Основная информация

Дата опубликования: 30 мая 2012г.
Номер документа: RU36000201200639
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Воронежская областная Дума
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2012 г. N 1013-V-ОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА

N 1292-IV-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО

ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2008 - 2015 ГОДЫ"

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств Воронежская областная Дума постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Воронежской областной Думы от 29 мая 2008 года N 1292-IV-ОД "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008 - 2015 годы" ("Собрание законодательства Воронежской области", 01.07.2010, N 5, ст. 159) (в редакции постановления Воронежской областной Думы от 27.05.2010 N 139-V-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 01.07.2010, N 5, ст. 251), от 24.05.2011 N 586-V-ОД ("Собрание законодательства Воронежской области", 30.06.2011, N 5, ст. 318)) следующие изменения:

1) в паспорте областной целевой программы:

а) строку "Государственный заказчик" изложить в следующей редакции:

"

Государственный заказчик

Департамент    промышленности     и     транспорта
Воронежской области                              

";

б) строку "Основные разработчики программы" изложить в следующей редакции:

"

Основные    разработчики
программы              

Департамент    промышленности     и     транспорта
Воронежской        области;        государственное
образовательное       учреждение        начального
профессионального     образования     "Воронежский
учебно-курсовой      комбинат       автомобильного
транспорта";   открытое    акционерное    общество
автомобильного транспорта "Воронежавтотранс"     

";

в) строку "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

"

Важнейшие        целевые
индикаторы и показатели

1.  Увеличение  количества  регулярных  автобусных
маршрутов   пригородного    и    межмуниципального
сообщения с 658 в 2006 году до 702 в 2015 году.  
2. Увеличение  количества  выполняемых  рейсов  на
закрепленных   за   организациями    пассажирского
автомобильного   транспорта   общего   пользования
регулярных  автобусных  маршрутах  пригородного  и
межмуниципального сообщения с 1830,2 тыс.  в  2006
году до 2189,6 тыс. в 2015 году.                 
3. Повышение регулярности  движения  автобусов  на
закрепленных   за   организациями    пассажирского
автомобильного   транспорта   общего   пользования
регулярных  автобусных  маршрутах  пригородного  и
межмуниципального сообщения с 95,9% в 2006 году до
96,6% в 2015 году.                               
4. Увеличение количества  автобусов,  использующих
сжатый природный газ в качестве моторного  топлива
с 261 автобуса в 2006 году до 459 автобусов в 2015
году.                                            
5.  Оснащение  к  2015   году   98%   пассажирских
автотранспортных   средств   общего    пользования
приборами спутниковых систем навигации           

";

г) строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

Объемы    и    источники
финансирования         

Общий объем финансирования  программы  на  2008  -
2015 годы составляет 948,2194 млн. рублей,  в  том
числе:                                           
а) федеральный бюджет - 215,402 млн. рублей;     
б) областной бюджет - 323,9054 млн. рублей;      
в) местные бюджеты - 33,677 млн. рублей;         
г) внебюджетные источники - 375,235 млн. рублей  

";

д) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"

Ожидаемые       конечные
результаты    реализации
программы  и  показатели
социально-экономической
эффективности          

1. Развитие сети регулярных  автобусных  маршрутов
за счет  дополнительного  открытия  44  автобусных
маршрутов   пригородного    и    межмуниципального
сообщения.                                       
2. Повышение технической  готовности  транспортных
средств  до  62%  за  счет   обновления   на   31%
списочного парка автобусов.                      
3. Сокращение на 9% эксплуатационных  расходов  на
транспортных    средствах    с    полным    сроком
амортизации,   улучшения   качества   технического
обслуживания и ремонта автобусов.                
4.  Увеличение  доходов  от  провозной   платы   в
автобусах   пригородного    и    межмуниципального
сообщения с 437,9 млн. рублей в 2006 году до 820,7
млн. рублей в 2015 году.                         
5.  Уменьшение  выбросов  вредных   (загрязняющих)
веществ   в   атмосферный   воздух    от    работы
пассажирского  автомобильного  транспорта   общего
пользования на 12%.                              
6.  Оснащение  к  2015   году   98%   пассажирских
автотранспортных   средств   общего    пользования
приборами навигационных спутниковых систем.      
7. Обеспечение безопасности  перевозок  пассажиров
автомобильным транспортом  общего  пользования  по
регулярным  автобусным  маршрутам  пригородного  и
межмуниципального сообщения на 2,5%.             
8. Создание  дополнительных  205  рабочих  мест  в
организациях     пассажирского      автомобильного
транспорта общего пользования.                   
9. Снижение себестоимости перевозок за счет:     
- экономии топлива на 5% в  результате  сокращения
времени нахождения транспортных средств в пути;  
- сокращения эксплуатационных расходов на 9%;    
- повышения пропускной способности на 3 - 4%     

";

2) таблицу 17 главы 2 программы изложить в следующей редакции:

"Таблица 17

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности

реализации областной целевой программы

Целевой            
индикатор           

Единица
измерения

Значение
показателя
на конец
2015 года

Значение индикатора по годам         

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Увеличение количества регулярных
автобусных маршрутов           
пригородного и межмуниципального
сообщения                      

к-во  

44   

17 

17 













Увеличение количества          
выполняемых рейсов на          
закрепленных за организациями  
пассажирского автомобильного   
транспорта общего пользования  
регулярных автобусных маршрутах
пригородного и межмуниципального
сообщения                      

тыс.  

459,4  

34,5

56,5

83,2

98 



25,1

29,8

132,3

Регулярность движения автобусов
на закрепленных за организациями
пассажирского автомобильного   
транспорта общего пользования  
регулярных автобусных          
маршрутах пригородного и       
межмуниципального сообщения    

%   

96,6  

96 

96,15

98,1

96,4

96,4

96,4

96,5

96,6

Увеличение количества автобусов,
использующих сжатый природный  
газ в качестве моторного топлива

к-во  

198   

41 

48 

25 

16 



12 

27 

29 

Оснащение пассажирских         
автотранспортных средств общего
пользования приборами          
спутниковых систем навигации   

%   

98   





15 

82 

82 

92 

95 

98 

";

в) в главе 3 программы:

- в разделе 1:

- абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"С учетом развития автодорожной сети Воронежской области до 2015 года планируется дополнительно открыть 44 регулярных автобусных маршрута пригородного и межмуниципального сообщения. Для обеспечения ежедневной работы автобусов на вновь открываемых регулярных автобусных маршрутах планируется к имеющемуся наличию транспортных средств в организациях пассажирского автомобильного транспорта общего пользования дополнительно приобрести 109 автобусов. Реализация мероприятия обеспечит население Воронежской области гарантированной транспортной связью по автодорогам с твердым покрытием с административными центрами муниципальных районов, а также административные центры муниципальных районов с городским округом город Воронеж. В этих целях будут открыты: в 2008 году - 17 маршрутов; в 2009 году - 17 маршрутов; в 2010 году - 5 маршрутов; в 2011 году - 2 маршрута; в 2012 году - 0 маршрутов; в 2013 году - 1 маршрут; в 2014 году - 1 маршрут; в 2015 году - 1 маршрут";

- абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составит 29,352 млн. рублей - средства областного бюджета";

- в разделе 2:

- абзацы четырнадцатый - двадцать второй изложить в следующей редакции:

"а) перевод 198 автобусов для работы на сжатом природном газе, в том числе:

- в 2008 году - 41 автобус;

- в 2009 году - 48 автобусов;

- в 2010 году - 25 автобусов;

- в 2011 году - 16 автобусов;

- в 2012 году - 0 автобусов;

- в 2013 году - 12 автобусов;

- в 2014 году - 27 автобусов;

- в 2015 году - 29 автобусов";

- абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"в) уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за период реализации программы на 12%.

г) обеспечить за период реализации программы экономию на территории Воронежской области порядка 19222688 тонн бензина марки А-76.";

- таблицу 21 изложить в следующей редакции:

"Таблица 21

Расчеты по экономии жидкого топлива (бензина) при переводе

автобусов "ПАЗ-3205" на использование сжатого природного

газа в качестве моторного топлива

Год 

Количество автобусов

Норма 
расхода
топлива
(бензина)
(литр/100
км)  

Среднегодовой пробег
(тыс. км в год)   

Расход топлива
(тонн)   

переводимых
на газ  

работающих
на газе 

1 автобуса

всех   
автобусов

2008 

41    

41   

32   

59,3  

2 431,30 

778 016,00 

2009 

48    

89   

32   

59,3  

5 277,70 

1 688 864,00

2010 

25    

114   

32   

59,3  

6 760,20 

2 163 264,00

2011 

16    

130   

32   

59,3  

7 709,00 

2 466 880,00

2012 

0    

130   

32   

59,3  

7 709,00 

2 466 880,00

2013 

12    

142   

32   

59,3  

8 420,60 

2 694 592,00

2014 

27    

169   

32   

59,3  

10 021,70

3 206 944,00

2015 

29    

198   

32   

59,3  

11 741,40

3 757 248,00

Итого

198   

32   

60 070,90

19 222 688,00

";

- абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

"д) снизить удельные затраты организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на приобретение топлива за период реализации программы на 187805,7 млн. рублей";

- таблицу 22 изложить в следующей редакции:

"Таблица 22

Расчеты экономии финансовых средств от замены жидкого

топлива (бензина) на использование сжатого природного

газа в качестве моторного топлива (автобус "ПАЗ-3205")

Год  

Количество
переводимых
на газ  

Количество
работающих
на газе 

Норма расхода

Среднегодовой
пробег 1 авт.
(тыс. км) 

Расход всего                

Экономия 
(млн.  
рублей) 

бензин       

газ         

бензин
(тонн)

газ  
(куб. м)

всего  
(тыс.  
тонн)  

стоимость
(млн.  
рублей) 

всего  
(тыс.  
куб. м) 

стоимость
(млн.  
рублей) 

2008 

41    

41   

32 

32  

59,3    

778,0  

18 649,0 

778,0  

11 047,8 

7 601,2 

2009 

48    

89   

32 

32  

59,3    

1 688,9 

40 482,1 

1 688,9 

23 981,9 

16 500,2 

2010 

25    

114   

32 

32  

59,3    

2 163,3 

51 853,4 

2 163,3 

30 718,3 

21 135,1 

2011 

16    

130   

32 

32  

59,3    

2 466,9 

59 131,1 

2 466,9 

35 029,7 

24 101,4 

2012 

0    

130   

32 

32  

59,3    

2 466,9 

59 131,1 

2 466,9 

35 029,7 

24 101,4 

2013 

12    

142   

32 

32  

59,3    

2 694,6 

64 589,4 

2 694,6 

38 263,2 

26 326,2 

2014 

27    

169   

32 

32  

59,3    

3 206,9 

76 870,4 

3 206,9 

45 538,6 

31 331,8 

2015 

29    

198   

32 

32  

59,3    

3 757,2 

90 061,2 

3 757,2 

53 352,9 

36 708,3 

Итого 

198   

198   

32 

32  

59,3    

19 222,7

460 767,8

19 222,7

272 962,2

187 805,7

";

- таблицу 23 изложить в следующей редакции:

"Таблица 23

Планируемое переоборудование автобусов

для работы на сжатом природном газе

Наименование АТП       

Всего

В том числе по годам реализации программы:      

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 

ОАО "ВПАТП N 3"               

10 

2  

3  

2  

3  

ООО "Экспресс", Острогожск    

8  

1  

2  

2  

1  

1  

1  

ОАО "Автоколонна N 1745"      

11 

10 

1  

ООО "Прометей", Россошь       

8  

2  

2  

2  

1  

1  

ООО "Бобровавто"              

5  

4  

1  

ОАО "Богучарское АТП"         

8  

6  

1  

1  

ГУП ВО "Борисоглебскавтотранс"

4  

1  

1  

2  

ГУП ВО "Борисоглебсктрансавто"

3  

2  

1  

ОАО "Бутурлиновкаавтотранс"   

5  

4  

1  

ОАО "Верхнемамонавтотранс"    

1  

1  

МУП "Верхнехавское ПАП"       

5  

3  

1  

1  

МП ВР "Транссервис",          
Воробьевка                    

1  

1  

ОАО "Гремяченское АТП"        

8  

2  

2  

2  

1  

1  

МУП "Грибановское АТП"        

6  

4  

1  

1  

ОАО "Землянскавтотранс"       

11 

3  

3  

3  

1  

1  

ООО "Пассажир", Калач         

16 

8  

3  

3  

1  

1  

МУП "Кантемировское ПАП"      

3  

1  

2  

ОАО "Каширское АТП"           

7  

2  

2  

1  

1  

1  

МУП "Каменский транспортник"  

2  

2  

ОАО "Лискинское ПАТП"         

11 

4  

4  

1  

1  

1  

ОАО "Нижнедевицкое АТП"       

2  

1  

1  

ОАО "Новохоперское АТП"       

0  

ОАО "Ольховаткаавтотранспорт" 

5  

1  

1  

2  

1  

ОАО "Павловское АТП"          

15 

10 

2  

1  

1  

1  

ОАО "Автомобилист", Панино    

4  

2  

1  

1  

МП ПР "Транссервис",          
Петропавловка                 

3  

1  

1  

1  

ОАО "Подгоренское ПАТП"       

2  

1  

1  

МУ "Поворинское ПАТП"         

2  

1  

1  

ОАО "Семилукское АТП"         

14 

1  

9  

2  

1  

1  

МУП "Репьевкатранссервис"     

6  

4  

1  

1  

ОАО "Таловское АТП"           

1  

1  

Терновское МУП "Транссервис"  

2  

1  

1  

ОАО "Хохольское АТП"          

7  

1  

2  

2  

1  

1  

ОАО "Эртильское АТП"          

2  

1  

1  

Всего                         

198 

41 

48 

25 

16 

0  

12 

27 

29  

";

- абзацы двадцать девятый - тридцать первый изложить в следующей редакции:

"Общий объем средств на финансирование мероприятия составит 395,805 млн. рублей, в том числе:

- 20,570 млн. рублей - средства областного бюджета (на переоборудование автобусов);

- 375,235 млн. рублей - внебюджетные источники";

- в разделе 3:

- абзацы одиннадцатый - пятнадцатый в следующей редакции:

"В рамках данного мероприятия планируется приобретение 310 автобусов.

Общий объем финансирования мероприятия составит 432,6057 млн. рублей, в том числе:

а) федеральный бюджет - 215,402 млн. рублей;

б) областной бюджет - 183,5267 млн. рублей;

в) местные бюджеты - 33,677 млн. рублей";

- таблицу 25 исключить;

- абзацы восемнадцатый - двадцать второй изложить в следующей редакции:

"а) приобретение 310 автобусов;

б) сокращение эксплуатационных расходов на транспортных средствах с полным сроком амортизации на 9%;

в) увеличение доходов от провозной платы в автобусах регулярных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщения на 382,8 млн. рублей;

г) увеличение количества выполняемых рейсов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на 459,4 тыс. рейсов;

д) повышение регулярности работы автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения до 96,6% в 2015 году.";

- в разделе 4:

- таблицу 26 исключить;

- абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составит 25,1697 млн. рублей - средства областного бюджета.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия - доведение коэффициента технической готовности транспортных средств организаций пассажирского транспорта общего пользования для обеспечения ежедневной работы на регулярных автобусных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения до 62% от общего списка автобусов";

- в разделе 5:

- абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

"- провести переподготовку 28 водителей для работы на автобусах, использующих сжатый природный газ в качестве моторного топлива;

- провести подготовку 5 ИТР, обеспечивающих обслуживание, ремонт и регулировку газобаллонного оборудования";

- таблицу 27 изложить в следующей редакции:

"Таблица 27

Планируемое количество водителей и ИТР к обучению

Год 

Обучение водителей

Обучение ИТР   

Объем  
необходимых
финансовых
средств 
(тыс.  
рублей) 

количество
(чел.) 

сумма 
(млн. 
рублей)

количество
(чел.) 

сумма 
(млн. 
рублей)

2008 

0    

0   

0    

0   

0    

2009 

0    

0   

0    

0   

0    

2010 

0    

0   

0    

0   

0    

2011 

8    

0,133 

0    

0   

0,133  

2012 

0    

0   

0    

0   

0    

2013 

6    

0,1087 

1    

0,0243 

0,133  

2014 

8    

0,1178 

2    

0,0364 

0,202  

2015 

6    

0,1071 

2    

0,0374 

0,178  

Итого

28   

0,4666 

5    

0,0981 

0,646  

";

- абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

"Общая сумма финансовых средств на реализацию мероприятия составит 0,646 млн. рублей, в том числе:

0,646 млн. рублей - средства областного бюджета;";

- в разделе 6:

- абзац седьмой - одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Снижение себестоимости перевозок за счет:

- экономии топлива на 5% в результате сокращения времени нахождения транспортных средств в пути;

- сокращения эксплуатационных расходов на 9%;

- повышения пропускной способности на 3 - 4%.

Расходы областного бюджета за весь срок реализации мероприятия составят 64,641 млн. рублей."

- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"На эти цели в мероприятии предусматриваются средства в размере 2,14 млн. рублей";

- дополнить новыми абзацами восемнадцать и девятнадцать:

"В целях ведения реестра выданных разрешений на деятельность легковым такси на территории Воронежской области в электронном виде необходимо разработать автоматизированную информационную систему "Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Воронежской области", в соответствии с Федеральным законом от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Воронежской области от 02.06.2010 N 41-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения легковым такси на территории Воронежской области", постановлением правительства Воронежской области от 12.09.2011 N 797 "Об организации перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Воронежской области". Разработанный автоматизированный комплекс будет работать в системе Интернет-портала правительства Воронежской области и позволит осуществлять доступ к базе данных всеми пользователями Интернет-сети для удобства пользователей легковых такси, а также контролирующих деятельность легковых такси государственных структур. Финансирование разработки автоматизированного комплекса завершится в 2011 году в рамках финансовых средств, выделенных на внедрение новых механизмов управления транспортным комплексом Воронежской области в части развития пассажирского автомобильного комплекса Воронежской области на основе современных информационно-технологических решений.

В целях исполнения Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12.04.2010 N 87 "О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств", Указа Президента Российской Федерации от 31.03.2010 N 403 "О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте", Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 08.02.2011 N 42 "Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства", Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 21.02.2011 N 62 "О порядке установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности" предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры";

- таблицу 28 изложить в следующей редакции:

"Таблица 28

Объем финансирования мероприятия

Наименование расходов      

Объемы финансирования, млн. рублей                    

всего 

в том числе по годам реализации:                

2008

2009

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Общий объем финансирования, всего

64,641

-  

-  

14,026

17,1585

12,7195

9,955 

10,782

Закупка, установка и обслуживание
серверного, компьютерного        
оборудования и программного      
обеспечения (для обеспечения     
единства технологического        
управления в сфере навигационной 
деятельности для нужд Воронежской
области, внедрения ИТС ГЛОНАСС,  
оптимизации транспортного процесса
и повышения безопасности его     
участников, принятия рациональных
управленческих решений, улучшения
качества обслуживания пассажиров),
необходимого для обеспечения     
функционирования центра системы  
ГЛОНАСС, АТП; поддержание        
функционирования; закупка,       
установка и обслуживание         
абонентских комплектов           
навигационно-связного оборудования
на транспортные средства         

45,374

-  

-  

11,886

16,6585

-   

6,4645

5,173 

5,192 

Формирование нормативно-правовой 
базы развития транспортного      
комплекса Воронежской области в  
части развития пассажирского     
автомобильного транспорта общего 
пользования Воронежской области, а
также создание каталога проектов и
организаций транспортного        
комплекса Воронежской области    

2,14 

-  

-  

2,14 

-   

-   

-   

-   

-   

Разработка автоматизированной    
информационной системы "Реестр   
выданных разрешений на           
осуществление деятельности по    
перевозке пассажиров и багажа    
легковым такси на территории     
Воронежской области" на базе     
портальной платформы IBM WebSphere
Portal Extend                    

0,5  

-  

-  

-   

0,5  

-   

-   

-   

-   

Выполнение мероприятий           
по обеспечению безопасности      
населения на объектах транспортной
инфраструктуры (закупка систем   
видеонаблюдения, стационарных и  
ручных металлодетекторов,        
систем видеонаблюдения для       
размещения в салонах автобусов,  
ограждений территорий объектов   
транспортной инфраструктуры,     
шлагбаумов и др. в соответствии с
требованиями Министерства        
транспорта Российской Федерации) 

16,627

-  

-  

-   

-   

-   

6,255 

4,782 

5,59 

";

г) главу 4 программы изложить в следующей редакции:

"Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Одним из главных условий реализации программы является ее полное и стабильное финансовое обеспечение. Оно основывается на ее целевой ориентации и множественности источников финансирования. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Основными источниками финансирования программы являются финансовые средства областного бюджета, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, внебюджетные средства заинтересованных организаций и предприятий.

Общий объем финансирования программы составляет 948,2194 млн. рублей, в том числе:

- 215,402 млн. рублей - федеральный бюджет;

- 323,9054 млн. рублей - средства областного бюджета;

- 33,677 млн. рублей - средства местных бюджетов;

- 375,235 млн. рублей - внебюджетные источники.

Таблица 29

Годы   
реализации

Всего   
средств  
(млн.   
рублей)  

В том числе:                

федеральный
бюджет  
(млн.  
рублей) 

областной
бюджет  
(млн.  
рублей) 

местные
бюджеты
(млн. 
рублей)

внебюджетные
источники 
(млн.   
рублей)  

Всего:  

948,2194 

215,402 

323,9054  

33,677 

375,235  

2008 год 

159,27  

0    

0    

0   

159,27  

2009 год 

303,25  

131,25  

0    

0   

172    

2010 год 

175,65  

84,152  

57,821  

33,677 

0     

2011 год 

40    

0    

40    

0   

0     

2012 год 

0     

0    

0    

0   

0     

2013 год 

21,7537  

0    

21,7537 

0   

0     

2014 год 

53,7537  

0    

31,7537 

0   

22    

2015 год 

194,542  

0    

172,577 

0   

21,965  

В мероприятиях программы учитываются средства:

1. Областного бюджета для реализации мероприятий программы:

- на развитие сети регулярных автобусных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщения - 29,352 млн. рублей;

- на внедрение сжатого природного газа на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования в качестве моторного топлива - 20,570 млн. рублей;

- на обновление транспортных средств и оборудования организаций пассажирского транспорта общего пользования (включая выделение субсидий муниципальным образованиям Воронежской области) - 183,5267 млн. рублей;

- на развитие материально-технической базы организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования - 25,1697 млн. рублей;

- на кадровое обеспечение организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (ГУ НПО "Воронежский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта") - 0,646 млн. рублей;

- внедрение новых механизмов управления транспортным комплексом Воронежской области на основе современных информационно-технологических решений - 64,641 млн. рублей.

Итого 323,9054 млн. рублей.

2. Средства местных бюджетов:

- на обновление транспортных средств и оборудования организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования - 33,677 млн. рублей.

3. Внебюджетные средства, планируемые для реализации мероприятий областной целевой программы:

- ООО ПТК "Новые Энергетические Системы", направляемые на создание мобильного подразделения в виде передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) для обеспечения транспортных средств сжатым природным газом непосредственно в организациях пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, - 22,0 млн. рублей;

- ООО ПТК "Новые Энергетические Системы", направляемые на организацию региональной структуры переоборудования и технического обслуживания автобусов, использующих сжатый природный газ в качестве моторного топлива, - 21,965 млн. рублей;

- ООО "Авто Метан Групп" при участии ОАО "Газпром" и поддержке Национальной Газомоторной Ассоциации (НГА) предусматривает строительство на территории Воронежской области разветвленной сети АГНКС - 331,27 млн. рублей.

Итого: 375,235 млн. рублей.

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей Программы, будут корректироваться в соответствии с ассигнованиями, утвержденными законом Воронежской области об областном бюджете.

4. Средства федерального бюджета на закупку автотранспорта, в том числе в рамках реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 24.03.2009 N "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники", от 31.12.2009 N "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники", - 215,402 млн. рублей.

Итого: 215,402 млн. рублей.

Таблица 30

Объемы финансирования, источники и статьи расходов

областной целевой программы

Источники и    
направления расходов

Объемы финансирования, млн. рублей                             

всего  

в том числе по годам реализации:                        

2008  

2009  

2010  

2011  

2012 

2013  

2014  

2015  

Общий объем         
финансирования,     
всего               

948,2194

159,2700

303,2500

175,6500

40,0000

0,0000

21,7537

53,7537

194,5420

в том числе:        

федеральный бюджет  

215,402 

0,000  

131,250 

84,152 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000  

областной бюджет    

323,9054

0,000  

0,000  

57,821 

40,000 

0,000 

21,754 

31,754 

172,577 

местные бюджеты     

33,677 

0,000  

0,000  

33,677 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000  

внебюджетные        
средства            

375,235 

159,270 

172,000 

0,000  

0,000 

0,000 

0,000 

22,000 

21,965 

Капитальные         
вложения, всего     

в том числе:        

федеральный бюджет  

215,402 

0,000  

131,250 

84,152 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000  

областной бюджет    

183,527 

0,000  

0,000  

39,999 

21,100 

0,000 

7,293 

5,539 

109,596 

местные бюджеты     

33,677 

0,000  

0,000  

33,677 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000  

внебюджетные        
средства            

375,235 

159,270 

172,000 

0,000  

0,000 

0,000 

0,000 

22,000 

21,965 

Прочие расходы,     
всего               

140,378 

0,000  

0,000  

17,822 

18,900 

0,000 

14,461 

26,215 

62,981 

в том числе:        
федеральный бюджет  

0,000  

0,000  

0,000  

0,000  

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000  

областной бюджет    

140,378 

0,000  

0,000  

17,822 

18,900 

0,000 

14,461 

26,215 

62,981 

местные бюджеты     

0,000  

0,000  

0,000  

0,000  

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000  

внебюджетные        
средства            

0,000  

0,000  

0,000  

0,000  

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000  

";

д) главу 5 изложить в следующей редакции:

"Глава 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает комплекс организационных, экономических, правовых мер, необходимых для реализации программы в полном объеме, мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации мероприятий программы, условий ее досрочного прекращения.

Реализацию мероприятий программы в установленном порядке обеспечивает государственный заказчик программы - департамент промышленности и транспорта Воронежской области (далее - ДПТ).

Механизм финансирования мероприятий программы из средств областного бюджета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Отбор исполнителей программных мероприятий будет осуществляться на конкурсной основе. Информация о проводимых конкурсах на участие в реализации программных мероприятий и критериях определения победителей публикуется в средствах массовой информации. Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются посредством заключения государственных контрактов по результатам конкурсов.

Объемы финансирования программы из средств областного бюджета ежегодно устанавливаются законом Воронежской области об областном бюджете.

ДПТ с учетом выделяемых финансовых средств ежегодно своим приказом уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизмам реализации программы, составу исполнителей.

ДПТ разрабатывает и ежегодно представляет в департамент экономического развития Воронежской области (далее - ДЭР) предложения о порядке реализации мероприятий и их финансирования, а в случае корректировки мероприятий - обоснование необходимости предлагаемой корректировки с указанием причин, сроков, объемов и источников финансирования.

ДПТ направляет в ДЭР ежеквартальные и годовые отчеты о реализации программы.";

е) главу 6 программы изложить в следующей редакции:

"Глава 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программных мероприятий будет достигнуто:

1. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов за счет дополнительного открытия 44 автобусных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщения (с 658 маршрутов в 2006 году до 702 маршрутов - в 2015 году).

2. Доведение коэффициента технической готовности транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования для обеспечения ежедневной работы на регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения до 62% за счет обновления на 31% списочного парка автобусов.

3. Сокращение на 9% эксплуатационных расходов на транспортных средствах с полным сроком амортизации, улучшение качества технического обслуживания и ремонта автобусов;

4. Увеличение количества выполняемых рейсов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения с 1830,2 тыс. в 2006 году до 2189,6 тыс. в 2015 году.

5. Увеличение доходов от провозной платы в автобусах регулярных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщений (с 437,9 млн. рублей в 2006 году до 820,7 млн. рублей в 2015 году).

6. Повышение регулярности движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения с 95,9% в 2006 году до 96,6% в 2015 году.

7. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным автобусным маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения.

8. Увеличение количества автобусов, использующих сжатый природный газ в качестве моторного топлива, с 261 автобуса в 2006 году до 459 автобусов в 2015 году.

9. Увеличение количества рабочих мест по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автобусов в организациях пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, участвующих в реализации программных мероприятий с 3543 чел. в 2006 году до 3748 чел. в 2015 году.

10. Оснащение к 2015 году 98% пассажирских автотранспортных средств общего пользования приборами спутниковых систем навигации";

ж) в главе 7 абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Комплексное управление реализацией программы осуществляет государственный заказчик программы - департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы.";

з) приложение 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к областной целевой программе

"Развитие пассажирского

автомобильного транспорта общего

пользования Воронежской области

на 2008 - 2015 годы"

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


п/п

Наименование мероприятия

Сроки   
выполнения 

Содержание мероприятия    

Ожидаемые результаты     



2            

3     

4               

5              

1. 

Развитие сети регулярных 
автобусных маршрутов     
пригородного и           
межмуниципального        
сообщения                

2008 - 2015
годы    

Реализация мероприятия         
предусматривает обеспечение    
населения Воронежской области  
гарантированной транспортной   
связью по автодорогам с твердым
покрытием как с областным      
центром, так и с центрами      
муниципальных районов с учетом 
развития автодорожной сети     
Воронежской области до 2015    
года                           

а) дополнительно открыть 44   
автобусных маршрута           
пригородного и                
межмуниципального сообщения;  
б) обеспечить дополнительной  
гарантированной транспортной  
связью 348 населенных пункта по
автодорогам с твердым покрытием
с численностью населения 12960
человек;                      
в) дополнительно создать 142  
рабочих места                 

2. 

Перевод пассажирского    
автомобильного транспорта
общего пользования на    
использование сжатого    
природного газа в качестве
моторного топлива        

2008 - 2015
годы    

Реализация мероприятия         
предлагает решение проблемы по 
снижению выбросов вредных      
(загрязняющих) веществ в       
атмосферный воздух от работы   
пассажирского автомобильного   
транспорта общего пользования  
на территории Воронежской      
области до 2015 года,          
расширение использования       
природного газа в качестве     
моторного топлива путем        
проведения работ:              
1. По расширению сети АГНКС на 
территории области.            
2. По расширению замещения     
моторных топлив природным      
газом.                         
3. По созданию на базе         
организаций пассажирского      
автомобильного транспорта      
общего пользования пунктов     
технического обслуживания      
систем питания автомобильных   
двигателей.                    
4. По организации на территории
Воронежской области            
региональной структуры         
переоборудования автобусов для 
работы на сжатом природном газе
и сервисному обслуживанию      
газобаллонного автотранспорта. 
5. По созданию на территории   
Воронежской области пунктов по 
переосвидетельствованию газовых
баллонов                       

а) перевести 198 автобусов для
работы на сжатом природном    
газе;                         
б) обеспечить экономию в      
Воронежской области 19222688  
тонн жидких видов топлива     
(бензина);                    
г) сократить выбросы вредных  
(загрязняющих) веществ в      
атмосферный воздух от работы  
пассажирского автомобильного  
транспорта на 12%;            
д) дополнительно создать 63   
новых рабочих мест            

3. 

Обновление транспортных  
средств организаций      
пассажирского            
автомобильного транспорта
общего пользования       

2008 - 2015
годы    

Для реализации мероприятия     
предлагается проведение работ  
по:                            
1. Организации транспортного   
обслуживания населения в       
пригородном и межмуниципальном 
сообщениях.                    
2. Обеспечению растущего спроса
на качественные                
автотранспортные услуги.       
3. Обновлению подвижного       
состава за счет приобретения   
автобусов с улучшенными        
экологическими                 
характеристиками.              
4. Созданию условий для        
повышения безопасности         
дорожного движения на          
пассажирском автомобильном     
транспорте                     

а) сократить на 9%            
эксплуатационные расходы на   
транспортных                  
средствах с полным            
сроком амортизации;           
б) увеличить доходы от        
провозной платы в автобусах   
регулярных маршрутов          
пригородного и                
межмуниципального сообщения на
382,8 млн. рублей;            
в) довести количество         
выполняемых рейсов на         
закрепленных за организациями 
пассажирского автомобильного  
транспорта общего пользования 
регулярных автобусных маршрутах
пригородного и                
межмуниципального сообщения к 
2016 году до 2189,6 тысяч;    
г) обеспечить к 2016 году     
регулярность работы автобусов 
на закрепленных за            
организациями пассажирского   
автомобильного транспорта     
общего пользования регулярных 
маршрутах пригородного и      
межмуниципального сообщения на
уровне 96,6%                  

4. 

Развитие материально-    
технической базы         
организаций пассажирского
автомобильного транспорта
общего пользования       

2008 - 2015
годы    

Реализация мероприятия         
предусматривается путем        
обеспечения автомобильных      
транспортных организаций,      
осуществляющих пассажирские    
перевозки:                     
1. Гаражным оборудованием и    
инструментом, необходимым для  
обеспечения лицензионных       
требований и технических норм в
области обеспечения            
безопасности дорожного         
движения.                      
2. Приборами для проведения    
контроля за выбросами вредных  
(загрязняющих) веществ         
автомобильной техникой,        
оборудованной двигателями      
внутреннего сгорания           

а) довести коэффициент        
технической готовности        
транспортных средств для      
обеспечения ежедневной работы 
на регулярных автобусных      
маршрутах пригородного и      
межмуниципального сообщения до
62% от общего списка          

5. 

Кадровое обеспечение     
организаций пассажирского
автомобильного транспорта
общего пользования       

2008 - 2015
годы    

Мероприятиями предлагается     
проведение комплекса работ,    
направленных на обеспечение    
необходимых условий            
безопасности при эксплуатации, 
техническом обслуживании и     
ремонте газобаллонных автобусов

а) подготовить 28 водителей для
работы на автобусах;          
б) подготовить 5 ИТР и        
ремонтных рабочих,            
обеспечивающих техническое    
обслуживание, ремонт и        
регулировку оборудования      
газобаллонных                 
автомобилей                   

6. 

Внедрение новых механизмов
управления транспортным  
комплексом Воронежской   
области на основе        
современных информационно-
технологических решений  

2010 - 2015
годы    

Мероприятиями предлагается     
проведение комплекса работ:    
- создание и поддержание       
единого диспетчерского центра  
Воронежской области, закупка,  
установка и обслуживание       
серверного, компьютерного      
оборудования и программного    
обеспечения для указанной      
деятельности, необходимого     
оборудования для обеспечения   
деятельности ЕДЦ, закупка,     
установка и обслуживание       
абонентских комплектов         
навигационно-связного          
оборудования на транспортные   
средства, предназначенные для  
перевозки пассажиров и         
находящиеся в собственности    
Воронежской области;           
- формирование нормативно-     
правовой базы развития         
транспортного комплекса        
Воронежской области, в том     
числе в соответствии с         
Поручением Президента          
Российской Федерации от        
10.12.2009 N Пр-3368ГС,        
разработка Стратегии развития  
транспортного комплекса        
Воронежской области в 2030 году
и Комплексной программы развития
транспортного комплекса        
Воронежской области до 2015    
года, Концепции развития       
транспортно-логистической зоны 
Воронежской области до 2015    
года;                          
- разработка автоматизированной
информационной системы "Реестр 
выданных разрешений на         
осуществление деятельности по  
перевозке пассажиров и багажа  
легковым такси на территории   
Воронежской области" на базе   
портальной платформы IBM       
WebSphere Portal Extend;       
- выполнение мероприятий по    
обеспечению безопасности       
населения на объектах          
транспортной инфраструктуры    
(закупка систем                
видеонаблюдения, стационарных и
ручных металлодетекторов,      
систем видеонаблюдения для     
размещения в салонах автобусов,
ограждений территорий объектов 
транспортной инфраструктуры,   
шлагбаумов и др. в соответствии
с требованиями Министерства    
транспорта Российской          
Федерации)                     

а) создать единый диспетчерский
центр Воронежской области;    
б) оборудовать 98% техники,   
находящейся в областной       
собственности, системами      
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;      
в) привлечение 600 млн. рублей
федерального инвестиционного  
фонда;                        
г) обеспечить координацию     
деятельности различных видов  
транспорта;                   
д) снизить транспортную       
составляющую в конечной       
стоимости реализуемой         
продукции;                    
е) обеспечить                 
автоматизированный учет       
в реестре выданных разрешений 
на осуществление деятельности 
легкового такси на территории 
Воронежской области;          
ж) повысить техническую       
оснащенность при обеспечении  
безопасности населения на     
объектах транспортной         
инфраструктуры                

";

и) приложение 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2

к областной целевой программе

"Развитие пассажирского

автомобильного транспорта общего

пользования Воронежской области

на 2008 - 2015 годы"

Эффективность программных мероприятий

┌─────┬────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│  N  │    Наименование мероприятия    │    Срок     │Число рабочих мест │ Другие эффекты (специфические для данной │

│ п/п │                                │ реализации  │                   │         программы, мероприятия)          │

│     │                                │(окупаемости)├───────────┬───────┼────────────────────────┬──────┬──────────┤

│     │                                │   месяцев   │сохраненные│ новые │      наименование      │ ед.  │  числ.   │

│     │                                │             │           │       │        эффекта         │ изм. │ значение │

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ 1.  │Всего по программе,             │     96      │   3543    │  205  │                        │      │          │

│     │в том числе по мероприятиям:    │             │           │       │                        │      │          │

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ 2.  │Развитие сети регулярных        │     96      │     -     │  142  │Дополнительное открытие │ к-во │    44    │

│     │автобусных маршрутов            │             │           │       │автобусных маршрутов и  │      │          │

│     │пригородного и межмуниципального│             │           │       │обеспечение             │ чел. │   7837   │

│     │сообщения                       │             │           │       │гарантированной связью  │      │          │

│     │                                │             │           │       │населенных пунктов      │      │          │

│     │                                │             │           │       │автобусным сообщением   │      │          │

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ 3.  │Перевод пассажирского           │     96      │     -     │  63   │Сокращение количества   │ тонн │ 16270,85 │

│     │автомобильного транспорта общего│             │           │       │вредных выбросов        │      │          │

│     │пользования на использование    │             │           │       │                        │      │          │

│     │сжатого природного газа в       │             │           │       │                        │      │          │

│     │качестве моторного топлива      │             │           │       │                        │      │          │

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ 4.  │Обновление транспортных средств │     96      │           │   -   │Повышение качества      │  %   │   96,6   │

│     │и оборудования организаций      │             │           │       │транспортных услуг      │      │          │

│     │пассажирского автомобильного    │             │           │       │(регулярность)          │      │          │

│     │транспорта общего пользования   │             │           │       │                        │      │          │

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ 5.  │Развитие материально-технической│     96      │           │   -   │Повышение технической   │  %   │   0,62   │

│     │базы организаций пассажирского  │             │           │       │готовности пассажирского│      │          │

│     │автомобильного транспорта общего│             │           │       │автотранспорта для      │      │          │

│     │пользования                     │             │           │       │обеспечения выполнения  │      │          │

│     │                                │             │           │       │транспортной работы     │      │          │

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ 6.  │Кадровое обеспечение организаций│     96      │     -     │   -   │Снижение кол-ва ДТП по  │ шт.  │    5     │

│     │пассажирского автомобильного    │             │           │       │вине АТП;               │      │          │

│     │транспорта общего пользования   │             │           │       │уменьшение числа        │ чел. │    3     │

│     │                                │             │           │       │погибших в ДТП по вине  │      │          │

│     │                                │             │           │       │АТП                     │      │          │

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼──────┼──────────┤

│ 7.  │Внедрение новых механизмов      │     72      │     -     │   -   │Снижение себестоимости  │      │          │

│     │управления транспортным         │             │           │       │перевозок:              │      │          │

│     │комплексом Воронежской области  │             │           │       │- за счет экономии      │  %   │    5     │

│     │на основе современных           │             │           │       │топлива в результате    │      │          │

│     │информационно-технологических   │             │           │       │сокращения времени      │      │          │

│     │решений                         │             │           │       │нахождения транспортных │      │          │

│     │                                │             │           │       │средств в пути;         │      │          │

│     │                                │             │           │       │- сокращения            │  %   │    9     │

│     │                                │             │           │       │эксплуатационных        │      │          │

│     │                                │             │           │       │расходов;               │      │          │

│     │                                │             │           │       │- повышения пропускной  │  %   │    3     │

│     │                                │             │           │       │способности             │      │          │

└─────┴────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────┴────────────────────────┴──────┴──────────┘

";

к) приложение 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

к областной целевой программе

"Развитие пассажирского

автомобильного транспорта общего

пользования Воронежской области

на 2008 - 2015 годы"

Объемы и источники финансирования

млн. рублей

Наименование мероприятия 

Объем    
финансирования,
всего    

Федеральный
бюджет -  
безвозвратная
основа   

Областной
бюджет  

Местные
бюджеты

Внебюджетные
источники  

Всего по программе, в том  
числе по годам реализации: 

948,2194   

215,402  

323,9054 

33,677 

375,235   

2008                       

159,27    

0     

0    

0   

159,27   

2009                       

303,25    

131,25   

0    

0   

172     

2010                       

175,65    

84,152   

57,821  

33,677 

0      

2011                       

40      

0     

40    

0   

0      

2012                       

0      

0     

0    

0   

0      

2013                       

21,7537   

0     

21,7537 

0   

0      

2014                       

53,7537   

0     

31,7537 

0   

22     

2015                       

194,542   

0     

172,577 

0   

21,965   

1. Развитие сети регулярных
автобусных маршрутов       
пригородного и             
межмуниципального сообщения,
всего, в том числе по годам
реализации:                

29,352    

0     

29,352  

0   

0      

2008                       

0      

0     

0    

0   

0      

2009                       

0      

0     

0    

0   

0      

2010                       

0,088    

0     

0,088  

0   

0      

2011                       

0,088    

0     

0,088  

0   

0      

2012                       

0      

0     

0    

0   

0      

2013                       

0,088    

0     

0,088  

0   

0      

2014                       

0,088    

0     

0,088  

0   

0      

2015                       

29      

0     

29    

0   

0      

2. Перевод пассажирского   
автомобильного транспорта  
общего пользования на      
использование сжатого      
природного газа в качестве 
моторного топлива          

395,805   

0     

20,57  

0   

375,235   

2008                       

159,27    

0     

0    

0   

159,27   

2009                       

172     

0     

0    

0   

172     

2010                       

3,708    

0     

3,708  

0   

0      

2011                       

1,5205    

0     

1,5205  

0   

0      

2012                       

0      

0     

0    

0   

0      

2013                       

1,5205    

0     

1,5205  

0   

0      

2014                       

28,786    

0     

6,786  

0   

22     

2015                       

29      

0     

7,035  

0   

21,965   

3. Обновление транспортных 
средств и оборудования     
организаций пассажирского  
автомобильного транспорта  
общего пользования, всего, в
том числе по годам         
реализации:                

432,6057   

215,402  

183,5267 

33,677 

0      

2008                       

0      

0     

0    

0   

0      

2009                       

131,25    

131,25   

0    

0   

0      

2010                       

157,828   

84,152   

39,999  

33,677 

0      

2011                       

21,1     

0     

21,1   

0   

0      

2012                       

0      

0     

0    

0   

0      

2013                       

7,2927    

0     

7,2927  

0   

0      

2014                       

5,539    

0     

5,539  

0   

0      

2015                       

109,596   

0     

109,596 

0   

0      

4. Развитие материально-   
технической базы организаций
пассажирского автомобильного
транспорта общего          
пользования, всего, в том  
числе по годам реализации: 

25,1697   

0     

25,1697 

0   

0      

2008                       

0      

0     

0    

0   

0      

2009                       

0      

0     

0    

0   

0      

2010                       

0      

0     

0    

0   

0      

2011                       

0      

0     

0    

0   

0      

2012                       

0      

0     

0    

0   

0      

2013                       

0      

0     

0    

0   

0      

2014                       

9,1837    

0     

9,1837  

0   

0      

2015                       

15,986    

0     

15,986  

0   

0      

5. Кадровое обеспечение    
организаций пассажирского  
автомобильного транспорта  
общего пользования, всего, в
том числе по годам         
реализации                 

0,646    

0     

0,646  

0   

0      

2008                       

0      

0     

0    

0   

0      

2009                       

0      

0     

0    

0   

0      

2010                       

0      

0     

0    

0   

0      

2011                       

0,133    

0     

0,133  

0   

0      

2012                       

0      

0     

0    

0   

0      

2013                       

0,133    

0     

0,133  

0   

0      

2014                       

0,202    

0     

0,202  

0   

0      

2015                       

0,178    

0     

0,178  

0   

0      

6. Внедрение новых         
механизмов управления      
транспортным комплексом    
Воронежской области на     
основе современных         
информационно-             
технологических решений    

64,641    

0     

64,641  

0   

0      

2008                       

0      

0     

0    

0   

0      

2009                       

0      

0     

0    

0   

0      

2010                       

14,026    

0     

14,026  

0   

0      

2011                       

17,1585   

0     

17,1585 

0   

0      

2012                       

0      

0     

0    

0   

0      

2013                       

12,7195   

0     

12,7195 

0   

0      

2014                       

9,955    

0     

9,955  

0   

0      

2015                       

10,782    

0     

10,782  

0   

0      

".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель областной Думы

В.И.КЛЮЧНИКОВ

Воронеж,

Парламентский центр,

30 мая 2012 года

N 1013-V-ОД

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Собрание законодательства Воронежской области № 15 от 01.06.2012
Рубрики правового классификатора: 090.070.110 Транспортное обслуживание населения (см. также 030.120.110)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать