Основная информация

Дата опубликования: 30 июля 2018г.
Номер документа: RU16000201800805
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Татарстан
Принявший орган: Кабинет Министров Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30.07.2018 № 612

О внесении изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года »

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 № 319, от 10.12.2014 № 966, от 30.10.2015 № 821, от 12.04.2016 № 215, от 22.09.2016 № 674, от 13.01.2017 № 4, от 13.02.2017 № 80, от 26.06.2017 № 429, от 04.10.2017 № 760) (далее – Программа), следующие изменения:

в паспорте Программы:

строку «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства».

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка».

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях».

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении».

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан».

Подпрограмма 11. «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра».

Подпрограмма 12. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года».

Подпрограмма 13. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы»;

строку «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финанси-рования Программы

Всего по Программе – 760 966 199,6 тыс.рублей (с учетом       дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 429 182 516,9 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 13 786 939,3 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), в том числе:

2013 г. – 4 485,2 тыс.рублей,

2014 г. – 2 327 823,7 тыс.рублей,

2015 г. – 3 062 563,7 тыс.рублей,

2016 г. – 2 701 279,1 тыс.рублей,

2017 г. – 2 064 829,1 тыс.рублей,

2018 г. – 2 288 705,3 тыс.рублей,

2019 г. – 682 234,1 тыс.рублей,

2020 г. – 655 019,1 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 79 568 564,2 тыс.рублей, в том числе:

2013 г. – 5 660 285,2 тыс.рублей,

2014 г. – 4 299 389,0 тыс.рублей,

2015 г. – 8 256 404,5 тыс.рублей,

2016 г. – 12 321 925,6 тыс.рублей,

2017 г. – 11 686 474,7 тыс.рублей,

2018 г. – 12 099 758,5 тыс.рублей,

2019 г. – 13 477 620,4 тыс.рублей,

2020 г. – 11 766 706,3 тыс.рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 158 149 819,8 тыс.рублей, в том
числе:

2013 г. – 15 943 700,6 тыс.рублей,

2014 г. – 18 237 595,8 тыс.рублей,

2015 г. – 19 525 405,6 тыс.рублей,

2016 г. – 19 267 098,7 тыс.рублей,

2017 г. – 19 580 489,1 тыс.рублей,

2018 г. – 21 635 063,8 тыс.рублей,

2019 г. – 21 930 262,6 тыс.рублей,

2020 г. – 22 030 203,6 тыс.рублей;

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 177 677 193,6 тыс.рублей, в том
числе:

2013 г. – 13 915 012,8 тыс.рублей,

2014 г. – 17 892 587,8 тыс.рублей,

2015 г. – 19 349 897,9 тыс.рублей,

2016 г. – 19 688 150,1 тыс.рублей,

2017 г. – 21 012 440,1 тыс.рублей,

2018 г. – 27 132 302,2 тыс.рублей,

2019 г. – 28 485 988,2 тыс.рублей,

2020 г. – 30 200 814,5 тыс.рублей;

дополнительная потребность – 331 783 682,7 тыс.рублей
(с 2013 по 2020 год), источник не определен, в том числе:

2013 г. – 8 241 505,5 тыс.рублей,

2014 г. – 17 181 285,9 тыс.рублей,

2015 г. – 16 243 661,7 тыс.рублей,

2016 г. – 36 115 745,6 тыс.рублей,

2017 г. – 56 202 291,2 тыс.рублей,

2018 г. – 59 641 235,4 тыс.рублей,

2019 г. – 66 028 923,1 тыс.рублей,

2020 г. – 72 129 034,3 тыс.рублей.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Всего – 37 420 864,6 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 31 565 189,3 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год);

дополнительная потребность – 5 855 675,3 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего – 188 427 189,6 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 129 320 100,7 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 59 107 088,9 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства»

Всего – 2 840 622,0 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), в том числе:

источник определен – 2 840 622,0 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год).

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего – 6 066 834,0 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 2 672 480,4 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год);

дополнительная потребность – 3 394 353,6 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Всего – 6 042 016,3 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 1 395 506,3 тыс.рублей (с 2013 по         2020 год);

дополнительная потребность – 4 646 510,0 тыс.рублей, источник не определен (с 2013 по 2020 год).

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего – 98 724,0 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), в том числе:

источник определен – 98 724,0 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год).

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Всего – 188 795 006,4 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год) с учетом дополнительной потребности, в том числе:

источник определен – 4 745 473,2 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год);

дополнительная потребность – 184 049 533,2 тыс.рублей
(с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Всего – 69 688 856,4 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 8 716 665,7 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год);

дополнительная потребность – 60 972 190,7 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»

Всего – 1 607 720,9 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), в том числе:

дополнительная потребность – 1 607 720,9 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан»

Всего – 223 205 614,4 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 211 055 004,3 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 12 150 610,1 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограмма 11. «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»

Всего – 1 274 630,8 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 1 274 630,8 тыс.рублей (с 2014 по
2016 год).

Подпрограмма 12. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

Всего – 34 550 697,4 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 34 550 697,4 тыс.рублей (2015 –
2019 годы).

Подпрограмма 13. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы»

Всего – 947 422,8 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 947 422,8 тыс.рублей (2018 –
2020 годы)»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы

(индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы

Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 11,4 на 1 000 населения;

снижение материнской смертности в 2020 году до 8,8 случая на 100 тыс.родившихся живыми;

снижение младенческой смертности в 2020 году до 4,6 случая на 1 000 родившихся живыми;

снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году до 630,4 случая на 100 тыс.населения;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2020 году до 15,0 случая на 100 тыс.населения;

снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в 2020 году до 182,1 случая на 100 тыс.
населения;

снижение смертности от туберкулеза в 2020 году до 6,0 случая на 100 тыс.населения;

снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в 2020 году до 9 литров на душу населения в год;

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2020 году до 31,3 процента;

снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков в 2020 году до 21 процента;

снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2020 году до 34,7 случая на 100 тыс.населения;

достижение обеспеченности врачами в 2020 году до 28,6 на 10 тыс.населения;

соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2020 году 1 к 3;

доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Республики Татарстан, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан до 200 процентов в 2018 году;

доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
и средней заработной платы в Республике Татарстан до
100 процентов в 2018 году;

доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2018 году;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75 лет;

снижение доли государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан к 2020 году до 30 процентов;

снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2020 году до 491,0 на 100 тыс.человек соответствующего возраста»;

подраздел «Перечень подпрограмм» раздела II Программы дополнить абзацами следующего содержания:

«Подпрограмма 13. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 –
2020 годы»

Подпрограмма предусматривает повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Республике Татарстан.»;

раздел III Программы изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Всего по Программе – 760 966 199,6 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 429 182 516,9 тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
13 786 939,3 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
79 568 564,2 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 158 149 819,8 тыс.рублей;

средства ОМС, по предварительной оценке, – 177 677 193,6 тыс.рублей (с
2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 331 783 682,7 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год), источник не определен.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»;

в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы (далее – подпрограмма-1):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 37 420 864,6 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 31 565 189,3 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 8 216 822,6 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 947 408,1 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 238 112,2 тыс.рублей;

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 20 162 846,4 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год);

дополнительная потребность – 5 855 675,3 тыс.рублей (с
2013 по 2020 год), источник не определен»;

раздел III подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*

Всего – 37 420 864,6 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 31 565 189,3 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
8 216 822,6 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
1 947 408,1 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 238 112,2 тыс.рублей;

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 20 162 846,4 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 5 855 675,3 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Программой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средства медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личные средства медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование

задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки  

выпол-нения

основных

мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов по годам

Финансирование с указанием источника

финансирования

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

источ-

ник

объем, тыс.рублей

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I – II стадиях заболевания; увеличение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией

Развитие системы медицинской про-филактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска                                    

1.1. Разви-тие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и фор-мирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилак-тика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

МЗ РТ[*],

ММ РТ,

МОН РТ,

МК РТ,

МТСЗ РТ,

МВД по РТ (по согласованию),

ГБОУ ВПО «КГМУ» Минздрава России (по согласованию),

ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России (по согласованию)

2013 –2020 годы

Охват профилактическими медицинскими ос-мотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, %

0,0

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

бюджет Республики Татарстан  

50896,4

45138,1

66160,8

113964,3

107272,2

157402,2

162608,3

168058,0

ОМС

236858,4

1389135,0

1303472,4

0

0

0

0

0

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, %

100,0

не менее 60

не менее 60

не менее 60

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более
30 кг/ кв.метр),%

23,5

23,4

23,3

23,2

23,2

23,1

23,0

22,9

22,8

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, %

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

32,0

31,0

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения, %

37,0

37,0

36,9

36,8

36,7

36,6

36,50

36,4

36,3

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %

70,0

69,0

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0

63,0

62,0

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения, %

39,5

39,5

39,4

39,3

39,2

39,1

39,0

38,9

38,8

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения, %

50,0

50,0

49,0

48,0

47,0

46,0

45,0

44,0

43,0

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях, %

54,2

54,3

54,4

54,5

54,6

54,8

55,0

55,2

55,5

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %

62,7

63,9

64,8

64,9

65,1

68,4

68,5

68,6

68,7

Cнижение уровня смертности от инфекционных заболеваний

Cнижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;   

сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в   

соответствии с Национальным календарем про-филактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха)                                          

1.2. Профи-лактика инфекционных забо-

леваний, включая иммунопрофилактику

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Заболеваемость дифтерией

0,0

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

бюджет Республики Татарстан 

91768,1

96630,0

121769,3

108899,0

133165,1

119428,3

124442,9

129604,6

Заболеваемость корью

2,9

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Заболеваемость краснухой

0,39

0,3

0,25

0,2

0,18

0,15

0,12

0,1

0,08

межбюджетные транс-ферты, переда-ваемые из бюджета Респуб-лики Татар-стан в ТФОМС РТ

34102,4

26172,2

30601,7

0

0

0

0

0

Заболеваемость эпидемическим паротитом

0,03

0,17

0,15

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

0,05

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C

1.3. Про-филактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

86,5

86,8

87,1

87,4

87,7

88,0

88,3

88,6

88,9

бюджет Республики Татарстан

0

0

0

13926,0

2569,7

2738,5

2738,5

2738,5

Уровень информированности населения в возрасте 18 – 24 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, %

-

-

-

-

82,0

84,0

85,0

86,0

87,0

межбюджетные транс-ферты, переда-ваемые из бюджета Респуб-лики Татар-стан в ТФОМС РТ

82 776,4

93 377,7

123214,1

0

0

0

0

0

федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

0

0

0

3950,5

3781,7

3781,7

3781,7

Cнижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения

Pеализация дифференцированного подхода к организации 

в рамках первичной медико-санитарной помощи          

профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения    

своевременного выявления заболеваний, дающих         

наибольший вклад в показатели инвалидизации и        

смертности населения                                

1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей:

1.4.1. Ук-репление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь населению;

1.4.2. Мо-дернизация инфраструктуры амбулаторно-поликлинической помощи;

1.4.3. Соз-дание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи.  Организация их взаимодействия с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи, со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи;

1.4.4. Раз-витие сис-темы ран-него выявления заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том чис-ле у детей

МЗ РТ, МСАи

ЖКХ РТ

2013 –2020 годы

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, %

0,0

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

федеральный бюджет

0

1310477,6             

1715374,1

1477521,2

1442819,9

1482422,2

386456,0

386456,0

межбюджетные транс-ферты, переда-ваемые из бюджета Респуб-лики Татар-стан в ТФОМС РТ

265 461,0

255 099,3

327307,4

0

0

0

0

0

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из числа подлежащего контингента в отчетном году, %

100,0

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

ОМС

5195 595,1

6169 257,1

5868528,4

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

0

0

85603,5

19335,9

3404,8

0

0

0

Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году, %

100,0

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

Смертность от самоубийств, на

100 тыс.

населения

17,6

17,6

17,5

17,5

17,4

17,4

17,3

17,3

17,2

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и фор-мирование здорового  

образа жизни у населения Республики Татарстан, в том  числе снижение распространенности наиболее значимых  

факторов риска                                      

1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года

МЗ РТ, МС РТ

2017 –2018 годы

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %

70,0

69,0

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0

63,0

62,0

бюджет Республики Татарстан  

0

0

0

0

17145,1

0

0

0»;

19

в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы (далее – подпрограмма-2):

строки «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 188 427 189,6 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 129 320 100,7 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –4 050 405,8 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 8 310 689,0 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 87 035 076,5 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 29 923 929,4 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год);

дополнительная потребность – 59 107 088,9 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75 процентов;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 64,9 года;

увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 14,5 на 100 наркологических больных;

увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,1 на 100 наркологических больных;

увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 14,5 на 100 больных алкоголизмом;

увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,0 на 100 больных алкоголизмом;

снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 20,93 процента;

снижение смертности от ишемической болезни сердца до
270,6 случая на 100 тыс.населения;

стабилизация смертности от цереброваскулярных заболеваний на уровне 245,0 случая на 100 тыс.населения;

увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 55,0 процента;

снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 21 процента;

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 89,2 процента;

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,3 процента;

увеличение доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови до 100 процентов»;

в мероприятии 2.5 раздела I подпрограммы-2:

абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«2. Стабилизация показателя смертности от цереброваскулярных заболеваний к 2020 году на уровне 2017 года – с 245,0 случая на 100 тыс.населения;»;

таблицу «Ожидаемая динамика снижения показателей смертности населения от цереброваскулярных заболеваний и ишемической болезни сердца (на 100 тыс. населения)» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемая динамика снижения показателей смертности населения

от цереброваскулярных заболеваний и ишемической болезни сердца

(на 100 тыс.населения)

Наименование показа-теля

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

214,6

218,2

225,6

242,6

260,6

245,6

260,0

250,0

245,0

Смертность от ишемической болезни сердца

282,6

281,8

280,9

279,6

278,0

276,3

274,4

272,3

270,6»;

раздел III подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 188 427 189,6 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 129 320 100,7 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
4 050 405,8 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
8 310 689,0 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 87 035 076,5 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 29 923 929,4 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 59 107 088,9 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средства медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личные средства медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложе-ниях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

22

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование

основного

мероприятия

Испол-

нители

Сроки  

выпол-нения

основных

мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

источник

объем, тыс.рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Снижение смертности от туберкулеза                                    

Соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи;   

увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкуле-зом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом   

2.1. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2013 –2020 годы

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, %

41,00

43,0

48,1

52,5

56,9

61,5

66,0

70,3

75,0

федераль-ный бюд-

жет

0

94 050,6             

55104,9

47471,1

8615,6

8247,5

8247,5

8247,5

межбюджетные транс- ферты, передаваемые из бюджета РТ в Территори-

альный фонд обязательного медицинского

страхования РТ (да-

лее –

ТФОМС РТ)

578 265,4

748999,0

681871,8

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

0

55930,7

0

0

5604,3

5972,4

5972,4

5972,4

Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека,  гепатитами B и C

Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C          

2.2. Совер-шенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С.  Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном

учете, %

30,0

32,0

33,0

35,0

36,0

38, 0

40,0

42,0

44,0

федераль-ный бюд-

жет

0

587 520,2

546477,6

407184,6

52917,4

33928,2

33836,2

33836,2

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения, %

-

-

-

-

28,3

21,0

22,0

23,0

24,0

межбюджетные трансферты, переда- ваемые из бюд- жета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

159 330,5

179 736,4

239180,3

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

0

0

0

45609,7

34422,0

35650,3

37622,5

39692,4

Снижение  сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных                  

Модернизация наркологической службы Республики Татарстан                                           

2.3. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2013 –2020 годы

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 человек соответствующего контингента

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

межбюджетные транс-ферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан  в ТФОМС РТ

226 040,0

280951,9

319955,2

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

0

7000,0

8100,0

3100,0

12197,3

0

0

0

Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах

Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации

2.4. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2013 –2020 годы

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года,  %

20,6

20,4

20,42

20,27

20,19

20,07

20,04

20,06

20,0

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

851 109,0

924 264,8

990726,5

0

0

0

0

0

Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта

Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;                                   

увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями                 

2.5. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.

Трехуров-невая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Смертность от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

282,6

281,8

280,9

279,6

278,0

276,3

274,4

272,3

270,6

ОМС

625143,1

556449,7

759497,7

0

0

0

0

0

Снижение смертности от злокачественных новообразований

Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными ново- образованиями

2.6. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.
Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ,

МСАиЖКХ РТ

2013 –2020 годы

Удельный вес боль-

ных зло-

качественными ново-

образова-ниями, со-

стоящих на

учете с мо-

мента уста-

новления диагноза

5 лет и

более, %

53,5

53,8

53,9

54,1

54,3

54,5

54,7

54,9

55,0

межбюджетные транс-ферты, переда-ваемые из бюд-жета Респуб-лики Татар-стан в ТФОМС РТ

298055,6

336740,4

275034,3

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

0

0

54900,0

5500,0

81750,0

31700,0

31700,0

31700,0

Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи

Поддержка развития инфраструктуры скорой

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови 

2.7. Совер-шенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Трех-уровневая маршрутизация пациентов.                  Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2013 –2020 годы

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее
20 минут,

%

88,5

85,0

85,5

86,4

87,2

88,1

89,0

89,5

90,0

бюджет Республики Татарстан

0

16 244,9

734872,7

357643,6

13356,7

0

0

0

межбюджетные транс-ферты, переда-ваемые из бюд-жета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

144 610,8

108009,3

447451,4

0

0

0

0

0

ОМС

1322 224,9

1675337,8

1653299,1

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

(средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

0

0

2118,1

0

0

0

0

2.7.1. Ока-зание ско-рой специализированной ме-дицинской помощи населению Республики Татарстан с при-менением воздушных судов (см. мероприятие 2.12)

МЗ РТ

2016 – 2020 годы

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, %

-

-

-

-

73,6 (ба-

зо-вый)

76,7

79,7

82,8

86,1

Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;                                 

снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий       

2.8. Совер-шенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-тран-спортных происшествий, %

3,4

3,4

3,4

3,38

3,35

3,32

3,32

3,3

3,3



















Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи

2.9. Совер-шенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Смертность от всех причин, на 1000 населения

12,2

12,2

12,0

12,2

12,0

12,0

11,6

11,5

11,4

федеральный бюджет

(средства, планируемые к привлечению в установленном поряд-ке)

0

0

9064,9

4424,3

1427,5

0

0

0

бюджет Республики Татарстан 

191695,3

319240,7

529151,9

768142,0

497179,5

217229,4

178153,9

178153,9

межбюджетные транс-ферты, переда-ваемые из бюд-жета Респуб-лики Татар-стан в ТФОМС РТ

11373711,9

13131372,0

13363872,9

0

0

0

0

0

ОМС

5999119,8

7850675,6

9482181,7

0

0

0

0

0

2.10. Со-вершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %

28,5

28,0

27,5

27,2

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

федеральный бюджет

(средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

212908,1

409992,0

369195,0

482179,1

509892,4

1641,3

1641,3

Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, %

-

-

-

-

-

70,0

70,0

70,0

70,0

бюджет Республики Татарстан

0

0

0

0

1282,5

1170,4

1188,5

1188,5

межбюджетные транс-ферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

1592 316,3

1744 183,6

2300247,9

2012881,1

2091522,7

2160019,1

2665704,4

2720632,5

Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов

2.11. Раз-витие службы крови

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови,  %

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федераль-ный бюд-

жет

0

39545,6

402,1

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан 

298 228,6

374106,1

435120,5

446462,6

473492,7

557886,8

578803,2

600597,7

Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи

Соответствие деятельности организаций здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи

2.12. Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе: выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием полетов гражданского воздушного судна (вертолета)

МЗ РТ

2016 – 2019 годы

-

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ

0

0

0

4371755,2

4552021,9

5256166,9

4931661,3

4976674,2

федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном поряд-

ке)

0

0

0

0

25691,0

27299,0

27299,0

0»;

в подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» Программы (далее – подпрограмма-4):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 6 066 834,0 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 2 672 480,4 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 38 736,7 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 818 805,9 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 073 828,6 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 741 109,2 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 3 394 353,6 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен»;

раздел III подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 6 066 834,0 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 2 672 480,4 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
38 736,7 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
818 805,9 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 073 828,6 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 741 109,2 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 3 394 353,6 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средства медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личные средства медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

 Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

34

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наиме-нование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника, объем, тыс.рублей

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

источник

2012 год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Снижение материнской, младенческой и детской смертности; повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям

Повышение доступности

и качества медицинской помощи мате-рям

и детям

4.1. Со-вершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2013 – 2020

годы

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, %

60,4

65,0

70,0

73,0

75,0

78,0

80,0

82,0

85,0

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ

9808,3

10011,1

11256,3

0

0

0

0

0

Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики

Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям

4.2. Соз-дание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

МЗ РТ

-

Охват неонатальным скринингом, %

98,0

98,0

98,1

98,2

98,3

98,4

98,5

98,5

98,5

федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

38736,7

0

0

0

0

0

0

бюджет Республики Татарстан

0

9869,4

27400,0

15900,0

10900,0

27200,0

0

0

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ

28158,5

30974,4

32003,3

0

0

0

0

0

Снижение перинатальных потерь

Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии

4.3. Вы-хаживание детей с экстремально низкой массой тела

МЗ РТ

-

Показатель ранней неонатальной смертности

3,1

3,3

3,0

3,0

2,9

2,85

2,8

2,75

2,7

ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

410582,2

134782,4

149608,5

0

0

0

0

0

Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики

Снижение уровня первичной инвалидности детей

4.4. Раз-витие специализированной медицинской помощи детям

МЗ РТ

-

Смерт-ность детей
0 – 17 лет, на 100 тыс. чело-

век

соот-

вет-

ствующего воз-

раста

80,0

80,0

80,0

79,5

79,0

78,5

78,0

78,0

78,0

бюджет Республики Татарстан

2455,8

34755,8

2578,6

1896,9

2894,3

237346,2

222280,1

223328,8

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ

276512,4

332174,6

342929,7

0

0

0

0

0

ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

11246,9

14878,6

20010,6

0

0

0

0

0

Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку

Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар «мать – дитя» в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции

4.5. Со-вершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду

МЗ РТ

-

Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами, %

95,0

96,4

96,8

97,2

97,6

98,0

98,4

98,8

99,0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Улучшение состояния здоровья детей и матерей

Профилактика и снижение количества абортов

4.6. Про-филактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

МЗ РТ

-

Результативность мероприятий по профилактике абортов, %

2,1

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

13,0

15,0

-

0

0

0

0

0

0

0

0»;

в подпрограмме 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» Программы (далее – подпрограмма-5):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 6 042 016,3 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 1 395 506,3 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 1 065 892,8 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, – 329 613,5 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 4 646 510,0 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен»;

абзацы первый – третий раздела «III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:

«Всего – 6 042 016,3 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 1 395 506,3 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
1 065 892,8 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование

основ-ного

мероприятия

Исполнители

Сроки  

выпол-нения

основных

мероприятий   

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

источник

объем, тыс.рублей

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

    16

17

18

19

20

21

22

23

Увеличение продолжительности активного периода жизни населения                                           

Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации;                            

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы  санаторно-курортного лечения                       

5.1. Раз-витие санаторно-курортного лечения, в том числе детям

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Охват санаторно-ку-рортным лечением пациентов, %

8,0

10,0

15,0

17,0

21,0

25,0

30,0

40,0

45,0



0

0

0

0

0

0

0

0

5.2. Раз-витие медицинской реабилитации, в том числе детям

МЗ РТ, МСАи

ЖКХ РТ

–// –

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, %

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

25,0

бюджет Республики Татарстан  

110 661,4

117 169,9

123941,4

131776,9

137733,3

142835,2

148132,7

153642,0

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инва-лидов от числа нуждающихся, %

70,0

76,0

77, 0

78,0

80,0

82,0

83,0

84,0

85,0

ОМС 

114 242,4

102 071,6

113299,5

0

0

0

0

0»;

в подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы (далее – подпрограмма-7):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего (с учетом дополнительного финансирования) –
188 795 006,4 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 4 745 473,2 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 4 486 114,4 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 184 049 533,2 тыс.рублей, источник не определен»;

абзацы первый – третий раздела «III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:

«Всего (с учетом дополнительного финансирования) –
188 795 006,4 тыс.рублей, в том числе:

источник определен – 4 745 473,2 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 4 486 114,4 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

источник

объем, тыс.рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности медицинскими кадрами системы здравоохранения Республики Татарстан. Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров

Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников

7.1. По-вышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников

МЗ РТ,

ГБОУ ВПО

«КГМУ»

Минздрава

России (по согласованию),

ГБОУ ДПО «КГМА» Минздрава России (по согласованию)

2013 –2020 годы

Количество подготовленных специалис-

тов по программам дополнительного медицинского и фарма-цевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профес-сионального

образования,

человек

8575

8580

8590

8600

8610

8620

8630

8640

8650

бюджет Республики Татарстан

246729,1

300862,6

0

43115,0

13155,0

0

0

0

Повышение престижа профессии медицинского работника

Повышение престижа профессии медицинского работника

7.2. По-вышение престижа профессии

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Средняя заработная пла-

та вра-

чей и работ-ников меди-цинских органи-заций, имею-

щих

высшее меди-цинское (фармацевти-ческое) или иное высшее образо-вание, предоставляющих медицинские услуги (обеспечиваю-щих предоставле-ние

меди-цинских услуг),

от средней заработной платы в Респуб-лике Татар-стан , %

103,1

126,2

133,5

145,1

140,9

180,0

200,0

200,0

200,0

бюджет Республики Татарстан

2871093,9

0

0

0

0

0

0

0

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан, %

64,5

73,4

76,7

85,7

83,2

90,0

100,0

100,0

100,0

Средняя заработная пла-

та младшего меди-

цин-

ского персо-нала (персо-нала, обеспе-чиваю-щего предоставле-ние –меди-цинских услуг) от средней заработной пла-ты в Республике Татар-стан, %

37,6

46,8

51,0

56,5

54,9

80,0

100,0

100,0

100,0

Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи

Обеспечение со-циальной защиты, повышения качества жиз-ни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи

7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

МЗ РТ

2013 –

2020 годы

-

бюджет Республики Татарстан

9031,1

134403,9

148942,6

136136,6

138 119,6

145358,0

144771,0

144771,0

федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

-

40000,0

33500,0

62400,0

36000,0

28761,6

29348,6

29348,6

Обеспечение притока в организации здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль

Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников

7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров

МЗ РТ

2013 –2020 годы

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, человек

159

160

160

170

180

190

200

210

220

бюджет Республики Татарстан

0

0

0

0

9625,0

0

0

0

Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению

Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-анали-тической поддержки

7.5. Разработка профессиональных стандартов

МЗ РФ (по согласованию),

МЗ РТ

2013 –

2020 годы

Количество разработанных профессиональных стандартов, единиц

0

10

40

46

1

7

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-»;

в подпрограмме 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Программы (далее – подпрограмма-8):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 69 688 856,4 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 8 716 665,7 тыс.рублей (с 2013 по
2020 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан – 8 693 058,4 тыс.руб-лей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 60 972 190,7 тыс.рублей, источник не определен»;

абзацы первый – третий раздела «III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:

«Всего – 69 688 856,4 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности),
в том числе:

источник определен – 8 716 665,7 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), из них:

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 8 693 058,4 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:

47

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

На-име-нование основного мероприятия

Исполнители

Сроки

выполнения основных мероприя-тий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

источник

объем, тыс.рублей

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях

1. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания.

2. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транспланта-ции органов и (или) тканей.

3. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан регионального уровня ответственности.

4. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

5. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах больных гепатитами В и С, заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением.

6. Обеспечение потребности в антиретровирусных препаратах больных, инфицированных вирусами иммунодефицита человека
и гепатитов В
и С.

7. Обеспечение потребности в препаратах второй линии больных хроническим миелолейкозом и миеломной болезнью, у которых возникла резистентность.

8. Организация лечения больных острым инфарктом миокарда и инсультом в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, рекомендациями, протоколами ведения больных.

9. Обеспечение потребности в тромболитических препаратах больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

10. Обеспечение потребности в препаратах для лечения рассеянного склероза при оказании медицинской помощи в стационарных условиях

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

МЗ РТ

2013 – 2020 годы

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, процентов

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

бюджет Республики Татарстан

433692,6

1070854,3

1363417,0

740526,1

719745,4

1412731,4

1454385,6

1497706,0

федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

6097,2

5836,7

5836,7

5836,7»;

в подпрограмме 10 «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан» Программы (далее – подпрограмма-10):

строки «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего – 223 205 614,4 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 211 055 004,3 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, – 33 123,2 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 15 798 107,5 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

дополнительная потребность – 10 150 610,1 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение населения Республики Татарстан медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи.

Эффективное использование ресурсов и привлечение кадров медицинских работников (передача высвободившихся зданий под жилье для медицинских работников).

Создание благоприятных условий работы для привлечения медицинских кадров.

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75 лет.

Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 11,3 на 1 000 населения.

Снижение к 2020 году:

удельного расхода электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв.метр общей площади) до 49,9 кВт х ч/кв.метр;

удельного расхода тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв.метр общей площади) до 0,18 Гкал/кв.метр;

удельного расхода холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете
на 1 человека) до 43 куб.метров/человека;

удельного расхода горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 18 куб.метров/человека;

удельного расхода природного газа на отопление учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете
на 1 человека) до 1 000 куб.метров/человека;

увеличение к 2020 году количества энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых учреждениями здравоохранения Республики Татарстан, до 20 единиц»;

абзацы первый – четвертый раздела «III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:

«Всего – 223 946 634,9 тыс.рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:

источник определен – 211 055 004,3 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год), из них:

средства федерального бюджета, по предварительной оценке, –
33 123,2 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –
15 798 107,5 тыс.рублей (с 2013 по 2020 год);»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование основного

мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

источник

объем, тыс.рублей

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в высокотехнологичных медицинских центрах и вновь создаваемых жилых комплексах в городах Республики Татарстан

Приблизить пер-вичную медико-санитарную по-мощь к населению по принципу «шаговой доступности»; обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению в республиканских ВМП-центрах и их филиалах, в межмуниципальных центрах

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» МЗ РТ, завершение строительства;

ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер», завершение строительства;

детский стационар ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им.проф. А.Ф.Агафоно-ва», строительство;

ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница», строительство;

медицинский пункт

(пос.Отары), строительство;

10 офисов ВОП (г.Ка-зань);

8 офисов ВОП (г.Нижне-камск);

60 офисов ВОП (г.Набережные Челны);

3 офиса ВОП (г.Альметь-евск);

ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром», реконструкция;

перинатальный центр на базе ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ Республики Татарстан», строительство;

Детский консультативно-диагностический центр «Заречье»;

ГАУЗ «Городская детская поликлиника № 7» г.Казани, строительство;

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», строительство;

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», реконструкция;

строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением ГАУЗ «Республиканская клиническая больница № 2»;

создание меж-муниципального центра «Камская многопрофильная больница» на базе ГАУЗ «Городская больница № 5» с открытием ПЧКВ-центра и концентрацией оказания экстренной медицинской помощи для северо-восточ-ного района города и близлежащих муниципальных образований, строительство;

ГАУЗ Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи» в г.Набережные Челны, строительство;

ГАУЗ «Городская поликлиника № 17», г.Казань, строительство;

врачебная амбулатория, г.Казань, пос.Салмачи, строительство

МЗ РТ, МСАи

ЖКХ РТ

2013 –2020 годы

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

71,8

72,5

73,0

73,2

73,5

74,0

74,7

74,0

75,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке (переданные полномочия в области охраны здоровья граждан)

4485,2

4584,9

4036,7

4196,5

5130,9

5367,6

2618,7

2702,7

Смерт-ность от всех причин, случаев на 1000 населения

12,2

12,2

12,0

12,0

11,6

11,5

11,4

11,3

11,3

бюджет Республики Татарстан

868087,1

846616,8

896945,0

919917,6

963529,6

2654312,9

4194585,1

4454113,4

меж-

бюд-

жет-

ные трансферты, передаваемые из бюджета

РТ в ТФОМС РТ

0

0

0

12882462,4

12936944,5

14218877,8

14332896,9

14332896,9

ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке)

0

0

0

19688150,1

21012440,1

27132302,2

28485988,2

30200814,5

Повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях

Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях: оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения;

обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения;

установка приборов учета и регулирования энергоресурсов; применение менее энергоемких приемников энергоресурсов; введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии; внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла

МЗ РТ

2015 –2020 годы

Удель-ный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на
1 кв.

метр

общей площади), кВт х ч/кв.

метр

-

-

59,0 (базовый)

57,2

55,5

53,9

52,4

51,0

49,9

0

0

0

0

0

0

0

0

Удельный расход тепловой энер-

гии на снабжение учре-жде-

ний здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на
1 кв.
метр общей площади), Гкал/кв.метр

-

-

0,2 (базовый)

0,2

0,19

0,19

0,19

0,18

0,18

Удель-ный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на
1 человека), куб.

метров/ человека

-

-

46 (базовый)

45,5

45

44,5

44

43,5

43

Удель-ный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на
1 человека), куб.

метров/ человека

-

-

21 (базовый)

20,5

20

19,5

19

18,5

18

Удель-ный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на
1 человека), куб.

метров/ человека

1006 (базовый)

1005

1004

1003

1002

1001

1000

Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (с нарастающим итогом), единиц

0 (базовый)

0

2

5

9

14

20»;

в подпрограмме 12 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года» Программы (далее – подпрограмма-12):

строку «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Всего – 26 490 499,7 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе:

бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан, из них:

в 2015 году – 3 094 033,8 тыс.рублей;

в 2016 году – 7 752 986,5 тыс.рублей;

в 2017 году – 8 129 026,6 тыс.рублей;

в 2018 году – 6 015 617,4 тыс.рублей;

в 2019 году – 3 330 000,0 тыс.рублей;

в 2020 году – 3 800 260,0 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла»;

раздел III подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 34 550 697,4 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, том числе:

бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан, из них:

в 2015 году – 3 094 033,8 тыс.рублей;

в 2016 году – 7 752 986,5 тыс.рублей, в том числе на мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы, из них в 2016 году – 4 381 060,0 тыс.рублей;

в 2017 году – 8 129 026,6 тыс.рублей, в том числе на мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы, из них в 2017 году – 5 247 290,0 тыс.рублей;

в 2018 году – 6 015 617,4 тыс.рублей;

в 2019 году – 5 855 056,6 тыс.рублей;

в 2020 году – 3 800 260,0 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.»;

таблицу «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:

«Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

источник

объем, тыс.рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг

Обеспечение системности организации охраны здоровья

Укрепление материально-техни-ческой базы объектов здравоохранения

МСАиЖКХ РТ, МЗ РТ

2015 –

2020

годы

Доля государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, процентов

52,3

50,0

45,5

41,1

37,8

34,2

30,0

бюджет Республики Татарстан

3094033,8

7709175,9

8076553,7

6015617,4

5855056,6

3800260,0

Мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной НО «ИВФ» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 –2020 годы

МФ РТ,

МЭ РТ, МСАиЖКХ РТ, МЗ РТ, НО «ИВФ» (по согласованию)

2016 –

2020 годы

-

4381060,0

5247290,0

-

-

-»;

63

после таблицы «Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы» подпрограммы-12 дополнить Программу подпрограммой 13 следующего содержания:

«Подпрограмма 13. «Развитие материально-технической базы детских

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских

организаций на 2018 –2020 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы»
(далее – подпрограмма)

Государственный  заказчик

(государственный заказчик – координатор)

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Основные  разработчики подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Реквизиты документа, которым утверждена подпрограмма

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от ______ № _____ «О внесении изменений в государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

Ответственные исполнители подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики Татарстан,

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан,

Министерство финансов Республики Татарстан,

ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан»

Цель подпрограммы

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Республике Татарстан

Задачи подпрограммы

Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н (далее – приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н);

развитие профилактической направленности педиатрической службы;

внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене;

создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций

Сроки реализации подпрограммы

2018 – 2020 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

Всего – 947 422,8 тыс.рублей, из них:

субсидии из федерального бюджета –
549 505,2 тыс.рублей, в том числе:

в 2018 году – 183 168,4 тыс.рублей,

в 2019 году – 183 168,4 тыс.рублей,

в 2020 году – 183 168,4 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, – 397 917,6 тыс.рублей, в том числе:

в 2018 году – 132 639,2 тыс.рублей,

в 2019 году – 132 639,2 тыс.рублей,

в 2020 году – 132 639,2 тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, дооснащенных медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н: в 2018 году – 5,0 процента; в 2019 году – 20,0 процента;
в 2020 году – 95,0 процента;

доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 – 17 лет: в 2018 году – 53,0 процента; в 2019 году – 53,5 процента;
в 2020 году – 54,0 процента;

доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях: в 2018 году – 1,85 процента; в 2019 году –
1,9 процента; в 2020 году – 2,0 процента;

доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н: в 2018 году – 5,0 процента, в 2019 году – 20,0 процента; в 2020 году – 95,0 процента

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Настоящая подпрограмма разработана во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № Пр-2440 по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.

По состоянию на 01.01.2018 численность детей в возрасте от 0 – 17 лет в Республике Татарстан составила 814,203 тыс.человек, что больше предыдущего года на 2,4 процента (на 01.01.2017 – 795 тыс.человек; на 01.01.2016 – 759,1 тыс.человек).

Как и в целом по Российской Федерации, начиная с 2016 года в Республике Татарстан регистрируется снижение рождаемости: в 2017 году в Республике Татарстан родилось 48 115 детей, что на 6 487 детей меньше, чем в 2016 году (2016 год –
54 602 человека; 2015 год – 55 746 человек). Показатель рождаемости снизился и
составил в 2017 году 12,4 на 1 000 среднегодового населения (2016 год – 14,3;
2015 год – 14,7).

С 2013 года регистрируется стабильное снижение детской и младенческой смертности. Показатель детской смертности снизился в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 12,6 процента и составил 5,26 промилле (2016 год – 6,02; 2015 год – 6,6). Показатель младенческой смертности снизился в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 3,8 процента и составил 5,07 промилле (2016 год – 5,31; 2015 год – 6,03). В 2017 году умерло детей первого года жизни на 47 человек меньше, чем в предыдущем году (2016 год – 297 детей, 2015 год – 250 детей).

Показатели младенческой смертности за 2015 – 2017 годы

Наименование террито-риальной единицы

Показатель младенческой смертности,

на 1 000 родившихся живыми

2015 год

2016 год

2017 год

Российская Федерация

6,5

6,0

5,5

ПФО

6,1

5,6

5,3

Республика Татарстан

6,1

5,3

5,1

Сокращение коэффициента смертности детей первого года жизни обусловлено снижением младенческой смертности от врожденных аномалий (на 21,6 процента), внешних причин (на 14,3 процента), от инфекционных и паразитарных болезней
(на 25,0 процента).

По итогам 2017 года показатель смертности детей в возрасте 0 – 17 лет составил 52,6 на 100 тысяч среднегодового населения соответствующего возраста, что на 12,6 процента меньше показателя 2016 года (60,2). Снижение данного показателя обусловлено снижением показателей детской смертности от болезней системы кровообращения, новообразований и показателя младенческой смертности. Показатель детской смертности (от 0 – 17 лет) от внешних причин в 2017 году составил 10,93
на 100 тысяч среднегодового населения соответствующего возраста, что на 7,1  процента больше по сравнению с 2016 годом (10,2).

При этом отмечается рост первичной заболеваемости детского населения. Показатель первичной заболеваемости у детей 0 – 17 лет составил в 2017 году
1 717,5 на 1 000 среднегодового постоянного населения соответствующего возраста (2016 год – 1 700,7; 2015 год – 1 765,3). В структуре первичной заболеваемости лидирующее место занимают заболевания органов дыхания, травмы, отравления,
болезни органов пищеварения. Показатель распространенности болезней детей
0 – 17 лет также увеличился и составил в 2017 году 2 320,5 на 1 000 среднегодового постоянного населения (2016 год – 2 286,4; 2015 год – 2 294,15).

В Республике Татарстан в 2017 году абсолютная численность детей-инвалидов в возрасте 0 – 17 лет составила 14 822 ребенка (2016 год – 14 579; 2015 год – 14 751), уровень инвалидности – 182,0 на 10 000 детей 0 – 17 лет включительно (2016 год –
183,2; 2015 год – 189,8). Инвалидность среди детей 0 – 17 лет по классам заболеваний на 10 000 населения соответствующего возраста в 2017 году распределилась следующим образом: болезни нервной системы – 52,1 (2016 год – 57,7; 2015 год – 53,3), психические расстройства – 50,6 (2016 год – 49,1; 2015 год – 47,8), врожденные аномалии развития – 25,3 (2016 год – 26,7; 2015 год – 30,5).

Согласно результатам освидетельствований наибольшее количество случаев первичного установления инвалидности приходится на самый ранний возраст
(от 0 до 4 лет). Удельный вес детей этого возраста в структуре первичной детской инвалидности за 2017 год составляет 48,2 процента, что больше, чем в 2016 году на 4,1 процента. Всем детям-инвалидам проводится медицинская реабилитация на базе учреждений Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Профилактические осмотры детей первого года жизни проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.04.2007 № 307 «О стандарте диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года жизни», приказа Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 27.06.2007 № 403 «Об организации порядка и условий работы по родовым сертификатам» (талон № 3).

Показатель первичной заболеваемости среди детей 0 – 17 лет составил
1 717,5 на 1 000 детского населения, что на 1 процент больше показателя 2016 года
(1 700,7 на 1 000 населения).

В 2017 году отмечено нарастание первичной заболеваемости по следующим классам заболеваний: новообразования (на 24 процента), болезни органов пищеварения (на 19,1 процента), болезни костно-мышечной и соединительной ткани (на 12,9 процента), болезни глаза и его придаточного аппарата (на 9,5 процента), болезни системы кровообращения (на 9,2 процента), болезни мочеполовой системы (на 7,8 процента), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (на 4,6 процента). По всем остальным классам болезней зарегистрировано снижение показателя первичной заболеваемости.

Показатель распространенности заболеваний среди детей 0 – 17 лет составил 2 320,5 на 1 000 населения, что на 1,5 процента больше показателя 2016 года
(2 286,4 на 1 000 населения).

В 2017 году отмечено нарастание интенсивности распространенности заболеваний в детском возрасте от новообразований (на 15,5 процента), врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений (на 8,7 процента), болезней органов пищеварения (на 7,6 процента), болезней системы кровообращения (на 7,5 процента), болезней мочеполовой системы (на 4,6 процента), болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ (на 2,9 процента). По всем остальным классам болезней зарегистрировано снижение показателя первичной заболеваемости.

В целях обеспечения доступности оказания медицинской помощи детскому населению в Республике Татарстан сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи с учетом принципа рациональной маршрутизации:

первый этап осуществляется на базе центральных районных больниц;

второй этап представлен межмуниципальными центрами и городскими медицинскими учреждениями по оказанию медицинской помощи, в том числе специализированной; 

третий этап осуществляется головным республиканским учреждением – ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ».

Первичную медико-санитарную помощь детскому здравоохранению обеспечивают: 5 детских городских больниц (в г.Казани – ГАУЗ «Детская городская больница № 1», ГАУЗ «Детская городская клиническая больница № 7», ГАУЗ «Детская городская больница № 8», в г.Нижнекамске – ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», в г.Альметьевске – ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром»);

ГАУЗ «Камский детский медицинский центр»;

12 амбулаторно-поликлинических учреждений в гг.Казани и Набережные Челны;

структурные подразделения в составе центральных районных больниц; 35 поликлинических отделений, в том числе 23 в составе центральных районных больниц и 146 педиатрических кабинетов;

структурные подразделения государственных специализированных клиник республиканского уровня;

5 детских стоматологических поликлиник.

В целях улучшения оказания медицинской помощи детям с ограниченными возможностями в 10 учреждениях здравоохранения функционируют кабинеты раннего вмешательства. За 2017 год комплексную реабилитацию и диагностику с применением технологий раннего вмешательства получили 2 789 детей в возрасте
от 0 до 4 лет.

С 2013 года в республике внедрена региональная модель трехуровневой системы оказания медико-социальной помощи детям и их семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, интегрированной в процесс межведомственного взаимодействия по обеспечению защиты прав детей.

Перечень учреждений, участвующих в реализации подпрограммы, представлен в приложении № 1 к ней.

II. Основные цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель – повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Республике Татарстан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н;

развитие профилактической направленности педиатрической службы (закупка медицинских изделий для диагностики позволит более качественно выявлять ранние признаки и предвестники патологических процессов и проводить профилактику утяжеления и хронизации заболеваний;

внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене;

создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап – 2018 – 2020 годы.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым реализуется двухлетняя программа по модернизации амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения Республики Татарстан с объемом финансирования 7,5 млрд.рублей, в том числе 800 млн.рублей предусмотрено на оснащение медицинским оборудованием.

В рамках модернизации первичной амбулаторно-поликлинической службы в 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту детских поликлиник и поликлинических учреждений на сумму 1 495 254,0 тыс.рублей в 30 поликлиниках и поликлинических отделениях гг.Казани, Набережные Челны, Нижнекамска, Альметьевска. В рамках программы выполнены работы по замене кровли, перепланировке помещений, замена инженерных систем коммуникаций (замена систем электроснабжения, отопления, кондиционирования, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения), ремонт полов, стен, потолков, замена оконных и дверных блоков. Обеспечен доступ для пациентов (с учетом требований для маломобильных групп населения) в лечебное учреждение, выполнены работы по обеспечению информационной доступности путем установки информационных стендов. Для детских поликлиник предусмотрены кабинеты для кормления, сформированы зоны детских игровых. В рамках информатизации медицинских учреждений внедрена электронная очередь.

Однако на сегодняшний день имеется потребность в выполнении работ по организационно-планировочным решениям внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей по 50 объектам детских амбулаторно-поликлинических учреждений и поликлинических отделений в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н.

Выполнение подпрограммы позволит реализовать необходимые мероприятия по дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и созданию в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями, обеспечивая при этом повышение удовлетворенности населения медицинской помощью (приложения № 2, № 3, № 4 к подпрограмме).

В 2017 году в рамках программы модернизации амбулаторно-поликлини-ческих учреждений Республики Татарстан проведено оснащение 19 детских поликлиник гг.Казани, Набережные Челны, Нижнекамска и Альметьевска медицинским диагностическим оборудованием, включая рентгенодиагностическое и функциональное (УЗИ-аппараты и ЭКГ-аппараты), офтальмологическое, ЛОР и видеоэндоскопическое оборудование на общую сумму 114,3 млн.рублей. Однако во исполнение приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н требуется дооснащение медицинских организаций медицинским оборудованием и медицинскими изделиями.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения позволит обеспечить более раннее (своевременное) выявление и лечение состояний, заболеваний и факторов риска их развития;

обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях позволит повысить положительную мотивацию детей и их родителей при их нахождении в медицинской организации.

Выполнение подпрограммы послужит импульсом реализации стратегического направления отечественного здравоохранения по развитию амбулаторных и стационарозамещающих технологий со снижением нагрузки на стационарное звено.

III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Всего – 947 422,8 тыс.рублей, из них:

субсидии из федерального бюджета – 549 505,2 тыс.рублей, в том числе:

в 2018 году – 183 168,4 тыс.рублей;

в 2019 году – 183 168,4 тыс.рублей;

в 2020 году – 183 168,4 тыс.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, –397 917,6 тыс.рублей, в том числе:

в 2018 году – 132 639,2 тыс.рублей;

в 2019 году – 132 639,2 тыс.рублей;

в 2020 году – 132 639,2 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении № 1 к Программе.

IV. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется Министерством здравоохранения Республики Татарстан (далее – исполнитель подпрограммы) посредством проведения организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы:

несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;

осуществляет взаимодействие с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерством финансов Республики Татарстан, ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» (далее – соисполнители подпрограммы) при реализации подпрограммы;

вносит в случае необходимости в установленном порядке изменения в подпрограмму;

представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчет о достижении целей и решении задач программы ежеквартально, к 25 числу, следующего за отчетным месяцем, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.05.2018 № 260 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций».

Соисполнители подпрограммы:

несут ответственность за обоснованность стоимости подпрограммы;

несут ответственность за целевое и эффективное использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

направляют (в случае необходимости) исполнителю подпрограммы предложения по внесению изменений в подпрограммы;

представляют исполнителю подпрограммы ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство здравоохранения Республики Татарстан отчет о реализации мероприятий подпрограммы, а также отчет о расходах средств, переданных из федерального бюджета, средств бюджета Республики Татарстан по установленным формам.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год и на плановый период, выделенных на реализацию подпрограммы. Средства федерального бюджета в виде субсидий определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 368-р.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан.

V. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

реализовать необходимые мероприятия по дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и созданию в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями, обеспечивая при этом повышение удовлетворенности населения медицинской помощью;

предоставить детям медицинскую помощь в амбулаторных условиях с применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения, что позволит обеспечить более раннее (своевременное) выявление и лечение состояний, заболеваний и факторов риска их развития;

обеспечить комфортность пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, что позволит повысить положительную мотивацию детей и их родителей при их нахождении в медицинской организации.

По результатам реализации подпрограммы:

увеличится доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н с 5,0 процента в 2018 году до 95,0 процента к 2020 году;

увеличится доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 – 17 лет с 53,0 процента в 2018 году до 54,0 процента к 2020 году;

увеличится доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с 1,85 процента в 2018 году до 2,0 процента к 2020 году;

увеличится доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, реализовавших организационно-парковочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н с 5,0 процента в 2018 году до 95,0 процента к 2020 году.

Выполнение подпрограммы послужит импульсом реализации стратегического направления отечественного здравоохранения по развитию амбулаторных и стационарозамещающих технологий со снижением нагрузки на стационарное звено.

Достижение целевых индикаторов подпрограммы способствует реализации цели Программы (обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки) и достижению ожидаемых конечных результатов реализации целей и задач Программы – индикаторов оценки результатов № 16 (увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении) и № 3 (снижение младенческой смертности).

Итоги реализации мероприятий окажут влияние на снижение:

младенческой смертности к 2020 году – до 4,6 случая на 1 000 новорожденных, родившихся живыми;

смертности детей в возрасте 0 – 4 года к 2020 году – до 5,8 случая на 1 000 родившихся живыми.

Значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведены в приложении № 2 к Программе. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы включают основные, другие целевые индикаторы и показатели подпрограммы, предусмотренные формой отчета, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2013 № 965н «Об установлении порядка и формы предоставления отчетности о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации».

73

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы

Наименование задачи

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс.рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Республике Татарстан

Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н;

Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н;

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2018 –2020 гг.

Доля детских поликлиник  и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, дооснащенных  медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, %

5,0

20,0

95,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

183 168,4

183 168,4

183 168,4

бюджет Республики Татарстан

132 639,2

132 639,2

132 639,2

Развитие профилактической направленности педиатрической службы

Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2018 –2020 гг.

Доля посещений с профилактической
и иными целями детьми в возрасте 0 –
17 лет, %

53,0

53,5

54,0

Внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене

Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2018 –2020 гг.

Доля детей в возрасте 0 –
17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, %

1,85

1,9

2,0

Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций

Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций

МЗ РТ,

МСАи

ЖКХ РТ

2018 –2020 гг.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, реализовавших организационно-планиро-вочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, %

5,0

20,0

95,0

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

Перечень

медицинских организаций, принимающих участие в реализации мероприятий подпрограммы

на 2018 – 2020 годы



п/п

Полное наименование медицинской организации

Адрес места нахождения

Численность прикрепленного детского населения,

человек

Группа

1

2

3

4

5

1.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Агрызская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422230, Республика Татарстан, г.Агрыз, ул.Гоголя, д.10

7 408

1

2.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Азнакаевская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423330, Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул.Хасаншиной, д.21

13 298

1

3.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Алексеевская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422900, Республика Татарстан, пгт.Алексеевское, ул.Куйбышева, д.85

5 467

1

4.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром», детское поликлиническое отделение

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Тельмана, д.61

39 091

2

5.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Арская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422000, Республика Татарстан, г.Арск, ул.Комсомольская, д.32

10 868

1

6.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бавлинская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423930, Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Энгельса, д.55

7 194

1

7.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бугульминская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423324, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ленина, д.88

21 271

1

8.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Буинская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Ефремова, д.137

8 683

2

9.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Елабужская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423603, Республика Татарстан, г.Елабуга, проспект Нефтяников, д.57

18 991

1

10.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Заинская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423520, Республика Татарстан, г.Заинск, ул.Комсомольская, д.52

10 481

1

11.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Зеленодольская центральная районная больница», детская поликлиника № 1

422544, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.К.Маркса, д.8а

11 090

1

12.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Зеленодольская центральная районная больница», детская поликлиника № 2

422545, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Королева, д.9

9 442

1

13.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Зеленодольская центральная районная больница» детская поликлиника филиала «Васильевская районная больница»

422530, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт.Васильево, ул.Школьная, д.29

3 734

1

14.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кукморская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422110, Республика Татарстан, г.Кукмор, ул.Ворошилова, д.24

10 925

1

15.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Лаишевская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422610, Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Олега Кошевого, д.11

8795

1

16.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Лениногорская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Садриева, д.20

16 874

2

17.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Мамадышская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422190, Республика Татарстан, г.Мамадыш, ул.Ленина, д.105

7 532

1

18.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Менделеевская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423650, Республика Татарстан, г.Менделеевск, ул.Северная, д.7

6 536

1

19.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Мензелинская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423700, Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Гурьянова, д.98/6

5 644

1

20.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница с перинатальным центром», детское поликлиническое отделение

423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.45

53 535

2

21.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница с перинатальным центром», детское поликлиническое отделение

423578, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Тукая, д.37

35 682

2

22.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Нурлатская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423040, Республика Татарстан, г.Нурлат, ул.Пушкина, д.2

11 828

1

23.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Пестречинская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, с.Пестрецы, ул.Молодежная, д.13

6 550

1

24.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Рыбно-Слободская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422650, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, пгт.Рыбная Слобода, ул.Сосновая, д.6

4 049

1

25.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Тукаевская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423803, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, п.ЗЯБ, ул.Аркы-лы, д.21

7 051

1

26.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Чистопольская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422986, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Вишневского, д.2Б

14 521

1

27.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Уруссинская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, пгт.Уруссу, ул.Ленина, д.19

4 147

1

28.

Государственное автономное учреждение  здравоохранения «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника

423812, Республика Татарстан, г.Набе-режные Челны, бульвар имени К.Тин-чурина, д.1

17 089

2

29.

Государственное автономное учреждение  здравоохранения «Камский детский медицинский центр», консультативно-диагностический центр

423812, Республика Татарстан, г.Набе-режные Челны, ул.Академика Королева, д.18

-

2

30.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2»

423809, Республика Татарстан, г.Набе-режные Челны, пр.Московский, д.101

20 905

2

31.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 3»

423806, Республика Татарстан, г.Набе-режные Челны, ул.им.Комарова, д.26

18 702

2

32.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4 им.Ф.Г.Ахмеровой»

423827, Республика Татарстан, г.Набе-режные Челны, проспект Яшьлек, д.1

20 646

2

33.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 5»

423831, Республика Татарстан, г.Набе-режные Челны, проспект Сююмбике, д.45 (43/21)

22 983

2

34.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 6»

423826, Республика Татарстан, г.Набе-режные Челны, бульвар Домостроителей, д.6

18 989

2

35.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 1» г.Казани, поликлиническое отделение № 1

420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.125А

9 451

2

36.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская больница №1» г.Казани, поликлиническое отделение № 2

420080, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания, д.49

10 178

2

37.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 1» г.Казани, поликлиническое отделение № 3

420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Ленская, д.2

10 178

2

38.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 7», поликлиническое отделение № 2

420037, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Айдарова, д.2а

11 855

2

39.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 7», поликлиническое отделение № 3

420085, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Химиков, д.17

8 309

2

40.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 6» г.Казани, филиал № 4

420075, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Правды, д.20А

10 768

2

41.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» г.Казани

420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Шмидта, д.30

16 905

2

42.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4»

420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.4

22 394

2

43.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 6» г.Казани

420087, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Отрадная, д.38а

26 507

2

44.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 7» г.Казани

420103, Республика Татарстан, г.Казань, проспект Ямашева, д.48

30 054

2

45.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 9» г.Казани

420133, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Адоратского, д.6

20 188

2

46.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10»

420110, Республика Татарстан, г.Казань, Проспект Победы, д.56

35 617

2

47.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 11»

420059, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Павлюхина, д.118

21 183

2

48.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», консультативная поликлиника № 1

420138, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.140

-

3

49.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», консультативная поликлиника № 2

420110, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Рихарда Зорге, д.55

-

3

50.

Государственное автономное учреждение  здравоохранения «Детская республиканская  клиническая больница МЗ РТ», поликлиника № 3

420100, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Х.Бигичева, д.20

33 564

2

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

Перечень

планируемых к приобретению медицинских изделий в рамках подпрограммы на 2018 – 2020 годы

№ п/п

Наименование медицинского изделия

Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н[1]

Наименование вида медицинского изделия в соответствии номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н

Количество единиц (абсолютные данные)

1

2

3

4

5

1.

Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой

191220

Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая

17

2.

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с тремя датчиками (конвексный, линейный, фазированный)

324320

Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от батареи

44

3.

Ультразвуковой аппарат диагностический  универсальный стационарный с шестью датчиками (конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, внутриполостной, чреспищеводный)

260250

Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети

2

4.

Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с четырьмя датчиками (конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный)

260250

Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети

9

5.

Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с четырьмя датчиками (конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный)

192070

Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы

11

6.

Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский c принадлежностями, включая колоноскопию

179360

Панкреотоскоп оптоволоконный гибкий

49

179880

Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий

180020

Гастроскоп оптоволоконный гибкий

7.

Автоматический анализатор клеток крови

130690

Анализатор гематологический ИВД, автоматический

20

8.

Автоматический анализатор осадка мочи

261730

Анализатор мочи лабораторный ИВД, автоматический

21

9.

Электрокардиограф 12-канальный

269170

Электрокардиограф многоканальный, интерпретирующий, профессиональный

24

10.

Рабочая станция для комбинированного ЭКГ
и АД мониторирования

177920

Рабочая станция для электрофизиологических исследований сердца

4

11.

Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов

218360

Спирометр телеметрический диагностический

2

12.

Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием

291820

Система электроэнцефалографического мониторинга, портативная

2

291830

Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная

291850

Система телеметрического электроэнцефалографического мониторинга

13.

ЛОР-комбайн

167570

Система для ЛОР-осмотра/терапевтических процедур

20

14.

Риноларингофиброскоп

179710

Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий

28

15.

Система проведения стресс-теста с нагрузкой
и мониторированием показателей сердечного ритма и артериального давления

178060

Система мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой

2

16.

Дефибриллятор внешний

126500

Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи

41

17.

Автоматический рефкератометр

172230

Рефрактометр офтальмологический автоматический

42

336080

Рефрактокератометр, автоматический

18.

Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии

172470

Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии

2

260250

Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети

324320

Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от батареи

19.

Цифровая широкоугольная ретинальная камера

(с линзой 130°)

300620

Фундус-камера

24

172350

Фотокамера офтальмологическая

200480

Камера медицинская цифровая универсальная

329840

Камера офтальмологическая цифровая

20.

Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии

227970

Система оптической когерентной томографии сетчатки

2

290030

Система оптической когерентной томографии спектральной области

21.

Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф)

292490

Электроретинограф

2

22.

Щелевая лампа с принадлежностями

105070

Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая

28

172330

Лампа щелевая офтальмологическая, хирургическая

23.

Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический

171850

Тонометр офтальмологический, ручной

41

172450

Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи

172460

Тонометр офтальмологический, с питанием от сети

24.

Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией

262460

Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от батареи

25

262490

Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети

262580

Офтальмоскоп непрямой бинокулярный лазерный

25.

Автоматический периметр

216690

Периметр автоматический

24

26.

Рентгеновский компьютерный томограф от 16 до 64 срезов включительно с принадлежностями, с автоматическим устройством для введения контрастного вещества

135190

Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела

1

27.

Магнитно-резонансный томограф 1.5 Т

135130

Система магнитно-резонансной томографии всего тела, с постоянным магнитом

1

135160

Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом

28.

Велотренажер для механотерапии

140790

Велоэргометр

27

29.

Тренажер для механотерапии нижней конечности

102930

Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава

28

30.

Тренажер для механотерапии для верхней конечности

120390

Тренажер стимулирующий с видеодемонстрацией результатов

2

31.

Тренажер для механотерапии нижней конечности

120390

Тренажер стимулирующий с видеодемонстрацией результатов

2

Всего

538

Приложение № 3

к подпрограмме «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

Перечень

медицинских организаций, в которых будет обеспечена соответствующая подготовка помещений

для установки приобретаемых медицинских изделий



п/п

Полное наименование медицинской организации

Адрес места нахождения

Количество соответствующих помещений, единиц

1

2

3

4

1.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Алексеевская центральная районная больница»

422900, Республика Татарстан, пгт.Алексеев-ское, ул.Куйбышева, д.85

3

2.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бугульминская центральная районная больница»

423324, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ленина, д.88

3

3.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Буинская центральная районная больница»

422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Ефремова, д.137

3

4.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Мамадышская центральная районная больница»

422190, Республика Татарстан, г.Мамадыш, ул.Ленина, д.105

3

5.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Мензелинская центральная районная больница»

423700, Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Гурьянова, д.98/6

3

6.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Нурлатская центральная районная больница»

423040, Республика Татарстан, г.Нурлат, ул.Пушкина, д.2

3

7.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Тукаевская центральная районная больница»

423803, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, п.ЗЯБ, ул.Аркылы, д.21

3

8.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2»

423809, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Московский, д.101

3

9.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4 им.Ф.Г.Ахмеровой»

423827, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Яшьлек, д.1

3

10.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 5»

423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Сююмбике, д.45(43/21)

3

11.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4»

420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.4

3

12.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 6» г.Казани

420087, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Отрадная, д.38а

3

13.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 6» г.Казани, филиал № 4

420037, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Правды, д.20А

3

14.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 7» г.Казани

420103, Республика Татарстан, г.Казань, проспект Ямашева, д.48

3

15.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 11» г.Казани

420101, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Павлюхина, д.118

3

16.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», поликлиника № 1

420138, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Оренбургский тракт, д.140

16

17.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», поликлиника № 3

420100, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Х.Бигичева, д.20

3

Приложение № 4

к подпрограмме «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

Перечень

медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка медицинских работников,

имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми

медицинскими изделиями



п/п

Полное наименование медицинской организации

Адрес ее места нахождения

Количество медицинских работников, человек

1

2

3

4

1.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 1 г.Казани», поликлиническое отделение № 2

420080, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания, д.49

3

2.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 1 г.Казани», поликлиническое отделение № 3

420080, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Ленская, д.2

3

3.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 7», поликлиническое отделение № 3

420085, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Химиков, д.17

1

4.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4»

420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лукницкого, д.4

2

5.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 9» г.Казани

420133, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Адоратского, д.6

2

6.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10»

420110, Республика Татарстан, г.Казань, Проспект Победы, д.56

2

7.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 11»

420059, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Павлюхина, д.118

2

8.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 6» г.Казани, филиал № 4

420075, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Правды, д.20а

2

9.

Государственное  автономное учреждение  здравоохранения «Камский детский медицинский  центр», детская поликлиника

423812, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, бульвар име-

ни К.Тинчурина, д.1

2

10.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2»

423809, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр.Московский, д.101

3

11.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 3»

423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Комарова, д.26

2

12.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4 им.Ф.Г.Ахмеровой»

423827, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Яшьлек, д.1

3

13.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 5»

423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 45(43/21)

3

14.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 6»

423826, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, бульвар Домостроителей, д.6

2

15.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница с перинатальным центром», детская поликлиника № 1

423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Тукая, д.37

2

16.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Агрызская центральная районная больница»

422230, Республика Татарстан, г.Агрыз, ул.Гоголя, д.10

4

17.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Алексеевская центральная районная больница»

422900, Республика Татарстан, пгт.Алексеевское, ул.Куйбышева, д.85

3

18.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Азнакаевская центральная районная больница»

423330, Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул.Г.Хасаншиной, д.21

3

19.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Арская центральная районная больница»

422000, Республика Татарстан, г.Арск, ул.Комсомольская, д.32

3

20.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бавлинская центральная районная больница»

423930, Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Энгельса, д.55

2

21.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бугульминская центральная районная больница»

423324, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ленина, д.88

5

22.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Елабужская центральная районная больница»

423603, Республика Татарстан, г.Елабуга, проспект Нефтяников, д.57

2

23.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Заинская центральная районная больница»

423520, Республика Татарстан, г.Заинск, ул.Комсомольская, д.52

1

24.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Зеленодольская центральная районная больница», детская поликлиника филиала «Васильевская районная больница»

422530, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт.Васильево, ул.Школьная, д.29

3

25.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Зеленодольская центральная районная больница», детская поликлиника № 1

422544, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.К.Маркса, д.8а

3

26.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Зеленодольская центральная районная больница», детская поликлиника № 2

422545, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, ул.Королева, д.9

2

27.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кукморская центральная районная больница»

422110, Республика Татарстан, г.Кукмор, ул.Ворошилова, д.24

2

28.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Лаишевская центральная районная больница», детское поликлиническое отделение

422610, Республика Татарстан, г.Лаишево, ул.Олега Кошевого, д.11

1

29.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Мамадышская центральная районная больница»

422190, Республика Татарстан, г.Мамадыш, ул.Ленина, д.105

1

30.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Менделеевская центральная районная больница»

423650, Республика Татарстан, г.Менделеевск, ул.Северная, д.7

2

31.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Мензелинская центральная районная больница»

423700, Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Гурьянова, д.98/6

3

32.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Нурлатская центральная районная больница»

423040, Республика Татарстан, г.Нурлат, ул.Пушкина, д.2

4

33.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Пестречинская центральная районная больница»

422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, с.Пестрецы, ул.Молодеж-ная, д.13

2

34.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Рыбно-Слободская центральная районная больница»

422650, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, пгт.Рыбная Слобода, ул.Сосновая, д.6

2

35.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Тукаевская центральная районная больница»

423803, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, п.ЗЯБ, ул.Аркылы, д.21

3

36.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Уруссинская центральная районная больница»

423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, пгт.Уруссу, ул.Ленина, д.19

3

37.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», поликлиника № 3

420100, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Х.Бигичева, д.20

9

38.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 1 г.Казани», поликлиническое отделение № 1

420034, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.125а

5

39.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 7», поликлиническое отделение № 2

420037, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Айдарова, д.2а

6

40.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» г.Казани

420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Шмидта, д.30

6

41.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 6» г.Казани

420087, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Отрадная, д.38а

7

42.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 7» г.Казани

420103, Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ямашева, д.48

7

43.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Камский детский медицинский  центр», консультативно-диагностический центр

423812, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.Академика Королева, д.18

5

44.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница с перинатальным центром», детская поликлиника № 2

423570, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.45

5

45.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром»

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Тельмана, д.61

6

46.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Лениногорская центральная районная больница»

423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Садриева, д.20

8

47.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Буинская центральная районная больница»

422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Ефремова, д.137

6

Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях № 1 и № 1а к Программе.»;

приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в новой редакции (прила-гаются).

2. Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, государственному учреждению «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» обеспечить реализацию настоящего постановления.

3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 30 ноября 2017 года.

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                                    А.В.Песошин

Документ32

Документ32

Приложение № 1

к государственной программе

«Развитие здравоохранения

Республики Татарстан до 2020 года»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2018 № _______)

Объем финансирования государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан

до 2020 года» в разрезе подпрограмм

Наименование мероприятия с указанием источника финансирования

Объем финансирования в соответствии с ассигнованиями бюджета Республики Татарстан на 2013 – 2021 годы, тыс.рублей

всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» – всего,

31 565 189,3

5 957 457,8

9 385 287,0

9 642 031,7

1 733 646,4

1 710 327,3

1 765 772,9

680 027,4

690 638,8

701 649,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

8 216 822,6

0,0

1 310 477,6

1 715 374,1

1 477 521,2

1 446 770,4

1 486 203,9

390 237,7

390 237,7

390 237,7

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

3 185 520,3

525 004,3

516 417,3

754 656,8

256 125,2

263 556,9

279 569,0

289 789,7

300 401,1

311 411,9

бюджет Республики Татарстан

1 947 408,1

142 664,5

141 768,1

273 533,6

256 125,2

263 556,9

279 569,0

289 789,7

300 401,1

311 411,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

1 238 112,2

382 339,8

374 649,2

481 123,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

20 162 846,4

5 432 453,5

7 558 392,1

7 172 000,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей

3 800 966,1

287 754,8

1 434 273,1

1 369 633,2

113 964,3

107 272,2

157 402,2

162 608,3

168 058,0

173 692,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

871 500,3

50 896,4

45 138,1

66 160,8

113 964,3

107 272,2

157 402,2

162 608,3

168 058,0

173 692,7

бюджет Республики Татарстан,

871 500,3

50 896,4

45 138,1

66 160,8

113 964,3

107 272,2

157 402,2

162 608,3

168 058,0

173 692,7

в том числе:

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни

17 495,6

4 325,0

1 305,1

4 721,9

1 421,9

1 421,9

1 456,0

1 421,9

1 421,9

1 421,9

расходы ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», центров медицинской профилактики

678 971,0

25 740,0

27 831,2

40 106,8

88 850,6

83 807,2

133 136,8

137 487,1

142 011,3

146 684,4

диспансеризация государственных гражданских служащих

172 304,9

20 831,4

16 001,8

21 332,1

20 963,0

22 043,1

22 809,4

23 699,3

24 624,8

25 586,4

диспансеризация негосударственных служащих

2 728,8

0,0

0,0

0,0

2 728,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

2 929 465,8

236 858,4

1 389 135,0

1 303 472,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1 016 583,6

125 870,5

122 802,2

152 371,0

108 899,0

133 165,1

119 428,3

124 442,9

129 604,6

134 980,7

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 016 583,6

125 870,5

122 802,2

152 371,0

108 899,0

133 165,1

119 428,3

124 442,9

129 604,6

134 980,7

бюджет Республики Татарстан,

925 707,3

91 768,1

96 630,0

121 769,3

108 899,0

133 165,1

119 428,3

124 442,9

129 604,6

134 980,7

в том числе:

централизованные закупки вакцин для проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям (бюджет Республики Татарстан)

501 622,2

48 288,9

50 703,3

73 417,0

56 965,2

78 250,6

62 146,7

64 632,6

67 217,9

69 906,6

субвенции местным бюджетам на противоэпидемические мероприятия

424 085,1

43 479,2

45 926,7

48 352,3

51 933,8

54 914,5

57 281,6

59 810,3

62 386,7

65 074,1

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

90 876,3

34 102,4

26 172,2

30 601,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С

339 375,0

82 776,4

93 377,7

123 214,1

13 926,0

6 520,2

6 520,2

6 520,2

6 520,2

6 520,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

15 295,6

0,0

0,0

0,0

0,0

3 950,5

3 781,7

3 781,7

3 781,7

3 781,7

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

324 079,4

82 776,4

93 377,7

123 214,1

13 926,0

2 569,7

2 738,5

2 738,5

2 738,5

2 738,5

бюджет Республики Татарстан

24 711,2

0,0

0,0

0,0

13 926,0

2 569,7

2738,5

2738,5

2738,5

2 738,5

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

299 368,2

82 776,4

93 377,7

123 214,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

26 391 119,5

5 461 056,1

7 734 834,0

7 996 813,4

1 496 857,1

1 446 224,7

1 482 422,2

386 456,0

386 456,0

386 456,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

8 201 527,0

0,0

1 310 477,6

1 715 374,1

1 477 521,2

1 442 819,9

1 482 422,2

386 456,0

386 456,0

386 456,0

Организация обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

267 778,4

0,0

0,0

267 778,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания

2 845 996,0

0,0

385 066,1

499 270,8

466 845,8

353 114,4

368 786,9

386 456,0

386 456,0

386 456,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

96 141,4

0,0

58 800,2

25 611,3

11 729,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

4 991 611,2

0,0

866 611,3

922 713,6

998 945,5

1 089 705,5

1 113 635,3

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

956 211,9

265 461,0

255 099,3

412 910,9

19 335,9

3 404,8

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

108 344,2

0,0

0,0

85 603,5

19 335,9

3 404,8

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

847 867,7

265 461,0

255 099,3

327 307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

17 233 380,6

5 195 595,1

6 169 257,1

5 868 528,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года

17 145,1

0,0

0,0

0,0

0,0

17 145,1

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

17 145,1

0,0

0,0

0,0

0,0

17 145,1

0,0

0,0

0,0

0,0

приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Казани»)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

приобретение медицинских изделий для обеспечения порядков оказания медицинской помощи, в том числе:

17 145,1

0,0

0,0

0,0

0,0

17 145,1

0,0

0,0

0,0

0,0

замена основного состава диагностического и реанимационного оборудования ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

замена основного состава диагностического и реанимационного оборудования Больницы скорой медицинской помощи в составе ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» г.Казани

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» – всего,

129 320 100,7

23 659 851,2

29 243 267,4

33 296 505,4

8 841 487,3

8 333 660,2

8 845 162,4

8 501 830,2

8 598 336,6

8 724 619,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

4 050 405,8

0,0

934 024,5

1 021 041,5

830 393,1

570 830,6

579 367,1

71 024,0

43 725,0

43 725,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

95 345 765,5

15 713 363,4

18 226 779,8

20 380 485,4

8 011 094,2

7 762 829,6

8 265 795,3

  8 430 806,2

8 554 611,6

8 680 894,2

бюджет Республики Татарстан

8 310 689,0

489 923,9

772 522,4

1 762 145,1

1 626 457,9

1 119 285,0

849 609,3

833 440,5

857 304,9

882 103,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

87 035 076,5

15 223 439,5

17 454 257,4

18 618 340,3

6 384 636,3

6 643 544,6

7 416 186,0

7 597 365,7

7 697 306,7

7 798 790,3

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

29 923 929,4

7 946 487,8

10 082 463,1

11 894 978,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

2 318 573,1

578 265,4

898 980,3

736 976,7

47 471,1

14 219,9

14 219,9

14 219,9

14 219,9

14 219,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке,

229 984,7

0,0

94 050,6

55 104,9

47 471,1

8 615,6

8 247,5

8 247,5

8 247,5

8 247,5

в том числе:

закупка антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

157 598,6

0,0

55 022,6

55 104,9

47 471,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий

72 386,1

0,0

39 028,0

0,0

0,0

8 615,6

8 247,5

8 247,5

8 247,5

8 247,5

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 088 588,4

578 265,4

804 929,7

681 871,8

0,0

5 604,3

5 972,4

5 972,4

5 972,4

5 972,4

бюджет Республики Татарстан

79 452,2

0,0

55 930,7

0,0

0,0

5 604,3

5 972,4

5 972,4

5 972,4

5 972,4

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

2 009 136,2

578 265,4

748 999,0

681 871,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду

2 466 944,5

159 330,5

767 256,6

785 657,9

452 794,3

87 339,4

69 578,5

71 458,7

73 528,6

75 712,4

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке,

1 695 700,4

0,0

587 520,2

546 477,6

407 184,6

52 917,4

33 928,2

33 836,2

33 836,2

33 836,2

в том числе:

мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1 404 916,6

0,0

541 409,1

493 538,4

369 969,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С

22 662,7

0,0

4 274,8

9 733,3

8 654,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

профилактические мероприятия и финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

268 121,1

0,0

41 836,3

43 205,9

28 560,9

52 917,4

33 928,2

33 836,2

33 836,2

33 836,2

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

771 244,1

159 330,5

179 736,4

239 180,3

45 609,7

34 422,0

35 650,3

37 622,5

39 692,4

41 876,2

бюджет Республики Татарстан

192 996,9

0,0

0,0

0,0

45 609,7

34 422,0

35 650,3

37 622,5

39 692,4

41 876,2

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

578 247,2

159 330,5

179 736,4

239 180,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

857 344,4

226 040,0

287 951,9

328 055,2

3 100,0

12 197,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

857 344,4

226 040,0

287 951,9

328 055,2

3 100,0

12 197,3

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

30 397,3

0,0

7 000,0

8 100,0

3 100,0

12 197,3

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

826 947,1

226 040,0

280 951,9

319 955,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

2 766 100,3

851 109,0

924 264,8

990 726,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 766 100,3

851 109,0

924 264,8

990 726,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

2 766 100,3

851 109,0

924 264,8

990 726,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

1 941 090,5

625 143,1

556 449,7

759 497,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

1 941 090,5

625 143,1

556 449,7

759 497,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

1 147 080,3

298 055,6

336 740,4

329 934,3

5 500,0

81 750,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 147 080,3

298 055,6

336 740,4

329 934,3

5 500,0

81 750,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

31 700,0

бюджет Республики Татарстан

237 250,0

0,0

0,0

54 900,0

5 500,0

81 750,0

31 700,0

31 700,0

31700

31 700,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

909 830,3

298 055,6

336 740,4

275 034,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи

6 475 169,3

1 466 835,7

1 799 592,0

2 835 623,2

359 761,7

13 356,7

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

2 118,1

0,0

0,0

0,0

2 118,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 822 189,4

144 610,8

124 254,2

1 182 324,1

357 643,6

13 356,7

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

1 122 117,9

0,0

16 244,9

734 872,7

357 643,6

13 356,7

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятия по модернизации ГАУЗ Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи» г.Набережные Челны

719 678,7

0,0

0,0

719 678,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

349 286,1

0,0

0,0

0,0

349 286,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

оплата расходов ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Казани»

53 153,2

0,0

16 244,9

15 194,0

8 357,6

13 356,7

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

700 071,5

144 610,8

108 009,3

447 451,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

4 650 861,8

1 322 224,9

1 675 337,8

1 653 299,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.1. Оказание скорой специализированной медицинской помощи населению Республики Татарстан с применением воздушных судов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке (см. мероприятие 2.12)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения (см. мероприятие 2.12)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транс-портных происшествиях. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации

64 094 797,2

17 564 527,0

21 301 288,3

23 384 271,4

772 566,3

498 607,0

217 229,4

178 153,9

178 153,9

178 153,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

14 916,7

0,0

0,0

9 064,9

4 424,3

1 427,5

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

40 747 903,4

11 565 407,2

13 450 612,7

13 893 024,8

768 142,0

497 179,5

217 229,4

178 153,9

178 153,9

178 153,9

бюджет Республики Татарстан,

2 878 946,6

191 695,3

319 240,7

529 151,9

768 142,0

497 179,5

217 229,4

178 153,9

178 153,9

178 153,9

в том числе:

перитонеальный диализ для взрослых

75 421,0

13 541,4

14 218,5

14 929,4

15 974,5

16 757,2

0,0

0,0

0,0

0,0

централизованные закупки оборудования

2 729 452,2

178 153,9

305 022,2

498 190,0

743 399,2

470 225,2

178 153,9

178 153,9

178 153,9

178 153,9

прочие расходы

74 073,4

0,0

0,0

16 032,5

8 768,3

10 197,1

39 075,5

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

37 868 956,8

11 373 711,9

13 131 372,0

13 363 872,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

23 331 977,1

5 999 119,8

7 850 675,6

9 482 181,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

19 279 786,7

1 592 316,3

1 957 091,7

2 710 239,9

2 382 076,1

2 574 984,3

2 671 081,9

2 668 534,2

2 723 462,3

2 779 522,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

1 987 449,2

0,0

212 908,1

409 992,0

369 195,0

482 179,1

509 892,4

1 641,3

1 641,3

1 641,3

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

17 292 337,5

1 592 316,3

1 744 183,6

2 300 247,9

2 012 881,1

2 092 805,2

2 161 189,5

2 666 892,9

2 721 821,0

2 777 880,9

бюджет Республики Татарстан

4 829,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1 282,5

1 170,4

1 188,5

1 188,5

1 188,5

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

17 287 507,6

1 592 316,3

1 744 183,6

2 300 247,9

2 012 881,1

2 091 522,7

2 160 019,1

2 665 704,4

2 720 632,5

2 776 692,4

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.11. Развитие службы крови

3 804 645,9

298 228,6

413 651,7

435 522,6

446 462,6

473 492,7

557 886,8

578 803,2

600 597,7

623 212,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке,

39 947,7

0,0

39 545,6

402,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

мероприятия по развитию службы крови

402,1

0,0

0,0

402,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

3 764 698,2

298 228,6

374 106,1

435 120,5

446 462,6

473 492,7

557 886,8

578 803,2

600 597,7

623 212,9

бюджет Республики Татарстан,

3 764 698,2

298 228,6

374 106,1

435 120,5

446 462,6

473 492,7

557 886,8

578 803,2

600 597,7

623 212,9

в том числе:

расходы ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан», отделений переливания крови

3 764 698,2

298 228,6

374 106,1

435 120,5

446 462,6

473 492,7

557 886,8

578 803,2

600 597,7

623 212,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.12. Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи)

24 168 568,5

0,0

0,0

0,0

4 371 755,2

4 577 712,9

5 283 465,9

4 958 960,3

4 976 674,2

5 022 097,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке на выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием полетов гражданского воздушного судна (вертолета)

80 289,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 691,0

27 299,0

27 299,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

24 088 279,5

0,0

0,0

0,0

4 371 755,2

4 552 021,9

5 256 166,9

4 931 661,3

4 976 674,2

5 022 097,9

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

24 088 279,5

0,0

0,0

0,0

4 371 755,2

4 552 021,9

5 256 166,9

4 931 661,3

4 976 674,2

5 022 097,9

выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием полетов гражданского воздушного судна (вертолета)

75 688,3

0,0

0,0

0,0

18 640,0

18 640,0

19 768,3

18 640,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3. «Развитие государственно-частного партнерства» – всего,

2 840 622,0

485 945,8

870 565,8

455 909,0

189 204,8

231 376,9

202 539,9

202 539,9

202 539,9

202 539,9

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 840 622,0

485 945,8

870 565,8

455 909,0

189 204,8

231 376,9

202 539,9

202 539,9

202 539,9

202 539,9

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

2 840 622,0

485 945,8

870 565,8

455 909,0

189 204,8

231 376,9

202 539,9

202 539,9

202 539,9

202 539,9

оплата услуг амбулаторного гемодиализа в частных центрах гемодиализа

2 718 862,6

478 845,8

828 845,8

435 593,2

174 602,6

214 655,5

195 439,9

195 439,9

195 439,9

195 439,9

расходы на ОЦ ВМТ, иные некоммерческие организации

121 759,4

7 100,0

41 720,0

20 315,8

14 602,2

16 721,4

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка» – всего,

2 672 480,4

738 764,1

606 183,0

585 787,0

17 796,9

13 794,3

264 546,2

222 280,1

223 328,8

224 382,4

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

38 736,7

0,0

38 736,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 892 634,5

316 935,0

417 785,3

416 167,9

17 796,9

13 794,3

264 546,2

222 280,1

223 328,8

224 382,4

бюджет Республики Татарстан

818 805,9

2 455,8

44 625,2

29 978,6

17 796,9

13 794,3

264 546,2

222 280,1

223 328,8

224 382,4

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

1 073 828,6

314 479,2

373 160,1

386 189,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

741 109,2

421 829,1

149 661,0

169 619,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

31 075,7

9 808,3

10 011,1

11 256,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

31 075,7

9 808,3

10 011,1

11 256,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

31 075,7

9 808,3

10 011,1

11 256,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

221 142,3

28 158,5

79 580,5

59 403,3

15 900,0

10 900,0

27 200,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке, в том числе:

38 736,7

0,0

38 736,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

17 364,4

0,0

17 364,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятия по пренатальной диагностике

21 372,3

0,0

21 372,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

182 405,6

28 158,5

40 843,8

59 403,3

15 900,0

10 900,0

27 200,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

91 269,4

0,0

9 869,4

27 400,0

15 900,0

10 900,0

27 200,0

0,0

0,0

0,0

неонатальный и аудиологический скрининг

64 397,8

0,0

6 097,8

19 700,0

6 000,0

9 600,0

23 000,0

0,0

0,0

0,0

пренатальная диагностика

26 871,6

0,0

3 771,6

7 700,0

9 900,0

1 300,0

4 200,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

91 136,2

28 158,5

30 974,4

32 003,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

694 973,1

410 582,2

134 782,4

149 608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

694 973,1

410 582,2

134 782,4

149 608,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям

1 725 289,3

290 215,1

381 809,0

365 518,9

1 896,9

2 894,3

237 346,2

222 280,1

223 328,8

224 382,4

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 679 153,2

278 968,2

366 930,4

345 508,3

1 896,9

2 894,3

237 346,2

222 280,1

223 328,8

224 382,4

бюджет Республики Татарстан,

727 536,5

2 455,8

34 755,8

2 578,6

1 896,9

2 894,3

237 346,2

222 280,1

223 328,8

224 382,4

в том числе:

перитонеальный диализ детям (ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»)

12 281,4

2 455,8

2 455,8

2 578,6

1 896,9

2 894,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

32 300,0

0,0

32 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГКУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный»

682 955,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237 346,2

222 280,1

223 328,8

224 382,4

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

951 616,7

276 512,4

332 174,6

342 929,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

46 136,1

11 246,9

14 878,6

20 010,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.5. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» – всего,

1 395 506,3

224 903,8

219 241,5

237 240,9

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в том числе:

1 065 892,8

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

бюджет Республики Татарстан

1 065 892,8

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

329 613,5

114 242,4

102 071,6

113 299,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей

1 395 506,3

224 903,8

219 241,5

237 240,9

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 065 892,8

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

бюджет Республики Татарстан,

1 065 892,8

110 661,4

117 169,9

123 941,4

131 776,9

137 733,3

142 835,2

148 132,7

153 642,0

159 356,2

в том числе:

долечивание (реабилитация) в ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани, ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Набережные Челны, ГАУЗ «РКНЦ МЗ РТ»

135 091,0

21 879,8

13 396,9

14 979,5

15 654,6

16 362,2

16 968,3

17 597,6

18 252,1

18 930,9

долечивание (реабилитация) в санаторно-курортных учреждениях через ГАУ «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

930 801,8

88 781,6

103 773,0

108 961,9

116 122,3

121 371,1

125 866,9

130 535,1

135 389,9

140 425,3

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

329 613,5

114 242,4

102 071,6

113 299,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» – всего,

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

98 724,0

23 442,1

35 529,1

39 752,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 6.2. Оказание паллиативной помощи детям

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» – всего,

4 745 473,2

3 126 854,1

475 266,5

182 442,6

241 651,6

196 899,6

174 119,6

174 119,6

174 119,6

174 119,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

259 358,8

0,0

40 000,0

33 500,0

62 400,0

36 000,0

28 761,6

29 348,6

29 348,6

29 348,6

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

4 486 114,4

3 126 854,1

435 266,5

148 942,6

179 251,6

160 899,6

145 358,0

144 771,0

144 771,0

144 771,0

бюджет Республики Татарстан

4 486 114,4

3 126 854,1

435 266,5

148 942,6

179 251,6

160 899,6

145 358,0

144 771,0

144 771,0

144 771,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников

603 861,7

246 729,1

300 862,6

0,0

43 115,0

13 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

603 861,7

246 729,1

300 862,6

0,0

43 115,0

13 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан,

603 861,7

246 729,1

300 862,6

0,0

43 115,0

13 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

подготовка специалистов среднего медицинского звена

537 990,3

242 067,6

295 922,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего медицинского звена

9 601,4

4 661,5

4 939,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие расходы

56 270,0

0,0

0,0

0,0

43 115,0

13 155,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.2. Повышение престижа профессий

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятия по повышению заработной платы работникам здравоохранения Республики Татарстан

2 871 093,9

2 871 093,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

1 260 892,6

9 031,1

174 403,9

182 442,6

198 536,6

174 119,6

174 119,6

174 119,6

174 119,6

174 119,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

259 358,8

0,0

40 000,0

33 500,0

62 400,0

36 000,0

28 761,6

29 348,6

29 348,6

29 348,6

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

1 001 533,8

9 031,1

134 403,9

148 942,6

136 136,6

138 119,6

145 358,0

144 771,0

144 771,0

144 771,0

бюджет Республики Татарстан,

1 001 533,8

9 031,1

134 403,9

148 942,6

136 136,6

138 119,6

145 358,0

144 771,0

144 771,0

144 771,0

в том числе:

меры социальной поддержки вра-  чей – молодых специалистов

1 001 533,8

9 031,1

134 403,9

148 942,6

136 136,6

138 119,6

145 358,0

144 771,0

144 771,0

144 771,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 625,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 7.5. Разработка профессиональных стандартов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» – всего,

8 716 665,7

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

725 842,6

1 418 568,1

1 460 222,3

1 503 542,7

1 548 157,2

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

23 607,3

0,0

0,0

0,0

0,0

6 097,2

5 836,7

5 836,7

5 836,7

5 836,7

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

8 693 058,4

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

719 745,4

1 412 731,4

1 454 385,6

1 497 706,0

1 542 320,5

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

8 693 058,4

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

719 745,4

1 412 731,4

1 454 385,6

1 497 706,0

1 542 320,5

организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, после трансплантации органов и (или) тканей

16 645,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3 966,1

4 226,6

4 226,6

4 226,6

4 226,6

централизованные закупки медикаментов (льготные медикаменты, для лечения рассеянного склероза, тромболитики)

8 676 412,5

433 692,6

1 070 854,3

1 363 417,0

740 526,1

715 779,3

1 408 504,8

1 450 159,0

1 493 479,4

1 538 093,9

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан» – всего,

211 055 004,3

872 572,3

851 201,7

900 981,7

33 494 726,6

34 918 045,1

44 010 860,5

47 016 088,9

48 990 527,5

51 084 523,6

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке (аппарат Министерства здравоохранения Республики Татарстан – переданные полномочия в области охраны здоровья граждан)

33 123,2

4 485,2

4 584,9

4 036,7

4 196,5

5 130,9

5 367,6

2 618,7

2 702,7

2 702,7

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в том числе:

84 502 186,0

868 087,1

846 616,8

896 945,0

13 802 380,0

13 900 474,1

16 873 190,7

18 527 482,0

18 787 010,3

19 062 949,4

бюджет Республики Татарстан,

15 798 107,5

868 087,1

846 616,8

896 945,0

919 917,6

963 529,6

2 654 312,9

4 194 585,1

4 454 113,4

4 730 052,5

в том числе:

расходы ГАУ «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

106 864,8

6 652,0

7 744,3

8 019,6

12 524,9

25 345,2

15 581,3

15 485,0

15 512,5

15 540,0

расходы ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-информа-ционный центр»

247 617,6

25 267,1

28 445,9

30 111,4

30 749,2

33 288,7

33 668,6

33 024,8

33 061,9

33 099,0

проведение съездов, конференций

33 200,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

расходы ГАУЗ «Республиканский информационно-аналитический центр»

268 184,1

29 784,5

32 144,2

32 711,9

33 084,5

34 895,0

37 538,2

33 996,8

34 029,0

34 061,2

содержание аппарата Министерства здравоохранения Республики Татарстан, прочих учреждений и другие мероприятия

14 910 738,8

781 293,6

749 651,4

795 500,3

812 875,5

838 717,1

2 529 284,4

4 072 623,9

4 330 792,6

4 605 326,9

научные исследования ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

231 502,2

20 939,9

24 481,0

26 451,8

26 533,5

27 133,6

34 090,4

35 304,6

36 567,4

37 875,4

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

68 704 078,5

0,0

0,0

0,0

12 882 462,4

12 936 944,5

14 218 877,8

14 332 896,9

14 332 896,9

14 332 896,9

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

126 519 695,1

0,0

0,0

0,0

19 688 150,1

21 012 440,1

27 132 302,2

28 485 988,2

30 200 814,5

32 018 871,5

Подпрограмма 11. «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»

1 274 630,8

0,0

0,0

396 169,8

878 461,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

615 379,7

0,0

0,0

288 611,4

326 768,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

659 251,1

0,0

00

107 558,4

551 692,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан

659 251,1

0,0

0,0

107 558,4

551 692,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 12. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

34 550 697,4

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

6 015 617,4

5 855 056,6

3 800 260,0

3 800 260,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

34 550 697,4

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

6 015 617,4

5 855 056,6

3 800 260,0

3 800 260,0

бюджет Республики Татарстан, в том числе:

34 550 697,4

0,0

0,0

3 094 033,8

7 709 175,9

8 076 553,7

6 015 617,4

5 855 056,6

3 800 260,0

3 800 260,0

бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан

24 922 347,4

0,0

0,0

3 094 033,8

3 328 115,9

2 829 263,7

6 015 617,4

5 855 056,6

380 026,0

3 800 260,0

мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной НО «ИВФ» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 –
2020 годы

9 628 350,0

0,0

0,0

0,0

4 381 060,0

5 247 290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 13. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 – 2020 годы»

947 422,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315 807,6

315 807,6

315 807,6

0,0

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

549 505,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

183 168,4

183 168,4

183 168,4

0,0

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в том числе:

397 917,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132 639,2

132 639,2

132 639,2

0,0

бюджет Республики Татарстан

397 917,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132 639,2

132 639,2

132 639,2

0,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО,

429 182 516,9

35 523 483,8

42 757 396,3

50 194 271,7

53 978 453,5

54 344 233,0

63 155 829,8

64 576 105,3

64 652 743,5

66 619 607,7

в том числе:

федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке

13 786 939,3

4 485,2

2 327 823,7

3 062 563,7

2 701 279,1

2 064 829,1

2 288 705,3

682 234,1

655 019,1

471 850,7

бюджет Республики Татарстан с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

237 718 384,0

21 603 985,8

22 536 984,8

27 781 810,1

31 589 024,3

31 266 963,8

33 734 822,3

35 407 883,0

33 796 909,9

34 128 885,5

бюджет Республики Татарстан

79 568 564,2

5 660 285,2

4 299 389,0

8 256 404,5

12 321 925,6

11 686 474,7

12 099 758,5

13 477 620,4

11 766 706,3

11 997 198,3

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету ТФОМС РТ на реализацию преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему ОМС, и страховые взносы на ОМС неработающего населения, в том числе:

158 149 819,8

15 943 700,6

18 237 595,8

19 525 405,6

19 267 098,7

19 580 489,1

21 635 063,8

21 930 262,6

22 030 203,6

22 131 687,2

средства на ОМС неработающего населения

99 444 977,7

7 913 419,0

9 896 017,3

12 931 462,9

12 882 462,4

12 936 944,5

14 218 877,8

14 332 896,9

14 332 896,9

14 332 896,9

средства ОМС, планируемые к привлечению в установленном порядке

177 677 193,6

13 915 012,8

17 892 587,8

19 349 897,9

19 688 150,1

21 012 440,1

27 132 302,2

28 485 988,2

30 200 814,5

32 018 871,5

____________________________________________________

Документ32

Приложение № 2

к государственной программе

«Развитие здравоохранения

Республики Татарстан до 2020 года»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2018 № _______)

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы «Развитие здравоохранения

Республики Татарстан до 2020 года»



п/п

Наименование показателя

(индикатора)

Единица измерения

Значения показателей

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Программа развития здравоохранения Республики Татарстан

1.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

12,4

12,2

12,2

12,0

12,2

12,0

12,0

11,6

11,5

11,4

11,4

2.

Материнская смертность

на 100 тысяч родившихся живыми

13,8

10,7

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

8,8

8,8

8,8

8,8

3.

Младенческая смертность

на 1000 родившихся живыми

4,9

6,5

7,0

6,9

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

4,6

4,6

4.

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс.населения

750,9

666,3

665,0

660,0

655,0

650,0

645,0

640,0

635,2

630,4

643,3

5.

Смертность от дорожно-тран-спортных происшествий

на 100 тыс.населения

17,1

17,8

18,3

18,0

17,9

17,7

17,5

17,3

17,3

15,0

15,0

6.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс.населения

178,4

181,0

182,8

182,7

182,6

182,5

182,4

182,3

182,2

182,1

199,6

7.

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс.населения

8,2

6,9

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

8.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

9,6

9,7

9,6

9,6

9,5

9,4

9,3

9,2

9,1

9,0

9,0

9.

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

40,0

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

32,1

31,3

31,3

10.

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

процентов

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

21,0

11.

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс.населения

50,2

48,0

49,0

48,0

47,0

46,0

45,0

38,0

36,3

34,7

34,7

12.

Обеспеченность врачами

на 10 тыс.населения

38,9

36,2

29,2

29,1

29,5

28,7

28,7

28,6

28,6

28,6

28,6

13.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1/2,4

1/2,6

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/3,0

1/2,8

14.

Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан

процентов

86,3

103,1

126,2

133,5

145,1

140,9

180,0

200,0

200,0

200,0

200,0

15.

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан

процентов

63,6

64,5

73,4

76,7

85,7

83,2

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан

процентов

37,5

37,6

46,8

51,0

56,5

54,9

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,3

71,8

72,5

73,0

73,2

73,5

74,0

74,7

74,9

75,0

75,0

18.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

процентов

61,0

58,7

55,5

52,3

50,0

45,5

41,1

37,8

34,2

30,0

30,0

19.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс.населения соответствующего возраста

527,1

495,7

495,0

494,3

494,0

493,5

493,0

490,5

491,8

491,0

491,0

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

1.1.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году

процентов

0

0

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

1.2.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году

процентов

100

100

не менее 60

не менее 60

не менее 60

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

1.3.

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.метр)

процентов

24,0

23,5

23,4

23,3

23,2

23,2

23,1

23,0

22,9

22,8

22,8

1.4.

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

процентов

40,0

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

32,0

31,0

31,0

1.5.

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения

процентов

38,0

37,0

37,0

36,9

36,8

36,7

36,6

36,5

36,4

36,3

36,3

1.6.

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

70,0

70,0

69,0

68,0

67,0

66,0

65,0

64,0

63,0

62,0

62,0

1.7.

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процентов

39,5

39,5

39,5

39,4

39,3

39,2

39,1

39,0

38,9

38,8

38,8

1.8.

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

50,0

49,0

48,0

47,0

46,0

45,0

44,0

43,0

43,0

1.9.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях

процентов

54,1

54,2

54,3

54,4

54,5

54,6

54,8

55,0

55,2

55,5

58,9

1.10.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

63,3

62,7

63,9

64,8

64,9

65,1

68,4

68,5

68,6

68,7

68,7

1.11.

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс.населения

0,0

0,0

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1.12.

Заболеваемость корью

на 1 млн.населения

0,0

2,9

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1.13.

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс.населения

0,18

0,39

0,3

0,25

0,2

0,18

0,15

0,12

0,1

0,08

0,08

1.14.

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс.населения

0,18

0,03

0,17

0,15

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,05

0,05

1.15.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100 тыс.населения

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1.16.

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.17.

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.18.

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.19.

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.20.

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процентов

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

1.21.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процентов

86,0

86,5

86,8

87,1

87,4

87,7

88,0

88,3

88,6

88,9

88,9

1.21.1.

Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процентов

-

-

-

-

-

82,0 (базовый)

84,0

85,0

86,0

87,0

87,0

1.22.

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

12,0

12,0

11,9

11,8

11,8

11,6

11,6

11,5

11,4

11,2

11,2

1.23.

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процентов

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

1.24.

Смертность от самоубийств

на 100 тыс.населения

22,2

17,6

17,6

17,5

17,5

17,4

17,4

17,3

17,3

17,2

17,2

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации

2.1.

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

42,0

41,0

43,0

48,1

52,5

56,9

61,5

66,0

70,3

75,0

75,0

2.2.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процентов

23,0

30,0

32,0

33,0

35,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,0

44,0

2.2.1.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

процентов

-

-

-

-

-

28,3

(базовый)

21

22

23

24

24

2.3.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

61,3

62,3

62,5

63,0

63,2

63,5

63,7

64,3

64,4

64,5

64,5

2.4.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

13,6

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,5

2.5.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более
2 лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

9,0

9,1

9,2

9,3

9,5

9,7

9,8

9,9

10,0

10,1

10,1

2.6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

13,6

13,7

13,8

13,9

14,0

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,5

2.7.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более
2 лет

на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,8

10,0

10,0

2.7.1.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток

процентов

-

-

-

-

-

73,6

(базовый)

76,7

79,7

82,8

86,1

86,1

2.8.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

21,4

20,6

20,4

20,42

20,27

20,19

20,07

20,04

20,06

20,0

20,0

2.9.

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс.населения

302,2

282,6

281,8

280,9

279,6

278,0

276,3

274,4

272,3

270,6

270,6

2.10.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс.населения

230,2

214,6

218,2

225,6

242,6

260,6

245,6

260,0

250,0

245,0

269,2

2.10.1.

Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации

процентов

-

-

-

-

-

-

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

2.11.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процентов

53,3

53,5

53,8

53,9

54,1

54,3

54,5

54,7

54,9

55,0

57,6

2.12.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процентов

29,2

28,5

28,0

27,5

27,2

26,0

24,7

23,5

22,2

21,0

26,8

2.13.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процентов

81,4

83,0

85,0

85,5

86,4

87,2

88,1

89,0

89,5

90,0

89,0

2.14.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процентов

2,6

3,4

3,4

3,4

3,38

3,35

3,32

3,32

3,3

3,3

3,3

2.15.

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

3.1.

Объем финансирования немедицинских услуг, переведенных на аутсорсинг, от объема финансирования Программы государственных гарантий

процентов

2

2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

3

3

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка

4.1.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процентов

нет

данных

60,4

65,0

70,0

73,0

75,0

78,0

80,0

82,0

85,0

85,0

4.2.

Охват неонатальным скринингом

процентов

99,1

98,0

98,0

98,1

98,2

98,3

98,4

98,5

98,5

98,5

98,5

4.3.

Охват аудиологическим скринингом новорожденных

процентов

97,0

97,1

97,2

97,3

97,4

97,5

97,6

97,8

97,9

98,0

98,0

4.4.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

1,7

3,1

3,3

3,0

3,0

2,9

2,85

2,8

2,75

2,7

2,7

4.5.

Смертность детей 0 – 17 лет

случаев на 100 000 насе-ления соответствующего возраста

70,0

80,0

80,0

80,0

79,5

79,0

78,5

78,0

78,0

78,0

78,0

4.6.

Больничная летальность детей

процентов

0,16

0,23

0,23

0,22

0,22

0,21

0,21

0,2

0,2

0,19

0,19

4.7.

Первичная инвалидность у детей

на 10 тыс.детей соответствующего возраста

21,9

23,2

23,1

23,0

22,9

22,9

22,9

22,8

22,8

22,8

22,8

4.8.

Результативность мероприятий по профилактике абортов (доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности)

процентов

нет данных

2,1

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

13,0

15,0

15,0

4.9.

Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

процентов

94,0

95,0

96,4

96,8

97,2

97,6

98,0

98,4

98,8

99,0

99,0

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

5.1.

Охват санаторно-курортным лечением пациентов

процентов

3,5

8,0

10,0

15,0

17,0

21,0

25,0

30,0

40,0

45,0

45,0

5.2.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

процентов

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

25,0

25,0

5.3.

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процентов

60,0

70,0

76,0

77,0

78,0

80,0

82,0

83,0

84,0

85,0

85,0

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

6.1.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек/100 тысяч взрослого населения

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6.2.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек/100 тысяч детского населения

0,0

0,27

0,54

0,67

1,01

1,28

1,64

1,86

2,08

2,43

2,43

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

7.1.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в го-сударственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

человек

7253,0

8575,0

8580,0

8590,0

8600,0

8610,0

8620,0

8630,0

8640,0

8650,0

8650,0

7.2.

Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования

человек

912,0

916,0

920,0

930,0

940,0

950,0

960,0

970,0

980,0

990,0

990,0

7.3.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в го-сударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования

человек

1268,0

1272,0

1311,0

1320,0

1330,0

1340,0

1350,0

1360,0

1370,0

1380,0

1380,0

7.4.

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в го-сударственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования

человек

12835,0

12712,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

12530,0

7.5.

Количество созданных экспериментальных операционных с использованием животных

единиц

0,0

1,0

1,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

7.6.

Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

человек

85,0

159,0

160,0

160,0

170,0

180,0

190,0

200,0

210,0

220,0

220,0

7.7.

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации

процентов

64,0

69,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.8.

Доля аккредитованных специалистов

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

80,0

7.9.

Количество разработанных профессиональных стандартов

единиц

0,0

0,0

10,0

40,0

46,0

1,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

8.1.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

процентов

99,999

99,998

99,998

99,998

99,998

99,999

99,999

99,999

99,999

99,999

99,999

8.2.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.2.1.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

процентов

-

-

-

-

-

1 (базовый)

1

1

1

1

1

Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

9.1.

Процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами

процентов

5

5

7

10

15

50

70

90

95

95

95

Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования субъектов Российской Федерации (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации)

10.1.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,3

71,8

72,5

73,0

73,2

73,5

74,0

74,7

74,9

75,0

75,0

10.2.

Смертность от всех причин

на 1000 населения

12,4

12,2

12,2

12,0

12,2

12,0

12,0

11,6

11,5

11,4

11,4

10.3.

Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

кВт х ч/кв.метр

-

-

-

59,0 (базовый)

57,2

55,5

53,9

52,4

51,0

49,9

49,9

10.4.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан

Гкал/кв.метр

-

-

-

0,2

(базовый)

0,2

0,19

0,19

0,19

0,18

0,18

0,18

10.5.

Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан

куб.метров/человека

-

-

-

46

(базовый)

45,5

45

44,5

44

43,5

43

43

10.6.

Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан

куб.метров/человека

-

-

-

21

(базовый)

20,5

20

19,5

19

18,5

18

18

10.7.

Удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан

куб.метров/человека

-

-

-

1006 (базовый)

1005

1004

1003

1002

1001

1000

1000

10.8.

Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

0 (базовый)

0

2

5

9

14

20

20

Подпрограмма 11. Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра

11.1.

Материнская смертность

случаев на 100 тысяч родившихся живыми

13,8

10,7

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

8,8

8,8

8,8

8,8

11.2.

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

4,9

6,5

7,0

6,9

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

4,6

4,6

11.3.

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

1,7

3,1

3,3

3,0

3,0

2,9

2,85

2,8

2,75

2,7

2,7

11.4.

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

процентов

нет данных

46,5

50,0

50,0

52,0

55,0

60,0

70,0

70,0

70,0

70,0

11.5.

Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в перинатальных центрах

процентов

нет данных

65,0

65,3

65,3

66,5

70,0

73,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Подпрограмма 12. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

12.1.

Доля государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения

процентов

61,0

58,7

55,5

52,3

50,0

45,5

41,1

37,8

34,2

30,0

30,0

Подпрограмма 13.  Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан 

в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»

13.1.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

71,3

71,8

72,5

73,0

73,2

73,5

74,0

74,7

74,9

75,0

75,0

13.2.

Младенческая смертность

на 1000 родившихся живыми

4,9

6,5

7,0

6,9

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

4,6

4,6

13.3.

Доля детских поликлиник  и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, дооснащенных  медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018
№ 92н

процентов

-

-

-

-

-

-

-

5,0

20,0

95,0

95,0

13.4.

Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 – 17 лет

процентов

-

-

-

-

-

-

-

53,0

53,5

54,0

54,0

13.5.

Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

процентов

-

-

-

-

-

-

-

1,85

1,9

2,0

2,0

13.6.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Татарстан, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н

процентов

-

-

-

-

-

-

-

5,0

20,0

95,0

95,0

_____________________________________________________________________

[*]Дополнительная потребность в финансировании подпрограммы представлена в приложении № 1а к Программе.

Список использованных сокращений.

[1] Классификация медицинских изделий формируется в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 03.10.2018
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать