Основная информация
Дата опубликования: | 30 июля 2018г. |
Номер документа: | RU89000201800915 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 г. № 801-П
г. Салехард
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П
В целях приведения государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы» в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 июля 2018 года № 801-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П
1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. В пункте 2 слова «Бучкову Т.В.» заменить словами «, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в социальной сфере».
4. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:
4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.2. в паспорте Государственной программы:
4.2.1. в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.2.2. в пункте 8 позиции, касающейся Подпрограмм, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.2.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
6 926 102,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 5 700,0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к
утверждению – 6 926 102,0
(в том числе средства федерального
бюджета– 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 853 437,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
853 437,0
0,0
2015 год – 839 179,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)
839 179,0
0,0
2016 год – 874 096,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)
874 096,0
0,0
2017 год – 883 078,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
883 078,0
0,0
2018 год – 884 417,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
884 417,0
0,0
2019 год – 863 965,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
863 965,0
0,0
2020 год – 863 965,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
863 965,0
0,0
2021 год – 863 965,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
863 965,0
0,0
»;
4.2.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
реализация Государственной программы позволит достичь следующих результатов:
- повышение уровня вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа в деятельность общественных объединений до 16 %;
- увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до 6%;
- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 31 450 человек;
- рост количества предприятий в сфере туризма Ямало-Ненецкого автономного округа до 1 265 единиц;
- увеличение количества туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 5 единиц
»;
4.3. в абзаце девятом раздела II цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.4. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.5. в подпрограмме «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»:
4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2 956 081,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 2 956 081,0
(в том числе
средства федерального бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 499 224,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
499 224,0
0,0
2015 год – 493 490,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
493 490,0
0,0
2016 год – 517 924,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
517 924,0
0,0
2017 год – 511 947,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
511 947,0
0,0
2018 год – 248 713,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
248 713,0
0,0
2019 год – 228 261,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
228 261,0
0,0
2020 год – 228 261,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
228 261,0
0,0
2021 год – 228 261,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
228 261,0
0,0
»;
4.5.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
1. Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе.
2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях).
3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью.
4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки.
5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью.
6. Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета.
7. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику.
8. Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи.
9. Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства.
10. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа.
11. Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа.
12. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)
»;
4.5.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:
- увеличение доли детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%;
- сохранение стабильности проявления электоральной культуры молодежью автономного округа на уровне 80%;
- увеличение количества участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью до 138 человек;
- увеличение количества специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки, до 86 человек;
- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 31 ед.;
- обеспечение введения (содержания) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики;
- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в социальную практику, до 6,7%;
- увеличение количества граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи, до 1300 человек;
- увеличение количества проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства, до 12 единиц;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа, до 600 человек;
- рост количества молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа до 7 единиц;
- увеличение количества молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных), до 290 человек
»;
4.5.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1 (всего)
2 956 081,0
499 224,0
493 490,0
517 924,0
511 947,0
248 713,0
228 261,0
228 261,0
228 261,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
2 956 081,0
499 224,0
493 490,0
517 924,0
511 947,0
248 713,0
228 261,0
228 261,0
228 261,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 300 758,0
123 678,0
170 799,0
190 075,0
184 854,0
164 777,0
155 525,0
155 525,0
155 525,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
3 982,0
0,0
1150,0
1160,0
1672,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
220 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
6
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*
433 526,0
74 984,0
69 642,0
70 890,0
79 246,0
34 691,0
34 691,0
34 691,0
34 691,0
7
Основное мероприятие 1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и содействие профессиональному самоопределению молодежи
1 468 971,0
93 634,0
103 806,0
170 971,0
167 064,0
248 713,0
228 261,0
228 261,0
228 261,0
8
1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей
29 246,0
8 974,0
7 979,0
5 821,0
1 196,0
1 319,0
1 319,0
1 319,0
1 319,0
9
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
29 246,0
8 974,0
7 979,0
5 821,0
1 196,0
1 319,0
1 319,0
1 319,0
1 319,0
10
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
17 964,0
6 550,0
6 960,0
4 454,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
1.2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив
103 451,0
9 283,0
14 927,0
14 208,0
14 153,0
12 720,0
12 720,0
12 720,0
12 720,0
12
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
103 451,0
9 283,0
14 927,0
14 208,0
14 153,0
12 720,0
12 720,0
12 720,0
12 720,0
13
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
8 609,0
1 630,0
2 927,0
2 029,0
2 023,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
1.3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики
14 241,0
2 904,0
854,0
1 129,0
1 534,0
1 955,0
1 955,0
1 955,0
1 955,0
15
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
14 241,0
2 904,0
854,0
1 129,0
1 534,0
1 955,0
1 955,0
1 955,0
1 955,0
16
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
643,0
643,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
1.4. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики
9 195,0
1 187,0
902,0
674,0
1 124,0
1 327,0
1 327,0
1 327,0
1 327,0
18
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
9 195,0
1 187,0
902,0
674,0
1 124,0
1 327,0
1 327,0
1 327,0
1 327,0
19
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
1.5. Развитие молодежного движения, социально-досуговой работы с детьми и молодежью (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)
1 079 978,0
71 286,00
79 144,0
149 139,0
149 057,0
164 777,0
155 525,0
155 525,0
155 525,0
21
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
1 079 978,0
71 286,00
79 144,0
149 139,0
149 057,0
164 777,0
155 525,0
155 525,0
155 525,0
22
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 079 978,0
71 286,00
79 144,0
149 139,0
149 057,0
164 777,0
155 525,0
155 525,0
155 525,0
23
1.6. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи
1 540,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385,0
385,0
385,0
385,0
24
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
1 540,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385,0
385,0
385,0
385,0
25
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26
1.7. Создание организационных механизмов для обеспечения занятости молодежи автономного округа (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)
220 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
27
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
220 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
28
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
220 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
29
1.8. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов
11 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 200,0
0,0
0,0
0,0
30
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
11 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 200,0
0,0
0,0
0,0
31
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*
265 155,0
37 492,0
34 821,0
27 927,0
26 151,0
34 691,0
34 691,0
34 691,0
34 691,0
32
Основное мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (справочно: на период действия с 2014 по 2017 годы)
1 487 110,0
405 590,0
389 684,0
346 953,0
344 883,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33
2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
(справочно: на период действия
с 2014 по 2017 годы)
1 487 110,0
405 590,0
389 684,0
346 953,0
344 883,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
(справочно: на период действия
с 2014 по 2017 годы)
1 487 110,0
405 590,0
389 684,0
346 953,0
344 883,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
(справочно: на период действия
с 2014 по 2017 годы)
193 563,0
43 569,0
81 768,0
34 453,0
33 773,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
(справочно: на период действия
с 2014 по 2017 годы)
3 982,0
0,0
1150,0
1160,0
1 672,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
(справочно: на период действия
с 2014 по 2017 годы)
168 371,0
37 492,0
34 821,0
42 963,0
53 095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
4.5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Сведения о показателях Подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика по расчету показателей Подпрограммы 1
Таблица 1-1
1. Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества детей и молодежи – участников мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, проживающих в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Ддм = Удм / ОКдм * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет – участников мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности
Удм
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, проживающих в автономном округе
ОКдм
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, Окружной Молодежный Центр, Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и автономному округу, органы по делам молодежи муниципальных образований в автономном округе
Таблица 1-2
2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, принявших участие в голосовании, к числу избирателей в возрасте 18 – 30 лет, включенных в списки избирателей
Алгоритм формирования показателя
УЭК = Чи / Чви * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное число избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, принявших участие в голосовании
Чи
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, включенных в списки избирателей
Чви
Источник информации для расчета (определения) показателя
Избирательная комиссия автономного округа
Таблица 1-3
3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества участников проведенных методических мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников методических мероприятий
КУмм
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, Окружной Молодежный Центр
Таблица 1-4
4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора определяется путем суммирования количества участников курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов
КУпк
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Таблица 1-5
5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку за текущий год
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку
КУрп
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Таблица 1-6
6. Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение
(содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Отражает долю использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченный за счет средств окружного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Дмо=Кфмо/Кпмо*100
Наименование и определение
базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета
Дмо
Перевыполне-ние планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Фактический объем субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, использованный муниципальным образованием в автономном округе в текущем финансовом году
Кфмо
Объем средств субсидии, направленный на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, предоставленный муниципальному образованию в автономном округе в текущем финансовом году
Кпмо
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, органы по делам молодежи и туризма муниципальных образований в автономном округе
Таблица 1-7
7. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества участников мероприятий в возрасте от 14 до 30 лет и участников добровольческих (волонтерских) объединений, действующих в автономном округе, к общему количеству молодежи данной возрастной группы.
К мероприятиям по включению в социальную практику в рамках Подпрограммы 3 относятся проведение профильных образовательных бизнес-смен, молодежных школ предпринимательства, внедрение методик профориентации, организация конкурсов профмастерства работающей молодежи, организация мероприятий по развитию движения молодежных трудовых отрядов, развитие молодежного общественного движения по социально значимым направлениям деятельности
Алгоритм формирования показателя
УВм = Ум / ОКм * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество участников мероприятий (по вовлечению в социальную практику) в возрасте от 14 до 30 лет
Ум
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30
ОКм
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты органов по делам молодежи автономного округа, департамента молодежной политики и туризма автономного округа, Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и автономному округу
Таблица 1-8
8. Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества человек, которым предоставлена услуга по информационно-методическому обеспечению профессиональной ориентации молодежи
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество человек, охваченных информационно-методическим обеспечением
ОГ
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Государственное автономное учреждение автономного округа «Молодежный центр технологий занятости» (далее –Молодежный центр)
Таблица 1-9
9. Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества мероприятий, проведенных за отчетный период, по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество мероприятий, проведенных за отчетный период, по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Кпс
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр
Таблица 1-10
10. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества участников мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Ку = Σ Кум
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников мероприятий
Кум
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр
Таблица 1-11
11. Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества молодежных трудовых отрядов, состоящих из молодежи автономного округа и осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество молодежных трудовых отрядов
Мто
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр, департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Таблица 1-12
12. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества молодежи автономного округа – участников молодежных трудовых отрядов, действующих на территории автономного округа, на территории других субъектов Российской Федерации и международных трудовых отрядов
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество молодежи автономного округа, задействованной в работе трудовых отрядов
ЗМао
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр, департамент молодежной политики и туризма автономного округа
»;
4.5.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Подпрограмме 1
1. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Подпрограмме 1, за исключением субсидии
из окружного бюджета, предоставляемой бюджетам муниципальных
образований в автономном округе в соответствии
с подразделом 2 настоящего раздела
1.1. Настоящий подраздел устанавливает механизм предоставления и методику распределения субсидий, предоставляемых в рамках Подпрограммы 1, с целью софинансирования мероприятий, реализуемых за счет средств бюджетов муниципальных образований в автономном округе (далее – муниципальные образования) и направленных на развитие молодежного движения, проведение целенаправленной социально-досуговой работы с детьми и молодежью, а также на организацию временной занятости молодежи, развитие молодежного трудового движения, молодежного предпринимательства, что соответствует целям Подпрограммы 1, за исключением субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, направленных на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в том числе на приобретение основных средств для функционирования данных учреждений из окружного бюджета, предоставляемой бюджетам муниципальных образований в соответствии с подразделом 2 настоящего раздела.
1.2. Условиями предоставления межбюджетных субсидий являются:
- наличие муниципальной программы (подпрограммы), соответствующей целям и задачам Подпрограммы 1;
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий соответствующей муниципальной программы (подпрограммы);
- соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации (в том числе требований статей 92.1, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по соблюдению предельного размера дефицита местного бюджета и объема муниципального долга) и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- возврат муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
Межбюджетная субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по следующим вопросам местного значения: организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
1.3. Распределение средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию Подпрограммы 1, осуществляется посредством конкурсного отбора на основании представленных муниципальными образованиями заявок. Каждая заявка муниципального образования рассматривается и оценивается отдельно.
Объявление о начале конкурса размещается на официальном интернет-сайте департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Отбор муниципальных образований для осуществления конкурсного распределения средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию Подпрограммы 1, осуществляется комиссией по конкурсному отбору программных мероприятий департамента молодежной политики и туризма автономного округа (далее – конкурс, комиссия). Порядок образования и организации работы комиссии утверждается приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Муниципальные образования для участия в реализации мероприятий Подпрограммы 1 до 01 июля текущего финансового года представляют в комиссию заявку на очередной финансовый год для участия в конкурсном отборе программных мероприятий, форма которой утверждается приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа (далее – заявка), с приложением документов, перечень которых утвержден приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Заявки подаются посредством системы электронного документооборота, электронной почты или факсимильной связи и регистрируются в департаменте молодежной политики и туризма автономного округа в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря 2016 года № 1150-П «Об Инструкции по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» в день поступления с указанием времени приема заявки.
Оригиналы заявки и документов к ней в дальнейшем направляются в адрес департамента молодежной политики и туризма автономного округа почтовой связью.
Муниципальное образование вправе внести изменения в свою заявку или отозвать ее, направив в адрес департамента молодежной политики и туризма автономного округа соответствующее письменное уведомление до истечения установленного срока подачи заявок.
Заявки, полученные после даты окончания подачи заявок, не допускаются к участию в конкурсе.
Заявки и прилагаемые к ним документы, представленные муниципальным образованием на конкурс, независимо от его результатов возврату муниципальным образованиям не подлежат.
До 01 августа текущего года комиссия осуществляет проверку заявок на очередной финансовый год и представленных документов на соответствие их требованиям, установленным приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа, и принимает решение о допуске муниципального образования к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Решение оформляется соответствующим протоколом, в котором указываются муниципальные образования, допущенные к участию в конкурсе, и муниципальные образования, которым отказано в допуске к участию в конкурсе, с обязательным указанием причин такого отказа. Данное решение носит рекомендательный характер для департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в случаях:
а) несоблюдения муниципальным образованием обязательных условий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего подраздела;
б) представления муниципальным образованием неполных или недостоверных сведений.
В случае отказа в допуске к конкурсу департамент молодежной политики и туризма автономного округа в течение 5 рабочих дней после принятия комиссией соответствующего решения направляет муниципальному образованию уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием причины отказа.
Заявки муниципальных образований, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются комиссией в соответствии с критериями, утверждёнными данным подразделом, с присвоением соответствующих баллов в оценочном листе по форме, утверждаемой приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Результаты оценки отражаются секретарем комиссии в оценочном листе по каждому проекту (мероприятию) муниципального образования.
Отбор заявок осуществляется комиссией на основании их оценки по следующим критериям:
- размер предлагаемого софинансирования реализации проекта (мероприятия) из бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников (свыше 50% – 3 балла; от 21 до 50% включительно – 2 балла; от 10 до 20% включительно – 1 балл; менее 10% – 0 баллов);
- актуальность реализуемого мероприятия (проекта) соответствует целям и задачам Подпрограммы 1 – 5 баллов; мероприятие (проект) не соответствует целям и задачам Подпрограммы 1 – 0 баллов);
- инновационный подход, оригинальность идеи проекта (мероприятия) (в проекте (мероприятии) присутствуют инновационные элементы – 1 балл; в проекте (мероприятии) отсутствуют инновационные элементы – 0 баллов);
- уровень вовлеченности детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет и целевой группы муниципального образования в реализацию проекта (мероприятия) (свыше 80 – 4 балла; от 41 до 80 человек включительно – 3 балла; от 20 до 40 человек включительно – 2 балла; менее 20 человек – 1 балл);
- полнота реализации проектов (мероприятий) в предыдущие годы, отсутствие возвратов неиспользованных бюджетных ассигнований (свыше 80% – 3 балла; от 41 до 80% включительно – 2 балла; от 10 до 40% включительно – 1 балл; менее 10% – 0 баллов; проекты (мероприятия) не реализовывались – 1 балл);
- отсутствие нецелевого использования межбюджетных субсидий, получаемых в предыдущие годы (факты нецелевого использования межбюджетных субсидий не выявлялись – 2 балла; факты нецелевого использования межбюджетных субсидий выявлялись – 0 баллов);
- соответствие представленной сметы расходов целям и задачам мероприятия (от 81 до 100% – 3 балла; от 51 до 80% включительно – 2 балла; от 20 до 50% включительно – 1 балл; менее 20% – 0 баллов).
1.4. Каждый критерий, указанный в пункте 1.3 настоящего подраздела, оценивается по баллам в соответствии с максимальным/минимальным значением.
Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки. Ранжирование заявок осуществляется в порядке убывания набранных баллов с присвоением соответствующего места.
В случае равенства набранных муниципальными образованиями суммарных баллов преимущество отдается муниципальному образованию, заявка которого зарегистрирована ранее.
Если на участие в конкурсе подана одна заявка, комиссия рассматривает представленную заявку и принимает решение о соответствии/несоответствии заявки единственного участника и прилагаемых к ней документов предъявляемым требованиям. Данное решение носит рекомендательный характер для департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
В случае соответствия заявки единственного участника конкурса и прилагаемых к ней документов предъявляемым требованиям комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и о предоставлении субсидии единственному участнику конкурса.
Решение комиссии об определении получателей субсидии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, носит рекомендательный характер и оформляется соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.
Решение об определении получателей субсидии принимается департаментом молодежной политики и туризма автономного округа на основании протокола заседания комиссии в течение 3 рабочих дней с момента оформления протокола и оформляется приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Результаты конкурса в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии публикуются на официальном интернет-сайте департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
1.5. Общий объем субсидий не может превышать объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, и зависит от финансовых возможностей окружного бюджета на соответствующий финансовый год.
Общий объем субсидии рассчитывается по формуле:
Vn = Pm *∑KU*КОВ,
где:
Vn – объем средств на очередной финансовый год на реализацию всех мероприятий Подпрограммы 1;
Pm – средняя стоимость одной заявки (мероприятия) Подпрограммы 1, которая устанавливается приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа;
KU – сумма коэффициентов участия муниципальных образований;
KOB – коэффициент участия автономного округа в финансировании мероприятий за счет средств окружного бюджета при формировании окружного бюджета на очередной финансовый год.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по Подпрограмме 1 определяется по формуле:
Si = Vn*KUi/∑KU
где:
KUi – коэффициент участия i-муниципального образования, который устанавливается приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
В случае индексации или оптимизации расходов окружного бюджета на текущий или очередной финансовый год допускается корректировка коэффициента i-муниципального образования в сторону его увеличения или уменьшения, который устанавливается приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Значение предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета округляется до целого числа в сторону увеличения, при этом максимальное его значение 99%, то есть объем финансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не может быть менее 1 % в соответствии с локальным правовым актом (приказом) департамента финансов автономного округа, который утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.
1.6. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа ежегодно на основании приказа департамента молодежной политики и туризма автономного округа об определении получателей субсидии до 01 марта очередного финансового года заключает соглашение о выполнении мероприятий Государственной программы автономного округа за счет средств окружного бюджета, передаваемых бюджету муниципального образования в форме межбюджетных субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, с муниципальными образованиями, прошедшими отбор по итогам конкурсного распределения средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы 1.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа на основании заявки муниципального образования на предоставление субсидий по форме, утвержденной приложением № 5 к настоящей Государственной программе, осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность муниципального образования на дату совершения платежа пропорционально объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования.
Соглашение должно содержать следующие положения:
1) общий объем расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего расходного обязательства за счет средств местного бюджета;
2) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям показателей Подпрограммы 1, и обязательства муниципального образования по их достижению;
3) обязательства муниципального образования по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств окружного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
4) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство данного муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
6) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;
8) обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую потребность муниципального образования на дату совершения платежа;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа издает локальные правовые акты (приказы), утверждающие форму соглашения.
Соглашения заключаются на очередной финансовый год в соответствии с утвержденной формой.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Государственной программы, Подпрограммы 1, а также в случае изменения размера субсидии на основании соответствующего нормативного правового акта автономного округа.
1.7. Порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления (расходования) субсидий (сроки и форма) определяется в соответствии с соглашением.
Муниципальное образование представляет департаменту молодежной политики и туризма автономного округа следующие документы:
1) сметы расходов по мероприятиям Подпрограммы 1, финансируемым за счет средств окружного бюджета, утвержденные руководителями уполномоченных органов сферы молодежной политики автономного округа (далее – смета). Смета оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящей Государственной программе;
2) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным:
- заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии (далее - заявка по Подпрограмме 1). Заявка по Подпрограмме 1 оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей Государственной программе;
- отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии, за текущий месяц (далее – отчет). Отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Государственной программе;
3) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
- отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии, за отчетный квартал. Отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Государственной программе с пояснительной запиской об исполнении мероприятий Подпрограммы 1 по форме, предусмотренной приложением № 10 настоящей Государственной программе;
- реестры первичных документов по выполнению мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии, за отчетный квартал (далее – реестр). Реестр первичных документов по Подпрограмме 1 оформляется в соответствии с приложением № 7 к настоящей Государственной программе;
- сведения о выполнении муниципальной программы (подпрограммы), аналогичной Подпрограмме 1, представляются по форме согласно приложению № 8 к настоящей Государственной программе с пояснительной запиской о результатах выполнения программных мероприятий в натуральных показателях;
4) до 20 сентября текущего года – ожидаемую оценку исполнения Подпрограммы 1, реализуемой на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии. Ожидаемая оценка по исполнению Подпрограммы 1 оформляется в соответствии с приложением № 9 к настоящей Государственной программе;
5) до 25 декабря текущего года:
- отчет за текущий год с приложением пояснительной записки об исполнении мероприятий Подпрограммы 1. Отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Государственной программе с пояснительной запиской об исполнении мероприятий Подпрограммы 1 по форме, предусмотренной приложением № 10 к настоящей Государственной программе;
- реестр первичных документов по выполнению мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии, за текущий год. Реестр первичных документов по Подпрограмме 1 оформляется в соответствии с приложением № 7 к настоящей Государственной программе;
- сведения о выполнении муниципальной программы (подпрограммы), аналогичной Подпрограмме 1, – по форме согласно приложению № 8 к настоящей Государственной программе с пояснительной запиской о результатах выполнения программных мероприятий в натуральных показателях.
1.8. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа:
а) доводит до муниципальных образований уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств из средств окружного бюджета на текущий финансовый год, выделенных на финансирование муниципальной программы (подпрограммы);
б) перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств в установленном порядке на счета, открытые территориальным органом федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы автономного округа для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований;
в) осуществляет контроль целевого и эффективного использования средств окружного бюджета, выделенных бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальной программы (подпрограммы).
Муниципальное образование:
а) обеспечивает финансирование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за счет средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования, и средств, поступивших из окружного бюджета;
б) отражает поступления средств окружного бюджета в доходной части бюджета муниципального образования и перечисляет их на финансирование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
в) обеспечивает исполнение мероприятий Подпрограммы 1 в сроки, установленные соглашением;
г) в 7-дневный срок после принятия бюджета направляет в адрес департамента молодежной политики и туризма автономного округа информацию об администраторах доходов бюджета муниципального образования по реализации мероприятий Подпрограммы 1.
1.9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом молодежной политики и туризма автономного округа, исходя из достижения муниципальным образованием установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии в соответствии со следующими показателями Государственной программы и Подпрограммы 1:
а) показатель 1.1.1 «Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе»;
б) показатель 1.3.3 «Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью»;
в) показатель 1.4.1 «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику».
Показателями результативности использования субсидии являются:
- увеличение доли детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности в муниципальном образовании;
- рост числа учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью;
- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в социальную практику (мероприятия по развитию трудовой и экономической деятельности) в муниципальном образовании.
В случае если в текущем финансовом году муниципальным образованием не достигнуты значения показателей результативности использования межбюджетной субсидии, объем межбюджетной субсидии местному бюджету на очередной финансовый год подлежит сокращению из расчета 1% планируемого объема межбюджетной субсидии за каждый процент недостижения значений показателей, установленных подпунктами «а», «б», «в» пункта 1.9 настоящего раздела, при осуществлении конкурсного распределения и предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год.
1.10. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в котором предоставляется субсидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчета в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в окружной бюджет, определяется в соответствии с пунктом 11 Порядка о формировании, предоставлении и распределении субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
1.11. К муниципальному образованию в случае нарушения им условий предоставления субсидии, а также в случае ее нецелевого использования применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 1.11 настоящего подраздела, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
1.12. Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных образований в окружной бюджет в соответствии с пунктом 1.11 настоящего подраздела, осуществляются по предложению субъекта бюджетного планирования в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.13. Не использованный на 01 января очередного года остаток субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета органами муниципальных образований, за которыми в соответствии с законодательными актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.14. В соответствии с решением департамента молодежной политики и туризма автономного округа о наличии потребности в не использованном на 01 января очередного года остатке субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в очередном финансовом году в бюджет муниципального образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий.
1.15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется департаментом молодежной политики и туризма автономного округа и органами, наделенными полномочиями на осуществление финансово-бюджетного контроля.
2. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований, направленных
на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в том числе на приобретение основных средств для функционирования данных учреждений
2.1. Настоящий подраздел устанавливает механизм предоставления и методику распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств муниципального образования, возникающих при создании необходимых условий, направленных на развитие молодежного движения, проведение целенаправленной социально-досуговой работы с детьми и молодежью, а также на организацию временной занятости молодежи, развитие молодежного трудового движения, молодежного предпринимательства, что соответствует целям Подпрограммы 1.
2.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, направленных на введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в том числе на приобретение основных средств.
Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения – организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Средства субсидии могут быть направлены на компенсацию произведенных кассовых расходов, связанных с введением (содержанием) вновь вводимой сети муниципальных учреждений (организаций), осуществленных за счет средств бюджета муниципального образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.
2.3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
2.4. Условием предоставления межбюджетных субсидий является:
а) перечень мероприятий, утверждённых муниципальным правовым актом, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов автономного округа, на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидий.
б) наличии в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, и порядок определения уровня софинансирования указанных расходных обязательств;
в) возврат муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
Муниципальные образования до 15 июля текущего года представляют сведения о планируемых к принятию в очередном финансовом году расходных обязательств муниципального образования, направленных на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в том числе на приобретение основных средств для функционирования данных учреждений, и заявку с приложением следующих документов (сведений):
а) документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объекта сферы молодежной политики для функционирования муниципальных учреждений (выписка из Единого государственного реестра недвижимости);
б) документов, подтверждающих стоимость планируемого к приобретению объекта сферы молодежной политики;
в) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии с приложением расчетов;
г) копий муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, предусматривающих введение (содержание) вновь вводимой сети муниципальных учреждений, в том числе приобретение основных средств для функционирования данных учреждений;
д) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств в бюджете муниципального образования на софинансирование расходов на введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений, в том числе на приобретение основных средств для функционирования данных учреждений за счет средств местного бюджета в текущем финансовом году.
2.5. Критериями отбора муниципального образования для предоставления субсидии являются:
1) наличие вновь введенного объекта сферы молодежной политики для функционирования муниципальных учреждений;
2) представление муниципальными образованиями документов, соответствующих условию, указанному в пункте 2.4 настоящего подраздела;
3) наличие у муниципального образования потребности в приобретении основных средств для функционирования муниципальных учреждений.
2.6. Объем субсидии, предоставляемый бюджету i-го муниципального образования (Si), определяется по формуле:
Si = Кi * V,
где:
Кi –– коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета;
V – сумма фактической потребности на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего подраздела.
2.7. Общий объем субсидии, предоставляемый бюджетам муниципальных образований, определяется в соответствии с Законом об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период после согласования с департаментом финансов автономного округа и определяется по формуле:
V = ∑ Si
2.8. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа в течение 2 месяцев с момента получения заявки и документов, указанных в пункте 2.4 настоящего подраздела, формирует перечень получателей субсидии, соответствующих условиям и критериям отбора, предусмотренным пунктами 2.4, 2.5 настоящего подраздела, и готовит проект нормативного правового акта Правительства автономного округа, устанавливающий распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований.
2.9. Субсидия предоставляется на основании заключаемого между департаментом молодежной политики и туризма автономного округа и муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в месячный срок с момента вступления в силу нормативного правового акта Правительства автономного округа, устанавливающего распределение данных субсидий между муниципальными образованиями.
2.10. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа на основании заявки муниципального образования на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 5 к настоящей Государственной программе, осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность муниципального образования на дату совершения платежа пропорционально объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования.
Соглашение должно содержать следующие положения:
1) общий объем расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего расходного обязательства за счет средств местного бюджета;
2) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям показателей Подпрограммы 1, и обязательства муниципального образования по их достижению;
3) обязательства муниципального образования по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств окружного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
4) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство данного муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
6) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;
8) обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую потребность муниципального образования на дату совершения платежа;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа издает локальные правовые акты (приказы), утверждающие форму соглашения.
Соглашения заключаются на текущий финансовый год в соответствии с утвержденной формой.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Государственной программы, Подпрограммы 1, а также в случае изменения размера субсидии на основании соответствующего нормативного правового акта автономного округа.
2.11. Порядок и форма представления отчетности об исполнении условий предоставления (расходования) субсидий (сроки и форма) определяется соглашением.
2.12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом молодежной политики и туризма автономного округа, исходя из достижения муниципальным образованием установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с показателем Государственной программы и Подпрограммы 1 «Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета».
2.13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент молодежной политики и туризма автономного округа отчеты о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, утвержденной соглашением.
2.14. К муниципальному образованию в случае нарушения им условий предоставления субсидии, а также в случае ее нецелевого использования применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего подраздела, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
2.15. Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных образований в окружной бюджет в соответствии с пунктом 2.4 настоящего подраздела, осуществляются по предложению субъекта бюджетного планирования в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.16. Не использованный на 01 января очередного года остаток субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета органами муниципальных образований, за которыми в соответствии с законодательными актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.17. В соответствии с решением департамента молодежной политики и туризма автономного округа о наличии потребности в не использованном на 01 января текущего финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий.
2.18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется департаментом молодежной политики и туризма автономного округа и органами, наделенными полномочиями на осуществление финансово-бюджетного контроля.»;
4.5.5. в разделе V:
4.5.5.1. в абзаце пятом цифры «136» заменить цифрами «138»;
4.5.5.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличение количества участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа, до 600 человек;
- обеспечение введения (содержания) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики;»;
4.6. в подпрограмме «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»:
4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
4.6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
565 242,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 565 242,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 67 718,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
67718,0
0,0
2015 год – 65 467,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,– 0,0)
65 467,0
0,0
2016 год – 70 851,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 851,0
0,0
2017 год – 72 022,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
72 022,0
0,0
2018 год – 72 296,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
72 296,0
0,0
2019 год – 72 296,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
72 296,0
0,0
2020 год – 72 296,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
72 296,0
0,0
2021 год – 72 296,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
72 296,0
0,0
»;
4.6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:
- увеличение охвата молодежи мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 3,3%;
- увеличение числа молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях, до 69;
- увеличение доли населения автономного округа, вовлеченного в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 44%;
- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 55%;
- увеличение количества подростков от 14 до 17 лет, участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной, военно-патриотической и патриотической направленности
до 150 человек;
- увеличение количества представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики до 36 единиц;
- сохранение количества администрируемых информационных ресурсов и баз данных;
- увеличение числа специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания, до 200 человек
»;
4.6.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 2 (всего)
565 242,0
67 718,0
65 467,0
70 851,0
72 022,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
565 242,0
67 718,0
65 467,0
70 851,0
72 022,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
551 240,0
65 573,0
64 408,0
69 221,0
70 498,0
70 385,0
70 385,0
70 385,0
70 385,0
5
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
80 874,0
10 225,0
9 497,0
9 667,0
11 149,0
10 084,0
10 084,0
10 084,0
10 084,0
6
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности
565 242,0
67 718,0
65 467,0
70 851,0
72 022,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
7
1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи
12 195,0
2 422,0
1 346,0
1 576,0
1 115,0
1 434,0
1 434,0
1 434,0
1 434,0
8
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
12 195,0
2 422,0
1 346,0
1 576,0
1 115,0
1 434,0
1 434,0
1 434,0
1 434,0
9
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
4 157,0
1 130,0
929,0
600,0
298,0
300,0
300,0
300,0
300,0
11
1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями
5 964,0
853,0
642,0
654,0
707,0
777,0
777,0
777,0
777,0
12
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
5 964,0
853,0
642,0
654,0
707,0
777,0
777,0
777,0
777,0
13
1.3. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций, курсов по вопросам патриотического воспитания
389,0
0,0
0,0
199,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
389,0
0,0
0,0
199,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
389,0
0,0
0,0
199,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
1.4. Патриотическое воспитание и совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в автономном округе (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)
546 694,0
64 443,0
63 479,0
68 422,0
70 010,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
17
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
546 694,0
64 443,0
63 479,0
68 422,0
70 010,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
18
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
546 694,0
64 443,0
63 479,0
68 422,0
70 010,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
19
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
80 874,0
10 225,0
9 497,0
9 667,0
11 149,0
10 084,0
10 084,0
10 084,0
10 084,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
4.6.3. в разделе III:
4.6.3.1. дополнить таблицей следующего содержания:
«Таблица 2-3.1.
3.1. Коэффициент вовлеченности молодежи автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества молодежи от 14 до 30 лет, участников региональных и всероссийских акций гражданско-патриотической направленности, проведенных в автономном округе, к общей численности молодежи от 14 до 30 лет автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Квн = Куа / ОКн * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество молодежи от 14 до 30 лет, участников региональных и всероссийских акций гражданско-патриотической направленности
Куа
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность молодежи от 14 до 30 лет автономного округа
ОКн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Центр, Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и автономному округу
»;
4.6.3.2. таблицу 2-4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-4
4. Количество подростков от 14 до 17 лет, участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной, военно-патриотической и патриотической направленности
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной и патриотической направленности в возрасте от 14 до 17 лет
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной и патриотической направленности в возрасте от 14 до 17 лет
КУ
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Центр
»;
4.6.4. в разделе V:
4.6.4.1. в абзаце пятом цифры «55» заменить цифрами «44»;
4.6.4.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества подростков от 14 до 17 лет, участников лагерных площадок, сборов, слетов оборонно-спортивной, военно-патриотической и патриотической направленности до 150 человек.»;
4.6.4.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 55%.»;
4.7. в подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
4.7.1. в паспорте Подпрограммы 4:
4.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
189 987,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 189 987,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 27 217,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
27 217,0
0,0
2015 год – 20 837,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
20 837,0
0,0
2016 год – 22 829,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
22 829,0
0,0
2017 год – 23 416,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
23 416,0
0,0
2018 год – 23 922,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
23 922,0
0,0
2019 год – 23 922,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
23 922,0
0,0
2020 год – 23 922,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,– 0,0)
23 922,0
0,0
2021 год – 23 922,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
23 922,0
0,0
»;
4.7.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 900 чел.;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 68%;
- рост охвата учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся до 72,5%;
- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 8%;
- снижение доли детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением, до 17,1%;
- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 9 %
»;
4.7.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 4
189 987,0
27 217,0
20 837,0
22829,0
23 416,0
23 922,0
23 922,0
23 922,0
23 922,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель
Подпрограммы 4 (всего), в том числе
129 036,0
20 561,0
13 913,0
15 570,0
15 580,0
15 853,0
15 853,0
15 853,0
15 853,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
2 825,0
690,0
250,0
635,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» –подведомственное государственное учреждение (всего)
12 353,0
595,0
0,0
250,0
576,0
2 733,0
2 733,0
2 733,0
2 733,0
5
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» – подведомственное государственное учреждение (всего)
2 295,0
0,0
0,0
0,0
523,0
443,0
443,0
443,0
443,0
6
Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего)
43 360,0
5 068,0
4 999,0
5 143,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
7
Департамент внутренней политики автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе
6 360,0
0,0
800,0
800,0
760,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
8
ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)
6 360,0
0,0
800,0
800,0
760,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
9
Департамент образования автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе
5 341,0
972,0
0,0
664,0
741,0
741,0
741,0
741,0
741,0
10
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» – подведомственное государственное учреждение (всего)
3 360,0
480,0
0,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
11
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего),
в том числе
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Департамент культуры автономного
округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе
4 430,0
0,0
337,0
596,0
705,0
698,0
698,0
698,0
698,0
14
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» – подведомственное государственное учреждение (всего)
2 718,0
0,0
255,0
500,0
515,0
362,0
362,0
362,0
362,0
15
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» – подведомственное государственное учреждение (всего)
522,0
0,0
82,0
96,0
0,0
86,0
86,0
86,0
86,0
16
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур»
1 190,0
0,0
0,0
0,0
190,0
250,0
250,0
250,0
250,0
17
Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
30 113,0
4 545,0
4 221,0
4 296,0
3 703,0
3 337,0
3 337,0
3 337,0
3 337,0
20
Основное мероприятие 1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем
189 987,0
27 217,0
20 837,0
22 829,0
23 416,0
23 922,0
23 922,0
23 922,0
23 922,0
21
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
30 113,0
4 545,0
4 221,0
4 296,0
3 703,0
3 337,0
3 337,0
3 337,0
3 337,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
4.7.3. в разделе V:
4.7.3.1. в абзаце третьем цифры «750» заменить цифрами «900»;
4.7.3.2. в абзаце пятом цифры «72» заменить цифрами «72,5»;
4.7.3.3. в абзаце шестом цифры «7,7» заменить цифрами «8»;
4.7.3.4. в абзаце восьмом цифры «8,6» заменить цифрами «9»;
1
4.8. в подпрограмме «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»:
4.8.1. в паспорте Подпрограммы 5:
4.8.1.1. после позиции «Задачи Подпрограммы 5» добавить позицию следующего содержаниия:
«
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2021 годы
»;
4.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
648 864,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 5700,0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 648 864,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 76 423,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
76 423,0
0,0
2015 год – 90 198,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)
90 198,0
0,0
2016 год – 97 265,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)
97 265,0
0,0
2017 год – 98 278,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)
98 278,0
0,0
2018 год – 71 675,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
71 675,0
0,0
2019 год – 71 675,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
71 675,0
0,0
2020 год – 71 675,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
71 675,0
0,0
2021 год – 71 675,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
71 675,0
0,0
»;
4.8.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать:
- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 25 единиц;
- увеличение доли организованных культурно-познавательных туров до 25%;
- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 90000 человек в год;
- увеличение числа иностранных посетителей автономного округа до 3700 человек в год
»;
1
4.8.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 5 (всего)
648 864,0
76 423,0
90 198,0
97 265,0
98 278,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
648 864,0
76 423,0
90 198,0
97 265,0
98 278,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
3
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
582 105,0
76 423,0
80 054,0
87 347,0
90 569,0
61 928,0
61 928,0
61 928,0
61 928,0
4
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
91 120,0
12 497,0
11 607,0
11 815,0
15 213,0
9 997,0
9 997,0
9 997,0
9 997,0
5
Основное мероприятие 1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха
648 864,0
76 423,0
90 198,0
97 265,0
98 278,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
6
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
648 864,0
76 423,0
90 198,0
97 265,0
98 278,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
7
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение
(всего)
582 105,0
76 423,0
80 054,0
81 012,0
90 569,0
61 928,0
61 928,0
61 928,0
61 928,0
8
1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа
45 723,0
0,0
3 046,0
7 252,0
7 393,0
7 008,0
7 008,0
7 008,0
7 008,0
9
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
45 723,0
0,0
3 046,0
7 252,0
7 393,0
7 008,0
7 008,0
7 008,0
7 008,0
10
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
30 695,0
0,0
0,0
3 726,0
4 897,0
5 518,0
5 518,0
5 518,0
5 518,0
11
1.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха
29 662,0
0,0
2 348,0
6 201,0
5 557,0
3 889,0
3 889,0
3 889,0
3 889,0
12
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
29 662,0
0,0
2 348,0
6 201,0
5 557,0
3 889,0
3 889,0
3 889,0
3 889,0
13
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
16 086,0
0,0
0,0
2 609,0
2 949,0
2 632,0
2 632,0
2 632,0
2 632,0
14
1.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа
37 755,0
0,0
4 750,0
2 400,0
2 605,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
15
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
37 755,0
0,0
4 750,0
2 400,0
2 605,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
16
1.4. Развитие туристской деятельности в автономном округе (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)
535 324,0
76 423,0
80 054,0
81 012,0
82 723,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
17
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
535 324,0
76 423,0
80 054,0
81 012,0
82 723,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
18
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
535 324,0
76 423,0
80 054,0
81 012,0
82 723,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
19
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
91 120,0
12 497,0
11 607,0
11 815,0
15 213,0
9 997,0
9 997,0
9 997,0
9 997,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
4.8.3. в абзаце пятом раздела V цифры «80000» заменить цифрами «90000»;
4.9. в подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:
4.9.1. в паспорте Подпрограммы 6:
4.9.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 6, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
69 716,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 69 716,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 11 280,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
11 280,0
0,0
2015 год – 13 001,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
13 001,0
0,0
2016 год –4 397,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
4 397,0
0,0
2017 год – 4 030,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
4 030,0
0,0
2018 год – 9 252,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
9 252,0
0,0
2019 год – 9 252,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
9 252,0
0,0
2020 год – 9 252,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
9 252,0
0,0
2021 год – 9 252,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
9 252,0
0,0
»;
4.9.2. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 6 (всего)
69 716,0
11 280,0
13 001,0
4 397,0
4 030,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего)
69 716,0
11 280,0
13 001,0
4 397,0
4 030,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
3
Основное мероприятие 1.
Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений
69 716,0
11 280,0
13 001,0
4 397,0
4 030,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
4
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 7*
16 564,0
3 408,0
3 165,0
3 222,0
1609,0
1 290,0
1 290,0
1 290,0
1 290,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в обем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
4.10. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
4.10.1. в паспорте Подпрограммы 7:
4.10.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 7, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.10.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 878 867,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 878 867,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 113 612,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
113 612,0
0,0
2015 год – 105 518,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
105 518,0
0,0
2016 год – 107 408,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
107 408,0
0,0
2017 год –119 293,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
119 293,0
0,0
2018 год –108 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
108 259,0
0,0
2019 год –108 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
108 259,0
0,0
2020 год –108 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
108 259,0
0,0
2021 год – 108 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
108 259,0
0,0
»;
4.10.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализациюна 2014 – 2021 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 7 (всего)
878 867,0
113 612,0
105 518,0
107 408,0
119 293,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего)
878 867,0
113 612,0
105 518,0
107 408,0
119 293,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
3
Основное мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
878 867,0
113 612,0
105 518,0
107 408,0
119 293,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
»;
1
4.11. в подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
4.11.1. в паспорте Подпрограммы 8:
4.11.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 8, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.11.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования
–1 401 200,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 401 200,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2018 год – 350 300,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
350 300,0
0,0
2019 год – 350 300,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
350 300,0
0,0
2020 год – 350 300,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
350 300,0
0,0
2021 год – 350 300,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
350 300,0
0,0
»;
1
4.11.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию на 2018 –2021 годы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 8
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма 8 (всего)
1 401 200,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего), в том числе
1 401 200,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
137 036,0
34 259,0
34 259,0
34 259,0
34 259,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
6 720,0
1 680,0
1 680,0
1 680,0
1 680,0
5
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*
195 440,0
48 860,0
48 860,0
48 860,0
48 860,0
6
Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (на период действия с 2018 по 2021 годы)
1 401 200,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
7
1.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
1 401 200,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
8
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего), в том числе
1 401 200,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
9
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
137 036,0
34 259,0
34 259,0
34 259,0
34 259,0
10
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
6 720,0
1 680,0
1 680,0
1 680,0
1 680,0
11
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
195 440,0
48 860,0
48 860,0
48 860,0
48 860,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 8, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
4.12. приложения № 1, 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 июля 2018 года № 801-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации
молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
6 926 102,0
853 437,0
839 179,0
874 096,0
883 078,0
884417,0
863 965,0
863 965,0
863 965,0
2.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе
6 865 151,0
846 781,0
832 255,0
866 837,0
875 242,0
876348,0
855 896,0
855 896,0
855 896,0
3.
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 441 219,0
124 968,0
171 049,0
190 710,0
185 104,00
199 286,0
190 034,00
190034,0
190034,0
4.
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
574 295,00
66 168,00
65 558,00
70 631,00
72 746,00
74 798,0
74 798,00
74 798,0
74 798,0
5.
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
429 423,00
52 423,00
50 403,00
52 840,00
53 637,00
55 030,0
55 030,00
55 030,0
55 030,0
6.
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
584 400,00
76 423,00
80 054,00
87 347,00
91 092,00
62 371,0
62 371,00
62 371,0
62 371,0
7.
Департамент здравоохранения автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
43 360,0
5 068,0
4 999,0
5 143,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
8.
Департамент образования автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
5 341,0
972,0
0,0
664,0
741,0
741,0
741,0
741,0
741,0
9.
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» –подведомственное государственное учреждение (всего)
3 360,0
480,0
0,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
10.
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель (всего),
в том числе
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» –подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Департамент культуры автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
4 430,00
0,00
337,00
596,00
705,00
698,00
698,00
698,00
698,00
13.
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И.С. Шемановского» –подведомственное государственное учреждение (всего)
2 718,00
0,00
255,00
500,00
515,00
362,00
362,00
362,00
362,00
14.
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» –подведомственное государственное учреждение (всего)
522,00
0,00
82,00
96,00
0,00
86,00
86,00
86,00
86,00
15.
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 190,00
0,00
0,00
0,00
190,00
250,00
250,00
250,00
250,00
16.
Департамент внутренней политики автономного
округа – соисполнитель (всего), в том числе
6 360,00
0,00
800,00
800,00
760,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
17.
ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)
6 360,00
0,00
800,00
800,00
760,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
18.
Департамент социальной защиты населения автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19.
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 –
2014 годов»*
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22.
Подпрограмма 1
2 956 081,00
499 224,00
493 490,00
517 924,00
511 947,00
248 713,00
228 261,00
228 261,00
228 261,00
23.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
2 956 081,00
499 224,00
493 490,00
517 924,00
511 947,00
248 713,00
228 261,00
228 261,00
228 261,00
24.
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 300 758,00
123 678,00
170 799,00
190 075,00
184 854,00
164 777,00
155 525,00
155 525,00
155 525,00
25.
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
3 982,00
0,00
1 150,00
1 160,00
1 672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
220 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 030,00
55 030,00
55 030,00
55 030,00
27.
Подпрограмма 2
565 242,00
67 718,00
65 467,00
70 851,00
72 022,00
72 296,00
72 296,00
72 296,00
72 296,00
28.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе
565 242,00
67 718,00
65 467,00
70 851,00
72 022,00
72 296,00
72 296,00
72 296,00
72 296,00
29.
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» –подведомственное государственное учреждение (всего)
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
551 240,00
65 573,00
64 408,00
69 221,00
70 498,00
70 385,00
70 385,00
70 385,00
70 385,00
31.
Подпрограмма 3
211 145,00
52 963,00
50 668,00
53 422,00
54 092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего), в том числе
211 145,00
52 963,00
50 668,00
53 422,00
54 092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
209 303,00
52 423,00
50 403,00
52 840,00
53 637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.
Подпрограмма 4
189 987,00
27 217,00
20 837,00
22 829,00
23 416,00
23 922,00
23 922,00
23 922,00
23 922,00
35.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе
129 036,00
20 561,00
13 913,00
15 570,00
15 580,00
15 853,00
15 853,00
15 853,00
15 853,00
36.
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» –подведомственное государственное учреждение (всего)
2 825,00
690,00
250,00
635,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
37.
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
12 353,00
595,00
0,00
250,00
576,00
2 733,00
2 733,00
2 733,00
2 733,00
38.
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
2 295,00
0,00
0,00
0,00
523,00
443,00
443,00
443,00
443,00
39.
Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4
43 360,00
5 068,00
4 999,00
5 143,00
5 630,00
5 630,00
5 630,00
5 630,00
5 630,00
40.
Департамент внутренней политики автономного
округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе
6 360,00
0,00
800,00
800,00
760,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
41.
ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)
6 360,00
0,00
800,00
800,00
760,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
42.
Департамент образования автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе
5 341,00
972,00
0,00
664,00
741,00
741,00
741,00
741,00
741,00
43.
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» –подведомственное государственное учреждение (всего)
3 360,00
480,00
0,00
480,00
480,00
480,00
480,00
480,00
480,00
44.
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4, в том числе
1 346,00
616,00
730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» –подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,00
616,00
730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.
Департамент культуры автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе
4 430,00
0,00
337,00
596,00
705,00
698,00
698,00
698,00
698,00
47.
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И.С. Шемановского» –подведомственное государственное учреждение (всего)
2 718,00
0,00
255,00
500,00
515,00
362,00
362,00
362,00
362,00
48.
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» –подведомственное государственное учреждение (всего)
522,00
0,00
82,00
96,00
0,00
86,00
86,00
86,00
86,00
49.
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 190,00
0,00
0,00
0,00
190,00
250,00
250,00
250,00
250,00
50.
Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51.
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52.
Подпрограмма 5
648 864,00
76 423,00
90 198,00
97 265,00
98 278,00
71 675,00
71 675,00
71 675,00
71 675,00
53.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
648 864,00
76 423,00
90 198,00
97 265,00
98 278,00
71 675,00
71 675,00
71 675,00
71 675,00
54.
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
582 105,00
76 423,00
80 054,00
87 347,00
90 569,00
61 928,00
61 928,00
61 928,00
61 928,00
55.
Подпрограмма 6
69 716,00
11 280,00
13 001,00
4 397,00
4 030,00
9 252,00
9 252,00
9 252,00
9 252,00
56.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего), в том числе
69 716,00
11 280,00
13 001,00
4 397,00
4 030,00
9 252,00
9 252,00
9 252,00
9 252,00
57.
Подпрограмма 7
878 867,00
113 612,00
105 518,00
107 408,00
119 293,00
108 259,00
108 259,00
108 259,00
108 259,00
58.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего), в том числе
878 867,00
113 612,00
105 518,00
107 408,00
119 293,00
108 259,00
108 259,00
108 259,00
108 259,00
59.
Подпрограмма 8
1 401 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 300,00
350 300,00
350 300,00
350 300,00
60.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
1 401 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 300,00
350 300,00
350 300,00
350 300,00
61.
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
137 036,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 259,00
34 259,00
34 259,00
34 259,00
62.
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
6 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 680,00
1 680,00
1 680,00
1 680,00
* До 31.12.2014.
Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодежной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 июля 2018 года № 801-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основного мероприятия/
мероприятий, влияющих
на показатель
Еди-ница из-
ме-
ре-ния
Значение показателей
2014
год
вес по-ка-за-те-
ля
2015 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2016
год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес
по
ка-
за-
те-
ля
2019
год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес пока-
за-
те-
ля
2021 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Государственная программа
2
Цель 1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития автономного округа
3
1.1. Показатель «Уровень вовлеченности детей и молодежи автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограмма 1
%
11,9
0,2
12,1
0,2
12,3
0,2
12,5
0,2
15,7
0,2
15,8
0,2
15,9
0,2
16
0,2
4
1.2. Показатель «Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 2, Подпрограмма 1
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 8
%
5,92
0,25
5,71
0,25
5,71
0,25
6
0,25
6
0,25
6
0,25
6
0,25
6
0,25
5
1.3. Показатель «Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни» (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
чел.
31250
0,2
31280
0,25
31285
0,25
31300
0,25
31330
0,25
31370
0,25
31400
0,25
31450
0,25
6
Цель 2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в автономном округе
7
2.1. Показатель «Количество предприятий сферы туризма»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 5
ед.
1247
0,25
1250
0,2
1252
0,2
1255
0,2
1257
0,2
1260
0,2
1262
0,2
1265
0,2
8
2.2. Показатель «Количество разработанных туристских маршрутов на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 5
ед.
14
0,1
15
0,1
15
0,1
16
0,1
17
0,1
18
0,1
19
0,1
19
0,1
9
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (вес – 0)
10
Цель. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа и ее кадровое обеспечение
11
1. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»
1.1, 1.2, 6.4
чел.
55000
0,15
12
2. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»
1.1, 1.2, 6.4
чел.
3600
0,15
13
3. Показатель «Число турфирм, работающих на территории автономного округа»
2.1
шт.
42
0,2
14
4. Показатель «Число участников конкурса на предоставление грантовой поддержки»
2.1
коли-чест-во
10
0,15
15
5. Показатель «Число изданных сборников, справочников, публикаций в средствах массовой информации»
4.1, 4.2, 4.3
шт.
100
0,05
16
6. Показатель «Число пользователей информационной системой (web-сайт)»
4.4, 4.5, 4.8, 4.9
чел.
44000
0,05
17
7. Показатель «Число туристских выставок, в работе которых приняли участие»
5.1
шт.
1
0,1
18
8. Показатель «Число проведенных мероприятий Ямал Ири»
6.2
шт.
75
0,15
Подпрограмма 1 «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»
19
Подпрограмма 1 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,2
Х
0,2
Х
0,2
Х
0,2
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
20
Цель 1 Подпрограммы 1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи
21
Задача 1.1 Подпрограммы 1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе
22
1.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2,1.3, 1.5, Подпрограм-
ма 1
%
1,42
0,2
1,48
0,2
1,53
0,2
1,59
0,2
1,64
0,1
1,68
0,1
1,73
0,1
1,73
0,1
23
Задача 1.2 Подпрограммы 1. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде
24
1.2.1. Показатель «Уровень электоральной культуры (доля молодых людей
от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)» (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа
от 24 декабря 2012 № 148-ЗАО
(далее – Программа
на 2012 – 2016 годы))
основное мероприя-
тие 1/1.2, Подпрограм-
ма 1
%
55
0,1
55
0,1
57
0,1
80
0,1
80
0,05
80
0,05
80
0,05
80
0,05
25
Задача 1.3
Подпрограммы 1. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе
26
1.3.1. Показатель «Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью»
основное мероприя-
тие 1/1.2, 1.3, 1.5,
Подпрограм-
ма 1
чел.
110
0,1
115
0,1
119
0,1
123
0,1
126
0,05
131
0,05
136
0,05
138
0,05
27
1.3.2. Показатель «Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки»
основное мероприя-
тие 1/1.2, 1.3, 1.5, Подпрограм-
ма 1
чел.
80
0,1
82
0,1
82
0,1
84
0,1
84
0,1
86
0,1
86
0,1
86
0,1
28
1.3.3. Показатель «Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
основное мероприя-
тие 2/2.1,
Подпрограм-
ма 1
ед.
26
0,1
22
0,1
27
0,1
29
0,1
29
0,05
31
0,1
31
0,1
31
0,1
29
1.3.4. Показатель «Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета»
основное мероприя-
тие 1
Подпрограм-
ма 1
%
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0,05
-
-
-
-
-
-
30
Цель 2 Подпрограммы 1. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе
31
Задача 2.1 Подпрограммы 1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа
32
2.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами»
основное мероприя-
тие 2/2.1, Подпрограм-
ма 1
%
9,2
0,3
8,8
0,3
8,8
0,35
8,8
0,35
-
-
-
-
-
-
-
-
33
2.1.2. Показатель «Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках»
основное мероприя-
тие 2/2.1, Подпрограм-
ма 1
ед.
160
0,05
70
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
2.1.3. Показатель «Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей»
основное мероприя-
тие 2/2.1, Подпрограм-
ма 1
%
1,5
0,05
2,4
0,05
1,7
0,05
6,7
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
35
Цель 1 Подпрограммы 1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи
36
Задача 1.4
Подпрограммы 1. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа
37
1.4.1. Показатель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»
основное мероприя-
тие 1/1.6, 1.7,
Подпрограм-
ма 1
%
-
-
-
-
-
-
-
-
6,5
0,1
6,6
0,1
6,7
0,1
6,7
0,1
38
1.4.2. Показатель «Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи»
основное мероприя-
тие 1/1.7,
Подпрограм-
ма 1
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
1100
0,05
1200
0,05
1300
0,05
1300
0,05
39
1.4.3. Показатель «Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства»
основное мероприя-
тие 1/1.7,
Подпрограм-
ма 1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0,05
11
0,05
12
0,05
12
0,05
40
1.4.4. Показатель
«Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие1/1.7, Подпрограм-
ма 1
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
500
0,05
550
0,05
600
0,05
600
0,05
41
Задача 1.5 Подпрограммы 1. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
42
1.5.1. Показатель «Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие1/1.7,
Подпрограм-
ма 1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
43
1.5.2. Показатель «Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)»
основное мероприя-
тие 1/1.7,
Подпрограм-
ма 1
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
250
0,25
270
0,25
290
0,25
290
0,25
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»
44
Подпрограмма 2 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,3
Х
0,3
Х
0,3
Х
0,3
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
45
Цель Подпрограммы 2. Развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономном округе
46
Задача 2.1 Подпрограммы 2. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа
47
2.1.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности молодежи от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности»
(Программа на 2012 –
2016 годы)
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.4,
Подпрограм-
ма 2
%
2,7
0,2
2,8
0,2
2,9
0,2
3,0
0,2
3,1
0,2
3,2
0,2
3,3
0,2
3,3
0,2
48
2.1.2. Показатель «Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях»
основное мероприя-
тие 1/1.2, Подпрограм-
ма 2
ед.
60
0,1
60
0,1
63
0,1
63
0,1
66
0,1
66
0,1
69
0,1
69
0,1
49
Задача 2.2 Подпрограммы 2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе
50
2.2.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности»
основное мероприя-
тие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 2
%
8,12
0,3
79,5
0,3
40
0,3
42
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
51
2.2.2. Показатель «Коэффициент вовлеченности молодежи автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности»
основное мероприя-
тие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 2
%
-
-
-
-
-
-
-
-
84,2
0,3
85,1
0,3
86
0,3
86,8
0,3
52
2.2.3. «Количество подростков от 14 до 17 лет, участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной, военно-патриотической и патриотической направленности»
основное мероприя-
тие 1/1.4, Подпрограм-
ма 2
чел.
106
0,1
106
0,1
140
0,1
140
0,1
195
0,1
200
0,1
205
0,1
205
0,1
53
Задача 2.3 Подпрограммы 2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан
54
2.3.1. Показатель «Количество предоставленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики»
основное мероприя-
тие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 2
ед.
35
0,1
35
0,1
36
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
2.3.2. Показатель
«Количество администрируемых информационных ресурсов и баз данных»
основное мероприя-
тие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 2
ед
-
-
-
-
-
-
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
56
Задача 2.4 Подпрограммы 2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания
57
2.4.1. Показатель «Число специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания»
основное мероприя-
тие 1/1.3, 1.4,
Подпрограм-
ма 2
чел.
185
0,2
185
0,2
190
0,2
190
0,2
195
0,2
195
0,2
200
0,2
200
0,2
Подпрограмма 3 «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи»
58
Подпрограмма 3 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
59
Цель Подпрограммы 3. Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи
60
Задача 3.1 Подпрограммы 3. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа
61
3.1.1. Показатель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.4,
Подпрограм-
ма 3
%
6,1
0,2
6,2
0,2
6,3
0,2
6,4
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
62
3.1.2. Показатель «Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи»
основное мероприя-
тие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 3
чел.
170
0,1
180
0,1
300
0,1
1000
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
63
3.1.3. Показатель «Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.4,
Подпрограм-
ма 3
ед.
5
0,1
7
0,1
8
0,1
9
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
64
3.1.4. Показатель
«Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие1/1.4,
Подпрограм-
ма 1
чел.
-
-
-
-
-
-
450
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
65
Задача 3.2 Подпрограммы 3. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
66
3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа граждан, обеспеченных временной работой»
основное мероприя-
тие 1/1.2, 1.4, Подпрограм-
ма 3
%
76
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет»
основное мероприя-
тие 1/1.2, 1.4, Подпрограм-
ма 3
%
0
0
77
0,2
78
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
3.2.2. Показатель «Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 1/1.3, 1.4, Подпрограм-
ма 3
ед.
4
0,2
5
0,2
6
0,2
6
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
69
3.2.3. Показатель «Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)»
основное мероприя-
тие 1/1.3, 1.4,
Подпрограм-
ма 3
чел.
90
0,2
220
0,2
230
0,2
240
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
70
Подпрограмма 4 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
71
Цель Подпрограммы 4. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа
72
Задача 4.1 Подпрограммы 4. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма
73
4.1.1. Показатель «Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень
(с нарастающим итогом)»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
чел.
150
0,16
250
0,16
350
0,16
450
0,16
550
0,16
650
0,16
750
0,16
900
0,16
74
Задача 4.2 Подпрограммы 4. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде
75
4.2.1. Показатель «Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц» (Программа
на 2012 – 2016 годы)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
65
0,2
65
0,2
66
0,2
66
0,2
67
0,2
67
0,2
68
0,2
68
0,2
76
4.2.2. Показатель «Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
70
0,16
70,5
0,16
70,5
0,16
71
0,16
71
0,16
71,5
0,16
72
0,16
72,5
0,16
77
Задача 4.3 Подпрограммы 4. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа
78
4.3.1. Показатель «Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией» (Программа
на 2012 – 2016 годы)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
7,6
0,16
7,6
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
8
0,16
79
4.3.2. Показатель «Доля детей и подростков в возрасте
от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
17,5
0,16
17,3
0,16
17,3
0,16
17,2
0,16
17,2
0,16
17,1
0,16
17,1
0,16
17,1
0,16
80
4.3.3. Показатель «Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет к общему числу лиц, больных хроническим алкоголизмом» (Программана 2012 –
2016 годы)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
8,4
0,16
8,4
0,16
8,5
0,16
8,5
0,16
8,6
0,16
8,6
0,16
8,6
0,16
9
0,16
Подпрограмма 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»
81
Подпрограмма 5 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
82
Цель Подпрограммы 5. Развитие въездного и внутреннего туризма
83
Задача 5.1 Подпрограммы 5. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках
84
5.1.1. Показатель «Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2,1.3, 1,4,
Подпрограм-
ма 5
ед.
10
0,5
14
0,25
14
0,25
23
0,25
23
0,25
24
0,25
25
0,25
25
0,25
85
Задача 5.2 Подпрограммы 5. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе
86
5.2.1. Показатель «Доля культурно-познавательных туров от общего количества предоставленных туров»
основное мероприятие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 5
%
22
0,5
23
0,25
24
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
87
5.2.2. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»
основное мероприя-
тие 1/
Подпрограм-
ма 5
чел.
-
-
55000
0,25
60000
0,25
65000
0,25
70000
0,25
75000
0,25
80000
0,25
90000
0,25
88
5.2.3. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»
основное мероприятие 1/
Подпрограм-
ма 5
чел.
-
-
3500
0,25
3500
0,25
3600
0,25
3600
0,25
3700
0,25
3700
0,25
3700
0,25
Подпрограмма 6 «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»
89
Подпрограмма 6 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
90
Цель Подпрограммы 6. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе
91
Задача 6.1 Подпрограммы 6. Создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы
92
6.1.1. Показатель «Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 6
%
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Государственной программы»
93
Подпрограмма 7 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
94
Цель Подпрограммы 7. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
95
Задача 7.1 Подпрограммы 7. Повышение качества кадрового обеспечения
96
7.1.1. Показатель «Укомплектованность кадрами»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
97
0,2
98
0,2
98
0,2
99
0,2
99
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
97
7.1.2. Показатель «Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
100
0,2
98
Задача 7.2 Подпрограммы 7. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
99
7.2.1. Показатель «Доля проектов правовых актов, договоров, соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
7.2.2. Показатель «Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента молодежной политики и туризма автономного округа»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
101
7.2.3. Показатель «Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
102
Задача 7.3 Подпрограммы 7. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
103
7.3.1. Показатель «Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
Подпрограмма 8 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»
104
Подпрограмма 8 (вес – по годам)
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
0,2
Х
0,2
Х
0,2
Х
0,2
105
Цель 1 Подпрограммы 8. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе
106
Задача 8.1
Подпрограммы 8.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа
107
8.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-
ма 8
%
-
-
-
-
-
-
-
-
8,8
0,5
8,8
0,5
8,8
0,5
8,8
0,5
108
8.2.1. Показатель «Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей»
основное мероприя-
тие1, Подпрограм-
ма 8
%
-
-
-
-
-
-
-
-
6,7
0,5
6,7
0,5
6,7
0,5
6,7
0,5
».
4.13. в приложении № 3:
4.13.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.13.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.14. в нумерационном заголовке приложения № 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.15. в нумерационном заголовке приложения № 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.16. в нумерационном заголовке приложения № 6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.17. в нумерационном заголовке приложения № 7 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.18. в нумерационном заголовке приложения № 8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.19. в нумерационном заголовке приложения № 9 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.20. в нумерационном заголовке приложения № 8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.21. в нумерационном заголовке приложения № 10 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.22. в нумерационном заголовке приложения № 11 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.23. в нумерационном заголовке приложения № 12 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2018 г. № 801-П
г. Салехард
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П
В целях приведения государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы» в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы».
Врио Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 июля 2018 года № 801-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П
1. В наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021».
2. В пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
3. В пункте 2 слова «Бучкову Т.В.» заменить словами «, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в социальной сфере».
4. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы», утвержденной указанным постановлением:
4.1. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.2. в паспорте Государственной программы:
4.2.1. в позиции, касающейся сроков реализации Государственной программы, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.2.2. в пункте 8 позиции, касающейся Подпрограмм, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.2.3. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
6 926 102,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 5 700,0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к
утверждению – 6 926 102,0
(в том числе средства федерального
бюджета– 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 853 437,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
853 437,0
0,0
2015 год – 839 179,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)
839 179,0
0,0
2016 год – 874 096,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)
874 096,0
0,0
2017 год – 883 078,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)
883 078,0
0,0
2018 год – 884 417,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
884 417,0
0,0
2019 год – 863 965,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
863 965,0
0,0
2020 год – 863 965,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
863 965,0
0,0
2021 год – 863 965,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
863 965,0
0,0
»;
4.2.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
реализация Государственной программы позволит достичь следующих результатов:
- повышение уровня вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа в деятельность общественных объединений до 16 %;
- увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до 6%;
- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 31 450 человек;
- рост количества предприятий в сфере туризма Ямало-Ненецкого автономного округа до 1 265 единиц;
- увеличение количества туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 5 единиц
»;
4.3. в абзаце девятом раздела II цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.4. в абзаце первом раздела V цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.5. в подпрограмме «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»:
4.5.1. в паспорте Подпрограммы 1:
4.5.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 1, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
2 956 081,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 2 956 081,0
(в том числе
средства федерального бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 499 224,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
499 224,0
0,0
2015 год – 493 490,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
493 490,0
0,0
2016 год – 517 924,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
517 924,0
0,0
2017 год – 511 947,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
511 947,0
0,0
2018 год – 248 713,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
248 713,0
0,0
2019 год – 228 261,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
228 261,0
0,0
2020 год – 228 261,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
228 261,0
0,0
2021 год – 228 261,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
228 261,0
0,0
»;
4.5.1.3. позицию, касающуюся показателей Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Показатели Подпрограммы 1
1. Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе.
2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях).
3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью.
4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки.
5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью.
6. Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета.
7. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику.
8. Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи.
9. Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства.
10. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа.
11. Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа.
12. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)
»;
4.5.1.4. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:
- увеличение доли детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%;
- сохранение стабильности проявления электоральной культуры молодежью автономного округа на уровне 80%;
- увеличение количества участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью до 138 человек;
- увеличение количества специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки, до 86 человек;
- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 31 ед.;
- обеспечение введения (содержания) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики;
- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в социальную практику, до 6,7%;
- увеличение количества граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи, до 1300 человек;
- увеличение количества проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства, до 12 единиц;
- увеличение количества участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа, до 600 человек;
- рост количества молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа до 7 единиц;
- увеличение количества молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных), до 290 человек
»;
4.5.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1 (всего)
2 956 081,0
499 224,0
493 490,0
517 924,0
511 947,0
248 713,0
228 261,0
228 261,0
228 261,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
2 956 081,0
499 224,0
493 490,0
517 924,0
511 947,0
248 713,0
228 261,0
228 261,0
228 261,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 300 758,0
123 678,0
170 799,0
190 075,0
184 854,0
164 777,0
155 525,0
155 525,0
155 525,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
3 982,0
0,0
1150,0
1160,0
1672,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
220 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
6
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*
433 526,0
74 984,0
69 642,0
70 890,0
79 246,0
34 691,0
34 691,0
34 691,0
34 691,0
7
Основное мероприятие 1. Развитие социальной активности, самореализации молодежи и содействие профессиональному самоопределению молодежи
1 468 971,0
93 634,0
103 806,0
170 971,0
167 064,0
248 713,0
228 261,0
228 261,0
228 261,0
8
1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей
29 246,0
8 974,0
7 979,0
5 821,0
1 196,0
1 319,0
1 319,0
1 319,0
1 319,0
9
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
29 246,0
8 974,0
7 979,0
5 821,0
1 196,0
1 319,0
1 319,0
1 319,0
1 319,0
10
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
17 964,0
6 550,0
6 960,0
4 454,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
1.2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив
103 451,0
9 283,0
14 927,0
14 208,0
14 153,0
12 720,0
12 720,0
12 720,0
12 720,0
12
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
103 451,0
9 283,0
14 927,0
14 208,0
14 153,0
12 720,0
12 720,0
12 720,0
12 720,0
13
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
8 609,0
1 630,0
2 927,0
2 029,0
2 023,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
1.3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики
14 241,0
2 904,0
854,0
1 129,0
1 534,0
1 955,0
1 955,0
1 955,0
1 955,0
15
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
14 241,0
2 904,0
854,0
1 129,0
1 534,0
1 955,0
1 955,0
1 955,0
1 955,0
16
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
643,0
643,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
1.4. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики
9 195,0
1 187,0
902,0
674,0
1 124,0
1 327,0
1 327,0
1 327,0
1 327,0
18
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
9 195,0
1 187,0
902,0
674,0
1 124,0
1 327,0
1 327,0
1 327,0
1 327,0
19
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
1.5. Развитие молодежного движения, социально-досуговой работы с детьми и молодежью (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)
1 079 978,0
71 286,00
79 144,0
149 139,0
149 057,0
164 777,0
155 525,0
155 525,0
155 525,0
21
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
1 079 978,0
71 286,00
79 144,0
149 139,0
149 057,0
164 777,0
155 525,0
155 525,0
155 525,0
22
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 079 978,0
71 286,00
79 144,0
149 139,0
149 057,0
164 777,0
155 525,0
155 525,0
155 525,0
23
1.6. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи
1 540,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385,0
385,0
385,0
385,0
24
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
1 540,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385,0
385,0
385,0
385,0
25
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26
1.7. Создание организационных механизмов для обеспечения занятости молодежи автономного округа (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)
220 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
27
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
220 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
28
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
220 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
55 030,0
29
1.8. Бюджетные ассигнования, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов
11 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 200,0
0,0
0,0
0,0
30
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
11 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 200,0
0,0
0,0
0,0
31
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*
265 155,0
37 492,0
34 821,0
27 927,0
26 151,0
34 691,0
34 691,0
34 691,0
34 691,0
32
Основное мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (справочно: на период действия с 2014 по 2017 годы)
1 487 110,0
405 590,0
389 684,0
346 953,0
344 883,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33
2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
(справочно: на период действия
с 2014 по 2017 годы)
1 487 110,0
405 590,0
389 684,0
346 953,0
344 883,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
(справочно: на период действия
с 2014 по 2017 годы)
1 487 110,0
405 590,0
389 684,0
346 953,0
344 883,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
(справочно: на период действия
с 2014 по 2017 годы)
193 563,0
43 569,0
81 768,0
34 453,0
33 773,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
(справочно: на период действия
с 2014 по 2017 годы)
3 982,0
0,0
1150,0
1160,0
1 672,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
(справочно: на период действия
с 2014 по 2017 годы)
168 371,0
37 492,0
34 821,0
42 963,0
53 095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
4.5.3. раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Перечень показателей Подпрограммы 1
Сведения о показателях Подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к Государственной программе.
Методика по расчету показателей Подпрограммы 1
Таблица 1-1
1. Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества детей и молодежи – участников мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, проживающих в автономном округе
Алгоритм формирования показателя
Ддм = Удм / ОКдм * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет – участников мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности
Удм
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, проживающих в автономном округе
ОКдм
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, Окружной Молодежный Центр, Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и автономному округу, органы по делам молодежи муниципальных образований в автономном округе
Таблица 1-2
2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение числа избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, принявших участие в голосовании, к числу избирателей в возрасте 18 – 30 лет, включенных в списки избирателей
Алгоритм формирования показателя
УЭК = Чи / Чви * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное число избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, принявших участие в голосовании
Чи
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность избирателей в возрасте от 18 до 30 лет, включенных в списки избирателей
Чви
Источник информации для расчета (определения) показателя
Избирательная комиссия автономного округа
Таблица 1-3
3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества участников проведенных методических мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников методических мероприятий
КУмм
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, Окружной Молодежный Центр
Таблица 1-4
4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора определяется путем суммирования количества участников курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов
КУпк
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Таблица 1-5
5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку за текущий год
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку
КУрп
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Таблица 1-6
6. Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение
(содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Отражает долю использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченный за счет средств окружного бюджета
Алгоритм формирования показателя
Дмо=Кфмо/Кпмо*100
Наименование и определение
базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета
Дмо
Перевыполне-ние планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Фактический объем субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, использованный муниципальным образованием в автономном округе в текущем финансовом году
Кфмо
Объем средств субсидии, направленный на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, предоставленный муниципальному образованию в автономном округе в текущем финансовом году
Кпмо
Источник информации для расчета (определения) показателя
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, органы по делам молодежи и туризма муниципальных образований в автономном округе
Таблица 1-7
7. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества участников мероприятий в возрасте от 14 до 30 лет и участников добровольческих (волонтерских) объединений, действующих в автономном округе, к общему количеству молодежи данной возрастной группы.
К мероприятиям по включению в социальную практику в рамках Подпрограммы 3 относятся проведение профильных образовательных бизнес-смен, молодежных школ предпринимательства, внедрение методик профориентации, организация конкурсов профмастерства работающей молодежи, организация мероприятий по развитию движения молодежных трудовых отрядов, развитие молодежного общественного движения по социально значимым направлениям деятельности
Алгоритм формирования показателя
УВм = Ум / ОКм * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество участников мероприятий (по вовлечению в социальную практику) в возрасте от 14 до 30 лет
Ум
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30
ОКм
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты органов по делам молодежи автономного округа, департамента молодежной политики и туризма автономного округа, Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и автономному округу
Таблица 1-8
8. Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества человек, которым предоставлена услуга по информационно-методическому обеспечению профессиональной ориентации молодежи
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество человек, охваченных информационно-методическим обеспечением
ОГ
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Государственное автономное учреждение автономного округа «Молодежный центр технологий занятости» (далее –Молодежный центр)
Таблица 1-9
9. Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества мероприятий, проведенных за отчетный период, по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество мероприятий, проведенных за отчетный период, по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства
Кпс
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр
Таблица 1-10
10. Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества участников мероприятий
Алгоритм формирования показателя
Ку = Σ Кум
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников мероприятий
Кум
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр
Таблица 1-11
11. Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа
Единица измерения
Ед.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества молодежных трудовых отрядов, состоящих из молодежи автономного округа и осуществляющих свою деятельность на территории автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество молодежных трудовых отрядов
Мто
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр, департамент молодежной политики и туризма автономного округа
Таблица 1-12
12. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества молодежи автономного округа – участников молодежных трудовых отрядов, действующих на территории автономного округа, на территории других субъектов Российской Федерации и международных трудовых отрядов
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество молодежи автономного округа, задействованной в работе трудовых отрядов
ЗМао
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Молодежный центр, департамент молодежной политики и туризма автономного округа
»;
4.5.4. раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Подпрограмме 1
1. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих
Подпрограмме 1, за исключением субсидии
из окружного бюджета, предоставляемой бюджетам муниципальных
образований в автономном округе в соответствии
с подразделом 2 настоящего раздела
1.1. Настоящий подраздел устанавливает механизм предоставления и методику распределения субсидий, предоставляемых в рамках Подпрограммы 1, с целью софинансирования мероприятий, реализуемых за счет средств бюджетов муниципальных образований в автономном округе (далее – муниципальные образования) и направленных на развитие молодежного движения, проведение целенаправленной социально-досуговой работы с детьми и молодежью, а также на организацию временной занятости молодежи, развитие молодежного трудового движения, молодежного предпринимательства, что соответствует целям Подпрограммы 1, за исключением субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, направленных на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в том числе на приобретение основных средств для функционирования данных учреждений из окружного бюджета, предоставляемой бюджетам муниципальных образований в соответствии с подразделом 2 настоящего раздела.
1.2. Условиями предоставления межбюджетных субсидий являются:
- наличие муниципальной программы (подпрограммы), соответствующей целям и задачам Подпрограммы 1;
- наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий соответствующей муниципальной программы (подпрограммы);
- соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований бюджетного законодательства Российской Федерации (в том числе требований статей 92.1, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по соблюдению предельного размера дефицита местного бюджета и объема муниципального долга) и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- возврат муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
Межбюджетная субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по следующим вопросам местного значения: организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
1.3. Распределение средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию Подпрограммы 1, осуществляется посредством конкурсного отбора на основании представленных муниципальными образованиями заявок. Каждая заявка муниципального образования рассматривается и оценивается отдельно.
Объявление о начале конкурса размещается на официальном интернет-сайте департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Отбор муниципальных образований для осуществления конкурсного распределения средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию Подпрограммы 1, осуществляется комиссией по конкурсному отбору программных мероприятий департамента молодежной политики и туризма автономного округа (далее – конкурс, комиссия). Порядок образования и организации работы комиссии утверждается приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Муниципальные образования для участия в реализации мероприятий Подпрограммы 1 до 01 июля текущего финансового года представляют в комиссию заявку на очередной финансовый год для участия в конкурсном отборе программных мероприятий, форма которой утверждается приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа (далее – заявка), с приложением документов, перечень которых утвержден приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Заявки подаются посредством системы электронного документооборота, электронной почты или факсимильной связи и регистрируются в департаменте молодежной политики и туризма автономного округа в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря 2016 года № 1150-П «Об Инструкции по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» в день поступления с указанием времени приема заявки.
Оригиналы заявки и документов к ней в дальнейшем направляются в адрес департамента молодежной политики и туризма автономного округа почтовой связью.
Муниципальное образование вправе внести изменения в свою заявку или отозвать ее, направив в адрес департамента молодежной политики и туризма автономного округа соответствующее письменное уведомление до истечения установленного срока подачи заявок.
Заявки, полученные после даты окончания подачи заявок, не допускаются к участию в конкурсе.
Заявки и прилагаемые к ним документы, представленные муниципальным образованием на конкурс, независимо от его результатов возврату муниципальным образованиям не подлежат.
До 01 августа текущего года комиссия осуществляет проверку заявок на очередной финансовый год и представленных документов на соответствие их требованиям, установленным приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа, и принимает решение о допуске муниципального образования к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Решение оформляется соответствующим протоколом, в котором указываются муниципальные образования, допущенные к участию в конкурсе, и муниципальные образования, которым отказано в допуске к участию в конкурсе, с обязательным указанием причин такого отказа. Данное решение носит рекомендательный характер для департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в случаях:
а) несоблюдения муниципальным образованием обязательных условий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего подраздела;
б) представления муниципальным образованием неполных или недостоверных сведений.
В случае отказа в допуске к конкурсу департамент молодежной политики и туризма автономного округа в течение 5 рабочих дней после принятия комиссией соответствующего решения направляет муниципальному образованию уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с указанием причины отказа.
Заявки муниципальных образований, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются комиссией в соответствии с критериями, утверждёнными данным подразделом, с присвоением соответствующих баллов в оценочном листе по форме, утверждаемой приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Результаты оценки отражаются секретарем комиссии в оценочном листе по каждому проекту (мероприятию) муниципального образования.
Отбор заявок осуществляется комиссией на основании их оценки по следующим критериям:
- размер предлагаемого софинансирования реализации проекта (мероприятия) из бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников (свыше 50% – 3 балла; от 21 до 50% включительно – 2 балла; от 10 до 20% включительно – 1 балл; менее 10% – 0 баллов);
- актуальность реализуемого мероприятия (проекта) соответствует целям и задачам Подпрограммы 1 – 5 баллов; мероприятие (проект) не соответствует целям и задачам Подпрограммы 1 – 0 баллов);
- инновационный подход, оригинальность идеи проекта (мероприятия) (в проекте (мероприятии) присутствуют инновационные элементы – 1 балл; в проекте (мероприятии) отсутствуют инновационные элементы – 0 баллов);
- уровень вовлеченности детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет и целевой группы муниципального образования в реализацию проекта (мероприятия) (свыше 80 – 4 балла; от 41 до 80 человек включительно – 3 балла; от 20 до 40 человек включительно – 2 балла; менее 20 человек – 1 балл);
- полнота реализации проектов (мероприятий) в предыдущие годы, отсутствие возвратов неиспользованных бюджетных ассигнований (свыше 80% – 3 балла; от 41 до 80% включительно – 2 балла; от 10 до 40% включительно – 1 балл; менее 10% – 0 баллов; проекты (мероприятия) не реализовывались – 1 балл);
- отсутствие нецелевого использования межбюджетных субсидий, получаемых в предыдущие годы (факты нецелевого использования межбюджетных субсидий не выявлялись – 2 балла; факты нецелевого использования межбюджетных субсидий выявлялись – 0 баллов);
- соответствие представленной сметы расходов целям и задачам мероприятия (от 81 до 100% – 3 балла; от 51 до 80% включительно – 2 балла; от 20 до 50% включительно – 1 балл; менее 20% – 0 баллов).
1.4. Каждый критерий, указанный в пункте 1.3 настоящего подраздела, оценивается по баллам в соответствии с максимальным/минимальным значением.
Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки. Ранжирование заявок осуществляется в порядке убывания набранных баллов с присвоением соответствующего места.
В случае равенства набранных муниципальными образованиями суммарных баллов преимущество отдается муниципальному образованию, заявка которого зарегистрирована ранее.
Если на участие в конкурсе подана одна заявка, комиссия рассматривает представленную заявку и принимает решение о соответствии/несоответствии заявки единственного участника и прилагаемых к ней документов предъявляемым требованиям. Данное решение носит рекомендательный характер для департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
В случае соответствия заявки единственного участника конкурса и прилагаемых к ней документов предъявляемым требованиям комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и о предоставлении субсидии единственному участнику конкурса.
Решение комиссии об определении получателей субсидии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, носит рекомендательный характер и оформляется соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.
Решение об определении получателей субсидии принимается департаментом молодежной политики и туризма автономного округа на основании протокола заседания комиссии в течение 3 рабочих дней с момента оформления протокола и оформляется приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Результаты конкурса в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии публикуются на официальном интернет-сайте департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
1.5. Общий объем субсидий не может превышать объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, и зависит от финансовых возможностей окружного бюджета на соответствующий финансовый год.
Общий объем субсидии рассчитывается по формуле:
Vn = Pm *∑KU*КОВ,
где:
Vn – объем средств на очередной финансовый год на реализацию всех мероприятий Подпрограммы 1;
Pm – средняя стоимость одной заявки (мероприятия) Подпрограммы 1, которая устанавливается приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа;
KU – сумма коэффициентов участия муниципальных образований;
KOB – коэффициент участия автономного округа в финансировании мероприятий за счет средств окружного бюджета при формировании окружного бюджета на очередной финансовый год.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по Подпрограмме 1 определяется по формуле:
Si = Vn*KUi/∑KU
где:
KUi – коэффициент участия i-муниципального образования, который устанавливается приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
В случае индексации или оптимизации расходов окружного бюджета на текущий или очередной финансовый год допускается корректировка коэффициента i-муниципального образования в сторону его увеличения или уменьшения, который устанавливается приказом департамента молодежной политики и туризма автономного округа.
Значение предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета округляется до целого числа в сторону увеличения, при этом максимальное его значение 99%, то есть объем финансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств местного бюджета не может быть менее 1 % в соответствии с локальным правовым актом (приказом) департамента финансов автономного округа, который утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.
1.6. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа ежегодно на основании приказа департамента молодежной политики и туризма автономного округа об определении получателей субсидии до 01 марта очередного финансового года заключает соглашение о выполнении мероприятий Государственной программы автономного округа за счет средств окружного бюджета, передаваемых бюджету муниципального образования в форме межбюджетных субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Государственной программе, с муниципальными образованиями, прошедшими отбор по итогам конкурсного распределения средств окружного бюджета, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в форме межбюджетных субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы 1.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа на основании заявки муниципального образования на предоставление субсидий по форме, утвержденной приложением № 5 к настоящей Государственной программе, осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность муниципального образования на дату совершения платежа пропорционально объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования.
Соглашение должно содержать следующие положения:
1) общий объем расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего расходного обязательства за счет средств местного бюджета;
2) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям показателей Подпрограммы 1, и обязательства муниципального образования по их достижению;
3) обязательства муниципального образования по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств окружного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
4) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство данного муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
6) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;
8) обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую потребность муниципального образования на дату совершения платежа;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа издает локальные правовые акты (приказы), утверждающие форму соглашения.
Соглашения заключаются на очередной финансовый год в соответствии с утвержденной формой.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Государственной программы, Подпрограммы 1, а также в случае изменения размера субсидии на основании соответствующего нормативного правового акта автономного округа.
1.7. Порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления (расходования) субсидий (сроки и форма) определяется в соответствии с соглашением.
Муниципальное образование представляет департаменту молодежной политики и туризма автономного округа следующие документы:
1) сметы расходов по мероприятиям Подпрограммы 1, финансируемым за счет средств окружного бюджета, утвержденные руководителями уполномоченных органов сферы молодежной политики автономного округа (далее – смета). Смета оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящей Государственной программе;
2) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным:
- заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии (далее - заявка по Подпрограмме 1). Заявка по Подпрограмме 1 оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей Государственной программе;
- отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии, за текущий месяц (далее – отчет). Отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Государственной программе;
3) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
- отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии, за отчетный квартал. Отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Государственной программе с пояснительной запиской об исполнении мероприятий Подпрограммы 1 по форме, предусмотренной приложением № 10 настоящей Государственной программе;
- реестры первичных документов по выполнению мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии, за отчетный квартал (далее – реестр). Реестр первичных документов по Подпрограмме 1 оформляется в соответствии с приложением № 7 к настоящей Государственной программе;
- сведения о выполнении муниципальной программы (подпрограммы), аналогичной Подпрограмме 1, представляются по форме согласно приложению № 8 к настоящей Государственной программе с пояснительной запиской о результатах выполнения программных мероприятий в натуральных показателях;
4) до 20 сентября текущего года – ожидаемую оценку исполнения Подпрограммы 1, реализуемой на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии. Ожидаемая оценка по исполнению Подпрограммы 1 оформляется в соответствии с приложением № 9 к настоящей Государственной программе;
5) до 25 декабря текущего года:
- отчет за текущий год с приложением пояснительной записки об исполнении мероприятий Подпрограммы 1. Отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Государственной программе с пояснительной запиской об исполнении мероприятий Подпрограммы 1 по форме, предусмотренной приложением № 10 к настоящей Государственной программе;
- реестр первичных документов по выполнению мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых на территории муниципального образования за счет межбюджетной субсидии, за текущий год. Реестр первичных документов по Подпрограмме 1 оформляется в соответствии с приложением № 7 к настоящей Государственной программе;
- сведения о выполнении муниципальной программы (подпрограммы), аналогичной Подпрограмме 1, – по форме согласно приложению № 8 к настоящей Государственной программе с пояснительной запиской о результатах выполнения программных мероприятий в натуральных показателях.
1.8. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа:
а) доводит до муниципальных образований уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств из средств окружного бюджета на текущий финансовый год, выделенных на финансирование муниципальной программы (подпрограммы);
б) перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств в установленном порядке на счета, открытые территориальным органом федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы автономного округа для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований;
в) осуществляет контроль целевого и эффективного использования средств окружного бюджета, выделенных бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальной программы (подпрограммы).
Муниципальное образование:
а) обеспечивает финансирование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за счет средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования, и средств, поступивших из окружного бюджета;
б) отражает поступления средств окружного бюджета в доходной части бюджета муниципального образования и перечисляет их на финансирование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
в) обеспечивает исполнение мероприятий Подпрограммы 1 в сроки, установленные соглашением;
г) в 7-дневный срок после принятия бюджета направляет в адрес департамента молодежной политики и туризма автономного округа информацию об администраторах доходов бюджета муниципального образования по реализации мероприятий Подпрограммы 1.
1.9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом молодежной политики и туризма автономного округа, исходя из достижения муниципальным образованием установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии в соответствии со следующими показателями Государственной программы и Подпрограммы 1:
а) показатель 1.1.1 «Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе»;
б) показатель 1.3.3 «Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью»;
в) показатель 1.4.1 «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику».
Показателями результативности использования субсидии являются:
- увеличение доли детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности в муниципальном образовании;
- рост числа учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью;
- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в социальную практику (мероприятия по развитию трудовой и экономической деятельности) в муниципальном образовании.
В случае если в текущем финансовом году муниципальным образованием не достигнуты значения показателей результативности использования межбюджетной субсидии, объем межбюджетной субсидии местному бюджету на очередной финансовый год подлежит сокращению из расчета 1% планируемого объема межбюджетной субсидии за каждый процент недостижения значений показателей, установленных подпунктами «а», «б», «в» пункта 1.9 настоящего раздела, при осуществлении конкурсного распределения и предоставления межбюджетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год.
1.10. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в котором предоставляется субсидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчета в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в окружной бюджет, определяется в соответствии с пунктом 11 Порядка о формировании, предоставлении и распределении субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
1.11. К муниципальному образованию в случае нарушения им условий предоставления субсидии, а также в случае ее нецелевого использования применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 1.11 настоящего подраздела, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
1.12. Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных образований в окружной бюджет в соответствии с пунктом 1.11 настоящего подраздела, осуществляются по предложению субъекта бюджетного планирования в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.13. Не использованный на 01 января очередного года остаток субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета органами муниципальных образований, за которыми в соответствии с законодательными актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.14. В соответствии с решением департамента молодежной политики и туризма автономного округа о наличии потребности в не использованном на 01 января очередного года остатке субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в очередном финансовом году в бюджет муниципального образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий.
1.15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется департаментом молодежной политики и туризма автономного округа и органами, наделенными полномочиями на осуществление финансово-бюджетного контроля.
2. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований, направленных
на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в том числе на приобретение основных средств для функционирования данных учреждений
2.1. Настоящий подраздел устанавливает механизм предоставления и методику распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств муниципального образования, возникающих при создании необходимых условий, направленных на развитие молодежного движения, проведение целенаправленной социально-досуговой работы с детьми и молодежью, а также на организацию временной занятости молодежи, развитие молодежного трудового движения, молодежного предпринимательства, что соответствует целям Подпрограммы 1.
2.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, направленных на введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в том числе на приобретение основных средств.
Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения – организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Средства субсидии могут быть направлены на компенсацию произведенных кассовых расходов, связанных с введением (содержанием) вновь вводимой сети муниципальных учреждений (организаций), осуществленных за счет средств бюджета муниципального образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.
2.3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
2.4. Условием предоставления межбюджетных субсидий является:
а) перечень мероприятий, утверждённых муниципальным правовым актом, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов автономного округа, на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидий.
б) наличии в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из окружного бюджета, и порядок определения уровня софинансирования указанных расходных обязательств;
в) возврат муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П.
Муниципальные образования до 15 июля текущего года представляют сведения о планируемых к принятию в очередном финансовом году расходных обязательств муниципального образования, направленных на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в том числе на приобретение основных средств для функционирования данных учреждений, и заявку с приложением следующих документов (сведений):
а) документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объекта сферы молодежной политики для функционирования муниципальных учреждений (выписка из Единого государственного реестра недвижимости);
б) документов, подтверждающих стоимость планируемого к приобретению объекта сферы молодежной политики;
в) пояснительной записки с обоснованием потребности (необходимости) в получении субсидии с приложением расчетов;
г) копий муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, предусматривающих введение (содержание) вновь вводимой сети муниципальных учреждений, в том числе приобретение основных средств для функционирования данных учреждений;
д) выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств в бюджете муниципального образования на софинансирование расходов на введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений, в том числе на приобретение основных средств для функционирования данных учреждений за счет средств местного бюджета в текущем финансовом году.
2.5. Критериями отбора муниципального образования для предоставления субсидии являются:
1) наличие вновь введенного объекта сферы молодежной политики для функционирования муниципальных учреждений;
2) представление муниципальными образованиями документов, соответствующих условию, указанному в пункте 2.4 настоящего подраздела;
3) наличие у муниципального образования потребности в приобретении основных средств для функционирования муниципальных учреждений.
2.6. Объем субсидии, предоставляемый бюджету i-го муниципального образования (Si), определяется по формуле:
Si = Кi * V,
где:
Кi –– коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета;
V – сумма фактической потребности на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего подраздела.
2.7. Общий объем субсидии, предоставляемый бюджетам муниципальных образований, определяется в соответствии с Законом об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период после согласования с департаментом финансов автономного округа и определяется по формуле:
V = ∑ Si
2.8. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа в течение 2 месяцев с момента получения заявки и документов, указанных в пункте 2.4 настоящего подраздела, формирует перечень получателей субсидии, соответствующих условиям и критериям отбора, предусмотренным пунктами 2.4, 2.5 настоящего подраздела, и готовит проект нормативного правового акта Правительства автономного округа, устанавливающий распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований.
2.9. Субсидия предоставляется на основании заключаемого между департаментом молодежной политики и туризма автономного округа и муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в месячный срок с момента вступления в силу нормативного правового акта Правительства автономного округа, устанавливающего распределение данных субсидий между муниципальными образованиями.
2.10. Департамент молодежной политики и туризма автономного округа на основании заявки муниципального образования на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 5 к настоящей Государственной программе, осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность муниципального образования на дату совершения платежа пропорционально объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования.
Соглашение должно содержать следующие положения:
1) общий объем расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия, размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего расходного обязательства за счет средств местного бюджета;
2) значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям показателей Подпрограммы 1, и обязательства муниципального образования по их достижению;
3) обязательства муниципального образования по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств окружного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;
4) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство данного муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
6) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
7) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;
8) обязательства муниципального образования представлять заявки под фактическую потребность муниципального образования на дату совершения платежа;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа издает локальные правовые акты (приказы), утверждающие форму соглашения.
Соглашения заключаются на текущий финансовый год в соответствии с утвержденной формой.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Государственной программы, Подпрограммы 1, а также в случае изменения размера субсидии на основании соответствующего нормативного правового акта автономного округа.
2.11. Порядок и форма представления отчетности об исполнении условий предоставления (расходования) субсидий (сроки и форма) определяется соглашением.
2.12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом молодежной политики и туризма автономного округа, исходя из достижения муниципальным образованием установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с показателем Государственной программы и Подпрограммы 1 «Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета».
2.13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент молодежной политики и туризма автономного округа отчеты о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, утвержденной соглашением.
2.14. К муниципальному образованию в случае нарушения им условий предоставления субсидии, а также в случае ее нецелевого использования применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего подраздела, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
2.15. Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов муниципальных образований в окружной бюджет в соответствии с пунктом 2.4 настоящего подраздела, осуществляются по предложению субъекта бюджетного планирования в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.16. Не использованный на 01 января очередного года остаток субсидии подлежит возврату в доход окружного бюджета органами муниципальных образований, за которыми в соответствии с законодательными актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.17. В соответствии с решением департамента молодежной политики и туризма автономного округа о наличии потребности в не использованном на 01 января текущего финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий.
2.18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется департаментом молодежной политики и туризма автономного округа и органами, наделенными полномочиями на осуществление финансово-бюджетного контроля.»;
4.5.5. в разделе V:
4.5.5.1. в абзаце пятом цифры «136» заменить цифрами «138»;
4.5.5.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличение количества участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа, до 600 человек;
- обеспечение введения (содержания) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики;»;
4.6. в подпрограмме «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»:
4.6.1. в паспорте Подпрограммы 2:
4.6.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 2, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.6.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
565 242,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 565 242,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных средств – 0,0
2014 год – 67 718,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
67718,0
0,0
2015 год – 65 467,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,– 0,0)
65 467,0
0,0
2016 год – 70 851,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
70 851,0
0,0
2017 год – 72 022,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
72 022,0
0,0
2018 год – 72 296,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
72 296,0
0,0
2019 год – 72 296,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
72 296,0
0,0
2020 год – 72 296,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
72 296,0
0,0
2021 год – 72 296,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
72 296,0
0,0
»;
4.6.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:
- увеличение охвата молодежи мероприятиями гражданско-патриотической направленности до 3,3%;
- увеличение числа молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях, до 69;
- увеличение доли населения автономного округа, вовлеченного в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 44%;
- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 55%;
- увеличение количества подростков от 14 до 17 лет, участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной, военно-патриотической и патриотической направленности
до 150 человек;
- увеличение количества представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики до 36 единиц;
- сохранение количества администрируемых информационных ресурсов и баз данных;
- увеличение числа специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания, до 200 человек
»;
4.6.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 2 (всего)
565 242,0
67 718,0
65 467,0
70 851,0
72 022,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
565 242,0
67 718,0
65 467,0
70 851,0
72 022,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
551 240,0
65 573,0
64 408,0
69 221,0
70 498,0
70 385,0
70 385,0
70 385,0
70 385,0
5
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
80 874,0
10 225,0
9 497,0
9 667,0
11 149,0
10 084,0
10 084,0
10 084,0
10 084,0
6
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности
565 242,0
67 718,0
65 467,0
70 851,0
72 022,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
72 296,0
7
1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи
12 195,0
2 422,0
1 346,0
1 576,0
1 115,0
1 434,0
1 434,0
1 434,0
1 434,0
8
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
12 195,0
2 422,0
1 346,0
1 576,0
1 115,0
1 434,0
1 434,0
1 434,0
1 434,0
9
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
4 157,0
1 130,0
929,0
600,0
298,0
300,0
300,0
300,0
300,0
11
1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями
5 964,0
853,0
642,0
654,0
707,0
777,0
777,0
777,0
777,0
12
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
5 964,0
853,0
642,0
654,0
707,0
777,0
777,0
777,0
777,0
13
1.3. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций, курсов по вопросам патриотического воспитания
389,0
0,0
0,0
199,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
389,0
0,0
0,0
199,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
389,0
0,0
0,0
199,0
190,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
1.4. Патриотическое воспитание и совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в автономном округе (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)
546 694,0
64 443,0
63 479,0
68 422,0
70 010,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
17
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего),
в том числе
546 694,0
64 443,0
63 479,0
68 422,0
70 010,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
18
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
546 694,0
64 443,0
63 479,0
68 422,0
70 010,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
70 085,0
19
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
80 874,0
10 225,0
9 497,0
9 667,0
11 149,0
10 084,0
10 084,0
10 084,0
10 084,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
4.6.3. в разделе III:
4.6.3.1. дополнить таблицей следующего содержания:
«Таблица 2-3.1.
3.1. Коэффициент вовлеченности молодежи автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества молодежи от 14 до 30 лет, участников региональных и всероссийских акций гражданско-патриотической направленности, проведенных в автономном округе, к общей численности молодежи от 14 до 30 лет автономного округа
Алгоритм формирования показателя
Квн = Куа / ОКн * 100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Совокупное количество молодежи от 14 до 30 лет, участников региональных и всероссийских акций гражданско-патриотической направленности
Куа
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Численность молодежи от 14 до 30 лет автономного округа
ОКн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Центр, Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и автономному округу
»;
4.6.3.2. таблицу 2-4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2-4
4. Количество подростков от 14 до 17 лет, участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной, военно-патриотической и патриотической направленности
Единица измерения
Чел.
Определение показателя
Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования количества участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной и патриотической направленности в возрасте от 14 до 17 лет
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной и патриотической направленности в возрасте от 14 до 17 лет
КУ
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной
Источник информации для расчета (определения) показателя
Центр
»;
4.6.4. в разделе V:
4.6.4.1. в абзаце пятом цифры «55» заменить цифрами «44»;
4.6.4.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества подростков от 14 до 17 лет, участников лагерных площадок, сборов, слетов оборонно-спортивной, военно-патриотической и патриотической направленности до 150 человек.»;
4.6.4.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 55%.»;
4.7. в подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
4.7.1. в паспорте Подпрограммы 4:
4.7.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 4, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.7.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
189 987,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 189 987,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 27 217,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
27 217,0
0,0
2015 год – 20 837,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
20 837,0
0,0
2016 год – 22 829,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
22 829,0
0,0
2017 год – 23 416,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
23 416,0
0,0
2018 год – 23 922,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
23 922,0
0,0
2019 год – 23 922,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
23 922,0
0,0
2020 год – 23 922,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия,– 0,0)
23 922,0
0,0
2021 год – 23 922,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
23 922,0
0,0
»;
4.7.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 900 чел.;
- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 68%;
- рост охвата учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся до 72,5%;
- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 8%;
- снижение доли детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением, до 17,1%;
- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 9 %
»;
4.7.2. таблицу 4 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 4
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 4
189 987,0
27 217,0
20 837,0
22829,0
23 416,0
23 922,0
23 922,0
23 922,0
23 922,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель
Подпрограммы 4 (всего), в том числе
129 036,0
20 561,0
13 913,0
15 570,0
15 580,0
15 853,0
15 853,0
15 853,0
15 853,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
2 825,0
690,0
250,0
635,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» –подведомственное государственное учреждение (всего)
12 353,0
595,0
0,0
250,0
576,0
2 733,0
2 733,0
2 733,0
2 733,0
5
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» – подведомственное государственное учреждение (всего)
2 295,0
0,0
0,0
0,0
523,0
443,0
443,0
443,0
443,0
6
Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего)
43 360,0
5 068,0
4 999,0
5 143,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
7
Департамент внутренней политики автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе
6 360,0
0,0
800,0
800,0
760,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
8
ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)
6 360,0
0,0
800,0
800,0
760,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
9
Департамент образования автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе
5 341,0
972,0
0,0
664,0
741,0
741,0
741,0
741,0
741,0
10
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» – подведомственное государственное учреждение (всего)
3 360,0
480,0
0,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
11
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего),
в том числе
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
Департамент культуры автономного
округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе
4 430,0
0,0
337,0
596,0
705,0
698,0
698,0
698,0
698,0
14
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского» – подведомственное государственное учреждение (всего)
2 718,0
0,0
255,0
500,0
515,0
362,0
362,0
362,0
362,0
15
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» – подведомственное государственное учреждение (всего)
522,0
0,0
82,0
96,0
0,0
86,0
86,0
86,0
86,0
16
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур»
1 190,0
0,0
0,0
0,0
190,0
250,0
250,0
250,0
250,0
17
Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
30 113,0
4 545,0
4 221,0
4 296,0
3 703,0
3 337,0
3 337,0
3 337,0
3 337,0
20
Основное мероприятие 1. Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками и алкоголем
189 987,0
27 217,0
20 837,0
22 829,0
23 416,0
23 922,0
23 922,0
23 922,0
23 922,0
21
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
30 113,0
4 545,0
4 221,0
4 296,0
3 703,0
3 337,0
3 337,0
3 337,0
3 337,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
4.7.3. в разделе V:
4.7.3.1. в абзаце третьем цифры «750» заменить цифрами «900»;
4.7.3.2. в абзаце пятом цифры «72» заменить цифрами «72,5»;
4.7.3.3. в абзаце шестом цифры «7,7» заменить цифрами «8»;
4.7.3.4. в абзаце восьмом цифры «8,6» заменить цифрами «9»;
1
4.8. в подпрограмме «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»:
4.8.1. в паспорте Подпрограммы 5:
4.8.1.1. после позиции «Задачи Подпрограммы 5» добавить позицию следующего содержаниия:
«
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2021 годы
»;
4.8.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
648 864,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 5700,0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 648 864,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 76 423,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
76 423,0
0,0
2015 год – 90 198,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)
90 198,0
0,0
2016 год – 97 265,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)
97 265,0
0,0
2017 год – 98 278,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 1900,0)
98 278,0
0,0
2018 год – 71 675,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
71 675,0
0,0
2019 год – 71 675,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
71 675,0
0,0
2020 год – 71 675,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
71 675,0
0,0
2021 год – 71 675,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
71 675,0
0,0
»;
4.8.1.3. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать:
- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 25 единиц;
- увеличение доли организованных культурно-познавательных туров до 25%;
- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 90000 человек в год;
- увеличение числа иностранных посетителей автономного округа до 3700 человек в год
»;
1
4.8.2. таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 5 (всего)
648 864,0
76 423,0
90 198,0
97 265,0
98 278,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
648 864,0
76 423,0
90 198,0
97 265,0
98 278,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
3
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
582 105,0
76 423,0
80 054,0
87 347,0
90 569,0
61 928,0
61 928,0
61 928,0
61 928,0
4
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
91 120,0
12 497,0
11 607,0
11 815,0
15 213,0
9 997,0
9 997,0
9 997,0
9 997,0
5
Основное мероприятие 1. Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха
648 864,0
76 423,0
90 198,0
97 265,0
98 278,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
6
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
648 864,0
76 423,0
90 198,0
97 265,0
98 278,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
71 675,0
7
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение
(всего)
582 105,0
76 423,0
80 054,0
81 012,0
90 569,0
61 928,0
61 928,0
61 928,0
61 928,0
8
1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа
45 723,0
0,0
3 046,0
7 252,0
7 393,0
7 008,0
7 008,0
7 008,0
7 008,0
9
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
45 723,0
0,0
3 046,0
7 252,0
7 393,0
7 008,0
7 008,0
7 008,0
7 008,0
10
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
30 695,0
0,0
0,0
3 726,0
4 897,0
5 518,0
5 518,0
5 518,0
5 518,0
11
1.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха
29 662,0
0,0
2 348,0
6 201,0
5 557,0
3 889,0
3 889,0
3 889,0
3 889,0
12
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
29 662,0
0,0
2 348,0
6 201,0
5 557,0
3 889,0
3 889,0
3 889,0
3 889,0
13
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
16 086,0
0,0
0,0
2 609,0
2 949,0
2 632,0
2 632,0
2 632,0
2 632,0
14
1.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа
37 755,0
0,0
4 750,0
2 400,0
2 605,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
15
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
37 755,0
0,0
4 750,0
2 400,0
2 605,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
16
1.4. Развитие туристской деятельности в автономном округе (субсидия на финансовое обеспечение государственного задания)
535 324,0
76 423,0
80 054,0
81 012,0
82 723,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
17
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего)
535 324,0
76 423,0
80 054,0
81 012,0
82 723,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
18
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
535 324,0
76 423,0
80 054,0
81 012,0
82 723,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
53 778,0
19
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
91 120,0
12 497,0
11 607,0
11 815,0
15 213,0
9 997,0
9 997,0
9 997,0
9 997,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
4.8.3. в абзаце пятом раздела V цифры «80000» заменить цифрами «90000»;
4.9. в подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:
4.9.1. в паспорте Подпрограммы 6:
4.9.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 6, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.9.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
69 716,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 69 716,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 11 280,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
11 280,0
0,0
2015 год – 13 001,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
13 001,0
0,0
2016 год –4 397,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
4 397,0
0,0
2017 год – 4 030,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
4 030,0
0,0
2018 год – 9 252,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
9 252,0
0,0
2019 год – 9 252,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
9 252,0
0,0
2020 год – 9 252,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
9 252,0
0,0
2021 год – 9 252,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
9 252,0
0,0
»;
4.9.2. таблицу 6 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию на 2014 – 2021 годы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 6 (всего)
69 716,0
11 280,0
13 001,0
4 397,0
4 030,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего)
69 716,0
11 280,0
13 001,0
4 397,0
4 030,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
3
Основное мероприятие 1.
Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений
69 716,0
11 280,0
13 001,0
4 397,0
4 030,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
9 252,0
4
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 7*
16 564,0
3 408,0
3 165,0
3 222,0
1609,0
1 290,0
1 290,0
1 290,0
1 290,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в обем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
1
4.10. в подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
4.10.1. в паспорте Подпрограммы 7:
4.10.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 7, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.10.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования – 878 867,0 (в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 878 867,0
(в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2014 год – 113 612,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
113 612,0
0,0
2015 год – 105 518,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
105 518,0
0,0
2016 год – 107 408,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
107 408,0
0,0
2017 год –119 293,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
119 293,0
0,0
2018 год –108 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
108 259,0
0,0
2019 год –108 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
108 259,0
0,0
2020 год –108 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
108 259,0
0,0
2021 год – 108 259,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
108 259,0
0,0
»;
4.10.2. таблицу 7 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 7
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализациюна 2014 – 2021 годы
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 7 (всего)
878 867,0
113 612,0
105 518,0
107 408,0
119 293,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего)
878 867,0
113 612,0
105 518,0
107 408,0
119 293,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
3
Основное мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
878 867,0
113 612,0
105 518,0
107 408,0
119 293,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
108 259,0
»;
1
4.11. в подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
4.11.1. в паспорте Подпрограммы 8:
4.11.1.1. в позиции, касающейся сроков реализации Подпрограммы 8, цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.11.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объем финансирования
–1 401 200,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, –
1 401 200,0 (в том числе средства федерального
бюджета – 0,0)
Объем
внебюджетных
средств – 0,0
2018 год – 350 300,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
350 300,0
0,0
2019 год – 350 300,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
350 300,0
0,0
2020 год – 350 300,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
350 300,0
0,0
2021 год – 350 300,0
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)
350 300,0
0,0
»;
1
4.11.2. таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию на 2018 –2021 годы
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 8
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Подпрограмма 8 (всего)
1 401 200,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
2
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего), в том числе
1 401 200,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
3
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
137 036,0
34 259,0
34 259,0
34 259,0
34 259,0
4
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
6 720,0
1 680,0
1 680,0
1 680,0
1 680,0
5
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*
195 440,0
48 860,0
48 860,0
48 860,0
48 860,0
6
Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (на период действия с 2018 по 2021 годы)
1 401 200,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
7
1.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи
1 401 200,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
8
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 8 (всего), в том числе
1 401 200,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
350 300,0
9
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
137 036,0
34 259,0
34 259,0
34 259,0
34 259,0
10
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
6 720,0
1 680,0
1 680,0
1 680,0
1 680,0
11
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*
195 440,0
48 860,0
48 860,0
48 860,0
48 860,0
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 8, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).»;
4.12. приложения № 1, 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 июля 2018 года № 801-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации
молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»
№
п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Государственная программа (всего)
6 926 102,0
853 437,0
839 179,0
874 096,0
883 078,0
884417,0
863 965,0
863 965,0
863 965,0
2.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе
6 865 151,0
846 781,0
832 255,0
866 837,0
875 242,0
876348,0
855 896,0
855 896,0
855 896,0
3.
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 441 219,0
124 968,0
171 049,0
190 710,0
185 104,00
199 286,0
190 034,00
190034,0
190034,0
4.
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
574 295,00
66 168,00
65 558,00
70 631,00
72 746,00
74 798,0
74 798,00
74 798,0
74 798,0
5.
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
429 423,00
52 423,00
50 403,00
52 840,00
53 637,00
55 030,0
55 030,00
55 030,0
55 030,0
6.
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
584 400,00
76 423,00
80 054,00
87 347,00
91 092,00
62 371,0
62 371,00
62 371,0
62 371,0
7.
Департамент здравоохранения автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
43 360,0
5 068,0
4 999,0
5 143,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
5 630,0
8.
Департамент образования автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
5 341,0
972,0
0,0
664,0
741,0
741,0
741,0
741,0
741,0
9.
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» –подведомственное государственное учреждение (всего)
3 360,0
480,0
0,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
10.
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель (всего),
в том числе
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» –подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,0
616,0
730,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12.
Департамент культуры автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
4 430,00
0,00
337,00
596,00
705,00
698,00
698,00
698,00
698,00
13.
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И.С. Шемановского» –подведомственное государственное учреждение (всего)
2 718,00
0,00
255,00
500,00
515,00
362,00
362,00
362,00
362,00
14.
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» –подведомственное государственное учреждение (всего)
522,00
0,00
82,00
96,00
0,00
86,00
86,00
86,00
86,00
15.
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 190,00
0,00
0,00
0,00
190,00
250,00
250,00
250,00
250,00
16.
Департамент внутренней политики автономного
округа – соисполнитель (всего), в том числе
6 360,00
0,00
800,00
800,00
760,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
17.
ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)
6 360,00
0,00
800,00
800,00
760,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
18.
Департамент социальной защиты населения автономного округа –соисполнитель (всего),
в том числе
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19.
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20.
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 –
2014 годов»*
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель (всего), в том числе
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22.
Подпрограмма 1
2 956 081,00
499 224,00
493 490,00
517 924,00
511 947,00
248 713,00
228 261,00
228 261,00
228 261,00
23.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
2 956 081,00
499 224,00
493 490,00
517 924,00
511 947,00
248 713,00
228 261,00
228 261,00
228 261,00
24.
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 300 758,00
123 678,00
170 799,00
190 075,00
184 854,00
164 777,00
155 525,00
155 525,00
155 525,00
25.
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
3 982,00
0,00
1 150,00
1 160,00
1 672,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
220 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 030,00
55 030,00
55 030,00
55 030,00
27.
Подпрограмма 2
565 242,00
67 718,00
65 467,00
70 851,00
72 022,00
72 296,00
72 296,00
72 296,00
72 296,00
28.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (всего), в том числе
565 242,00
67 718,00
65 467,00
70 851,00
72 022,00
72 296,00
72 296,00
72 296,00
72 296,00
29.
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» –подведомственное государственное учреждение (всего)
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
551 240,00
65 573,00
64 408,00
69 221,00
70 498,00
70 385,00
70 385,00
70 385,00
70 385,00
31.
Подпрограмма 3
211 145,00
52 963,00
50 668,00
53 422,00
54 092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (всего), в том числе
211 145,00
52 963,00
50 668,00
53 422,00
54 092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.
ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости» – подведомственное государственное учреждение (всего)
209 303,00
52 423,00
50 403,00
52 840,00
53 637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.
Подпрограмма 4
189 987,00
27 217,00
20 837,00
22 829,00
23 416,00
23 922,00
23 922,00
23 922,00
23 922,00
35.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 4 (всего), в том числе
129 036,00
20 561,00
13 913,00
15 570,00
15 580,00
15 853,00
15 853,00
15 853,00
15 853,00
36.
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» –подведомственное государственное учреждение (всего)
2 825,00
690,00
250,00
635,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
37.
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
12 353,00
595,00
0,00
250,00
576,00
2 733,00
2 733,00
2 733,00
2 733,00
38.
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
2 295,00
0,00
0,00
0,00
523,00
443,00
443,00
443,00
443,00
39.
Департамент здравоохранения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4
43 360,00
5 068,00
4 999,00
5 143,00
5 630,00
5 630,00
5 630,00
5 630,00
5 630,00
40.
Департамент внутренней политики автономного
округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе
6 360,00
0,00
800,00
800,00
760,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
41.
ГУ «Северное издательство» –подведомственное государственное учреждение (всего)
6 360,00
0,00
800,00
800,00
760,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
42.
Департамент образования автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе
5 341,00
972,00
0,00
664,00
741,00
741,00
741,00
741,00
741,00
43.
ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» –подведомственное государственное учреждение (всего)
3 360,00
480,00
0,00
480,00
480,00
480,00
480,00
480,00
480,00
44.
Департамент по физической культуре и спорту автономного округа – соисполнитель
Подпрограммы 4, в том числе
1 346,00
616,00
730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.
ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий» –подведомственное государственное учреждение (всего)
1 346,00
616,00
730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.
Департамент культуры автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе
4 430,00
0,00
337,00
596,00
705,00
698,00
698,00
698,00
698,00
47.
ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И.С. Шемановского» –подведомственное государственное учреждение (всего)
2 718,00
0,00
255,00
500,00
515,00
362,00
362,00
362,00
362,00
48.
ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» –подведомственное государственное учреждение (всего)
522,00
0,00
82,00
96,00
0,00
86,00
86,00
86,00
86,00
49.
ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» – подведомственное государственное учреждение (всего)
1 190,00
0,00
0,00
0,00
190,00
250,00
250,00
250,00
250,00
50.
Департамент социальной защиты населения автономного округа – соисполнитель Подпрограммы 4, в том числе
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51.
ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий» – подведомственное государственное учреждение (всего)
114,0
0,0
58,0
56,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52.
Подпрограмма 5
648 864,00
76 423,00
90 198,00
97 265,00
98 278,00
71 675,00
71 675,00
71 675,00
71 675,00
53.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 5 (всего), в том числе
648 864,00
76 423,00
90 198,00
97 265,00
98 278,00
71 675,00
71 675,00
71 675,00
71 675,00
54.
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» –подведомственное государственное учреждение (всего)
582 105,00
76 423,00
80 054,00
87 347,00
90 569,00
61 928,00
61 928,00
61 928,00
61 928,00
55.
Подпрограмма 6
69 716,00
11 280,00
13 001,00
4 397,00
4 030,00
9 252,00
9 252,00
9 252,00
9 252,00
56.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 6 (всего), в том числе
69 716,00
11 280,00
13 001,00
4 397,00
4 030,00
9 252,00
9 252,00
9 252,00
9 252,00
57.
Подпрограмма 7
878 867,00
113 612,00
105 518,00
107 408,00
119 293,00
108 259,00
108 259,00
108 259,00
108 259,00
58.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего), в том числе
878 867,00
113 612,00
105 518,00
107 408,00
119 293,00
108 259,00
108 259,00
108 259,00
108 259,00
59.
Подпрограмма 8
1 401 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 300,00
350 300,00
350 300,00
350 300,00
60.
Департамент молодежной политики и туризма автономного округа – ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (всего), в том числе
1 401 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 300,00
350 300,00
350 300,00
350 300,00
61.
ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр» – подведомственное государственное учреждение (всего)
137 036,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 259,00
34 259,00
34 259,00
34 259,00
62.
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» – подведомственное государственное учреждение (всего)
6 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 680,00
1 680,00
1 680,00
1 680,00
* До 31.12.2014.
Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодежной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 июля 2018 года № 801-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2021 годы»
№ п/п
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
№ основного мероприятия/
мероприятий, влияющих
на показатель
Еди-ница из-
ме-
ре-ния
Значение показателей
2014
год
вес по-ка-за-те-
ля
2015 год
вес
по-
ка-
за-
те-
ля
2016
год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2017 год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2018 год
вес
по
ка-
за-
те-
ля
2019
год
вес по-
ка-
за-
те-
ля
2020 год
вес пока-
за-
те-
ля
2021 год
вес по-ка-
за-
те-
ля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Государственная программа
2
Цель 1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития автономного округа
3
1.1. Показатель «Уровень вовлеченности детей и молодежи автономного округа от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограмма 1
%
11,9
0,2
12,1
0,2
12,3
0,2
12,5
0,2
15,7
0,2
15,8
0,2
15,9
0,2
16
0,2
4
1.2. Показатель «Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 2, Подпрограмма 1
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 8
%
5,92
0,25
5,71
0,25
5,71
0,25
6
0,25
6
0,25
6
0,25
6
0,25
6
0,25
5
1.3. Показатель «Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни» (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
чел.
31250
0,2
31280
0,25
31285
0,25
31300
0,25
31330
0,25
31370
0,25
31400
0,25
31450
0,25
6
Цель 2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в автономном округе
7
2.1. Показатель «Количество предприятий сферы туризма»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 5
ед.
1247
0,25
1250
0,2
1252
0,2
1255
0,2
1257
0,2
1260
0,2
1262
0,2
1265
0,2
8
2.2. Показатель «Количество разработанных туристских маршрутов на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 5
ед.
14
0,1
15
0,1
15
0,1
16
0,1
17
0,1
18
0,1
19
0,1
19
0,1
9
Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (вес – 0)
10
Цель. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа и ее кадровое обеспечение
11
1. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»
1.1, 1.2, 6.4
чел.
55000
0,15
12
2. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»
1.1, 1.2, 6.4
чел.
3600
0,15
13
3. Показатель «Число турфирм, работающих на территории автономного округа»
2.1
шт.
42
0,2
14
4. Показатель «Число участников конкурса на предоставление грантовой поддержки»
2.1
коли-чест-во
10
0,15
15
5. Показатель «Число изданных сборников, справочников, публикаций в средствах массовой информации»
4.1, 4.2, 4.3
шт.
100
0,05
16
6. Показатель «Число пользователей информационной системой (web-сайт)»
4.4, 4.5, 4.8, 4.9
чел.
44000
0,05
17
7. Показатель «Число туристских выставок, в работе которых приняли участие»
5.1
шт.
1
0,1
18
8. Показатель «Число проведенных мероприятий Ямал Ири»
6.2
шт.
75
0,15
Подпрограмма 1 «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»
19
Подпрограмма 1 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,2
Х
0,2
Х
0,2
Х
0,2
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
20
Цель 1 Подпрограммы 1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи
21
Задача 1.1 Подпрограммы 1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе
22
1.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2,1.3, 1.5, Подпрограм-
ма 1
%
1,42
0,2
1,48
0,2
1,53
0,2
1,59
0,2
1,64
0,1
1,68
0,1
1,73
0,1
1,73
0,1
23
Задача 1.2 Подпрограммы 1. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде
24
1.2.1. Показатель «Уровень электоральной культуры (доля молодых людей
от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях)» (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа
от 24 декабря 2012 № 148-ЗАО
(далее – Программа
на 2012 – 2016 годы))
основное мероприя-
тие 1/1.2, Подпрограм-
ма 1
%
55
0,1
55
0,1
57
0,1
80
0,1
80
0,05
80
0,05
80
0,05
80
0,05
25
Задача 1.3
Подпрограммы 1. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе
26
1.3.1. Показатель «Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью»
основное мероприя-
тие 1/1.2, 1.3, 1.5,
Подпрограм-
ма 1
чел.
110
0,1
115
0,1
119
0,1
123
0,1
126
0,05
131
0,05
136
0,05
138
0,05
27
1.3.2. Показатель «Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки»
основное мероприя-
тие 1/1.2, 1.3, 1.5, Подпрограм-
ма 1
чел.
80
0,1
82
0,1
82
0,1
84
0,1
84
0,1
86
0,1
86
0,1
86
0,1
28
1.3.3. Показатель «Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
основное мероприя-
тие 2/2.1,
Подпрограм-
ма 1
ед.
26
0,1
22
0,1
27
0,1
29
0,1
29
0,05
31
0,1
31
0,1
31
0,1
29
1.3.4. Показатель «Доля использованных средств субсидии на обустройство, введение (содержание) новой сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики, обеспеченных за счет средств окружного бюджета»
основное мероприя-
тие 1
Подпрограм-
ма 1
%
-
-
-
-
-
-
-
-
100
0,05
-
-
-
-
-
-
30
Цель 2 Подпрограммы 1. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе
31
Задача 2.1 Подпрограммы 1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа
32
2.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами»
основное мероприя-
тие 2/2.1, Подпрограм-
ма 1
%
9,2
0,3
8,8
0,3
8,8
0,35
8,8
0,35
-
-
-
-
-
-
-
-
33
2.1.2. Показатель «Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках»
основное мероприя-
тие 2/2.1, Подпрограм-
ма 1
ед.
160
0,05
70
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
2.1.3. Показатель «Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей»
основное мероприя-
тие 2/2.1, Подпрограм-
ма 1
%
1,5
0,05
2,4
0,05
1,7
0,05
6,7
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
35
Цель 1 Подпрограммы 1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи
36
Задача 1.4
Подпрограммы 1. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа
37
1.4.1. Показатель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»
основное мероприя-
тие 1/1.6, 1.7,
Подпрограм-
ма 1
%
-
-
-
-
-
-
-
-
6,5
0,1
6,6
0,1
6,7
0,1
6,7
0,1
38
1.4.2. Показатель «Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи»
основное мероприя-
тие 1/1.7,
Подпрограм-
ма 1
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
1100
0,05
1200
0,05
1300
0,05
1300
0,05
39
1.4.3. Показатель «Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства»
основное мероприя-
тие 1/1.7,
Подпрограм-
ма 1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
10
0,05
11
0,05
12
0,05
12
0,05
40
1.4.4. Показатель
«Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие1/1.7, Подпрограм-
ма 1
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
500
0,05
550
0,05
600
0,05
600
0,05
41
Задача 1.5 Подпрограммы 1. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
42
1.5.1. Показатель «Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие1/1.7,
Подпрограм-
ма 1
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
43
1.5.2. Показатель «Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)»
основное мероприя-
тие 1/1.7,
Подпрограм-
ма 1
чел.
-
-
-
-
-
-
-
-
250
0,25
270
0,25
290
0,25
290
0,25
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»
44
Подпрограмма 2 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,3
Х
0,3
Х
0,3
Х
0,3
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
45
Цель Подпрограммы 2. Развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономном округе
46
Задача 2.1 Подпрограммы 2. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа
47
2.1.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности молодежи от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности»
(Программа на 2012 –
2016 годы)
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.4,
Подпрограм-
ма 2
%
2,7
0,2
2,8
0,2
2,9
0,2
3,0
0,2
3,1
0,2
3,2
0,2
3,3
0,2
3,3
0,2
48
2.1.2. Показатель «Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях»
основное мероприя-
тие 1/1.2, Подпрограм-
ма 2
ед.
60
0,1
60
0,1
63
0,1
63
0,1
66
0,1
66
0,1
69
0,1
69
0,1
49
Задача 2.2 Подпрограммы 2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе
50
2.2.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности»
основное мероприя-
тие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 2
%
8,12
0,3
79,5
0,3
40
0,3
42
0,3
-
-
-
-
-
-
-
-
51
2.2.2. Показатель «Коэффициент вовлеченности молодежи автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности»
основное мероприя-
тие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 2
%
-
-
-
-
-
-
-
-
84,2
0,3
85,1
0,3
86
0,3
86,8
0,3
52
2.2.3. «Количество подростков от 14 до 17 лет, участников лагерных площадок, сборов, экспедиций, слетов оборонно-спортивной, военно-патриотической и патриотической направленности»
основное мероприя-
тие 1/1.4, Подпрограм-
ма 2
чел.
106
0,1
106
0,1
140
0,1
140
0,1
195
0,1
200
0,1
205
0,1
205
0,1
53
Задача 2.3 Подпрограммы 2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан
54
2.3.1. Показатель «Количество предоставленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики»
основное мероприя-
тие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 2
ед.
35
0,1
35
0,1
36
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
2.3.2. Показатель
«Количество администрируемых информационных ресурсов и баз данных»
основное мероприя-
тие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 2
ед
-
-
-
-
-
-
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
56
Задача 2.4 Подпрограммы 2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания
57
2.4.1. Показатель «Число специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания»
основное мероприя-
тие 1/1.3, 1.4,
Подпрограм-
ма 2
чел.
185
0,2
185
0,2
190
0,2
190
0,2
195
0,2
195
0,2
200
0,2
200
0,2
Подпрограмма 3 «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи»
58
Подпрограмма 3 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
-
-
-
-
-
-
-
-
59
Цель Подпрограммы 3. Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи
60
Задача 3.1 Подпрограммы 3. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа
61
3.1.1. Показатель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.4,
Подпрограм-
ма 3
%
6,1
0,2
6,2
0,2
6,3
0,2
6,4
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
62
3.1.2. Показатель «Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи»
основное мероприя-
тие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 3
чел.
170
0,1
180
0,1
300
0,1
1000
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
63
3.1.3. Показатель «Количество проведенных мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.4,
Подпрограм-
ма 3
ед.
5
0,1
7
0,1
8
0,1
9
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
64
3.1.4. Показатель
«Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие1/1.4,
Подпрограм-
ма 1
чел.
-
-
-
-
-
-
450
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
65
Задача 3.2 Подпрограммы 3. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
66
3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа граждан, обеспеченных временной работой»
основное мероприя-
тие 1/1.2, 1.4, Подпрограм-
ма 3
%
76
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получивших временную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет»
основное мероприя-
тие 1/1.2, 1.4, Подпрограм-
ма 3
%
0
0
77
0,2
78
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
3.2.2. Показатель «Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа»
основное мероприя-
тие 1/1.3, 1.4, Подпрограм-
ма 3
ед.
4
0,2
5
0,2
6
0,2
6
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
69
3.2.3. Показатель «Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)»
основное мероприя-
тие 1/1.3, 1.4,
Подпрограм-
ма 3
чел.
90
0,2
220
0,2
230
0,2
240
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
70
Подпрограмма 4 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
Х
0,15
71
Цель Подпрограммы 4. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа
72
Задача 4.1 Подпрограммы 4. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма
73
4.1.1. Показатель «Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень
(с нарастающим итогом)»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
чел.
150
0,16
250
0,16
350
0,16
450
0,16
550
0,16
650
0,16
750
0,16
900
0,16
74
Задача 4.2 Подпрограммы 4. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде
75
4.2.1. Показатель «Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц» (Программа
на 2012 – 2016 годы)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
65
0,2
65
0,2
66
0,2
66
0,2
67
0,2
67
0,2
68
0,2
68
0,2
76
4.2.2. Показатель «Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
70
0,16
70,5
0,16
70,5
0,16
71
0,16
71
0,16
71,5
0,16
72
0,16
72,5
0,16
77
Задача 4.3 Подпрограммы 4. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа
78
4.3.1. Показатель «Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией» (Программа
на 2012 – 2016 годы)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
7,6
0,16
7,6
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
7,7
0,16
8
0,16
79
4.3.2. Показатель «Доля детей и подростков в возрасте
от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
17,5
0,16
17,3
0,16
17,3
0,16
17,2
0,16
17,2
0,16
17,1
0,16
17,1
0,16
17,1
0,16
80
4.3.3. Показатель «Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет к общему числу лиц, больных хроническим алкоголизмом» (Программана 2012 –
2016 годы)
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 4
%
8,4
0,16
8,4
0,16
8,5
0,16
8,5
0,16
8,6
0,16
8,6
0,16
8,6
0,16
9
0,16
Подпрограмма 5 «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»
81
Подпрограмма 5 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
Х
0,25
82
Цель Подпрограммы 5. Развитие въездного и внутреннего туризма
83
Задача 5.1 Подпрограммы 5. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках
84
5.1.1. Показатель «Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров»
основное мероприя-
тие 1/1.1, 1.2,1.3, 1,4,
Подпрограм-
ма 5
ед.
10
0,5
14
0,25
14
0,25
23
0,25
23
0,25
24
0,25
25
0,25
25
0,25
85
Задача 5.2 Подпрограммы 5. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе
86
5.2.1. Показатель «Доля культурно-познавательных туров от общего количества предоставленных туров»
основное мероприятие 1/1.4,
Подпрограм-
ма 5
%
22
0,5
23
0,25
24
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
25
0,25
87
5.2.2. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»
основное мероприя-
тие 1/
Подпрограм-
ма 5
чел.
-
-
55000
0,25
60000
0,25
65000
0,25
70000
0,25
75000
0,25
80000
0,25
90000
0,25
88
5.2.3. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»
основное мероприятие 1/
Подпрограм-
ма 5
чел.
-
-
3500
0,25
3500
0,25
3600
0,25
3600
0,25
3700
0,25
3700
0,25
3700
0,25
Подпрограмма 6 «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»
89
Подпрограмма 6 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
Х
0,05
90
Цель Подпрограммы 6. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе
91
Задача 6.1 Подпрограммы 6. Создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы
92
6.1.1. Показатель «Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 6
%
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
90
1
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Государственной программы»
93
Подпрограмма 7 (вес – по годам)
Х
Х
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
Х
0,1
94
Цель Подпрограммы 7. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
95
Задача 7.1 Подпрограммы 7. Повышение качества кадрового обеспечения
96
7.1.1. Показатель «Укомплектованность кадрами»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
97
0,2
98
0,2
98
0,2
99
0,2
99
0,2
100
0,2
100
0,2
100
0,2
97
7.1.2. Показатель «Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
97
0,2
100
0,2
98
Задача 7.2 Подпрограммы 7. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
99
7.2.1. Показатель «Доля проектов правовых актов, договоров, соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
0,1
100
7.2.2. Показатель «Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента молодежной политики и туризма автономного округа»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
101
7.2.3. Показатель «Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
100
0,15
102
Задача 7.3 Подпрограммы 7. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы
103
7.3.1. Показатель «Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)»
основное мероприя-
тие 1, Подпрограм-
ма 7
%
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
80
0,2
Подпрограмма 8 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»
104
Подпрограмма 8 (вес – по годам)
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
0,2
Х
0,2
Х
0,2
Х
0,2
105
Цель 1 Подпрограммы 8. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе
106
Задача 8.1
Подпрограммы 8.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа
107
8.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи от 7 до 18 лет, направленных в организации отдыха и оздоровления, находящиеся на территории Российской Федерации и за ее пределами»
основное мероприя-
тие 1,
Подпрограм-
ма 8
%
-
-
-
-
-
-
-
-
8,8
0,5
8,8
0,5
8,8
0,5
8,8
0,5
108
8.2.1. Показатель «Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей»
основное мероприя-
тие1, Подпрограм-
ма 8
%
-
-
-
-
-
-
-
-
6,7
0,5
6,7
0,5
6,7
0,5
6,7
0,5
».
4.13. в приложении № 3:
4.13.1. в нумерационном заголовке цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.13.2. в наименовании цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.14. в нумерационном заголовке приложения № 4 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.15. в нумерационном заголовке приложения № 5 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.16. в нумерационном заголовке приложения № 6 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.17. в нумерационном заголовке приложения № 7 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.18. в нумерационном заголовке приложения № 8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.19. в нумерационном заголовке приложения № 9 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.20. в нумерационном заголовке приложения № 8 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.21. в нумерационном заголовке приложения № 10 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.22. в нумерационном заголовке приложения № 11 цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
4.23. в нумерационном заголовке приложения № 12 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.08.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: