Основная информация
Дата опубликования: | 30 марта 2020г. |
Номер документа: | RU91003708202000072 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | администрация Пенжинского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
____________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2020г. № 65
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158, и внесения изменений и дополнений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158, изложить в новой редакции таблицы 1-9 согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.В. Болотнов
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Пенжинского муниципального района
№ 65 от «30» 03.2020 года
Изменения
В муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158 ( далее -Программа)
1. Приложение 1-6 к Программе заменить приложениям 1-9 и изложить их в следующей редакции:
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Пенжинского муниципального района и подпрограмм муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий »
№
п/п
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение
текущий год 2018 (оценка)
очередной год 2019
первый год реализации программы 2020 год
второй год реализации программы 2021 год
третий год реализации программы 2022 год
четвертый год реализации программы
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Пенжинского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий »
1
Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности
%
100
20
26
20
20
30
30
2
Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Пенжинского района
ед.
4
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1.1
Энергоемкость валового регионального продукта Пенжинского района для фактических условий
кг у т/тыс. руб.
16,67
15,2
13,83
13,83
12,5
11,45
10,5
1.1.2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Пенжинского района
%
26,71
25,61
24,72
24,72
23,72
22,87
22,06
1.1.3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пенжинского района;
%
100
90
95
95
100
100
100
1.1.4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Пенжинского района
%
30
5
7
7
10
15
20
1.1.5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пенжинского района
%
50
2
3
10
15
25
50
1.1.6
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пенжинского района;
%
0
0
0
0
0
5
10
1.1.7
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территорииПенжинского района (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт);
%
0
0
0
0
0
5
10
1.1.8
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Пенжинского района (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт).
МВт
0
0
0
0
0,2
0,5
1
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:
1.2.1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
Гкал/кв.м.
0,286
0,277
0,269
0,269
0,261
0,253
0,245
1.2.2
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
куб.м/чел
70,756
68,633
66,574
66,574
64,577
62,639
60,76
1.2.3
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
куб.м/чел
37,14
36,026
34,945
34,945
33,896
32,88
31,893
1.2.4
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
кВт/кв.м.
47,073
45,661
44,291
44,291
42,963
41,674
40,423
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
1.3.1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
Гкал/кв.м.
0,5016
0,5016
0,4982
0,4896
0,4823
0,4751
0,4688
1.3.2
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
куб.м/чел
70,756
68,633
66,574
66,574
64,577
62,639
60,76
1.3.3
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на666665555
1 кв. метр общей площади);
кВт/кв.м.
47,073
45,661
44,291
44,291
42,963
41,674
40,423
4. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг :
1.4.1
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
%
38,9
38,5
38
37,5
37
36,5
36
1.4.2
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
%
99
97
97,5
98
98,5
99
100
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Пенжинском районе"
2.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
10
50
50
50
30
30,0
20,0
2.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
2
15
10
10
8
6
4
2.3
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
10
56
56
35,0
30,2
16,7
11,5
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе"
3.1
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
км
25
13
13
14
17
19,00
20,00
3.2
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
шт
50
8
12
18
20
23
30
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Пенжинском районе"
4.1
Доля общей площади многоквартирных домов в которых проведен комплексный капитальный ремонт от общей площади многоквартирных домов требующих капитального ремонта
%
2
3
5
5
12
15
20
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "
№
п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы
(подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа Пенжинского муниципального района " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинском муниципальном районе коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"
1.1
Основное мероприятие 1.1. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Пенжинского района, согласно составленным энергетическим паспортам"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, бюджетные, казенные муниципальные учреждения
2018
2022
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.
1. Удельный расход элетроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов местного самоуправления Пенжинского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов местного самоуправления Пенжинского района (в расчете на 1 человека)
1.2
Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке)
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
2. Недостижение значений целевых показателей.
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
1.3
Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ
2018
2022
1. Снижение количества бесхозяйных объектов.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее пердаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.4
Основное мероприятие 1.4. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Пенжинского района"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию, и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов 2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами3.Недостижение значений целевых показателей
1.Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее пердаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.2.Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.3.Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
1.5
Основное мероприятие 1.5. "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Пенжинском районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1.Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета
2.Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.
Доля объемов электрической, тепловой энергии холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
1.6
Основное мероприятие 1.6. "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Пенжинском районе и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Отдел ЖКХ Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1.Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Улучшение системы и достоверности отчетности.
3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4. Обучение специалистов
1.Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
не предусмотрено
1.7
Основное мероприятие 1.7."Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Отдел ЖКХ УМИЗ
2018
2022
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
1.8
Основное мероприятие 1.8."Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями Пенжинского муниципального района "
Учреждения Пенжинского муниципального района.
2018
2022
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Пенжинском районе"
2.1
Основное мероприятие 2.1. "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведения.
3.Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
2.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
3Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.2
Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения "
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края.
2.Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
3.Ухудшение качества питьевой воды.
4.Недостижение значений целевых показателей
1.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
2.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
3.Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2.3
Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на строительство систем водоотведения"
Отдел ЖКХ Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству объектов канализационного хозяйства.
2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой
3.Ухудшение качества питьевой воды.
4.Недостижение значений целевых показателей
1.Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
2.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
3. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе"
3.1
Основное мероприятие 3.1. "Уличные сети наружного освещения"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
Содержание и ремонт, обустройство новых линий наружного освещения
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных сетей наружного освещения
3.2
Основное мероприятие 3.7. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
2. комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
3.3
Основное мероприятие 3.3. "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на межселенных территориях".
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
Планируется проведение комплекса работ по ремонту и реконструкции дорог общего пользования
Ухудшение условий проживания граждан, ухудшение снабжения сел топливом и продуктами питания.
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Пенжинском районе"
4.1
Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе"
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ
2018
2022
Уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта, обеспечение специалистов служебным жильем, привлечение на работу специалистов
Увеличение социальной напряженности
1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
2. Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
4.2
Основное мероприятие 4.2. "Подготовка к отопительному периоду многоквартирных домов в Пенжинском районе"
Отдел ЖКХ УМИЗ ЖКХ
2018
2022
Безаварийное прохождение отопительного периода, обеспечение жителей теплом
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
Подпрограмма 5 "Обеспечение исполнения муниципальной Программы"
5.1
Основное мероприятие 5.1 "Содержание муниципальных служащих Управления "
Начальник УМИЗ ЖКХ
2018
2022
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
5.1
Подпрограмма Основное мероприятие 5.2 "Содержание работников Управления "
Начальник УМИЗ ЖКХ
2018
2022
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
Таблица 3
Оценка применения мер муниципального регулирования 1
в сфере реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование меры 2
Показатель применения меры
Оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы 3
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Оценка мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствует
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
…
____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.
____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
№
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1
Районная ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1.
Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствуют
Районная ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2.
…
Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР *
ВСЕГО
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
4
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
Всего
х
х
625 639,87668
103 424,35013
112 761,07479
124 399,62968
142 354,24604
142 700,57604
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
х
625 639,87668
103 424,35013
112 761,07479
124 399,62968
142 354,24604
142 700,57604
за счет средств федерального бюджета**
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
х
х
326 501,78501
375,00000
53 395,71400
89 933,55101
91 405,87000
91 391,65000
за счет средств местных бюджетов
х
х
299 138,09167
103 049,35013
59 365,36079
34 466,07867
50 948,37604
51 308,92604
за счет средств внебюджетных фондов
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"
Всего
903
041
523 136,58876
83 685,77289
92 312,52489
103 300,40108
121 891,05495
121 946,83495
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
523 136,58876
83 685,77289
92 312,52489
103 300,40108
121 891,05495
121 946,83495
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
326 126,78501
0,00000
53 395,71400
89 933,55101
91 405,87000
91 391,65000
за счет средств местных бюджетов
903
041
197 009,80375
83 685,77289
38 916,81089
13 366,85007
30 485,18495
30 555,18495
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1
Основное мероприятие 1.1."Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Пенжинского района, согласно составленным энергетическим паспортам"
Всего
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2
Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Всего
903
041
633,44000
115,00000
115,00000
172,32000
87,67000
143,45000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
633,44000
115,00000
115,00000
172,32000
87,67000
143,45000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
128,44000
0,00000
0,00000
57,32000
42,67000
28,45000
за счет средств местных бюджетов
903
041
505,00000
115,00000
115,00000
115,00000
45,00000
115,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.3
Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Всего
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.4
Основное мероприятие 1.4. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края"
Всего
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.5
Основное мероприятие 1.5. "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Пенжинском районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов"
Всего
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.6
Основное мероприятие 1.6."Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Всего
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.7
Основное мероприятие 1.7. "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Всего
903
041
92 493,00000
17 184,00000
18 792,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
92 493,00000
17 184,00000
18 792,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
75 309,00000
0,00000
18 792,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
17 184,00000
17 184,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.8
Основное мероприятие 1.8. "Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями"
Всего
903
041
429 785,14876
66 341,77289
73 360,52489
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
429 785,14876
66 341,77289
73 360,52489
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
250 689,34501
0,00000
34 603,71400
71 037,23101
72 524,20000
72 524,20000
за счет средств местных бюджетов
903
041
179 095,80375
66 341,77289
38 756,81089
13 206,85007
30 395,18495
30 395,18495
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2
Подпрограмма 2
"Чистая вода в Пенжинском районе"
Всего
903
042
475,00000
395,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
042
475,00000
395,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
за счет средств федерального бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
042
375,00000
375,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
042
100,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1
Основное мероприятие 2.1. "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Всего
903
042
100,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
042
100,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
за счет средств федерального бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
042
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
042
100,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2
Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения "
Всего
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
042
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.3
Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Всего
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе"
Всего
903
043
2 128,21892
112,54624
123,76490
152,92760
869,49009
869,49009
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
043
2 128,21892
112,54624
123,76490
152,92760
869,49009
869,49009
за счет средств федерального бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
043
2 128,21892
112,54624
123,76490
152,92760
869,49009
869,49009
за счет средств внебюджетных фондов
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.1
Основное мероприятие 3.1. "Уличные сети наружного освещения"
Основное мероприятие 3.1. "Уличные сети наружного освещения"
903
043
2 103,21892
107,54624
118,76490
147,92760
864,49009
864,49009
903
043
2 103,21892
107,54624
118,76490
147,92760
864,49009
864,49009
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
043
2 103,21892
107,54624
118,76490
147,92760
864,49009
864,49009
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.2
Основное мероприятие 3.2. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Всего
903
043
25,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
043
25,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
за счет средств федерального бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
043
25,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.3
Основное мероприятие 3.3 "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на межселенных территориях Пенжинского района"
Всего
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда вПенжинском районе"
Всего
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств федерального бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.1
Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе"
Всего
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств федерального бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.2
Основное мероприятие 4.2 " Подготовка к отопительному зимнему периоду многоквартирных домов в Пенжинском районе"
Всего
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5
Подпрограмма 5 "Обеспечение исполнения муниципальной Программы"
Всего
903
045
97 900,06900
18 831,03100
19 904,78500
20 526,30100
19 173,70100
19 464,25100
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
045
97 900,06900
18 831,03100
19 904,78500
20 526,30100
19 173,70100
19 464,25100
за счет средств федерального бюджета
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
045
97 900,06900
18 831,03100
19 904,78500
20 526,30100
19 173,70100
19 464,25100
за счет средств внебюджетных фондов
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Содержание муниципальных служащих Управления "
Всего
903
045
36 149,87878
7 710,70100
7 088,51978
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
045
36 149,87878
7 710,70100
7 088,51978
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
за счет средств федерального бюджета
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
045
36 149,87878
7 710,70100
7 088,51978
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
за счет средств внебюджетных фондов
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.2.
ПодпрограммаОсновное мероприятие 5.2 "Содержание работников Управления "
Всего
903
045
28 568,63822
11 120,33000
12 816,26522
13 079,71500
12 221,66500
12 512,21500
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
045
28 568,63822
11 120,33000
1 498,35022
5 791,83600
4 933,78600
5 224,33600
за счет средств федерального бюджета
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
045
0,00000
0,00000
11 317,91500
7 287,87900
7 287,87900
7 287,87900
за счет средств местных бюджетов
903
045
28 568,63822
11 120,33000
1 498,35022
5 791,83600
4 933,78600
5 224,33600
за счет средств внебюджетных фондов
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Таблица 6
План реализации муниципальной программы Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "
№
Наименование подпрограммы, контрольного события программы
ответственный исполнитель
(ИОГВ/Ф.И.О.)
срок реализации
(дата)
1
2
3
4
1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"
х
Х
1.1
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов ( электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, бюджетные, казенные муниципальные учреждения
2018-2022 гг
1.2
Замена ветхих инженерных сетей
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений
2018-2022 гг
1.3
Снижение количества бесхозяйных объектов.
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района
2018-2022 гг
1.5
Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений
2018-2022 гг
1.7
Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района
Богаченко О.П.
2018-2022 гг
1.8
Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Учреждения Пенжинского муниципального района
2018-2022 гг
2
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Пенжинском районе"
Х
Х
2.1.
Модернизация энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды.
Установка приборов учета
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселенй
2018-2022 гг
3
Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство населенных пунктов
х
Х
3.1
Содержание и ремонт, обустройство новых линий наружного освещения
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений
2018-2022 гг
3.2
Устройство новых и обустройство существующих детских площадок, площадок отдыха.
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений
201-2022 гг
3.3
Ремонт и реконструкция дорог общего пользования
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений
2018-2022 гг
4
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе"
х
Х
4.1
Обеспечение специалистов служебным жильем
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района
2018-2022 гг
Таблица 7
Финансово-экономическое обоснование к постановления администрации Пенжинского муниципального района
об утверждении муниципальной программы Пенжинского муниципального района
Наименование программы: "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе» - всего, в том числе:
х
х
х
х
83 685,77289
92 312,52489
103 300,40108
121 891,05495
121 946,83495
1.1.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0505
0410109990
200
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
б)
за счет средств местного бюджета
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
1.2.
всего по КБК 2, в том числе:
903
0505
0410209990
200
115,00000
115,00000
172,32000
87,67000
143,45000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
0,00000
0,00000
57,32000
42,67000
28,45000
за счет средств местного бюджета
115,00000
115,00000
115,00000
45,00000
115,00000
1.3.
всего по КБК 3, в том числе:
903
0505
0410309990
200
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
1.4.
всего по КБК 4, в том числе:
903
0505
0410409990
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
всего по КБК 5, в том числе:
903
0505
0410509990
200
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
1.6.
всего по КБК 6, в том числе:
903
0505
0410609990
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
всего по КБК 7, в том числе:
903
1003
0410740240
200
17 184,00000
18 792,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
18 792,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
за счет средств местного бюджета
17 184,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.
всего по КБК 8, в том числе:
903
0000
0410809990
200
66 341,77289
73 360,52489
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
66 341,77289
73 360,52489
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
2.
Подпрограмма 2
«Чистая вода в Пенжинском районе» - всего, в том числе:
х
х
х
х
395,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
2.1.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0505
0420109990
200
395,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
375,00000
за счет средств местного бюджета
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
2.2.
всего по КБК 2, в том числе:
903
0505
0420209990
200
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
2.3.
всего по КБК 2, в том числе:
903
0505
0420309990
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство населенных пунктов в Пенжинском районе" - всего, в том числе:
х
х
х
х
112,54624
123,76490
152,92760
869,49009
869,49009
3.1.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0503
0430110150
200
107,54624
118,76490
147,92760
864,49009
864,49009
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средствместного бюджета
107,54624
118,76490
147,92760
864,49009
864,49009
3.2.
всего по КБК 2, в том числе:
903
0503
0430210190
200
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
3.3.
всего по КБК 3, в том числе:
903
0409
0430310210
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средствместного бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе" - всего, в том числе:
х
х
х
х
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
4.1.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0501
0440109990
200
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
4.2.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0501
0440209990
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение исполнения муниципальной Программы" - всего, в том числе:
х
х
х
х
18 831,03100
19 904,78500
20 526,30100
19 173,70100
19 464,25100
5.1.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0104
0450110010
200
7 710,70100
7 088,51978
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
7 710,70100
7 088,51978
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
5.2.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0113
04502
200
11 120,33000
12 816,26522
13 079,71500
12 221,66500
12 512,21500
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
11 317,91500
7 287,87900
7 287,87900
7 287,87900
за счет средств местного бюджета
11 120,33000
1 498,35022
5 791,83600
4 933,78600
5 224,33600
в том числе
903
0113
0450209990
200
2 480,60000
1 498,35022
5 791,83600
4 933,78600
5 224,33600
903
0113
0450220520
200
8 639,73000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
103 424,35013
112 761,07479
124 399,62968
142 354,24604
142 700,57604
Таблица 8
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2020 год и и плановый период 2021 и 2022 годов "
№
Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюд-жетной класси-фика-
ции 2
Ответст-венный испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия
Срок начала реали-зации
Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события)
График реализации (месяц/квартал)
2020 год, месяц
2021, квартал
2022, квартал
всего
2020 год
2021 год
2022год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе»
347 138,29098
103 300,40108
121 891,05495
121 946,83495
х
1.1
Основное мероприятие 1.1. Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Пенжинского района, согласно составленным энергетическим паспортам"
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
2018
2022
Всего:
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событе программы уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района,бюджетные, казенные муниципальные учреждения
2018
2022
1.2
Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
403,44000
172,32000
87,67000
143,45000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
2018
2022
Всего:
403,44000
172,32000
87,67000
143,45000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
128,44000
57,32000
42,67000
28,45000
местные бюджеты
275,00000
115,00000
45,00000
115,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы замена ветхих инженерных сетей
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1.3
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района
2018
2022
Всего:
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы снижение количества бесхозяйных объектов
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района
2018
2022
1.4
Основное мероприятие 1.4. Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
2018
2022
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5
Основное мероприятие 1.5. Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Пенжинском районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
2018
2022
Всего:
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1.6
Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7
Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
56 517,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
Богаченко О.П.
2018
2022
Всего:
56 517,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
56 517,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района Богаченко О.П.
2018
2022
1.8
Основное мероприятие 1.8. Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями Пенжинского муниципального района
290 082,85098
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
Учреждения Пенжинского района
2018
2022
Всего:
290 082,85098
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
федеральный бюджет
0,00000
краевой бюджет
216 085,63101
71 037,23101
72 524,20000
72 524,20000
местные бюджеты
73 997,21997
13 206,85007
30 395,18495
30 395,18495
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Учреждения Пенжинского района
2018
2022
2.
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Пенжинском районе»
60,00000
20,00000
20,00000
20,00000
х
2.1
Основное мероприятие 2.1. Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения
60,00000
20,00000
20,00000
20,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
60,00000
20,00000
20,00000
20,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
60,00000
20,00000
20,00000
20,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы модернизация энергомеханическоого оборудования, систем измерения количества и качества воды. установка приборов учета
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
2.2
Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3
Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе»
1 891,90778
152,92760
869,49009
869,49009
х
3.1
Основное мероприятие 3.1. Уличные сети наружного освещения
1 876,90778
147,92760
864,49009
864,49009
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
1 876,90778
147,92760
864,49009
864,49009
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
1 876,90778
147,92760
864,49009
864,49009
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы содержание и ремонт, обустройство новых линий наружнего освещения
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
3.2
Основное мероприятие 3.2. Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок
15,00000
5,00000
5,00000
5,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
15,00000
5,00000
5,00000
5,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
15,00000
5,00000
5,00000
5,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы устройство новых и обустройство существующих детских площадок, площадок отдыха.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
3.3
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на межселенных территориях Пенжинского района
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы ремонт и реконструкция дорог общего пользования
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
4.
Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Пенжинском районе»
1 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
х
4.1
Основное мероприятие 4.1. Капитальный ремонт специализированного жилищного фонда в Пенжинском районе
1 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского района
2018
2022
Всего:
1 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
1 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы обеспечение специалистов служебным жильем
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского района
2018
2022
4.2
Основное мероприятие 4.2. Подготовка к отопительному зимнему периоду многоквартирных домов в Пенжинском районе
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
\
2018
2022
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 «Содержание Управления ЖКХ, муниципального заказа Администрации Пенжинского муниципального района»
59 164,25300
20 526,30100
19 173,70100
19 464,25100
х
5.1
Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных служащих Управления
21 350,65800
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
Начальник УМИЗ ЖКХ администрации Пенжинского района
Всего:
21 350,65800
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
21 350,65800
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2
Основное мероприятие 5.2. Содержание муниципальных служащих Управления
37 813,59500
13 079,71500
12 221,66500
12 512,21500
Начальник УМИЗ ЖКХ администрации Пенжинского района
Всего:
37 813,59500
13 079,71500
12 221,66500
12 512,21500
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
21 863,63700
7 287,87900
7 287,87900
7 287,87900
местные бюджеты
15 949,95800
5 791,83600
4 933,78600
5 224,33600
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
409 454,45176
124 399,62968
142 354,24604
142 700,57604
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Таблица 9
Перечень основных мероприятий иных муниципальных программ,
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы
№
п/п
Наименование иной муниципальной программы, Ответственный исполнитель 1
Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей
и решение задач муниципальной программы 2
Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы 4
1
2
3
4
1
Муниципальная программа 1
Основное мероприятие A
2
Основное мероприятие B
… Перечень основных мероприятий оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы отсутствует
…n
Муниципальная программа n
Основное мероприятие C
Основное мероприятие D
_____1_В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____2_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____4_В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
____________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.03.2020г. № 65
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий», утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158, и внесения изменений и дополнений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158, изложить в новой редакции таблицы 1-9 согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.В. Болотнов
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Пенжинского муниципального района
№ 65 от «30» 03.2020 года
Изменения
В муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» утвержденную Постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 30.11.2016 года № 158 ( далее -Программа)
1. Приложение 1-6 к Программе заменить приложениям 1-9 и изложить их в следующей редакции:
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Пенжинского муниципального района и подпрограмм муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий »
№
п/п
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение
текущий год 2018 (оценка)
очередной год 2019
первый год реализации программы 2020 год
второй год реализации программы 2021 год
третий год реализации программы 2022 год
четвертый год реализации программы
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Пенжинского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий »
1
Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности
%
100
20
26
20
20
30
30
2
Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Пенжинского района
ед.
4
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1.1
Энергоемкость валового регионального продукта Пенжинского района для фактических условий
кг у т/тыс. руб.
16,67
15,2
13,83
13,83
12,5
11,45
10,5
1.1.2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Пенжинского района
%
26,71
25,61
24,72
24,72
23,72
22,87
22,06
1.1.3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пенжинского района;
%
100
90
95
95
100
100
100
1.1.4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Пенжинского района
%
30
5
7
7
10
15
20
1.1.5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Пенжинского района
%
50
2
3
10
15
25
50
1.1.6
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пенжинского района;
%
0
0
0
0
0
5
10
1.1.7
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территорииПенжинского района (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт);
%
0
0
0
0
0
5
10
1.1.8
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Пенжинского района (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт).
МВт
0
0
0
0
0,2
0,5
1
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:
1.2.1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
Гкал/кв.м.
0,286
0,277
0,269
0,269
0,261
0,253
0,245
1.2.2
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
куб.м/чел
70,756
68,633
66,574
66,574
64,577
62,639
60,76
1.2.3
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
куб.м/чел
37,14
36,026
34,945
34,945
33,896
32,88
31,893
1.2.4
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
кВт/кв.м.
47,073
45,661
44,291
44,291
42,963
41,674
40,423
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
1.3.1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
Гкал/кв.м.
0,5016
0,5016
0,4982
0,4896
0,4823
0,4751
0,4688
1.3.2
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
куб.м/чел
70,756
68,633
66,574
66,574
64,577
62,639
60,76
1.3.3
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на666665555
1 кв. метр общей площади);
кВт/кв.м.
47,073
45,661
44,291
44,291
42,963
41,674
40,423
4. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг :
1.4.1
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
%
38,9
38,5
38
37,5
37
36,5
36
1.4.2
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
%
99
97
97,5
98
98,5
99
100
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Пенжинском районе"
2.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
10
50
50
50
30
30,0
20,0
2.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
2
15
10
10
8
6
4
2.3
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
10
56
56
35,0
30,2
16,7
11,5
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе"
3.1
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
км
25
13
13
14
17
19,00
20,00
3.2
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
шт
50
8
12
18
20
23
30
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Пенжинском районе"
4.1
Доля общей площади многоквартирных домов в которых проведен комплексный капитальный ремонт от общей площади многоквартирных домов требующих капитального ремонта
%
2
3
5
5
12
15
20
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "
№
п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы
(подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа Пенжинского муниципального района " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинском муниципальном районе коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"
1.1
Основное мероприятие 1.1. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Пенжинского района, согласно составленным энергетическим паспортам"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, бюджетные, казенные муниципальные учреждения
2018
2022
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.
1. Удельный расход элетроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов местного самоуправления Пенжинского района (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов местного самоуправления Пенжинского района (в расчете на 1 человека)
1.2
Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке)
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
2. Недостижение значений целевых показателей.
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
1.3
Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ
2018
2022
1. Снижение количества бесхозяйных объектов.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее пердаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.4
Основное мероприятие 1.4. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Пенжинского района"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию, и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов 2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами3.Недостижение значений целевых показателей
1.Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее пердаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.2.Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.3.Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
1.5
Основное мероприятие 1.5. "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Пенжинском районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1.Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета
2.Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.
Доля объемов электрической, тепловой энергии холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
1.6
Основное мероприятие 1.6. "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Пенжинском районе и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Отдел ЖКХ Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1.Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Улучшение системы и достоверности отчетности.
3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4. Обучение специалистов
1.Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
не предусмотрено
1.7
Основное мероприятие 1.7."Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Отдел ЖКХ УМИЗ
2018
2022
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
1.8
Основное мероприятие 1.8."Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями Пенжинского муниципального района "
Учреждения Пенжинского муниципального района.
2018
2022
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Пенжинском районе"
2.1
Основное мероприятие 2.1. "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведения.
3.Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
2.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
3Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.2
Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения "
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края.
2.Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
3.Ухудшение качества питьевой воды.
4.Недостижение значений целевых показателей
1.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
2.Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
3.Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
2.3
Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на строительство систем водоотведения"
Отдел ЖКХ Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству объектов канализационного хозяйства.
2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой
3.Ухудшение качества питьевой воды.
4.Недостижение значений целевых показателей
1.Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
2.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
3. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе"
3.1
Основное мероприятие 3.1. "Уличные сети наружного освещения"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
Содержание и ремонт, обустройство новых линий наружного освещения
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных сетей наружного освещения
3.2
Основное мероприятие 3.7. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1. Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
2. комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
3.3
Основное мероприятие 3.3. "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на межселенных территориях".
Отдел ЖКХ УМИЗ, Администрация Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
Планируется проведение комплекса работ по ремонту и реконструкции дорог общего пользования
Ухудшение условий проживания граждан, ухудшение снабжения сел топливом и продуктами питания.
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Пенжинском районе"
4.1
Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе"
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ
2018
2022
Уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта, обеспечение специалистов служебным жильем, привлечение на работу специалистов
Увеличение социальной напряженности
1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов
2. Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
4.2
Основное мероприятие 4.2. "Подготовка к отопительному периоду многоквартирных домов в Пенжинском районе"
Отдел ЖКХ УМИЗ ЖКХ
2018
2022
Безаварийное прохождение отопительного периода, обеспечение жителей теплом
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
Подпрограмма 5 "Обеспечение исполнения муниципальной Программы"
5.1
Основное мероприятие 5.1 "Содержание муниципальных служащих Управления "
Начальник УМИЗ ЖКХ
2018
2022
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
5.1
Подпрограмма Основное мероприятие 5.2 "Содержание работников Управления "
Начальник УМИЗ ЖКХ
2018
2022
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
Таблица 3
Оценка применения мер муниципального регулирования 1
в сфере реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование меры 2
Показатель применения меры
Оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы 3
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Оценка мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствует
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
…
____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.
____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
№
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1
Районная ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1.
Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствуют
Районная ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2.
…
Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР *
ВСЕГО
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
4
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
Всего
х
х
625 639,87668
103 424,35013
112 761,07479
124 399,62968
142 354,24604
142 700,57604
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
х
х
625 639,87668
103 424,35013
112 761,07479
124 399,62968
142 354,24604
142 700,57604
за счет средств федерального бюджета**
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
х
х
326 501,78501
375,00000
53 395,71400
89 933,55101
91 405,87000
91 391,65000
за счет средств местных бюджетов
х
х
299 138,09167
103 049,35013
59 365,36079
34 466,07867
50 948,37604
51 308,92604
за счет средств внебюджетных фондов
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
х
х
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"
Всего
903
041
523 136,58876
83 685,77289
92 312,52489
103 300,40108
121 891,05495
121 946,83495
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
523 136,58876
83 685,77289
92 312,52489
103 300,40108
121 891,05495
121 946,83495
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
326 126,78501
0,00000
53 395,71400
89 933,55101
91 405,87000
91 391,65000
за счет средств местных бюджетов
903
041
197 009,80375
83 685,77289
38 916,81089
13 366,85007
30 485,18495
30 555,18495
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.1
Основное мероприятие 1.1."Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Пенжинского района, согласно составленным энергетическим паспортам"
Всего
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.2
Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Всего
903
041
633,44000
115,00000
115,00000
172,32000
87,67000
143,45000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
633,44000
115,00000
115,00000
172,32000
87,67000
143,45000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
128,44000
0,00000
0,00000
57,32000
42,67000
28,45000
за счет средств местных бюджетов
903
041
505,00000
115,00000
115,00000
115,00000
45,00000
115,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.3
Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Всего
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.4
Основное мероприятие 1.4. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края"
Всего
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.5
Основное мероприятие 1.5. "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Пенжинском районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов"
Всего
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
75,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.6
Основное мероприятие 1.6."Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Всего
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.7
Основное мероприятие 1.7. "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Всего
903
041
92 493,00000
17 184,00000
18 792,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
92 493,00000
17 184,00000
18 792,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
75 309,00000
0,00000
18 792,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
за счет средств местных бюджетов
903
041
17 184,00000
17 184,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.8
Основное мероприятие 1.8. "Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями"
Всего
903
041
429 785,14876
66 341,77289
73 360,52489
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
041
429 785,14876
66 341,77289
73 360,52489
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
за счет средств федерального бюджета
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
041
250 689,34501
0,00000
34 603,71400
71 037,23101
72 524,20000
72 524,20000
за счет средств местных бюджетов
903
041
179 095,80375
66 341,77289
38 756,81089
13 206,85007
30 395,18495
30 395,18495
за счет средств внебюджетных фондов
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
041
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2
Подпрограмма 2
"Чистая вода в Пенжинском районе"
Всего
903
042
475,00000
395,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
042
475,00000
395,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
за счет средств федерального бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
042
375,00000
375,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
042
100,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.1
Основное мероприятие 2.1. "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Всего
903
042
100,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
042
100,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
за счет средств федерального бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
042
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
042
100,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.2
Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения "
Всего
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
042
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.3
Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Всего
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
042
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе"
Всего
903
043
2 128,21892
112,54624
123,76490
152,92760
869,49009
869,49009
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
043
2 128,21892
112,54624
123,76490
152,92760
869,49009
869,49009
за счет средств федерального бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
043
2 128,21892
112,54624
123,76490
152,92760
869,49009
869,49009
за счет средств внебюджетных фондов
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.1
Основное мероприятие 3.1. "Уличные сети наружного освещения"
Основное мероприятие 3.1. "Уличные сети наружного освещения"
903
043
2 103,21892
107,54624
118,76490
147,92760
864,49009
864,49009
903
043
2 103,21892
107,54624
118,76490
147,92760
864,49009
864,49009
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
043
2 103,21892
107,54624
118,76490
147,92760
864,49009
864,49009
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.2
Основное мероприятие 3.2. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Всего
903
043
25,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
043
25,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
за счет средств федерального бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
043
25,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.3
Основное мероприятие 3.3 "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на межселенных территориях Пенжинского района"
Всего
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
043
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда вПенжинском районе"
Всего
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств федерального бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.1
Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе"
Всего
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств федерального бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
044
2 000,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.4.2
Основное мероприятие 4.2 " Подготовка к отопительному зимнему периоду многоквартирных домов в Пенжинском районе"
Всего
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
044
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5
Подпрограмма 5 "Обеспечение исполнения муниципальной Программы"
Всего
903
045
97 900,06900
18 831,03100
19 904,78500
20 526,30100
19 173,70100
19 464,25100
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
045
97 900,06900
18 831,03100
19 904,78500
20 526,30100
19 173,70100
19 464,25100
за счет средств федерального бюджета
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
045
97 900,06900
18 831,03100
19 904,78500
20 526,30100
19 173,70100
19 464,25100
за счет средств внебюджетных фондов
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Содержание муниципальных служащих Управления "
Всего
903
045
36 149,87878
7 710,70100
7 088,51978
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
045
36 149,87878
7 710,70100
7 088,51978
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
за счет средств федерального бюджета
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
045
36 149,87878
7 710,70100
7 088,51978
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
за счет средств внебюджетных фондов
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.2.
ПодпрограммаОсновное мероприятие 5.2 "Содержание работников Управления "
Всего
903
045
28 568,63822
11 120,33000
12 816,26522
13 079,71500
12 221,66500
12 512,21500
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
903
045
28 568,63822
11 120,33000
1 498,35022
5 791,83600
4 933,78600
5 224,33600
за счет средств федерального бюджета
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
045
0,00000
0,00000
11 317,91500
7 287,87900
7 287,87900
7 287,87900
за счет средств местных бюджетов
903
045
28 568,63822
11 120,33000
1 498,35022
5 791,83600
4 933,78600
5 224,33600
за счет средств внебюджетных фондов
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств юридических лиц
903
045
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Таблица 6
План реализации муниципальной программы Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "
№
Наименование подпрограммы, контрольного события программы
ответственный исполнитель
(ИОГВ/Ф.И.О.)
срок реализации
(дата)
1
2
3
4
1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе"
х
Х
1.1
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов ( электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, бюджетные, казенные муниципальные учреждения
2018-2022 гг
1.2
Замена ветхих инженерных сетей
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений
2018-2022 гг
1.3
Снижение количества бесхозяйных объектов.
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района
2018-2022 гг
1.5
Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений
2018-2022 гг
1.7
Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района
Богаченко О.П.
2018-2022 гг
1.8
Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Учреждения Пенжинского муниципального района
2018-2022 гг
2
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Пенжинском районе"
Х
Х
2.1.
Модернизация энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды.
Установка приборов учета
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселенй
2018-2022 гг
3
Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство населенных пунктов
х
Х
3.1
Содержание и ремонт, обустройство новых линий наружного освещения
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений
2018-2022 гг
3.2
Устройство новых и обустройство существующих детских площадок, площадок отдыха.
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений
201-2022 гг
3.3
Ремонт и реконструкция дорог общего пользования
Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики Администрации Пенжинского муниципального района, Администрации сельских поселений
2018-2022 гг
4
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе"
х
Х
4.1
Обеспечение специалистов служебным жильем
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района
2018-2022 гг
Таблица 7
Финансово-экономическое обоснование к постановления администрации Пенжинского муниципального района
об утверждении муниципальной программы Пенжинского муниципального района
Наименование программы: "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий "
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе» - всего, в том числе:
х
х
х
х
83 685,77289
92 312,52489
103 300,40108
121 891,05495
121 946,83495
1.1.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0505
0410109990
200
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
б)
за счет средств местного бюджета
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
1.2.
всего по КБК 2, в том числе:
903
0505
0410209990
200
115,00000
115,00000
172,32000
87,67000
143,45000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
0,00000
0,00000
57,32000
42,67000
28,45000
за счет средств местного бюджета
115,00000
115,00000
115,00000
45,00000
115,00000
1.3.
всего по КБК 3, в том числе:
903
0505
0410309990
200
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
1.4.
всего по КБК 4, в том числе:
903
0505
0410409990
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
всего по КБК 5, в том числе:
903
0505
0410509990
200
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
1.6.
всего по КБК 6, в том числе:
903
0505
0410609990
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7.
всего по КБК 7, в том числе:
903
1003
0410740240
200
17 184,00000
18 792,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
18 792,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
за счет средств местного бюджета
17 184,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.8.
всего по КБК 8, в том числе:
903
0000
0410809990
200
66 341,77289
73 360,52489
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
66 341,77289
73 360,52489
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
2.
Подпрограмма 2
«Чистая вода в Пенжинском районе» - всего, в том числе:
х
х
х
х
395,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
2.1.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0505
0420109990
200
395,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
375,00000
за счет средств местного бюджета
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
2.2.
всего по КБК 2, в том числе:
903
0505
0420209990
200
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
2.3.
всего по КБК 2, в том числе:
903
0505
0420309990
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство населенных пунктов в Пенжинском районе" - всего, в том числе:
х
х
х
х
112,54624
123,76490
152,92760
869,49009
869,49009
3.1.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0503
0430110150
200
107,54624
118,76490
147,92760
864,49009
864,49009
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средствместного бюджета
107,54624
118,76490
147,92760
864,49009
864,49009
3.2.
всего по КБК 2, в том числе:
903
0503
0430210190
200
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
5,00000
3.3.
всего по КБК 3, в том числе:
903
0409
0430310210
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средствместного бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт специализированного жилого фонда в Пенжинском районе" - всего, в том числе:
х
х
х
х
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
4.1.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0501
0440109990
200
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
400,00000
4.2.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0501
0440209990
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение исполнения муниципальной Программы" - всего, в том числе:
х
х
х
х
18 831,03100
19 904,78500
20 526,30100
19 173,70100
19 464,25100
5.1.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0104
0450110010
200
7 710,70100
7 088,51978
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
за счет средств местного бюджета
7 710,70100
7 088,51978
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
5.2.
всего по КБК 1, в том числе:
903
0113
04502
200
11 120,33000
12 816,26522
13 079,71500
12 221,66500
12 512,21500
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
11 317,91500
7 287,87900
7 287,87900
7 287,87900
за счет средств местного бюджета
11 120,33000
1 498,35022
5 791,83600
4 933,78600
5 224,33600
в том числе
903
0113
0450209990
200
2 480,60000
1 498,35022
5 791,83600
4 933,78600
5 224,33600
903
0113
0450220520
200
8 639,73000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
103 424,35013
112 761,07479
124 399,62968
142 354,24604
142 700,57604
Таблица 8
Детальный план-график реализации муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2020 год и и плановый период 2021 и 2022 годов "
№
Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюд-жетной класси-фика-
ции 2
Ответст-венный испол-нитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидае-мый результат реали-зации мероприя-тия
Срок начала реали-зации
Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события)
График реализации (месяц/квартал)
2020 год, месяц
2021, квартал
2022, квартал
всего
2020 год
2021 год
2022год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пенжинском районе»
347 138,29098
103 300,40108
121 891,05495
121 946,83495
х
1.1
Основное мероприятие 1.1. Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Пенжинского района, согласно составленным энергетическим паспортам"
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
2018
2022
Всего:
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событе программы уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района,бюджетные, казенные муниципальные учреждения
2018
2022
1.2
Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей
403,44000
172,32000
87,67000
143,45000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
2018
2022
Всего:
403,44000
172,32000
87,67000
143,45000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
128,44000
57,32000
42,67000
28,45000
местные бюджеты
275,00000
115,00000
45,00000
115,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы замена ветхих инженерных сетей
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1.3
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района
2018
2022
Всего:
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы снижение количества бесхозяйных объектов
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского муниципального района
2018
2022
1.4
Основное мероприятие 1.4. Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
2018
2022
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5
Основное мероприятие 1.5. Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Пенжинском районе, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
2018
2022
Всего:
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
45,00000
15,00000
15,00000
15,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администрации сельских поселений
2018
2022
1.6
Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.7
Основное мероприятие 1.7. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
56 517,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
Богаченко О.П.
2018
2022
Всего:
56 517,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
56 517,00000
18 839,00000
18 839,00000
18 839,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района Богаченко О.П.
2018
2022
1.8
Основное мероприятие 1.8. Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями Пенжинского муниципального района
290 082,85098
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
Учреждения Пенжинского района
2018
2022
Всего:
290 082,85098
84 244,08108
102 919,38495
102 919,38495
федеральный бюджет
0,00000
краевой бюджет
216 085,63101
71 037,23101
72 524,20000
72 524,20000
местные бюджеты
73 997,21997
13 206,85007
30 395,18495
30 395,18495
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Учреждения Пенжинского района
2018
2022
2.
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Пенжинском районе»
60,00000
20,00000
20,00000
20,00000
х
2.1
Основное мероприятие 2.1. Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения
60,00000
20,00000
20,00000
20,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
60,00000
20,00000
20,00000
20,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
60,00000
20,00000
20,00000
20,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы модернизация энергомеханическоого оборудования, систем измерения количества и качества воды. установка приборов учета
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
2.2
Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.3
Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Пенжинском районе»
1 891,90778
152,92760
869,49009
869,49009
х
3.1
Основное мероприятие 3.1. Уличные сети наружного освещения
1 876,90778
147,92760
864,49009
864,49009
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
1 876,90778
147,92760
864,49009
864,49009
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
1 876,90778
147,92760
864,49009
864,49009
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы содержание и ремонт, обустройство новых линий наружнего освещения
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
3.2
Основное мероприятие 3.2. Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок
15,00000
5,00000
5,00000
5,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
15,00000
5,00000
5,00000
5,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
15,00000
5,00000
5,00000
5,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы устройство новых и обустройство существующих детских площадок, площадок отдыха.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
3.3
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования на межселенных территориях Пенжинского района
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы ремонт и реконструкция дорог общего пользования
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района, Администраци сельских поселений
2018
2022
4.
Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Пенжинском районе»
1 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
х
4.1
Основное мероприятие 4.1. Капитальный ремонт специализированного жилищного фонда в Пенжинском районе
1 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского района
2018
2022
Всего:
1 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
1 200,00000
400,00000
400,00000
400,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Контрольное событие программы обеспечение специалистов служебным жильем
Отдел муниципального имущества УМИЗ ЖКХ Администрации Пенжинского района
2018
2022
4.2
Основное мероприятие 4.2. Подготовка к отопительному зимнему периоду многоквартирных домов в Пенжинском районе
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Пенжинского района
\
2018
2022
Всего:
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.
Подпрограмма 5 «Содержание Управления ЖКХ, муниципального заказа Администрации Пенжинского муниципального района»
59 164,25300
20 526,30100
19 173,70100
19 464,25100
х
5.1
Основное мероприятие 5.1. Содержание муниципальных служащих Управления
21 350,65800
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
Начальник УМИЗ ЖКХ администрации Пенжинского района
Всего:
21 350,65800
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
местные бюджеты
21 350,65800
7 446,58600
6 952,03600
6 952,03600
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2
Основное мероприятие 5.2. Содержание муниципальных служащих Управления
37 813,59500
13 079,71500
12 221,66500
12 512,21500
Начальник УМИЗ ЖКХ администрации Пенжинского района
Всего:
37 813,59500
13 079,71500
12 221,66500
12 512,21500
федеральный бюджет
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
краевой бюджет
21 863,63700
7 287,87900
7 287,87900
7 287,87900
местные бюджеты
15 949,95800
5 791,83600
4 933,78600
5 224,33600
государственные внебюджетные фонды
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
юридические лица
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
409 454,45176
124 399,62968
142 354,24604
142 700,57604
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Таблица 9
Перечень основных мероприятий иных муниципальных программ,
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы
№
п/п
Наименование иной муниципальной программы, Ответственный исполнитель 1
Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей
и решение задач муниципальной программы 2
Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы 4
1
2
3
4
1
Муниципальная программа 1
Основное мероприятие A
2
Основное мероприятие B
… Перечень основных мероприятий оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы отсутствует
…n
Муниципальная программа n
Основное мероприятие C
Основное мероприятие D
_____1_В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____2_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____4_В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сайт администрации от 01.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: