Основная информация

Дата опубликования: 30 марта 2020г.
Номер документа: RU67016805202000040
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Смоленская область
Принявший орган: Администрация муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

п о С т а н о в л Е Н И е

от 30.03.2020 № 0122

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 31.10.2014 № 221, (в редакции постановлений от 29.12. 2017 № 0448, от 30.11.2018 № 0477, от 21.06.2019 № 0213)

В связи с продлением срока действия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 31.10.2014 № 221, (в редакции постановлений от 29.12. 2017 № 0448, от 30.11.2018 № 0477, от 21.06.2019 № 0213) следующие изменения:

1.1. В наименовании муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы» и в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы» слова «на 2014-2020 годы» исключить.

1.2. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области» изложить в новой редакции:

Администратор муниципальной программы

Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы

отдел культуры и спорта, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Монастырщинский районный культурно – досуговый центр» (далее – МБУК РКДЦ), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Монастырщинский районный Дом культуры» (далее - МБУК РДК), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение» (далее – МБУК МЦБО), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Монастырщинская детская школа искусств»

(далее - МБУДО ДШИ), муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области», Монастырщинская районная организация СОО ВОИ

Исполнители основных мероприятий муниципальной программы

отдел культуры и спорта, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Монастырщинский районный культурно – досуговый центр» (далее – МБУК РКДЦ), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Монастырщинский районный Дом культуры» (далее - МБУК РДК), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение» (далее – МБУК МЦБО), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Монастырщинская детская школа искусств»

(далее - МБУДО ДШИ), муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области», Монастырщинская районная организации СОО ВОИ

Наименование подпрограмм муниципальной программы

1. Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта.

2. Организация культурно - досуговой деятельности.

3. Организация библиотечного обслуживания населения.

4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

5. Организация управления в сфере культуры и спорта.

Цель муниципальной программы

Развитие культуры и туризма как важного ресурса социально - экономического развития и духовного развития населения муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

Целевые показатели реализации муниципальной программы

- увеличение темпа роста числа посещения историко- краеведческого музея до 106,8 процента;

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры до 94,5 процента;

- увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 61,1 процента;

- увеличение темпа роста числа мероприятий по туризму на 105,7 процента.

Сроки (этапы) реализации муниципальной программы

2014-2025 годы

Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

2014 г. - 30600,6, в т.ч. 30346,6 - бюджет МО

192,0 - (средства от приносящей доход деятельности),

62,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2015 г. – 27748,3, в т.ч. 27413,7 - бюджет МО

244,5 - (средства от приносящей доход деятельности),

90,1 - (добровольные пожертвования родителей)

2016 г. – 28629,0, в т.ч. 28336,7 - бюджет МО

189,7 - (средства от приносящей доход деятельности),

102,6 - (добровольные пожертвования родителей)

2017 г – 33934,7, в т.ч. 33611,6 - бюджет МО

186,8 - (средства от приносящей доход деятельности),

136,3 - (добровольные пожертвования родителей)

2018 г. – 35077,0, в т.ч. 34781,3 - бюджет МО

174,7 - (средства от приносящей доход деятельности),

121,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2019 г. – 39839,8 в т.ч. 39463,4 - бюджет МО

237,3 - (средства от приносящей доход деятельности),

139,1 - (добровольные пожертвования родителей)

2020 г. –39829,2 в т.ч. 39509,2 - бюджет МО

200,0 - (средства от приносящей доход деятельности),

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2021 г. – 35848,9, в т.ч. 35528,9 - бюджет МО

200,0 - (средства от приносящей доход деятельности),

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2022 г. – 34188,1, в т.ч. 33868,1 - бюджет МО

200,0 - (средства от приносящей доход деятельности),

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2023 г. – 34188,1, в т.ч. 33868,1 - бюджет МО

200,0 - (средства от приносящей доход деятельности),

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2024 г. – 34188,1, в т.ч. 33868,1 - бюджет МО

200,0 - (средства от приносящей доход деятельности),

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2025 г. – 34188,1, в т.ч. 33868,1 - бюджет МО

200,0 - (средства от приносящей доход деятельности),

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

1.3. В разделе 1 муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»:

- в абзаце 1 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2025 года»;

- дополнить абзац «С 2018 года отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области является участником проекта «Гостеприимная Смоленщина». В рамках данного проекта в 2019 году проведен военно-исторический фестиваль «Неведомая баталия» («Сражение при Раёвке»).

1.4. В разделе 2 муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»:

1.4.1. В абзаце 2 пункта 1:

- слова «на 106, 3 процента» заменить словами «на 106,8 процента»;

- строку «В результате реализации Программы темп роста числа посещений музея (индивидуальных, экскурсионных) должен составить» дополнить графами:

«- в 2021 году – 106,4 процента;

- в 2022 году – 106,5 процента;

- в 2023 году – 106,6 процента;

- в 2024 году – 106,7 процента;

- в 2025 году – 106,8 процента».

1.4.2. В абзаце 2 пункта 2:

- слова «до 93 процентов» заменить словами «до 94,5 процента»;

- строку «В результате реализации программы удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры должна составить» дополнить графами:

«- в 2021 году – 93,2 процента;

- в 2022 году – 93,5 процента;

- в 2023 году – 93,7 процента;

- в 2024 году – 94,0 процента;

- в 2025 году – 94,5 процента».

1.4.3. В абзаце 2 пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 61,1 процента (в процентах).

Базовое значение показателя в 2012 году- 31,5 процента.

В результате реализации программы доля библиотек, подключенных к сети

«Интернет» должна составить:

- в 2014 году - 36,8 процента;

- в 2015 году - 36,8 процента;

- в 2016 году - 36,8 процента;

- в 2017 году - 36,8 процента;

- в 2018 году - 44,4 процента;

- в 2019 году - 50,0 процента;

- в 2020 году - 50,0 процента;

- в 2021 году 50,5 процента;

- в 2022 году - 50,5 процента;

- в 2023 году - 54,5 процента;

- в 2024 году - 61,1 процента;

- в 2025 году – 61.1 процента».

1.4.4. В абзаце 2 пункта 4:

- слова «на 105,0 процента» заменить словами «до 105,7 процента»;

- строку «В результате реализации программы темп роста числа мероприятий должен составить» дополнить графами:

«- в 2021 году – 105,1 процента;

- в 2022 году – 105,3 процента;

- в 2023 году – 105,4 процента;

- в 2024 году – 105,5 процента;

- в 2025 году – 105,7 процента».

1.4.5. Строку «Сроки реализации программы 2014-2020 годы» заменить строкой «Сроки реализации программы 2014-2025 годы».

1.5. Раздел 4 муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области» изложить в новой редакции:



п/п

Мероприятия

Сумма финансирования мероприятия

тыс. руб.

Источники финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры, спорта и искусства

1541,3

1655,4

1799,1

1703,5

1755,3

1808,0

1862,3

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

Бюджет МО

2.

Развитие и обеспечение культурно – досуговой деятельности

16262,2

181,0

14356,6

231,3

14760,0

176,6

17815,6

173,2

18577,8

159,6

22207,0

222,0

21575,9

185,0

19151,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

Бюджет МО, средства от приносящей

доход деятельности

3.

Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения

6596,0

11,0

5753,4

13,2

6029,7

13,1

7790,9

13,6

8046,3

15,1

8707,5

15,3

8786,2

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности

4.

Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами

4434,0

62,0

4017,5

90,1

4050,0

102,6

4462,3

136,3

4886,4

121,0

5025,6

139,1

5208,2

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей

5.

Обеспечение деятельности и поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций, повышение качества и объема социальных услуг

70,0

70,0

83,6

111,7,

100,0

100,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет МО

6.

Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта

1443,1

1560,8

1614,3

1727,6

1415,5

1615,3

1926,6

1655,7

1721,9

1721,9

1721,9

1721,9

Бюджет МО

Всего расходов

30346,6

192,0; 62,0

27413,7

244,5; 91,0

28336,7

189,7; 102,6

33611,6

186,8; 136,3

34781,3

174,7; 121,0

39463,4

237,3; 139,1

39509,2

200,0; 120,0

35528,9

200,0; 120,0

33868,1

200,0; 120,0

33868,1

200,0; 120,0

338681

200,0; 120,0

33868,1

200,0; 120,0

Бюджет МО,

средства от принос. доход деятельности, добровольные пожертвования родите-лей

1.6. Паспорт подпрограммы «Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта» изложить в новой редакции:

Ответственные Исполнители подпрограммы

отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

муниципальное казенное учреждение

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

Цель подпрограммы

Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и в установленные сроки.

Целевые показатели реализации подпрограммы

-не допустить нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений;

- не допустить наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений;

- не нарушать сроки предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации;

- не допустить нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет.

Сроки (этапы) реализации под программы

2014 - 2025 годы

Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

2014 г. – 1541,3

2015 г. – 1655,4

2016 г. – 1799,1

2017 г. – 1703,5

2018 г. - 1755,3

2019 г. - 1808,0

2020 г. – 1862,3

2021 г. – 1691,9

2022 г. – 1691,9

2023 г. – 1691,9

2024 г. – 1691,9

2025 г. – 1691,9

1.7. В абзаце 2 раздела 1 подпрограммы «Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта» в предложениях:

- «муниципальному бюджетному учреждению культуры «Монастырщинский районный культурно-досуговый центр», который включает в себя 16 сельских домов культуры и 8 сельских клубов» цифру «16» заменить цифрой «15»;

- «муниципальному бюджетному учреждению культуры «Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение», которое включает в себя межпоселенческую центральную библиотеку, детское отделение и 17 сельских библиотек-филиалов» цифру «17» заменить цифрой «16».

1.8. В абзаце 4 раздела 2 подпрограммы «Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта»:

- слова «на 2014-2020 гг.» заменить словами «на 2014-2025 гг.»;

- позицию:

№ п\п

Показатель

Ед.

изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Приме-чание

1.

Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

2.

Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений

шт.

0

0

0

0

0

0

0

3.

Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации

0

0

0

0

0

0

0

Нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

заменить позицией:

№п/п

Показатель

Ед.

изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

При-меча-ние

1.

Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаем. учреждений

тыс.

руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаем. учреждений

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Нарушение сроков предоставлен. форм бюджетной отчетности по всем обслуживаем. учреждениям в вышестоящие организации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Нарушение режима экономии, допущение необоснован. затрат в процессе экономическ. анализа исполнения бюджетных смет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8. В пункте 3.8. раздела 3 подпрограммы «Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта» слова «на 2014-2020 гг.» заменить словами «на 2014-2025 гг.».

1.10. Раздел 4 подпрограммы «Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта» изложить в новой редакции:



п/п

Мероприятия

Сумма финансирования мероприятия

тыс. руб.

Источники финансиро-вания

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Обес-

пече-ние функ-циони-рова-ния

МКУ ЦБ

1541,3

1655,4

1799,1

1703,5

1755,3

1808,0

1862,3

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

Бюджет МО

Всего расхо-дов

1541,3

1655,4

1799,1

1703,5

1755,3

1808,0

1862,3

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

Бюджет МО

Расходы на заработную плату обусловлены необходимостью содержания 8 сотрудников. Так же предусматриваются расходы на содержание имущества, связь, Интернет. В процессе выполнения подпрограммы могут вноситься изменения в направлении расходов.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению с учетом решения о бюджете муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающий средства на реализацию подпрограммы».

1.11. Паспорт подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности» изложить в новой редакции:

Ответственные исполнители подпрограммы

отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Монастырщинский районный культурно - досуговый центр», муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Монастырщинский районный Дом культуры»

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Монастырщинский районный культурно - досуговый центр», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Монастырщинский районный Дом культуры»

Цель подпрограммы

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры

Целевые показатели реализации подпрограммы

- увеличение темпа роста числа проведенных культурно - массовых мероприятий на 103,2 процента;

- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 104,0 процента.

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы.

Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

2014 г. - 16443,2, в т.ч.16262,2, - бюджет МО

181,0 - (средства от приносящей доход деятельности)

2015 г. – 14587,9, в т.ч. 14356,6 - бюджет МО

231,3 - (средства от приносящей доход деятельности)

2016 г. – 14936,6, в т.ч. 14760,0 - бюджет МО

176,6 - (средства от приносящей доход деятельности)

2017 г. – 17988,8, в т.ч. 17815,6 - бюджет МО

173,2 - (средства от приносящей доход деятельности)

2018 г – 18737,4, в т.ч. 18577,8 - бюджет МО

159,6 - (средства от приносящей доход деятельности)

2019 г. – 22429,0, в т.ч. 22207,0 - бюджет МО

222,0 - (средства от приносящей доход деятельности)

2020 г. – 21770,9, в т.ч. 21575,9 - бюджет МО

185,0 - (средства от приносящей доход деятельности)

2021 г.- 19336,5, в т.ч. 19151,5 –бюджет МО

185,0, – (средства от приносящей доход деятельности)

2022 г.- 17609,5, в т.ч. 17424,5 –бюджет МО

185,0, – (средства от приносящей доход деятельности

2023 г.- 17609,5, в т.ч. 17424,5 –бюджет МО

185,0, – (средства от приносящей доход деятельности

2024 г.- 17609,5, в т.ч. 17424,5 –бюджет МО

185,0, – (средства от приносящей доход деятельности

2025 г.- 17609,5, в т.ч. 17424,5 –бюджет МО

185,0, – (средства от приносящей доход деятельности

1.12. В разделе 1 подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности»:

- после абзаца 3 дополнить абзац следующего содержания:

«С целью укрепления материально-технической базы, оснащения оборудованием, проведения ремонтных работ учреждения культуры в 2019 году приняли участие в национальном проекте «Культура» и проекте «Культура малой Родины».

В результате участия в проектах Районный Дом культуры, Носковский, Раевский и Турковский сельские Дома культуры, смогли укрепить материально-техническую базу путем приобретения пластиковых окон, костюмов, технических и музыкальных средств, а также произвести ремонтные работы».

- абзац 5 «За 2016 год число посетителей культурно-массовых мероприятий составило 112620 человек, из них 14036 детей до 14 лет» заменить абзацем следующего содержания: «За 2019 год число посетителей культурно - массовых мероприятий составило 113,2 тысячи человек».

1.13. В разделе 2 муниципальной подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности»:

1.13.1. В абзаце 2 пункта 1:

- слова «на 102, 5 процента» заменить словами «на 103,2 процента»;

- строку «В результате реализации подпрограммы темп роста числа проведенных мероприятий» дополнить графами:

«- в 2021 году – 102,7 процента;

- в 2022 году – 102,9 процента;

- в 2023 году – 103,0 процента;

- в 2024 году – 103,1 процента;

- в 2025 году – 103,2 процента».

1.13.2. В абзаце 2 пункта 2:

- слова «на 103, 5 процента» заменить словами «на 104,0 процента»;

- строку «В результате реализации подпрограммы темп роста числа проведенных мероприятий» дополнить графами:

«- в 2021 году – 103,6 процента;

- в 2022 году – 103,7 процента;

- в 2023 году – 103,8 процента;

- в 2024 году – 103,9 процента;

- в 2025 году – 104,0 процента».

1.14. В абзаце 3 раздела 2 подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности»:

- слова «на 2014-2020 гг.» заменить словами «на 2014-2025 гг.»;

1.15. Раздел 4 подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности» изложить в новой редакции

№п\п

Мероприятия

Сумма финансирования мероприятия тыс. руб.

Источники финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Развитие и обеспече-ние культурно-досуговой деятель-ности.

16262,2

181,0

14356,6

231,3

114760,0

176,6

17815,6

173,2

18577,8

159,6

22207,0

222,0

21575,9

185,0

19151,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

Бюджет МО,

средства, от приносящей доход

деятель-ности

Всего расходов:

16262,2

181,0

14356,6

231,3

114760,0

176,6

17815,6

173,2

18577,8

159,6

22207,0

222,0

21575,9

185,0

19151,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

Бюджет МО,

средства, от принося-щей доход деятель-ности

1.16. Паспорт подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения» изложить в новой редакции:

Ответственные Исполнители подпрограммы

отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение»

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение»

Цель подпрограммы

Расширение возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию, сохранение книжного фонда, рост количества посещений библиотек

Целевые показатели реализации подпрограммы

- увеличение книговыдачи на 1000 жителей до 2301 экземпляров;

- увеличение темпа роста числа посещения библиотек на 105,9 процента.

Сроки (этапы) реализации под программы

2014 - 2025 годы

Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

2014 г. - 6607,0, в т.ч. 6596,0 - бюджет МО

11,0 - (средства от приносящей доход деятельности)

2015 г. – 5766,6, в т.ч. 5753,4 - бюджет МО

13,2 - (средства от приносящей доход деятельности)

2016 г. – 6042,8, в т.ч. 6029,7 - бюджет МО

13,1 - (средства от приносящей доход деятельности)

2017 г. – 7804,5, в т.ч. 7790,9 - бюджет МО

13,6 - (средства от приносящей доход деятельности)

2018 г. – 8061,4, в т.ч. 8046,3 - бюджет МО

15,1 - (средства от приносящей доход деятельности)

2019 г. – 8722,8, в т.ч. 8707,5 - бюджет МО

15,3 - (средства от приносящей доход деятельности)

2020 г. – 8801,2, в т.ч. 8786,2 - бюджет МО

15,0 - (средства от приносящей доход деятельности)

2021 г. – 8220,5, в т.ч. 8205,5 - бюджет МО

15,0 - (средства от приносящей доход деятельности)

2022 г. – 8220,5, в т.ч. 8205,5 - бюджет МО

15,0 - (средства от приносящей доход деятельности)

2023 г. – 8220,5, в т.ч. 8205,5 - бюджет МО

15,0 - (средства от приносящей доход деятельности)

2024 г. – 8220,5, в т.ч. 8205,5 - бюджет МО

15,0 - (средства от приносящей доход деятельности)

2025 г. – 8220,5, в т.ч. 8205,5 - бюджет МО

15,0 - (средства от приносящей доход деятельности)

1.17. Абзац 5 раздела 1 муниципальной подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения» изложить в новой редакции:

«Охват населения библиотечным обслуживанием сельскими библиотеками-филиалами составляет 79,6 процента, по п. Монастырщина -72,3 процента».

1.18. Раздел 2 муниципальной подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения» изложить в новой редакции:

«Целью подпрограммы: является создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию, сохранение книжного фонда, рост количества посещений.

Целевые показатели:

1. Увеличение книговыдачи на 1000 жителей до 2301 экземпляров

Показатель книговыдачи рассчитывается по следующей формуле:

Ккн=А: В х 100%, где

Ккн - книговыдача на 1000 жителей, тыс. экземпляров

А - общее количество выданных экземпляров библиотечного фонда

В - численность населения муниципального образования

«Монастырщинский район», человек.

Базовое значение показателя в 2012 году - 1988 экземпляров

В результате реализации подпрограммы книговыдача на 1000 жителей должна составить:

- в 2014 году – 2066 экз.;

- в 2015 году – 2022 экз.;

- в 2016 году – 2077 экз.;

- в 2017 году – 2209 экз.;

- в 2018 году – 2190 экз.;

- в 2019 году – 2072 экз.;

- в 2020 году – 2101 экз.;

- в 2021 году – 2154 экз.;

- в 2022 году – 2189 экз.;

- в 2023 году – 2226 экз.;

- в 2024 году – 2263 экз.;

- в 2025 году – 2301 экз.

2. Увеличение темпа роста числа посещения библиотек на 105,9 процента.

Показатель темпа роста числа посещения библиотек рассчитывается по следующей формуле:

Тм=С: D х 100%, где

Тм - темп роста числа посещений библиотек (в процентах)

С - число посещений библиотек за отчетный период, человек;

D - число посещений библиотек за период, предшествующий отчетному, человек.

Базовое значение показателя в 2012 году - 96,3 процента

В результате реализации подпрограммы темп роста числа посещения библиотек должен составить:

- в 2014 году - 97,0 процента;

- в 2015 году - 97,5 процента;

- в 2016 году - 98,0 процента;

- в 2017 году - 98,1 процента;

- в 2018 году - 98,2 процента;

- в 2019 году – 105,3 процента;

- в 2020 году – 105,4 процента;

- в 2021 году - 105,5 процента;

- в 2022 году - 105,6 процента;

- в 2023 году - 105,7 процента;

- в 2024 году - 105,8 процента;

- в 2025 году - 105,9 процента».

1.19. Раздел 4 муниципальной подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения» изложить в новой редакции:

№ п\п

Мероприятия

Сумма финансирования мероприятия тыс. руб.

Источники финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения.

6596,0

11,0

5753,4

13,2

6029,7

13,1

7790,9

13,6

8046,3

15,1

8683,5

15,3

8786,2

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

Бюджет МО,

средства, от приносящей доход

деятельности

Всего расходов:

6596,0

11,0

5753,4

13,2

6029,7

13,1

7790,9

13,6

8046,3

15,1

8683,5

15,3

8786,2

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

Бюджет МО,

средства, от приносящей доход деятельности

1.20. Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:

Ответственные исполнители подпрограммы

отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Монастырщинская детская школа искусств»

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Монастырщинская детская школа искусств»

Цель подпрограммы

Повышение объема и качества дополнительного образования детей муниципального образования

«Монастырщинский район» Смоленской области

Целевые показатели реализации подпрограммы

- увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств на 104,4 процента;

- повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг (обучения) на 97 процентов.

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы

Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

2014 г. - 4496,0, в т.ч. 4434,0 - бюджет МО

62,0 (добровольные пожертвования родителей)

2015 г. – 4107,6, в т.ч. 4017,5 - бюджет МО

90,1, (добровольные пожертвования родителей)

2016 г. – 4152,6, в т.ч. 4050,0 - бюджет МО

102,6 - (добровольные пожертвования родителей)

2017 г. – 4598,6, в т.ч. 4462,3 - бюджет МО

136,3 - (добровольные пожертвования родителей)

2018 г. – 5007,4, в т.ч. 4886,4 - бюджет МО

121,0, - (добровольные пожертвования родителей)

2019 г. – 5164,7, в т.ч. 5025,6 - бюджет МО

139,1 - (добровольные пожертвования родителей)

2020 г. – 5328,2, в т.ч. 5208,2 - бюджет МО

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2021 г. – 4844,3, в т.ч. 4724,3 - бюджет МО

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2022 г. – 4844,3, в т.ч. 4724,3 - бюджет МО

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2023 г. – 4844,3, в т.ч. 4724,3 - бюджет МО

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2024 г. – 4844,3, в т.ч. 4724,3 - бюджет МО

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

2025 г. – 4844,3, в т.ч. 4724,3 - бюджет МО

120,0 - (добровольные пожертвования родителей)

1.21. В абзаце 2 раздела 1 подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» слова «обучаются 189 человек» заменить словами «обучается 291 человек».

1.22. Раздел 2 подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:

«Целью подпрограммы является повышение объема и качества дополнительного образования детей Монастырщинского района.

Целевые показатели программы:

1. Увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств на 104,4 процента.

Показатель темпа роста числа проведенных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

Тм=С: D х 100%, где

Тм - темп роста числа учащихся (в процентах)

С - число учащихся за отчетный период, человек;

D - число учащихся за период, предшествующий отчетному, человек.

Базовое значение показателя в 2012 году - 102,1 процента

В результате реализации подпрограммы темп роста числа учащихся должен составить:

- в 2014 году - 102,3 процента;

- в 2015 году - 102,5, процента;

- в 2016 году - 102,9 процента;

- в 2017 году - 103,1 процента;

- в 2018 году - 103,3 процента;

- в 2019 году - 103,5 процента;

- в 2020 году - 103,8 процента;

- в 2021 году – 104,0 процента;

- в 2022 году – 104,1 процента

- в 2023 году – 104,2 процента

- в 2024 году – 104,3 процента

- в 2025 году – 104,4 процента

2. Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг (обучения) на 97 процентов (в процентах).

Показатель определяется в результате опроса и анкетирования родителей, дети которых обучаются в МБУДО ДШИ.

Базовое значение показателя в 2012 году - 70 процентов.

В результате реализации программы удовлетворенность родителей качеством предоставления услуг (обучения) должна составить:

- в 2014 году - 72 процента;

- в 2015 году - 75 процентов;

- в 2016 году - 80 процентов;

- в 2017 году - 82 процента;

- в 2018 году - 84 процента;

- в 2019 году - 87 процентов;

- в 2020 году - 90 процентов;

- в 2021 году - 92 процента;

- в 2022 году - 93 процента;

- в 2023 году - 94 процента;

- в 2024 году - 95 процентов;

- в 2025 году - 97 процентов.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2025 годы».

1.23. Раздел 4 подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:

№ п/п

Мероприя-тия

Сумма финансирования мероприятия тыс. руб.

Источники финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Организация и обеспечение

учебного процесса в соответствии с установленными стандартами.

4434,0

62,0

4017,5

90,1

4050,0

102,6

4462,3

136,3

4886,4

121,0

5025,6

139,1

5208,2

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

Бюджет МО,

добровольные пожертво

вания родителей

Всего расходов:

4434,0

62,0

4017,5

90,1

4050,0

102,6

4462,3

136,3

4886,4

121,0

5025,6

139,1

5208,2

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

Бюджет МО,

доброволь-ные пожерт-вования родителей

1.24. Паспорт обеспечивающей подпрограммы «Организация управления в сфере культуры и спорта» изложить в новой редакции:

Ответственные исполнители подпрограммы

отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

Цель подпрограммы

1. Осуществление на территории муниципального образования политики в отрасли культуры и спорта.

2. Создание благоприятной культурной среды, развитие массовой физической культуры и спорта для воспитания и развития личности, формирование у жителей позитивных ценностных установок.

3. Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей.

4. Создание условий для культурно - творческой и спортивной деятельности, эстетического и художественного воспитания населения.

Целевые показатели реализации подпрограммы

- своевременный анализ и прогнозирование социально- культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимых для этого исследований;

- обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности, досуга, спорта и организации работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства;

- своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со стороны заявителей;

- не допустить нецелевое расходование средств бюджетов муниципальных учреждений культуры и спорта.

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы

Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

2014 г. - 1443,1

2015 г. – 1560,8

2016 г. – 1614,3

2017 г. – 1727,6

2018 г. – 1415,5

2019 г. – 1615,3

2020 г. – 1926,6

2021 г. – 1655,7

2022 г. – 1721,9

2023 г. – 1721,9

2024 г. – 1721,9

2025г. – 1721,9

1.25. В разделе 2 обеспечивающей подпрограммы «Организация управления в сфере культуры и спорта» строку «Сроки реализации программы 2014-2020 годы» заменить строкой «Сроки реализации программы 2014-2025 годы».

1.26. Раздел 4 обеспечивающей подпрограммы «Организация управления в сфере культуры и спорта» изложить в новой редакции:

№ п/п

Мероприя-тия

Сумма финансирования мероприятия тыс. руб.

Источники финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта, прочие расходы

1443,1

1560,8

1614,3

1727,6

1415,5

1615,3

1926,6

1655,7

1721,9

1721,9

1721,9

1721,9

Бюджет МО

Всего расходов

1443,1

1560,8

1614,3

1727,6

1415,5

1615,3

1926,6

1655,7

1721,9

1721,9

1721,9

1721,9

Бюджет МО

1.27. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.28. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.29. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.30. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по социальным вопросам Н.А. Дьяконенкова.

Глава муниципального образования

«Монастырщинский район»

Смоленской области В.Б. Титов

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма на

территории муниципального образования

«Монастырщинский район»

Смоленской области»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

№ п\п

Наименование показателя

Единица измерения

Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

«Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

1.

Увеличение темпа роста числа посещения историко - краеведческого музея

(индивидуальных, экскурсионных)

процен-ты

103,3

103,6

105,6

105,7

105,8

106,0

106,3

106,4

106,5

106,6

106,7

106,8

2.

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

процен-ты

77

80

85

88

90

92

93

93,2

93,5

93,7

94,0

94,5

3.

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет»

процен-ты

36,8

36,8

36,8

36,8

44,4

50,0

50,0

50,5

50,5

54,5

61,1

61,1

4.

Увеличение темпа роста числа мероприятий по туризму

процен-ты

101,0

102,0

104,0

104,1

104,5

104,7

105,0

105,1

105,3

105,4

105,5

105,7

Подпрограмма «Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта»

1.

Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации

шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Организация культурно - досуговой деятельности»

1.

Увеличение темпа роста числа проведенных культурно - массовых мероприятий

проценты

100,5

101,0

101,5

101,8

102,0

102,2

102,5

102,7

102,9

103,0

103,1

103,2

2.

Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

проценты

101,5

102,0

102,5

102,7

103,0

103,3

103,5

103,6

103,7

103,8

103,9

104,0

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»

1.

Увеличение книговыдачи на 1000 жителей

экземп-ляров

2066

2022

2077

2209

2190

2072

2101

2154

2189

2226

2263

2301

2.

Увеличение темпа роста числа посещения библиотек

процен-ты

97,0

97,5

98,0

98,1

98,2

105,3

105,4

105,5

105,6

105,7

105,8

105,9

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

1.

Увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств

проценты

102,3

102,5

102,9

103,1

103,3

103,5

103,8

104,0

104,1

104,2

104,3

104,4

2.

Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг

процентов

72

75

80

82

84

87

90

92

93

94

95

97

Обеспечивающая подпрограмма «Организация управления в сфере культуры»

1.

Своевременный анализ и прогнозирование социально- культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимых для этого исследований.

2.

Обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности, досуга, спорта и организации работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства

3.

Своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со стороны заявителей

4.

Не допустить нецелевое расходование средств бюджетов муниципальных учреждений культуры и спорта.

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма на

территории муниципального образования

«Монастырщинский район»

Смоленской области».

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования

«Монастырщинский район» Смоленской области»

№ п\п

Наименование

Исполните-ль мероприя-тия

Источник

фин.

обес

печ.

Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)

Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10

11

12

13

.14

15

16

17

18

19.

20.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1. Цель: Развитие культуры и туризма как важного ресурса социально- экономического развития и духовного развития населения муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1.1.

Увелич.

темпа роста числа посещения истории-ко – краевед-ческого музея

(индивидуаль-ных,

экскурсионных)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

103,3

103,6

105,6

105,7

105,8

106,0

106,3

106,4

106,5

106,6

106,7

106,8

.2.

Повышение уров-ня удовлет-ворен. населе-ния качест-

вом предоставления муниципальных услуг в сфере –культу-ры

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

77

80

85

88

90

92

93

93,2

93,5

93,7

94,0

94,5

1.3.

Увелич.

доли биб-к, подк-лючен-ных к сети «Интер-нет»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

36,8

36,8

36,8

36,8

44,4

50,0

50,0

50,5

50,5

54,5

61,1

61,1

1.4.

Увелич.

темпа роста числа мероп-рият. по туризму

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

101,0

102,0

104,0

104,1

104,5

104,7

105,0

105,1

105,3

105,4

105,5

105,7

1.5.

Обеспечение деятельности в области бух. учета и отчетности учреждений культу-ры, спорта и искусст-ва

МКУ ЦБ

Бюджет

МО

20584,4

1541,3

1655,4

1799,1

1703,5

1755,3

1808,0

1862,3

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.6

Развитие и обеспечение куль

турно-досу-говой деятель-ности

МБУК РКДЦ

МБУК РДК

Бюджет МО, средства от приносящей доход деят-ти

214404,6

2253,7

16262,2

181,0

14356,6

231,3

14760,0

176,6

17815,6

173,2

18577,8

159,6

22207,0

222,0

21575,9

185,0

19151,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.7.

Организация библиотечного

обслуживания населе

ния и обеспечение деятельности учреждения

МБУК МЦБО

Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности

92737,5

171,3

6596,0

11,0

5753,4

13,2

6029,7

13,1

7790,9

13,6

8046,3

15,1

8707,5

15,3

8786,2

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.8.

Организация и обеспечение учебно-го

процес-са в соответстсвии

с уста- новлен-ными стандар-тами

МБУ ДО ДШИ

Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей

55705,5

1371,1

4434,0

62,0

4017,5

90,1

4050,0

102,6

4462,3

136,3

4886,4

121,0

5025,6

139,1

5208,2

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.9.

Обеспечение деятельности и поддержка социально- ориентирован

ных некоммерческих органи

заций, повышение качества и объема социальных услуг

СОО ВОИ

Бюджет МО

1185,3

70,0

70,0

83,6

111,7

100,0

100,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.10.

10.

Обеспе

чение деят-ти органи

зации управления в сфере культу

ры и спорта

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

19846,5

1443,1

1560,8

1614,3

1727,6

1415,5

1615,3

1926,6

1655,7

1721,9

1721,9

1721,9

1721,9

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого по основ

ным мероприятиям муниципаль

ной программы

Бюджет МО, ср-ва от приносящ. доход деят-ти, добровольные пожертвования родителей

404463,8

2425,0; 1372,0

30346,6

192,0; 96,0

27748,3

244,5; 91,0

28629,0

189,7; 102,6

33934,7

186,8; 136,3

35077,0

174,7; 121,0

39839,8

237,3; 139,1

39509,2

200,0; 120,0

35528,9

200,0; 120,0

338681

200,0; 120,0

33868,1

200,0; 120,0

20,0

33868,1

200,0; 120,0

33868,1

200,0; 120,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2. 1. Подпрограмма «Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта»

муниципальной программы «Развитие культуры туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

Цель: Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и в установленные сроки.

2.1.1.

Нецеле-вое расход.

средств бюд-тов обслуживаемых учр-ний

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.

Наличие обоснованных

жалоб со стороны руково

дителей обслуживаемых учр-ний

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3.

Нарушение сроков предост. форм бюджет. отчет-ности по всем обслуживаемым учреждениям

в выше стоящие организации

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.4.

Нарушение режима эконо

мии, допущение необос

нован

ных затрат в процессе

экономического анализа исполнения бюджетных смет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.5.

Обеспечение функционирования

МКУ ЦБ

МКУ ЦБ

Бюджет МО

20584,4

1541,3

1655,4

1799,1

1703,5

1755,3

1808,0

1862,3

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого по основ

ным мероп

риятиям и целям подпрограммы

МКУ ЦБ

Бюджет МО

20584,4

1541,3

1655,4

1799,1

1703,5

1755,3

1808,0

1862,3

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

1691,9

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.2. Подпрограмма «Организация культурно - досуговой деятельности»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры

2.2.1

Увели

чение темпа роста числа проведенных куль

турно – массов.

мероприятий

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,5

101,0

101,5

101,8

102.0

102.2

102,5

102,7

102,9

103,0

103,1

103,2

2.2.2

2.

Увелич. удель

ного веса населе

ния, участвующего в платныхкульт.- досуг.

мероприятиях, прово

димых муницип. учрежд.

культ.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

101,5

102,0

102,5

102,7

103,0

103,3

103,5

103,6

103,7

103,8

103,9

104,0

2.2.3

Развитие и обеспе

чение культур-но-досуго

вой деятельности

МБУК РКДЦ

МБУК РДК

Бюджет МО, ср-ва, от принос. доход деят-ти деят.деят.тидеятельности

214404,6

2253,7

16262,2

181,0

14356,6

231,3

14760,0

176,6

17815,6

173,2

18577,8

159,6

22207,0

222,0

21575,9

185,0

19151,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

.2.3.1.

1.Обеспечен.

разви

тия и укреп

ления МТБ муниц. домов кул-ры, расположенных в город.

поселе-ниях с числом жител. до 50 тыс. чел. и (или) в сельск. Поселен.

МБУК РКДЦ

Всего по бюджетам, из них: федеральный, областной местный

370,51

366,80; 3,71

366,80

3,71

Разви

тие и укреп

ление материально-технич. базы Домов культу

ры: Носковского СДК, Турковского СДК

2. 2.3.2

2.Поддержка отрасли куль

туры. Созда

ние (рекон

струк

ция) и (или) капитальный ремонт культ.-досугов. учреж. в сельс

кой местн.

МБУК РКДЦ

Всего по бюджетам, из них: федеральный областной, местный

1807,0070

1468,6015; 219,4485; 118957,00

Построено (реконструировано) и (или) капи

таль-но отремонтированы КДУ в сельской. местности-2: Носковский СДК, Раевский СДК

2.2.3.3.

3.Обеспечние

разви

тия и укреп

ления МТБ Домов культу

ры в населенных пунк

тах с числом до 50 тыс. чел.

МБУК РКДЦ

МБУК РДК

МБУК РДК

Всего по бюджетам, из них: федеральный, областной, местный

823,13

708,64; 105,89; 8,6

2121,213

1827,0; 273,00; 21,213

Обеспечение разви

тия и укреп

ление материально-технической базы Домов культу

ры: РДК и Раевского СДК

Обеспечение разви

тия и укреп

ление материаль-но-техничес-кой базы До-мов куль-ту

ры: Носковского и Раевского СДК

2.2.3.4.

4.Реал. комплек. мероприятий, направл. на создание,модерни-зацию, учреждений культ.-досуг. типа в сельской местн., включ. обеспеч инфраст.(в т.ч. строит. реконст и кап. ремонт зданий), капит. ремонт в Гоголевском СДК

МБУК РКДЦ

Всего по бюджетам, из них: федеральный, областной, местный

1820,273

1504,455; 224,804; 91,014

Капитальный ре

монт Гоголевс

кого СДК

Итого по основ

ным мероп

рият. и цели подпрограм

мы

Бюджет МО, ср-ва от принос. доход деят.

214404,6

2253,7

16262,2

181,0

14356,6

231,3

14760,0

176,6

17815,6

173,2

18577,8

159,6

22207,0

222,0

21575,9

185,0

19151,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

17424,5

185,0

2.3. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Цель: расширение возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию, сохранение книжного фонда, рост количества посещений библиотек

2.3.1.

Увелич.

книго-

выдачи на 1000 жите-

лей

МБУК МЦБО

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2066

2022

2077

2209

2190

2072

2101

2154

2189

2226

2263

2301

2.3.2

Увелич.

темпа роста числа посещения библ.

МБУК МЦБО

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

97,0

97,5

98,0

98,1

98,2

105,3

105,4

105,5

105,6

105,7

105,8

105,9

2.3.3,

Организация библиотечного обслуживания населе-

ния и обеспечение деятельности учреждений

МБУК МЦБО

Бюджет МО, ср-ва от приносящей доход деятельности

927375

171,3

65960

11,0

575,4

13,2

6029,7

13,1

770,9

13,6

806,3

15,1

8683,5

15,3

8786,2

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

820,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

2.3.3.1.

1.Подключение.

обще-доступных библ. к информационно-телекоммуникационной. сети «Интернет» и развит.

библ. дела с учетом задачи расширения информационных техно

логий и оциф

ровки

МБУК МЦБО

Всего по бюджетам, из них: федеральный, областной, местный

117764,59

101430,64; 15156,30; 1177,65

Подкл.

Татарск. с\б к сети «Интернет» и развбиб.дела с учетом задачи рас-ширения инф.

технологий и оцифровки

2.3.3.2.

2.Комп-лектова-ние книж-

ных фондов обще-

доступ-

ных библ.

МБУК МЦБО

.Всего по бюджетам, из них: федеральный, областной, местный

3115,40

2684,53; 399,72; 31,15

Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек

Итого по основн. мероприятиям и цели под-прог-раммы

МБУК МЦБО

Бюджет МО, ср-ва от приносящей доход деят-ти

92737,5

171,3

6596,0

11,0

5753,4

13,2

6029,7

13,1

7790,9

13,6

8683,5

15,1

8786,2

15,3

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

8205,5

15,0

2.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Цель: Повышение объема и качества дополнительного образования детей муниципального образования « Монастырщинский район» Смоленской области

2.4.1.

Увели

чение темпа роста числа учащихся ДШИ

102,3

102,5

102,9

103.1

103,3

103,5

103,8

104,0

104,1

104,2

104,3

104,4

2.4.2.

Повы

шение уровня удовлетворен

ности родителей качест

вом предос

тавлее

ния услуг

72

75

80

82

84

87

90

92

93

94

95

97

2.4.3

Организация и обеспеч. учебного процесс

са в соответствии с установленными стандартами

МБУДО ДШИ

Бюджет МО, добров. пожертвования родителей

55705,5

1371,1

4434,0

62,0

4017,5

90,1

4050,0

102,6

4462,3

136,3

4886,4

121,0

5025,6

139,1

5208,2

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

Итого по основ

ным мероп

рия

тиям и цели подпрограммы

МБУДО ДШИ

Бюджет МО, добровольные пожерт. родителей

55705,5

1371,1

4434,0

62,0

4017,5

90,1

4050,0

102,6

4462,3

136,3

4886,4

121,0

5025,6

139,1

5208,2

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

4724,3

120,0

2.5. Обеспечивающая подпрограмма «Организация управления в сфере культуры и спорта»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на».

Цели: осуществление на территории муниципального образования политики в отрасли культуры и спорта;

- создание благоприятной культурной среды, развитие массовой физической культуры и спорта для воспитания и развития личности, формирование у жителей позитивных ценностных установок;

- обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей;

- создание условий для культурно - творческой и спортивной деятельности, эстетического и художественного воспитания населения;

- обеспечение доступности культуры и спорта для жителей муниципального образования, повышения качества и расширение спектра муниципальных услуг.

2.5.1

Своевременный анализ и прогнозирование социально-культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимыхдля этого исследований

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.5.2.

Обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деят-ти, досуга, спорта и организации работы по образованию, просвещению в сфере культуры и искусства.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.5.3.

Своевр. и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со сторо

ны заявителей

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.5.4.

Не допус

тить нецеле

вое расходование средств бюджетов муниципальных учреж

дений культу

ры и спорта

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Финансовое обеспечение администратора

муни

цип. прогр.

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

19846,5

1443,1

1560,8

1614,3

1727,6

1415,5

1615,3

1926,6

1655,7

1721,9

1721,9

1721,9

1721,9

Всего по муни

ципа

льной программе

Бюджет МО, ср-ва, от принос. доход деят-ти, добров. пожерт. родит.

МО

средства от приносящей доход деят., добровольные пожертвования род.

404463,8

2425,0; 1371,1

30346,6; 192,0; 62,0

27413,7; 244,5; 90,1

28336,7; 189,7; 102,6

33611,6; 186,8; 136,3

34781,3; 174,7; 121,0

39463,4; 237,3; 139,1

39509,2; 200,0; 120,0

35528,9; 200,0; 120,0

33868,1; 200,0; 120,0

33868,1; 200,0; 120,0

33868,1; 200,0; 120,0

33868,1; 200,0; 120,0

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма на

территории муниципального образования

«Монастырщинский район»

Смоленской области»

ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы на 2020 год

«Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования

«Монастырщинский район» Смоленской области»

№ п/п

Наименование основного мероприятия и показателя

Исполнитель

Источник финансирование

Объем финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) на 12 месяцев

Плановое значение показателя на 12 месяцев

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.Основные мероприятия программы:

1.

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры, спорта и искусства

муниципальное казенное учреждение

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

МКУ ЦБ

Бюджет МО

1862,3

х

2.

Развитие и обеспечение культурно - досуговой деятельности

МБУК «Монастырщинский РКДЦ», «Монастырщинский РДК»

Бюджет МО,

средства, от приносящей доход деятельности

21575,9

185,0

х

3.

Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения

МБУК «Монастырщинское МЦБО»

Бюджет МО,

средства, от принос. доход деят-ти

8786,2

15,0

х

4.

Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами

МБУДО ДШИ

Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей

5208,2

120,0

х

5.

Обеспечение деятельности и поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций, повышение качества и объема социальных услуг

СОО ВОИ

Бюджет МО

150,0

х

6.

Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

1926,6

х

Показатели

1.

Увеличение темпа роста числа посещения историко - краеведческого музея (индивидуальных, экскурсионных)

х

х

х

106,3

2.

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

х

х

х

93

3.

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет»

х

х

х

50,0

4.

Увеличение темпа роста числа мероприятий по туризму

х

х

х

105,0

2. 1.Подпрограмма «Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области »

Мероприятия

1.

Обеспечение функционирования

МКУ ЦБ

муниципальное казенное учреждение

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

МКУ ЦБ

Бюджет МО

1862,3

х

2.2. Показатели

1.

Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений

х

х

х

0

2.

Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений

х

х

х

0

3.

Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации

х

х

х

0

4.

Нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет

х

х

х

0

2.2. Подпрограмма «Организация культурно - досуговой деятельности»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Мероприятия

1.

1. Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности

МБУК «Монастырщинский РКДЦ», «Монастырщинский РДК»

Бюджет МО, средства, от приносящей доход деятельности

185,0

х

Показатели

1.

Увеличение темпа роста числа проведенных культурно - массовых мероприятий

х

х

х

102,5

2.

Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

х

х

х

103,5

2.3. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Мероприятия

1.

Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения

МБУК

«Монастырщинское МЦБО»

Бюджет МО,

средства, от приносящей доход деятельности

8786,2

15,0

х

Показатели

1.

Увеличение книговыдачи на 1000 жителей

х

х

х

2101

2.

Увеличение темпа роста числа посещения библиотек

х

х

х

105,4

2.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Мероприятия

1.

Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами.

МБУДО ДШИ

Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей

5208,2

120,0

х

Показатели

1.

Увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств

х

х

х

103,8

2.

Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг

х

х

х

90

2.5. Обеспечивающая подпрограмма «Организация управления в сфере культуры и спорта»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Мероприятия

1.

Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта, прочие расходы, в т. ч. оплата труда работников

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

1926,6

х

2.

Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации управления сферой культуры и спорта

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

х

х

3.

Информационное сопровождение

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

х

х

4.

Проведение мероприятий по распространению результатов программы

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

х

х

Показатели

1.

Своевременный анализ и прогнозирование социально- культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимых для этого исследований.

х

х

х

2.

Обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности, досуга, спорта и организации работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства.

х

х

х

3.

Своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со стороны заявителей

х

х

х

4.

Не допустить нецелевое расходование средств бюджетов муниципальных учреждений культуры и спорта.

Х

х

х

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма на

территории муниципального образования

«Монастырщинский район»

Смоленской области»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы

на 2020 год

«Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования

«Монастырщинский район» Смоленской области»

№ п\п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя

Исполнитель мероприятия

Источник финансирования.

Объем финансирования муниципальной программы (тыс, руб.)

Значение показателя

Примечание

(указыв. Причины неосвоения средств, не достижения показателей)

План на 12 месяцев

Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев

Процент освоения

Плановое на 12 месяцев

Фактическое за

6 месяцев,

9 месяцев, 12 месяцев

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мероприятия

1.

Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры, спорта и искусства

муниципальное казенное учреждение

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

МКУ ЦБ

Бюджет МО

х

х

х

2.

Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности

МБУК «Монастырщинский РКДЦ», «Монастырщинский РДК»

Бюджет МО, средства, от принос. Доход деят-ти

х

х

х

3.

Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения

МБУК «Монастырщинское МЦБО»

Бюджет МО,

средства, от приносящей доход деятельности

х

х

х

4.

Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами

МБУДО ДШИ

Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей

х

х

х

5.

Обеспечение деятельности и поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций, повышение качества и объема социальных услуг

СОО ВОИ

Бюджет МО

х

х

х

6.

Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

х

х

х

Показатели

1442,8

1.

Увеличение темпа роста числа посещения историко - краеведческого музея (индивидуальных, экскурсионных)

Отдел культуры и спорта, МБУК РКДЦ

Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности

х

х

х

2.

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

Отдел культуры и спорта, МБУК РКДЦ, МБУК РДК, МБУК МЦБО,

МБУДО ДШИ

Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования родителей

х

х

х

3.

Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет»

Отдел культуры и спорта, МБУК МЦБО

Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности

х

х

х

4.

Увеличение темпа роста числа мероприятий по туризму

Отдел культуры и спорта, МБУК РКДЦ, МБУК РДК, МБУК МЦБО

Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности

х

х

х

2. 1.Подпрограмма «Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Мероприятия

1.

Обеспечение функционирования

МКУ ЦБ

муниципальное казенное учреждение « Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства» МКУ ЦБ

Бюджет МО

х

х

х

Показатели

1.

Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства» МКУ ЦБ

Бюджет МО

х

х

х

0

2.

Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений

муниципальное казенное учреждение

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства» МКУ ЦБ

Бюджет МО

х

х

х

0

3.

Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации

муниципальное казенное учреждение

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства» МКУ ЦБ

Бюджет МО

х

х

х

0

4.

Нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

МКУ ЦБ

Бюджет МО

х

х

х

0

2.2. Подпрограмма «Организация культурно - досуговой деятельности»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»

Мероприятия

1.

1. Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности

МБУК «Монастырщинский РКДЦ», «Монастырщинский РДК»

Бюджет МО, средства, от приносящей доход деятельности

х

х

х

Показатели

1.

Увеличение темпа роста числа проведенных культурно- массовых мероприятий

МБУК «Монастырщинский РКДЦ», «Монастырщинский РДК»

Бюджет МО, средства, от принос. доход деят-ти

х

х

х

2.

Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

МБУК «Монастырщинский РКДЦ», «Монастырщинский РДК»

Бюджет МО, средства, от приносящей доход деятельности

х

х

х

2.3. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания»

муниципальной программы «Развитие культуры туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Мероприятия

1.

Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения

МБУК

«Монастырщинское МЦБО»

Бюджет МО,

средства, от приносящей. доход деятельности

х

х

х

Показатели

1.

Увеличение книговыдачи на 1000 жителей

МБУК «Монастырщинское МЦБО»

Бюджет МО,

средства, от приносящей. доход деятельности

х

х

х

2.

Увеличение темпа роста числа посещения библиотек

МБУК «Монастырщинское МЦБО»

Бюджет МО,

средства, от приносящей, доход деятельности

х

х

х

2.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Мероприятия

1.

Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами.

МБУДО ДШИ

Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей

х

х

х

Показатели

1.

Увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств

МБУДО ДШИ

Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей

х

х

х

2.

Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг

МБУДО ДШИ

Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей

х

х

х

2.5. Обеспечивающая подпрограмма «Организация управления в сфере культуры и спорта»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области».

Мероприятия

1.

Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта, прочие расходы, в т. ч. оплата труда работников

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

х

х

х

2.

Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации управления сферой культуры и спорта

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

-

х

х

х

3.

Информационное сопровождение

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

-

х

х

х

4.

Проведение мероприятий по распространению результатов программы

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

-

х

х

х

Показатели

1.

Своевременный анализ и прогнозирование социально- культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимых для этого исследований.

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

х

х

х

2.

Обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности, досуга, спорта и организации работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства.

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

х

х

х

3.

Своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со стороны заявителей

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

х

х

х

4.

Не допустить нецелевое расходование средств бюджетов муниципальных учреждений культуры и спорта.

Отдел культуры и спорта

Бюджет МО

х

х

х

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный стенд от 31.03.2020
Рубрики правового классификатора: 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать