Основная информация
Дата опубликования: | 30 апреля 2014г. |
Номер документа: | RU91000201400613 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2014 года №204-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
В целях уточнения объемов финансирования и отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 30.04.2014 №204-п
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Программы» дополнить словами «Министерство строительства Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования по Программы основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 40 889 567,71028 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 38 824 471,52602 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 885 998,18127 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных фондов (по согласованию) - 29 098,00299 тыс. рублей за счет средств юридических лиц (по согласованию) - 1 150 000,00000 тыс. рублей; объем финансового обеспечения на реализацию:
подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» 31 133 776,74900 тыс. рублей; подпрограммы 2 «Чистая вода в Камчатском крае» 2 634 049,07007 тыс. рублей; подпрограммы 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» 4 326 735,40822 тыс. рублей; подпрограммы 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае» - 2 305 376,02299 тыс. рублей; подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» - 489 630,46 тыс. рублей»;
2) пункт 2 части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2) развитие систем водоснабжения и водоотведения. В рамках решения настоящей задачи предполагается реализация подпрограммы 2 «Чистая вода в Камчатском крае»;»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» слова «3.5. Порядок предоставления и распределения субсидий» заменить словами «3.3. Порядок предоставления и распределения субсидий»;
4) пункт 1 части 4.2 раздела 4 «Анализ рисков реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Программой в ходе ее исполнения;»;
5) в части 5.3 раздела 5 «Методика оценки эффективности Программы» формулу изложить в следующей редакции:
«Э = 3/Р».
2. В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составит:
за счет всех источников финансирования - 31 133 776,74900 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 31 034 023,34900 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 99 753,40000 тыс. рублей. Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам составит:
2014 год - 7 236 961,46900 тыс. рублей;
2015 год - 5 402 646,87000 тыс. рублей;
2016 год - 5 421 326,69000 тыс. рублей;
2017 год - 6 706 439,74000 тыс. рублей;
2018 год - 6 366 401,98000 тыс. рублей »;
2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) в пункте 2:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) основное мероприятие 1.5 «Модернизация систем энерго, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края». Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения и коммунально-бытового назначения в муниципальных образованиях в Камчатском крае, проведение комплекса мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку проектной документации, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) основное мероприятие 1.5.1 «Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов;»;
в) пункт 6 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) основное мероприятие 1.14 «Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения.»;
3) в части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) основное мероприятие 1.5 «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий, требующих разработки проектной документации. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения и коммунально-бытового назначения в муниципальных образованиях в Камчатском крае, проведение комплекса мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку проектной документации и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;»;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) основное мероприятие 1.5.1 «Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере;»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов». Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации;»;
4) пункт 1 части 4.2 раздела 4 «Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 1 в ходе ее исполнения;».
3. В Подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 2» дополнить словами «Министерство строительства Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составит:
за счет всех источников финансирования - 2 634 049,07007 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 2 581 368,10007 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 52 680,97000 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 по годам составит:
2014 год - 477 282,76007 тыс. рублей;
2015 год - 55 979,59000 тыс. рублей;
2016 год - 53 322,45000 тыс. рублей;
2017 год - 1 304 567,21000 тыс. рублей;
2018 год - 742 897,06000 тыс. рублей»;
2) пункт 1 части 4.2 раздела 4 «Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 2 в ходе ее исполнения;».
4. В Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составит:
за счет всех источников финансирования - 4 326 735,40822 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 3 638 171,59695 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 688 563,81127 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 3 по годам составит:
2014 год - 1 148 164,60822 тыс. рублей;
2015 год - 665 285,40000 тыс. рублей;
2016 год - 665 285,40000 тыс. рублей;
2017 год - 1 194 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 654 000,00000 тыс. рублей »;
4) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3»:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории муниципальных образований в Камчатском крае:
а) основное мероприятие 3.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним». Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;
б) основное мероприятие 3.1.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования;»;
б) подпункт «в» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«в) основное мероприятие 3.4 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;»;
5) в части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) основное мероприятие 3.1.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования;»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;»;
4) пункт 1 части 4.2 раздела 4 «Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 3 в ходе ее исполнения;».
5. В Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции: «Объемы бюджетных ассигно ваний Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составит:
за счет всех источников финансирования - 2 305 376,02299 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) - 29 098,00299 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1 081 278,02000 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 45 000,00000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 1 150 000,00000 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 4 по годам составит:
2014 год - 553 950,67129 тыс. рублей;
2015 год - 625 564,35170 тыс. рублей;
2016 год - 625 861,00000 тыс. рублей;
2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 250 000,00000 тыс. рублей
2) часть 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности:
1) основное мероприятие 4.1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае» содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (бюджетное софинансирование Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края);
2) основное мероприятие 4.2 «Проведение мероприятий, направленных на решение вопросов жилищного просвещения граждан». Планируется реализация мероприятий по изготовлению и размещению информационных материалов в средствах массовой информации о порядке проведения собраний собственников жилья для выбора способа накоплений на капитальный ремонт, о новой системе формирования фонда капитального ремонта, о перспективах реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае.»;
3) пункт 1 части 4.2 раздела 4 «Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 4 в ходе ее исполнения;».
6. В Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составит:
за счет всех источников финансирования -
489 630,46000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета -
489 630,46000 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы по годам составит:
2014 год - 99 011,46000 тыс. рублей;
2015 год - 97 270,90000 тыс. рублей;
2016 год - 97 782,70000 тыс. рублей;
2017 год - 97 782,70000 тыс. рублей;
2018 год - 97 782,70000 тыс. рублей»;
2) пункт 1 части 3.2 раздела 3 «Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 5 в ходе ее исполнения;».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в разделе 1 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы
2»:
а) пункт 2 части 1.3 изложить в следующей редакции:
«2) для мероприятия 1.5.1 Подпрограммы 1 и мероприятий, требующих разработку проектной документации (далее - Инвестиционные мероприятия) - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае потребности в реализации мероприятий;»;
б) в части 1.4:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) для мероприятий 1.2, 1.4, 1.5.1 Подпрограммы 1 и инвестиционных мероприятий:»;
абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
где:»;
в) часть 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5 Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2, за исключением мероприятия 1.5.1 Подпрограммы 1, устанавливается в объеме не менее 2% от общего объема средств.»;
г) дополнить часть 1.61 следующего содержания:
«1.6.1 В случае, если муниципальное образование в Камчатском крае, входящее в состав муниципального района в Камчатском крае, добровольно отказывается от получения субсидий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе перераспределить объем субсидий данного муниципального образования в Камчатском крае между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, входящими в состав данного муниципального района в Камчатском крае.»;
2) в части 2.6 раздела 2 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения» слова «частью 2.6 настоящего раздела» заменить словами «частью 2.5 настоящего раздела»;
3) в части 3.9 раздела 3 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3» слова «Министерством территориального развития Камчатского края» заменить словами «Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края».
8. Приложения 2, 3, 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к государственной программе Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края и подпрограмм государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение
текущий год (оценка)
очередной год
первый год реализации программы
второй год реализации программы
третий год реализации программы
Четвертый год реализации программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»
1
Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности
%
6
6
6
6
6
6
6
2
Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Камчатского края
ед.
7
7
11
11
12
13
14
3
Объем потребления природного газа
млн. м3
343,408
343,408
442,8096
442,8096
553,5395
636,38
636,38
4
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0
0
0
0
10
20
30
5
Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды
Разы к 2018 году
1
1,02
1,14
1,25
1,35
1,46
1,57
6
Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределении воды
% за год к пред.
100
108,4
110,2
102,7
104,3
102,5
102,2
7
Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод
% за год к пред.
100
104,4
105,7
103,1
104,3
101,4
101,0
Подпрограмма I "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1.1
Энергоемкость валового регионального продукта Камчатского края для фактических условий
кг у т/тыс. руб.
16,67
15,2
13,83
13,83
12,5
11,45
10,5
1.1.2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Камчатского края
%
26,71
25,61
24,72
24,72
23,72
22,87
22,06
1.1.3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
80
90
95
95
100
100
100
1.1.4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
29,26
35,11
42,13
42,13
50,56
60,67
72,8
1.1.5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
47,61
52,37
57,61
57,61
63,37
69,7
76,67
1.1.6
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
34,45
41,34
49,61
49,61
59,53
71,44
85,72
1.1.7
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
1.1.8
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
%
14,48
15,29
17,12
17,12
18,33
18,4
18,76
1.1.9
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
29,04
30,59
33,58
33,58
35,25
34,52
34,33
1.1.10
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
1,1
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:
1.2.1
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт/кв.м
48,378
51,105
51,042
51,042
50,96
49,431
47,94-8
1.2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,151
0,158
0,158
0,158
0,157
0,153
0,148
1.2.3
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел
37,805
41,807
41,75
41,75
41,692
40,442
39,228
1.2.4
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел
7,692
8,683
8,671
8,671
8,66
8,4
8,148
1.2.5
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.6
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
0
0
3
3
6
9
12
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
1.3.1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м.
0,286
0,277
0,269
0,269
0,261
0,253
0,245
1.3.2
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел
70,756
68,633
66,574
66,574
64,577
62,639
60,76
1.3.3
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
куб.м/чел
37,14
36,026
34,945
34,945
33,896
32,88
31,893
1.3.4
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт/кв.м
47,073
45,661
44,291
44,291
42,963
41,674
40,423
1.3.5
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
0
0
0
0
0
0
0
1.3.6
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
0
0
0
0
0
0
0
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры:
1.4.1
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями;
гут/кВт
338,2
334,82
331,47
331,47
328,16
324,87
321,62
1.4.2
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями;
кгут/Гка л
134,9
133,55
132,22
132,22
130,89
129,58
128,29
1.4.3
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии;
%
15,34
15,19
15,04
15,04
14,89
14,74
14,59
1.4.4
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
%
19,055
18,8645
18,6758
18,6758
18,4890
18,3042
18,1211
1.4.5
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
26,089
25,8281
25,5698
25,5698
25,3141
25,0610
24,8104
1.4.6
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
1,4946
1,4796
1,4648
1,4648
1,4502
1,4357
1,4213
1.4.7
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
0,9995
0,9895
0,9796
0,9796
0,9698
0,9601
0,9505
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:
1.5.1
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.2
количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.3
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.4
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
1.5.5
Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
шт.
0
0
20
20
40
60
80
1.5.6
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
1.5.7
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
100
100
170
240
310
1.5.8
количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
6. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг
1.6.1
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
%
18,9
18,5
18
17,5
17
16,5
16
1.6.2
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
%
99
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
1.5
1,5
1,5
1,4
1,2
1,1
1,0
2.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
2.3
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
66,2
66,2
65,9
65,0
60,2
46,2
31,5
2.4
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
58,9
58,9
58,0
57,0
45,0
33,7
21,2
2.5
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
кол-во аварий в год на 1000 км сетей
1566,0
1566,0
1500,0
1400,0
1128,0
896,0
716,8 I
2.6
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
41,4
41,4
42,0
48,0
55,0
60,0
65,0
2.7
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
85,00
85,00
87,00
92,00
93,00
95,00
95,00
2.8
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А,В,С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям
тыс. человек
1,33
1,33
1,33
1,32
1,31
1,3
1,3
2.9
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
тыс. человек
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
2.10
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения
тыс. человек
28,4
28,4
28,1
27,9
27,6
27,6
27,6
2.11
Зарегистрировано больных злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта
тыс. человек
7,1
7,1
7,1
7,1
7,04
7,04
7,0
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
м2
3.2
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
км
67,9
84,74
84,74
84,74
86,62
65,00
65,00
3.3
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
шт.
195
157
90
86
77
50
50
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Доля общей площади многоквартирных домов в которых проведен комплексный капитальный ремонт от общей площади многоквартирных домов требующих капитального ремонта
%
0
0
0,5
1,5
3,0
3,0
3,0
4.2
Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
тыс. человек
0
0
3,5
4,5
5,5
5,5
5,5
Приложение 3
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014- 2018 годы"
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1.1
Основное мероприятие 1.1. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов(электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Недостижение значений целевых показателей.
Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.2
Основное мероприятие 1.2. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования, согласно составленным энергетическим паспортам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов(электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Недостижение значений целевых показателей.
Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.3
Основное мероприятие 1.3. "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Недостижение значений целевых показателей.
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
1.4
Основное мероприятие 1.4. "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Снижение количества бесхозяйных объектов.
Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.5
Основное мероприятие 1.5. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию, и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Нерациональное использование энергетических ресурсов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Недостижение значений целевых показателей
1 .Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями.
Увеличение производительности труда
1.6
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
не предусмотрено
1.7
Основное мероприятие 1.6. "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Недостижение значений целевых показателей.
Доля объемов электрической, тепловой энергии холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
1.8
Основное мероприятие 1.7. "Проведение мероприятий по организационно- правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Улучшение системы и достоверности отчетности.
Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Обучение специалистов
Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
1.9
Основное мероприятие 1.8. "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, подлежащих переводу на природный газ
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Нерациональное использование энергетических ресурсов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Недостижение значений целевых показателей
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
Увеличение производительности труда
1.10
Основное мероприятие 1.9. "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, в рамках заключенных концессионных соглашений, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Нерациональное использование энергетических ресурсов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Недостижение значений целевых показателей
1 .Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
Увеличение производительности труда
1.11
Основное мероприятие 1.10. "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
1.12
Основное мероприятие 1.11 ."Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
1.13
Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям
коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.14
Основное мероприятие 1.13. "Субсидия исполнителям
коммунальных услуг в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.15
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Основное мероприятие 2.1. "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Обеспечение питьевой водой нормативного качества
Нерациональное использование водных ресурсов
Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведения.
Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене. 2.Число аварий в системах
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
З. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.2
Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края. 2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
Нерациональное использование водных ресурсов
Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
Ухудшение качества питьевой воды.
Недостижение значений целевых показателей
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно химическим показателям
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
Увеличение производительности труда
2.3
Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.
Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки
Нерациональное использование водных ресурсов
Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой
Ухудшение качества питьевой воды.
Недостижение значений целевых показателей
1 .Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
Увеличение производительности труда
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Основное мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
2018
1 .Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 2.Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
3.2
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
3.3
Основное мероприятие 3.2. "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
3.4
Основное мероприятие 3.3. "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
Планируется проведение комплекса работ по ремонту и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры - подпорных стенок, лестниц, барьерных, памятных знаков, архитектурных композиций.
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
3.5
Основное мероприятие 3.4. "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройств о муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
3.6
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
3.7
Основное мероприятие 3.6. "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
1 .Планируется реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройство мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
3.8
Основное мероприятие 3.7. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»
2014
2018
Уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов построенных до 2000 года.
Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
4.2
Основное мероприятие 4.2 "Проведение мероприятий, направленных на решение вопросов жилищного просвещения граждан"
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»
2014
Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1
Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Достижение показателей государственной программы.
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы.
Снижение эффективности и результативности достижения показателей государственной программы, а также бюджетных расходов.
не предусмотрено
5.2
Основное мероприятие 5.2. "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация организационно- правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности.
Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
не предусмотрено
Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР »
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
Всего
X
X
40 889 567,71028
9 515 370,96858
6 846 747,11170
6 863 578,24000
9 552 789,65000
8 111 081,74000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
X
40 889 567,71028
9 515 370,96858
6 846 747,11170
6 863 578,24000
9 552 789,65000
8 111 081,74000
за счет средств федерального бюджета'"
X
X
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
X
X
'
-
за счет средств краевого бюджета
X
X
38 824 471,52602
9 124 770,53602
6 455 169,90000
6 482 231.70000
9 047 986,57000
7 714 312,82000
804
8 050,00000
1 700,00000
1 700.00000
1 550,00000
I 550.00000
1 550,00000
808
750,00000
-
300,00000
150,00000
150,00000
150,00000
810
36 951 053,20250
8 469 477,93250
6 154 107,04000
6 184 168,84000
8 513 486,57000
7 629 812,82000
812
42 000,00000
42 000,00000
-
-
-
-
813
30 810,00000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 000,00000
6 000,00000
814
63 180,00000
13 290,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 200,00000
12 200,00000
815
23 710,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 650,00000
4 650,00000
816
11 250,00000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 300,00000
2 300,00000
819
10 000,00000
2 090,00000
2 090,00000
I 920,00000
1 950,00000
1 950,00000
826
2 540,00000
670,00000
370,00000
500,00000
500,00000
500,00000
829
4 140,00000
870,00000
870,00000
800,00000
800,00000
800,00000
832
2 790,00000
570,00000
570,00000
550,00000
550,00000
550,00000
833
1 654 229,67352
576 103,95352
264 062,86000
264 062,86000
500 000,00000
50 000,00000
847
13 400,00000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 600,00000
2 600,00000
848
6 568,65000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
I 250,00000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
X
X
885 998,18127
222 083,52127
130 996,12000
131 346,54000
254 803,08000
146 768,92000
за счет средств внебюджетных фондов
X
X
29 098,00299
18 516,91129
10 581,09170
-
-
-
за счет средств юридических лиц
X
X
1 150 000,00000
150 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
1.1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего
X
X
31 133 776,74900
7 236 961,46900
5 402 646,87000
5 421 326,69000
6 706 439,74000
6 366 401,98000
Всего, в том числе без умета планируемых объемов обязательств
X
X
31 133 776,74900
7 236 961,46900
5 402 646.87000
5 421 326,69000
6 706 439,74000
6 366 401,98000
за счет средств федерального бюджета
X
X
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
X
X
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том
X
X
31 034 023,34900
7 198 225,60900
5 398 651,24000
5 416 927.50000
6 676 728,00000
6 343 491,00000
804
051
8 050,00000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
808
051
750,00000
-
300,00000
150,00000
150,00000
150.00000
810
051
30 856 834,69900
7 161 036,95900
5 361 651,24000
5 382 927,50000
6 642 228,00000
6 308 991,00000
813
051
30 810,00000
6 450.00000
6 450,00000
5 910.00000
6 000.00000
6 000.00000
814
051
63 180,00000
13 290,00000
13 290.00000
12 200,00000
12 200,00000
12 200.00000
815
051
23 710,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 650,00000
4 650.00000
816
051
11 250,00000
2 280.00000
2 280,00000
2 090,00000
2 300,00000
2 300,00000
819
051
10 000,00000
2 090,00000
2 090.00000
1 920,00000
1 950,00000
1 950,00000
826
051
2 540,00000
670,00000
370.00000
500,00000
500,00000
500.00000
829
051
4 140,00000
870,00000
870.00000
800,00000
800.00000
800,00000
832
051
2 790,00000
570,00000
570.00000
550,00000
550,00000
550,00000
847
051
13 400,00000
2 810.00000
2 810,00000
2 580,00000
2 600.00000
2 600,00000
84S
051
6 568,65000
I 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 250,00000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
99 753,40000
38 735,86000
3 995,63000
4 399,19000
29 711,74000
22 910,98000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.1.1
Основное мероприятие 1.1. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам" всего, в том числе:
Всего
354 377.30000
74 377,30000
74 000,00000
68 000,00000
69 000,00000
69 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
177 188,65000
37 188,65000
37 000,00000
34 000,00000
34 500,00000
34 500,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
177 188,65000
37 188,65000
37 000,00000
34 000,00000
34 500,00000
34 500,00000
804
051
8 050,00000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
808
051
750,00000
-
300,00000
150,00000
150,00000
150,00000
813
051
30 810,00000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 000,00000
6 000,00000
814
051
63 180,00000
13 290,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 200,00000
12 200,00000
815
051
23 710,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 650,00000
4 650.00000
816
051
11 250,00000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 300,00000
2 300,00000
819
051
10 000,00000
2 090,00000
2 090,00000
1 920,00000
1 950,00000
1 950,00000
826
051
2 540,00000
670,00000
370,00000
500,00000
500,00000
500,00000
829
051
4 140,00000
870,00000
870,00000
800,00000
800,00000
800,00000
832
051
2 790,00000
570,00000
570,00000
550,00000
550,00000
550.00000
847
051
13 400,00000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 600,00000
2 600,00000
848
051
6 568,65000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 250,00000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
1.1.2
Основное мероприятие 1.2."Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования, согласно составленным энергетическим паспортам"
Всего
35 714,28000
5 102,04000
10 204,08000
10 204,08000
5 102,04000
5 102,04000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
35 714,28000
5 102.04000
10 204.08000
10 204,08000
5 102.04000
5 102,04000
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
35 000,00000
5 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
5 000.00000
5 000.00000
за счет средств местных бюджетов
714,28000
102,04000
204,08000
204.08000
102,04000
102,04000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.1.3
Основное мероприятие 1.3. "Проведение мероприятии, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Всего
2 044 328,96000
412 342,49000
151 822,69000
153 633,16000
663 265,31000
663 265,31000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 044 328,96000
412 342,49000
151 822,69000
153 633.16000
663 265.31000
663 265.31000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
2 003 442,38000
404 095.64000
148 786.24000
150 560,50000
650 000.00000
650 000,00000
за счет средств местных бюджетов
40 886,58000
8 246,85000
3 036,45000
3 072,66000
13 265.31000
13 265.31000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.1.4
Основное мероприятие 1.4. "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно- энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Всего
66 326,52000
5 102,04000
5 102.04000
5 102,04000
25 510,20000
25 510,20000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
66 326,52000
5 102,04000
5 102,04000
5 102,04000
25 510,20000
25 510.20000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
65 000,00000
5 000,00000
5 000,00000
5 000,00000
25 000,00000
25 000,00000
за счет средств местных бюджетов
1 326,52000
102,04000
102,04000
102.04000
510,20000
510.20000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.1.5
Основное мероприятие 1.5. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"
Всего
1 395 279,20400
289 429,20400
-
-
707 750,00000
393 100,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 395 279,20400
289 429,20400
-
707 750,00000
398 100,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
1 367 373,62400
283 640,62400
-
693 595,00000
390 138,00000
за счет средств местных бюджетов
27 905,58000
5 788,58000
-
14 155,00000
7 962.00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.1.5.1
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Всего
48 519,16500
48 519,16500
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
48 519,16500
48 519,16500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
051
48 519,16500
48 519,16500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.6
Основное мероприятие 1.6. "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов"
Всего
234 693,88000
43 877,55000
32 653,06000
51 020,41000
53 571,43000
53 571,43000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
234 693.88000
43 877,55000
32 653.06000
51 020.41000
53 571.43000
53 571,43000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
230 000,00000
43 000,00000
32 000,00000
50 000,00000
52 500.00000
52 500,00000
за счет средств местных бюджетов
4 693,88000
877,55000
653,06000
1 020,41000
1 071.43000
1 071,43000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.1.7
Основное мероприятие 1.7."Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Всего
8 700,00000
2 100,00000
2 100,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
8 700,00000
2 100,00000
2 100,00000
1 500.00000
1 500.00000
1 500,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
8 700,00000
2 100.00000
2 100,00000
1 500.00000
1 500.00000
1 500.00000
за счет средств местных бюджетов
051
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
051
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
051
1.1.8
Основное мероприятие 1.8. "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Всего
433 967,13000
427 967,13000
-
-
6 000,00000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
433 967,13000
427 967,13000
-
-
6 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
425 287,79000
419 407,79000
-
-
5 880,00000
-
за счет средств местных бюджетов
8 679,34000
8 559.34000
-
-
120,00000
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.1.9
Основное мероприятие 1.9."Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Всего
777 360,96000
752 973,20000
-
-
24 387,76000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
777 360,96000
752 973,20000
-
-
24 387,76000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
761 813,74000
737 913,74000
-
-
23 900,00000
за счет средств местных бюджетов
15 547,22000
15 059,46000
-
-
487,76000
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.1.10
Основное мероприятие 1.10. "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Всего
5 146 783,00000
1 018 897,00000
1 020 902,00000
1 023 004,00000
1 041 990,00000
1 041 990,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
5 146 783,00000
1 018 897,00000
1 020 902,00000
1 023 004,00000
1 041 990,00000
1 041 990.00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
5 146 783,00000
1 018 897,00000
1 020 902,00000
1 023 004,00000
1 041 990,00000
1 041 990,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.1.11
Основное мероприятие 1.11. "Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Всего
2 915 940,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 183,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
2 915 940,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 188,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
2 915 940.00000
583 188.00000
583 188.00000
583 188.00000
583 188.00000
583 188.00000
за счет средств местных бюджетов
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
1.1.12
Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Всего
17 490 600.00000
3 499 320,00000
3 499 320,00000
3 499 320,00000
3 499 320,00000
3 499 320,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
17 496 600.00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
3 '199 320.00000
3 499 320.00000
за счет средств федерального бюджета
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
17 496 600,00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
1.1.1.1
Основное мероприятие 1.13. "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за отопление в соответствие с предельными уровнями изменения размера платы граждан за отопление в 2014 году"
Всего
301 775,00000
60 355,00000
60 355,00000
60 355,00000
60 355,00000
60 355,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
301 775,00000
60 355,00000
60 355.00000
60 355,00000
60 355.00000
60 355,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
301 775,00000
60 355.00000
60 355,00000
60 355.00000
60 355.00000
60 355.00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
1.1.14
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Всего
50 600,00000
50 600,00000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
50 600,00000
50 600,00000
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
за счет средств красного бюджета
810
051
50 600,00000
50 600,00000
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
1.2
Подпрограмма 2
"Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
2 634 049,07007
477 282,76007
55 979,59000
53 322,45000
1 304 567,21000
742 897,06000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 634 049,07007
477 282,76007
55 979,59000
53 322,45000
1 304 567,21000
742 897,06000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
2 581 368,10007
467 737,11007
54 860,00000
52 256,00000
1 278 475,87000
728 039,12000
810
052
2 539 368,10007
425 737,11007
54 860,00000
52 256,00000
1 278 475,87000
728 039,12000
812
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
52 680,97000
9 545,65000
1 119,59000
1 066,45000
26 091,34000
14 857,94000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.2.1
Основное мероприятие 2.1. "Проведение технических мероприятии, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Всего
71 428,56000
20 408,16000
5 102,04000
5 102,04000
20 408,16000
20 408,16000
Всего, в том числе без учета планируемых
71 428,56000
20 408.16000
5 102.04000
5 102.04000
20 408.16000
20 408. 16000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
70 000,00000
20 000,00000
5 000,00000
5 000.00000
20 000,00000
20 000.00000
за счет средств местных бюджетов
1 428,56000
408.16000
102.04000
102,04000
408.16000
408.16000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения "
Всего
693 215,50669
270 674,39669
50 877,55000
48 220,41000
286 523,05000
36 920,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
693 215,50669
270 674,39669
50 877,55000
48 220,41000
286 523.05000
36 920.10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
052
679 351,19669
265 260.90669
49 860,00000
47 256,00000
280 792,59000
36 181.70000
810
052
637 351,19669
223 260,90669
49 860,00000
47 256.00000
280 792,59000
36 181.70000
812
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
13 864,31000
5 413,49000
1 017,55000
964,41000
5 730,46000
738,40000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.2.3
Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Всего
1 869 405,00338
186 200,20338
-
997 636,00000
685 568,80000
Всего, в том числе без учета планируемых
1 869 405,00338
186 200,20338
-
-
997 636,00000
685 56S.S0000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
1 832 016,90338
182 476,20338
-
977 683,28000
671 857,42000
за счет средств местных бюджетов
37 388,10000
3 724,00000
-
-
19 952,72000
13 711,38000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.3
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
4 326 735,40822
1 148 164,60822
665 285,40000
665 285,40000
1 194 000,00000
654 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4 326 735,40822
1 148 164,60822
665 285,40000
665 285,40000
1 194 000,00000
654 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
3 638 171,59695
989 362,59695
554 404,50000
554 404,50000
995 000,00000
545 000,00000
810
1 983 941,92343
413 258,64343
290 341,64000
290 341,64000
495 000,00000
495 000,00000
833
1 654 229,67352
576 103,95352
264 062,86000
264 062,86000
500 000,00000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
688 563.81127
158 802,01127
110 880,90000
110 880,90000
199 000,00000
109 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Основное мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Всего
1 868 206,82200
574 455,95800
316 875,43200
316 875,43200
600 000,00000
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
1 868 206,82200
574 455,95800
316 875,43200
316 875,43200
600 000,00000
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
1 577 652,64000
499 526,92000
264 062,86000
264 062,86000
500 000,00000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
290 554,18200
74 929,03800
52 812,57200
52 812,57200
100 000,00000
10 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.3.1.1
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Всего
76 577,03352
76 577,03352
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых
76 577,03352
76 577,03352
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
76 577,03352
76 577.03352
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
1.3.2
Основное мероприятие 3.2. "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
91 404,72366
16 284,72366
19 560,00000
19 560,00000
18 000,00000
18 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
91 404.72366
16 284.72366
19 560.00000
19 560,00000
18 000.00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
73 800,48700
11 200.48700
16 300,00000
16 300.00000
15 000.00000
15 000,00000
за счет средств местных бюджетов
17 604,23666
5 084.23666
3 260.00000
3 260.00000
3 000.00000
3 000.00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
1.3.3
Основное мероприятие 3.3. "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Всего
504 336,55648
139 006.58848
71 640.00000
53 689,96800
120 000,00000
120 000.00000
Всего, в том числе без учета планируемых
504 336,55648
139 006.58848
71 640.00000
53 689.96800
120 000,00000
120 000.00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
421 097.95158
116 656.31 158
59 700,00000
44 741,64000
100 000.00000
100 000.00000
за счет средств местных бюджетов
83 238,60490
22 350.27690
11 940,00000
8 948,32800
20 000,00000
20 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.3.4
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров. благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Всего
204 953,27190
73 913,27190
19 680,00000
39 360,00000
36 000,00000
36 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
204 953,27190
73 913,27190
19 680,00000
39 360.00000
36 000.00000
36 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
172 921,13608
63 721.13608
16 400,00000
32 800.00000
30 000,00000
30 000,00000
за счет средств местных бюджетов
32 032,13582
10 192,13582
3 280.00000
6 560,00000
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
1.3.5
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Всего
667 704,10856
129 404,07656
88 300,03200
90 000,00000
180 000.00000
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
667 704,10856
129 404,07656
88 300,03200
90 000.00000
180 000,00000
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
557 014,97023
108 431.61023
73 583,36000
75 000,00000
150 000,00000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
110 689,13833
20 972,46633
14 716,67200
15 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.3.6
Основное мероприятие 3.6 ."Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Всего
577 908,00751
51 278,07151
106 629,93600
60 000,00000
180 000,00000
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
577 908,00751
51 278,07151
106 629,93600
60 000,00000
180 000,00000
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
480 339,98620
41 481,70620
88 858,28000
50 000,00000
150 000,00000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
97 568,02131
9 796,36531
17 771,65600
10 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.3.7
Основное мероприятие 3.7. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Всего
335 644,88459
87 244,88459
42 600,00000
85 800,00000
60 000,00000
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
335 644,88459
87 244.88459
42 600.00000
85 800.00000
60 000.00000
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
278 767,39234
71 767,39234
35 500,00000
71 500.00000
50 000.00000
50 000.00000
за счет средств местных бюджетов
56 877,49225
15 477,49225
7 100,00000
14 300.00000
10 000.00000
10 000.00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.4
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
2 305 376,02299
553 950,67129
625 564,35170
625 861,00000
250 000,00000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 305 376,02299
553 950,67129
625 564,35170
625 861.00000
250 000.00000
250 000.00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 081 278,02000
370 433.76000
349 983.26000
360 861.00000
за счет средств местных бюджетов
45 000,00000
15 000.00000
15 000,00000
15 000.00000
-
за счет средств внебюджетных фондов
29 098,00299
18 516.91129
10 581,09170
-
за счет средств юридических лиц
1 150 000,00000
150 000.00000
250 000.00000
250 000,00000
250 000.00000
250 000.00000
1.4.1
Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
2 303 276,02299
551 850,67129
625 564,35170
625 861,00000
250 000,00000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 303 276,02299
551 850.67129
625 564.35170
625 861,00000
250 000,00000
250 000.00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 079 178,02000
368 333,76000
349 983.26000
360 861,00000
-
за счет средств местных бюджетов
45 000,00000
15 000.00000
15 000,00000
15 000.00000
за счет средств внебюджетных фондов
29 098,00299
18 516,91129
10 581,09170
за счет средств юридических лиц
1 150 000,00000
150 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
1.4.2
Основное мероприятие 4.2 "Проведение мероприятий, направленных на решение вопросов жилищного просвещения граждан"
Всего
4 200,00000
4 200,00000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 100,00000
2 100.00000
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
2 100,00000
2 100,00000
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
489 630,46000
99 011,46000
97 270,90000
97 782,70000
97 782,70000
97 782,70000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
489 630,46000
99 011,46000
97 270,90000
97 782,70000
97 782,70000
97 782,70000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
*
за счет средств краевого бюджета
810
055
489 630,46000
99 011,46000
97 270,90000
97 782,70000
97 782,70000
97 782,70000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.5.1
Основное мероприятие 5,1. "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Всего
337 064,00000
65 664,80000
67 S49.80000
67 849.80000
67 849,80000
67 849.80000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
337 064,00000
65 664,80000
67 849,80000
67 849,80000
67 849,80000
67 849,80000
за счет средств федерального бюджета
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
337 064,00000
65 664,80000
67 849.80000
67 849.80000
67 849.80000
67 849.80000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
1.5.2
Основное мероприятие 5.2. "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Всего
152 566,46000
33 346,66000
29 421,10000
29 932,90000
29 932,90000
29 932.90000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
152 566,46000
33 346.66000
29 421,10000
29 932.90000
29 932.90000
29 932,90000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
152 566,46000
33 346.66000
29 421.10000
29 932.90000
29 932.90000
29 932.90000
за счет средств местных бюджетов
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
за счет средств юридических лиц
-
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2014 года №204-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
В целях уточнения объемов финансирования и отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 30.04.2014 №204-п
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Программы» дополнить словами «Министерство строительства Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования по Программы основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 40 889 567,71028 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 38 824 471,52602 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 885 998,18127 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных фондов (по согласованию) - 29 098,00299 тыс. рублей за счет средств юридических лиц (по согласованию) - 1 150 000,00000 тыс. рублей; объем финансового обеспечения на реализацию:
подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае» 31 133 776,74900 тыс. рублей; подпрограммы 2 «Чистая вода в Камчатском крае» 2 634 049,07007 тыс. рублей; подпрограммы 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» 4 326 735,40822 тыс. рублей; подпрограммы 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае» - 2 305 376,02299 тыс. рублей; подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» - 489 630,46 тыс. рублей»;
2) пункт 2 части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2) развитие систем водоснабжения и водоотведения. В рамках решения настоящей задачи предполагается реализация подпрограммы 2 «Чистая вода в Камчатском крае»;»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» слова «3.5. Порядок предоставления и распределения субсидий» заменить словами «3.3. Порядок предоставления и распределения субсидий»;
4) пункт 1 части 4.2 раздела 4 «Анализ рисков реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Программой в ходе ее исполнения;»;
5) в части 5.3 раздела 5 «Методика оценки эффективности Программы» формулу изложить в следующей редакции:
«Э = 3/Р».
2. В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составит:
за счет всех источников финансирования - 31 133 776,74900 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 31 034 023,34900 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 99 753,40000 тыс. рублей. Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 по годам составит:
2014 год - 7 236 961,46900 тыс. рублей;
2015 год - 5 402 646,87000 тыс. рублей;
2016 год - 5 421 326,69000 тыс. рублей;
2017 год - 6 706 439,74000 тыс. рублей;
2018 год - 6 366 401,98000 тыс. рублей »;
2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) в пункте 2:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) основное мероприятие 1.5 «Модернизация систем энерго, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края». Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения и коммунально-бытового назначения в муниципальных образованиях в Камчатском крае, проведение комплекса мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку проектной документации, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) основное мероприятие 1.5.1 «Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов;»;
в) пункт 6 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) основное мероприятие 1.14 «Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения.»;
3) в части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) основное мероприятие 1.5 «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий, требующих разработки проектной документации. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения и коммунально-бытового назначения в муниципальных образованиях в Камчатском крае, проведение комплекса мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку проектной документации и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;»;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) основное мероприятие 1.5.1 «Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере;»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов». Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации;»;
4) пункт 1 части 4.2 раздела 4 «Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 1 в ходе ее исполнения;».
3. В Подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 2» дополнить словами «Министерство строительства Камчатского края»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составит:
за счет всех источников финансирования - 2 634 049,07007 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 2 581 368,10007 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 52 680,97000 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 по годам составит:
2014 год - 477 282,76007 тыс. рублей;
2015 год - 55 979,59000 тыс. рублей;
2016 год - 53 322,45000 тыс. рублей;
2017 год - 1 304 567,21000 тыс. рублей;
2018 год - 742 897,06000 тыс. рублей»;
2) пункт 1 части 4.2 раздела 4 «Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 2 в ходе ее исполнения;».
4. В Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составит:
за счет всех источников финансирования - 4 326 735,40822 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 3 638 171,59695 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 688 563,81127 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 3 по годам составит:
2014 год - 1 148 164,60822 тыс. рублей;
2015 год - 665 285,40000 тыс. рублей;
2016 год - 665 285,40000 тыс. рублей;
2017 год - 1 194 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 654 000,00000 тыс. рублей »;
4) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3»:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории муниципальных образований в Камчатском крае:
а) основное мероприятие 3.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним». Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;
б) основное мероприятие 3.1.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования;»;
б) подпункт «в» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«в) основное мероприятие 3.4 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;»;
5) в части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) основное мероприятие 3.1.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования;»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;»;
4) пункт 1 части 4.2 раздела 4 «Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 3 в ходе ее исполнения;».
5. В Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции: «Объемы бюджетных ассигно ваний Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составит:
за счет всех источников финансирования - 2 305 376,02299 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) - 29 098,00299 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1 081 278,02000 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 45 000,00000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 1 150 000,00000 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 4 по годам составит:
2014 год - 553 950,67129 тыс. рублей;
2015 год - 625 564,35170 тыс. рублей;
2016 год - 625 861,00000 тыс. рублей;
2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 250 000,00000 тыс. рублей
2) часть 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности:
1) основное мероприятие 4.1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае» содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (бюджетное софинансирование Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края);
2) основное мероприятие 4.2 «Проведение мероприятий, направленных на решение вопросов жилищного просвещения граждан». Планируется реализация мероприятий по изготовлению и размещению информационных материалов в средствах массовой информации о порядке проведения собраний собственников жилья для выбора способа накоплений на капитальный ремонт, о новой системе формирования фонда капитального ремонта, о перспективах реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае.»;
3) пункт 1 части 4.2 раздела 4 «Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 4 в ходе ее исполнения;».
6. В Подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составит:
за счет всех источников финансирования -
489 630,46000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета -
489 630,46000 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы по годам составит:
2014 год - 99 011,46000 тыс. рублей;
2015 год - 97 270,90000 тыс. рублей;
2016 год - 97 782,70000 тыс. рублей;
2017 год - 97 782,70000 тыс. рублей;
2018 год - 97 782,70000 тыс. рублей»;
2) пункт 1 части 3.2 раздела 3 «Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«1) к внутренним рискам относятся:
а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;
в) неэффективное расходование бюджетных средств;
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;
д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 5 в ходе ее исполнения;».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в разделе 1 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы
2»:
а) пункт 2 части 1.3 изложить в следующей редакции:
«2) для мероприятия 1.5.1 Подпрограммы 1 и мероприятий, требующих разработку проектной документации (далее - Инвестиционные мероприятия) - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае потребности в реализации мероприятий;»;
б) в части 1.4:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) для мероприятий 1.2, 1.4, 1.5.1 Подпрограммы 1 и инвестиционных мероприятий:»;
абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
где:»;
в) часть 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5 Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2, за исключением мероприятия 1.5.1 Подпрограммы 1, устанавливается в объеме не менее 2% от общего объема средств.»;
г) дополнить часть 1.61 следующего содержания:
«1.6.1 В случае, если муниципальное образование в Камчатском крае, входящее в состав муниципального района в Камчатском крае, добровольно отказывается от получения субсидий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе перераспределить объем субсидий данного муниципального образования в Камчатском крае между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, входящими в состав данного муниципального района в Камчатском крае.»;
2) в части 2.6 раздела 2 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения» слова «частью 2.6 настоящего раздела» заменить словами «частью 2.5 настоящего раздела»;
3) в части 3.9 раздела 3 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3» слова «Министерством территориального развития Камчатского края» заменить словами «Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края».
8. Приложения 2, 3, 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к государственной программе Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами
по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края и подпрограмм государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое значение
текущий год (оценка)
очередной год
первый год реализации программы
второй год реализации программы
третий год реализации программы
Четвертый год реализации программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»
1
Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности
%
6
6
6
6
6
6
6
2
Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Камчатского края
ед.
7
7
11
11
12
13
14
3
Объем потребления природного газа
млн. м3
343,408
343,408
442,8096
442,8096
553,5395
636,38
636,38
4
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0
0
0
0
10
20
30
5
Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды
Разы к 2018 году
1
1,02
1,14
1,25
1,35
1,46
1,57
6
Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределении воды
% за год к пред.
100
108,4
110,2
102,7
104,3
102,5
102,2
7
Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод
% за год к пред.
100
104,4
105,7
103,1
104,3
101,4
101,0
Подпрограмма I "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1.1
Энергоемкость валового регионального продукта Камчатского края для фактических условий
кг у т/тыс. руб.
16,67
15,2
13,83
13,83
12,5
11,45
10,5
1.1.2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Камчатского края
%
26,71
25,61
24,72
24,72
23,72
22,87
22,06
1.1.3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
80
90
95
95
100
100
100
1.1.4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
29,26
35,11
42,13
42,13
50,56
60,67
72,8
1.1.5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
47,61
52,37
57,61
57,61
63,37
69,7
76,67
1.1.6
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
34,45
41,34
49,61
49,61
59,53
71,44
85,72
1.1.7
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
1.1.8
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
%
14,48
15,29
17,12
17,12
18,33
18,4
18,76
1.1.9
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
29,04
30,59
33,58
33,58
35,25
34,52
34,33
1.1.10
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
1,1
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:
1.2.1
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт/кв.м
48,378
51,105
51,042
51,042
50,96
49,431
47,94-8
1.2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв.м
0,151
0,158
0,158
0,158
0,157
0,153
0,148
1.2.3
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел
37,805
41,807
41,75
41,75
41,692
40,442
39,228
1.2.4
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/чел
7,692
8,683
8,671
8,671
8,66
8,4
8,148
1.2.5
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.6
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
0
0
3
3
6
9
12
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
1.3.1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м.
0,286
0,277
0,269
0,269
0,261
0,253
0,245
1.3.2
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/чел
70,756
68,633
66,574
66,574
64,577
62,639
60,76
1.3.3
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
куб.м/чел
37,14
36,026
34,945
34,945
33,896
32,88
31,893
1.3.4
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт/кв.м
47,073
45,661
44,291
44,291
42,963
41,674
40,423
1.3.5
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
0
0
0
0
0
0
0
1.3.6
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
0
0
0
0
0
0
0
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры:
1.4.1
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями;
гут/кВт
338,2
334,82
331,47
331,47
328,16
324,87
321,62
1.4.2
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями;
кгут/Гка л
134,9
133,55
132,22
132,22
130,89
129,58
128,29
1.4.3
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии;
%
15,34
15,19
15,04
15,04
14,89
14,74
14,59
1.4.4
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;
%
19,055
18,8645
18,6758
18,6758
18,4890
18,3042
18,1211
1.4.5
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
26,089
25,8281
25,5698
25,5698
25,3141
25,0610
24,8104
1.4.6
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
1,4946
1,4796
1,4648
1,4648
1,4502
1,4357
1,4213
1.4.7
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
0,9995
0,9895
0,9796
0,9796
0,9698
0,9601
0,9505
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:
1.5.1
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.2
количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.3
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.4
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
1.5.5
Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
шт.
0
0
20
20
40
60
80
1.5.6
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
1.5.7
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
100
100
170
240
310
1.5.8
количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
6. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг
1.6.1
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
%
18,9
18,5
18
17,5
17
16,5
16
1.6.2
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
%
99
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
1.5
1,5
1,5
1,4
1,2
1,1
1,0
2.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
2.3
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
66,2
66,2
65,9
65,0
60,2
46,2
31,5
2.4
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
58,9
58,9
58,0
57,0
45,0
33,7
21,2
2.5
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
кол-во аварий в год на 1000 км сетей
1566,0
1566,0
1500,0
1400,0
1128,0
896,0
716,8 I
2.6
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
41,4
41,4
42,0
48,0
55,0
60,0
65,0
2.7
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
85,00
85,00
87,00
92,00
93,00
95,00
95,00
2.8
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А,В,С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям
тыс. человек
1,33
1,33
1,33
1,32
1,31
1,3
1,3
2.9
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
тыс. человек
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
2.10
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения
тыс. человек
28,4
28,4
28,1
27,9
27,6
27,6
27,6
2.11
Зарегистрировано больных злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта
тыс. человек
7,1
7,1
7,1
7,1
7,04
7,04
7,0
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
м2
3.2
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
км
67,9
84,74
84,74
84,74
86,62
65,00
65,00
3.3
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
шт.
195
157
90
86
77
50
50
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Доля общей площади многоквартирных домов в которых проведен комплексный капитальный ремонт от общей площади многоквартирных домов требующих капитального ремонта
%
0
0
0,5
1,5
3,0
3,0
3,0
4.2
Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
тыс. человек
0
0
3,5
4,5
5,5
5,5
5,5
Приложение 3
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014- 2018 годы"
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1.1
Основное мероприятие 1.1. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов(электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Недостижение значений целевых показателей.
Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.2
Основное мероприятие 1.2. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования, согласно составленным энергетическим паспортам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов(электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Недостижение значений целевых показателей.
Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.3
Основное мероприятие 1.3. "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Недостижение значений целевых показателей.
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
1.4
Основное мероприятие 1.4. "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Снижение количества бесхозяйных объектов.
Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.5
Основное мероприятие 1.5. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию, и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Нерациональное использование энергетических ресурсов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Недостижение значений целевых показателей
1 .Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями.
Увеличение производительности труда
1.6
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
не предусмотрено
1.7
Основное мероприятие 1.6. "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов приборов учета
Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
Недостижение значений целевых показателей.
Доля объемов электрической, тепловой энергии холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
1.8
Основное мероприятие 1.7. "Проведение мероприятий по организационно- правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Улучшение системы и достоверности отчетности.
Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Обучение специалистов
Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
1.9
Основное мероприятие 1.8. "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, подлежащих переводу на природный газ
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Нерациональное использование энергетических ресурсов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Недостижение значений целевых показателей
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
Увеличение производительности труда
1.10
Основное мероприятие 1.9. "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, в рамках заключенных концессионных соглашений, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Нерациональное использование энергетических ресурсов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Недостижение значений целевых показателей
1 .Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
Увеличение производительности труда
1.11
Основное мероприятие 1.10. "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
1.12
Основное мероприятие 1.11 ."Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
1.13
Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям
коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.14
Основное мероприятие 1.13. "Субсидия исполнителям
коммунальных услуг в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.15
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Основное мероприятие 2.1. "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Обеспечение питьевой водой нормативного качества
Нерациональное использование водных ресурсов
Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведения.
Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене. 2.Число аварий в системах
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
З. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4.Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.2
Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края. 2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
Нерациональное использование водных ресурсов
Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
Ухудшение качества питьевой воды.
Недостижение значений целевых показателей
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно химическим показателям
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
Увеличение производительности труда
2.3
Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.
Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки
Нерациональное использование водных ресурсов
Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой
Ухудшение качества питьевой воды.
Недостижение значений целевых показателей
1 .Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
Увеличение производительности труда
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Основное мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
2018
1 .Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 2.Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
3.2
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
3.3
Основное мероприятие 3.2. "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
3.4
Основное мероприятие 3.3. "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
Планируется проведение комплекса работ по ремонту и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры - подпорных стенок, лестниц, барьерных, памятных знаков, архитектурных композиций.
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
3.5
Основное мероприятие 3.4. "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройств о муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
3.6
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
3.7
Основное мероприятие 3.6. "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
1 .Планируется реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройство мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
3.8
Основное мероприятие 3.7. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Министерство территориального развития Камчатского края
2014
2018
Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»
2014
2018
Уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов построенных до 2000 года.
Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
4.2
Основное мероприятие 4.2 "Проведение мероприятий, направленных на решение вопросов жилищного просвещения граждан"
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»
2014
Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях
Увеличение социальной напряженности
не предусмотрено
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1
Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Достижение показателей государственной программы.
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы.
Снижение эффективности и результативности достижения показателей государственной программы, а также бюджетных расходов.
не предусмотрено
5.2
Основное мероприятие 5.2. "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация организационно- правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности.
Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
не предусмотрено
Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР »
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
Всего
X
X
40 889 567,71028
9 515 370,96858
6 846 747,11170
6 863 578,24000
9 552 789,65000
8 111 081,74000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
X
40 889 567,71028
9 515 370,96858
6 846 747,11170
6 863 578,24000
9 552 789,65000
8 111 081,74000
за счет средств федерального бюджета'"
X
X
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
X
X
'
-
за счет средств краевого бюджета
X
X
38 824 471,52602
9 124 770,53602
6 455 169,90000
6 482 231.70000
9 047 986,57000
7 714 312,82000
804
8 050,00000
1 700,00000
1 700.00000
1 550,00000
I 550.00000
1 550,00000
808
750,00000
-
300,00000
150,00000
150,00000
150,00000
810
36 951 053,20250
8 469 477,93250
6 154 107,04000
6 184 168,84000
8 513 486,57000
7 629 812,82000
812
42 000,00000
42 000,00000
-
-
-
-
813
30 810,00000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 000,00000
6 000,00000
814
63 180,00000
13 290,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 200,00000
12 200,00000
815
23 710,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 650,00000
4 650,00000
816
11 250,00000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 300,00000
2 300,00000
819
10 000,00000
2 090,00000
2 090,00000
I 920,00000
1 950,00000
1 950,00000
826
2 540,00000
670,00000
370,00000
500,00000
500,00000
500,00000
829
4 140,00000
870,00000
870,00000
800,00000
800,00000
800,00000
832
2 790,00000
570,00000
570,00000
550,00000
550,00000
550,00000
833
1 654 229,67352
576 103,95352
264 062,86000
264 062,86000
500 000,00000
50 000,00000
847
13 400,00000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 600,00000
2 600,00000
848
6 568,65000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
I 250,00000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
X
X
885 998,18127
222 083,52127
130 996,12000
131 346,54000
254 803,08000
146 768,92000
за счет средств внебюджетных фондов
X
X
29 098,00299
18 516,91129
10 581,09170
-
-
-
за счет средств юридических лиц
X
X
1 150 000,00000
150 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
1.1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего
X
X
31 133 776,74900
7 236 961,46900
5 402 646,87000
5 421 326,69000
6 706 439,74000
6 366 401,98000
Всего, в том числе без умета планируемых объемов обязательств
X
X
31 133 776,74900
7 236 961,46900
5 402 646.87000
5 421 326,69000
6 706 439,74000
6 366 401,98000
за счет средств федерального бюджета
X
X
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
X
X
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том
X
X
31 034 023,34900
7 198 225,60900
5 398 651,24000
5 416 927.50000
6 676 728,00000
6 343 491,00000
804
051
8 050,00000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
808
051
750,00000
-
300,00000
150,00000
150,00000
150.00000
810
051
30 856 834,69900
7 161 036,95900
5 361 651,24000
5 382 927,50000
6 642 228,00000
6 308 991,00000
813
051
30 810,00000
6 450.00000
6 450,00000
5 910.00000
6 000.00000
6 000.00000
814
051
63 180,00000
13 290,00000
13 290.00000
12 200,00000
12 200,00000
12 200.00000
815
051
23 710,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 650,00000
4 650.00000
816
051
11 250,00000
2 280.00000
2 280,00000
2 090,00000
2 300,00000
2 300,00000
819
051
10 000,00000
2 090,00000
2 090.00000
1 920,00000
1 950,00000
1 950,00000
826
051
2 540,00000
670,00000
370.00000
500,00000
500,00000
500.00000
829
051
4 140,00000
870,00000
870.00000
800,00000
800.00000
800,00000
832
051
2 790,00000
570,00000
570.00000
550,00000
550,00000
550,00000
847
051
13 400,00000
2 810.00000
2 810,00000
2 580,00000
2 600.00000
2 600,00000
84S
051
6 568,65000
I 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 250,00000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
99 753,40000
38 735,86000
3 995,63000
4 399,19000
29 711,74000
22 910,98000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.1.1
Основное мероприятие 1.1. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам" всего, в том числе:
Всего
354 377.30000
74 377,30000
74 000,00000
68 000,00000
69 000,00000
69 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
177 188,65000
37 188,65000
37 000,00000
34 000,00000
34 500,00000
34 500,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
177 188,65000
37 188,65000
37 000,00000
34 000,00000
34 500,00000
34 500,00000
804
051
8 050,00000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 550,00000
1 550,00000
808
051
750,00000
-
300,00000
150,00000
150,00000
150,00000
813
051
30 810,00000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 000,00000
6 000,00000
814
051
63 180,00000
13 290,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 200,00000
12 200,00000
815
051
23 710,00000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 650,00000
4 650.00000
816
051
11 250,00000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 300,00000
2 300,00000
819
051
10 000,00000
2 090,00000
2 090,00000
1 920,00000
1 950,00000
1 950,00000
826
051
2 540,00000
670,00000
370,00000
500,00000
500,00000
500,00000
829
051
4 140,00000
870,00000
870,00000
800,00000
800,00000
800,00000
832
051
2 790,00000
570,00000
570,00000
550,00000
550,00000
550.00000
847
051
13 400,00000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 600,00000
2 600,00000
848
051
6 568,65000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 250,00000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
1.1.2
Основное мероприятие 1.2."Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования, согласно составленным энергетическим паспортам"
Всего
35 714,28000
5 102,04000
10 204,08000
10 204,08000
5 102,04000
5 102,04000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
35 714,28000
5 102.04000
10 204.08000
10 204,08000
5 102.04000
5 102,04000
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
35 000,00000
5 000,00000
10 000,00000
10 000,00000
5 000.00000
5 000.00000
за счет средств местных бюджетов
714,28000
102,04000
204,08000
204.08000
102,04000
102,04000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.1.3
Основное мероприятие 1.3. "Проведение мероприятии, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Всего
2 044 328,96000
412 342,49000
151 822,69000
153 633,16000
663 265,31000
663 265,31000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 044 328,96000
412 342,49000
151 822,69000
153 633.16000
663 265.31000
663 265.31000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
2 003 442,38000
404 095.64000
148 786.24000
150 560,50000
650 000.00000
650 000,00000
за счет средств местных бюджетов
40 886,58000
8 246,85000
3 036,45000
3 072,66000
13 265.31000
13 265.31000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.1.4
Основное мероприятие 1.4. "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно- энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Всего
66 326,52000
5 102,04000
5 102.04000
5 102,04000
25 510,20000
25 510,20000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
66 326,52000
5 102,04000
5 102,04000
5 102,04000
25 510,20000
25 510.20000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
65 000,00000
5 000,00000
5 000,00000
5 000,00000
25 000,00000
25 000,00000
за счет средств местных бюджетов
1 326,52000
102,04000
102,04000
102.04000
510,20000
510.20000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.1.5
Основное мероприятие 1.5. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"
Всего
1 395 279,20400
289 429,20400
-
-
707 750,00000
393 100,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 395 279,20400
289 429,20400
-
707 750,00000
398 100,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
1 367 373,62400
283 640,62400
-
693 595,00000
390 138,00000
за счет средств местных бюджетов
27 905,58000
5 788,58000
-
14 155,00000
7 962.00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.1.5.1
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Всего
48 519,16500
48 519,16500
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
48 519,16500
48 519,16500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
051
48 519,16500
48 519,16500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.1.6
Основное мероприятие 1.6. "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов"
Всего
234 693,88000
43 877,55000
32 653,06000
51 020,41000
53 571,43000
53 571,43000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
234 693.88000
43 877,55000
32 653.06000
51 020.41000
53 571.43000
53 571,43000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
230 000,00000
43 000,00000
32 000,00000
50 000,00000
52 500.00000
52 500,00000
за счет средств местных бюджетов
4 693,88000
877,55000
653,06000
1 020,41000
1 071.43000
1 071,43000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.1.7
Основное мероприятие 1.7."Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Всего
8 700,00000
2 100,00000
2 100,00000
1 500,00000
1 500,00000
1 500,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
8 700,00000
2 100,00000
2 100,00000
1 500.00000
1 500.00000
1 500,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
8 700,00000
2 100.00000
2 100,00000
1 500.00000
1 500.00000
1 500.00000
за счет средств местных бюджетов
051
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
051
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
051
1.1.8
Основное мероприятие 1.8. "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Всего
433 967,13000
427 967,13000
-
-
6 000,00000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
433 967,13000
427 967,13000
-
-
6 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
425 287,79000
419 407,79000
-
-
5 880,00000
-
за счет средств местных бюджетов
8 679,34000
8 559.34000
-
-
120,00000
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.1.9
Основное мероприятие 1.9."Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Всего
777 360,96000
752 973,20000
-
-
24 387,76000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
777 360,96000
752 973,20000
-
-
24 387,76000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
761 813,74000
737 913,74000
-
-
23 900,00000
за счет средств местных бюджетов
15 547,22000
15 059,46000
-
-
487,76000
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.1.10
Основное мероприятие 1.10. "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Всего
5 146 783,00000
1 018 897,00000
1 020 902,00000
1 023 004,00000
1 041 990,00000
1 041 990,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
5 146 783,00000
1 018 897,00000
1 020 902,00000
1 023 004,00000
1 041 990,00000
1 041 990.00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
5 146 783,00000
1 018 897,00000
1 020 902,00000
1 023 004,00000
1 041 990,00000
1 041 990,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.1.11
Основное мероприятие 1.11. "Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Всего
2 915 940,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 183,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
2 915 940,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 188,00000
583 188,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
2 915 940.00000
583 188.00000
583 188.00000
583 188.00000
583 188.00000
583 188.00000
за счет средств местных бюджетов
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
1.1.12
Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Всего
17 490 600.00000
3 499 320,00000
3 499 320,00000
3 499 320,00000
3 499 320,00000
3 499 320,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
17 496 600.00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
3 '199 320.00000
3 499 320.00000
за счет средств федерального бюджета
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
17 496 600,00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
3 499 320.00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
1.1.1.1
Основное мероприятие 1.13. "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за отопление в соответствие с предельными уровнями изменения размера платы граждан за отопление в 2014 году"
Всего
301 775,00000
60 355,00000
60 355,00000
60 355,00000
60 355,00000
60 355,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
301 775,00000
60 355,00000
60 355.00000
60 355,00000
60 355.00000
60 355,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
301 775,00000
60 355.00000
60 355,00000
60 355.00000
60 355.00000
60 355.00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
1.1.14
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Всего
50 600,00000
50 600,00000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
50 600,00000
50 600,00000
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
за счет средств красного бюджета
810
051
50 600,00000
50 600,00000
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
1.2
Подпрограмма 2
"Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
2 634 049,07007
477 282,76007
55 979,59000
53 322,45000
1 304 567,21000
742 897,06000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 634 049,07007
477 282,76007
55 979,59000
53 322,45000
1 304 567,21000
742 897,06000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
2 581 368,10007
467 737,11007
54 860,00000
52 256,00000
1 278 475,87000
728 039,12000
810
052
2 539 368,10007
425 737,11007
54 860,00000
52 256,00000
1 278 475,87000
728 039,12000
812
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
52 680,97000
9 545,65000
1 119,59000
1 066,45000
26 091,34000
14 857,94000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.2.1
Основное мероприятие 2.1. "Проведение технических мероприятии, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Всего
71 428,56000
20 408,16000
5 102,04000
5 102,04000
20 408,16000
20 408,16000
Всего, в том числе без учета планируемых
71 428,56000
20 408.16000
5 102.04000
5 102.04000
20 408.16000
20 408. 16000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
70 000,00000
20 000,00000
5 000,00000
5 000.00000
20 000,00000
20 000.00000
за счет средств местных бюджетов
1 428,56000
408.16000
102.04000
102,04000
408.16000
408.16000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения "
Всего
693 215,50669
270 674,39669
50 877,55000
48 220,41000
286 523,05000
36 920,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
693 215,50669
270 674,39669
50 877,55000
48 220,41000
286 523.05000
36 920.10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
052
679 351,19669
265 260.90669
49 860,00000
47 256,00000
280 792,59000
36 181.70000
810
052
637 351,19669
223 260,90669
49 860,00000
47 256.00000
280 792,59000
36 181.70000
812
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
13 864,31000
5 413,49000
1 017,55000
964,41000
5 730,46000
738,40000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.2.3
Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Всего
1 869 405,00338
186 200,20338
-
997 636,00000
685 568,80000
Всего, в том числе без учета планируемых
1 869 405,00338
186 200,20338
-
-
997 636,00000
685 56S.S0000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
1 832 016,90338
182 476,20338
-
977 683,28000
671 857,42000
за счет средств местных бюджетов
37 388,10000
3 724,00000
-
-
19 952,72000
13 711,38000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.3
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
4 326 735,40822
1 148 164,60822
665 285,40000
665 285,40000
1 194 000,00000
654 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4 326 735,40822
1 148 164,60822
665 285,40000
665 285,40000
1 194 000,00000
654 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
3 638 171,59695
989 362,59695
554 404,50000
554 404,50000
995 000,00000
545 000,00000
810
1 983 941,92343
413 258,64343
290 341,64000
290 341,64000
495 000,00000
495 000,00000
833
1 654 229,67352
576 103,95352
264 062,86000
264 062,86000
500 000,00000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
688 563.81127
158 802,01127
110 880,90000
110 880,90000
199 000,00000
109 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Основное мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Всего
1 868 206,82200
574 455,95800
316 875,43200
316 875,43200
600 000,00000
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
1 868 206,82200
574 455,95800
316 875,43200
316 875,43200
600 000,00000
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
1 577 652,64000
499 526,92000
264 062,86000
264 062,86000
500 000,00000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
290 554,18200
74 929,03800
52 812,57200
52 812,57200
100 000,00000
10 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.3.1.1
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Всего
76 577,03352
76 577,03352
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых
76 577,03352
76 577,03352
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
76 577,03352
76 577.03352
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
1.3.2
Основное мероприятие 3.2. "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
91 404,72366
16 284,72366
19 560,00000
19 560,00000
18 000,00000
18 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
91 404.72366
16 284.72366
19 560.00000
19 560,00000
18 000.00000
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
73 800,48700
11 200.48700
16 300,00000
16 300.00000
15 000.00000
15 000,00000
за счет средств местных бюджетов
17 604,23666
5 084.23666
3 260.00000
3 260.00000
3 000.00000
3 000.00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
1.3.3
Основное мероприятие 3.3. "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Всего
504 336,55648
139 006.58848
71 640.00000
53 689,96800
120 000,00000
120 000.00000
Всего, в том числе без учета планируемых
504 336,55648
139 006.58848
71 640.00000
53 689.96800
120 000,00000
120 000.00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
421 097.95158
116 656.31 158
59 700,00000
44 741,64000
100 000.00000
100 000.00000
за счет средств местных бюджетов
83 238,60490
22 350.27690
11 940,00000
8 948,32800
20 000,00000
20 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
1.3.4
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров. благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Всего
204 953,27190
73 913,27190
19 680,00000
39 360,00000
36 000,00000
36 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых
204 953,27190
73 913,27190
19 680,00000
39 360.00000
36 000.00000
36 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
172 921,13608
63 721.13608
16 400,00000
32 800.00000
30 000,00000
30 000,00000
за счет средств местных бюджетов
32 032,13582
10 192,13582
3 280.00000
6 560,00000
6 000,00000
6 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
1.3.5
Основное мероприятие 3.5. "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Всего
667 704,10856
129 404,07656
88 300,03200
90 000,00000
180 000.00000
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
667 704,10856
129 404,07656
88 300,03200
90 000.00000
180 000,00000
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
557 014,97023
108 431.61023
73 583,36000
75 000,00000
150 000,00000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
110 689,13833
20 972,46633
14 716,67200
15 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.3.6
Основное мероприятие 3.6 ."Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Всего
577 908,00751
51 278,07151
106 629,93600
60 000,00000
180 000,00000
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
577 908,00751
51 278,07151
106 629,93600
60 000,00000
180 000,00000
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
480 339,98620
41 481,70620
88 858,28000
50 000,00000
150 000,00000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
97 568,02131
9 796,36531
17 771,65600
10 000,00000
30 000,00000
30 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.3.7
Основное мероприятие 3.7. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Всего
335 644,88459
87 244,88459
42 600,00000
85 800,00000
60 000,00000
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
335 644,88459
87 244.88459
42 600.00000
85 800.00000
60 000.00000
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
278 767,39234
71 767,39234
35 500,00000
71 500.00000
50 000.00000
50 000.00000
за счет средств местных бюджетов
56 877,49225
15 477,49225
7 100,00000
14 300.00000
10 000.00000
10 000.00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
-
1.4
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
2 305 376,02299
553 950,67129
625 564,35170
625 861,00000
250 000,00000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 305 376,02299
553 950,67129
625 564,35170
625 861.00000
250 000.00000
250 000.00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 081 278,02000
370 433.76000
349 983.26000
360 861.00000
за счет средств местных бюджетов
45 000,00000
15 000.00000
15 000,00000
15 000.00000
-
за счет средств внебюджетных фондов
29 098,00299
18 516.91129
10 581,09170
-
за счет средств юридических лиц
1 150 000,00000
150 000.00000
250 000.00000
250 000,00000
250 000.00000
250 000.00000
1.4.1
Основное мероприятие 4.1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
2 303 276,02299
551 850,67129
625 564,35170
625 861,00000
250 000,00000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 303 276,02299
551 850.67129
625 564.35170
625 861,00000
250 000,00000
250 000.00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 079 178,02000
368 333,76000
349 983.26000
360 861,00000
-
за счет средств местных бюджетов
45 000,00000
15 000.00000
15 000,00000
15 000.00000
за счет средств внебюджетных фондов
29 098,00299
18 516,91129
10 581,09170
за счет средств юридических лиц
1 150 000,00000
150 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
250 000,00000
1.4.2
Основное мероприятие 4.2 "Проведение мероприятий, направленных на решение вопросов жилищного просвещения граждан"
Всего
4 200,00000
4 200,00000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 100,00000
2 100.00000
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
2 100,00000
2 100,00000
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств юридических лиц
1.5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
489 630,46000
99 011,46000
97 270,90000
97 782,70000
97 782,70000
97 782,70000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
489 630,46000
99 011,46000
97 270,90000
97 782,70000
97 782,70000
97 782,70000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
*
за счет средств краевого бюджета
810
055
489 630,46000
99 011,46000
97 270,90000
97 782,70000
97 782,70000
97 782,70000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
-
-
-
-
1.5.1
Основное мероприятие 5,1. "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Всего
337 064,00000
65 664,80000
67 S49.80000
67 849.80000
67 849,80000
67 849.80000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
337 064,00000
65 664,80000
67 849,80000
67 849,80000
67 849,80000
67 849,80000
за счет средств федерального бюджета
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
337 064,00000
65 664,80000
67 849.80000
67 849.80000
67 849.80000
67 849.80000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств юридических лиц
-
1.5.2
Основное мероприятие 5.2. "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Всего
152 566,46000
33 346,66000
29 421,10000
29 932,90000
29 932,90000
29 932.90000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
152 566,46000
33 346.66000
29 421,10000
29 932.90000
29 932.90000
29 932,90000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
152 566,46000
33 346.66000
29 421.10000
29 932.90000
29 932.90000
29 932.90000
за счет средств местных бюджетов
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
за счет средств юридических лиц
-
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: