Департаментобразования области, Департамент культуры и туризма области, Департаментфизической культуры и спорта области

Y- общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.

4.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованно-го для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава

%

доля парка подвижного состава авто-мобильного и городского наземного электричес-кого транспорта общего пользования, оборудован-ного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава

за период (полу-годие, год)

G / H x 100%

G - количество единиц подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН в i-м году, ед.

3

подвижной состав автомобиль-ного и городского наземного электричес-кого транспорта общего пользова-ния, оборудован-ного для перевозки МГН

1

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области на 1 июля отчетного года и на 1 января года, следующего за отчетным

H - общее количество автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования в i-м году, ед.

5.

Доля профессио-нальных образователь-ных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессио-нальных образователь-ных организаций

%

доля профессио-нальных образователь-ных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессио-нальных образователь-ных организаций

за период (полу-годие, год)

J/K x 100%

J - количество профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в i-м году, ед.

3

профессио-нальная образова-тельная организация

1

Департамент образования области

K - общее количество профессиональных образовательных организаций в i-м году, ед.

6.

Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

за период (полу-годие, год)

J / K x 100%

J - количество профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в i-м году, ед.

3

базовая образова-тельная организация

1

Департамент образования области

K - общее количество профессиональных образовательных организаций в i-м году, ед.

7.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

%

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов

за период (год)

S / x 100%

S - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов в i-м году, чел.

4

рассчи-тывает-ся на основа-нии данных, полу-ченных по итогам проведе-ния репре-зента-тивных социоло-гических исследо-ваний

инвалиды

3

Департамент социальной защиты населения области, управление информа-ционной политики Правительст-ва области – в части представле-ния результатов социологи-ческих исследова-ний

P - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.

8.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности, в общей численности опрошенных инвалидов

%

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-ности, в общей численности опрошенных инвалидов

за период (год)

D / O x 100%

D - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в i-м году, чел.

4

рассчи-тывает-ся на основа-нии данных, полу-ченных по итогам проведе-ния репре-зента-тивных социоло-гических исследо-ваний

инвалиды

3

Департамент социальной защиты населения области, управление информационной политики Правительст-ва области – в части представле-ния результатов социологи-ческих исследова-ний

O - общая численность опрошенных инвалидов в i-м году, чел.

9.

Доля лиц с ограниченными возможнос-тями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематичес-ки занимаю-щихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

доля лиц с ограниченны-ми возможнос-тями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематичес-ки занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

за период (год)

N / M x 100%

N - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом в i-м году, чел.

1

человек

3

Департамент физической культуры и спорта области

M - общая численность данной категории населения в i-м году, чел.

10.

Доля мест, оснащенных специальным оборудова-нием, для обучения детей-инвалидов с использова-нием дистанцион-ных образователь-ных технологий от общей потребности в таких местах

%

доля мест, оснащенных специальным оборудова-нием, для обучения детей-инвалидов с использова-нием дистанцион-ных образователь-ных технологий от общей потребности в таких местах

за период (полу-годие, год)

X / N x 100%

X - количество мест, оснащенных специальным оборудованием для обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий в i-м году, ед.

3

место, оснащенное специаль-ным оборудова-нием

1

Департамент образования области

N - общее количество мест, оснащенных специальным оборудованием, необходимых для обучения 100% детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в такой форме обучения в i-м году, ед.

11.

Доля инвалидов, получивших положитель-ные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)

%

доля инвалидов, получивших положитель-ные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые)

за период (год)

P / K x 100%

P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (взрослые) в i-м году, чел.

1

инвалиды (взрослые)

1

Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Минтруда России)

K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые) в i-м году, чел.

12.

Доля инвалидов, получивших положитель-ные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)

%

доля инвалидов, получивших положитель-ные результаты, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)

за период (год)

P / K x 100%

P - количество инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации (дети) в i-м году, чел.

1

инвалиды (дети)

1

Департамент социальной защиты населения (на основании сведений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» Минтруда России)

K - общая численность инвалидов, прошедших реабилитацию (дети) в i-м году, чел.

13.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере

%

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере

за период (полу-годие, год)

I / O x 100%

I - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в i-м году, чел.

3

специа-листы

1

Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохранения области, Департаментобразования области, Департамент культуры и туризма области, Департаментфизической культуры и спорта области

O - количество специалистов, занятых в этой сфере в i-м году, чел.

14.

Количество транспорта, приобретен-ного для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в  организациях социального обслуживания населения, образования

ед.

количество транспорта, приобретен-ного для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в  организациях социального обслуживания населения, образования

за период (полугодие, год)

Fcоц + Fобр

– фактичес-кое количество

Fcоц - количественный показатель – количество единиц транспорта, приобретенного для организаций социального обслуживания населения

3

транспорт организаций социального обслужи-вания населения

1

Департамент социальной защиты населения области, Департамент образования области

Fобр  - количественный показатель – количество единиц количество транспорта,  приобретенного для образовательных организаций

15.

Количество квартир, приспособлен-ных к потребностям инвалидов

ед.

количество квартир, приспособлен-ных к потребностям инвалидов

за период (полу-годие, год)

Кв – фактичес-кое количество

Кв - количественный показатель- число приспособленных квартир

3

квартира, в которой проживает инвалид

1

Департамент строитель-ства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства области

Примечание:

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;

2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

»

Приложение 24

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 4

к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распоря-дителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

итого

всего, в том числе

30 552,8

12 760,0

10 410,0

9 710,0

139 300,3

202 733,1

собственные доходы областного бюджета

13 907,7

12 760,0

10 410,0

9 710,0

139 300,3

186 088,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

16645,1

0,0

0,0

0,0

0,0

16 645,1

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

14 865,2

10 320,0

10 410,0

9 710,0

15 980,0

61 285,2

собственные доходы областного бюджета

11 065,2

10 320,0

10 410,0

9 710,0

15 980,0

57 485,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 800,0

Департамент образования области

всего, в том числе

1 400,0

0,0

0,0

0,0

117 740,9

119 140,9

собственные доходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

117 740,9

118 440,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

всего, в том числе

8 033,6

0,0

0,0

0,0

3 309,4

11 343,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3 309,4

3 309,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

8 033,6

0,0

0,0

0,0

0,0

8 033,6

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

2 400,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

3 600,0

собственные доходы областного бюджета

1 200,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

2 114,0

0,0

0,0

0,0

2270,0

4 384,0

собственные доходы областного бюджета

352,5

0,0

0,0

0,0

2 270,0

2 622,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 761,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 761,5

управление информационной политики Правительства области

всего, в том числе

1 090,0

590,0

0,0

0,0

0,0

1 680,0

собственные доходы областного бюджета

590,0

590,0

0,0

0,0

0,0

1 180,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

650,0

650,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

650,0

0,0

0,0

0,0

650,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

Основное мероприятие 5.1

Формирование нормативной правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент здравоохранения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление информационной политики Правительства области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент физической культуры и спорта области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2

Повышение уровня доступ-ности приоритет-ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельнос-ти инвалидов и других МГН,

в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

9 680,0

6 655,0

5 500,0

5 500,0

3 800,0

31 135,0

собственные доходы областного бюджета

5 880,0

6 655,0

5 500,0

5 500,0

3 800,0

27 335,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 800,0

Департамент образования области

всего, в том числе

1 400,0

0,0

0,0

0,0

99 000,0

100 400,0

собственные доходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

99 000,0

99 700,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

всего, в том числе

8 033,6

0,0

0,0

0,0

252,6

8 286,2

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

252,6

252,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

8 033,6

0,0

0,0

0,0

0,0

8 033,6

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

2 400,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

3 600,0

собственные доходы областного бюджета

1 200,0

1 200,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

2 114,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

3 614,0

собственные доходы областного бюджета

352,5

0,0

0,0

0,0

1 500,0

1 852,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 761,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 761,5

Департамент физической культуры и спорта

всего, в том числе

650,0

650,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

650,0

0,0

0,0

0,0

650,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

Предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществ-ления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-ми полномочиями в сфере социаль-ной защиты населения области»

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

7 980,0

0,0

5 500,0

5 500,0

0,0

18 980,0

собственные доходы областного бюджета

4 180,0

0,0

5 500,0

5 500,0

0,0

15 180,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 800,0

Основное мероприятие 5.3

Повышение доступности и качества реабилита-ционных услуг (развитие спектра реабилитацион-ных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы),

в том числе:

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

11 415,9

11 415,9

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

11 415,9

11 415,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

3 002,7

2 310,0

2 310,0

2 310,0

4 880,0

14 812,7

собственные доходы областного бюджета

3 002,7

2 310,0

2 310,0

2 310,0

4 880,0

14 812,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществ-ления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-ми полномочиями в сфере социаль-ной защиты населения области»

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

1 797,9

0,0

1 110,0

1 110,0

3 040,0

7 057,9

собственные доходы областного бюджета

1 797,9

0,0

1 110,0

1 110,0

3 040,0

7 057,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной инте-грации инвалидов

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1 025,0

1 025,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 025,0

1 025,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-ности для инвалидов и других МГН

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление информационной политики Правительства области

всего, в том числе

1 090,0

590,0

0,0

0,0

0,0

1 680,0

собственные доходы областного бюджета

590,0

590,0

0,0

0,0

0,0

1 180,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

Основное мероприятие 5.6

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельнос-ти инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд,

в том числе:

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

2 182,5

1 155,0

2 400,0

1 700,0

7 100,0

14 537,5

собственные доходы областного бюджета

2 182,5

1 155,0

2 400,0

1 700,0

7 100,0

14 537,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

3 056,8

3 056,8

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3 056,8

3 056,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

6 300,0

6 300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

6 300,0

6 300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление субвенций органам местного самоуправления для осуществ-ления отдельных государственных полномочий, предусмотренных законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-ми полномочиями в сфере социаль-ной защиты населения области»

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

1 282,5

0,0

0,0

0,0

4 200,0

5 482,5

собственные доходы областного бюджета

1 282,5

0,0

0,0

0,0

4 200,0

5 482,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 25

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 5

к подпрограмме 5

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области на реализацию цели подпрограммы 5

Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.), год

Итого

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Всего:

39 339,4

53 405,5

5 500,0

5 674,2

174,2

104 753,3

федеральный бюджет

12 662,9

41 601,7

5 500,0

5 500,0

0,0

65 264,6

бюджеты муниципальных образований области

27 336,5

11 803,8

0,0

174,2

174,2

39 488,7

»

Приложение 26

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 1

к подпрограмме 6

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 6

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значения показателей, годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Развитие системы профилактики вторичного сиротства, отказов от новорожденных детей, сохранение семейных условий воспитания детей

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения

%

2,4

2,37

2,32

2,3

2,27

2,25

2. Число закрытых и реструктуризированных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

ед.

5

2

2

2

2

1

2.

Минимизация рисков возникновения социального сиротства

3. Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей

%

0,54

0,53

0,52

0,51

0,50

0,49

4. Численность родителей, восстановленных в родительских правах

человек

17

20

23

26

30

35

5. Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах

человек

25

27

30

33

36

40

3.

Создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении

6. Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении

семей

1250

1094

1075

1054

1030

1000

7. Доля высококвалифицированных специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорности, от общего числа специалистов организаций социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности

%

45,0

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

8. Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6

%

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

9. Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)

шт.

0

0

0

0

0

5000

»

Приложение 27

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 6

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6 государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица изме-рения

Определение целевого показателя (индикатора)

Времен-ные характе-ристики целевого показа-теля (индика-тора)

Алгоритм формирова-

ния (формула) и методологи-

ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информа-ции, индекс формы отчет-ности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокуп-ности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения

%

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численнос-ти детского населения

за период (год)

D/Оx100%

D - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном периоде, чел.

3

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

1

Департамент социальной защиты населения области

О - общая численность детского населения области в отчетном периоде, чел.

2.

Число закрытых и реструктуризированных организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализиро-ванных учреждений для несовершен-нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

ед.

число закрытых и реструктуризированных образова-тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализи-рованных учреждений для несовершен-нолетних, нуждаю-щихся в социальной реабили-тации

за период (год)

Z – фактичес-кое количество

Z – количественный показатель - число закрытых и реструктуризирован-ных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

3

организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализи-рованное учреждение для несовершен-нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

1

Департамент социальной защиты населения области

3.

Доля отказов от новорожден-ных детей от общей численности новорожден-ных детей

%

доля отказов от новорож-денных детей от общей численности новорож-денных детей

За период (год)

N/Mx100%

N - количество отказов от новорожденных детей в отчетном периоде, чел.

M - общее количество детей, родившихся в отчетном периоде, чел.

3

3

организации здравоохра-нения муниципаль-ных районов и городских округов

организации здравоохра-нения муниципаль-ных районов и городских округов

1

1

департамент здравоохра-нения области

департамент здравоохра-нения области

4.

Численность родителей, восстановлен-ных в родительских правах

человек

числен-ность родителей, восстановленных в родитель-ских правах

за период (год)

V – фактичес-кое количество

V – количественный показатель - численность родителей, восстановленных в родительских правах, чел.

3

органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания

1

Департамент социальной защиты населения области

5.

Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах

человек

числен-ность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родитель-ских правах

за период (год)

Op – фактичес-кое количество

Op - количественный показатель - численность родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, чел.

3

органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания

1

Департамент социальной защиты населения области

6.

Количество семей с несовершен-нолетними детьми, находящихся в социально опасном положении

семей

количество  семей с несовершен-нолетними детьми, находящих-ся в социально опасном положении

за период (год)

SO  -фактичес-кое количество

SO - количественный показатель - число семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, семей

3

органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания

1

Департамент социальной защиты населения области

7.

Доля высококвали-фицированных специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и детской безнадзорнос-ти, от общего числа специалистов организаций социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохране-ния, осуществ-ляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности

%

доля высо-коквалифи-цированных специалис-тов, работающих в сфере профилак-тики социального сиротства и детской безнадзор-ности, от общего числа специалис-тов организаций социального обслуживания семьи и детей, обра-зования, здравоохра-нения, осуществля-ющих деятель-ность по профилак-тике социального сиротства

за период (год)

P =D/S x 100%

D- количество высококвалифициро-ванных специалистов организаций социального обслуживания семьи и детей, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности в отчетном периоде, чел.

S - общее количество специалистов организаций социального обслуживания, здравоохранения, осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности, в отчетном периоде, чел.

3

3

органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания, здравоохра-нения области

органы социальной защиты населения и организаций социального обслуживания, здравоохра-нения области

1

1

Департамент социальной защиты населения области,

департамент здравоохра-нения области

Департамент социальной защиты населения области,

Департамент образования области, департамент здравоохра-нения области

8.

Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6

%

доля специалис-тов, участвую-щих в реализации мероприя-тий под-программы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супер-визиях, от общего числа специа-листов, участвую-щих в реализации мероприя-тий под-программы 6

за период (год)

O/C x100%

O - количество специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях в отчетном периоде, чел.

3

органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания, здравоохране-ния области,

участвующие в реализации мероприятий подпрограммы 6

1

Департамент социальной

защиты населения области,

департамент здравоохра-нения области

C - общее количество специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6 в отчетном периоде, чел.

3

органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания, здравоохране-ния области,

участвующие в реализации мероприятий подпрограммы 6

1

Департамент социальной

защиты населения области,

департамент здравоохра-нения области

9.

Количество изданных информацион-но-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)

штук

количество изданных информа-ционно-методичес-ких матери-алов по профилак-тике социального сиротства и детской без-надзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.)

за период (год)

I – фактичес-кое количество

I – количественный показатель - количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности

3

органы социальной защиты населения и организации социального обслуживания, здравоохране-ния области,

участвующие в реализации мероприятий подпрограммы 6

1

Департамент социальной защиты населения области

Примечание:

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;

2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

»

Приложение 28

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 4

к подпрограмме 6

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6

итого

всего, в том числе

10 603,0

10 603,0

10 603,0

10 603,0

19 381,0

61 793,0

собственные доходы областного бюджета

10 603,0

10 603,0

10 603,0

10 603,0

19 381,0

61 793,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

10 603,0

10 603,0

10 603,0

10 603,0

10 661,6

53 073,6

собственные доходы областного бюджета

10 603,0

10 603,0

10 603,0

10 603,0

10 661,6

53 073,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1 988,0

1 988,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 988,0

1 988,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

6 731,4

6 731,4

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

6 731,4

6 731,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.1

Распространение положительного опыта воспитания детей в приемных семьях, профилактика вторичного сиротства

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 888,0

1 888,0

Основное мероприятие 6.2

Организация комплексной социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:

департамент здравоохранения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

6 631,4

6 631,4

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

9742.6

9787,8

9787,8

9787,8

9 817,8

48 923,8

Основное мероприятие 6.3

Информационно-методическое сопровождение подпрограммы 6, организация обучения специалистов, участвующих в реализации мероприятий, организация деятельности ресурсного центра

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

департамент здравоохранения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

860,4

815,2

815,2

815,2

843,8

4 149,8

»

Приложение 29

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 5

к подпрограмме 6

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

Всего:

38 960,9

32 506,4

28 714,2

28 714,2

28 714,2

физические и юридические лица

38 960,9

32 506,4

28 714,2

28 714,2

28 714,2

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 30

к постановлению

Правительства области

от ____________ №_____

«Приложение 1

к подпрограмме 7

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 7

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значения показателей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам

1. Доля семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Доля родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

%

12,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

3. Численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом

чело-век

123986

124126

144891

145041

145206

145376

2.

Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска

1. Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы

шт.

10

10

7

7

7

30

2. Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства

шт.

0

3

0

0

0

5

3.

Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями

1. Доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную подготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания  населения области

%

3,0

3,0

3,0

4,0

5,0

15,0

3. Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми

ед.

0

0

0

0

0

2

4. Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.)

шт.

0,0

100,0

100,0

1000,0

1000,0

1000,0

4.

Системные изменения в организации работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

1. Доля детей-инвалидов, получивших социально-реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области

%

75

76

77

78

79

80

2. Доля детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья в области

%

55

60

70

70

75

80

3. Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области

%

3,2

3,5

3,7

4

4,3

4,6

4. Доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в области

%

52

53

56

60

63

66

5. Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области

%

3,0

3,5

3,8

4

4,4

4,8

6. Численность трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов

чело-век

5

8

10

12

15

18

7. Число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов

еди-ниц

2

2

2

5

5

5

8. Численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами

чело-век

0

15

15

30

30

30

9. Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области

%

77

77

77

78

79

80

»

Приложение 31

к постановлению

Правительства области

от_____________№______

«Приложение 2

к подпрограмме 7

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7

в разрезе муниципальных образований области

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Устройство плоскостных спортивных сооружений, оснащение придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства, шт.

1.

Бабаевский район

0

0

0

0

0

1

2.

Бабушкинский район

0

0

0

0

0

0

3.

Белозерский район

0

0

0

0

0

0

4.

Вашкинский район

0

0

0

0

0

0

5.

Великоустюгский район

0

0

0

0

0

0

6.

Вожегодский район

0

0

0

0

0

0

7.

Верховажский район

0

0

0

0

0

0

8.

Вологодский район

0

0

0

0

0

0

9.

Вытегорский район

0

0

0

0

0

0

10.

Грязовецкий район

0

0

0

0

0

0

11.

Кадуйский район

0

0

0

0

0

0

12.

Кирилловский район

0

0

0

0

0

1

13.

Кичм.-Городецкий район

0

0

0

0

0

0

14.

Междуреченский район

0

0

0

0

0

0

15.

Никольский район

0

0

0

0

0

0

16.

Нюксенский район

0

0

0

0

0

0

17.

Сокольский район

0

0

0

0

0

0

18.

Сямженский район

0

0

0

0

0

0

19.

Тарногский район

0

0

0

0

0

1

20.

Тотемский район

0

0

0

0

0

0

21.

Усть-Кубинский район

0

0

0

0

0

0

22.

Устюженский район

0

0

0

0

0

0

23.

Харовский район

0

0

0

0

0

1

24.

Чагодощенский район

0

0

0

0

0

1

25.

Череповецкий район

0

0

0

0

0

0

26.

Шекснинский район

0

0

0

0

0

0

27.

Г. Вологда

0

0

0

0

0

0

28.

Г. Череповец

0

0

0

0

0

0

»

Приложение 32

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 7

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7 государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица изме-рения

Определение целевого показателя (индикатора)

Времен-ные характе-ристики целевого показа-теля (индика-тора)

Алгоритм формирова-

ния (формула) и методологи-

ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информа-ции, индекс формы отчет-ности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокуп-ности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогичес-кому и медико-социальному сопровожде-нию в образо-вательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

%

доля семей с детьми, получаю-щих услуги по психолого-педагоги-ческому и медико-социаль-ному сопровож-дению в образова-тельных учрежде-ниях для детей, нуждаю-щихся в психолого-педагоги-ческой и медико-социальной помощи

за период (год)

Z / Y х 100%

Z – количество семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи в отчетном периоде, ед.

3

семьи с детьми

1

Департамент образования области

Y - общее количество семей с детьми, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи в отчетном периоде, ед.

3

семьи с детьми

1

Департамент образования области

2.

Доля родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, от общего количества родителей, обратившихся в образователь-ные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

%

доля родителей, овладевших современ-ными приемами и методами коррекцион-нореаби-литацион-ной работы с детьми, от общего количества родителей, обратив-шихся в образова-тельные учреждения для детей, нуждаю-щихся в психолого-педагоги-ческой и медико-социальной помощи

за период (год)

Q / H х 100%

Q - количество родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, в отчетном периоде, чел.

3

родители

1

Департамент образования области

H - общее количество родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в отчетном периоде, чел., чел.

3

родители

1

департамент здравоохра-нения области

3.

Численность детей в возрасте до 17 лет, система-тически занимающихся физической культурой и спортом

человек

численность детей в возрасте до 17 лет, системати-чески занимаю-щихся физической культурой и спортом

за период (год)

V – фактичес-кое количество

V – количественный показатель - численность детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.

3

дети в возрасте до 17 лет

1

Департамент физической культуры и спорта области

4.

Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы

ед.

количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприя-тия по укреплению материально-технической базы

за период (год)

Y - фактичес-кое количество

Y - количественный показатель - количество организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, ед.

3

организации социального обслуживания

1

Департамент социальной защиты населения области

5.

Количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства

шт.

количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкульту-рой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства

за период (год)

L -фактичес-кое количество

L - количественный показатель - количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства, шт.

3

плоскостные спортивные сооружения и объекты для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства

1

Департамент физической культуры и спорта области

6.

Доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохра-нения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессио-нальную квалификацию и (или) прошедших профессио-нальную подготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохра-нения, физкультуры, спорта и молодежной политики

%

доля спе-циалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслужива-ния населения, образования, здравоохра-нения, физкульту-ры, спорта и молодежной политики, повысивших профессио-нальную квалифика-цию и (или) прошедших профессио-нальную подготовку от общего числа специалис-тов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслужива-ния населения, образования, здравоохра-нения, физ-культуры, спорта и молодежной политики

за период (год)

D / C х 100%

D - количество специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) профессиональную подготовку в отчетном периоде, чел.

3

специалисты, работающие с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики

1

Департамент социальной защиты населения области,

Департамент образования области,

департамент здравоохра-нения области

С - количество специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики в отчетном периоде, чел.

3

органы социальной защиты населения области, организации социального обслуживания, здравоохра-нения области

1

Департамент социальной защиты населения области,

Департамент образования области,

департамент здравоохра-нения области

7.

Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания 

%

доля волонтеров, прошедших обучение на практичес-ких семинарах от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтер-ских отрядов, созданных в организациях социального обслужива-ния

за период (год)

V / D х 100%

V - количество  волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах в отчетном периоде, чел.

3

волонтеры

1

Департамент социальной защиты населения области

D - общее количество подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области в отчетном периоде, чел.

3

организации социального обслуживания населения области

1

Департамент социальной защиты населения области

8.

Количество выпусков теле- и радио-программ по проблеме детской безнадзорности и правонаруше-ний несовершен-нолетних, жестокого обращения с детьми

ед.

количество выпусков теле- и радио-программ по проблеме детской безнадзор-ности и правонару-шений несовершен-нолетних, жестокого обращения с детьми

за период (год)

Z – фактичес-кое количество

Z - количественный показатель - количество выпусков теле- и радио-программ по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершен-нолетних, жестокого обращения с детьми

3

теле- и радио-программы по проблеме детской безнадзор-ности и правонару-шений несовершен-нолетних, жестокого обращения с детьми

1

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области

9.

Количество изданных информацион-но-методичес-ких материалов для педагогов и специалистов, сопровождаю-щих детей и семей с детьми (информаци-онные бюллетени, сборники методических материалов и др.)

штук

количество изданных информа-ционно-методичес-ких материалов для педагогов и специалис-тов, сопровожда-ющих детей и семей с детьми (информаци-онные бюллетени, сборники методичес-ких материалов и др.)

за период (год)

R – фактичес-кое количество

R – количественный показатель - количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми

3

изданные информацион-но-методические материалы для педагогов и специалистов

1

Департамент социальной защиты населения области

10.

Доля детей-инвалидов, получивших реабилитаци-онные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области

%

доля детей-инвалидов, получивших реабилита-ционные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области

за период (год)

D / O х 100%

D - количество детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в отчетном периоде, чел.

3

дети-инвалиды

1

Департамент социальной защиты населения области

O - общее количество детей-инвалидов в области в отчетном периоде, чел.

3

дети-инвалиды

1

Департамент социальной защиты населения области

11.

Доля детей до 3-х лет с огра-ниченными возможнос-тями здоровья, получивших реабилитаци-онные услуги, от общей численности детей до 3-х лет с ограни-ченными возможностя-ми здоровья в области

%

доля детей до 3-х лет с ограничен-ными возможнос-тями здоровья, получивших реабилита-ционные услуги, от общей численности детей до 3-х лет с ограни-ченными возможнос-тями здоровья в области

за период (год)

V / R х 100%

V - количество детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги в отчетном периоде, чел.

3

дети до 3-х лет с ограни-ченными возможнос-тями здоровья

1

Департамент социальной защиты населения области,

департамент здравоохра-нения области

R - общее количество детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья в области в отчетном периоде, чел.

3

дети до 3-х лет с ограни-ченными возможнос-тями здоровья

1

Департамент социальной защиты населения области,

департамент здравоохра-нения области

12.

Доля детей-инвалидов, системати-чески занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области

%

доля детей-инвалидов, системати-чески зани-мающихся физкульту-рой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области

за период (год)

T / Y х 100%

T - количество детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством в отчетном периоде, чел

3

семьи с детьми-инвалидами

1

Департамент социальной защиты населения области,

Департамент физической культуры и спорта области

Y - общее количество детей-инвалидов в области в i-м году, чел.

13.

Доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху от общей численности детей-инвалидов в области

%

доля детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровле-нию и отдыху от общей численности детей-инвалидов, подлежащих оздоровле-нию

за период (год)

S / A х 100%

S - количество детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху в отчетном периоде, чел.

3

семьи с детьми-инвалидами

1

Департамент социальной защиты населения области

A - общее количество детей-инвалидов, подлежащих оздоровлению в i-м году, чел.

14.

Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области

%

доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковре-менного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области

за период (год)

T / H х 100%

T – доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, в отчетном периоде, ед.

3

семьи с детьми-инвалидами, получившими социальные услуги

1

Департамент социальной защиты населения области,

департамент здравоохра-нения области

H - общее количество семей с детьми-инвалидами в i-м году, ед.

3

семьи с детьми-инвалидами, получившими социальные услуги

1

Департамент социальной защиты населения области,

департамент здравоохра-нения области

15.

Численность трудоустроен-ных родителей (одного из родителей), воспитываю-щих детей-инвалидов

человек

численность трудоустро-енных родителей (одного из родителей), воспитываю-щих детей-инвалидов

за период (год)

F – фактичес-кое количество

F – количественный показатель - численность трудоустроенных родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов, чел.

3

родители, воспитываю-щие детей-инвалидов

1

Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохра-нения области

16.

Число привлеченных некоммерчес-ких организаций к решению проблем детей-инвалидов

единиц

число привлечен-ных неком-мерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов

за период (год)

J- фактичес-кое количество

J – количественный показатель - число привлеченных некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов, чел.

3

некоммерчес-кие организации, привлеченные к решению проблем детей-инвалидов

1

Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохра-нения области

17.

Численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами

человек

численность волонтеров, оказываю-щих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами

за период (год)

N – фактичес-кое количество

N – численность волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами

3

волонтеры, оказывающие услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами

1

Департамент социальной защиты населения области, департамент здравоохра-нения области

18.

Доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области

%

доля семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области

за период (год)

G / H х 100%

G - количество семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги в отчетном периоде, ед.

3

семьи с детьми-инвалидами

1

Департамент социальной защиты населения области

H - общее количество семей с детьми-инвалидами в области в отчетном периоде, ед.

Примечание:

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;

2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

»

Приложение 33

к постановлению

Правительства области

от _____________№______

«Приложение 2

к Правилам

Распределение субсидий из областного бюджета на устройство плоскостных спортивных сооружений

для массовых занятий физической культурой и спортом детей и семей с детьми

по месту жительства

тыс. рублей

№ н/п

Наименование муниципальных образований

Сумма, годы

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Бабаевский район

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0

140,0

2.

Верховажский район

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Вытегорский район

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Кирилловский район

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0

140,0

5.

Тарногский район

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0

140,0

6.

Харовский район

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0

140,0

7.

Чагодощенский район

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0

140,0

8.

Г. Вологда

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО:

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

700,0

»

Приложение 34

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 5

к подпрограмме 7

Финансовое обеспечение подпрограммы 7 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 7

итого

всего, в том числе

5 831,0

7 171,0

7 171,0

7 171,0

58 277,4

85 621,4

собственные доходы областного бюджета

5 831,0

7 171,0

7 171,0

7 171,0

58 277,4

85 621,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

5681,0

7 171,0

7 171,0

7 171,0

45 393,4

72 587,4

собственные доходы областного бюджета

5681,0

7 171,0

7 171,0

7 171,0

45 393,4

72 587,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

8 100,0

8 100,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

8 100,0

8 100,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1 234,0

1 234,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 234,0

1 234,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

2 100,0

2 100,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

2 100,0

2 100,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

150,0

0,0

0,0

0,0

1 250,0

1 400,0

собственные доходы областного бюджета

150,0

0,0

0,0

0,0

1 250,0

1 400,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент внутренней политики Правительства области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.1

Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам

департамент здравоохранения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3 900,0

3 900,0

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

40,0

40,0

40,0

40,0

30 667,6

30 827,6

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

184,0

184,0

Департамент физической культуры и спорта области

собственные доходы областного бюджета

150,0

0,0

0,0

0,0

550,0

700,0

Основное мероприятие 7.2

Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска

департамент здравоохранения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3 900,0

3 900,0

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 395,2

2 885,2

2 885,2

2 885,2

6 900,0

16 950,8

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

Департамент физической культуры и спорта области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

700,0

Основное мероприятие 7.3

Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

40,0

40,0

40,0

40,0

300,0

460,0

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

департамент здравоохранения области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

Департамент внутренней политики Правительства области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

2 100,0

2 100,0

Основное мероприятие 7.4

Совершенствование комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

4 205,8

4 205,8

4 205,8

4 205,8

7 525,8

24 349,0

»

Приложение 35

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 6

к подпрограмме 7

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств бюджетов

муниципальных образований области, физических и юридических лиц

на реализацию целей подпрограммы 7

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

Всего:

12634,3

7238,7

10173,0

10173,0

10173,0

бюджеты муниципальных образований области

0

0

546,7

546,7

546,7

физические и юридические лица

12634,3

7238,7

9626,3

9626,3

9626,3

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 36

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 2

к подпрограмме 8

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 8

В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы, %

1.

Бабаевский район

100

100

100

100

100

100

100

2.

Бабушкинский район

100

100

100

100

100

100

100

3.

Белозерский район

100

100

100

100

100

100

100

4.

Вашкинский район

100

100

100

100

100

100

100

5.

Великоустюгский район

100

100

100

100

100

100

100

6.

Вожегодский район

100

100

100

100

100

100

100

7.

Верховажский район

100

100

100

100

100

100

100

8.

Вологодский район

100

100

100

100

100

100

100

9.

Вытегорский район

100

100

100

100

100

100

100

10.

Грязовецкий район

100

100

100

100

100

100

100

11.

Кадуйский район

100

100

100

100

100

100

100

12.

Кирилловский район

100

100

100

100

100

100

100

13.

Кичм.-Городецкий район

100

100

100

100

100

100

100

14.

Междуреченский район

100

100

100

100

100

100

100

15.

Никольский район

100

100

100

100

100

100

100

16.

Нюксенский район

100

100

100

100

100

100

100

17.

Сокольский район

100

100

100

100

100

100

100

18.

Сямженский район

100

100

100

100

100

100

100

19.

Тарногский район

100

100

100

100

100

100

100

20.

Тотемский район

100

100

100

100

100

100

100

21.

Усть-Кубинский район

100

100

100

100

100

100

100

22.

Устюженский район

100

100

100

100

100

100

100

23.

Харовский район

100

100

100

100

100

100

100

24.

Чагодощенский район

100

100

100

100

100

100

100

25.

Череповецкий район

100

100

100

100

100

100

100

26.

Шекснинский район

100

100

100

100

100

100

100

27.

Г. Вологда

100

100

100

100

100

100

100

28.

Г. Череповец

100

100

100

100

100

100

100

»

Приложение 37

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 3

к подпрограмме 8

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8 государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Определение целевого показателя (индикатора)

Времен-ные характе-ристики целевого показа-теля (индика-тора)

Алгоритм формирова-

ния (формула) и методологи-

ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информа-ции, индекс формы отчет-ности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокуп-ности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области на год

%

доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области на год

за  период (год)

Кф / Кп x 100%

Кф - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента социальной защиты населения области в отчетном году, ед.

3

деятельность Департамента социальной защиты населения области за год

1

Департамент социальной защиты населения области

Кп - количество мероприятий, предусмотренных планом работы Департамента социальной защиты населения области в отчетном году, ед

2.

Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправле-ния, в рамках реализации мероприятий государствен-ной программы

%

доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправле-ния, в рамках реализации мероприятий государствен-ной программы

за  период (год)

Км / Кп x 100%

Км - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планами работы органов местного самоуправления, в рамках реализации мероприятий государственной программы в отчетном году, ед.

3

деятельность органов местного самоуправле-ния, осуществляю-щих отдельные госполно-мочия в сфере социальной защиты населения

1

Департамент социальной защиты населения области, органы местного самоуправ-ления

муниципаль-ных районов и городских округов области, уполномо-ченных в сфере социальной защиты населения

Кп - количество мероприятий, предусмотренных планом работы Департамента социальной защиты населения области в отчетном году, ед.

3.

Доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправле-ния муниципаль-ных районов и городских округов области, уполномочен-ных в сфере социальной защиты населения

%

доля социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправле-ния муниципаль-ных районов и городских округов области, уполномочен-ных в сфере социальной защиты населения

за  период (год)

Dнг / D x 100%

Dнг - количество социально значимых мероприятий в области социальной политики, выполненных в соответствии с планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения в отчетном году, ед.

3

деятельность Департамента социальной защиты населения Вологодской области за год, деятельность органов местного самоуправле-ния, осуществляю-щих отдельные госполно-мочия в сфере социальной защиты населения

1

Департамент социальной защиты населения области,

органы местного самоуправ-ления муниципаль-ных районов и городских округов области, уполномо-ченных в сфере социальной защиты населения

D - количество социально значимых мероприятий в области социальной политики, предусмотренных планами работы Департамента и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, уполномоченных в сфере социальной защиты населения, в отчетном году, ед.

Примечание:

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;

2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

»

Приложение 38

к постановлению

Правительства области

от __________ № ____

«Приложение 4

к подпрограмме 8

Финансовое обеспечение подпрограммы 8 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 8

итого

всего, в том числе

262 608,4

332 461,0

328 834,5

328 834,5

242 357,2

1 495 095,6

собственные доходы областного бюджета

262 608,4

332 461,0

328 834,5

328 834,5

242 357,2

1 495 095,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

262 608,4

332 461,0

328 834,5

328 834,5

242 357,2

1 495 095,6

собственные доходы областного бюджета

262 608,4

332 461,0

328 834,5

328 834,5

242 357,2

1 495 095,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.1

Обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области как ответственного исполнителя государственной программы

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

78 383,3

87 063,3

85 894,4

85 894,4

71 905,5

409 140,9

Основное мероприятие 8.2

Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

1 652,6

1 295,5

1 173,3

1 173,3

1 663,6

6 958,3

Основное мероприятие 8.3

Обеспечение предоставления органами местного самоуправления условий для реализации мероприятий государственной программы

Департамент социальной защиты населения области

собственные доходы областного бюджета

182 572,5

244 102,2

241 766,8

241 766,8

168 788,1

1 078 996,4

»

1

Приложение 39

к постановлению

Правительства области

от __________ № ____

«Приложение 8.2

к государственной программе

ПОДПРОГРАММА

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

(далее - подпрограмма 10)

Паспорт подпрограммы 10

Ответственный исполнитель  подпрограммы 10

Департамент социальной защиты населения области

Цель подпрограммы 10

создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе

Задачи подпрограммы 10

обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 10

доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год);

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;

доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска

Сроки реализации подпрограммы 10

2015-2018 годы

Объемы финансового обеспечения

подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета – 3 340 788,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 088 932,1 тыс. рублей;

2016 год – 596 035,0 тыс. рублей;

2017 год – 834 570,5 тыс. рублей;

2018 год – 821 250,6 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 3 302 512,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 076 630,2 тыс. рублей;

2016 год – 583 381,3 тыс. рублей;

2017 год – 821 250,6 тыс. рублей;

2018 год – 821 250,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 38 275,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 12 301,9 тыс. рублей;

2016 год – 12 653,7 тыс. рублей;

2017 год – 13 319,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10

за период реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов, с 97,94 % в 2014 году до 98,05 % к 2018 году;

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 78 % в 2014 году до 79,5 % в 2018 году;

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год), до с 68 %  в 2014 году до 78 % в 2018 году;

- снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на 40 % в 2018 году по сравнению с 2013 годом;

- увеличение доли организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 75 % в 2014 году до 100 % в 2018 году;

- обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, - 100 % во все годы реализации подпрограммы 10;

- увеличение доли выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование,  с 83 % в 2014 году до 86 % в 2018 году. 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Приоритетом государственной политики в сфере защиты прав детства является сохранение ребенку семьи и обеспечение социальных прав и гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По состоянию на 1 июля 2014 года в Вологодской области количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляло 5321 человек. За последние три года наблюдается тенденция сокращения числа детей данной  категории на 7,5 % (на 1 января 2013 года – 5600 человек, на 1 января 2012 года – 5756 человек).

В настоящее время 4066 детей проживает в семьях, что составляет 76,4 % от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2012 году – 74,8 %, 2013 году – 75,5 %). Наиболее успешно развивается институт приемной семьи, в 1532 приемных семьях воспитывается  2023 ребенка – 49,7 % от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан (в 2012 году – 1624 ребенка в 1190 семьях (38,8 %), в 2013 году – 1991 ребенок в 1465 семьях (48,2 %)). Все это обуславливает необходимость деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленной на профилактику «вторичного сиротства», защиту социальных прав и гарантий подопечных, создание системы профессионального сопровождения замещающей семьи.

В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 1159 человек (на 1 июля 2014 года). По сравнению с 2013 годом их число снизилось на 8%.

Состояние физического и психического здоровья воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их возрастные особенности обуславливают проблему устройства детей на семейные формы воспитания, низкие темпы снижения числа детей, состоящих на учете в региональном банке данных.

Решению указанных проблем будут способствовать мероприятия подпрограммы, предусматривающие деятельность по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе связанные с развитием служб содействия устройству детей-сирот в семьи граждан и сопровождения приемной семьи, предоставлением субвенций бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних, социальную поддержку детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан.

Процессы развития семейных форм устройства детей повлияли на сокращение числа воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За три года количество несовершеннолетних, проживающих в детских домах, сократилось на 24,8 % (с 1158 до 870 человек), количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось с 28 (2011 год) до 22 (2014 год).

В  настоящее время в контингенте воспитанников 85 % - дети подросткового и старшего школьного возраста,  40 % - дети с ограниченными возможностями здоровья, 80 % - дети, имеющие братьев и сестер. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нацелены на разукрупнение с созданием условий, приближенных к семейным, домашним. В настоящее время преобладают учреждения, где предельная наполняемость составляет менее 60 воспитанников.

В 7 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы службы содействия устройству детей-сирот в семьи граждан, которые осуществляют психолого-педагогическую подготовку и правовое консультирование семей, принимающих на воспитание детей. Ежегодно около 300 человек проходит обучение по программам подготовки кандидатов в замещающие родители. За последние три года из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передано на воспитание в семьи граждан 390 детей.

Функционирует 4 службы постинтернатного сопровождения выпускников, которые являются структурными подразделениями детских домов. За 2012 – 2013 годы специалистами служб оказана социально-педагогическая и психологическая поддержка 450  выпускникам.

В рамках современной государственной политики требуется формирование новых структурно-функциональных моделей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих адресную направленность своей деятельности на разные целевые аудитории (дети-сироты и их кровные семьи, замещающие семьи, дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты подросткового возраста); разработку и внедрение в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, новых социальных услуг. 

Решению проблем будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы, направленных на реформирование сети и деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с действующим законодательством дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа обеспечены мерами социальной поддержки с целью реализации ими права на образование, жилое помещение, отдых и оздоровление. Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено в мероприятиях подпрограммы через предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Не снижается актуальность проблем адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни в постинтернатный период. С 2013 года в области обеспечен учет выпускников детских домов с целью отслеживания их становления и оказания своевременной помощи в трудной жизненной ситуации. В областную электронную систему учета внесены данные о 510 выпускниках 2011 – 2013 годов. Согласно мониторингу около 35 % выпускников нуждаются в различных видах социально-педагогической и психологической помощи, в сопровождении при переходе на независимое проживание.

Для решения этой проблемы в подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на создание социально-педагогической среды в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающей поддержку выпускников и активное использование ресурсов самих выпускников в решении вопросов их социальной адаптации.

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)

достижения цели и решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 10

Целью подпрограммы является создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа для их успешной адаптации в обществе.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов (показателей) реализации подпрограммы к 2018 году:

доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период;

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих полномочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;

доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих профессиональное образование, профессиональную подготовку от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 10 представлены в приложениях 1, 2 к подпрограмме 10.

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 10 приведена в приложении 3 к подпрограмме 10.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 10

Для достижения цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 10.1 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

              Цель мероприятия: обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье.

              В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

предоставление субвенций органам местного самоуправления в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» на:             

              обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе в приемных семьях), детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих содержание и воспитание, лиц из числа детей указанных категорий, а так же детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство), денежными выплатами на их содержание;

              выплату вознаграждения приемным родителям (родителю) и выплату ежемесячного пособия семье, установленного  частью 5 статьи 25 закона области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ  «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»  (частью 7 статьи 20 закона области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»);

              организацию выполнения отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

              Основное мероприятие 10.2 «Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

              Цель мероприятия: повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

              В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

предоставление субсидий государственным бюджетным организациям социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг;

предоставление субвенций органам местного самоуправления на  содержание детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктом 1 части 1(1) статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий»;

реформирование сети организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

совершенствование системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:

ведение мониторинга становления выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в самостоятельной жизни;

поддержка социально-профессионального становления выпускников;

разработка и реализация социальных проектов с активным использованием ресурсов самих выпускников;

внедрение в деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эффективных технологий сопровождения выпускников.

              Основное мероприятие 10.3 «Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

              Цель мероприятия: обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

              В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

              предоставление субвенций органам местного самоуправления на  выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей, указанных категорий,               предусмотренных пунктами 2-7 части 1 (1) статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий» на:

обеспечение выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (либо по заявлению выпускника денежной компенсацией) и единовременным денежным пособием,

оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей указанных категорий, обучающихся в муниципальных образовательных организациях,

оплату жилого помещения и отопления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий, и возмещение расходов по оплате жилого помещения и отопления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги указанным категориям граждан,

ремонт принадлежащего им на праве собственности жилого помещения, находящегося на территории области, в виде проведения бесплатного текущего ремонта жилых помещений, кровель, печей,

выплату ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) жилого помещения, принадлежащего гражданам или юридическим лицам,

обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организованных по семейному принципу негосударственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивающих их содержание и воспитание, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях);

              предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным организациям социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (либо по заявлению выпускника денежной компенсацией) и единовременным денежным пособием;

оплата услуг адвоката и компенсация расходов, связанных с оказанием юридической помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства.

IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета составляет 3 340 788,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 088 932,1 тыс. рублей;

2016 год – 596 035,0 тыс. рублей;

2017 год – 834 570,5 тыс. рублей;

2018 год – 821 250,6 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 3 302 512,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 076 630,2 тыс. рублей;

2016 год – 583 381,3 тыс. рублей;

2017 год – 821 250,6 тыс. рублей;

2018 год – 821 250,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 38 275,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 12 301,9 тыс. рублей;

2016 год – 12 653,7 тыс. рублей;

2017 год – 13 319,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 10 и перечень мероприятий подпрограммы 10 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 10.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными организациями социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  представлен в приложении 5 к подпрограмме 10.

V. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии  с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий».

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 10, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 10.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 10 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:

- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 10;

- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 10.»;

1

Приложение 1

к подпрограмме 10

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 10

№ п/п

Задача, направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица  измерения

Значение целевого показателя (индикатора), годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов

%

97,89

97,94

97,98

98,0

98,05

98,05

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

75,5

78

78,8

79,0

79,2

79,5

3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (год)

%

65

68

72

75

78

78

4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей

человек

1275

1085

990

900

820

765

2.

Повышение качества социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5. Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

50

75

100

100

100

100

3.

Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

4

Содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

7. Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование,  от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска

%

82

83

83,5

84

85

86

Приложение 2

к подпрограмме 10

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 10 в разрезе муниципальных образований области

№ п/п

Наименование муниципального образования области

Значение целевого показателя (индикатора)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, %

1.

Бабаевский

80

80

80

80

80

80

2.

Бабушкинский

95

95

95

95

95

95

3.

Белозерский

80

85

85

85

85

85

4.

Вашкинский

95

95

95

95

95

95

5.

Великоустюгский

65

65

70

70

70

70

6.

Вожегодский

50

70

75

75

75

75

7.

Верховажский

60

70

75

75

75

75

8.

Вологодский

60

75

75

75

75

75

9.

Вытегорский

70

80

80

80

80

80

10.

Грязовецкий

60

65

70

75

75

75

11.

Кадуйский

50

70

75

75

75

75

12.

Кирилловский

50

60

65

70

75

75

13.

Кичм.-Городецкий

80

80

80

80

80

80

14.

Междуреченский

80

80

80

80

80

80

15.

Никольский

80

90

90

90

90

90

16.

Нюксенский

70

70

75

75

75

75

17.

Сокольский

75

75

75

75

75

75

18.

Сямженский

75

80

80

80

80

80

19.

Тарногский

75

75

75

75

75

75

20.

Тотемский

75

80

80

80

80

80

21.

Усть-Кубинский

90

90

90

90

90

90

22.

Устюженский

75

75

75

75

75

75

23.

Харовский

75

75

75

75

75

75

24.

Чагодощенский

75

75

75

75

75

75

25.

Череповецкий

65

65

65

65

65

65

26.

Шекснинский

65

65

65

65

65

65

27.

Г. Вологда

65

65

65

65

65

65

28.

Г. Череповец

50

60

65

65

65

65

Приложение 3

к подпрограмме 10

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 10 государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информа-ции, индекс формы отчетности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокуп-ности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) consultantplus://offline/ref=DF3CD0714D446BEA45A3D05DFE3A30CCC7CB243E822D39C337759221D6D1082A6990D28834F464A5296BB76BGFJBM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов

%

доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечитель-ство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государствен-ных (муници-пальных) организациях всех типов

за период

(год)

(1 - D/C) х 100

D - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец года

3

дети, остав-шиеся без попече-ния родите-лей

1

Департамент социальной защиты населения области

С - численность населения возраста от 0 до 17 лет по состоянию на 31 декабря отчетного года

2.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

за период

(год)

S / H х 100

S - общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3

дети-сироты и дети, остав-шиеся без попече-ния родите-лей

1

Департамент социальной защиты населения области

H – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан

3.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период

%

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан за отчетный период, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период

за период

(год)

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период и переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном периоде (чел.);

3

дети-сироты и дети, остав-шиеся без попече-ния родите-лей

1

Департамент социальной защиты населения области

- общее количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (чел.)

4.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей

чел.

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей

за период

(год)

Nдсу

Nдсу - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей (чел.)

3

дети-сироты и дети, остав-шиеся без попече-ния родите-лей

1

Департамент социальной защиты населения области

5.

Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

осуществляющих полномочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

осуществляющих полномочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернат-ной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

за период

(год)

- количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих полномочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, деятельность по сопровождению семей, социальной (постинтернатной) адаптации выпускников, в общем количестве организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (ед.);

3

дети-сироты и дети, остав-шиеся без попече-ния родите-лей

1

Департамент социальной защиты населения области

- общее количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в области (ед.)

6.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки

%

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки

за период

(год)

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с законодательством области (далее - меры социальной поддержки), в заявительном порядке (чел.);

3

дети-сироты и дети, остав-шиеся без попече-ния родите-лей

1

Департамент социальной защиты населения области

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки в беззаявительном порядке (чел.);

- общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки (чел.)

7.

Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска

%

доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональ-ное, высшее и дополнительное профессиональное образование, от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска

за период

(год)

- количество выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих среднее профессиональное, высшее и дополнительное профессиональное образование, за отчетный год (чел.);

3

органи-зации для детей-сирот и детей, остав-шихся без попече-ния ро-дителей

1

Департамент социальной защиты населения области

- общее количество выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска, включая период отчетного года (чел.)

.

Примечание:

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;

2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение 4

к подпрограмме 10

Финансовое обеспечение подпрограммы 10 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

Итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 10

итого

всего, в том числе

0,0

1 088 932,1

596 035,0

834 570,5

821 250,6

3 340 788,2

собственные доходы областного бюджета

0,0

1 076 630,2

583 381,3

821 250,6

821 250,6

3 302 512,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

12 301,9

12 653,7

13 319,9

0,0

38 275,5

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

1 088 932,1

596 035,0

834 570,5

821 250,6

3 340 788,2

собственные доходы областного бюджета

0,0

1 076 630,2

583 381,3

821 250,6

821 250,6

3 302 512,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

12 301,9

12 653,7

13 319,9

0,0

38 275,5

Основное мероприятие 10.1

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

541 982,8

294 876,1

537 790,2

524 470,3

1 899 119,4

собственные доходы областного бюджета

0,0

529 680,9

282 222,4

524 470,3

524 470,3

1 860 843,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

12 301,9

12 653,7

13 319,9

0,0

38 275,5

Основное мероприятие 10.2

Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернат-ного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

479 780,3

280 374,3

279 200,0

279 200,0

1 318 554,6

собственные доходы областного бюджета

0,0

479 780,3

280 374,3

279 200,0

279 200,0

1 318 554,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.3

Предоставление дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

67 169,0

20 784,6

17 580,3

17 580,3

123 114,2

собственные доходы областного бюджета

0,0

67 169,0

20 784,6

17 580,3

17 580,3

123 114,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 5

к подпрограмме 10

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)

государственными организациями социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, Вологодской области по подпрограмме 10

Наименование           

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.  

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

7

8

9

10

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Предоставление комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала) в форме стационарного социального обслуживания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель объема услуги (работы):          

койко-места

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

35

30

30

30

20 171,5

9 981,7

10 150,3

10 150,3

БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

53

50

50

50

23 868,9

11 612,8

11 808,9

11 808,9

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина"

75

70

70

70

43 864,9

18 993,8

19 314,7

19 314,7

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"

64

60

60

60

17 487,1

8 966,5

9 117,9

9 117,9

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

32

30

30

30

17 030,0

8 168,6

8 306,5

8 306,5

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

38

35

35

35

18 500,2

10 124,8

10 295,8

10 295,8

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"

38

35

35

35

18 952,7

9 776,4

9 941,6

9 941,6

БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

44

40

40

40

19 425,3

10 231,4

10 404,2

10 404,2

БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

50

45

45

45

28 944,3

15 219,6

15 476,7

15 476,7

БУ СО ВО "Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

27

25

25

25

12 175,2

6 053,6

6 155,9

6 155,9

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Организация социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающего оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам

Показатель объема услуги (работы):          

количество получателей услуг

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

35

30

30

30

265,2

340,3

346,0

346,0

БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

53

50

50

50

240,8

126,9

129,1

129,1

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина"

75

70

70

70

320,9

193,8

197,1

197,1

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"

64

60

60

60

17 485,3

8 966,5

9 117,9

9 117,9

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

32

30

30

30

2 445,0

1 471,4

1 496,2

1 496,2

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

38

35

35

35

748,8

411,5

418,5

418,5

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"

38

35

35

35

523,8

322,3

327,7

327,7

БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

44

40

40

40

2 274,3

1 180,5

1 200,5

1 200,5

БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

50

45

45

45

1 139,0

598,9

609,0

609,0

БУ СО ВО "Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

27

25

25

25

529,4

269,0

273,6

273,6

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Подбор и подготовка граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи

Показатель объема услуги (работы):          

количество получателей услуг

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

50

50

50

50

390,7

340,3

346,0

346,0

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

130

130

130

130

1 058,1

637,0

647,8

647,8

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

50

50

50

50

267,1

146,0

148,4

148,4

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка

Показатель объема услуги (работы):          

количество получателей услуг

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

30

30

30

30

390,7

340,3

346,0

346,0

БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

10

10

10

10

361,2

190,4

193,6

193,6

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина"

10

10

10

10

127,1

65,9

67,0

67,0

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"

4

4

4

4

60,0

36,8

37,4

37,4

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

40

40

40

40

1 476,7

889,0

904,0

904,0

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

30

30

30

30

267,6

146,0

148,4

148,4

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"

5

5

5

5

523,8

322,3

327,7

327,7

БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

1

1

1

1

559,4

341,0

346,8

346,8

БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

5

5

5

5

1 139,0

598,9

609,0

609,0

БУ СО ВО "Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

3

3

3

3

291,8

201,8

205,2

205,2

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Оказание консультативной, психологической, юридической, социальной и иной помощи родителям детей в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав

Показатель объема услуги (работы):          

количество получателей услуг

БУ СО ВО "Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

3

3

3

3

390,7

340,3

346,0

346,0

БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

5

5

5

5

120,4

609,2

619,5

619,5

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина"

5

5

5

5

281,5

127,9

130,1

130,1

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"

3

3

3

3

60,0

36,8

37,4

37,4

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

4

4

4

4

1 194,8

719,0

731,2

731,2

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2"

4

4

4

4

266,6

146,0

148,4

148,4

БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4"

4

4

4

4

523,8

322,3

327,7

327,7

БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

4

4

4

4

559,4

341,0

346,8

346,8

БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

6

6

6

6

1 139,0

598,9

609,0

609,0

БУ СО ВО "Устюженский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

3

3

3

3

291,8

201,8

205,2

205,2

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Содействие выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, области, находящимся в трудной жизненной ситуации, в их социальной адаптации

Показатель объема услуги (работы):          

количество получателей услуг

БУ СО ВО "Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

55

55

55

55

481,7

152,3

154,9

154,9

БУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1"

75

75

75

75

831,1

405,1

411,9

411,9

БУ СО ВО "Тарногский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

45

45

45

45

1 945,6

1 023,1

1 040,4

1 040,4

БУ СО ВО "Харовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

30

30

30

30

1139,0

598,9

609,0

609,0

»

1

Приложение 40

к постановлению

Правительства области

от __________ № ____

«Приложение 9

к государственной программе

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значения целевого показателя (индикатора)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1.

Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

2.

Качественное и эффективное оказание услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев нуждаемости

1. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг

%

-

97,9

98,1

98,4

98,7

99,0

99,3

2. Доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу

%

74

76

78

36

36

36

100

3.

Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

1. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

37,6

40

45

47

48

49

50

4.

Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей

1. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области

%

72

72

72

72

72

72

72

5.

Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов

1. Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания

%

93,5

95,0

95,5

96,0

96,1

96,3

96,5

6.

Повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения

1. Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области

%

0,95

0,94

0,92

0,91

0,90

0,88

0,86

2. Доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности семей с детьми

%

26,0

26,0

27,5

28,5

29,5

30,5

31,5

7.

Обеспечение эффективной деятельности Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, уполномоченных в сфере социальной защиты населения

1. Доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления

%

100

100

100

100

100

100

100

2. Прирост созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области к предыдущему году

ед.

0

0

0

0

0

2135

0

3. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих  в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания

%

-

17

35

40

50

60

60

»

Приложение 41

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 2

к государственной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Определение целевого показателя (индикатора)

Времен-ные характе-ристики целевого показа-теля (индика-тора)

Алгоритм формирова-

ния (формула) и методологи-

ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информа-ции, индекс формы отчет-ности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокуп-ности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодатель-ством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставле-ние мер социальной поддержки

%

доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодатель-ством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставле-ние мер социальной поддержки

за период (год)

Кi / Мi x 100%

Кi - общее количество граждан, получивших меры социальной поддержки в i-м году, чел.

3

база данных АИС "Электрон-ный социальный регистр населения Вологодской области"

1

Департамент социальной защиты населения области

Мi - общее количество граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в i-м году, чел.

3

база данных АИС "Электрон-ный социальный регистр населения Вологодской области"

1

Департамент социальной защиты населения области

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

за период (год)

КПi / КОi x 100%

КПi - количество граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения в i-м году, чел.

3

база данных АИС "Элект-ронный социальный регистр населения Вологодской области", отчеты органов социальной защиты населения муници-пальных образований Вологодской области

1

Департамент социальной защиты населения области

КОi - количество граждан, обратившихся в организациях социального обслуживания населения за получением социальных услуг в i-м году, чел.

3

1

Департамент социальной защиты населения области

3.

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-туры в общем количестве приоритетных объектов

%

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-туры в общем количестве приоритетных объектов

за период (полу-годие, год)

Zi / Yi x 100%

Zi - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в i-м году, ед.

3

объекты социальной, транспорт-ной, инженерной инфра-структуры

1

Департамент здравоохра-нения области, Департамент образования области, Департамент социальной защиты населения области, Департамент культуры и туризма области, Департамент труда и занятости населения области, Департамент физической культуры и спорта области

Yi - общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других МГН в i-м году, ед.

3

1

4.

Доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу

%

Доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу

за период (год)

X / Оi x 100%

X - количество организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу по состоянию на отчетную дату, ед.

3

организации социального обслужива-ния населения области

1

Департамент социальной защиты населения области

Оi - общее количество организаций социального обслуживания населения области в i-м году, ед.

3

1

Департамент социальной защиты населения области

5.

Доля недее-способных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособ-ных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания

%

доля недее-способных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособ-ных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания

за период (год)

КНГО / КНГi x 100%

КНГО - количество недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, проживающих вне стационарных организаций, по состоянию отчетную дату, чел.

3

недееспособ-ных граждане, переданные под опеку физических лиц

1

Департамент социальной защиты населения области

КНГi - общее количество недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций в i-м году, чел.

3

1

Департамент социальной защиты населения области

6.

Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области

%

доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области

за период (год)

Чдооз / Чд x 100%

Чдооз -численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в i-м году, чел.

3

дети в возрасте от 6 до 18 лет

1

Департамент социальной защиты населения области

Чд - численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области в i-м году, чел.

3

1

Департамент социальной защиты населения области

7.

Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области

%

Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области

за период (год)

B / K x 100%

В - количество безнадзорных детей в отчетном периоде, чел.

3, 1

дети

1

Департамент социальной защиты населения области

К - общая численность детского населения области в отчетном периоде, чел.

3, 1

1

Департамент социальной защиты населения области

8.

Доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания, в общей численности семей с детьми

%

доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслужива-ния, в общей численности семей с детьми

за период (год)

D / О x 100%

D - количество семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания в отчетном периоде, ед.

3

семьи с детьми

1

Департамент социальной защиты населения области

О - общая численность семей с детьми в отчетном периоде, ед.

3

семьи с детьми

1

Департамент социальной защиты населения области

9.

Доля мероприятий в сфере социальной политики области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправ-ления

%

доля мероприятий в сфере социальной политики области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправ-ления

за период (год)

Кфi / Кпi x 100%

Кфi - количество мероприятий, в том числе социально значимых, выполненных в соответствии с планами работы

Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления в i-м году, ед.

3

деятельностьДепарта-мента социальной защиты населения области,

органов местного самоуправ-ления, осуществля-ющих отдельные госполномо-чия в сфере социальной защиты населения

1

Департамент социальной защиты населения области

Кпi - количество мероприятий, в том числе социально значимых, предусмотренных планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления в i-м году, ед.

3

1

Департамент социальной защиты населения области

10.

Прирост созданных и модернизиро-ванных высокопроиз-водительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области к предыдущему году

ед.

прирост созданных и модернизиро-ванных высокопроиз-водительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области к предыдущему году

за период (год)

Zi – Z(i-1)

Zi - число созданных и модернизированных высокопроизводитель-ных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области i-м году (в соответствии с Методикой расчета данного показателя)

3, 1

организации социального обслужива-ния населения области

1

Департамент социальной защиты населения области

Z(i-1) - число созданных и модернизированных высокопроизводитель-ных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области в году, предыдущем i-му году (в соответствии с Методикой расчета данного показателя)

11.

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профес-сиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих  в органе испол-нительной государствен-ной власти области в сфе-ре социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания)

%

доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) про-фессиональ-ную подготов-ку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (рабо-тающих в органе испол-нительной государствен-ной власти области в сфе-ре социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания)

за период (год)

ПК / Чзсф x 100%

ПК - число работников в возрасте от 25 до 65 лет в организациях социального обслуживания, Департаменте социальной защиты населения области, прошедших повыше-ние квалификации и (или) профессиональ-ную подготовку в i-ом году, чел.

3

организации социального обслужива-ния, Департа-мент социальной защиты населения области

1

Департамент социальной защиты населения области

Чзсф - общая численность работников в возрасте от 25 до 65 лет в организациях социального обслуживания, Департаменте социальной защиты населения области в i-ом году, чел.

3

организации социального обслужива-ния, Департа-мент социальной защиты населения области

1

Департамент социальной защиты населения области

Примечание:

1 - 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие;

2 - 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

»

Приложение 42

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 11

к государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы по годам

Итого

тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по государственной программе

всего, в том числе:

9 290 307,6

9 396 835,8

8 139 058,7

9 177 291,9

10 376 164,7

46 379 658,7

собственные доходы областного бюджета

7 303 606,1

7 800 431,7

6 489 464,9

7 468 561,9

10 376 164,7

39 438 229,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 978 481,7

1 596 404,1

1 649 593,8

1 708 730,0

0,0

6 933 209,6

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

8 219,8

0,0

0,0

0,0

0,0

8 219,8

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе:

9 270 470,0

9 390 395,8

8 137 058,7

9 176 291,9

10 203 178,3

46 177 394,7

собственные доходы областного бюджета

7 296 613,6

7 793 991,7

6 487 464,9

7 467 561,9

10 203 178,3

39 248 810,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 965 636,6

1 596 404,1

1 649 593,8

1 708 730,0

0,0

6 920 364,5

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

8 219,8

0,0

0,0

0,0

0,0

8 219,8

Департамент образования области

всего, в том числе:

1 400,0

0,0

0,0

0,0

139 662,9

141 062,9

собственные доходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

139 662,9

140 362,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент здравоохранения области

всего, в том числе:

2 400,0

1 200,0

0,0

0,0

14 831,4

18 431,4

собственные доходы областного бюджета

1 200,0

1 200,0

0,0

0,0

14 831,4

17 231,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе:

2 114,0

0,0

0,0

0,0

2 270,0

4 384,0

собственные доходы областного бюджета

352,5

0,0

0,0

0,0

2 270,0

2 622,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

1 761,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 761,5

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент труда и занятости населения области

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

3 308,7

3 308,7

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3 308,7

3 308,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области

всего, в том числе:

8 033,6

0,0

0,0

0,0

3 309,4

11 343,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

3 309,4

3 309,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

8 033,6

0,0

0,0

0,0

0,0

8 033,6

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент внутренней политики Правительства области

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

2 254,0

2 254,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

2 254,0

2 254,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе:

4 800,0

4 650,0

2 000,0

1 000,0

5 250,0

17 700,0

собственные доходы областного бюджета

4 150,0

4 650,0

2 000,0

1 000,0

5 250,0

17 050,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

650,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области

всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

2 100,0

2 100,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

2 100,0

2 100,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление информационной политики Правительства области

всего, в том числе:

1 090,0

590,0

0,0

0,0

0,0

1 680,0

собственные доходы областного бюджета

590,0

590,0

0,0

0,0

0,0

1 180,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 43

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 12

к государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Оценка расходов (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

Всего:

1 904 846,1

1 979 968,5

1 966 438,2

1 966 612,4

1 961 378,6

федеральный бюджет

1 825 673,7

1 928 166,6

1 927 285,1

1 927 285,1

1 922 051,3

бюджеты муниципальных образований области

27 577,2

12 056,8

812,6

986,8

986,8

физические и юридические лица

51 595,20

39 745,1

38 340,5

38 340,5

38 340,5

в том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»

Приложение 44

к постановлению

Правительства области

от ___________№_____

«Приложение 13

к государственной программе

Расчеты

по ассигнованиям областного бюджета на исполнение

публичных нормативных обязательств, объемов субвенций

из областного бюджета и выплат, осуществляемых

в соответствии с законодательством области отдельным

категориям граждан, по государственной программе

№ п/п

Наименование выплаты

Показатели

Годы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Публичные нормативные обязательства

1.

Ежемесячная денежная выплата по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

1.1

ветеранам труда

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

оценка численности получателей (чел.)

85225

83534

40667

39567

74185

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

783290,1

763788,2

371836,3

361778,5

676344,6

1.2

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

оценка численности получателей (чел.)

803

771

736

701

544

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

7259,0

7032,7

6713,3

6394,0

4949,9

1.3

прочим категориям граждан

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

оценка численности получателей (чел.)

88514

89066

44810

45084

90722

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

808748,9

812439,4

408737,2

411230,4

825509,8

1.4

труженикам тыла

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

оценка численности получателей (чел.)

37

27

15

3

-

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

333,4

247,4

137,5

27,5

0,0

2.

Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

2.1

ветеранам труда

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

оценка численности получателей (чел.)

17551

18500

18000

17500

17000

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

35644,2

37725,8

36706,2

35686,6

34442,0

2.2

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

оценка численности получателей (чел.)

119

115

110

105

100

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

240,9

234,5

224,3

214,0

203,2

2.3

прочим категориям граждан

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

оценка численности получателей (чел.)

17650

17736

17336

16936

18171

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

67470,7

73105,6

73105,6

73105,6

78627,6

2.3.1

в том числе лицам, проживающим и работающим в сельской местности

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

оценка численности получателей (чел.)

7843

9100

9500

9900

10300

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

31371,0

36909,6

38532,0

40154,4

41776,8

3.

Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

3.1

ветеранам труда

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

оценка численности получателей (чел.)

22996

24400

23800

23200

22600

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

11668,5

12439,3

12133,4

11827,5

11480,8

3.2

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

оценка численности получателей (чел.)

165

160

155

150

145

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

83,6

81,7

79,1

76,6

73,7

3.3

прочим категориям граждан

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

оценка численности получателей (чел.)

22944

23163

23163

23163

23763

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

11626,9

11808,7

11808,7

11808,7

12071,6

4.

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, принимавшим участие в разминировании на территории Вытегорского района в период войны и в послевоенные (1945 - 1951) годы, не получающим пенсии, предусмотренные для участников Великой Отечественной войны, по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

оценка численности получателей (чел.)

2

2

2

2

2

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

61,1

61,3

61,3

61,3

61,3

5.

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда нетрудоспособным вдовам (вдовцам) граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также вдовам (вдовцам) граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

оценка численности получателей (чел.)

75

84

88

92

92

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

906,5

1020,4

1020,4

1020,4

1115,0

6.

Дополнительная ежемесячная денежная компенсация за потерю кормильца детям, потерявшим кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, по закону области от 10 мая 2000 года № 491-ОЗ «О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

оценка численности получателей (чел.)

18

20

20

20

20

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

214,7

241,0

241,0

241,0

240,8

7.

Ежемесячное пособие на ребенка по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

средний размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

оценка численности получателей (чел.)

47000

46000

46000

46000

46000

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

232144,6

224474,4

224474,4

224474,4

224454,2

8.

Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим женщинам, не имеющим права на получение пособия по беременности и родам в соответствии с федеральным законодательством, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

оценка численности получателей (чел.)

2800

2750

2750

2750

2750

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

12508,7

12420,5

12420,5

12420,5

12412,1

9.

Дополнительное единовременное пособие к установленному федеральным законодательством пособию при рождении ребенка одному из родителей при рождении (усыновлении, удочерении) второго, третьего ребенка по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

оценка численности получателей (чел.)

4266

4077

4077

4077

3550

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

8544,2

8184,0

8184,0

8184,0

7121,3

10.

Единовременное пособие на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей малоимущим семьям на каждого ребенка, идущего в первый класс, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

оценка численности получателей (чел.)

5192

5800

5800

5800

5800

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

15616,6

17485,3

17485,3

17485,3

17469,6

11.

Ежемесячное пособие женщинам, родившим десять и более детей и воспитавшим их до трехлетнего возраста, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

оценка численности получателей (чел.)

122

123

117

111

105

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

743,3

754,1

717,2

680,4

641,2

12.

Единовременное пособие отцам, воспитывающим пять и более детей, при воспитании детей без матери не менее года в случае ее смерти, объявления умершей, признания безвестно отсутствующей, лишения родительских прав (ограничения в родительских правах), признания недееспособной, розыска органами внутренних дел, нахождения в местах содержания под стражей, отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, пребывания в лечебных учреждениях, в учреждениях социальной защиты населения, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

оценка численности получателей (чел.)

0

2

2

2

2

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

0,0

20,5

20,5

20,5

20,4

13.

Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей, больных целиакией, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

оценка численности получателей (чел.)

360

370

370

370

430

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

5204,3

5334,5

5334,5

5334,5

6198,2

14.

Ежемесячное пособие малоимущим семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

оценка численности получателей (чел.)

2522

2600

2600

2600

3300

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

30329,1

31314,7

31314,7

31314,7

39718,8

15.

Ежегодная денежная компенсация на приобретение твердого топлива многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

размер выплаты на семью (тыс. руб./чел.)

1,44

1,44

1,44

1,44

1,44

оценка численности получателей (чел.)

3787

4280

4280

4280

4700

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

5486,0

6238,7

6238,7

6238,7

6835,7

16.

Ежегодная денежная компенсация на приобретение сжиженного газа многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,133

0,133

0,133

0,133

0,133

оценка численности получателей (чел.)

22104

22250

22250

22250

23000

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

2958,2

2999,2

2999,2

2999,2

3092,7

17.

Единовременная денежная выплата по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» при рождении третьего и последующих детей после 1 января 2011 года при достижении ребенком возраста 1,5 лет

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

оценка численности получателей (чел.)

1973

1920

1920

1920

1800

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

197411,6

192533,4

192533,4

192533,4

180270,0

18.

Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

размер выплаты (руб./чел.)

7196,0

8230,0

7850,0

7850,0

7850,0

оценка численности получателей (чел.)

2645

4391

4307

4307

4250

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

99870,7

205322,0

220953,2

244079,2

236206,5

справочно: софинансирование бюджетных ассигнований на исполнение ПНО за счет федерального бюджета (тыс. руб.)

139360,0

230541,1

187036,6

163910,6

168147,0

19.

Единовременное вознаграждение при награждении медалью «Медаль материнства» по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

оценка численности получателей (чел.)

99

90

90

90

90

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

1063,7

919,5

919,5

919,5

915,9

20.

Ежемесячное денежное пособие сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова по закону области от 2 апреля 2009 года № 1977-ОЗ «О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере «Курск»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

оценка численности получателей (чел.)

1

1

1

1

1

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

21.

Ежемесячное социальное пособие лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа, по закону области от 26 сентября 2008 года № 1833-ОЗ «О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

оценка численности получателей (чел.)

184

193

193

193

180

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

3332,2

3512,3

3512,3

3512,3

3269,2

22.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью, по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

оценка численности получателей (чел.)

2730

2615

2495

2375

2560

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

33126,5

31841,7

30380,5

28919,3

31088,6

23.

Ежемесячная надбавка к пенсии лицам, удостоенным почетных званий СССР, РСФСР и Российской Федерации (заслуженным работникам различных отраслей народного хозяйства, а также имеющим звание «народный») и получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и (или) Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» или Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», по закону области от 2 апреля 2001 года № 670-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий»

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

оценка численности получателей (чел.)

42

42

42

42

42

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

254,2

256,0

256,0

256,0

255,3

24.

Дополнительное пенсионное обеспечение, доплата к пенсии, материальное обеспечение, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, персональная пенсия, дополнительное материальное обеспечение по законам области, регламентирующим установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан Вологодской области

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

91,0

91,0

91,0

91,0

101,0

оценка численности получателей (чел.)

17

17

17

17

18

объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

1092,9

1093,2

1093,2

1093,2

1230,2

Субвенции

1.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг многодетным семьям

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,482

0,623

0,623

0,623

0,570

оценка численности получателей (чел.)

12926

8570

8570

8570

8570

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

63256,5

65054,3

65054,3

65054,3

58694,5

2.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,750

0,426

0,271

0,420

0,915

оценка численности получателей (чел.)

198344

189398

189398

189398

189398

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

1811733,2

983165,8

626537,9

969294,5

2080825,0

3.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

средний размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,49

1,73

1,73

1,73

2,13

оценка численности получателей (чел.)

36639

36316

36316

36316

36639

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

664592,5

755346,9

755346,9

755346,9

937495,7

4.

Предоставление государственной социальной помощи

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

оценка численности получателей (чел.)

84266

84266

84266

84266

84266

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

84266,0

84266,0

84266,0

84266,0

84266,0

5.

Обеспечение средствами ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

оценка численности получателей (чел.)

2984

3010

3010

3010

2984

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

3973,4

4515,0

4515,0

4515,0

4476,0

6.

Возмещение специализированным службам услуг по погребению

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

6,731

6,936

6,936

6,936

6,731

оценка численности получателей (чел.)

338

338

338

338

338

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

1608,5

2344,3

2344,3

2344,3

2275,1

7.

Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

5,541

5,58

5,58

5,58

5,541

оценка численности получателей (чел.)

778

819

819

819

600

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

50958,0

54 841,9

54 841,9

54 841,9

39895,2

Иные выплаты, осуществляемые в соответствии с федеральным и областным законодательством области

1.

Предоставление государственной социальной помощи

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

2,5

2,7

2,7

2,7

2,7

оценка численности получателей (чел.)

28320

27098

27098

27098

27098

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

72246,0

73165,0

73165,0

73165,0

73165,0

2.

Компенсация транспортных расходов малоимущим беременным женщинам

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

2,98

2,38

2,38

2,38

2,98

оценка численности получателей (чел.)

81

100

100

100

160

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

199,4

238,0

238,0

238,0

485,4

3.

Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,798

2,994

2,994

2,994

2,994

оценка численности получателей (чел.)

37

90

90

90

83

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

127,7

269,5

269,5

269,5

250,8

4.

Выплата социального пособия на погребение

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

6,0

6,3

6,6

6,6

6,6

оценка численности получателей (чел.)

1864

1872

1800

1800

1800

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

12365,2

12019,0

12019,0

12019,0

12180,8

5.

Возмещение специализированным службам услуг по погребению

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

оценка численности получателей (чел.)

128

152

152

152

128

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

218,9

268,6

268,6

268,6

218,9

6.

Предоставление мер социальной поддержки граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации, реабилитационных мероприятиях и услугах

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

1,9

2,1

2,1

2,1

2,1

оценка численности получателей (чел.)

2600

2600

2600

2600

2428

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

5100,0

5360,0

5360,0

5360,0

5100,0

7.

Компенсация стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,58

0,6

0,6

0,6

0,6

оценка численности получателей (чел.)

7074

7157

7323

7323

6147

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

4121,8

4294,2

4394,2

4394,2

3688,4

8.

Доплата лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

оценка численности получателей (чел.)

5

5

5

5

5

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

7,0

7,2

7,2

7,2

7,2

9.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (возмещение транспортных расходов реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий)

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

5,7

5,5

5,5

5,5

5,5

оценка численности получателей (чел.)

223

210

210

210

167

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

1284,5

1170,1

1170,1

1170,1

920,1

10.

Дополнительное пенсионное обеспечение

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

10,6

11,6

11,6

11,6

10,6

оценка численности получателей (чел.)

1294

1382

1382

1382

1339

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

165177,0

192380,7

192380,7

192380,7

170132,6

11.

Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми

размер выплаты (тыс. руб./чел.)

30,8

34,6

34,6

34,6

0,0

оценка численности получателей (чел.)

5

24

19

19

0,0

объем бюджетных ассигнований на исполнение (тыс. руб.)

2117,4

10688,8

10215,9

10215,9

0,0

»

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.04.2019
Рубрики правового классификатора: 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать