Основная информация

Дата опубликования: 30 марта 2020г.
Номер документа: RU91003708202000072
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: администрация Пенжинского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2020г.                            № 65 

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158

В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158, и внесения изменений и дополнений

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158, изложить в новой редакции таблицы 1-9 согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района.

3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                                                                                    А.В. Болотнов                           

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Пенжинского муниципального района

№ 65 от «30» 03.2020 года

Изменения

В муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158 ( далее -Программа)

              1. Приложение 1-6 к Программе заменить приложениям 1-9 и изложить их в следующей редакции:

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Пенжинского муниципального района  и подпрограмм муниципальной  программы Пенжинского муниципального района  «Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Пенжинского муниципального района  коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий  »


п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое значение

текущий год 2018 (оценка)

очередной год 2019

первый год реализации программы 2020 год

второй год реализации программы 2021 год

третий год реализации программы 2022 год

четвертый год реализации программы

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная  программа Пенжинского муниципального района «Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Пенжинского муниципального района  коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий  »

1

Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности

%

100

20

26

20

20

30

30

2

Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Пенжинского района

ед.

4

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.1.1

Энергоемкость валового регионального продукта Пенжинского района  для фактических условий

кг у т/тыс. руб.

16,67

15,2

13,83

13,83

12,5

11,45

10,5

1.1.2

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов  к объему валового регионального продукта Пенжинского района

%

26,71

25,61

24,72

24,72

23,72

22,87

22,06

1.1.3

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пенжинского района;

%

100

90

95

95

100

100

100

1.1.4

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Пенжинского района

%

30

5

7

7

10

15

20

1.1.5

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пенжинского района

%

50

2

3

10

15

25

50

1.1.6

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пенжинского района;

%

0

0

0

0

0

5

10

1.1.7

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территорииПенжинского района (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт);

%

0

0

0

0

0

5

10

1.1.8

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Пенжинского района (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт).

МВт

0

0

0

0

0,2

0,5

1

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:

1.2.1

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

Гкал/кв.м.

0,286

0,277

0,269

0,269

0,261

0,253

0,245

1.2.2

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);

куб.м/чел

70,756

68,633

66,574

66,574

64,577

62,639

60,76

1.2.3

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);

куб.м/чел

37,14

36,026

34,945

34,945

33,896

32,88

31,893

1.2.4

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

кВт/кв.м.

47,073

45,661

44,291

44,291

42,963

41,674

40,423

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

1.3.1

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

Гкал/кв.м.

0,5016

0,5016

0,4982

0,4896

0,4823

0,4751

0,4688

1.3.2

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);

куб.м/чел

70,756

68,633

66,574

66,574

64,577

62,639

60,76

1.3.3

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на666665555

1 кв. метр общей площади);

кВт/кв.м.

47,073

45,661

44,291

44,291

42,963

41,674

40,423

4. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг :

1.4.1

Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

%

38,9

38,5

38

37,5

37

36,5

36

1.4.2

Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги

%

99

97

97,5

98

98,5

99

100

Подпрограмма  2 "Чистая вода в Пенжинском районе"

2.1

Удельный  вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

%

10

50

50

50

30

30,0

20,0

2.2

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

2

15

10

10

8

6

4

2.3

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

10

56

56

35,0

30,2

16,7

11,5

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе"

3.1

Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения

км

25

13

13

14

17

19,00

20,00

3.2

Количество обустроенных и восстановленных детских площадок

шт

50

8

12

18

20

23

30

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Пенжинском районе"

4.1

Доля общей площади многоквартирных домов в которых проведен комплексный капитальный ремонт от общей площади многоквартирных домов требующих капитального ремонта

%

2

3

5

5

12

15

20

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Пенжинского муниципального района  "Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Пенжинского района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий  "


п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия нереализации  основного мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы
(подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа Пенжинского муниципального района  " Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Пенжинском муниципальном районе  коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий  "

Подпрограмма 1  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"

1.1

Основное мероприятие 1.1. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Пенжинского района, согласно составленным энергетическим паспортам"

Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, бюджетные, казенные муниципальные учреждения

2018

2022

1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической  и тепловой энергии, холодной и горячей воды).

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической  и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.

1. Удельный расход элетроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов местного самоуправления Пенжинского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды  на снабжение органов местного самоуправления Пенжинского района (в расчете на 1 человека)

1.2

Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке)

1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
2. Недостижение значений целевых показателей.

Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.

1.3

Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия, направленные  на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"

Отдел  муниципального имущества УМИЗ ЖКХ

2018

2022

1. Снижение количества  бесхозяйных объектов.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)

Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее пердаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды

1.4

Основное мероприятие 1.4. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Пенжинского района"

Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

1. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию, и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов 

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов 2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами3.Недостижение значений целевых показателей

1.Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее пердаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.2.Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.3.Удельный расход топлива на выработку тепловой  энергии тепловыми электростанциями

1.5

Основное мероприятие 1.5. "Проведение  мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета  в многоквартирных домах в Пенжинском районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии  на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов"

Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

1.Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета
2.Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической  и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической  и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.

Доля объемов электрической, тепловой энергии холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

1.6

Основное мероприятие 1.6. "Проведение  мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Пенжинском районе и внедрение  технического  обслуживания электронной системы отчетности"

Отдел ЖКХ Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

1.Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Улучшение системы и достоверности отчетности.
3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4. Обучение специалистов

1.Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

не предусмотрено

1.7

Основное мероприятие 1.7."Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Отдел ЖКХ УМИЗ

2018

2022

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами

Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

1.8

Основное мероприятие 1.8."Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями Пенжинского муниципального района "

Учреждения Пенжинского муниципального района.

2018

2022

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами

Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Пенжинском районе"

2.1

Основное мероприятие 2.1. "Проведение технических мероприятий,           направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"

Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического  оборудования,  систем    измерения    количества   и    качества    воды,  укрепление   (восстановление)   зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества

1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения,  водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведения.
3.Недостижение значений целевых показателей

1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
2.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
3Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2.2

Основное мероприятие 2.2.  "Проведение мероприятий, направленных      на реконструкцию и  строительство систем водоснабжения "

Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края.
2.Обеспечение питьевой водой нормативного качества

1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
3.Ухудшение качества питьевой воды.
4.Недостижение значений целевых показателей

1.Удельный  вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
2.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
3.Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2.3

Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий,          направленных    на строительство систем водоотведения"

Отдел ЖКХ Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству  объектов канализационного хозяйства.
2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению   и улучшение экологической обстановки

1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой
3.Ухудшение качества питьевой воды.
4.Недостижение значений целевых показателей

1.Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
2.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
3. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе"

3.1

Основное мероприятие 3.1. "Уличные сети наружного освещения"

Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

Содержание и ремонт, обустройство новых линий наружного освещения

Увеличение социальной напряженности

Общая протяженность отремонтированных сетей наружного освещения

3.2

Основное мероприятие 3.7. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"

Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

1. Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
2. комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Количество обустроенных и восстановленных детских площадок

3.3

Основное мероприятие 3.3. "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на межселенных территориях".

Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

Планируется проведение комплекса работ по ремонту и реконструкции дорог общего пользования

Ухудшение условий проживания граждан, ухудшение снабжения сел топливом и продуктами питания.

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог

Подпрограмма 4  "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Пенжинском районе"

4.1

Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе"

Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ

2018

2022

Уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта, обеспечение специалистов служебным жильем, привлечение на работу специалистов

Увеличение социальной напряженности

1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
2. Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

4.2

Основное мероприятие 4.2. "Подготовка к отопительному периоду многоквартирных домов в Пенжинском районе"

Отдел ЖКХ УМИЗ ЖКХ

2018

2022

Безаварийное прохождение отопительного периода, обеспечение жителей теплом

Увеличение социальной напряженности

не предусмотрено

Подпрограмма 5  "Обеспечение исполнения муниципальной Программы"

5.1

Основное мероприятие 5.1 "Содержание муниципальных служащих Управления "

Начальник УМИЗ ЖКХ

2018

2022

Увеличение социальной напряженности

не предусмотрено

5.1

Подпрограмма Основное мероприятие 5.2 "Содержание работников Управления "

Начальник УМИЗ ЖКХ

2018

2022

Увеличение социальной напряженности

не предусмотрено

Таблица 3

Оценка применения мер муниципального регулирования 1

в сфере реализации муниципальной программы


п/п

Наименование меры 2

Показатель применения меры

Оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы 3

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1

Оценка мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствует

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2



____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.

____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 4

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы


п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1

Районная ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1.

Меры правового регулирования в сфере  реализации муниципальной программы отсутствуют

Районная ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района  коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий  "

тыс. руб.

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР *

ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022год

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

11

4

Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Пенжинского района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий

Всего

х

х

625 639,87668

103 424,35013

112 761,07479

124 399,62968

142 354,24604

142 700,57604

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

х

х

625 639,87668

103 424,35013

112 761,07479

124 399,62968

142 354,24604

142 700,57604

за счет средств федерального бюджета**

х

х

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***

х

х

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

х

х

326 501,78501

375,00000

53 395,71400

89 933,55101

91 405,87000

91 391,65000

за счет средств местных бюджетов

х

х

299 138,09167

103 049,35013

59 365,36079

34 466,07867

50 948,37604

51 308,92604

за счет средств внебюджетных фондов

х

х

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

х

х

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1

Подпрограмма 1  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"

Всего

903

041

523 136,58876

83 685,77289

92 312,52489

103 300,40108

121 891,05495

121 946,83495

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

041

523 136,58876

83 685,77289

92 312,52489

103 300,40108

121 891,05495

121 946,83495

за счет средств федерального бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

041

326 126,78501

0,00000

53 395,71400

89 933,55101

91 405,87000

91 391,65000

за счет средств местных бюджетов

903

041

197 009,80375

83 685,77289

38 916,81089

13 366,85007

30 485,18495

30 555,18495

за счет средств внебюджетных фондов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.1

Основное мероприятие 1.1."Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Пенжинского района,  согласно составленным энергетическим паспортам"

Всего

903

041

75,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

041

75,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

за счет средств федерального бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

041

75,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.2

Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

Всего

903

041

633,44000

115,00000

115,00000

172,32000

87,67000

143,45000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

041

633,44000

115,00000

115,00000

172,32000

87,67000

143,45000

за счет средств федерального бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

041

128,44000

0,00000

0,00000

57,32000

42,67000

28,45000

за счет средств местных бюджетов

903

041

505,00000

115,00000

115,00000

115,00000

45,00000

115,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.3

Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия, направленные  на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"

Всего

903

041

75,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

041

75,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

за счет средств федерального бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

041

75,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.4

Основное мероприятие 1.4. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края"

Всего

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.5

Основное мероприятие 1.5. "Проведение  мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета  в многоквартирных домах в  Пенжинском районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии  на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов"

Всего

903

041

75,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

041

75,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

за счет средств федерального бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

041

75,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.6

Основное мероприятие 1.6."Проведение  мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического  обслуживания электронной системы отчетности"

Всего

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.7

Основное мероприятие 1.7. "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Всего

903

041

92 493,00000

17 184,00000

18 792,00000

18 839,00000

18 839,00000

18 839,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

041

92 493,00000

17 184,00000

18 792,00000

18 839,00000

18 839,00000

18 839,00000

за счет средств федерального бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

041

75 309,00000

0,00000

18 792,00000

18 839,00000

18 839,00000

18 839,00000

за счет средств местных бюджетов

903

041

17 184,00000

17 184,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.8

Основное мероприятие 1.8. "Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями"

Всего

903

041

429 785,14876

66 341,77289

73 360,52489

84 244,08108

102 919,38495

102 919,38495

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

041

429 785,14876

66 341,77289

73 360,52489

84 244,08108

102 919,38495

102 919,38495

за счет средств федерального бюджета

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

041

250 689,34501

0,00000

34 603,71400

71 037,23101

72 524,20000

72 524,20000

за счет средств местных бюджетов

903

041

179 095,80375

66 341,77289

38 756,81089

13 206,85007

30 395,18495

30 395,18495

за счет средств внебюджетных фондов

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

041

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2

Подпрограмма 2
"Чистая вода в Пенжинском районе"

Всего

903

042

475,00000

395,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

042

475,00000

395,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

за счет средств федерального бюджета

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

042

375,00000

375,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

042

100,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.1

Основное мероприятие 2.1. "Проведение технических мероприятий,           направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"

Всего

903

042

100,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

042

100,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

за счет средств федерального бюджета

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

042

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

042

100,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.2

Основное мероприятие 2.2.  "Проведение мероприятий, направленных      на реконструкцию и  строительство систем водоснабжения "

Всего

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

042

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.3

Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий,          направленных    на реконструкцию и строительство систем водоотведения"

Всего

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

042

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе"

Всего

903

043

2 128,21892

112,54624

123,76490

152,92760

869,49009

869,49009

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

043

2 128,21892

112,54624

123,76490

152,92760

869,49009

869,49009

за счет средств федерального бюджета

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

043

2 128,21892

112,54624

123,76490

152,92760

869,49009

869,49009

за счет средств внебюджетных фондов

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.1

Основное мероприятие 3.1. "Уличные сети наружного освещения"

Основное мероприятие 3.1. "Уличные сети наружного освещения"

903

043

2 103,21892

107,54624

118,76490

147,92760

864,49009

864,49009

903

043

2 103,21892

107,54624

118,76490

147,92760

864,49009

864,49009

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

043

2 103,21892

107,54624

118,76490

147,92760

864,49009

864,49009

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.2

Основное мероприятие 3.2. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"

Всего

903

043

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

043

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

за счет средств федерального бюджета

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

043

25,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.3

Основное мероприятие 3.3 "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на межселенных территориях Пенжинского района"

Всего

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

043

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт  специализированного жилого фонда вПенжинском районе"

Всего

903

044

2 000,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

044

2 000,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

за счет средств федерального бюджета

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

044

2 000,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.1

Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе"

Всего

903

044

2 000,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

044

2 000,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

за счет средств федерального бюджета

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

044

2 000,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.2

Основное мероприятие 4.2 " Подготовка к отопительному зимнему периоду многоквартирных домов в Пенжинском районе"

Всего

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

044

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Подпрограмма 5 "Обеспечение исполнения муниципальной Программы"

Всего

903

045

97 900,06900

18 831,03100

19 904,78500

20 526,30100

19 173,70100

19 464,25100

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

045

97 900,06900

18 831,03100

19 904,78500

20 526,30100

19 173,70100

19 464,25100

за счет средств федерального бюджета

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

045

97 900,06900

18 831,03100

19 904,78500

20 526,30100

19 173,70100

19 464,25100

за счет средств внебюджетных фондов

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.1.

Основное мероприятие 5.1 "Содержание муниципальных служащих Управления "

Всего

903

045

36 149,87878

7 710,70100

7 088,51978

7 446,58600

6 952,03600

6 952,03600

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

045

36 149,87878

7 710,70100

7 088,51978

7 446,58600

6 952,03600

6 952,03600

за счет средств федерального бюджета

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

045

36 149,87878

7 710,70100

7 088,51978

7 446,58600

6 952,03600

6 952,03600

за счет средств внебюджетных фондов

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.2.

ПодпрограммаОсновное мероприятие 5.2 "Содержание работников Управления "

Всего

903

045

28 568,63822

11 120,33000

12 816,26522

13 079,71500

12 221,66500

12 512,21500

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

903

045

28 568,63822

11 120,33000

1 498,35022

5 791,83600

4 933,78600

5 224,33600

за счет средств федерального бюджета

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

045

0,00000

0,00000

11 317,91500

7 287,87900

7 287,87900

7 287,87900

за счет средств местных бюджетов

903

045

28 568,63822

11 120,33000

1 498,35022

5 791,83600

4 933,78600

5 224,33600

за счет средств внебюджетных фондов

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств юридических лиц

903

045

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Таблица 6

План реализации муниципальной программы Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского района   коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "



Наименование подпрограммы, контрольного события программы

ответственный исполнитель
(ИОГВ/Ф.И.О.)

срок реализации
(дата)

1

2

3

4

1

Подпрограмма 1  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"

х

Х

1.1

    Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов ( электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, бюджетные, казенные муниципальные учреждения

2018-2022 гг

1.2

Замена ветхих инженерных сетей

Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений

2018-2022 гг

1.3

Снижение количества бесхозяйных объектов.

Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района

2018-2022 гг

1.5

Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета

Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений

2018-2022 гг

1.7

Выплата  гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района

Богаченко О.П.

2018-2022 гг

1.8

Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов

Учреждения Пенжинского муниципального района

2018-2022 гг

2

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Пенжинском районе"

Х

Х

2.1.

Модернизация энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды.

Установка приборов учета

Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселенй

2018-2022 гг

3

Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство населенных пунктов

х

Х

3.1

Содержание и ремонт, обустройство новых линий наружного освещения

Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений

2018-2022 гг

3.2

Устройство новых и обустройство существующих детских площадок, площадок отдыха.

Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений

201-2022 гг

3.3

Ремонт и реконструкция дорог общего пользования

Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений

2018-2022 гг

4

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе"

х

Х

4.1

Обеспечение специалистов служебным жильем

Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района

2018-2022 гг

Таблица 7

Финансово-экономическое обоснование к  постановления администрации Пенжинского муниципального района
об утверждении муниципальной программы Пенжинского муниципального района

Наименование программы: "Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий  "

тыс. рублей

№ п/п

Наименование подпрограммы

КБК

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

Р, ПР

КЦСР*

КВР**

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

11

1.

Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе» - всего, в том числе:

х

х

х

х

83 685,77289

92 312,52489

103 300,40108

121 891,05495

121 946,83495

1.1.

всего по  КБК 1, в том числе:

903

0505

0410109990

200

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

а)

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

б)

за счет средств местного бюджета

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

1.2.

всего по КБК 2, в том числе:

903

0505

0410209990

200

115,00000

115,00000

172,32000

87,67000

143,45000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

0,00000

0,00000

57,32000

42,67000

28,45000

за счет средств местного бюджета

115,00000

115,00000

115,00000

45,00000

115,00000

1.3.

всего по КБК 3, в том числе:

903

0505

0410309990

200

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

1.4.

всего по КБК 4, в том числе:

903

0505

0410409990

200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

всего по КБК 5, в том числе:

903

0505

0410509990

200

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

1.6.

всего по КБК 6, в том числе:

903

0505

0410609990

200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7.

всего по КБК 7, в том числе:

903

1003

0410740240

200

17 184,00000

18 792,00000

18 839,00000

18 839,00000

18 839,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

18 792,00000

18 839,00000

18 839,00000

18 839,00000

за счет средств местного бюджета

17 184,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.8.

всего по КБК 8, в том числе:

903

0000

0410809990

200

66 341,77289

73 360,52489

84 244,08108

102 919,38495

102 919,38495

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

66 341,77289

73 360,52489

84 244,08108

102 919,38495

102 919,38495

2.

Подпрограмма 2
«Чистая вода в Пенжинском районе» - всего, в том числе:

х

х

х

х

395,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

2.1.

всего по КБК 1, в том числе:

903

0505

0420109990

200

395,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

375,00000

за счет средств местного бюджета

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

20,00000

2.2.

всего по КБК 2, в том числе:

903

0505

0420209990

200

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

2.3.

всего по  КБК 2, в том числе:

903

0505

0420309990

200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство населенных пунктов в Пенжинском районе" - всего, в том числе:

х

х

х

х

112,54624

123,76490

152,92760

869,49009

869,49009

3.1.

всего по КБК 1, в том числе:

903

0503

0430110150

200

107,54624

118,76490

147,92760

864,49009

864,49009

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средствместного бюджета

107,54624

118,76490

147,92760

864,49009

864,49009

3.2.

всего по  КБК 2, в том числе:

903

0503

0430210190

200

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

3.3.

всего по  КБК 3, в том числе:

903

0409

0430310210

200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средствместного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда  в Пенжинском районе" - всего, в том числе:

х

х

х

х

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

4.1.

всего по КБК 1, в том числе:

903

0501

0440109990

200

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

4.2.

всего по КБК 1, в том числе:

903

0501

0440209990

200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение исполнения муниципальной Программы" - всего, в том числе:

х

х

х

х

18 831,03100

19 904,78500

20 526,30100

19 173,70100

19 464,25100

5.1.

всего по КБК 1, в том числе:

903

0104

0450110010

200

7 710,70100

7 088,51978

7 446,58600

6 952,03600

6 952,03600

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

за счет средств местного бюджета

7 710,70100

7 088,51978

7 446,58600

6 952,03600

6 952,03600

5.2.

всего по КБК 1, в том числе:

903

0113

04502

200

11 120,33000

12 816,26522

13 079,71500

12 221,66500

12 512,21500

за счет целевых МБТ из  бюджетов других уровней***

11 317,91500

7 287,87900

7 287,87900

7 287,87900

за счет средств местного бюджета

11 120,33000

1 498,35022

5 791,83600

4 933,78600

5 224,33600

в том числе

903

0113

0450209990

200

2 480,60000

1 498,35022

5 791,83600

4 933,78600

5 224,33600

903

0113

0450220520

200

8 639,73000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ИТОГО по муниципальной программе

х

х

х

х

103 424,35013

112 761,07479

124 399,62968

142 354,24604

142 700,57604

Таблица 8

Детальный план-график реализации муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2020 год и и плановый период 2021 и 2022 годов "



Наименование основного мероприятия, КВЦП,   контрольного события программы

Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.

Код бюд-жетной класси-фика-
ции 2

Ответст-венный испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)

Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия

Срок начала реали-зации

Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события)

График реализации (месяц/квартал)

2020 год, месяц

2021, квартал

2022, квартал

всего

2020 год

2021 год

2022год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе»

347 138,29098

103 300,40108

121 891,05495

121 946,83495

х

1.1

Основное мероприятие 1.1. Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Пенжинского района,  согласно составленным энергетическим паспортам"

45,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района

2018

2022

Всего:

45,00000

15,00000

15,00000

15,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

45,00000

15,00000

15,00000

15,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событе программы уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района,бюджетные, казенные муниципальные учреждения

2018

2022

1.2

Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей

403,44000

172,32000

87,67000

143,45000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района

2018

2022

Всего:

403,44000

172,32000

87,67000

143,45000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

128,44000

57,32000

42,67000

28,45000

местные бюджеты

275,00000

115,00000

45,00000

115,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событие программы замена ветхих инженерных сетей

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

1.3

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные  на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

45,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района

2018

2022

Всего:

45,00000

15,00000

15,00000

15,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

45,00000

15,00000

15,00000

15,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событие программы снижение количества бесхозяйных объектов

Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района

2018

2022

1.4

Основное мероприятие 1.4. Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района

2018

2022

Всего:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5

Основное мероприятие 1.5. Проведение  мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета  в многоквартирных домах в  Пенжинском районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии  на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов

45,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района

2018

2022

Всего:

45,00000

15,00000

15,00000

15,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

45,00000

15,00000

15,00000

15,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событие программы установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений

2018

2022

1.6

Основное мероприятие 1.6. Проведение  мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического  обслуживания электронной системы отчетности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7

Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

56 517,00000

18 839,00000

18 839,00000

18 839,00000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
Богаченко О.П.

2018

2022

Всего:

56 517,00000

18 839,00000

18 839,00000

18 839,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

56 517,00000

18 839,00000

18 839,00000

18 839,00000

местные бюджеты

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событие программы выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района Богаченко О.П.

2018

2022

1.8

Основное мероприятие 1.8. Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями Пенжинского муниципального района

290 082,85098

84 244,08108

102 919,38495

102 919,38495

Учреждения Пенжинского района

2018

2022

Всего:

290 082,85098

84 244,08108

102 919,38495

102 919,38495

федеральный бюджет

0,00000

краевой бюджет

216 085,63101

71 037,23101

72 524,20000

72 524,20000

местные бюджеты

73 997,21997

13 206,85007

30 395,18495

30 395,18495

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событие программы своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов

Учреждения Пенжинского района

2018

2022

2.

Подпрограмма 2 «Чистая вода в Пенжинском районе»

60,00000

20,00000

20,00000

20,00000

х

2.1

Основное мероприятие 2.1. Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения

60,00000

20,00000

20,00000

20,00000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений

2018

2022

Всего:

60,00000

20,00000

20,00000

20,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

60,00000

20,00000

20,00000

20,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событие программы модернизация энергомеханическоого оборудования, систем измерения количества и качества воды. установка приборов учета

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений

2018

2022

2.2

Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и  строительство систем водоснабжения

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений

2018

2022

Всего:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3

Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений

2018

2022

Всего:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе»

1 891,90778

152,92760

869,49009

869,49009

х

3.1

Основное мероприятие 3.1. Уличные сети наружного освещения

1 876,90778

147,92760

864,49009

864,49009

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений

2018

2022

Всего:

1 876,90778

147,92760

864,49009

864,49009

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

1 876,90778

147,92760

864,49009

864,49009

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событие программы содержание и ремонт, обустройство новых линий наружнего освещения

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений

2018

2022

3.2

Основное мероприятие 3.2. Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок

15,00000

5,00000

5,00000

5,00000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений

2018

2022

Всего:

15,00000

5,00000

5,00000

5,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

15,00000

5,00000

5,00000

5,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событие программы устройство новых и обустройство существующих детских площадок, площадок отдыха.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений

2018

2022

3.3

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на межселенных территориях Пенжинского района

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений

2018

2022

Всего:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событие программы ремонт и реконструкция дорог общего пользования

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений

2018

2022

4.

Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Пенжинском районе»

1 200,00000

400,00000

400,00000

400,00000

х

4.1

Основное мероприятие 4.1. Капитальный ремонт специализированного жилищного фонда в Пенжинском районе

1 200,00000

400,00000

400,00000

400,00000

Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского района

2018

2022

Всего:

1 200,00000

400,00000

400,00000

400,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

1 200,00000

400,00000

400,00000

400,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Контрольное событие программы обеспечение специалистов служебным жильем

Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского района

2018

2022

4.2

Основное мероприятие 4.2. Подготовка к отопительному зимнему периоду многоквартирных домов в Пенжинском районе

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
\

2018

2022

Всего:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 «Содержание Управления ЖКХ, муниципального заказа Администрации Пенжинского муниципального района»

59 164,25300

20 526,30100

19 173,70100

19 464,25100

х

5.1

Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных служащих Управления

21 350,65800

7 446,58600

6 952,03600

6 952,03600

Начальник УМИЗ ЖКХ  администрации Пенжинского района

Всего:

21 350,65800

7 446,58600

6 952,03600

6 952,03600

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

местные бюджеты

21 350,65800

7 446,58600

6 952,03600

6 952,03600

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2

Основное мероприятие 5.2. Содержание муниципальных служащих Управления

37 813,59500

13 079,71500

12 221,66500

12 512,21500

Начальник УМИЗ ЖКХ  администрации Пенжинского района

Всего:

37 813,59500

13 079,71500

12 221,66500

12 512,21500

федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

краевой бюджет

21 863,63700

7 287,87900

7 287,87900

7 287,87900

местные бюджеты

15 949,95800

5 791,83600

4 933,78600

5 224,33600

государственные внебюджетные фонды

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

юридические лица

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

409 454,45176

124 399,62968

142 354,24604

142 700,57604

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Таблица 9

Перечень основных мероприятий иных муниципальных программ,

оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы


п/п

Наименование иной муниципальной программы, Ответственный исполнитель 1

Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей
и решение задач муниципальной программы 2

Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы 4

1

2

3

4

1

Муниципальная программа 1

Основное мероприятие A

2

Основное мероприятие B

… Перечень основных мероприятий оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы отсутствует

…n

Муниципальная программа n

Основное мероприятие C

Основное мероприятие D

_____1_В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.

_____2_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.

_____4_В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сайт администрации от 01.04.2020
Рубрики правового классификатора: 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать