Основная информация
Дата опубликования: | 30 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28034605202000037 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Белогорск |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 371
О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 № 1874 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск»
В соответствии с решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 19.12.2019 № 39/108 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 27.02.2020 № 42/09), в целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы,
постановляю:
Внести в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 № 1874 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск» (в редакции постановления от 30.12.2019 № 1957) следующие изменения:
1.1. Строку девятую паспорта программы изложить в следующей редакции:
9
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 660823,429 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 47361,734 тыс. руб.;
2017 г. – 46246,413 тыс. руб.;
2018 г. – 51331,785 тыс. руб.;
2019 г. – 62945,734 тыс. руб.;
2020 г. – 75189,281 тыс. руб.;
2021 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2022 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2023 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2024 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2025 г. – 66283,476 тыс. руб.
1.2. Абзац первый раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая потребность средств на 2015-2025 годы составляет 660823,429 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 47361,734 тыс. руб.;
2017 г. – 46246,413 тыс. руб.;
2018 г. – 51331,785 тыс. руб.;
2019 г. – 62945,734 тыс. руб.;
2020 г. – 75189,281 тыс. руб.;
2021 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2022 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2023 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2024 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2025 г.– 66283,476 тыс. руб.».
1.3. В подпрограмме 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления транспортом»:
1) Строку 7 «Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
7
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 251280,369 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 23810,240 тыс. руб.;
2016 г. – 22903,288 тыс. руб.;
2017 г. – 22814,570 тыс. руб.;
2018 г. – 24523,742 тыс. руб.;
2019 г. – 24138,074 тыс. руб.;
2020 г. – 23763,360 тыс. руб.;
2021 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2022 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2023 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2024 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2025 г. – 21865,419 тыс. руб.
2) Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая потребность средств на 2015-2025 годы составляет 251280,369 тыс. руб., в том числе:
2015 г. – 23810,240 тыс. руб.;
2016 г. – 22903,288 тыс. руб.;
2017 г. – 22814,570 тыс. руб.;
2018 г. – 24523,742 тыс. руб.;
2019 г. – 24138,074 тыс. руб.;
2020 г. – 23763,360 тыс. руб.
2021 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2022 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2023 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2024 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2025 г. – 21865,419 тыс. руб.».
3) Таблицу 1 «Коэффициенты значимости мероприятий» раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
22016
2017
2018
22019
22020
22021
22022
22023
22024
22025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ПП 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления транспортом»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1
ОМ 1.1 «Обеспечение реализации подпрограммы»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.1
М 1.1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»
00,94
00,97
0,97
00,97
1
1
11
1
1
1
1.1.2
М 1.1.2. «Совершенствование материально – технической базы»
00,06
0,03
0,03
0,03
--
-
-
-
-
-
1.4. В подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления»:
1) Строку 7 «Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
7
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 409543,060 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24458,446 тыс. руб.;
2017 г. – 23431,843 тыс. руб.;
2018 г. – 26808,043 тыс. руб.;
2019 г. – 38807,660 тыс. руб.;
2020 г. – 51425,921 тыс. руб.;
2021 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2022 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2023 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2024 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2025 г. – 44418,057 тыс. руб.
2) Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая потребность средств на 2015-2025 годы составляет 409543,060 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24458,446 тыс. руб.;
2017 г. – 23431,843 тыс. руб.;
2018 г. – 26808,043 тыс. руб.;
2019 г. – 38807,660 тыс. руб.;
2020 г. – 51425,921 тыс. руб.;
2021 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2022 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2023 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2024 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2025 г. – 44418,057 тыс. руб.».
1.5. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Внести постановление в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, финансы, бюджет города» правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по ЖКХ А.Н. Башуна.
Глава муниципального образования
г. Белогорск
С.Ю. Мелюков
Приложение к постановлению
Администрации г. Белогорск
30.03.2020 № 371
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г.Белогорск "
Всего, в том числе
0113
12 0 00 00000
614 492,327
47 361,734
46 246,413
51 331,785
62 945,734
75 189,281
66 283,476
66 283,476
66 283,476
66 283,476
66 283,476
2
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск"
007
550 656,584
47 038,894
46 246,413
51 331,785
56 112,652
65 757,115
56 833,945
56 833,945
56 833,945
56 833,945
56 833,945
3
Администрация г.Белогорск
002
63 835,743
322,840
0,000
0,000
6 833,082
9 432,166
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
4
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления транспортом"
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск"
007
0113
12 1 00 00000
227 470,129
22 903,288
22 814,570
24 523,742
24 138,074
23 763,360
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
5
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение реализации подпрограммы"
МБУ "Единая диспетчерская служба г.Белогорск"
007
0113
12 1 01 00000
227 470,129
22 903,288
22 814,570
24 523,742
24 138,074
23 763,360
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
6
Мероприятие 1.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МБУ "Единая диспетчерская служба г.Белогорск"
007
0113
12 1 01 11110
224 624,662
21 583,288
22 049,423
23 864,107
24 037,389
23 763,360
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
7
Мероприятие 1.1.2. "Совершенствование материально-технической базы"
МБУ "Единая диспетчерская служба г.Белогорск"
007
0113
12 1 01 12350
2 845,467
1 320,000
765,147
659,635
100,685
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8
Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления"
Всего, в том числе
387 022,198
24 458,446
23 431,843
26 808,043
38 807,660
51 425,921
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
Администрация г.Белогорск
002
0113
12 2 00 00000
63 835,743
322,840
0,000
0,000
6 833,082
9 432,166
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск"
007
323 186,455
24 135,606
23 431,843
26 808,043
31 974,578
41 993,755
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
9
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы"
Всего, в том числе
0113
12 2 01 00000
387 022,198
24 458,446
23 431,843
26 808,043
38 807,660
51 425,921
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
Администрация г.Белогорск
002
322,840
322,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МКУ "Правовое управление МО
г. Белогорск"
63 512,903
0,000
0,000
0,000
6 833,082
9 432,166
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
МКУ "Служба по обеспечению ДОМС" г.Белогорск
007
323 186,455
24 135,606
23 431,843
26 808,043
31 974,578
41 993,755
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
10
Мероприятие 2.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
Всего, в том числе
0113
12 2 01 11110
387 022,198
24 458,446
23 431,843
26 808,043
38 807,660
51 425,921
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
Администрация г.Белогорск
002
322,840
322,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МКУ "Правовое управление МО
г. Белогорск"
63 512,903
0,000
0,000
0,000
6 833,082
9 432,166
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
МКУ "Служба по обеспечению ДОМС" г.Белогорск
007
323 186,455
24 135,606
23 431,843
26 808,043
31 974,578
41 993,755
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020 № 371
О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 № 1874 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск»
В соответствии с решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 19.12.2019 № 39/108 «О местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 27.02.2020 № 42/09), в целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы,
постановляю:
Внести в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 № 1874 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск» (в редакции постановления от 30.12.2019 № 1957) следующие изменения:
1.1. Строку девятую паспорта программы изложить в следующей редакции:
9
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета составляет 660823,429 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 47361,734 тыс. руб.;
2017 г. – 46246,413 тыс. руб.;
2018 г. – 51331,785 тыс. руб.;
2019 г. – 62945,734 тыс. руб.;
2020 г. – 75189,281 тыс. руб.;
2021 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2022 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2023 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2024 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2025 г. – 66283,476 тыс. руб.
1.2. Абзац первый раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая потребность средств на 2015-2025 годы составляет 660823,429 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 47361,734 тыс. руб.;
2017 г. – 46246,413 тыс. руб.;
2018 г. – 51331,785 тыс. руб.;
2019 г. – 62945,734 тыс. руб.;
2020 г. – 75189,281 тыс. руб.;
2021 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2022 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2023 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2024 г. – 66283,476 тыс. руб.;
2025 г.– 66283,476 тыс. руб.».
1.3. В подпрограмме 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления транспортом»:
1) Строку 7 «Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
7
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет местного бюджета составляет 251280,369 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 23810,240 тыс. руб.;
2016 г. – 22903,288 тыс. руб.;
2017 г. – 22814,570 тыс. руб.;
2018 г. – 24523,742 тыс. руб.;
2019 г. – 24138,074 тыс. руб.;
2020 г. – 23763,360 тыс. руб.;
2021 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2022 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2023 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2024 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2025 г. – 21865,419 тыс. руб.
2) Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая потребность средств на 2015-2025 годы составляет 251280,369 тыс. руб., в том числе:
2015 г. – 23810,240 тыс. руб.;
2016 г. – 22903,288 тыс. руб.;
2017 г. – 22814,570 тыс. руб.;
2018 г. – 24523,742 тыс. руб.;
2019 г. – 24138,074 тыс. руб.;
2020 г. – 23763,360 тыс. руб.
2021 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2022 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2023 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2024 г. – 21865,419 тыс. руб.;
2025 г. – 21865,419 тыс. руб.».
3) Таблицу 1 «Коэффициенты значимости мероприятий» раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
22016
2017
2018
22019
22020
22021
22022
22023
22024
22025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
ПП 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления транспортом»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1
ОМ 1.1 «Обеспечение реализации подпрограммы»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.1
М 1.1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»
00,94
00,97
0,97
00,97
1
1
11
1
1
1
1.1.2
М 1.1.2. «Совершенствование материально – технической базы»
00,06
0,03
0,03
0,03
--
-
-
-
-
-
1.4. В подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления»:
1) Строку 7 «Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
7
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 409543,060 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24458,446 тыс. руб.;
2017 г. – 23431,843 тыс. руб.;
2018 г. – 26808,043 тыс. руб.;
2019 г. – 38807,660 тыс. руб.;
2020 г. – 51425,921 тыс. руб.;
2021 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2022 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2023 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2024 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2025 г. – 44418,057 тыс. руб.
2) Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общая потребность средств на 2015-2025 годы составляет 409543,060 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24458,446 тыс. руб.;
2017 г. – 23431,843 тыс. руб.;
2018 г. – 26808,043 тыс. руб.;
2019 г. – 38807,660 тыс. руб.;
2020 г. – 51425,921 тыс. руб.;
2021 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2022 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2023 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2024 г. – 44418,057 тыс. руб.;
2025 г. – 44418,057 тыс. руб.».
1.5. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Внести постановление в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, финансы, бюджет города» правовой базы местного самоуправления города Белогорск.
Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по ЖКХ А.Н. Башуна.
Глава муниципального образования
г. Белогорск
С.Ю. Мелюков
Приложение к постановлению
Администрации г. Белогорск
30.03.2020 № 371
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г.Белогорск "
Всего, в том числе
0113
12 0 00 00000
614 492,327
47 361,734
46 246,413
51 331,785
62 945,734
75 189,281
66 283,476
66 283,476
66 283,476
66 283,476
66 283,476
2
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск"
007
550 656,584
47 038,894
46 246,413
51 331,785
56 112,652
65 757,115
56 833,945
56 833,945
56 833,945
56 833,945
56 833,945
3
Администрация г.Белогорск
002
63 835,743
322,840
0,000
0,000
6 833,082
9 432,166
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
4
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления транспортом"
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск"
007
0113
12 1 00 00000
227 470,129
22 903,288
22 814,570
24 523,742
24 138,074
23 763,360
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
5
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение реализации подпрограммы"
МБУ "Единая диспетчерская служба г.Белогорск"
007
0113
12 1 01 00000
227 470,129
22 903,288
22 814,570
24 523,742
24 138,074
23 763,360
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
6
Мероприятие 1.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
МБУ "Единая диспетчерская служба г.Белогорск"
007
0113
12 1 01 11110
224 624,662
21 583,288
22 049,423
23 864,107
24 037,389
23 763,360
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
21 865,419
7
Мероприятие 1.1.2. "Совершенствование материально-технической базы"
МБУ "Единая диспетчерская служба г.Белогорск"
007
0113
12 1 01 12350
2 845,467
1 320,000
765,147
659,635
100,685
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8
Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления"
Всего, в том числе
387 022,198
24 458,446
23 431,843
26 808,043
38 807,660
51 425,921
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
Администрация г.Белогорск
002
0113
12 2 00 00000
63 835,743
322,840
0,000
0,000
6 833,082
9 432,166
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
МКУ "Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск"
007
323 186,455
24 135,606
23 431,843
26 808,043
31 974,578
41 993,755
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
9
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение реализации подпрограммы"
Всего, в том числе
0113
12 2 01 00000
387 022,198
24 458,446
23 431,843
26 808,043
38 807,660
51 425,921
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
Администрация г.Белогорск
002
322,840
322,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МКУ "Правовое управление МО
г. Белогорск"
63 512,903
0,000
0,000
0,000
6 833,082
9 432,166
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
МКУ "Служба по обеспечению ДОМС" г.Белогорск
007
323 186,455
24 135,606
23 431,843
26 808,043
31 974,578
41 993,755
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
10
Мероприятие 2.1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений"
Всего, в том числе
0113
12 2 01 11110
387 022,198
24 458,446
23 431,843
26 808,043
38 807,660
51 425,921
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
44 418,057
Администрация г.Белогорск
002
322,840
322,840
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
МКУ "Правовое управление МО
г. Белогорск"
63 512,903
0,000
0,000
0,000
6 833,082
9 432,166
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
9 449,531
МКУ "Служба по обеспечению ДОМС" г.Белогорск
007
323 186,455
24 135,606
23 431,843
26 808,043
31 974,578
41 993,755
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
34 968,526
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Белогорский вестник № 12 от 31.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: