Основная информация
Дата опубликования: | 30 июня 2017г. |
Номер документа: | RU47000201700885 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ленинградская область |
Принявший орган: | Правительство Ленинградской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2017 г. № 253
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 406
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 30.06.2017 № 253
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 406
1. В государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - государственная программа):
1) в паспорте государственной программы:
в позиции "Участники Государственной программы":
в абзаце шестом слова "комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области" заменить словами "комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области",
абзац шестнадцатый исключить,
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"благотворительные фонды;",
дополнить абзацем следующего содержания:
"управление Ленинградской области по транспорту";
позиции "Срок реализации Государственной программы", "Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации государственной программы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы составляет 163327211,24 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 26911818,75 тыс. руб.,
областной бюджет - 136347028,02 тыс. руб.,
местные бюджеты - 63079,67 тыс. руб.,
прочие источники - 5284,80 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 12191112,82 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3275164,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 8884802,20 тыс. руб.,
местные бюджеты - 30845,92 тыс. руб.,
прочие источники - 300,00 тыс. руб.;
2015 год - 13492449,12 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2650510,75 тыс. руб.,
областной бюджет - 10832525,62 тыс. руб.,
местные бюджеты - 9412,75 тыс. руб.;
2016 год - 14978568,70 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2628759,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 12338459,30 тыс. руб.,
местные бюджеты - 6803,10 тыс. руб.,
прочие источники - 4546,70 тыс. руб.;
2017 год - 14653666,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2467326,80 тыс. руб.,
областной бюджет - 12169883,30 тыс. руб.,
местные бюджеты - 16017,90 тыс. руб.,
прочие источники - 438,10 тыс. руб.;
2018 год - 14986270,90 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2271130,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 12715140,00 тыс. руб.;
2019 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2020 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2021 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2022 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2023 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2024 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Снижение уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки с 12,0 проц. в 2014 году до 10,8 проц. в 2024 году;
удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, семей с детьми, в услугах учреждений социального обслуживания с 97,1 проц. в 2014 году до 100 проц. в 2020 году и стабильное обеспечение потребности на 100 проц. до 2024 года;
повышение удельного веса граждан, получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности обслуженных граждан с 1,5 проц. в 2014 году до 6,5 проц. в 2024 году;
повышение в 2017 году средней заработной платы социальных работников до 100 проц. от средней заработной платы в Ленинградской области и сохранение уровня средней заработной платы в Ленинградской области до 2024 года
";
2) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Государственной программы):
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Доля детей в структуре населения Ленинградской области составляет 16,3 проц.";
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"В Ленинградской области каждый третий житель является получателем различных мер социальной поддержки и социальных выплат.";
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"Действующая сеть учреждений социального обслуживания не в полной мере удовлетворяет существующую потребность в стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями.";
дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
"Сформирован реестр поставщиков социальных услуг, включающий 88 организаций социального обслуживания, в том числе 13 некоммерческих организаций, оказывающих услуги стационарного социального обслуживания с постоянным проживанием. Очередь в стационарные учреждения Ленинградской области на 1 января 2013 года составляла 383 чел., на 1 января 2017 года составила 143 чел.";
3) в разделе II (Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы):
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"В целях повышения уровня социальной защищенности жертв политических репрессий принят областной закон от 19 октября 2015 года № 90-оз "О внесении изменений в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области", в соответствии с которым жертвам политических репрессий установлены дополнительные меры социальной поддержки:
ежегодная денежная компенсация в размере 50 проц. стоимости проездных документов (билетов) для проезда (за исключением проезда в вагонах категорий "СВ", "Люкс", "Мягкий") в пассажирских или скорых поездах дальнего следования (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в течение одного календарного года;
единовременная денежная выплата лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитированного лица, имевшего инвалидность или являвшегося пенсионером, или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" и имевшего инвалидность или являвшегося пенсионером, независимо от получения им иных выплат (компенсаций) из бюджета любого уровня на погребение такого умершего лица.
В 2016 году принят областной закон от 6 июня 2016 года № 47-оз "Об установлении ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства по зрению первой и второй групп", в соответствии с которым дополнительные меры поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты установлены:
инвалидам с детства по зрению первой группы,
одиноким неработающим инвалидам с детства по зрению второй группы,
неработающим инвалидам с детства по зрению второй группы, проживающим в семьях, состоящих исключительно из неработающих инвалидов с детства первой и второй групп.
Право на ежемесячную денежную выплату получили инвалиды с детства по зрению с доходами, не превышающими трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области.
Во исполнение статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации в Ленинградской области внесены изменения в областной закон от 29 ноября 2013 года № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области" (далее - областной закон № 82-оз), предусматривающие предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан:
одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет,
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет.
Лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет и получающим ежемесячную денежную компенсацию по уплате взноса на капитальный ремонт по иным основаниям, не предусмотренным областным законом № 82-оз, предоставляется ежемесячная выплата в размере разницы между размером ежемесячной денежной компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанным в соответствии с областным законом № 82-оз, и размером ежемесячной денежной компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и(или) законодательством Ленинградской области.";
4) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Государственной программы):
абзац двенадцатый исключить;
дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"Обеспечение качества и доступности социальных услуг для населения (развитие действующей сети организаций социального обслуживания, рынка социальных услуг).";
абзацы шестнадцатый - двадцатый считать соответственно абзацами семнадцатым - двадцать первым;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации государственной программы 2014-2024 годы.";
5) раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Участие общественных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов в реализации
государственной программы
В реализации государственной программы принимают участие:
Пенсионный фонд Российской Федерации;
социально ориентированные некоммерческие организации;
благотворительные фонды.";
6) раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы составляет 163327211,24 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 26911818,75 тыс. руб.,
областной бюджет - 136347028,02 тыс. руб.,
местные бюджеты - 63079,67 тыс. руб.,
прочие источники - 5284,80 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 12191112,82 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3275164,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 8884802,20 тыс. руб.,
местные бюджеты - 30845,92 тыс. руб.,
прочие источники - 300,00 тыс. руб.;
2015 год - 13492449,12 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2650510,75 тыс. руб.,
областной бюджет - 10832525,62 тыс. руб.,
местные бюджеты - 9412,75 тыс. руб.;
2016 год - 14978568,70 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2628759,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 12338459,30 тыс. руб.,
местные бюджеты - 6803,10 тыс. руб.,
прочие источники - 4546,70 тыс. руб.;
2017 год - 14653666,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2467326,80 тыс. руб.,
областной бюджет - 12169883,30 тыс. руб.;
местные бюджеты - 16017,90 тыс. руб.,
прочие источники - 438,10 тыс. руб.;
2018 год - 14986270,90 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2271130,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 12715140,00 тыс. руб.;
2019 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2020 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2021 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2022 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2023 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2024 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения государственной программы определен на основании прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками государственной программы, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.".
2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники Подпрограммы":
в абзаце шестом слова "комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области" заменить словами "комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области",
дополнить абзацем следующего содержания:
"управление Ленинградской области по транспорту";
позиции "Срок реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 85461601,65 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 21047380,11 тыс. руб.,
областной бюджет - 64414221,54 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 7398260,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2730633,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 4667626,70 тыс. руб.;
2015 год - 7419423,35 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1997181,71 тыс. руб.,
областной бюджет - 5422241,64 тыс. руб.;
2016 год - 7872244,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1993350,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 5878894,30 тыс. руб.;
2017 год - 7370407,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1796358,20 тыс. руб.,
областной бюджет - 5574049,20 тыс. руб.;
2018 год - 7776751,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1790140,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 5986611,30 тыс. руб.;
2019 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2020 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2021 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2022 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2023 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2024 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Достижение к 2024 году удовлетворенности качеством предоставляемых государственных услуг не менее 89 проц. населения;
достижение ежегодного снижения уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки на 0,6 проц.
";
2) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
абзац тридцать шестой после слов "супруге (супругу)" дополнить словами "и родителю";
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"Стоимость единого социального проездного билета в 2006 году составляла 220 руб., в 2013 году - 310 руб., в 2015 году - 340 руб., в 2017 году - 375 рублей.";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы.";
4) раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 85461601,65 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 21047380,11 тыс. руб.,
областной бюджет - 64414221,54 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 7398260,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2730633,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 4667626,70 тыс. руб.;
2015 год - 7419423,35 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1997181,71 тыс. руб.,
областной бюджет - 5422241,64 тыс. руб.;
2016 год - 7872244,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1993350,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 5878894,30 тыс. руб.;
2017 год - 7370407,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1796358,20 тыс. руб.,
областной бюджет - 5574049,20 тыс. руб.;
2018 год - 7776751,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1790140,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 5986611,30 тыс. руб.;
2019 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2020 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2021 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2022 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2023 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2024 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы определен на основе прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками государственной программы, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложениях 6 и 6-а к государственной программе.".
3. В подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы позиции "Срок реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 35424734,89 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 16301,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 35403448,59 тыс. руб.,
прочие источники - 4984,80 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 2157794,90 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4424,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2153370,00 тыс. руб.;
2015 год - 2760577,79 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4240,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 2756337,79 тыс. руб.;
2016 год - 3324498,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4333,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 3315618,20 тыс. руб.,
прочие источники - 4546,70 тыс. руб.;
2017 год - 3227655,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3303,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 3223914,00 тыс. руб.;
прочие источники - 438,10 тыс. руб.;
2018 год - 3221661,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3221661,60 тыс. руб.;
2019 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2020 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2021 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2022 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2023 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2024 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение к 2024 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе, обеспечение доступности качественного социального обслуживания всем нуждающимся, доведение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, до 100 проц. в 2020 году и стабильное удовлетворение потребности на 100 проц. до 2024 года;
формирование демонополизированного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения - увеличение в 2017 году и сохранение до 2024 года удельного веса негосударственных организаций в общем количестве учреждений всех форм собственности, оказывающих социальные услуги, до 41 проц.;
укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения - снижение в 2024 году удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) до 4,5 проц.;
повышение престижа профессии "социальный работник", увеличение притока молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения;
проведение ремонтных работ в 12 муниципальных учреждениях социального обслуживания населения Ленинградской области;
создание пяти приемно-карантинных отделений на базе муниципальных учреждений;
рост удельного веса воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, имеющих рекомендации к социализации и получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет, рекомендованных к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения, - до 100 проц. к 2024 году;
рост удельного веса воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет, охваченных мероприятиями по подготовке к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения, в общей численности воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет - до 57 проц. к 2024 году;
обеспечение получения опыта самостоятельного проживания в квартирах "семейного типа" воспитанников, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания, - до 100 проц. к 2024 году;
рост удельного веса воспитанников детских домов-интернатов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию, - до 95 проц. к 2024 году;
обеспечение доступности услуг социальной реабилитации гражданам Российской Федерации, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или находящимся в устойчивой ремиссии, проживающим на территории Ленинградской области, в некоммерческих организациях, оказывающих услуги социальной реабилитации и ресоциализации и имеющих сертификат соответствия на данный вид деятельности
";
2) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"В Ленинградской области сформирован реестр поставщиков социальных услуг, включающий 88 организаций социального обслуживания.";
дополнить новыми абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:
"На 1 декабря 2016 года система социального обслуживания Ленинградской области включает 88 организаций, в том числе государственных - 17, муниципальных - 35, негосударственных - 36, из них: индивидуальных предпринимателей - 3, коммерческих организаций - 15, НКО - 15, государственных учреждений Санкт-Петербурга - 3.
Участие негосударственного сектора в предоставлении социальных услуг значительно повысилось. В 2015 году - 4,3 проц., социальные услуги получили 2108 человек (на выплату компенсации поставщикам направлены средства в объеме 38364,2 тыс. руб.), в 2016 году - 5,1 проц. (социальные услуги получил 2381 человек). По итогам 2016 года также можно прогнозировать рост численности граждан, получивших социальные услуги у негосударственных поставщиков, в 2017 году можно прогнозировать до 2483 человек.";
абзацы пятнадцатый - сто тридцать первый считать соответственно абзацами семнадцатым - сто тридцать третьим;
абзацы восемнадцатый - тридцать второй исключить;
абзацы тридцать третий - сто тридцать третий считать соответственно абзацами восемнадцатым - сто восемнадцатым;
дополнить новыми абзацами семнадцатым - двадцать восьмым следующего содержания:
"В целях совершенствования системы охраны здоровья, развития современных форм социального обслуживания, повышения качества жизни и продления активного долголетия граждан пожилого и старческого возраста, профилактики осложнений и заболеваний, характерных для лиц данной возрастной группы, 16 сентября 2016 года состоялось открытие государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ленинградской области "Геронтологический центр Ленинградской области" на 50 мест.
На 1 января 2017 года лимит наполнения государственных стационарных учреждений, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, составил:
для психоневрологических интернатов - 2739 чел.,
для домов престарелых и инвалидов - 980 чел.,
для дома-интерната для умственно отсталых детей - 211 чел.,
13 некоммерческих организаций, не участвующих в выполнении государственного задания, предоставляют 669 койко-мест.
Качественное совершенствование процесса социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов, проживающих в Приозерском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, связано с формированием эффективной модели организации жизнеустройства выпускников детского дома-интерната, позволяющей им социализироваться в современном обществе, включая систему постинтернатного сопровождения.
Из 17 подведомственных учреждений Комитета по социальной защите населения Ленинградской области имеется одно детское подведомственное учреждение "Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (далее - ЛОГКУ "Приозерский ДДИ"), рассчитанное на 211 койко-мест. В настоящее время в ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" проживают 179 детей, в том числе из числа детей-сирот - 23; детей, оставшихся без попечения родителей, - 95. Все воспитанники учреждения имеют индивидуальные программы реабилитации и абилитации, разработанные федеральным казенным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области" Министерства труда и социального развития Российской Федерации.
Для реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 комитетом по социальной защите населения Ленинградской области составлен план, в рамках реализации которого на каждого воспитанника разработан образовательный маршрут согласно заключению областной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). Разработка образовательного маршрута проведена с учетом индивидуальных программ реабилитации, абилитации и состояния здоровья на момент проведения ПМПК.
В рамках реализации гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" в 2016 году обеспечено устройство квартир для организации семейных форм проживания воспитанников и формирования эффективной модели организации жизнеустройства выпускников детского дома-интерната, позволяющей им социализироваться в современном обществе.
На каждого ребенка, проживающего в ЛОГКУ "Приозерский ДДИ", разработан план развития и жизнеустройства, предусматривающий мероприятия по его социализации. С целью организации семейного устройства детей в учреждении реализуется план мероприятий по возвращению детей в семью и усыновлению воспитанников, а также по устройству их в приемные семьи. Размещена информация и фотографии детей, оставшихся без попечения родителей, в региональном банке данных. На официальном сайте учреждения для родителей и потенциальных усыновителей размещен график приема лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка; ведется работа с органами опеки и попечительства по возвращению детей в семью и усыновлению воспитанников; проводятся дни открытых дверей для родителей и потенциальных усыновителей.
Четыре специалиста ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" в 2016 году прошли обучение по программе подготовки лиц, желающих стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание. Специалисты организации оказывают квалифицированное консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными соответствующими полномочиями.
Разработан и реализуется план совместных мероприятий по проведению праздников и досуговых мероприятий с родителями и потенциальными усыновителями. В 2016 году 12 родителей, законных представителей приняли участие в мероприятиях совместно с детьми. Представитель родительского комитета входит в состав попечительского совета учреждения.
В результате работы, проводимой учреждением по социализации воспитанников, в 2015 году один ребенок-инвалид был возвращен в семью, в 2016 году двое детей-инвалидов были отданы в приемную семью под опеку, один воспитанник, достигший 18 лет, вернулся в семью, двое выпускников по окончании интерната начали проживать самостоятельно.
К новому 2016-2017 учебному году областной ПМПК проведено переосвидетельствование 126 воспитанников учреждения. По рекомендациям ПМПК по общеобразовательным программам рекомендовано обучение 38 детей, которые обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам в Государственном казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Приозерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат". ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" имеет лицензию на реализацию программ дополнительного образования детей.
На 1 января 2017 года из 179 детей, проживающих в "Приозерском ДДИ", 61 ребенок (34 проц.) имеет родителей. В настоящее время комитетом по социальной защите населения Ленинградской области прорабатывается вопрос введения дополнительной меры социальной поддержки неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, в виде ежемесячной компенсационной выплаты, что позволит снизить количество родительских детей в интернате. С 2015 года внедряется социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами.";
абзацы семнадцатый - сто восемнадцатый считать соответственно абзацами двадцать девятым - сто тридцатым;
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
"В настоящее время в ЛОГКУ "Волосовский ПНИ" разработана программа по социализации воспитанников на базе "тренировочной квартиры", в которой одновременно проходят обучение пять молодых людей с нарушениями развития. Обучение самостоятельной жизни в "тренировочной квартире" планируется проводить курсами, продолжительность которых составит три месяца. При необходимости продолжительность курса может быть увеличена. В ЛОГКУ "Волосовский ПНИ" внедряются новые виды хозяйственной деятельности по трудоустройству инвалидов: совместно со службой занятости открыта пекарня, где трудоустроены трое воспитанников.";
абзац сто тринадцатый признать утратившим силу;
абзац сто семнадцатый изложить в следующей редакции:
"В целях расширения спектра предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания внедряются инновационные социальные технологии и формы социального обслуживания, однако успешное внедрение многих технологий, таких как "Приемная семья для пожилых людей", сдерживается отсутствием нормативной правовой базы;";
абзац сто двадцатый изложить в следующей редакции:
"3) материально-техническое состояние стационарных учреждений социального обслуживания 1960-1970 годов постройки. В 2016 году из 154 зданий, принадлежащих Ленинградской области, в которых размещены государственные стационарные учреждения социального обслуживания, капитальному ремонту подлежат 17 зданий (11 проц.). Муниципальные центры социального обслуживания также расположены в приспособленных зданиях 1960-1970 годов постройки. Учреждения стационарного социального обслуживания переполнены: в среднем на одного человека приходится 4,0-5,7 кв. метра спальной площади при нормативе от 6 до 8 кв. метров (СанПиН 2.1.2.3358-16). Для снижения очереди в стационарные учреждения и соблюдения санитарных и противопожарных требований требуется капитальный ремонт существующих зданий, замена до 60 проц. технологического оборудования;";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы):
подпункт 1 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"предоставлением социального сопровождения через межведомственное взаимодействие путем оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;";
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) создание системы социальной востребованности молодых инвалидов в обществе.
Решение задачи обеспечивается проведением на межведомственной основе комплекса взаимосвязанных последовательных мероприятий по социальной реабилитации и подготовке детей-инвалидов, проживающих в интернатных учреждениях, к самостоятельной жизни по достижении 18 лет, включающих в том числе:
разработку и реализацию индивидуальных программ подготовки детей-инвалидов старше 14 лет к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения;
ознакомление детей-инвалидов старше 14 лет с их правами и обязанностями в социально-трудовой сфере и в части содержания жилого помещения, формирование у них навыков правильного коммуникативного и полоролевого поведения, необходимых для самостоятельного проживания;
улучшение интеграции воспитанников интернатных учреждений в жизнь местного сообщества (участие в массовых культурных, благотворительных, спортивных и других мероприятиях);
обеспечение совместно с центрами занятости и работодателями подбора рабочих мест для выпускников интернатных учреждений;
внедрение новых видов хозяйственной деятельности государственными стационарными учреждениями психоневрологического профиля совместно с центрами занятости;
проведение мониторинга качества жизни выпускников интернатных учреждений до полной социальной интеграции в общество;
разработку методических материалов и проведение мероприятий по повышению квалификации для специалистов, обеспечивающих подготовку детей-инвалидов к самостоятельной жизни по достижении 18 лет;
поддержку общественных инициатив, направленных на улучшение положения выпускников интернатных учреждений для детей-инвалидов;
создание службы постинтернатного сопровождения с участием специалистов Приозерского детского дома-интерната, специалистов органов опеки и попечительства, а также органов социальной защиты населения Приозерского муниципального района Ленинградской области;";
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания.
Решение задачи обеспечивается укреплением материально-технической базы государственных казенных стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области, обеспечением выполнения требований законодательства в сфере санитарной и пожарной безопасности, включая:
реконструкцию зданий и сооружений профессионального училища № 52 для нужд Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения "Волховский психоневрологический интернат";
завершение строительства объекта "Комплексное здание психоневрологического интерната в пос. Неппово Кингисеппского района";
строительство комплексного социально-реабилитационного центра для инвалидов в г. Гатчине;
проведение ремонтных работ в государственных стационарных учреждениях;
создание квартир "семейного типа" для социализации детей-инвалидов за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках софинансирования региональных социальных программ, в том числе за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации;";
абзац третий подпункта 9 признать утратившим силу;
последний абзац изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы.";
4) раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 35424734,89 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 16301,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 35403448,59 тыс. руб.,
прочие источники - 4984,80 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2157794,90 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4424,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2153370,00 тыс. руб.;
2015 год - 2760577,79 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4240,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 2756337,79 тыс. руб.;
2016 год - 3324498,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4333,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 3315618,20 тыс. руб.,
прочие источники - 4546,70 тыс. руб.;
2017 год - 3227655,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3303,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 3223914,00 тыс. руб.,
прочие источники - 438,10 тыс. руб.;
2018 год - 3221661,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3221661,60 тыс. руб.;
2019 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2020 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2021 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2022 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2023 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2024 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы определен на основании прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками государственной программы, государственными внебюджетными фондами, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложениях 6 и 6-а к государственной программе.".
4. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы позиции "Срок реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 36695408,22 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5715051,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 30979474,02 тыс. руб.,
местные бюджеты - 883,20 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 2107442,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 472653,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 1633905,60 тыс. руб.,
местные бюджеты - 883,20 тыс. руб.;
2015 год - 2814550,42 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610090,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 2204460,12 тыс. руб.;
2016 год - 3261381,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610855,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2650525,30 тыс. руб.;
2017 год - 3505453,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 661250,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 2844202,90 тыс. руб.;
2018 год - 3465851,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 480990,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2984860,90 тыс. руб.;
2019 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2020 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2021 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2022 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2023 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2024 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Повышение уровня жизни семей с детьми;
повышение качества предоставления государственных услуг социальной поддержки семей с детьми;
создание современной реабилитационной среды в детском доме-интернате
";
2) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
абзацы двадцать первый и двадцать второй признать утратившими силу;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"Размер ежемесячного пособия на ребенка устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.";
абзац тридцать шестой дополнить словами следующего содержания:
"Размер ежемесячной денежной выплаты в 2017 году составляет 9460 рублей, право на выплату имеют семьи с доходом ниже 28505 рублей.";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы):
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы.";
4) Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 36695408,22 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5715051,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 30979474,02 тыс. руб.,
местные бюджеты - 883,20 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 2107442,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 472653,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 1633905,60 тыс. руб.,
местные бюджеты - 883,20 тыс. руб.;
2015 год - 2814550,42 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610090,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 2204460,12 тыс. руб.;
2016 год - 3261381,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610855,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2650525,30 тыс. руб.;
2017 год - 3505453,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 661250,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 2844202,90 тыс. руб.;
2018 год - 3465851,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 480990,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2984860,90 тыс. руб.;
2019 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2020 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2021 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2022 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2023 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2024 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы определен на основании представленных соисполнителями подпрограммы данных о динамике численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками государственной программы, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложениях 6 и 6-а к государственной программе.".
5. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы позиции "Срок реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 4660236,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 4660236,50 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 362826,40 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 362826,40 тыс. руб.;
2015 год - 411215,20 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 411215,20 тыс. руб.;
2016 год - 426444,70 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 426444,70 тыс. руб.;
2017 год - 432469,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432469,30 тыс. руб.;
2018 год - 432469,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432469,30 тыс. руб.;
2019 год - 432469,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2020 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2021 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2022 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2023 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2024 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.
";
2) абзац второй раздела I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"Назначением Единой региональной автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита") является информационная поддержка процесса оказания мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Ленинградской области в комитете по социальной защите населения Ленинградской области, органах социальной защиты населения муниципальных образований Ленинградской области и Ленинградском областном государственном казенном учреждении "Единый выплатной центр":";
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"АИС "Соцзащита" размещается в центре обработки данных Правительства Ленинградской области. Работа с АИС "Соцзащита" обеспечивается через защищенные каналы связи Единой сети передачи данных Правительства Ленинградской области.";
дополнить новыми абзацами сорок вторым - пятьдесят первым следующего содержания:
"В целях учета предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, разработана автоматизированная информационная система "Социальные услуги" (АИС "Соцуслуги").
Назначением АИС "Соцуслуги" является организация учета предоставляемых социальных услуг, учета получателей и поставщиков социальных услуг и документов, обеспечивающих взаимодействие между поставщиками и получателями.
АИС "Соцуслуги" предназначена для решения следующих задач:
формирование и ведение учетной карточки получателя социальных услуг;
формирование и ведение учетной карточки ИППСУ по получателям социальных услуг;
формирование и ведение карточки электронного дела по оказываемым социальным услугам;
формирование и ведение учетной карточки поставщика социальных услуг;
формирование и учет договорных документов по предоставлению услуг (договоры, акты, дополнительные соглашения);
подготовка статистической отчетности.
АИС "Соцуслуги" внедрена в комитете по социальной защите населения Ленинградской области, в органах социальной защиты населения муниципальных образований Ленинградской области и у поставщиков социальных услуг (на 1 января 2017 года - 91 учреждение). Пользователями данной системы являются более 250 человек.";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в 2014-2024 годах.";
4) Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 4660236,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 4660236,50 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 362826,40 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 362826,40 тыс. руб.;
2015 год - 411215,20 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 411215,20 тыс. руб.;
2016 год - 426444,70 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 426444,70 тыс. руб.;
2017 год - 432469,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432469,30 тыс. руб.;
2018 год - 432469,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432469,30 тыс. руб.;
2019 год - 432469,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2020 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2021 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2022 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2023 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2024 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложениях 6 и 6-а к государственной программе.".
6. В подпрограмме "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области") (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы позиции "Участники Подпрограммы", "Срок реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Участники подпрограммы
Пенсионный фонд Российской Федерации; благотворительные фонды;
администрации муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области
Срок реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 107166,92 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1673,40 тыс. руб.,
областной бюджет - 103387,72 тыс. руб.,
местные бюджеты - 2105,80 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 9825,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 7720,00 тыс. руб.,
местные бюджеты - 2105,80 тыс. руб.;
2015 год - 4008,22 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 530,80 тыс. руб.,
областной бюджет - 3477,42 тыс. руб.;
2016 год - 6339,3 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 621,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 5718,30 тыс. руб.;
2017 год - 11330,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 521,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2018 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2019 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2020 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2021 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2022 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2023 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2024 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия в жизни общества, в том числе:
ежегодно не менее 60 специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов пройдут обучение на тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов от общего количества специалистов и руководителей учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов;
к концу 2017 года 480 пожилых граждан получат услуги социального обслуживания с использованием инновационных технологий от общего количества граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому;
повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста
";
2) В разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Государственной программы):
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения экстренной круглосуточной помощи на дому пожилым людям и инвалидам внедрена технология социального обслуживания "Тревожная кнопка". С 2015 года указанная технология действует во всех муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области. Услуга оказана более 2118 пожилым людям и инвалидам старше 18 лет (в 2012 году услугу получили 180 граждан).";
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"праздничных мероприятий совместно с благотворительными фондами;";
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"фестиваля творчества Университетов третьего возраста, в том числе Северо-Западного фестиваля творчества Университетов третьего возраста;";
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"занятий по обучению пенсионеров, в том числе неработающих пенсионеров, работе на компьютере и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы):
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"создание условий для повышения доступности и качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста, на основе стандартизации, внедрения соответствующих форм социального обслуживания граждан пожилого возраста;";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия в жизни общества, в том числе ежегодно не менее 60 специалистов организаций социального обслуживания пожилых людей и инвалидов пройдут обучение на тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы.";
4) в разделе IV (Характеристика основных мероприятий Подпрограммы):
абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Для совершенствования коммуникационных связей граждан пожилого возраста предусмотрена организация обучения компьютерной грамотности пенсионеров, в том числе неработающих пенсионеров.";
абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
"Предусматриваются проведение муниципальными районами мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, областных мероприятий - фестиваля творчества Университетов третьего возраста, в том числе Северо-Западного фестиваля творчества Университетов третьего возраста, ежегодной выставки творчества пожилых людей и инвалидов "Добрых рук мастерство", а также мероприятий за счет средств благотворительных фондов.";
5) раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 107166,92 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1673,40 тыс. руб.,
областной бюджет - 103387,72 тыс. руб.,
местные бюджеты - 2105,80 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 9825,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 7720,00 тыс. руб.,
местные бюджеты - 2105,80 тыс. руб.;
2015 год - 4008,22 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 530,80 тыс. руб.;
областной бюджет - 3477,42 тыс. руб.,
2016 год - 6339,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 621,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 5718,30 тыс. руб.,
2017 год - 11330,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 521,60 тыс. руб.;
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2018 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2019 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2020 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2021 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2022 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2023 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2024 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложениях 6 и 6-а к государственной программе.".
7. В подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
позицию "Участники подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"управление Ленинградской области по транспорту";
позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 978062,51 тыс. руб., из них:
2014 год - 154962,97 тыс. руб.;
2015 год - 82674,14 тыс. руб.;
2016 год - 87660,70 тыс. руб.;
2017 год - 106350,10 тыс. руб.;
2018 год - 78727,80 тыс. руб.;
2019 год - 77947,80 тыс. руб.;
2020 год - 77947,80 тыс. руб.;
2021 год - 77947,80 тыс. руб.;
2022 год - 77947,80 тыс. руб.;
2023 год - 77947,80 тыс. руб.;
2024 год - 77947,80 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета - 131412,79 тыс. руб., из них:
2014 год - 67452,55 тыс. руб.;
2015 год - 38467,94 тыс. руб.;
2016 год - 19598,90 тыс. руб.;
2017 год - 5893,40 тыс. руб.
Объем средств областного бюджета Ленинградской области - 786259,05 тыс. руб., из них:
2014 год - 59353,50 тыс. руб.;
2015 год - 34793,45 тыс. руб.;
2016 год - 61258,70 тыс. руб.;
2017 год - 84438,80 тыс. руб.;
2018 год - 78727,80 тыс. руб.;
2019 год - 77947,80 тыс. руб.;
2020 год - 77947,80 тыс. руб.;
2021 год - 77947,80 тыс. руб.;
2022 год - 77947,80 тыс. руб.;
2023 год - 77947,80 тыс. руб.;
2024 год - 77947,80 тыс. руб.
Объем средств местных бюджетов - 60090,67 тыс. руб., из них:
2014 год - 27856,92 тыс. руб.;
2015 год - 9412,75 тыс. руб.;
2016 год - 6803,10 тыс. руб.;
2017 год - 16017,90 тыс. руб.
Объем средств из прочих источников - 300,00 тыс. руб., из них:
2014 год - 300,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечить к 2024 году достижение следующих показателей:
увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг до 100 проц.;
увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 72,2 проц.;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты до 80,2 проц.;
увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости до 57,11 проц.;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения до 63,2 проц.;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 100,0 проц.;
увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100 проц.;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 50 проц.;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры до 60,6 проц.;
увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава до 19,9 проц.;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 69 проц.;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта до 57,3 проц.;
увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан до 54,7 проц.;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области до 52,5 проц.;
увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Ленинградской области, до 95,0 проц.
";
2) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
абзацы тринадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"На 1 января 2013 года в Ленинградской области проживало 163713 инвалидов (9,4 проц. населения Ленинградской области), в том числе 35089 граждан трудоспособного возраста и 3223 ребенка-инвалида. По состоянию на 1 января 2017 года в Ленинградской области проживает 144777 инвалидов, в том числе граждан трудоспособного возраста ~ 28246 чел., детей-инвалидов - 3795 чел.
В структуре общего контингента инвалидов, состоящих на учете в базе данных органов социальной защиты населения АИС "Соцзащита", инвалиды I группы составляют 8,2 проц. (12008 чел.), инвалиды II группы - 52 проц. (75256 чел.), инвалиды III группы - 35 проц. (53840 чел.), дети-инвалиды - 2,3 проц. (3795 чел.).
В период с 2008 по 2017 год численность инвалидов I группы снизилась с 15547 чел. до 12008 чел., инвалидов II группы - с 105418 чел. до 75256 чел., численность инвалидов III группы увеличилась с 43299 чел. до 53718 чел. Количество детей-инвалидов изменилось незначительно (с 3476 чел. до 3614 чел.).
С 2008 по 2017 год численность инвалидов в Ленинградской области уменьшилась (с 162800 чел. до 144777 чел.).";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в течение 2014-2024 годов без выделения этапов.";
4) Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, средств местных бюджетов и прочих источников.
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 978062,51 тыс. руб., из них:
2014 год - 154962,97 тыс. руб.;
2015 год - 82674,14 тыс. руб.;
2016 год - 87660,70 тыс. руб.;
2017 год - 106350,10 тыс. руб.;
2018 год - 78727,80 тыс. руб.;
2019 год - 77947,80 тыс. руб.;
2020 год - 77947,80 тыс. руб.;
2021 год - 77947,80 тыс. руб.;
2022 год - 77947,80 тыс. руб.;
2023 год - 77947,80 тыс. руб.;
2024 год - 77947,80 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета - 131412,79 тыс. руб., из них:
2014 год - 67452,55 тыс. руб.;
2015 год - 38467,94 тыс. руб.;
2016 год - 19598,90 тыс. руб.;
2017 год - 5893,40 тыс. руб.
Объем средств областного бюджета Ленинградской области - 786259,05 тыс. руб., из них:
2014 год - 59353,50 тыс. руб.;
2015 год - 34793,45 тыс. руб.;
2016 год - 61258,70 тыс. руб.;
2017 год - 84438,80 тыс. руб.;
2018 год - 78727,80 тыс. руб.;
2019 год - 77947,80 тыс. руб.;
2020 год - 77947,80 тыс. руб.;
2021 год - 77947,80 тыс. руб.;
2022 год - 77947,80 тыс. руб.;
2023 год - 77947,80 тыс. руб.;
2024 год - 77947,80 тыс. руб.
Объем средств местных бюджетов - 60090,67 тыс. руб., из них:
2014 год - 27856,92 тыс. руб.;
2015 год - 9412,75 тыс. руб.;
2016 год - 6803,10 тыс. руб.;
2017 год - 16017,90 тыс. руб.
Объем средств из прочих источников - 300,00 тыс. руб., из них 2014 год - 300,00 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы в разрезе исполнителей, объема финансирования по годам и источникам финансирования отражены в приложении 3 к подпрограмме.";
5) приложение 1 к подпрограмме (Система целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к подпрограмме...
СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Задачи
Индикаторы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг, проц.
10,0
30,0
52,9
70,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, проц.
30,9
45,0
47,5
52,9
54,0
54,5
68,2
69,2
70,0
71,2
72,2
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты, проц.
52,4
56,8
58,4
59,0
59,5
77,2
78,2
79,2
80,2
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости, проц.
19,2
38,2
43,9
46,1
48,3
52,1
54,6
56,1
57,1
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения, проц.
45,4
50,9
51,4
51,9
52,4
60,2
61,2
62,2
63,2
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, проц.
3,36
6,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, проц.
21,2
22,2
23,2
24,2
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста, проц.
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, проц.
97,2
97,5
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста, проц.
47,5
48,0
48,5
49,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Ленинградской области, проц.
27,8
28,7
29,5
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования, проц.
30,8
30,8
34,6
37,5
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, проц.
29,0
35,0
43,0
50,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, проц.
36,8
41,4
42,1
42,3
42,7
43,4
49,6
51,6
60,6
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава, проц.
4,0
4,0
4,0
6,0
12,6
14,2
15,8
16,9
17,9
17,9
19,9
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, проц.
56,2
57,0
62,4
62,9
63,4
65,0
66,0
67,0
68,0
Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения, проц.
58,5
59,0
59,0
59,0
68,0
68,5
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, проц.
49,8
49,8
56,0
56,5
57,0
57,3
57,3
57,3
57,3
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Ленинградской области, проц.
50,0
90,0
92,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан, проц.
41,9
45,1
48,3
51,5
54,7
54,7
54,7
54,7
54,7
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области, проц.
45,0
49,0
50,1
50,6
51,2
51,8
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
";
6) приложение 2 к подпрограмме (План мероприятий подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к подпрограмме...
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование объекта, мероприятия
Территориальная принадлежность
Срок финансирования мероприятия (год)
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)
Индикаторы реализации (целевые задания)
Главный распорядитель бюджетных средств
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Совершенствование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
1.1. Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности
Муниципальные образования Ленинградской области
2014-2015
3600,00
2700,00
900,00
340 объектов
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)
2014
1800,00
1350,00
450,00
2015
1800,00
1350,00
450,00
Всего по разделу 1
2014-2015
3600,00
2700,00
900,00
2014
1800,00
1350,00
450,00
2015
1800,00
1350,00
450,00
2. Комплекс практических мероприятий
2.1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
Объекты здравоохранения
2.1.1. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений здравоохранения
Ленинградская область
2014-2024
77253,02
19505,66
57447,36
300,00
Оборудование пандусов, установка лифтов и подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, приспособление прогулочных двориков, модернизация системы информации, ремонт дорожного покрытия территории больницы на путях возможного прохода инвалидов, замена лифтов, приобретение мобильного лестничного подъемника, переоборудование крыльца с устройством пандуса, ремонт и оборудование санитарных комнат, ремонт лестниц с устройством поручней, устройство откидных пандусов и поручней по лестничным маршам, приобретение средств реабилитации, ремонт пандуса, устройство лифта, приобретение инвалидных кресел, приобретение мобильных гусеничных подъемников
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
2014
25069,00
12534,50
12234,50
300,00
2015
9214,02
4892,16
4321,86
2016
2970,00
2079,00
891,00
2017
5000,00
5000,00
2018
5000,00
5000,00
2019
5000,00
5000,00
2020
5000,00
5000,00
2021
5000,00
5000,00
2022
5000,00
5000,00
2023
5000,00
5000,00
2024
5000,00
5000,00
Объекты социальной защиты населения
2.1.2. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания
Ленинградская область
2014-2024
376302,40
25869,23
338420,28
12012,89
Оборудование пандусов, установка лифтов и подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, приспособление прогулочных двориков, модернизация системы информации
Комитет
2014
23980,74
11986,35
8199,92
3794,47
2015
22386,72
11803,88
7608,09
2974,75
2016
10865,87
2079,00
7923,07
863,80
2017
43416,77
39036,90
4379,87
2018
39378,90
39378,90
2019
39378,90
39378,90
2020
39378,90
39378,90
2021
39378,90
39378,90
2022
39378,90
39378,90
2023
39378,90
39378,90
2024
39378,90
39378,90
2.1.3. Административные здания органов социальной защиты муниципальных образований
Ленинградская область
2014-2024
40041,94
472,50
3262,89
306,55
Оборудование пандусов, модернизация системы информации, создание мест для парковки автомобилей инвалидов
Комитет
2014
875,00
437,50
218,75
218,75
2015
69,90
35,00
17,40
17,50
2016
323,04
290,74
32,30
2017
380,00
342,00
38,00
2018
342,00
342,00
2019
342,00
342,00
2020
342,00
342,00
2021
342,00
342,00
2022
342,00
342,00
2023
342,00
342,00
2024
342,00
342,00
Итого по объектам социальной защиты
2014-2024
380610,34
26341,73
341683,17
12319,44
2014
24855,74
12423,85
8418,67
4013,22
2015
22456,62
11838,88
7625,49
2992,25
2016
11188,91
2079,00
8213,81
896,10
2017
43796,77
39378,90
4417,87
2018
39758,90
39720,90
2019
39758,90
39720,90
2020
39758,90
39720,90
2021
39758,90
39720,90
2022
39758,90
39720,90
2023
39758,90
39720,90
2024
39758,90
39720,90
Объекты в сфере образования
2.1.4. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов организаций профессионального образования
Ленинградская область
2014-2024
74000,00
8000,00
66000,00
Оборудование пандусов, установка и приобретение подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, приспособление прогулочных двориков, модернизация системы информации, оснащение оборудованием для обучения детей-инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды, приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования для обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2014
8000,00
4000,00
4000,00
2015
8000,00
4000,00
4000,00
2016
4000,00
4000,00
2017
8000,00
8000,00
2018
8000,00
8000,00
2019
8000,00
8000,00
2020
6000,00
6000,00
2021
6000,00
6000,00
2022
6000,00
6000,00
2023
6000,00
6000,00
2024
6000,00
6000,00
2.1.5. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов объектов дополнительного образования
Ленинградская область
2015
840,00
420,00
210,00
210,00
Оборудование санитарных помещений для инвалидов, оборудование учебного кабинета
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2.1.6. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерном оборудовании и автотранспортом
Ленинградская область
2014-2016
60738,20
17520,50
40520,00
2697,70
Оборудование пандусов, установка и приобретение подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, оснащение оборудованием для организации обучения инвалидов по слуху, зрению и(или) с нарушением опорно-двигательного аппарата
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2014
13866,40
8181,20
4230,00
1455,20
2015
10048,40
5335,90
3770,00
942,50
2016
36823,40
4003,40
32520,00
300,00
2.1.7. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Ленинградская область
2016
11200,00
5200,00
5100,00
900,00
Создание универсальной безбарьерной среды, приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования для обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2.1.8. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Ленинградская область
2017-2020
20493,40
5893,40
45440,00
2300,00
Создание универсальной безбарьерной среды, приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования для обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2017
20493,40
5893,40
13500,00
1100,00
2018
10700,00
1200,00
2019
10700,00
2020
10540,00
Итого по объектам образования
2014-2024
252171,60
37033,90
210230,00
4907,70
2014
21866,40
12181,20
8230,00
1455,20
2015
18888,40
9755,90
7980,00
1152,50
2016
52023,40
9203,40
41620,00
1200,00
2017
28493,40
5893,40
21500,00
1100,00
2018
18700,00
18700,00
2019
18700,00
18700,00
2020
18700,00
18700,00
2021
18700,00
18700,00
2022
18700,00
18700,00
2023
18700,00
18700,00
2024
18700,00
18700,00
Объекты культуры
2.1.8. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений культуры
Ленинградская область
2014-2018
20953,80
8719,00
9422,80
2812,00
Оборудование пандусов, установка и приобретение подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, модернизация системы информации, оснащение библиотек видеоувеличителями
Комитет по культуре Ленинградской области
2014
8236,00
4118,00
2886,50
1231,50
2015
7384,50
3561,00
2243,00
1580,50
2016
3333,30
1040,00
2293,30
2017
1000,00
1000,00
2018
1000,00
1000,00
Объекты физической культуры
2.1.9. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений физической культуры
Ленинградская область
2014-2020
19263,00
9515,00
5185,50
4562,50
Адаптация входных групп, системы информации на объекте, установка поручней, оборудование санитарно-гигиенических помещений, создание мест для парковки автомобилей инвалидов
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2014
7840,00
3920,00
1960,00
1960,00
2015
9435,00
4555,00
2277,50
2602,50
2016
1988,00
1040,00
948,00
2017
2018
2019
2020
Объекты труда и занятости
2.1.10. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений труда и занятости
Ленинградская область
2016-2024
8936,00
2078,50
6857,50
Оборудование пандусов, установка лифтов и подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, приспособление прогулочных двориков, модернизация системы информации
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
2016
3792,80
2078,50
1714,30
2017
642,90
642,90
2018
642,90
642,90
2019
642,90
642,90
2020
642,90
642,90
2021
642,90
642,90
2022
642,90
642,90
2023
642,90
642,90
2024
642,90
642,90
Объекты дорожной и транспортной инфраструктуры
2.1.11. Организация мероприятий по адаптации дорожной инфраструктуры
Ленинградская область
2014-2020
4610,00
2305,00
1402,50
902,50
Установка звуковых сигналов на действующие светофоры и установка новых светофорных объектов со звуковыми сигналами, устройство тротуаров со сходами (съездами)
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
2014
2310,00
1155,00
702,50
452,50
2015
2300,00
1150,00
700,00
450,00
2016
2017
2018
2019
2020
2.1.12. Организация мероприятий по приспособлению для использования инвалидами автобусных остановок
Ленинградская область
2014-2020
390,00
195,00
97,50
97,50
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
2014
130,00
65,00
32,50
32,50
1 остановка
2015
260,00
130,00
65,00
65,00
1 остановка
2016
2017
2018
2019
2020
2.1.13. Приобретение низкопольных автобусов, оборудованных специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов
Муниципальные образования Ленинградской области
2014-2024
113229,00
19579,00
60943,00
32707,00
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
2014
35000,00
17500,00
17500,00
7 автобусов
2015
2016
6786,00
2079,00
4707,00
1 автобус
2017
20500,00
10000,00
10500,00
Управление Ленинградской области по транспорту
2018
7089,00
7089,00
2019
7309,00
7309,00
2020
7309,00
7309,00
2021
7309,00
7309,00
2022
7309,00
7309,00
2023
7309,00
7309,00
2024
7309,00
7309,00
2.1.14. Приобретение вспомогательных устройств для общественного транспорта общего пользования
Муниципальные образования Ленинградской области
2014
750,00
375,00
375,00
15 устройств
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
Итого по объектам дорожной и транспортной инфраструктуры
2014-2024
118979,00
22454,00
62443,00
34082,00
2014
38190,00
19095,00
735,00
18360,00
2015
2560,00
1280,00
765,00
515,00
2016
6786,00
2079,00
4707,00
2017
20500,00
10000,00
10500,00
2018
7089,00
7089,00
2019
7309,00
7309,00
2020
7309,00
7309,00
2021
7309,00
7309,00
2022
7309,00
7309,00
2023
7309,00
7309,00
2024
7309,00
7309,00
Всего по подразделу 2.1
2014-2024
885259,45
125612,79
700175,99
59170,67
300,00
2014
140374,97
64272,55
48395,50
27406,92
300,00
2015
69873,64
35847,94
25082,95
8942,75
2016
82082,44
19598,90
55680,44
6803,10
2017
99433,10
5893,40
77521,80
16017,90
2018
71167,90
71167,90
2019
69387,90
69387,90
2020
69387,90
69387,90
2021
69387,90
69387,90
2022
69387,90
69387,90
2023
69387,90
69387,90
2024
69387,90
69387,90
2.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их социальной интеграции
2.2.1. Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста на базе Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Волосовский психоневрологический интернат"
Ленинградская область
2014
500,00
500,00
Приобретение оборудования для оснащения швейной, столярной и слесарной мастерских
Комитет
2.2.2. Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста на базе муниципального учреждения "Территориальный центр социального обслуживания населения", г. Тихвин
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
2015
420,00
400,00
20,00
Приобретение оборудования для мини-прачечной, рабочего места парикмахера, рабочего места сапожника
Комитет
Всего по подразделу 2.2
2014-2015
920,00
900,00
20,00
2014
500,00
500,00
2015
420,00
400,00
20,00
3. Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий
3.1. Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов
3.1.1. Организация повышения квалификации специалистов по сурдопереводу
Ленинградская область
2014-2024
8745,00
8745,00
2014
100,00
100,00
5 человек
Комитет
2015
2016
325,00
325,00
16 человек
2017
1040,00
1040,00
2018
1040,00
1040,00
2019
1040,00
1040,00
2020
1040,00
1040,00
2021
1040,00
1040,00
2022
1040,00
1040,00
2023
1040,00
1040,00
2024
1040,00
1040,00
3.1.2. Организация проведения семинаров по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
Ленинградская область
2014-2024
2313,00
2313,00
Комитет
2014
150,00
150,00
Не менее трех мероприятий
2015
2016
75,00
75,00
Одно мероприятие
2017
261,00
261,00
Не менее трех мероприятий
2018
261,00
261,00
Не менее трех мероприятий
2019
261,00
261,00
Не менее трех мероприятий
2020
261,00
261,00
Не менее трех мероприятий
2021
261,00
261,00
2022
261,00
261,00
2023
261,00
261,00
2024
261,00
261,00
3.1.3. Издание методической литературы по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности и реабилитации инвалидов (нормативные документы, методические рекомендации, опыт работы)
Ленинградская область
2014-2020
300,00
300,00
Комитет
2014
150,00
150,00
Не менее 250 экземпляров
2015
2016
150,00
150,00
Не менее 250 экземпляров
2017
2018
2019
2020
3.1.4. Организация и проведение социологических опросов
Ленинградская область
2017-2024
4704,00
4704,00
2017
588,00
588,00
2018
588,00
588,00
2019
588,00
588,00
2020
588,00
588,00
2021
588,00
588,00
2022
588,00
588,00
2023
588,00
588,00
2024
588,00
588,00
Всего по подразделу 3.1
2014-2024
21205,20
21205,20
2014
400,00
400,00
2015
2016
550,00
550,00
2017
2531,90
2531,90
2018
2531,90
2531,90
2019
2531,90
2531,90
2020
2531,90
2531,90
2021
2531,90
2531,90
2022
2531,90
2531,90
2023
2531,90
2531,90
2024
2531,90
2531,90
3.2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
3.2.1. Организация работ по субтитрированию информационных и развлекательных передач, создаваемых и транслируемых телекомпаниями Ленинградской области
Ленинградская область
2014-2015
2000,00
1000,00
1000,00
Один телеканал
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
2014
1000,00
500,00
500,00
Один телеканал
2015
1000,00
500,00
500,00
Один телеканал
3.2.2. Организация распространения социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения жителей Ленинградской области к инвалидам
Ленинградская область
2014-2015
7720,00
3860,00
3860,00
30 трансляций
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
2014
3860,00
1930,00
1930,00
Три вида социальной рекламы в 18 муниципальных образованиях Ленинградской области
2015
3860,00
1930,00
1930,00
3.2.3. Организация создания версии сайтов органов государственной власти Ленинградской области для слабовидящих
Ленинградская область
2014-2015
1880,00
940,00
940,00
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
2014
1500,00
750,00
750,00
20 сайтов
2015
380,00
190,00
190,00
5 сайтов
Всего по подразделу 3.2
2014-2015
11600,00
5800,00
5800,00
2014
6360,00
3180,00
3180,00
2015
5240,00
2620,00
2620,00
4. Иные мероприятия, направленные на социальную интеграцию инвалидов
4.1. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов в Ленинградской области
Ленинградская область
2014-2024
23320,00
23320,00
Охват не менее 2200 человек ежегодно
Комитет
2014
2120,00
2120,00
2015
2120,00
2120,00
2016
2120,00
2120,00
2017
2120,00
2120,00
2018
2120,00
2120,00
2019
2120,00
2120,00
2020
2120,00
2120,00
2021
2120,00
2120,00
2022
2120,00
2120,00
2023
2120,00
2120,00
2024
2120,00
2120,00
4.2. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов с нарушением функции слуха в Ленинградской области, обеспечение техническими средствами реабилитации
Ленинградская область
2014-2024
12828,20
12828,20
Охват не менее 380 человек ежегодно
Комитет
2014
1166,20
1166,20
2015
1166,20
1166,20
2016
1166,20
1166,20
2017
1166,20
1166,20
2018
1166,20
1166,20
2019
1166,20
1166,20
2020
1166,20
1166,20
2021
1166,20
1166,20
2022
1166,20
1166*20
2023
1166,20
1166,20
2024
1166,20
1166,20
4.3. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов с нарушением функции зрения в Ленинградской области, обеспечение техническими средствами реабилитации и проведение курса медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению
Ленинградская область
2014-2024
14759,80
14759,80
Охват не менее 575 человек ежегодно
Комитет
2014
1341,80
1341,80
2015
1341,80
1341,80
2016
1341,80
1341,80
2017
1341,80
1341,80
2018
1341,80
1341,80
2019
1341,80
1341,80
2020
1341,80
1341,80
2021
1341,80
1341,80
2022
1341,80
1341,80
2023
1341,80
1341,80
2024
1341,80
1341,80
4.4. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов боевых действий и ветеранов войны
Ленинградская область
2014-2024
4400,00
4400,00
Охват не менее 100 человек ежегодно
Комитет
2014
400,00
400,00
2015
400,00
400,00
2016
400,00
400,00
2017
400,00
400,00
2018
400,00
400,00
2019
400,00
400,00
2020
400,00
400,00
2021
400,00
400,00
2022
400,00
400,00
2023
400,00
400,00
2024
400,00
400,00
4.5. Выплата персональной стипендии Губернатора Ленинградской области студентам-инвалидам Ленинградской области
Ленинградская область
2014-2015
400,00
400,00
Комитет
2014
200,00
200,00
8 человек
2015
200,00
200,00
8 человек
4.6. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов жилого фонда
Ленинградская область
2014-2016
400,00
400,00
Установка пандусов и поручней в подъездах домов, где проживают инвалиды-колясочники, адаптация жилых помещений
Администрации муниципальных районов (городского округа)
2014
300,00
300,00
2015
100,00
100,00
2016
Всего по разделу 4
2014-2024
56108,00
56108,00
2014
5528,00
5528,00
2015
5328,00
5328,00
2016
5028,00
5028,00
2017
5028,00
5028,00
2018
5028,00
5028,00
2019
5028,00
5028,00
2020
5028,00
5028,00
2021
5028,00
5028,00
2022
5028,00
5028,00
2023
5028,00
5028,00
2024
5028,00
5028,00
Итого по подпрограмме
2014-2024
978062,21
131412,79
786258,75
60090,67
300,00
2014
154962,97
67452,55
59353,50
27856,92
300,00
2015
82674,14
38467,94
34793,45
9412,75
2016
87660,40
19598,90
61258,40
6803,10
2017
106350,10
5893,40
84438,80
16017,90
2018
78727,80
78727,80
2019
77947,80
77947,80
2020
77947,80
77947,80
2021
77947,80
77947,80
2022
77947,80
77947,80
2023
77947,80
77947,80
2024
77947,80
77947,80
";
7) приложение 3 к подпрограмме (Объем ресурсного обеспечения подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к подпрограмме...
ОБЪЕМ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Источники финансирования и направления расходов
Объем финансирования на 2014-2024 годы
В том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего
978062,51
154962,97
82674,14
87660,70
106350,10
78727,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
в том числе:
федеральный бюджет, из них:
131412,79
67452,55
38467,94
19598,90
5893,40
Минтруд России
102798,89
59271,35
33132,04
10395,50
Минобрнауки России
28613,90
8181,20
5335,90
9203,40
5893,40
областной бюджет, из них:
786259,05
59353,50
34793,45
61258,70
84438,80
78727,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
комитет по социальной защите населения Ленинградской области
428872,89
30127,50
14586,09
13792,10
46295,90
46295,90
46295,90
46295,90
46295,90
46295,90
46295,90
46295,90
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
57447,36
12234,50
4321,86
891,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
комитет по культуре Ленинградской области
9422,80
2886,50
2243,00
2293,30
1000,00
1000,00
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
5185,50
1960,00
2277,50
948,00
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
5800,00
3180,00
2620,00
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
1500,00
735,00
765,00
Управление Ленинградской области по транспорту
60943,00
10000,00
7089,00
7309,00
7309,00
7309,00
7309,00
7309,00
7309,00
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
210230,00
8230,00
7980,00
41620,00
21500,00
18700,00
18700,00
18700,00
18700,00
18700,00
18700,00
18700,00
комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
6857,50
1714,30
642,90
642,90
642,90
642,90
642,90
642,90
642,90
642,90
средства бюджетов муниципальных образований Ленинградской области
60090,67
27856,92
9412,75
6803,10
16017,90
внебюджетные источники
300,00
300,00
".
8. Приложение 1 к государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к государственной программе...
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1
Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
1.2
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки
Проц.
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2.1
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
Проц.
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области
Проц.
43,8
55,0
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.3
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
Проц.
1,0
1,0
1,5
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
2.4
Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию
Проц.
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
2.5
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)
Проц.
16,7
15,3
14,7
12,2
9,7
9,3
8,7
7,9
7,2 '
6,5
5,5
5,0
4,5
2.6
Выполнение ремонтных работ в 15 государственных стационарных учреждениях
Проц.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.7
Доля муниципальных учреждений, оснащенных новым реабилитационным оборудованием, к общему количеству муниципальных учреждений
Проц.
5,7
5,7
5,7
2.8
Доля муниципальных учреждений, подлежащих проведению ремонтных работ, к общему количеству муниципальных учреждений
Проц.
14,3
17,1
2,8
2.9
Численность воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости вне интернатного учреждения
Чел.
14
16
16
16
16
16
16
16
16
2.10
Удельный вес воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет, рекомендованных к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения
Проц.
87,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.11
Численность выпускников учреждения интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
Чел.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.12
Доля воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет (с умеренной умственной отсталостью), охваченных мероприятиями по подготовке к самостоятельной жизни
Проц.
6,25
50,0
50,0
50,0
50,0
57,0
57,0
57,0
57,0
2.13
Доля воспитанников детских домов-интернатов, получивших опыт самостоятельного проживания в квартирах "семейного типа", в общей численности воспитанников, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания
Проц.
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.14
Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию
Проц.
35,0
90,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.15
Доля расходов областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания
Проц.
3,0
5,0
7,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
3.1
Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
3.2
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области
Проц.
10,6
10,5
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
3.3
Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями
Проц.
0,7
0,8
0,9
3.4
Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию
Проц.
93,0
93,5
94,0
3.5
Доля родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения
Проц.
34,0
35,0
36,0
3.6
Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию
Проц.
75,0
78,0
81,0
84,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,2
87,4
87,5
87,6
3.7
Доля несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, получивших социальное обслуживание от общего количества несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
Проц.
75,0
76,0
3.8
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на различные семейные формы устройства, от общего количества вновь выявленных детей
Проц.
73,4
73,7
74,0
74,3
74,6
74,9
75,2
75,5
75,8
76,1
76,4
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
4.1
Доля администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, имеющих положительную оценку качества государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан
Проц.
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
4.2
Доля социальных выплат, произведенных в автоматизированном режиме при помощи Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита")
Проц.
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области")
5.1
Увеличение доли пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей, проживающих в Ленинградской области (402,6 тыс. чел. по состоянию на 1 января 2013 года)
Проц. (чел.)
0,6 (по ДЦП 2012 года)
11,0 (42600)
5,3 (21400)
5.2
Численность специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, прошедших обучение на тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества специалистов и руководителей учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов (1723 чел. на 1 января 2013 года)
Чел.
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
5.3
Актуализация деятельности пунктов безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (оснащение реабилитационным оборудованием и средствами ухода)
Пунктов
12
18
18
5.4
Поддержка деятельности "Школы здоровья" для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой медицинской помощи в муниципальных районах (городском округе) (оснащение школ демонстрационными пособиями, методической литературой)
Количество муниципальных районов (городской округ)
8
10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
5.5
Организация деятельности мобильных бригад для оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг пожилым людям и инвалидам и обеспечение мобильных бригад автотранспортом
Ед.
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
5.6
Создание и функционирование интернет-клубов для пожилых людей и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
Количество учреждений
6
13
13
5.7
Увеличение доли пожилых граждан, получающих услуги социального обслуживания с использованием инновационных технологий, от общего количества граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому
Проц.
1,5
4,8
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
5.8
Увеличение численности пенсионеров, в том числе неработающих пенсионеров, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности
Ед.
423
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
6.1
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
Проц.
10,0
30,0
40,0
52,9
70,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.2
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
Проц.
30,9
45,0
47,5
52,9
54,0
54,5
68,2
69,2
70,0
71,2
72,2
6.3
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
Проц.
52,4
56,8
58,4
59,0
59,5
77,2
78,2
79,2
80,2
6.4
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
Проц.
19,2
38,2
43,9
46,1
48,3
52,1
54,6
56,1
57,1
6.5
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
Проц.
45,4
50,9
51,4
51,9
52,4
60,2
61,2
62,2
63,2
6.6
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
Проц.
3,36
6,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
6.7
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
Проц.
20,2
21,2
22,2
23,2
24,2
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
6.8
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
Проц.
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.9
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
Проц.
97,1
97,2
97,5
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.10
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
Проц.
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
6.11
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Ленинградской области
Проц.
27,8
28,7
29,5
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
6.12
Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования
Проц.
30,8
30,8
34,6
37,5
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
6.13
Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Проц.
12,5
25,0
29,0
35,0
43,0
50,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
6.14
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
Проц.
36,8
41,4
42,1
42,3
42,7
43,4
49,6
51,6
60,6
6.15
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава
Проц.
4,0
4,0
4,0
6,0
12,6
14,2
15,8
16,9
17,9
17,9
19,9
6.16
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
Проц.
56,2
57,0
62,4
62,9
63,4
65,0
66,0
67,0
68,0
6.17
Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
Проц.
58,5
59,0
59,0
59,0
68,0
68,5
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
6.18
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
Проц.
49,8
49,8
56,0
56,5
57,0
57,0
57,3
57,3
57,3
6.19
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
Проц.
41,9
45,1
48,3
51,5
54,7
54,7
54,7
54,7
54,7
6.20
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области
Проц.
45,0
49,0
50,1
50,6
51,2
51,8
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
6.21
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Ленинградской области
Проц.
50,0
90,0
92,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
".
9. Приложение 2 к государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований) изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к государственной программе...
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1
Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Бокситогорский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Волосовский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Волховский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Всеволожский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Выборгский район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Гатчинский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Кингисеппский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Киришский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Кировский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Лодейнопольский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Ломоносовский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Лужский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Подпорожский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Приозерский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Сланцевский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Тихвинский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Тосненский район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Сосновоборский городской округ
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
1.2
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки
Проц.
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
Бокситогорский муниципальный район
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
Волосовский муниципальный район
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
Волховский муниципальный район
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
Всеволожский муниципальный район
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
Выборгский район
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
Гатчинский муниципальный район
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
Кингисеппский муниципальный район
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
Киришский муниципальный район
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
Кировский муниципальный район
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
Лодейнопольский муниципальный район
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
Ломоносовский муниципальный район
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
Лужский муниципальный район
9,6
9,1
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
Подпорожский муниципальный район
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
Приозерский муниципальный район
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
Сланцевский муниципальный район
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
Тихвинский муниципальный район
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
Тосненский район
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
Сосновоборский городской округ
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2.1
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
Проц.
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Бокситогорский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Волосовский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Волховский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Всеволожский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Выборгский район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Гатчинский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Кингисеппский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Киришский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Лодейнопольский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Ломоносовский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Лужский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпорожский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приозерский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сланцевский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Тихвинский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Тосненский район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сосновоборский городской округ
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области
Проц.
43,8
55,0
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Бокситогорский муниципальный район
39,1
44,9
48,2
57,4
78,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Волосовский муниципальный район
43,9
55,8
56,9
65,0
78,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Волховский муниципальный район
36,0
54,2
57,2
67,7
78,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Всеволожский муниципальный район
40,1
55,0
57,2
67,7
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Выборгский район
46,1
59,1
60,8
68,2
79,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Гатчинский муниципальный район
43,1
54,2
57,2
67,7
79,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Кингисеппский муниципальный район
45,0
55,0
57,5
67,9
79,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
300,0
Киришский муниципальный район
51,6
58,6
62,7
81,9
78,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
44,5
55,0
58,1
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Лодейнопольский муниципальный район
36,0
55,0
57,2
67,7
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Ломоносовский муниципальный район
44,8
57,7
59,1
66,9
79,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Лужский муниципальный район
41,8
55,0
57,2
67,7
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпорожский муниципальный район
46,3
55,0
58,1
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приозерский муниципальный район
44,1
55,0
58,1
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сланцевский муниципальный район
45,0
55,0
58,1
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Тихвинский муниципальный район
38,1
55,0
57,2
67,7
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Тосненский район
55,1
55,8
66,0
78,2
80,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сосновоборский городской округ
48,1
55,0
58,7
67,7
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.3
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
Проц.
1,0
1,0
1,5
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Бокситогорский муниципальный район
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Волосовский муниципальный район
10,0
10,0
14,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
Волховский муниципальный район
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Всеволожский муниципальный район
1,0
1,0
1,2
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Выборгский район
1,0
1,0
2,5
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Гатчинский муниципальный район
1,0
2,2
2,8
6,0
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
Кингисеппский муниципальный район
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Киришский муниципальный район
Кировский муниципальный район
0,13
0,16
0,19
0,22
0,25
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
Лодейнопольский муниципальный район
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Ломоносовский муниципальный район
5,0
5,0
6,0
12,0
12,2
12,5
12,7
12,9
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
Лужский муниципальный район
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Подпорожский муниципальный район;
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Приозерский муниципальный район
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Сланцевский муниципальный район
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Тихвинский муниципальный район
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
Тосненский район
Сосновоборский городской округ
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
2.4
Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию
Проц.
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Бокситогорский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Волосовский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Волховский муниципальным район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Всеволожский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Выборгский район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Гатчинский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Кингисеппский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Киришский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Кировский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Лодейнопольский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Ломоносовский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Лужский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Подпорожский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Приозерский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Сланцевский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Тихвинский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Тосненский район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Сосновоборский городской округ
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
2.5
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)
Проц.
16,7
15,3
14,7
12,2
9,7
9,3
8,7
7,9
7,2
6,5
5,5
5,0
4,5
Бокситогорский муниципальный район
Волосовский муниципальный район
4,9
4,9
4,9
4,9
Волховский муниципальный район
16,4
15,0
14,0
14,0
Всеволожский муниципальный район
5,8
5,8
5,8
5,8
Выборгский район
9,4
9,4
9,4
9,4
Гатчинский муниципальный район
12,7
11,9
10,0
10,0
Кингисеппский муниципальный район
4,2
4,2
4,2
2,3
Киришский муниципальный район
15,4
11,8
10,4
10,4
Кировский муниципальный район
10,0
10,0
10,0
10,0
Лодейнопольский муниципальный район
27,6
23,2
20,7
16,5
Ломоносовский муниципальный район
Лужский муниципальный район
20,2
18,4
15,0
15,0
Подпорожский муниципальный район
32,5
28,6
28,6
24,4
Приозерский муниципальный район
12,9
12,9
12,9
12,9
Сланцевский муниципальный район
50,0
47,8
50,0
25,0
Тихвинский муниципальный район
11,9
11,0
10,1
10,1
Тосненский район
Сосновоборский городской округ
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
3.1
Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Бокситогорский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Волосовский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Волховский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Всеволожский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Выборгский район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Гатчинский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Кингисеппский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Киришский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Кировский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Лодейнопольский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Ломоносовский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Лужский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Подпорожский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Приозерский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Сланцевский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Тихвинский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Тосненский район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Сосновоборский городской округ
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
3.2
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области
Проц.
10,6
10,5
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Бокситогорский муниципальный район
12,4
12,0
11,9
11,7
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
Волосовский муниципальный район
11,6
11,6
11,4
11,1
10,8
10,6
10,4
10,2
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Волховский муниципальный район
13,1
13,0
12,8
12,2
11,9
11,7
11,5
11,3
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
Всеволожский муниципальный район
5,0
4,9
4,7
4,6
4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Выборгский район
7,8
7,7
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
Гатчинский муниципальный район
7,6
7,5
7,3
7,0
7,0
6,8
6,4
6,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Кингисеппский муниципальный район
8,1
8,0
8,5
8,1
7,9
7,7
7,5
7,5
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
Киришский муниципальный район
5,5
5,5
5,2
5,1
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Кировский муниципальный район
5,0
5,0
4,7
4,5
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Лодейнопольский муниципальный район
22,0
21,9
20,0
19,8
19,6
19,4
19,2
19,0
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
Ломоносовский муниципальный район
4,8
4,7
4,4
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Лужский муниципальный район
15,0
15,0
14,8
14,5
14,4
14,2
14,0
13,8
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
Подпорожский муниципальный район
23,0
22,9
22,5
22,2
22,0
21,8
21,6
21,4
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
Приозерский муниципальный район
12,7
12,5
12,0
11,8
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
Сланцевский муниципальный район
15,1
15,0
14,8
14,5
14,3
14,1
13,9
13,7
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
Тихвинский муниципальный район
14,1
14,0
13,7
13,3
13,1
12,9
12,7
12,5
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
Тосненский район
5,6
5,5
5,3
5,5
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
Сосновоборский городской округ
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
3.3
Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями
Проц.
0,7
0,8
0,9
Бокситогорский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Волосовский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Волховский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Всеволожский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Выборгский район
0,7
0,8
0,9
Гатчинский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Кингисеппский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Киришский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Кировский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Лодейнопольский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Ломоносовский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Лужский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Подпорожский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Приозерский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Сланцевский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Тихвинский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Тосненский район
0,7
0,8
0,9
Сосновоборский городской округ
0,7
0,8
0,9
3.4
Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию
Проц.
93,0
93,5
94,0
Бокситогорский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Волосовский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Волховский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Всеволожский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Выборгский район
93,0
93,5
94,0
Гатчинский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Кингисеппский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Киришский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Кировский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Лодейнопольский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Ломоносовский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Лужский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Подпорожский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Приозерский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Сланцевский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Тихвинский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Тосненский район
93,0
93,5
94,0
Сосновоборский городской округ
93,0
93,5
94,0
3.5
Доля родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами, в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения
Проц.
34,0
35,0
36,0
Бокситогорский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Волосовский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Волховский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Всеволожский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Выборгский район
34,0
35,0
36,0
Гатчинский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Кингисеппский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Киришский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Кировский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Лодейнопольский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Ломоносовский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Лужский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Подпорожский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Приозерский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Сланцевский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Тихвинский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Тосненский район
34,0
35,0
36,0
Сосновоборский городской округ
34,0
35,0
36,0
3.7
Доля несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), получивших социальное обслуживание, от общего количества несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), признанных нуждающимися в социальном обслуживании
Проц.
75,0
76,0
Бокситогорский муниципальный район
75,0
76,0
Волосовский муниципальный район
75,0
76,0
Волховский муниципальный район
75,0
76,0
Всеволожский муниципальный район
75,0
76,0
Выборгский район
75,0
76,0
Гатчинский муниципальный район
75,0
76,0
Кингисеппский муниципальный район
75,0
76,0
Киришский муниципальный район
75,0
76,0
Кировский муниципальный район
75,0
76,0
Лодейнопольский муниципальный район
75,0
76,0
Ломоносовский муниципальный район
75,0
76,0
Лужский муниципальный район
75,0
76,0
Подпорожский муниципальный район
75,0
76,0
Приозерский муниципальный район
75,0
76,0
Сланцевский муниципальный район
75,0
76,0
Тихвинский муниципальный район
75,0
76,0
Тосненский район
75,0
76,0
Сосновоборский городской округ
75,0
76,0
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
4.1
Доля администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, имеющих положительную оценку качества государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан
Проц.
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Бокситогорский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Волосовский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Волховский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Всеволожский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Выборгский район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Гатчинский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Кингисеппский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Киришский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Кировский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Лодейнопольский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Ломоносовский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Лужский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Подпорожский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Приозерский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Сланцевский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Тихвинский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Тосненский район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Сосновоборский городской округ
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
4.2
Доля социальных выплат, произведенных в автоматизированном режиме при помощи Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита")
Проц.
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Бокситогорский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Волосовский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Волховский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Всеволожский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Выборгский район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Гатчинский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Кингисеппский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Киришский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Кировский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Лодейнопольский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Ломоносовский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Лужский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Подпорожский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Приозерский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Сланцевский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Тихвинский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Тосненский район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Сосновоборский городской округ
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
".
10. Раздел 2 (Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения") приложения 3 к государственной программе (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") дополнить новой строкой 2.15 следующего содержания:
"
2.15
Доля расходов областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания
Проц.
Показатель позволяет оценить долю расходов, выделяемую социально ориентированным некоммерческим организациям в общей структуре расходов областного бюджета Ленинградской области
Годовая, за отчетный период
A / B x 100 проц.,
где:
A - расходы областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, выделяемые социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания;
B - расходы областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг социального обслуживания
Объем средств, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям
Периодическая отчетность
Объем средств
Сплошной
".
11. Приложение 6-а к государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 6-а
к государственной программе...
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Годы реализации
Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
начало реализации
конец реализации
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
14978568,7
2628759,6
12338459,3
6803,1
4546,7
2017
14653666,1
2467326,8
12169883,3
16017,9
438,1
2018
14986270,9
2271130,9
12715140,0
2019
15504190,6
2269821,0
13234369,6
2020
15504190,6
2269821,0
13234369,6
2021
15504190,6
2269821,0
13234369,6
2022
15504190,6
2269821,0
13234369,6
2023
15504190,6
2269821,0
13234369,6
2024
15504190,6
2269821,0
13234369,6
Итого
2016-2024
137643649,3
20986143,3
116629700,2
22821,0
4984,8
Итого по государственной программе
163327211,24
26911818,75
136347028,02
63079,67
5284,8
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
7872244,6
1993350,3
5878894,3
2017
7370407,4
1796358,2
5574049,2
2018
7776751,3
1790140,0
5986611,3
2019
7937419,1
1789952,7
6147466,4
2020
7937419,1
1789952,7
6147466,4
2021
7937419,1
1789952,7
6147466,4
2022
7937419,1
1789952,7
6147466,4
2023
7937419,1
1789952,7
6147466,4
2024
7937419,1
1789952,7
6147466,4
Итого
2016-2024
70643917,9
16319564,7
54324353,2
Итого по подпрограмме 1
85461601,65
21047380,11
64414221,54
1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны)
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2473624,9
2473624,9
2017
2282374,7
2282374,7
2018
2470492,5
2470492,5
2019
2548142,7
2548142,7
2020
2548142,7
2548142,7
2021
2548142,7
2548142,7
2022
2548142,7
2548142,7
2023
2548142,7
2548142,7
2024
2548142,7
2548142,7
Итого
2016-2024
22515348,3
22515348,3
1.2. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
98650,9
98650,9
2017
105602,0
105602,0
2018
105602,0
105602,0
2019
105602,0
105602,0
2020
105602,0
105602,0
2021
105602,0
105602,0
2022
105602,0
105602,0
2023
105602,0
105602,0
2024
105602,0
105602,0
Итого
2016-2024
943466,9
943466,9
1.3. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1812003,6
1812003,6
2017
1599201,0
1599201,0
2018
1599318,3
1599318,3
2019
1599131,0
1599131,0
2020
1599131,0
1599131,0
2021
1599131,0
1599131,0
2022
1599131,0
1599131,0
2023
1599131,0
1599131,0
2024
1599131,0
1599131,0
Итого
2016-2024
14605308,9
14605308,9
1.4. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
724,4
724,4
2017
42,0
42,0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
766,4
766,4
1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
114,2
114,2
2017
30,2
30,2
2018
30,2
30,2
2019
30,2
30,2
2020
30,2
30,2
2021
30,2
30,2
2022
30,2
30,2
2023
30,2
30,2
2024
30,2
30,2
Итого
2016-2024
355,8
355,8
1.6. Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
247953,0
247953,0
2017
246605,2
246605,2
2018
246605,2
246605,2
2019
246605,2
246605,2
2020
246605,2
246605,2
2021
246605,2
246605,2
2022
246605,2
246605,2
2023
246605,2
246605,2
2024
246605,2
246605,2
Итого
2016-2024
2220794,6
2220794,6
1.7. Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
256845,2
256845,2
2017
232157,7
232157,7
2018
232157,7
232157,7
2019
232157,7
232157,7
2020
232157,7
232157,7
2021
232157,7
232157,7
2022
232157,7
232157,7
2023
232157,7
232157,7
2024
232157,7
232157,7
Итого
2016-2024
2114106,8
2114106,8
1.8. Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
83281,4
81428,1
1853,3
2017
80672,7
80672,7
2018
84374,5
84374,5
2019
84374,5
84374,5
2020
84374,5
84374,5
2021
84374,5
84374,5
2022
84374,5
84374,5
2023
84374,5
84374,5
2024
84374,5
84374,5
Итого
2016-2024
754575,6
752722,3
1853,3
1.9. Оказание мер лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
34882,1
34882,1
2017
29161,0
29161,0
2018
29161,0
29161,0
2019
29161,0
29161,0
2020
29161,0
29161,0
2021
29161,0
29161,0
2022
29161,0
29161,0
2023
29161,0
29161,0
2024
29161,0
29161,0
Итого
2016-2024
268170,1
268170,1
1.10. Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
15496,1
15496,1
2017
13257,2
13257,2
2018
13257,2
13257,2
2019
13257,2
13257,2
2020
13257,2
13257,2
2021
13257,2
13257,2
2022
13257,2
13257,2
2023
13257,2
13257,2
2024
13257,2
13257,2
Итого
2016-2024
121553,7
121553,7
1.11. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
22385,5
423,0
21962,5
2017
42602,5
815,0
41787,5
2018
42602,5
815,0
41787,5
2019
42602,5
815,0
41787,5
2020
42602,5
815,0
41787,5
2021
42602,5
815,0
41787,5
2022
42602,5
815,0
41787,5
2023
42602,5
815,0
41787,5
2024
42602,5
815,0
41787,5
Итого
2016-2024
363205,5
6943,0
356262,5
1.12. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1946812,9
6,1
1946806,8
2017
1792692,7
9995,3
1782697,4
2018
1937200,2
1937200,2
2019
2020405,1
2020405,1
2020
2020405,1
2020405,1
2021
2020405,1
2020405,1
2022
2020405,1
2020405,1
2023
2020405,1
2020405,1
2024
2020405,1
2020405,1
Итого
2016-2024
17799136,4
10001,4
17789135,0
1.13. Предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и должности государственной гражданской службы
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
300693,2
300693,2
2017
440091,0
440091,0
2018
440160,0
440160,0
2019
440160,0
440160,0
2020
440160,0
440160,0
2021
440160,0
440160,0
2022
440160,0
440160,0
2023
440160,0
440160,0
2024
440160,0
440160,0
Итого
2016-2024
3821904,2
3821904,2
1.14. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и некоммерческим организациям
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
578777,1
578777,1
2017
505917,5
505917,5
2018
575790,0
575790,0
2019
575790,0
575790,0
2020
575790,0
575790,0
2021
575790,0
575790,0
2022
575790,0
575790,0
2023
575790,0
575790,0
2024
575790,0
575790,0
Итого
2016-2024
5115224,6
5115224,6
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3324498,4
4333,5
3315618,2
4546,7
2017
3227655,2
3303,1
3223914,0
438,1
2018
3221661,6
3221661,6
2019
3455424,5
3455424,5
2020
3455424,5
3455424,5
2021
3455424,5
3455424,5
2022
3455424,5
3455424,5
2023
3455424,5
3455424,5
2024
3455424,5
3455424,5
Итого
2016-2024
30506362,2
7636,6
30493740,8
4984,8
Итого по подпрограмме 2
35424734,89
16301,5
35403448,59
4984,8
2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3187392,4
3187392,4
2017
2843421,6
2843421,6
2018
2845035,5
2845035,5
2019
3078798,4
3078798,4
2020
3078798,4
3078798,4
2021
3078798,4
3078798,4
2022
3078798,4
3078798,4
2023
3078798,4
3078798,4
2024
3078798,4
3078798,4
Итого
2016-2024
27348639,9
27348639,9
2.2. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, благотворителей и добровольцев
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
16896,0
16896,0
2017
14396,0
14396,0
2018
14396,0
14396,0
2019
14396,0
14396,0
2020
14396,0
14396,0
2021
14396,0
14396,0
2022
14396,0
14396,0
2023
14396,0
14396,0
2024
14396,0
14396,0
Итого
2016-2024
132064,0
132064,0
2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
120209,9
4333,5
111329,7
4546,7
2017
369837,6
3303,1
366096,4
438,1
2018
362230,1
362230,1
2019
362230,1
362230,1
2020
362230,1
362230,1
2021
362230,1
362230,1
2022
362230,1
362230,1
2023
362230,1
362230,1
2024
362230,1
362230,1
Итого
2016-2024
3025658,2
7636,6
3013036,8
4984,8
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3261381,2
610855,9
2650525,3
2017
3505453,5
661250,6
2844202,9
2018
3465851,8
480990,9
2984860,9
2019
3590121,5
479868,3
3110253,2
2020
3590121,5
479868,3
3110253,2
2021
3590121,5
479868,3
3110253,2
2022
3590121,5
479868,3
3110253,2
2023
3590121,5
479868,3
3110253,2
2024
3590121,5
479868,3
3110253,2
Итого
2016-2024
31773415,5
4632307,2
27141108,3
Итого по подпрограмме 3
36695408,22
5715051,00
30979474,02
883,20
3.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1231822,4
437880,7
793941,7
2017
1248111,5
469996,7
778114,8
2018
1249497,6
471382,8
778114,8
2019
1248359,0
470244,2
778114,8
2020
1248359,0
470244,2
778114,8
2021
1248359,0
470244,2
778114,8
2022
1248359,0
470244,2
778114,8
2023
1248359,0
470244,2
778114,8
2024
1248359,0
470244,2
778114,8
Итого
2016-2024
11219585,5
4200725,4
7018860,1
3.2. Оказание социальной поддержки многодетным семьям
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1195266,1
163572,4
1031693,7
2017
1313721,7
181662,2
1132059,5
2018
1100910,7
1100910,7
2019
1123668,5
1123668,5
2020
1123668,5
1123668,5
2021
1123668,5
1123668,5
2022
1123668,5
1123668,5
2023
1123668,5
1123668,5
2024
1123668,5
1123668,5
Итого
2016-2020
10351909,5
345234,6
10006674,9
3.3. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2014
31.12.2024
2016
815010,2
9107,7
805902,5
2017
916675,0
9350,8
907324,2
2018
1087826,2
9350,8
1078475,4
2019
1190460,7
9350,8
1181109,9
2020
1190460,7
9350,8
1181109,9
2021
1190460,7
9350,8
1181109,9
2022
1190460,7
9350,8
1181109,9
2023
1190460,7
9350,8
1181109,9
2024
1190460,7
9350,8
1181109,9
Итого
2016-2024
9962275,6
83914,1
9878361,5
3.4. Оказание поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2014
31.12.2024
2016
3965,1
295,1
3670,0
2017
8688,1
240,9
8447,2
2018
6714,3
257,3
6457,0
2019
6730,3
273,3
6457,0
2020
6730,3
273,3
6457,0
2021
6730,3
273,3
6457,0
2022
6730,3
273,3
6457,0
2023
6730,3
273,3
6457,0
2024
6730,3
273,3
6457,0
Итого
2016-2024
59749,3
2433,1
57316,2
3.5. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
15317,4
15317,4
2017
18257,2
18257,2
2018
20903,0
20903,0
2019
20903,0
20903,0
2020
20903,0
20903,0
2021
20903,0
20903,0
2022
20903,0
20903,0
2023
20903,0
20903,0
2024
20903,0
20903,0
Итого
2016-2024
179895,6
179895,6
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2014
31.12.2024
2016
426444,7
426444,7
2017
432469,3
432469,3
2018
432469,3
432469,3
2019
432468,6
432468,6
2020
432468,6
432468,6
2021
432468,6
432468,6
2022
432468,6
432468,6
2023
432468,6
432468,6
2024
432468,6
432468,6
Итого
2016-2024
3886194,9
3886194,9
Итого по подпрограмме 4
4660236,50
4660236,50
4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
16200,0
16200,0
2017
13385,0
13385,0
2018
13385,0
13385,0
2019
13385,0
13385,0
2020
13385,0
13385,0
2021
13385,0
13385,0
2022
13385,0
13385,0
2023
13385,0
13385,0
2024
13385,0
13385,0
Итого
2016-2024
123280,0
123280,0
4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
410244,7
410244,7
2017
416584,3
416584,3
2018
416584,3
416584,3
2019
416583,6
416583,6
2020
416583,6
416583,6
2021
416583,6
416583,6
2022
416583,6
416583,6
2023
416583,6
416583,6
2024
416583,6
416583,6
Итого
3742914,9
3742914,9
4.3. Изготовление бланочной продукции для организации проезда льготным категориям граждан
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2017
2500,0
2500,0
2018
2500,0
2500,0
2019
2500,0
2500,0
2020
2500,0
2500,0
2021
2500,0
2500,0
2022
2500,0
2500,0
2023
2500,0
2500,0
2024
2500,0
2500,0
Итого
2016-2024
20000,0
20000,0
4.4. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения
4.5. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы
4.6. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
4.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников
4.8. Укрепление международного и межрегионального сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан
4.9. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
4.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
6339,3
621,0
5718,3
2017
11330,6
521,6
10809,0
2018
10809,0
10809,0
2019
10809,0
10809,0
2020
10809,0
10809,0
2021
10809,0
10809,0
2022
10809,0
10809,0
2023
10809,0
10809,0
2024
10809,0
10809,0
Итого
2016-2024
93332,9
1142,6
92190,3
Итого по подпрограмме 5
107166,92
1673,4
103387,72
2105,80
5.1. Реализация социальных программ с участием субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2014
31.12.2024
2016
2252,7
621,0
1631,7
2017
3241,6
521,6
2720,0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
5494,3
1142,6
4351,7
5.2. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
4086,6
4086,6
2017
8089,0
8089,0
2018
10809
10809
2019
10809
10809
2020
10809
10809
2021
10809
10809
2022
10809
10809
2023
10809
10809
2024
10809
10809
Итого
2016-2024
87838,6
87838,6
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
87660,7
19598,9
61258,7
6803,1
2017
106350,1
5893,4
84438,8
16017,9
2018
78727,8
78727,8
2019
77947,8
77947,8
2020
77947,8
77947,8
2021
77947,8
77947,8
2022
77947,8
77947,8
2023
77947,8
77947,8
2024
77947,8
77947,8
Итого
2016-2024
740425,4
25492,3
692112,1
22821,0
Итого по подпрограмме 6
978062,51
131412,79
786259,05
60090,67
300,00
6.1. Организация мероприятий по приспособлению приоритетных объектов и услуг для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
11189,2
2079,0
8214,1
896,1
2017
43796,8
39378,9
4417,9
2018
39378,9
39378,9
2019
39378,9
39378,9
2020
39378,9
39378,9
2021
39378,9
39378,9
2022
39378,9
39378,9
2023
39378,9
39378,9
2024
39378,9
39378,9
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
52023,4
9203,4
41620,0
1200,0
2017
28493,4
5893,4
21500,0
1100,0
2018
18700,0
18700,0
2019
18700,0
18700,0
2020
18700,0
18700,0
2021
18700,0
18700,0
2022
18700,0
18700,0
2023
18700,0
18700,0
2024
18700,0
18700,0
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2970,0
2079,0
891,0
2017
5000,0
5000,0
2018
5000,0
5000,0
2019
5000,0
5000,0
2020
5000,0
5000,0
2021
5000,0
5000,0
2022
5000,0
5000,0
2023
5000,0
5000,0
2024
5000,0
5000,0
Комитет по культуре Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3333,3
1040,0
2293,3
2017
1000,0
1000,0
2018
1000,0
1000,0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1988,0
1040,0
948,0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3792,8
2078,5
1714,3
2017
642,9
642,9
2018
642,9
642,9
2019
642,9
642,9
2020
642,9
642,9
2021
642,9
642,9
2022
642,9
642,9
2023
642,9
642,9
2024
642,9
642,9
Управление Ленинградской области по транспорту
01.01.2017
31.12.2024
2017
20500,0
10000,0
10500,0
2018
7089,0
7089,0
2019
7309,0
7309,0
2020
7309,0
7309,0
2021
7309,0
7309,0
2022
7309,0
7309,0
2023
7309,0
7309,0
2024
7309,0
7309,0
Итого
2016
82082,7
19598,9
55680,7
6803,1
2017
99433,1
5893,4
77521,8
16017,9
2018
71810,8
71810,8
2019
71030,8
71030,8
2020
71030,8
71030,8
2021
71030,8
71030,8
2022
71030,8
71030,8
2023
71030,8
71030,8
2024
71030,8
71030,8
2016-2024
679511,4
25492,3
631198,1
22821,0
6.2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов Ленинградской области
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
5028,0
5028,0
2017
5028,0
5028,0
2018
5028,0
5028,0
2019
5028,0
5028,0
2020
5028,0
5028,0
2021
5028,0
5028,0
2022
5028,0
5028,0
2023
5028,0
5028,0
2024
5028,0
5028,0
Итого
2016-2024
45252,0
45252,0
6.3. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
550,0
550,0
2017
1889,0
1889,0
2018
1889,0
1889,0
2019
1889,0
1889,0
2020
1889,0
1889,0
2021
1889,0
1889,0
2022
1889,0
1889,0
2023
1889,0
1889,0
2024
1889,0
1889,0
Итого
2016-2024
15662,0
15662,0
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2017 г. № 253
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 406
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 406, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор
Ленинградской области
А.Дрозденко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 30.06.2017 № 253
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 406
1. В государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - государственная программа):
1) в паспорте государственной программы:
в позиции "Участники Государственной программы":
в абзаце шестом слова "комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области" заменить словами "комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области",
абзац шестнадцатый исключить,
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"благотворительные фонды;",
дополнить абзацем следующего содержания:
"управление Ленинградской области по транспорту";
позиции "Срок реализации Государственной программы", "Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации государственной программы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы составляет 163327211,24 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 26911818,75 тыс. руб.,
областной бюджет - 136347028,02 тыс. руб.,
местные бюджеты - 63079,67 тыс. руб.,
прочие источники - 5284,80 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 12191112,82 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3275164,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 8884802,20 тыс. руб.,
местные бюджеты - 30845,92 тыс. руб.,
прочие источники - 300,00 тыс. руб.;
2015 год - 13492449,12 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2650510,75 тыс. руб.,
областной бюджет - 10832525,62 тыс. руб.,
местные бюджеты - 9412,75 тыс. руб.;
2016 год - 14978568,70 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2628759,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 12338459,30 тыс. руб.,
местные бюджеты - 6803,10 тыс. руб.,
прочие источники - 4546,70 тыс. руб.;
2017 год - 14653666,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2467326,80 тыс. руб.,
областной бюджет - 12169883,30 тыс. руб.,
местные бюджеты - 16017,90 тыс. руб.,
прочие источники - 438,10 тыс. руб.;
2018 год - 14986270,90 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2271130,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 12715140,00 тыс. руб.;
2019 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2020 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2021 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2022 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2023 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2024 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Снижение уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки с 12,0 проц. в 2014 году до 10,8 проц. в 2024 году;
удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, семей с детьми, в услугах учреждений социального обслуживания с 97,1 проц. в 2014 году до 100 проц. в 2020 году и стабильное обеспечение потребности на 100 проц. до 2024 года;
повышение удельного веса граждан, получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности обслуженных граждан с 1,5 проц. в 2014 году до 6,5 проц. в 2024 году;
повышение в 2017 году средней заработной платы социальных работников до 100 проц. от средней заработной платы в Ленинградской области и сохранение уровня средней заработной платы в Ленинградской области до 2024 года
";
2) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Государственной программы):
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Доля детей в структуре населения Ленинградской области составляет 16,3 проц.";
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"В Ленинградской области каждый третий житель является получателем различных мер социальной поддержки и социальных выплат.";
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"Действующая сеть учреждений социального обслуживания не в полной мере удовлетворяет существующую потребность в стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями.";
дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
"Сформирован реестр поставщиков социальных услуг, включающий 88 организаций социального обслуживания, в том числе 13 некоммерческих организаций, оказывающих услуги стационарного социального обслуживания с постоянным проживанием. Очередь в стационарные учреждения Ленинградской области на 1 января 2013 года составляла 383 чел., на 1 января 2017 года составила 143 чел.";
3) в разделе II (Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы):
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"В целях повышения уровня социальной защищенности жертв политических репрессий принят областной закон от 19 октября 2015 года № 90-оз "О внесении изменений в областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области", в соответствии с которым жертвам политических репрессий установлены дополнительные меры социальной поддержки:
ежегодная денежная компенсация в размере 50 проц. стоимости проездных документов (билетов) для проезда (за исключением проезда в вагонах категорий "СВ", "Люкс", "Мягкий") в пассажирских или скорых поездах дальнего следования (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в течение одного календарного года;
единовременная денежная выплата лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитированного лица, имевшего инвалидность или являвшегося пенсионером, или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" и имевшего инвалидность или являвшегося пенсионером, независимо от получения им иных выплат (компенсаций) из бюджета любого уровня на погребение такого умершего лица.
В 2016 году принят областной закон от 6 июня 2016 года № 47-оз "Об установлении ежемесячной денежной выплаты инвалидам с детства по зрению первой и второй групп", в соответствии с которым дополнительные меры поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты установлены:
инвалидам с детства по зрению первой группы,
одиноким неработающим инвалидам с детства по зрению второй группы,
неработающим инвалидам с детства по зрению второй группы, проживающим в семьях, состоящих исключительно из неработающих инвалидов с детства первой и второй групп.
Право на ежемесячную денежную выплату получили инвалиды с детства по зрению с доходами, не превышающими трехкратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области.
Во исполнение статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации в Ленинградской области внесены изменения в областной закон от 29 ноября 2013 года № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области" (далее - областной закон № 82-оз), предусматривающие предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан:
одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет,
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет.
Лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет и получающим ежемесячную денежную компенсацию по уплате взноса на капитальный ремонт по иным основаниям, не предусмотренным областным законом № 82-оз, предоставляется ежемесячная выплата в размере разницы между размером ежемесячной денежной компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанным в соответствии с областным законом № 82-оз, и размером ежемесячной денежной компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и(или) законодательством Ленинградской области.";
4) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Государственной программы):
абзац двенадцатый исключить;
дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
"Обеспечение качества и доступности социальных услуг для населения (развитие действующей сети организаций социального обслуживания, рынка социальных услуг).";
абзацы шестнадцатый - двадцатый считать соответственно абзацами семнадцатым - двадцать первым;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации государственной программы 2014-2024 годы.";
5) раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Участие общественных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов в реализации
государственной программы
В реализации государственной программы принимают участие:
Пенсионный фонд Российской Федерации;
социально ориентированные некоммерческие организации;
благотворительные фонды.";
6) раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы составляет 163327211,24 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 26911818,75 тыс. руб.,
областной бюджет - 136347028,02 тыс. руб.,
местные бюджеты - 63079,67 тыс. руб.,
прочие источники - 5284,80 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 12191112,82 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3275164,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 8884802,20 тыс. руб.,
местные бюджеты - 30845,92 тыс. руб.,
прочие источники - 300,00 тыс. руб.;
2015 год - 13492449,12 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2650510,75 тыс. руб.,
областной бюджет - 10832525,62 тыс. руб.,
местные бюджеты - 9412,75 тыс. руб.;
2016 год - 14978568,70 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2628759,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 12338459,30 тыс. руб.,
местные бюджеты - 6803,10 тыс. руб.,
прочие источники - 4546,70 тыс. руб.;
2017 год - 14653666,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2467326,80 тыс. руб.,
областной бюджет - 12169883,30 тыс. руб.;
местные бюджеты - 16017,90 тыс. руб.,
прочие источники - 438,10 тыс. руб.;
2018 год - 14986270,90 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2271130,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 12715140,00 тыс. руб.;
2019 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2020 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2021 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2022 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2023 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.;
2024 год - 15504190,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2269821,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 13234369,60 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения государственной программы определен на основании прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками государственной программы, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.".
2. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции "Участники Подпрограммы":
в абзаце шестом слова "комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области" заменить словами "комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области",
дополнить абзацем следующего содержания:
"управление Ленинградской области по транспорту";
позиции "Срок реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 85461601,65 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 21047380,11 тыс. руб.,
областной бюджет - 64414221,54 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 7398260,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2730633,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 4667626,70 тыс. руб.;
2015 год - 7419423,35 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1997181,71 тыс. руб.,
областной бюджет - 5422241,64 тыс. руб.;
2016 год - 7872244,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1993350,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 5878894,30 тыс. руб.;
2017 год - 7370407,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1796358,20 тыс. руб.,
областной бюджет - 5574049,20 тыс. руб.;
2018 год - 7776751,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1790140,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 5986611,30 тыс. руб.;
2019 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2020 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2021 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2022 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2023 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2024 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Достижение к 2024 году удовлетворенности качеством предоставляемых государственных услуг не менее 89 проц. населения;
достижение ежегодного снижения уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки на 0,6 проц.
";
2) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
абзац тридцать шестой после слов "супруге (супругу)" дополнить словами "и родителю";
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"Стоимость единого социального проездного билета в 2006 году составляла 220 руб., в 2013 году - 310 руб., в 2015 году - 340 руб., в 2017 году - 375 рублей.";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы.";
4) раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 85461601,65 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 21047380,11 тыс. руб.,
областной бюджет - 64414221,54 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 7398260,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2730633,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 4667626,70 тыс. руб.;
2015 год - 7419423,35 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1997181,71 тыс. руб.,
областной бюджет - 5422241,64 тыс. руб.;
2016 год - 7872244,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1993350,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 5878894,30 тыс. руб.;
2017 год - 7370407,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1796358,20 тыс. руб.,
областной бюджет - 5574049,20 тыс. руб.;
2018 год - 7776751,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1790140,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 5986611,30 тыс. руб.;
2019 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2020 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2021 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2022 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2023 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.;
2024 год - 7937419,10 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1789952,70 тыс. руб.,
областной бюджет - 6147466,40 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы определен на основе прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками государственной программы, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложениях 6 и 6-а к государственной программе.".
3. В подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы позиции "Срок реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 35424734,89 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 16301,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 35403448,59 тыс. руб.,
прочие источники - 4984,80 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 2157794,90 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4424,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2153370,00 тыс. руб.;
2015 год - 2760577,79 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4240,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 2756337,79 тыс. руб.;
2016 год - 3324498,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4333,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 3315618,20 тыс. руб.,
прочие источники - 4546,70 тыс. руб.;
2017 год - 3227655,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3303,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 3223914,00 тыс. руб.;
прочие источники - 438,10 тыс. руб.;
2018 год - 3221661,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3221661,60 тыс. руб.;
2019 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2020 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2021 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2022 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2023 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2024 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Решение к 2024 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе, обеспечение доступности качественного социального обслуживания всем нуждающимся, доведение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, до 100 проц. в 2020 году и стабильное удовлетворение потребности на 100 проц. до 2024 года;
формирование демонополизированного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения - увеличение в 2017 году и сохранение до 2024 года удельного веса негосударственных организаций в общем количестве учреждений всех форм собственности, оказывающих социальные услуги, до 41 проц.;
укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения - снижение в 2024 году удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) до 4,5 проц.;
повышение престижа профессии "социальный работник", увеличение притока молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения;
проведение ремонтных работ в 12 муниципальных учреждениях социального обслуживания населения Ленинградской области;
создание пяти приемно-карантинных отделений на базе муниципальных учреждений;
рост удельного веса воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, имеющих рекомендации к социализации и получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет, рекомендованных к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения, - до 100 проц. к 2024 году;
рост удельного веса воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет, охваченных мероприятиями по подготовке к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения, в общей численности воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет - до 57 проц. к 2024 году;
обеспечение получения опыта самостоятельного проживания в квартирах "семейного типа" воспитанников, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания, - до 100 проц. к 2024 году;
рост удельного веса воспитанников детских домов-интернатов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию, - до 95 проц. к 2024 году;
обеспечение доступности услуг социальной реабилитации гражданам Российской Федерации, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или находящимся в устойчивой ремиссии, проживающим на территории Ленинградской области, в некоммерческих организациях, оказывающих услуги социальной реабилитации и ресоциализации и имеющих сертификат соответствия на данный вид деятельности
";
2) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"В Ленинградской области сформирован реестр поставщиков социальных услуг, включающий 88 организаций социального обслуживания.";
дополнить новыми абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:
"На 1 декабря 2016 года система социального обслуживания Ленинградской области включает 88 организаций, в том числе государственных - 17, муниципальных - 35, негосударственных - 36, из них: индивидуальных предпринимателей - 3, коммерческих организаций - 15, НКО - 15, государственных учреждений Санкт-Петербурга - 3.
Участие негосударственного сектора в предоставлении социальных услуг значительно повысилось. В 2015 году - 4,3 проц., социальные услуги получили 2108 человек (на выплату компенсации поставщикам направлены средства в объеме 38364,2 тыс. руб.), в 2016 году - 5,1 проц. (социальные услуги получил 2381 человек). По итогам 2016 года также можно прогнозировать рост численности граждан, получивших социальные услуги у негосударственных поставщиков, в 2017 году можно прогнозировать до 2483 человек.";
абзацы пятнадцатый - сто тридцать первый считать соответственно абзацами семнадцатым - сто тридцать третьим;
абзацы восемнадцатый - тридцать второй исключить;
абзацы тридцать третий - сто тридцать третий считать соответственно абзацами восемнадцатым - сто восемнадцатым;
дополнить новыми абзацами семнадцатым - двадцать восьмым следующего содержания:
"В целях совершенствования системы охраны здоровья, развития современных форм социального обслуживания, повышения качества жизни и продления активного долголетия граждан пожилого и старческого возраста, профилактики осложнений и заболеваний, характерных для лиц данной возрастной группы, 16 сентября 2016 года состоялось открытие государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ленинградской области "Геронтологический центр Ленинградской области" на 50 мест.
На 1 января 2017 года лимит наполнения государственных стационарных учреждений, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, составил:
для психоневрологических интернатов - 2739 чел.,
для домов престарелых и инвалидов - 980 чел.,
для дома-интерната для умственно отсталых детей - 211 чел.,
13 некоммерческих организаций, не участвующих в выполнении государственного задания, предоставляют 669 койко-мест.
Качественное совершенствование процесса социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов, проживающих в Приозерском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, связано с формированием эффективной модели организации жизнеустройства выпускников детского дома-интерната, позволяющей им социализироваться в современном обществе, включая систему постинтернатного сопровождения.
Из 17 подведомственных учреждений Комитета по социальной защите населения Ленинградской области имеется одно детское подведомственное учреждение "Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (далее - ЛОГКУ "Приозерский ДДИ"), рассчитанное на 211 койко-мест. В настоящее время в ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" проживают 179 детей, в том числе из числа детей-сирот - 23; детей, оставшихся без попечения родителей, - 95. Все воспитанники учреждения имеют индивидуальные программы реабилитации и абилитации, разработанные федеральным казенным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области" Министерства труда и социального развития Российской Федерации.
Для реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 комитетом по социальной защите населения Ленинградской области составлен план, в рамках реализации которого на каждого воспитанника разработан образовательный маршрут согласно заключению областной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). Разработка образовательного маршрута проведена с учетом индивидуальных программ реабилитации, абилитации и состояния здоровья на момент проведения ПМПК.
В рамках реализации гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" в 2016 году обеспечено устройство квартир для организации семейных форм проживания воспитанников и формирования эффективной модели организации жизнеустройства выпускников детского дома-интерната, позволяющей им социализироваться в современном обществе.
На каждого ребенка, проживающего в ЛОГКУ "Приозерский ДДИ", разработан план развития и жизнеустройства, предусматривающий мероприятия по его социализации. С целью организации семейного устройства детей в учреждении реализуется план мероприятий по возвращению детей в семью и усыновлению воспитанников, а также по устройству их в приемные семьи. Размещена информация и фотографии детей, оставшихся без попечения родителей, в региональном банке данных. На официальном сайте учреждения для родителей и потенциальных усыновителей размещен график приема лиц, желающих усыновить (удочерить) ребенка; ведется работа с органами опеки и попечительства по возвращению детей в семью и усыновлению воспитанников; проводятся дни открытых дверей для родителей и потенциальных усыновителей.
Четыре специалиста ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" в 2016 году прошли обучение по программе подготовки лиц, желающих стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание. Специалисты организации оказывают квалифицированное консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными соответствующими полномочиями.
Разработан и реализуется план совместных мероприятий по проведению праздников и досуговых мероприятий с родителями и потенциальными усыновителями. В 2016 году 12 родителей, законных представителей приняли участие в мероприятиях совместно с детьми. Представитель родительского комитета входит в состав попечительского совета учреждения.
В результате работы, проводимой учреждением по социализации воспитанников, в 2015 году один ребенок-инвалид был возвращен в семью, в 2016 году двое детей-инвалидов были отданы в приемную семью под опеку, один воспитанник, достигший 18 лет, вернулся в семью, двое выпускников по окончании интерната начали проживать самостоятельно.
К новому 2016-2017 учебному году областной ПМПК проведено переосвидетельствование 126 воспитанников учреждения. По рекомендациям ПМПК по общеобразовательным программам рекомендовано обучение 38 детей, которые обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам в Государственном казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Приозерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат". ЛОГКУ "Приозерский ДДИ" имеет лицензию на реализацию программ дополнительного образования детей.
На 1 января 2017 года из 179 детей, проживающих в "Приозерском ДДИ", 61 ребенок (34 проц.) имеет родителей. В настоящее время комитетом по социальной защите населения Ленинградской области прорабатывается вопрос введения дополнительной меры социальной поддержки неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, в виде ежемесячной компенсационной выплаты, что позволит снизить количество родительских детей в интернате. С 2015 года внедряется социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами.";
абзацы семнадцатый - сто восемнадцатый считать соответственно абзацами двадцать девятым - сто тридцатым;
абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
"В настоящее время в ЛОГКУ "Волосовский ПНИ" разработана программа по социализации воспитанников на базе "тренировочной квартиры", в которой одновременно проходят обучение пять молодых людей с нарушениями развития. Обучение самостоятельной жизни в "тренировочной квартире" планируется проводить курсами, продолжительность которых составит три месяца. При необходимости продолжительность курса может быть увеличена. В ЛОГКУ "Волосовский ПНИ" внедряются новые виды хозяйственной деятельности по трудоустройству инвалидов: совместно со службой занятости открыта пекарня, где трудоустроены трое воспитанников.";
абзац сто тринадцатый признать утратившим силу;
абзац сто семнадцатый изложить в следующей редакции:
"В целях расширения спектра предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания внедряются инновационные социальные технологии и формы социального обслуживания, однако успешное внедрение многих технологий, таких как "Приемная семья для пожилых людей", сдерживается отсутствием нормативной правовой базы;";
абзац сто двадцатый изложить в следующей редакции:
"3) материально-техническое состояние стационарных учреждений социального обслуживания 1960-1970 годов постройки. В 2016 году из 154 зданий, принадлежащих Ленинградской области, в которых размещены государственные стационарные учреждения социального обслуживания, капитальному ремонту подлежат 17 зданий (11 проц.). Муниципальные центры социального обслуживания также расположены в приспособленных зданиях 1960-1970 годов постройки. Учреждения стационарного социального обслуживания переполнены: в среднем на одного человека приходится 4,0-5,7 кв. метра спальной площади при нормативе от 6 до 8 кв. метров (СанПиН 2.1.2.3358-16). Для снижения очереди в стационарные учреждения и соблюдения санитарных и противопожарных требований требуется капитальный ремонт существующих зданий, замена до 60 проц. технологического оборудования;";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы):
подпункт 1 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"предоставлением социального сопровождения через межведомственное взаимодействие путем оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;";
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) создание системы социальной востребованности молодых инвалидов в обществе.
Решение задачи обеспечивается проведением на межведомственной основе комплекса взаимосвязанных последовательных мероприятий по социальной реабилитации и подготовке детей-инвалидов, проживающих в интернатных учреждениях, к самостоятельной жизни по достижении 18 лет, включающих в том числе:
разработку и реализацию индивидуальных программ подготовки детей-инвалидов старше 14 лет к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения;
ознакомление детей-инвалидов старше 14 лет с их правами и обязанностями в социально-трудовой сфере и в части содержания жилого помещения, формирование у них навыков правильного коммуникативного и полоролевого поведения, необходимых для самостоятельного проживания;
улучшение интеграции воспитанников интернатных учреждений в жизнь местного сообщества (участие в массовых культурных, благотворительных, спортивных и других мероприятиях);
обеспечение совместно с центрами занятости и работодателями подбора рабочих мест для выпускников интернатных учреждений;
внедрение новых видов хозяйственной деятельности государственными стационарными учреждениями психоневрологического профиля совместно с центрами занятости;
проведение мониторинга качества жизни выпускников интернатных учреждений до полной социальной интеграции в общество;
разработку методических материалов и проведение мероприятий по повышению квалификации для специалистов, обеспечивающих подготовку детей-инвалидов к самостоятельной жизни по достижении 18 лет;
поддержку общественных инициатив, направленных на улучшение положения выпускников интернатных учреждений для детей-инвалидов;
создание службы постинтернатного сопровождения с участием специалистов Приозерского детского дома-интерната, специалистов органов опеки и попечительства, а также органов социальной защиты населения Приозерского муниципального района Ленинградской области;";
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания.
Решение задачи обеспечивается укреплением материально-технической базы государственных казенных стационарных учреждений социального обслуживания Ленинградской области, обеспечением выполнения требований законодательства в сфере санитарной и пожарной безопасности, включая:
реконструкцию зданий и сооружений профессионального училища № 52 для нужд Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения "Волховский психоневрологический интернат";
завершение строительства объекта "Комплексное здание психоневрологического интерната в пос. Неппово Кингисеппского района";
строительство комплексного социально-реабилитационного центра для инвалидов в г. Гатчине;
проведение ремонтных работ в государственных стационарных учреждениях;
создание квартир "семейного типа" для социализации детей-инвалидов за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках софинансирования региональных социальных программ, в том числе за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации;";
абзац третий подпункта 9 признать утратившим силу;
последний абзац изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы.";
4) раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 35424734,89 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 16301,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 35403448,59 тыс. руб.,
прочие источники - 4984,80 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2157794,90 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4424,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2153370,00 тыс. руб.;
2015 год - 2760577,79 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4240,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 2756337,79 тыс. руб.;
2016 год - 3324498,40 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4333,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 3315618,20 тыс. руб.,
прочие источники - 4546,70 тыс. руб.;
2017 год - 3227655,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3303,10 тыс. руб.,
областной бюджет - 3223914,00 тыс. руб.,
прочие источники - 438,10 тыс. руб.;
2018 год - 3221661,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3221661,60 тыс. руб.;
2019 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2020 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2021 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2022 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2023 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.;
2024 год - 3455424,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 3455424,50 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы определен на основании прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками государственной программы, государственными внебюджетными фондами, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложениях 6 и 6-а к государственной программе.".
4. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы позиции "Срок реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 36695408,22 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5715051,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 30979474,02 тыс. руб.,
местные бюджеты - 883,20 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 2107442,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 472653,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 1633905,60 тыс. руб.,
местные бюджеты - 883,20 тыс. руб.;
2015 год - 2814550,42 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610090,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 2204460,12 тыс. руб.;
2016 год - 3261381,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610855,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2650525,30 тыс. руб.;
2017 год - 3505453,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 661250,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 2844202,90 тыс. руб.;
2018 год - 3465851,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 480990,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2984860,90 тыс. руб.;
2019 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2020 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2021 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2022 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2023 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2024 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Повышение уровня жизни семей с детьми;
повышение качества предоставления государственных услуг социальной поддержки семей с детьми;
создание современной реабилитационной среды в детском доме-интернате
";
2) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
абзацы двадцать первый и двадцать второй признать утратившими силу;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"Размер ежемесячного пособия на ребенка устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.";
абзац тридцать шестой дополнить словами следующего содержания:
"Размер ежемесячной денежной выплаты в 2017 году составляет 9460 рублей, право на выплату имеют семьи с доходом ниже 28505 рублей.";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы):
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы.";
4) Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 36695408,22 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 5715051,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 30979474,02 тыс. руб.,
местные бюджеты - 883,20 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 2107442,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 472653,50 тыс. руб.,
областной бюджет - 1633905,60 тыс. руб.,
местные бюджеты - 883,20 тыс. руб.;
2015 год - 2814550,42 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610090,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 2204460,12 тыс. руб.;
2016 год - 3261381,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 610855,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2650525,30 тыс. руб.;
2017 год - 3505453,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 661250,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 2844202,90 тыс. руб.;
2018 год - 3465851,80 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 480990,90 тыс. руб.,
областной бюджет - 2984860,90 тыс. руб.;
2019 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2020 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2021 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2022 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2023 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.;
2024 год - 3590121,50 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 479868,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 3110253,20 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы определен на основании представленных соисполнителями подпрограммы данных о динамике численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками государственной программы, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложениях 6 и 6-а к государственной программе.".
5. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы позиции "Срок реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Срок реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 4660236,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 4660236,50 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 362826,40 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 362826,40 тыс. руб.;
2015 год - 411215,20 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 411215,20 тыс. руб.;
2016 год - 426444,70 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 426444,70 тыс. руб.;
2017 год - 432469,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432469,30 тыс. руб.;
2018 год - 432469,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432469,30 тыс. руб.;
2019 год - 432469,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2020 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2021 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2022 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2023 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2024 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.
";
2) абзац второй раздела I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы) изложить в следующей редакции:
"Назначением Единой региональной автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита") является информационная поддержка процесса оказания мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Ленинградской области в комитете по социальной защите населения Ленинградской области, органах социальной защиты населения муниципальных образований Ленинградской области и Ленинградском областном государственном казенном учреждении "Единый выплатной центр":";
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"АИС "Соцзащита" размещается в центре обработки данных Правительства Ленинградской области. Работа с АИС "Соцзащита" обеспечивается через защищенные каналы связи Единой сети передачи данных Правительства Ленинградской области.";
дополнить новыми абзацами сорок вторым - пятьдесят первым следующего содержания:
"В целях учета предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, разработана автоматизированная информационная система "Социальные услуги" (АИС "Соцуслуги").
Назначением АИС "Соцуслуги" является организация учета предоставляемых социальных услуг, учета получателей и поставщиков социальных услуг и документов, обеспечивающих взаимодействие между поставщиками и получателями.
АИС "Соцуслуги" предназначена для решения следующих задач:
формирование и ведение учетной карточки получателя социальных услуг;
формирование и ведение учетной карточки ИППСУ по получателям социальных услуг;
формирование и ведение карточки электронного дела по оказываемым социальным услугам;
формирование и ведение учетной карточки поставщика социальных услуг;
формирование и учет договорных документов по предоставлению услуг (договоры, акты, дополнительные соглашения);
подготовка статистической отчетности.
АИС "Соцуслуги" внедрена в комитете по социальной защите населения Ленинградской области, в органах социальной защиты населения муниципальных образований Ленинградской области и у поставщиков социальных услуг (на 1 января 2017 года - 91 учреждение). Пользователями данной системы являются более 250 человек.";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в 2014-2024 годах.";
4) Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 4660236,50 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 4660236,50 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 362826,40 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 362826,40 тыс. руб.;
2015 год - 411215,20 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 411215,20 тыс. руб.;
2016 год - 426444,70 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 426444,70 тыс. руб.;
2017 год - 432469,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432469,30 тыс. руб.;
2018 год - 432469,30 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432469,30 тыс. руб.;
2019 год - 432469,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2020 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2021 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2022 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2023 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.;
2024 год - 432468,60 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 432468,60 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложениях 6 и 6-а к государственной программе.".
6. В подпрограмме "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области") (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы позиции "Участники Подпрограммы", "Срок реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Участники подпрограммы
Пенсионный фонд Российской Федерации; благотворительные фонды;
администрации муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области
Срок реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 107166,92 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1673,40 тыс. руб.,
областной бюджет - 103387,72 тыс. руб.,
местные бюджеты - 2105,80 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 9825,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 7720,00 тыс. руб.,
местные бюджеты - 2105,80 тыс. руб.;
2015 год - 4008,22 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 530,80 тыс. руб.,
областной бюджет - 3477,42 тыс. руб.;
2016 год - 6339,3 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 621,00 тыс. руб.,
областной бюджет - 5718,30 тыс. руб.;
2017 год - 11330,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 521,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2018 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2019 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2020 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2021 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2022 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2023 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2024 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия в жизни общества, в том числе:
ежегодно не менее 60 специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов пройдут обучение на тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов от общего количества специалистов и руководителей учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов;
к концу 2017 года 480 пожилых граждан получат услуги социального обслуживания с использованием инновационных технологий от общего количества граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому;
повышение уровня компьютерной грамотности граждан пожилого возраста
";
2) В разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Государственной программы):
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения экстренной круглосуточной помощи на дому пожилым людям и инвалидам внедрена технология социального обслуживания "Тревожная кнопка". С 2015 года указанная технология действует во всех муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области. Услуга оказана более 2118 пожилым людям и инвалидам старше 18 лет (в 2012 году услугу получили 180 граждан).";
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"праздничных мероприятий совместно с благотворительными фондами;";
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"фестиваля творчества Университетов третьего возраста, в том числе Северо-Западного фестиваля творчества Университетов третьего возраста;";
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"занятий по обучению пенсионеров, в том числе неработающих пенсионеров, работе на компьютере и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы):
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"создание условий для повышения доступности и качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста, на основе стандартизации, внедрения соответствующих форм социального обслуживания граждан пожилого возраста;";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия в жизни общества, в том числе ежегодно не менее 60 специалистов организаций социального обслуживания пожилых людей и инвалидов пройдут обучение на тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Срок реализации подпрограммы 2014-2024 годы.";
4) в разделе IV (Характеристика основных мероприятий Подпрограммы):
абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Для совершенствования коммуникационных связей граждан пожилого возраста предусмотрена организация обучения компьютерной грамотности пенсионеров, в том числе неработающих пенсионеров.";
абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
"Предусматриваются проведение муниципальными районами мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, областных мероприятий - фестиваля творчества Университетов третьего возраста, в том числе Северо-Западного фестиваля творчества Университетов третьего возраста, ежегодной выставки творчества пожилых людей и инвалидов "Добрых рук мастерство", а также мероприятий за счет средств благотворительных фондов.";
5) раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 107166,92 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1673,40 тыс. руб.,
областной бюджет - 103387,72 тыс. руб.,
местные бюджеты - 2105,80 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год - 9825,80 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 7720,00 тыс. руб.,
местные бюджеты - 2105,80 тыс. руб.;
2015 год - 4008,22 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 530,80 тыс. руб.;
областной бюджет - 3477,42 тыс. руб.,
2016 год - 6339,30 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 621,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 5718,30 тыс. руб.,
2017 год - 11330,60 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 521,60 тыс. руб.;
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2018 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2019 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2020 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2021 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2022 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2023 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.;
2024 год - 10809,00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10809,00 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложениях 6 и 6-а к государственной программе.".
7. В подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" (далее - подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
позицию "Участники подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"управление Ленинградской области по транспорту";
позиции "Сроки и этапы реализации Подпрограммы", "Финансовое обеспечение Подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования", "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 978062,51 тыс. руб., из них:
2014 год - 154962,97 тыс. руб.;
2015 год - 82674,14 тыс. руб.;
2016 год - 87660,70 тыс. руб.;
2017 год - 106350,10 тыс. руб.;
2018 год - 78727,80 тыс. руб.;
2019 год - 77947,80 тыс. руб.;
2020 год - 77947,80 тыс. руб.;
2021 год - 77947,80 тыс. руб.;
2022 год - 77947,80 тыс. руб.;
2023 год - 77947,80 тыс. руб.;
2024 год - 77947,80 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета - 131412,79 тыс. руб., из них:
2014 год - 67452,55 тыс. руб.;
2015 год - 38467,94 тыс. руб.;
2016 год - 19598,90 тыс. руб.;
2017 год - 5893,40 тыс. руб.
Объем средств областного бюджета Ленинградской области - 786259,05 тыс. руб., из них:
2014 год - 59353,50 тыс. руб.;
2015 год - 34793,45 тыс. руб.;
2016 год - 61258,70 тыс. руб.;
2017 год - 84438,80 тыс. руб.;
2018 год - 78727,80 тыс. руб.;
2019 год - 77947,80 тыс. руб.;
2020 год - 77947,80 тыс. руб.;
2021 год - 77947,80 тыс. руб.;
2022 год - 77947,80 тыс. руб.;
2023 год - 77947,80 тыс. руб.;
2024 год - 77947,80 тыс. руб.
Объем средств местных бюджетов - 60090,67 тыс. руб., из них:
2014 год - 27856,92 тыс. руб.;
2015 год - 9412,75 тыс. руб.;
2016 год - 6803,10 тыс. руб.;
2017 год - 16017,90 тыс. руб.
Объем средств из прочих источников - 300,00 тыс. руб., из них:
2014 год - 300,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечить к 2024 году достижение следующих показателей:
увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг до 100 проц.;
увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 72,2 проц.;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты до 80,2 проц.;
увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости до 57,11 проц.;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения до 63,2 проц.;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 100,0 проц.;
увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100 проц.;
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 50 проц.;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры до 60,6 проц.;
увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава до 19,9 проц.;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 69 проц.;
увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта до 57,3 проц.;
увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан до 54,7 проц.;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области до 52,5 проц.;
увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Ленинградской области, до 95,0 проц.
";
2) в разделе I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы):
абзацы тринадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"На 1 января 2013 года в Ленинградской области проживало 163713 инвалидов (9,4 проц. населения Ленинградской области), в том числе 35089 граждан трудоспособного возраста и 3223 ребенка-инвалида. По состоянию на 1 января 2017 года в Ленинградской области проживает 144777 инвалидов, в том числе граждан трудоспособного возраста ~ 28246 чел., детей-инвалидов - 3795 чел.
В структуре общего контингента инвалидов, состоящих на учете в базе данных органов социальной защиты населения АИС "Соцзащита", инвалиды I группы составляют 8,2 проц. (12008 чел.), инвалиды II группы - 52 проц. (75256 чел.), инвалиды III группы - 35 проц. (53840 чел.), дети-инвалиды - 2,3 проц. (3795 чел.).
В период с 2008 по 2017 год численность инвалидов I группы снизилась с 15547 чел. до 12008 чел., инвалидов II группы - с 105418 чел. до 75256 чел., численность инвалидов III группы увеличилась с 43299 чел. до 53718 чел. Количество детей-инвалидов изменилось незначительно (с 3476 чел. до 3614 чел.).
С 2008 по 2017 год численность инвалидов в Ленинградской области уменьшилась (с 162800 чел. до 144777 чел.).";
3) в разделе III (Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется в течение 2014-2024 годов без выделения этапов.";
4) Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, средств местных бюджетов и прочих источников.
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 978062,51 тыс. руб., из них:
2014 год - 154962,97 тыс. руб.;
2015 год - 82674,14 тыс. руб.;
2016 год - 87660,70 тыс. руб.;
2017 год - 106350,10 тыс. руб.;
2018 год - 78727,80 тыс. руб.;
2019 год - 77947,80 тыс. руб.;
2020 год - 77947,80 тыс. руб.;
2021 год - 77947,80 тыс. руб.;
2022 год - 77947,80 тыс. руб.;
2023 год - 77947,80 тыс. руб.;
2024 год - 77947,80 тыс. руб.
Объем средств федерального бюджета - 131412,79 тыс. руб., из них:
2014 год - 67452,55 тыс. руб.;
2015 год - 38467,94 тыс. руб.;
2016 год - 19598,90 тыс. руб.;
2017 год - 5893,40 тыс. руб.
Объем средств областного бюджета Ленинградской области - 786259,05 тыс. руб., из них:
2014 год - 59353,50 тыс. руб.;
2015 год - 34793,45 тыс. руб.;
2016 год - 61258,70 тыс. руб.;
2017 год - 84438,80 тыс. руб.;
2018 год - 78727,80 тыс. руб.;
2019 год - 77947,80 тыс. руб.;
2020 год - 77947,80 тыс. руб.;
2021 год - 77947,80 тыс. руб.;
2022 год - 77947,80 тыс. руб.;
2023 год - 77947,80 тыс. руб.;
2024 год - 77947,80 тыс. руб.
Объем средств местных бюджетов - 60090,67 тыс. руб., из них:
2014 год - 27856,92 тыс. руб.;
2015 год - 9412,75 тыс. руб.;
2016 год - 6803,10 тыс. руб.;
2017 год - 16017,90 тыс. руб.
Объем средств из прочих источников - 300,00 тыс. руб., из них 2014 год - 300,00 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы в разрезе исполнителей, объема финансирования по годам и источникам финансирования отражены в приложении 3 к подпрограмме.";
5) приложение 1 к подпрограмме (Система целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к подпрограмме...
СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Задачи
Индикаторы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг, проц.
10,0
30,0
52,9
70,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, проц.
30,9
45,0
47,5
52,9
54,0
54,5
68,2
69,2
70,0
71,2
72,2
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты, проц.
52,4
56,8
58,4
59,0
59,5
77,2
78,2
79,2
80,2
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости, проц.
19,2
38,2
43,9
46,1
48,3
52,1
54,6
56,1
57,1
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения, проц.
45,4
50,9
51,4
51,9
52,4
60,2
61,2
62,2
63,2
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, проц.
3,36
6,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, проц.
21,2
22,2
23,2
24,2
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста, проц.
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, проц.
97,2
97,5
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов указанного возраста, проц.
47,5
48,0
48,5
49,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Ленинградской области, проц.
27,8
28,7
29,5
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования, проц.
30,8
30,8
34,6
37,5
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, проц.
29,0
35,0
43,0
50,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, проц.
36,8
41,4
42,1
42,3
42,7
43,4
49,6
51,6
60,6
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава, проц.
4,0
4,0
4,0
6,0
12,6
14,2
15,8
16,9
17,9
17,9
19,9
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, проц.
56,2
57,0
62,4
62,9
63,4
65,0
66,0
67,0
68,0
Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения, проц.
58,5
59,0
59,0
59,0
68,0
68,5
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, проц.
49,8
49,8
56,0
56,5
57,0
57,3
57,3
57,3
57,3
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Ленинградской области, проц.
50,0
90,0
92,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан, проц.
41,9
45,1
48,3
51,5
54,7
54,7
54,7
54,7
54,7
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области, проц.
45,0
49,0
50,1
50,6
51,2
51,8
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
";
6) приложение 2 к подпрограмме (План мероприятий подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к подпрограмме...
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование объекта, мероприятия
Территориальная принадлежность
Срок финансирования мероприятия (год)
Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)
Индикаторы реализации (целевые задания)
Главный распорядитель бюджетных средств
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Совершенствование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
1.1. Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности
Муниципальные образования Ленинградской области
2014-2015
3600,00
2700,00
900,00
340 объектов
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области (далее - Комитет)
2014
1800,00
1350,00
450,00
2015
1800,00
1350,00
450,00
Всего по разделу 1
2014-2015
3600,00
2700,00
900,00
2014
1800,00
1350,00
450,00
2015
1800,00
1350,00
450,00
2. Комплекс практических мероприятий
2.1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
Объекты здравоохранения
2.1.1. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений здравоохранения
Ленинградская область
2014-2024
77253,02
19505,66
57447,36
300,00
Оборудование пандусов, установка лифтов и подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, приспособление прогулочных двориков, модернизация системы информации, ремонт дорожного покрытия территории больницы на путях возможного прохода инвалидов, замена лифтов, приобретение мобильного лестничного подъемника, переоборудование крыльца с устройством пандуса, ремонт и оборудование санитарных комнат, ремонт лестниц с устройством поручней, устройство откидных пандусов и поручней по лестничным маршам, приобретение средств реабилитации, ремонт пандуса, устройство лифта, приобретение инвалидных кресел, приобретение мобильных гусеничных подъемников
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
2014
25069,00
12534,50
12234,50
300,00
2015
9214,02
4892,16
4321,86
2016
2970,00
2079,00
891,00
2017
5000,00
5000,00
2018
5000,00
5000,00
2019
5000,00
5000,00
2020
5000,00
5000,00
2021
5000,00
5000,00
2022
5000,00
5000,00
2023
5000,00
5000,00
2024
5000,00
5000,00
Объекты социальной защиты населения
2.1.2. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания
Ленинградская область
2014-2024
376302,40
25869,23
338420,28
12012,89
Оборудование пандусов, установка лифтов и подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, приспособление прогулочных двориков, модернизация системы информации
Комитет
2014
23980,74
11986,35
8199,92
3794,47
2015
22386,72
11803,88
7608,09
2974,75
2016
10865,87
2079,00
7923,07
863,80
2017
43416,77
39036,90
4379,87
2018
39378,90
39378,90
2019
39378,90
39378,90
2020
39378,90
39378,90
2021
39378,90
39378,90
2022
39378,90
39378,90
2023
39378,90
39378,90
2024
39378,90
39378,90
2.1.3. Административные здания органов социальной защиты муниципальных образований
Ленинградская область
2014-2024
40041,94
472,50
3262,89
306,55
Оборудование пандусов, модернизация системы информации, создание мест для парковки автомобилей инвалидов
Комитет
2014
875,00
437,50
218,75
218,75
2015
69,90
35,00
17,40
17,50
2016
323,04
290,74
32,30
2017
380,00
342,00
38,00
2018
342,00
342,00
2019
342,00
342,00
2020
342,00
342,00
2021
342,00
342,00
2022
342,00
342,00
2023
342,00
342,00
2024
342,00
342,00
Итого по объектам социальной защиты
2014-2024
380610,34
26341,73
341683,17
12319,44
2014
24855,74
12423,85
8418,67
4013,22
2015
22456,62
11838,88
7625,49
2992,25
2016
11188,91
2079,00
8213,81
896,10
2017
43796,77
39378,90
4417,87
2018
39758,90
39720,90
2019
39758,90
39720,90
2020
39758,90
39720,90
2021
39758,90
39720,90
2022
39758,90
39720,90
2023
39758,90
39720,90
2024
39758,90
39720,90
Объекты в сфере образования
2.1.4. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов организаций профессионального образования
Ленинградская область
2014-2024
74000,00
8000,00
66000,00
Оборудование пандусов, установка и приобретение подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, приспособление прогулочных двориков, модернизация системы информации, оснащение оборудованием для обучения детей-инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды, приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования для обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2014
8000,00
4000,00
4000,00
2015
8000,00
4000,00
4000,00
2016
4000,00
4000,00
2017
8000,00
8000,00
2018
8000,00
8000,00
2019
8000,00
8000,00
2020
6000,00
6000,00
2021
6000,00
6000,00
2022
6000,00
6000,00
2023
6000,00
6000,00
2024
6000,00
6000,00
2.1.5. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов объектов дополнительного образования
Ленинградская область
2015
840,00
420,00
210,00
210,00
Оборудование санитарных помещений для инвалидов, оборудование учебного кабинета
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2.1.6. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерном оборудовании и автотранспортом
Ленинградская область
2014-2016
60738,20
17520,50
40520,00
2697,70
Оборудование пандусов, установка и приобретение подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, оснащение оборудованием для организации обучения инвалидов по слуху, зрению и(или) с нарушением опорно-двигательного аппарата
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2014
13866,40
8181,20
4230,00
1455,20
2015
10048,40
5335,90
3770,00
942,50
2016
36823,40
4003,40
32520,00
300,00
2.1.7. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Ленинградская область
2016
11200,00
5200,00
5100,00
900,00
Создание универсальной безбарьерной среды, приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования для обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2.1.8. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Ленинградская область
2017-2020
20493,40
5893,40
45440,00
2300,00
Создание универсальной безбарьерной среды, приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования для обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
2017
20493,40
5893,40
13500,00
1100,00
2018
10700,00
1200,00
2019
10700,00
2020
10540,00
Итого по объектам образования
2014-2024
252171,60
37033,90
210230,00
4907,70
2014
21866,40
12181,20
8230,00
1455,20
2015
18888,40
9755,90
7980,00
1152,50
2016
52023,40
9203,40
41620,00
1200,00
2017
28493,40
5893,40
21500,00
1100,00
2018
18700,00
18700,00
2019
18700,00
18700,00
2020
18700,00
18700,00
2021
18700,00
18700,00
2022
18700,00
18700,00
2023
18700,00
18700,00
2024
18700,00
18700,00
Объекты культуры
2.1.8. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений культуры
Ленинградская область
2014-2018
20953,80
8719,00
9422,80
2812,00
Оборудование пандусов, установка и приобретение подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, модернизация системы информации, оснащение библиотек видеоувеличителями
Комитет по культуре Ленинградской области
2014
8236,00
4118,00
2886,50
1231,50
2015
7384,50
3561,00
2243,00
1580,50
2016
3333,30
1040,00
2293,30
2017
1000,00
1000,00
2018
1000,00
1000,00
Объекты физической культуры
2.1.9. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений физической культуры
Ленинградская область
2014-2020
19263,00
9515,00
5185,50
4562,50
Адаптация входных групп, системы информации на объекте, установка поручней, оборудование санитарно-гигиенических помещений, создание мест для парковки автомобилей инвалидов
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
2014
7840,00
3920,00
1960,00
1960,00
2015
9435,00
4555,00
2277,50
2602,50
2016
1988,00
1040,00
948,00
2017
2018
2019
2020
Объекты труда и занятости
2.1.10. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений труда и занятости
Ленинградская область
2016-2024
8936,00
2078,50
6857,50
Оборудование пандусов, установка лифтов и подъемных устройств, демонтаж порогов, установка поручней, оборудование санитарных помещений для инвалидов, нанесение рельефных и контрастных полос на путях следования посетителей, создание мест для парковки автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, приспособление прогулочных двориков, модернизация системы информации
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
2016
3792,80
2078,50
1714,30
2017
642,90
642,90
2018
642,90
642,90
2019
642,90
642,90
2020
642,90
642,90
2021
642,90
642,90
2022
642,90
642,90
2023
642,90
642,90
2024
642,90
642,90
Объекты дорожной и транспортной инфраструктуры
2.1.11. Организация мероприятий по адаптации дорожной инфраструктуры
Ленинградская область
2014-2020
4610,00
2305,00
1402,50
902,50
Установка звуковых сигналов на действующие светофоры и установка новых светофорных объектов со звуковыми сигналами, устройство тротуаров со сходами (съездами)
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
2014
2310,00
1155,00
702,50
452,50
2015
2300,00
1150,00
700,00
450,00
2016
2017
2018
2019
2020
2.1.12. Организация мероприятий по приспособлению для использования инвалидами автобусных остановок
Ленинградская область
2014-2020
390,00
195,00
97,50
97,50
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
2014
130,00
65,00
32,50
32,50
1 остановка
2015
260,00
130,00
65,00
65,00
1 остановка
2016
2017
2018
2019
2020
2.1.13. Приобретение низкопольных автобусов, оборудованных специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов
Муниципальные образования Ленинградской области
2014-2024
113229,00
19579,00
60943,00
32707,00
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
2014
35000,00
17500,00
17500,00
7 автобусов
2015
2016
6786,00
2079,00
4707,00
1 автобус
2017
20500,00
10000,00
10500,00
Управление Ленинградской области по транспорту
2018
7089,00
7089,00
2019
7309,00
7309,00
2020
7309,00
7309,00
2021
7309,00
7309,00
2022
7309,00
7309,00
2023
7309,00
7309,00
2024
7309,00
7309,00
2.1.14. Приобретение вспомогательных устройств для общественного транспорта общего пользования
Муниципальные образования Ленинградской области
2014
750,00
375,00
375,00
15 устройств
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области
Итого по объектам дорожной и транспортной инфраструктуры
2014-2024
118979,00
22454,00
62443,00
34082,00
2014
38190,00
19095,00
735,00
18360,00
2015
2560,00
1280,00
765,00
515,00
2016
6786,00
2079,00
4707,00
2017
20500,00
10000,00
10500,00
2018
7089,00
7089,00
2019
7309,00
7309,00
2020
7309,00
7309,00
2021
7309,00
7309,00
2022
7309,00
7309,00
2023
7309,00
7309,00
2024
7309,00
7309,00
Всего по подразделу 2.1
2014-2024
885259,45
125612,79
700175,99
59170,67
300,00
2014
140374,97
64272,55
48395,50
27406,92
300,00
2015
69873,64
35847,94
25082,95
8942,75
2016
82082,44
19598,90
55680,44
6803,10
2017
99433,10
5893,40
77521,80
16017,90
2018
71167,90
71167,90
2019
69387,90
69387,90
2020
69387,90
69387,90
2021
69387,90
69387,90
2022
69387,90
69387,90
2023
69387,90
69387,90
2024
69387,90
69387,90
2.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их социальной интеграции
2.2.1. Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста на базе Ленинградского областного государственного казенного учреждения "Волосовский психоневрологический интернат"
Ленинградская область
2014
500,00
500,00
Приобретение оборудования для оснащения швейной, столярной и слесарной мастерских
Комитет
2.2.2. Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста на базе муниципального учреждения "Территориальный центр социального обслуживания населения", г. Тихвин
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
2015
420,00
400,00
20,00
Приобретение оборудования для мини-прачечной, рабочего места парикмахера, рабочего места сапожника
Комитет
Всего по подразделу 2.2
2014-2015
920,00
900,00
20,00
2014
500,00
500,00
2015
420,00
400,00
20,00
3. Комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий
3.1. Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов
3.1.1. Организация повышения квалификации специалистов по сурдопереводу
Ленинградская область
2014-2024
8745,00
8745,00
2014
100,00
100,00
5 человек
Комитет
2015
2016
325,00
325,00
16 человек
2017
1040,00
1040,00
2018
1040,00
1040,00
2019
1040,00
1040,00
2020
1040,00
1040,00
2021
1040,00
1040,00
2022
1040,00
1040,00
2023
1040,00
1040,00
2024
1040,00
1040,00
3.1.2. Организация проведения семинаров по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
Ленинградская область
2014-2024
2313,00
2313,00
Комитет
2014
150,00
150,00
Не менее трех мероприятий
2015
2016
75,00
75,00
Одно мероприятие
2017
261,00
261,00
Не менее трех мероприятий
2018
261,00
261,00
Не менее трех мероприятий
2019
261,00
261,00
Не менее трех мероприятий
2020
261,00
261,00
Не менее трех мероприятий
2021
261,00
261,00
2022
261,00
261,00
2023
261,00
261,00
2024
261,00
261,00
3.1.3. Издание методической литературы по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности и реабилитации инвалидов (нормативные документы, методические рекомендации, опыт работы)
Ленинградская область
2014-2020
300,00
300,00
Комитет
2014
150,00
150,00
Не менее 250 экземпляров
2015
2016
150,00
150,00
Не менее 250 экземпляров
2017
2018
2019
2020
3.1.4. Организация и проведение социологических опросов
Ленинградская область
2017-2024
4704,00
4704,00
2017
588,00
588,00
2018
588,00
588,00
2019
588,00
588,00
2020
588,00
588,00
2021
588,00
588,00
2022
588,00
588,00
2023
588,00
588,00
2024
588,00
588,00
Всего по подразделу 3.1
2014-2024
21205,20
21205,20
2014
400,00
400,00
2015
2016
550,00
550,00
2017
2531,90
2531,90
2018
2531,90
2531,90
2019
2531,90
2531,90
2020
2531,90
2531,90
2021
2531,90
2531,90
2022
2531,90
2531,90
2023
2531,90
2531,90
2024
2531,90
2531,90
3.2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
3.2.1. Организация работ по субтитрированию информационных и развлекательных передач, создаваемых и транслируемых телекомпаниями Ленинградской области
Ленинградская область
2014-2015
2000,00
1000,00
1000,00
Один телеканал
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
2014
1000,00
500,00
500,00
Один телеканал
2015
1000,00
500,00
500,00
Один телеканал
3.2.2. Организация распространения социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения жителей Ленинградской области к инвалидам
Ленинградская область
2014-2015
7720,00
3860,00
3860,00
30 трансляций
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
2014
3860,00
1930,00
1930,00
Три вида социальной рекламы в 18 муниципальных образованиях Ленинградской области
2015
3860,00
1930,00
1930,00
3.2.3. Организация создания версии сайтов органов государственной власти Ленинградской области для слабовидящих
Ленинградская область
2014-2015
1880,00
940,00
940,00
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
2014
1500,00
750,00
750,00
20 сайтов
2015
380,00
190,00
190,00
5 сайтов
Всего по подразделу 3.2
2014-2015
11600,00
5800,00
5800,00
2014
6360,00
3180,00
3180,00
2015
5240,00
2620,00
2620,00
4. Иные мероприятия, направленные на социальную интеграцию инвалидов
4.1. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов в Ленинградской области
Ленинградская область
2014-2024
23320,00
23320,00
Охват не менее 2200 человек ежегодно
Комитет
2014
2120,00
2120,00
2015
2120,00
2120,00
2016
2120,00
2120,00
2017
2120,00
2120,00
2018
2120,00
2120,00
2019
2120,00
2120,00
2020
2120,00
2120,00
2021
2120,00
2120,00
2022
2120,00
2120,00
2023
2120,00
2120,00
2024
2120,00
2120,00
4.2. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов с нарушением функции слуха в Ленинградской области, обеспечение техническими средствами реабилитации
Ленинградская область
2014-2024
12828,20
12828,20
Охват не менее 380 человек ежегодно
Комитет
2014
1166,20
1166,20
2015
1166,20
1166,20
2016
1166,20
1166,20
2017
1166,20
1166,20
2018
1166,20
1166,20
2019
1166,20
1166,20
2020
1166,20
1166,20
2021
1166,20
1166,20
2022
1166,20
1166*20
2023
1166,20
1166,20
2024
1166,20
1166,20
4.3. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов с нарушением функции зрения в Ленинградской области, обеспечение техническими средствами реабилитации и проведение курса медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению
Ленинградская область
2014-2024
14759,80
14759,80
Охват не менее 575 человек ежегодно
Комитет
2014
1341,80
1341,80
2015
1341,80
1341,80
2016
1341,80
1341,80
2017
1341,80
1341,80
2018
1341,80
1341,80
2019
1341,80
1341,80
2020
1341,80
1341,80
2021
1341,80
1341,80
2022
1341,80
1341,80
2023
1341,80
1341,80
2024
1341,80
1341,80
4.4. Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов боевых действий и ветеранов войны
Ленинградская область
2014-2024
4400,00
4400,00
Охват не менее 100 человек ежегодно
Комитет
2014
400,00
400,00
2015
400,00
400,00
2016
400,00
400,00
2017
400,00
400,00
2018
400,00
400,00
2019
400,00
400,00
2020
400,00
400,00
2021
400,00
400,00
2022
400,00
400,00
2023
400,00
400,00
2024
400,00
400,00
4.5. Выплата персональной стипендии Губернатора Ленинградской области студентам-инвалидам Ленинградской области
Ленинградская область
2014-2015
400,00
400,00
Комитет
2014
200,00
200,00
8 человек
2015
200,00
200,00
8 человек
4.6. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов жилого фонда
Ленинградская область
2014-2016
400,00
400,00
Установка пандусов и поручней в подъездах домов, где проживают инвалиды-колясочники, адаптация жилых помещений
Администрации муниципальных районов (городского округа)
2014
300,00
300,00
2015
100,00
100,00
2016
Всего по разделу 4
2014-2024
56108,00
56108,00
2014
5528,00
5528,00
2015
5328,00
5328,00
2016
5028,00
5028,00
2017
5028,00
5028,00
2018
5028,00
5028,00
2019
5028,00
5028,00
2020
5028,00
5028,00
2021
5028,00
5028,00
2022
5028,00
5028,00
2023
5028,00
5028,00
2024
5028,00
5028,00
Итого по подпрограмме
2014-2024
978062,21
131412,79
786258,75
60090,67
300,00
2014
154962,97
67452,55
59353,50
27856,92
300,00
2015
82674,14
38467,94
34793,45
9412,75
2016
87660,40
19598,90
61258,40
6803,10
2017
106350,10
5893,40
84438,80
16017,90
2018
78727,80
78727,80
2019
77947,80
77947,80
2020
77947,80
77947,80
2021
77947,80
77947,80
2022
77947,80
77947,80
2023
77947,80
77947,80
2024
77947,80
77947,80
";
7) приложение 3 к подпрограмме (Объем ресурсного обеспечения подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к подпрограмме...
ОБЪЕМ
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Источники финансирования и направления расходов
Объем финансирования на 2014-2024 годы
В том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Всего
978062,51
154962,97
82674,14
87660,70
106350,10
78727,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
в том числе:
федеральный бюджет, из них:
131412,79
67452,55
38467,94
19598,90
5893,40
Минтруд России
102798,89
59271,35
33132,04
10395,50
Минобрнауки России
28613,90
8181,20
5335,90
9203,40
5893,40
областной бюджет, из них:
786259,05
59353,50
34793,45
61258,70
84438,80
78727,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
77947,80
комитет по социальной защите населения Ленинградской области
428872,89
30127,50
14586,09
13792,10
46295,90
46295,90
46295,90
46295,90
46295,90
46295,90
46295,90
46295,90
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
57447,36
12234,50
4321,86
891,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
комитет по культуре Ленинградской области
9422,80
2886,50
2243,00
2293,30
1000,00
1000,00
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
5185,50
1960,00
2277,50
948,00
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
5800,00
3180,00
2620,00
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
1500,00
735,00
765,00
Управление Ленинградской области по транспорту
60943,00
10000,00
7089,00
7309,00
7309,00
7309,00
7309,00
7309,00
7309,00
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
210230,00
8230,00
7980,00
41620,00
21500,00
18700,00
18700,00
18700,00
18700,00
18700,00
18700,00
18700,00
комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
6857,50
1714,30
642,90
642,90
642,90
642,90
642,90
642,90
642,90
642,90
средства бюджетов муниципальных образований Ленинградской области
60090,67
27856,92
9412,75
6803,10
16017,90
внебюджетные источники
300,00
300,00
".
8. Приложение 1 к государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к государственной программе...
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1
Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
1.2
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки
Проц.
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2.1
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
Проц.
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области
Проц.
43,8
55,0
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.3
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
Проц.
1,0
1,0
1,5
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
2.4
Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию
Проц.
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
2.5
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)
Проц.
16,7
15,3
14,7
12,2
9,7
9,3
8,7
7,9
7,2 '
6,5
5,5
5,0
4,5
2.6
Выполнение ремонтных работ в 15 государственных стационарных учреждениях
Проц.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.7
Доля муниципальных учреждений, оснащенных новым реабилитационным оборудованием, к общему количеству муниципальных учреждений
Проц.
5,7
5,7
5,7
2.8
Доля муниципальных учреждений, подлежащих проведению ремонтных работ, к общему количеству муниципальных учреждений
Проц.
14,3
17,1
2,8
2.9
Численность воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости вне интернатного учреждения
Чел.
14
16
16
16
16
16
16
16
16
2.10
Удельный вес воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей старше 14 лет, получивших подготовку к самообслуживанию в быту и посильной трудовой занятости, в общей численности воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет, рекомендованных к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения
Проц.
87,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.11
Численность выпускников учреждения интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, живущих самостоятельно и получающих социальное сопровождение в течение первого года после достижения ими 18-летнего возраста
Чел.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.12
Доля воспитанников детских домов-интернатов старше 14 лет (с умеренной умственной отсталостью), охваченных мероприятиями по подготовке к самостоятельной жизни
Проц.
6,25
50,0
50,0
50,0
50,0
57,0
57,0
57,0
57,0
2.13
Доля воспитанников детских домов-интернатов, получивших опыт самостоятельного проживания в квартирах "семейного типа", в общей численности воспитанников, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания
Проц.
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.14
Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию
Проц.
35,0
90,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2.15
Доля расходов областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания
Проц.
3,0
5,0
7,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
3.1
Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
3.2
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области
Проц.
10,6
10,5
10,2
10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
3.3
Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями
Проц.
0,7
0,8
0,9
3.4
Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию
Проц.
93,0
93,5
94,0
3.5
Доля родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения
Проц.
34,0
35,0
36,0
3.6
Доля воспитанников детского дома-интерната, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общей численности воспитанников, прошедших социальную реабилитацию
Проц.
75,0
78,0
81,0
84,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,2
87,4
87,5
87,6
3.7
Доля несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, получивших социальное обслуживание от общего количества несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
Проц.
75,0
76,0
3.8
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на различные семейные формы устройства, от общего количества вновь выявленных детей
Проц.
73,4
73,7
74,0
74,3
74,6
74,9
75,2
75,5
75,8
76,1
76,4
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
4.1
Доля администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, имеющих положительную оценку качества государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан
Проц.
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
4.2
Доля социальных выплат, произведенных в автоматизированном режиме при помощи Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита")
Проц.
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области" ("Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области")
5.1
Увеличение доли пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями, от общего количества пожилых людей, проживающих в Ленинградской области (402,6 тыс. чел. по состоянию на 1 января 2013 года)
Проц. (чел.)
0,6 (по ДЦП 2012 года)
11,0 (42600)
5,3 (21400)
5.2
Численность специалистов учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, прошедших обучение на тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, от общего количества специалистов и руководителей учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов (1723 чел. на 1 января 2013 года)
Чел.
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
5.3
Актуализация деятельности пунктов безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств реабилитации и предметов ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (оснащение реабилитационным оборудованием и средствами ухода)
Пунктов
12
18
18
5.4
Поддержка деятельности "Школы здоровья" для родственников пожилых людей и инвалидов по уходу на дому за пожилыми людьми и инвалидами и оказанию первой медицинской помощи в муниципальных районах (городском округе) (оснащение школ демонстрационными пособиями, методической литературой)
Количество муниципальных районов (городской округ)
8
10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
5.5
Организация деятельности мобильных бригад для оказания неотложных социальных и социально-медицинских услуг пожилым людям и инвалидам и обеспечение мобильных бригад автотранспортом
Ед.
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
5.6
Создание и функционирование интернет-клубов для пожилых людей и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
Количество учреждений
6
13
13
5.7
Увеличение доли пожилых граждан, получающих услуги социального обслуживания с использованием инновационных технологий, от общего количества граждан пожилого возраста, обслуживаемых на дому
Проц.
1,5
4,8
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
5.8
Увеличение численности пенсионеров, в том числе неработающих пенсионеров, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности
Ед.
423
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
6.1
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг
Проц.
10,0
30,0
40,0
52,9
70,0
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.2
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
Проц.
30,9
45,0
47,5
52,9
54,0
54,5
68,2
69,2
70,0
71,2
72,2
6.3
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
Проц.
52,4
56,8
58,4
59,0
59,5
77,2
78,2
79,2
80,2
6.4
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
Проц.
19,2
38,2
43,9
46,1
48,3
52,1
54,6
56,1
57,1
6.5
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
Проц.
45,4
50,9
51,4
51,9
52,4
60,2
61,2
62,2
63,2
6.6
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
Проц.
3,36
6,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
34,0
6.7
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
Проц.
20,2
21,2
22,2
23,2
24,2
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
6.8
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
Проц.
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.9
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
Проц.
97,1
97,2
97,5
98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.10
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста
Проц.
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
6.11
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Ленинградской области
Проц.
27,8
28,7
29,5
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
30,3
6.12
Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования
Проц.
30,8
30,8
34,6
37,5
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
6.13
Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Проц.
12,5
25,0
29,0
35,0
43,0
50,0
57,0
57,0
57,0
57,0
57,0
6.14
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
Проц.
36,8
41,4
42,1
42,3
42,7
43,4
49,6
51,6
60,6
6.15
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава
Проц.
4,0
4,0
4,0
6,0
12,6
14,2
15,8
16,9
17,9
17,9
19,9
6.16
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
Проц.
56,2
57,0
62,4
62,9
63,4
65,0
66,0
67,0
68,0
6.17
Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
Проц.
58,5
59,0
59,0
59,0
68,0
68,5
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
6.18
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
Проц.
49,8
49,8
56,0
56,5
57,0
57,0
57,3
57,3
57,3
6.19
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан
Проц.
41,9
45,1
48,3
51,5
54,7
54,7
54,7
54,7
54,7
6.20
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области
Проц.
45,0
49,0
50,1
50,6
51,2
51,8
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
6.21
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Ленинградской области
Проц.
50,0
90,0
92,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
".
9. Приложение 2 к государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований) изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к государственной программе...
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1
Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Бокситогорский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Волосовский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Волховский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Всеволожский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Выборгский район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Гатчинский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Кингисеппский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Киришский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Кировский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Лодейнопольский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Ломоносовский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Лужский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Подпорожский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Приозерский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Сланцевский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Тихвинский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Тосненский район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Сосновоборский городской округ
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
85,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
1.2
Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки
Проц.
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
Бокситогорский муниципальный район
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
Волосовский муниципальный район
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
Волховский муниципальный район
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
Всеволожский муниципальный район
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
Выборгский район
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
Гатчинский муниципальный район
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
Кингисеппский муниципальный район
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
Киришский муниципальный район
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
Кировский муниципальный район
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
Лодейнопольский муниципальный район
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
Ломоносовский муниципальный район
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
Лужский муниципальный район
9,6
9,1
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
Подпорожский муниципальный район
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
Приозерский муниципальный район
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
Сланцевский муниципальный район
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
Тихвинский муниципальный район
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
Тосненский район
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
Сосновоборский городской округ
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2.1
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
Проц.
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Бокситогорский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Волосовский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Волховский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Всеволожский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Выборгский район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Гатчинский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Кингисеппский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Киришский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Лодейнопольский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Ломоносовский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Лужский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпорожский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приозерский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сланцевский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Тихвинский муниципальный район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Тосненский район
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сосновоборский городской округ
86,0
96,5
97,1
98,0
98,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области
Проц.
43,8
55,0
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Бокситогорский муниципальный район
39,1
44,9
48,2
57,4
78,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Волосовский муниципальный район
43,9
55,8
56,9
65,0
78,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Волховский муниципальный район
36,0
54,2
57,2
67,7
78,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Всеволожский муниципальный район
40,1
55,0
57,2
67,7
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Выборгский район
46,1
59,1
60,8
68,2
79,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Гатчинский муниципальный район
43,1
54,2
57,2
67,7
79,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Кингисеппский муниципальный район
45,0
55,0
57,5
67,9
79,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
300,0
Киришский муниципальный район
51,6
58,6
62,7
81,9
78,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
44,5
55,0
58,1
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Лодейнопольский муниципальный район
36,0
55,0
57,2
67,7
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Ломоносовский муниципальный район
44,8
57,7
59,1
66,9
79,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Лужский муниципальный район
41,8
55,0
57,2
67,7
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпорожский муниципальный район
46,3
55,0
58,1
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Приозерский муниципальный район
44,1
55,0
58,1
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сланцевский муниципальный район
45,0
55,0
58,1
68,5
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Тихвинский муниципальный район
38,1
55,0
57,2
67,7
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Тосненский район
55,1
55,8
66,0
78,2
80,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сосновоборский городской округ
48,1
55,0
58,7
67,7
79,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.3
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
Проц.
1,0
1,0
1,5
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Бокситогорский муниципальный район
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Волосовский муниципальный район
10,0
10,0
14,0
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
Волховский муниципальный район
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Всеволожский муниципальный район
1,0
1,0
1,2
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Выборгский район
1,0
1,0
2,5
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Гатчинский муниципальный район
1,0
2,2
2,8
6,0
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
Кингисеппский муниципальный район
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Киришский муниципальный район
Кировский муниципальный район
0,13
0,16
0,19
0,22
0,25
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
Лодейнопольский муниципальный район
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Ломоносовский муниципальный район
5,0
5,0
6,0
12,0
12,2
12,5
12,7
12,9
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
Лужский муниципальный район
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Подпорожский муниципальный район;
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Приозерский муниципальный район
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Сланцевский муниципальный район
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Тихвинский муниципальный район
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
Тосненский район
Сосновоборский городской округ
3,0
3,7
4,4
5,0
5,8
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
2.4
Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию
Проц.
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Бокситогорский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Волосовский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Волховский муниципальным район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Всеволожский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Выборгский район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Гатчинский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Кингисеппский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Киришский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Кировский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Лодейнопольский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Ломоносовский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Лужский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Подпорожский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Приозерский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Сланцевский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Тихвинский муниципальный район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Тосненский район
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Сосновоборский городской округ
80,0
81,5
83,0
84,5
86,0
87,5
89,0
90,5
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
2.5
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)
Проц.
16,7
15,3
14,7
12,2
9,7
9,3
8,7
7,9
7,2
6,5
5,5
5,0
4,5
Бокситогорский муниципальный район
Волосовский муниципальный район
4,9
4,9
4,9
4,9
Волховский муниципальный район
16,4
15,0
14,0
14,0
Всеволожский муниципальный район
5,8
5,8
5,8
5,8
Выборгский район
9,4
9,4
9,4
9,4
Гатчинский муниципальный район
12,7
11,9
10,0
10,0
Кингисеппский муниципальный район
4,2
4,2
4,2
2,3
Киришский муниципальный район
15,4
11,8
10,4
10,4
Кировский муниципальный район
10,0
10,0
10,0
10,0
Лодейнопольский муниципальный район
27,6
23,2
20,7
16,5
Ломоносовский муниципальный район
Лужский муниципальный район
20,2
18,4
15,0
15,0
Подпорожский муниципальный район
32,5
28,6
28,6
24,4
Приозерский муниципальный район
12,9
12,9
12,9
12,9
Сланцевский муниципальный район
50,0
47,8
50,0
25,0
Тихвинский муниципальный район
11,9
11,0
10,1
10,1
Тосненский район
Сосновоборский городской округ
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
3.1
Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
Проц.
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Бокситогорский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Волосовский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Волховский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Всеволожский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Выборгский район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Гатчинский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Кингисеппский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Киришский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Кировский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Лодейнопольский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Ломоносовский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Лужский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Подпорожский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Приозерский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Сланцевский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Тихвинский муниципальный район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Тосненский район
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Сосновоборский городской округ
66,0
68,0
70,0
75,0
77,0
80,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
3.2
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области
Проц.
10,6
10,5
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Бокситогорский муниципальный район
12,4
12,0
11,9
11,7
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
Волосовский муниципальный район
11,6
11,6
11,4
11,1
10,8
10,6
10,4
10,2
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Волховский муниципальный район
13,1
13,0
12,8
12,2
11,9
11,7
11,5
11,3
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
Всеволожский муниципальный район
5,0
4,9
4,7
4,6
4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Выборгский район
7,8
7,7
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
Гатчинский муниципальный район
7,6
7,5
7,3
7,0
7,0
6,8
6,4
6,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Кингисеппский муниципальный район
8,1
8,0
8,5
8,1
7,9
7,7
7,5
7,5
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
Киришский муниципальный район
5,5
5,5
5,2
5,1
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Кировский муниципальный район
5,0
5,0
4,7
4,5
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Лодейнопольский муниципальный район
22,0
21,9
20,0
19,8
19,6
19,4
19,2
19,0
18,8
18,8
18,8
18,8
18,8
Ломоносовский муниципальный район
4,8
4,7
4,4
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Лужский муниципальный район
15,0
15,0
14,8
14,5
14,4
14,2
14,0
13,8
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
Подпорожский муниципальный район
23,0
22,9
22,5
22,2
22,0
21,8
21,6
21,4
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
Приозерский муниципальный район
12,7
12,5
12,0
11,8
11,4
11,2
11,0
10,8
10,6
10,6
10,6
10,6
10,6
Сланцевский муниципальный район
15,1
15,0
14,8
14,5
14,3
14,1
13,9
13,7
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
Тихвинский муниципальный район
14,1
14,0
13,7
13,3
13,1
12,9
12,7
12,5
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
Тосненский район
5,6
5,5
5,3
5,5
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
Сосновоборский городской округ
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
3.3
Доля семей с детьми, охваченных социально значимыми мероприятиями
Проц.
0,7
0,8
0,9
Бокситогорский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Волосовский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Волховский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Всеволожский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Выборгский район
0,7
0,8
0,9
Гатчинский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Кингисеппский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Киришский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Кировский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Лодейнопольский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Ломоносовский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Лужский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Подпорожский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Приозерский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Сланцевский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Тихвинский муниципальный район
0,7
0,8
0,9
Тосненский район
0,7
0,8
0,9
Сосновоборский городской округ
0,7
0,8
0,9
3.4
Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, в общем количестве детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию
Проц.
93,0
93,5
94,0
Бокситогорский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Волосовский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Волховский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Всеволожский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Выборгский район
93,0
93,5
94,0
Гатчинский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Кингисеппский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Киришский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Кировский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Лодейнопольский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Ломоносовский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Лужский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Подпорожский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Приозерский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Сланцевский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Тихвинский муниципальный район
93,0
93,5
94,0
Тосненский район
93,0
93,5
94,0
Сосновоборский городской округ
93,0
93,5
94,0
3.5
Доля родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами, в общем числе родителей детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения
Проц.
34,0
35,0
36,0
Бокситогорский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Волосовский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Волховский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Всеволожский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Выборгский район
34,0
35,0
36,0
Гатчинский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Кингисеппский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Киришский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Кировский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Лодейнопольский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Ломоносовский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Лужский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Подпорожский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Приозерский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Сланцевский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Тихвинский муниципальный район
34,0
35,0
36,0
Тосненский район
34,0
35,0
36,0
Сосновоборский городской округ
34,0
35,0
36,0
3.7
Доля несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), получивших социальное обслуживание, от общего количества несовершеннолетних (в том числе детей-инвалидов), признанных нуждающимися в социальном обслуживании
Проц.
75,0
76,0
Бокситогорский муниципальный район
75,0
76,0
Волосовский муниципальный район
75,0
76,0
Волховский муниципальный район
75,0
76,0
Всеволожский муниципальный район
75,0
76,0
Выборгский район
75,0
76,0
Гатчинский муниципальный район
75,0
76,0
Кингисеппский муниципальный район
75,0
76,0
Киришский муниципальный район
75,0
76,0
Кировский муниципальный район
75,0
76,0
Лодейнопольский муниципальный район
75,0
76,0
Ломоносовский муниципальный район
75,0
76,0
Лужский муниципальный район
75,0
76,0
Подпорожский муниципальный район
75,0
76,0
Приозерский муниципальный район
75,0
76,0
Сланцевский муниципальный район
75,0
76,0
Тихвинский муниципальный район
75,0
76,0
Тосненский район
75,0
76,0
Сосновоборский городской округ
75,0
76,0
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
4.1
Доля администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, имеющих положительную оценку качества государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан
Проц.
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Бокситогорский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Волосовский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Волховский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Всеволожский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Выборгский район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Гатчинский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Кингисеппский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Киришский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Кировский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Лодейнопольский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Ломоносовский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Лужский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Подпорожский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Приозерский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Сланцевский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Тихвинский муниципальный район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Тосненский район
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Сосновоборский городской округ
80,0
82,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
4.2
Доля социальных выплат, произведенных в автоматизированном режиме при помощи Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита Ленинградской области" (АИС "Соцзащита")
Проц.
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Бокситогорский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Волосовский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Волховский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Всеволожский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Выборгский район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Гатчинский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Кингисеппский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Киришский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Кировский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Лодейнопольский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Ломоносовский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Лужский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Подпорожский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Приозерский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Сланцевский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Тихвинский муниципальный район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Тосненский район
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
Сосновоборский городской округ
62,0
63,0
63,2
63,4
63,6
63,7
70,0
70,0
70,0
72,0
73,0
73,0
75,0
".
10. Раздел 2 (Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения") приложения 3 к государственной программе (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") дополнить новой строкой 2.15 следующего содержания:
"
2.15
Доля расходов областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания
Проц.
Показатель позволяет оценить долю расходов, выделяемую социально ориентированным некоммерческим организациям в общей структуре расходов областного бюджета Ленинградской области
Годовая, за отчетный период
A / B x 100 проц.,
где:
A - расходы областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, выделяемые социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере социального обслуживания;
B - расходы областного бюджета Ленинградской области на предоставление услуг социального обслуживания
Объем средств, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям
Периодическая отчетность
Объем средств
Сплошной
".
11. Приложение 6-а к государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 6-а
к государственной программе...
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Годы реализации
Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
начало реализации
конец реализации
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
14978568,7
2628759,6
12338459,3
6803,1
4546,7
2017
14653666,1
2467326,8
12169883,3
16017,9
438,1
2018
14986270,9
2271130,9
12715140,0
2019
15504190,6
2269821,0
13234369,6
2020
15504190,6
2269821,0
13234369,6
2021
15504190,6
2269821,0
13234369,6
2022
15504190,6
2269821,0
13234369,6
2023
15504190,6
2269821,0
13234369,6
2024
15504190,6
2269821,0
13234369,6
Итого
2016-2024
137643649,3
20986143,3
116629700,2
22821,0
4984,8
Итого по государственной программе
163327211,24
26911818,75
136347028,02
63079,67
5284,8
1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
7872244,6
1993350,3
5878894,3
2017
7370407,4
1796358,2
5574049,2
2018
7776751,3
1790140,0
5986611,3
2019
7937419,1
1789952,7
6147466,4
2020
7937419,1
1789952,7
6147466,4
2021
7937419,1
1789952,7
6147466,4
2022
7937419,1
1789952,7
6147466,4
2023
7937419,1
1789952,7
6147466,4
2024
7937419,1
1789952,7
6147466,4
Итого
2016-2024
70643917,9
16319564,7
54324353,2
Итого по подпрограмме 1
85461601,65
21047380,11
64414221,54
1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны)
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2473624,9
2473624,9
2017
2282374,7
2282374,7
2018
2470492,5
2470492,5
2019
2548142,7
2548142,7
2020
2548142,7
2548142,7
2021
2548142,7
2548142,7
2022
2548142,7
2548142,7
2023
2548142,7
2548142,7
2024
2548142,7
2548142,7
Итого
2016-2024
22515348,3
22515348,3
1.2. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
98650,9
98650,9
2017
105602,0
105602,0
2018
105602,0
105602,0
2019
105602,0
105602,0
2020
105602,0
105602,0
2021
105602,0
105602,0
2022
105602,0
105602,0
2023
105602,0
105602,0
2024
105602,0
105602,0
Итого
2016-2024
943466,9
943466,9
1.3. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1812003,6
1812003,6
2017
1599201,0
1599201,0
2018
1599318,3
1599318,3
2019
1599131,0
1599131,0
2020
1599131,0
1599131,0
2021
1599131,0
1599131,0
2022
1599131,0
1599131,0
2023
1599131,0
1599131,0
2024
1599131,0
1599131,0
Итого
2016-2024
14605308,9
14605308,9
1.4. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
724,4
724,4
2017
42,0
42,0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
766,4
766,4
1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
114,2
114,2
2017
30,2
30,2
2018
30,2
30,2
2019
30,2
30,2
2020
30,2
30,2
2021
30,2
30,2
2022
30,2
30,2
2023
30,2
30,2
2024
30,2
30,2
Итого
2016-2024
355,8
355,8
1.6. Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
247953,0
247953,0
2017
246605,2
246605,2
2018
246605,2
246605,2
2019
246605,2
246605,2
2020
246605,2
246605,2
2021
246605,2
246605,2
2022
246605,2
246605,2
2023
246605,2
246605,2
2024
246605,2
246605,2
Итого
2016-2024
2220794,6
2220794,6
1.7. Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
256845,2
256845,2
2017
232157,7
232157,7
2018
232157,7
232157,7
2019
232157,7
232157,7
2020
232157,7
232157,7
2021
232157,7
232157,7
2022
232157,7
232157,7
2023
232157,7
232157,7
2024
232157,7
232157,7
Итого
2016-2024
2114106,8
2114106,8
1.8. Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
83281,4
81428,1
1853,3
2017
80672,7
80672,7
2018
84374,5
84374,5
2019
84374,5
84374,5
2020
84374,5
84374,5
2021
84374,5
84374,5
2022
84374,5
84374,5
2023
84374,5
84374,5
2024
84374,5
84374,5
Итого
2016-2024
754575,6
752722,3
1853,3
1.9. Оказание мер лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
34882,1
34882,1
2017
29161,0
29161,0
2018
29161,0
29161,0
2019
29161,0
29161,0
2020
29161,0
29161,0
2021
29161,0
29161,0
2022
29161,0
29161,0
2023
29161,0
29161,0
2024
29161,0
29161,0
Итого
2016-2024
268170,1
268170,1
1.10. Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
15496,1
15496,1
2017
13257,2
13257,2
2018
13257,2
13257,2
2019
13257,2
13257,2
2020
13257,2
13257,2
2021
13257,2
13257,2
2022
13257,2
13257,2
2023
13257,2
13257,2
2024
13257,2
13257,2
Итого
2016-2024
121553,7
121553,7
1.11. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
22385,5
423,0
21962,5
2017
42602,5
815,0
41787,5
2018
42602,5
815,0
41787,5
2019
42602,5
815,0
41787,5
2020
42602,5
815,0
41787,5
2021
42602,5
815,0
41787,5
2022
42602,5
815,0
41787,5
2023
42602,5
815,0
41787,5
2024
42602,5
815,0
41787,5
Итого
2016-2024
363205,5
6943,0
356262,5
1.12. Предоставление мер социальной поддержки прочим категориям граждан
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1946812,9
6,1
1946806,8
2017
1792692,7
9995,3
1782697,4
2018
1937200,2
1937200,2
2019
2020405,1
2020405,1
2020
2020405,1
2020405,1
2021
2020405,1
2020405,1
2022
2020405,1
2020405,1
2023
2020405,1
2020405,1
2024
2020405,1
2020405,1
Итого
2016-2024
17799136,4
10001,4
17789135,0
1.13. Предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области и должности государственной гражданской службы
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
300693,2
300693,2
2017
440091,0
440091,0
2018
440160,0
440160,0
2019
440160,0
440160,0
2020
440160,0
440160,0
2021
440160,0
440160,0
2022
440160,0
440160,0
2023
440160,0
440160,0
2024
440160,0
440160,0
Итого
2016-2024
3821904,2
3821904,2
1.14. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и некоммерческим организациям
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
578777,1
578777,1
2017
505917,5
505917,5
2018
575790,0
575790,0
2019
575790,0
575790,0
2020
575790,0
575790,0
2021
575790,0
575790,0
2022
575790,0
575790,0
2023
575790,0
575790,0
2024
575790,0
575790,0
Итого
2016-2024
5115224,6
5115224,6
2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3324498,4
4333,5
3315618,2
4546,7
2017
3227655,2
3303,1
3223914,0
438,1
2018
3221661,6
3221661,6
2019
3455424,5
3455424,5
2020
3455424,5
3455424,5
2021
3455424,5
3455424,5
2022
3455424,5
3455424,5
2023
3455424,5
3455424,5
2024
3455424,5
3455424,5
Итого
2016-2024
30506362,2
7636,6
30493740,8
4984,8
Итого по подпрограмме 2
35424734,89
16301,5
35403448,59
4984,8
2.1. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3187392,4
3187392,4
2017
2843421,6
2843421,6
2018
2845035,5
2845035,5
2019
3078798,4
3078798,4
2020
3078798,4
3078798,4
2021
3078798,4
3078798,4
2022
3078798,4
3078798,4
2023
3078798,4
3078798,4
2024
3078798,4
3078798,4
Итого
2016-2024
27348639,9
27348639,9
2.2. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций, благотворителей и добровольцев
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
16896,0
16896,0
2017
14396,0
14396,0
2018
14396,0
14396,0
2019
14396,0
14396,0
2020
14396,0
14396,0
2021
14396,0
14396,0
2022
14396,0
14396,0
2023
14396,0
14396,0
2024
14396,0
14396,0
Итого
2016-2024
132064,0
132064,0
2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
120209,9
4333,5
111329,7
4546,7
2017
369837,6
3303,1
366096,4
438,1
2018
362230,1
362230,1
2019
362230,1
362230,1
2020
362230,1
362230,1
2021
362230,1
362230,1
2022
362230,1
362230,1
2023
362230,1
362230,1
2024
362230,1
362230,1
Итого
2016-2024
3025658,2
7636,6
3013036,8
4984,8
3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3261381,2
610855,9
2650525,3
2017
3505453,5
661250,6
2844202,9
2018
3465851,8
480990,9
2984860,9
2019
3590121,5
479868,3
3110253,2
2020
3590121,5
479868,3
3110253,2
2021
3590121,5
479868,3
3110253,2
2022
3590121,5
479868,3
3110253,2
2023
3590121,5
479868,3
3110253,2
2024
3590121,5
479868,3
3110253,2
Итого
2016-2024
31773415,5
4632307,2
27141108,3
Итого по подпрограмме 3
36695408,22
5715051,00
30979474,02
883,20
3.1. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1231822,4
437880,7
793941,7
2017
1248111,5
469996,7
778114,8
2018
1249497,6
471382,8
778114,8
2019
1248359,0
470244,2
778114,8
2020
1248359,0
470244,2
778114,8
2021
1248359,0
470244,2
778114,8
2022
1248359,0
470244,2
778114,8
2023
1248359,0
470244,2
778114,8
2024
1248359,0
470244,2
778114,8
Итого
2016-2024
11219585,5
4200725,4
7018860,1
3.2. Оказание социальной поддержки многодетным семьям
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1195266,1
163572,4
1031693,7
2017
1313721,7
181662,2
1132059,5
2018
1100910,7
1100910,7
2019
1123668,5
1123668,5
2020
1123668,5
1123668,5
2021
1123668,5
1123668,5
2022
1123668,5
1123668,5
2023
1123668,5
1123668,5
2024
1123668,5
1123668,5
Итого
2016-2020
10351909,5
345234,6
10006674,9
3.3. Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2014
31.12.2024
2016
815010,2
9107,7
805902,5
2017
916675,0
9350,8
907324,2
2018
1087826,2
9350,8
1078475,4
2019
1190460,7
9350,8
1181109,9
2020
1190460,7
9350,8
1181109,9
2021
1190460,7
9350,8
1181109,9
2022
1190460,7
9350,8
1181109,9
2023
1190460,7
9350,8
1181109,9
2024
1190460,7
9350,8
1181109,9
Итого
2016-2024
9962275,6
83914,1
9878361,5
3.4. Оказание поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2014
31.12.2024
2016
3965,1
295,1
3670,0
2017
8688,1
240,9
8447,2
2018
6714,3
257,3
6457,0
2019
6730,3
273,3
6457,0
2020
6730,3
273,3
6457,0
2021
6730,3
273,3
6457,0
2022
6730,3
273,3
6457,0
2023
6730,3
273,3
6457,0
2024
6730,3
273,3
6457,0
Итого
2016-2024
59749,3
2433,1
57316,2
3.5. Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
15317,4
15317,4
2017
18257,2
18257,2
2018
20903,0
20903,0
2019
20903,0
20903,0
2020
20903,0
20903,0
2021
20903,0
20903,0
2022
20903,0
20903,0
2023
20903,0
20903,0
2024
20903,0
20903,0
Итого
2016-2024
179895,6
179895,6
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2014
31.12.2024
2016
426444,7
426444,7
2017
432469,3
432469,3
2018
432469,3
432469,3
2019
432468,6
432468,6
2020
432468,6
432468,6
2021
432468,6
432468,6
2022
432468,6
432468,6
2023
432468,6
432468,6
2024
432468,6
432468,6
Итого
2016-2024
3886194,9
3886194,9
Итого по подпрограмме 4
4660236,50
4660236,50
4.1. Информационно-техническая поддержка оказания мер социальной поддержки
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
16200,0
16200,0
2017
13385,0
13385,0
2018
13385,0
13385,0
2019
13385,0
13385,0
2020
13385,0
13385,0
2021
13385,0
13385,0
2022
13385,0
13385,0
2023
13385,0
13385,0
2024
13385,0
13385,0
Итого
2016-2024
123280,0
123280,0
4.2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
410244,7
410244,7
2017
416584,3
416584,3
2018
416584,3
416584,3
2019
416583,6
416583,6
2020
416583,6
416583,6
2021
416583,6
416583,6
2022
416583,6
416583,6
2023
416583,6
416583,6
2024
416583,6
416583,6
Итого
3742914,9
3742914,9
4.3. Изготовление бланочной продукции для организации проезда льготным категориям граждан
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2017
2500,0
2500,0
2018
2500,0
2500,0
2019
2500,0
2500,0
2020
2500,0
2500,0
2021
2500,0
2500,0
2022
2500,0
2500,0
2023
2500,0
2500,0
2024
2500,0
2500,0
Итого
2016-2024
20000,0
20000,0
4.4. Совершенствование законодательства в области социальной поддержки отдельных категорий граждан. Методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения
4.5. Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы
4.6. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
4.7. Совершенствование системы оплаты труда социальных работников
4.8. Укрепление международного и межрегионального сотрудничества и обмен опытом в области социальной поддержки граждан
4.9. Проведение Всероссийского конкурса "Лучший работник учреждения социального обслуживания"
4.10. Развитие системы учреждений, оказывающих консультативную и психологическую поддержку семьям
5. Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
6339,3
621,0
5718,3
2017
11330,6
521,6
10809,0
2018
10809,0
10809,0
2019
10809,0
10809,0
2020
10809,0
10809,0
2021
10809,0
10809,0
2022
10809,0
10809,0
2023
10809,0
10809,0
2024
10809,0
10809,0
Итого
2016-2024
93332,9
1142,6
92190,3
Итого по подпрограмме 5
107166,92
1673,4
103387,72
2105,80
5.1. Реализация социальных программ с участием субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2014
31.12.2024
2016
2252,7
621,0
1631,7
2017
3241,6
521,6
2720,0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
2016-2024
5494,3
1142,6
4351,7
5.2. Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
4086,6
4086,6
2017
8089,0
8089,0
2018
10809
10809
2019
10809
10809
2020
10809
10809
2021
10809
10809
2022
10809
10809
2023
10809
10809
2024
10809
10809
Итого
2016-2024
87838,6
87838,6
6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
87660,7
19598,9
61258,7
6803,1
2017
106350,1
5893,4
84438,8
16017,9
2018
78727,8
78727,8
2019
77947,8
77947,8
2020
77947,8
77947,8
2021
77947,8
77947,8
2022
77947,8
77947,8
2023
77947,8
77947,8
2024
77947,8
77947,8
Итого
2016-2024
740425,4
25492,3
692112,1
22821,0
Итого по подпрограмме 6
978062,51
131412,79
786259,05
60090,67
300,00
6.1. Организация мероприятий по приспособлению приоритетных объектов и услуг для доступа инвалидов в сферах жизнедеятельности
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
11189,2
2079,0
8214,1
896,1
2017
43796,8
39378,9
4417,9
2018
39378,9
39378,9
2019
39378,9
39378,9
2020
39378,9
39378,9
2021
39378,9
39378,9
2022
39378,9
39378,9
2023
39378,9
39378,9
2024
39378,9
39378,9
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
52023,4
9203,4
41620,0
1200,0
2017
28493,4
5893,4
21500,0
1100,0
2018
18700,0
18700,0
2019
18700,0
18700,0
2020
18700,0
18700,0
2021
18700,0
18700,0
2022
18700,0
18700,0
2023
18700,0
18700,0
2024
18700,0
18700,0
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
2970,0
2079,0
891,0
2017
5000,0
5000,0
2018
5000,0
5000,0
2019
5000,0
5000,0
2020
5000,0
5000,0
2021
5000,0
5000,0
2022
5000,0
5000,0
2023
5000,0
5000,0
2024
5000,0
5000,0
Комитет по культуре Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3333,3
1040,0
2293,3
2017
1000,0
1000,0
2018
1000,0
1000,0
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
1988,0
1040,0
948,0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
3792,8
2078,5
1714,3
2017
642,9
642,9
2018
642,9
642,9
2019
642,9
642,9
2020
642,9
642,9
2021
642,9
642,9
2022
642,9
642,9
2023
642,9
642,9
2024
642,9
642,9
Управление Ленинградской области по транспорту
01.01.2017
31.12.2024
2017
20500,0
10000,0
10500,0
2018
7089,0
7089,0
2019
7309,0
7309,0
2020
7309,0
7309,0
2021
7309,0
7309,0
2022
7309,0
7309,0
2023
7309,0
7309,0
2024
7309,0
7309,0
Итого
2016
82082,7
19598,9
55680,7
6803,1
2017
99433,1
5893,4
77521,8
16017,9
2018
71810,8
71810,8
2019
71030,8
71030,8
2020
71030,8
71030,8
2021
71030,8
71030,8
2022
71030,8
71030,8
2023
71030,8
71030,8
2024
71030,8
71030,8
2016-2024
679511,4
25492,3
631198,1
22821,0
6.2. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов Ленинградской области
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
5028,0
5028,0
2017
5028,0
5028,0
2018
5028,0
5028,0
2019
5028,0
5028,0
2020
5028,0
5028,0
2021
5028,0
5028,0
2022
5028,0
5028,0
2023
5028,0
5028,0
2024
5028,0
5028,0
Итого
2016-2024
45252,0
45252,0
6.3. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
01.01.2016
31.12.2024
2016
550,0
550,0
2017
1889,0
1889,0
2018
1889,0
1889,0
2019
1889,0
1889,0
2020
1889,0
1889,0
2021
1889,0
1889,0
2022
1889,0
1889,0
2023
1889,0
1889,0
2024
1889,0
1889,0
Итого
2016-2024
15662,0
15662,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: