Основная информация
Дата опубликования: | 30 июля 2020г. |
Номер документа: | RU06000202000144 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Ингушетия |
Принявший орган: | Правительство Республики Ингушетия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Республики Ингушетия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» июля 2020 г. № 96
О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. № 33.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
«30» июля 2020 год № 96
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
В паспорте государственной программы:
позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации государственной программы
–
государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.:
первый этап – 2014 – 2016 гг.;
второй этап – 2017 – 2022 гг.
»;
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
–
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 874 518,36 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. –151141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 205164,0 тыс. руб.;
2017 г. – 356454,36 тыс. руб.;
2018 г. – 378103,6 тыс. руб.;
2019 г. – 493233,4 тыс. руб.;
2020 г. – 430851,7 тыс. руб.;
2021 г.– 357077,8 тыс. руб.;
2022 г. – 366077,8 тыс. руб.
из федерального бюджета – 18 215,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0,0 руб.;
2015 г. – 0,0 руб.;
2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 руб.;
2018 г. – 0,0 руб.;
2019 г. – 0,0 руб.;
2020 г. – 0,0 руб.;
2021 г.– 0,0 руб.;
2022 г. – 0,0 руб.
из республиканского бюджета – 2 354 380,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 212 290,3 тыс. руб.;
2018 г. – 334 503,6 тыс. руб.;
2019 г. – 397 033,4 тыс. руб.;
2020 г. – 331 851,7 тыс. руб.;
2021 г.– 304 077,8 тыс. руб.;
2022 г. – 304 077,8 тыс. руб.
из внебюджетных источников – 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0,0 руб.;
2015 г. – 0,0 руб.;
2016 г. – 0,0 руб.;
2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
2018 г. – 43 600,0;
2019 г. – 96 200,0 тыс. руб.;
2020 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
– 62 000,0 тыс. руб.
»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, в абзацах первом, втором, третьем, четвертом и шестом цифры «2021» заменить цифрами «2022».
В разделе II государственной программы в абзацах одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, шестнадцатом и двадцать первом цифры «2021» заменить цифрами «2022».
Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 874 518,36 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 205164,0 тыс. руб.;
2017 г. – 356454,36 тыс. руб.;
2018 г. – 378103,6 тыс. руб.;
2019 г. – 493233,4 тыс. руб.;
2020 г. – 430851,7 тыс. руб.;
2021 г.– 357077,8 тыс. руб.;
2022 г. – 366077,8 тыс. руб.
из федерального бюджета – 18 215,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0,0 руб.;
2015 г. – 0,0 руб.;
2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 руб.;
2018 г. – 0,0 руб.;
2019 г. – 0,0 руб.;
2020 г. – 0,0 руб.;
2021 г.– 0,0 руб.;
2022 г. – 0,0 руб.
из республиканского бюджета – 2 354 380,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 212 290,3 тыс. руб.;
2018 г. – 334 503,6 тыс. руб.;
2019 г. – 397 033,4 тыс. руб.;
2020 г. – 331 851,7 тыс. руб.;
2021 г.– 304 077,8 тыс. руб.;
2022 г. – 304 077,8 тыс. руб.
из внебюджетных источников – 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0,0 руб.;
2015 г. – 0,0 руб.;
2016 г. – 0,0 руб.;
2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
2018 г. –43 600,0 тыс. руб.;
2019 г. – 96 200,0 тыс. руб.;
2020 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
– 62 000,0 тыс. руб.».
Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности»
1. Экономический ущерб от деструктивных событий
млрд руб.
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
2. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации
минута
9,5
8,3
7,6
6,0
5,8
5,0
5,0
4,5
4,0
3,0
3,5
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
2. Число погибших в результате ЧС и происшествий
%
100
90
80
75
70
66
58
55
50
48
45
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
1. Количество граждан своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации
% от общего числа граждан
0,29
2,29
20
30
35
45
55
60
70
90
93
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
1. Количество пожаров
%
100
98
97
96
94
90
80
70
70
70
70
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
1. Степень выполнения программных мероприятий
%
-
15
25
45
55
70
90
95
96
97
100
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
100
98
97
96
94
90
80
70
65
63
60
».
Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счёт средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
(подпрограммы)
Целевая статья расходов
Расходы республиканского бюджета
(тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная Программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
(далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
17
151141,8
154629,3
186948,6
212290,3
334503,6
397033,4
331 851,7
304077,8
304077,8
Подпрограмма 1
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
1
0,0
21778,8
22 786,0
24 728,4
88399,1
91414,0
27 960,3
20342,9
20342,9
Подпрограмма 2
«Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
2
74877,4
74334,3
73 673,8
74 936,7
80854,8
93566,9
92 231,9
78612,7
78612,7
Подпрограмма 3
«Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
3
20000,0
20000,0
22988,0
50586,9
6700,0
8400,0
4800,0
4800,0
4800,0
Подпрограмма 4
«Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
4
17350,0
3337,5
5137,5
1 097,5
6032,5
6000
,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
5
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
34 872,2
40859,9
44 855,6
38788,5
38788,5
Подпрограмма 6
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
6
0,0
0,0
27404,2
27 587,2
117645,0
156792,6
162 003,9
161533,7
161533,7
».
Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий
государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Наименование
государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
всего
2874518,36
151141,8
154629,3
205164,0
356454,36
378103,6
493233,4
430851,7
357077,8
366077,8
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
2376554,3
151141,8
154629,3
186948,6
212 290,3
334 503,6
397 033,4
331 851,7
304 077,8
304 077,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
497 964,06
0,0
0,0
0,0
144 164,6
43 600,0
96 200,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
335 967,8
0,0
21 778,8
41 001,4
24 728,4
88 399,1
91 414,0
27 960,3
20 342,9
20 342,9
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
317752,4
0,0
21 778,8
22 786,0
24 728,4
88 399,1
91 414,0
27 960,3
20 342,9
20 342,9
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
145 757,0
0,0
0,0
20 315,4
2 100,0
61 960,0
61 381,6
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
127 541,6
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
61 960,0
61 381,6
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС
всего
28 995,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 595,2
12 200,0
6 600,0
6 600,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
28 995,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 595,2
12 200,0
6 600,0
6 600,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
164 215,6
0,0
21 778,8
20 686,0
22 628,4
26 439,1
26 437,2
15 760,3
13 742,9
13 742,9
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
164 215,6
0,0
21 778,8
20 686,0
22 628,4
26 439,1
26 437,2
15 760,3
13 742,9
13 742,9
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
721 701,2
74 877,4
74 334,3
73 673,8
74 936,7
80 854,8
93 566,9
92 231,9
78 612,7
78 612,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
721 701,2
74 877,4
74 334,3
73 673,8
74 936,7
80 854,8
93 566,9
92 231,9
78 612,7
78 612,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
34 856,1
5 477,1
3 279,0
800,0
1 300,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
34 856,1
54 77,1
3 279,0
800,0
1 300,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.Профессиональная подготовка и обучение спасателей
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
3 838,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3 838,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
679 751,8
68 661,8
70 655,3
72 573,8
73 236,7
75 645,8
85 121,1
87 031,9
73 412,7
73 412,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
679 751,8
68 661,8
70 655,3
72 573,8
73 236,7
75 645,8
85 121,1
87 031,9
73 412,7
73 412,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.Единовременное пособие лицам, досрочно уволенным из аварийно-спасательных служб, создаваемых органами исполнительной власти Республики Ингушетия, а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
3 245,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 245,8
0,0
0,0
0,0
в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3 245,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 245,8
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
143 074,9
20 000,0
20 000,0
22 988,0
50 586,9
6 700,0
8 400,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
143 074,9
20 000,0
20 000,0
22 988,0
50 586,9
6 700,0
8 400,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
143 074,9
20 000,0
20 000,0
22 988,0
50 586,9
6 700,0
8 400,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
143 074,9
20 000,0
20 000,0
22 988,0
50 586,9
6 700,0
8 400,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
38955,0
17 350,0
3 337,5
5 137,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
38955,0
17 350,0
3 337,5
5 137,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и
снаряжением
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
3 400,0
3 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3 400,0
3 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии
всего
36 055,0
7 850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
36 055,0
7 850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
11 500,0
6 100,0
1 800,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
11 500,0
6 100,0
1 800,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
340 570,5
38 914,4
35 178,7
34 959,1
33 353,6
34 872,2
40 859,9
44 855,6
38 788,5
38 788,5
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
340 570,5
38 914,4
35 178,7
34 959,1
33 353,6
34 872,2
40 859,9
44 855,6
38 788,5
38 788,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
271 021,3
33 637,5
29 291,5
28 499,5
28 897,7
30 134,9
36 062,6
32 210,6
26 143,5
26 143,5
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
271 021,3
33 637,5
29 291,5
28 499,5
28 897,7
30 134,9
36 062,6
32 210,6
26 143,5
26 143,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
42 790,1
5 276,9
5 887,2
6 459,6
4 455,9
4 737,3
4 797,3
3 725,3
3 725,3
3 725,3
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
42 790,1
5 276,9
5 887,2
6 459,6
4 455,9
4 737,3
4 797,3
3 725,3
3 725,3
3 725,3
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) Учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
26 759,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 919,7
8 919,7
8 919,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
26 759,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 919,7
8 919,7
8 919,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
1312464,36
0,0
0,0
27 404,2
171 751,26
161 245,0
252 992,6
261 003,9
214 533,7
223 533,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
814 500,3
0,0
0,0
27 404,2
27 587,2
117 645,0
156 792,6
162 003,9
161 533,7
161 533,7
бюджеты
муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
497 964,06
0,0
0,0
0,0
144 164,06
43 600,0
96 200,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
1.Создние и развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
497 964,06
0,0
0,0
0,0
144 164,06
43 600,0
96 200,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты
муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
497 964,06
0,0
0,0
0,0
144 164,06
43 600,0
96 200,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
2.Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
42 519,5
0,0
0,0
5 662,5
5 502,6
4 880,5
6 402,6
7 003,9
6 533,7
6 533,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
42 519,5
0,0
0,0
5 662,5
5 502,6
4 880,5
6 402,6
7 003,9
6 533,7
6 533,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
243 880,8
0,0
0,0
21 741,7
22 084,6
49 764,5
45 290,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
243 880,8
0,0
0,0
21 741,7
22 084,6
49 764,5
45 290,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия.
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
528 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 000,0
105 100,0
120 000,0
120 000,0
120 000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
528 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 000,0
105 100,0
120 000,0
120 000,0
120 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
7. В подпрограмме 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:
в паспорте подпрограммы:
– позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
–
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.:
первый этап – 2014 – 2016 гг.;
второй этап – 2017 – 2022 гг.
»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 335 967,8 тыс. руб. в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. – 18215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 315 735,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 21778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 24728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. – 88399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. – 91 414,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 27 960,3 тыс. руб.;
в 2021 г. –20 342,9 тыс. руб.;
в 2022 г. – 20 342,9 тыс. руб.
»;
в разделе II подпрограммы в абзацах пятнадцатом и семнадцатом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 335 967,8 тыс. руб. в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. – 18215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 315 735,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 21778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 24728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. – 88399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. – 91 414,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 27 960,3 тыс. руб.;
в 2021 г. – 20 342,9 тыс. руб.;
в 2022 г. – 20 342,9 тыс. руб.».
8. В подпрограмме 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»:
в паспорте подпрограммы:
– позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
–
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.:
первый этап – 2014 – 2016 гг.;
второй этап – 2017 – 2022 гг.
»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 721 701,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 74 936,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 80854,8 тыс. руб.;
в 2019 г. – 93 566,9 тыс. руб.;
в 2020 г. – 92 231,9 тыс. руб.;
в 2021 г. – 78612,7 тыс. руб.;
в 2022 г. – 78612,7 тыс. руб.
»;
в разделе II подпрограммы в абзацах двадцатом третьем и двадцать пятом цифры «2021»заменить цифрами «2022»;
раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 721 701,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 74 936,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 80854,8 тыс. руб.;
в 2019 г. – 93 566,9 тыс. руб.;
в 2020 г. – 92 231,9 тыс. руб.;
в 2021 г. – 78612,7 тыс. руб.;
в 2022 г. – 78612,7 тыс. руб.».
9. В подпрограмме 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»:
в паспорте подпрограммы:
– позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
–
подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2022 гг.:
первый этап – 2014 г.
второй этап – 2015 г.
третий этап – 2016 г.
четвертый этап – 2017 г.
пятый этап – 2018 г.
шестой этап – 2019 г.
седьмой этап – 2020 – 2022 гг.
»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы составляет 143074,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 8 400,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2022 г. – 4 800,0 тыс. руб.
»;
абзац двадцать четвертый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«седьмой этап – 2020 – 2022 гг.»;
раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 143074,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 8 400,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2022 г. – 4 800,0 тыс. руб.».
10. В подпрограмме 4 «Пожарная безопасность»:
в паспорте подпрограммы:
– позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
–
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.:
первый этап – 2014 – 2016 гг.;
второй этап – 2017 – 2022 гг.
»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 38955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 6 000,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 0,0 руб.;
в 2021 г. – 0,0 руб.;
в 2022 г. – 0,0 руб.
»;
в разделе II подпрограммы в абзацах семнадцатом, двадцать шестом и двадцать восьмом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 38955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 6 000,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 0,0 руб.;
в 2021 г. – 0,0 руб.;
в 2022 г. – 0,0 руб.».
11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»:
в паспорте подпрограммы:
– в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 340 570,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. – 40 859,9 тыс. руб.;
в 2020 г. – 44 855,6 тыс. руб.;
в 2021 г. – 38 788,5 тыс. руб.;
в 2022 г. – 38 788,5 тыс. руб.
»;
в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 340 570,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. – 40 859,9 тыс. руб.;
в 2020 г. – 44 855,6 тыс. руб.;
в 2021 г. – 38 788,5 тыс. руб.;
в 2022 г. – 38 788,5 тыс. руб.».
12. В подпрограмме 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
в паспорте подпрограммы:
– в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 312 464,36 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета– 814 030,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 587,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 117 645,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 156 792,6 тыс. руб.;
в 2020 г. – 162 003,9 тыс. руб.;
в 2021 г. – 161 533,7 тыс. руб.;
в 2021 г. – 161 533,7 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников – 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0,0 руб.;
в 2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
в 2018 г. – 43 600,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 96 200,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
в 2022 г. – 62 000,0 тыс. руб.
»;
в абзаце двадцать шестом раздела II подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 312 464,36 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета– 814 030,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 587,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 117 645,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 156 792,6 тыс. руб.;
в 2020 г. – 162 003,9 тыс. руб.;
в 2021 г. – 161 533,7 тыс. руб.;
в 2021 г. – 161 533,7 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников – 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0,0 руб.;
в 2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
в 2018 г. – 43 600,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 96 200,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
в 2022 г. – 62 000,0 тыс. руб.».
Правительство Республики Ингушетия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» июля 2020 г. № 96
О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. № 33.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
«30» июля 2020 год № 96
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
В паспорте государственной программы:
позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации государственной программы
–
государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.:
первый этап – 2014 – 2016 гг.;
второй этап – 2017 – 2022 гг.
»;
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
–
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 874 518,36 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. –151141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 205164,0 тыс. руб.;
2017 г. – 356454,36 тыс. руб.;
2018 г. – 378103,6 тыс. руб.;
2019 г. – 493233,4 тыс. руб.;
2020 г. – 430851,7 тыс. руб.;
2021 г.– 357077,8 тыс. руб.;
2022 г. – 366077,8 тыс. руб.
из федерального бюджета – 18 215,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0,0 руб.;
2015 г. – 0,0 руб.;
2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 руб.;
2018 г. – 0,0 руб.;
2019 г. – 0,0 руб.;
2020 г. – 0,0 руб.;
2021 г.– 0,0 руб.;
2022 г. – 0,0 руб.
из республиканского бюджета – 2 354 380,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 212 290,3 тыс. руб.;
2018 г. – 334 503,6 тыс. руб.;
2019 г. – 397 033,4 тыс. руб.;
2020 г. – 331 851,7 тыс. руб.;
2021 г.– 304 077,8 тыс. руб.;
2022 г. – 304 077,8 тыс. руб.
из внебюджетных источников – 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0,0 руб.;
2015 г. – 0,0 руб.;
2016 г. – 0,0 руб.;
2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
2018 г. – 43 600,0;
2019 г. – 96 200,0 тыс. руб.;
2020 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
– 62 000,0 тыс. руб.
»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, в абзацах первом, втором, третьем, четвертом и шестом цифры «2021» заменить цифрами «2022».
В разделе II государственной программы в абзацах одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, шестнадцатом и двадцать первом цифры «2021» заменить цифрами «2022».
Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
«V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 874 518,36 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 205164,0 тыс. руб.;
2017 г. – 356454,36 тыс. руб.;
2018 г. – 378103,6 тыс. руб.;
2019 г. – 493233,4 тыс. руб.;
2020 г. – 430851,7 тыс. руб.;
2021 г.– 357077,8 тыс. руб.;
2022 г. – 366077,8 тыс. руб.
из федерального бюджета – 18 215,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0,0 руб.;
2015 г. – 0,0 руб.;
2016 г. – 18 215,4 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 руб.;
2018 г. – 0,0 руб.;
2019 г. – 0,0 руб.;
2020 г. – 0,0 руб.;
2021 г.– 0,0 руб.;
2022 г. – 0,0 руб.
из республиканского бюджета – 2 354 380,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. – 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. – 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. – 212 290,3 тыс. руб.;
2018 г. – 334 503,6 тыс. руб.;
2019 г. – 397 033,4 тыс. руб.;
2020 г. – 331 851,7 тыс. руб.;
2021 г.– 304 077,8 тыс. руб.;
2022 г. – 304 077,8 тыс. руб.
из внебюджетных источников – 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. – 0,0 руб.;
2015 г. – 0,0 руб.;
2016 г. – 0,0 руб.;
2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
2018 г. –43 600,0 тыс. руб.;
2019 г. – 96 200,0 тыс. руб.;
2020 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
2021 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
– 62 000,0 тыс. руб.».
Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и их значения
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности»
1. Экономический ущерб от деструктивных событий
млрд руб.
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
2. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации
минута
9,5
8,3
7,6
6,0
5,8
5,0
5,0
4,5
4,0
3,0
3,5
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
2. Число погибших в результате ЧС и происшествий
%
100
90
80
75
70
66
58
55
50
48
45
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
1. Количество граждан своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации
% от общего числа граждан
0,29
2,29
20
30
35
45
55
60
70
90
93
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
1. Количество пожаров
%
100
98
97
96
94
90
80
70
70
70
70
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
1. Степень выполнения программных мероприятий
%
-
15
25
45
55
70
90
95
96
97
100
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
%
100
98
97
96
94
90
80
70
65
63
60
».
Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» за счёт средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель,
соисполнитель программы,
(подпрограммы)
Целевая статья расходов
Расходы республиканского бюджета
(тыс. рублей)
программа
подпрограмма
направление расходов
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная Программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
(далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
17
151141,8
154629,3
186948,6
212290,3
334503,6
397033,4
331 851,7
304077,8
304077,8
Подпрограмма 1
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
1
0,0
21778,8
22 786,0
24 728,4
88399,1
91414,0
27 960,3
20342,9
20342,9
Подпрограмма 2
«Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
2
74877,4
74334,3
73 673,8
74 936,7
80854,8
93566,9
92 231,9
78612,7
78612,7
Подпрограмма 3
«Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
3
20000,0
20000,0
22988,0
50586,9
6700,0
8400,0
4800,0
4800,0
4800,0
Подпрограмма 4
«Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
4
17350,0
3337,5
5137,5
1 097,5
6032,5
6000
,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
5
38914,4
35178,7
34959,1
33 353,6
34 872,2
40859,9
44 855,6
38788,5
38788,5
Подпрограмма 6
«Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
17
6
0,0
0,0
27404,2
27 587,2
117645,0
156792,6
162 003,9
161533,7
161533,7
».
Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий
государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Наименование
государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее – Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС)
всего
2874518,36
151141,8
154629,3
205164,0
356454,36
378103,6
493233,4
430851,7
357077,8
366077,8
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
2376554,3
151141,8
154629,3
186948,6
212 290,3
334 503,6
397 033,4
331 851,7
304 077,8
304 077,8
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
497 964,06
0,0
0,0
0,0
144 164,6
43 600,0
96 200,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
335 967,8
0,0
21 778,8
41 001,4
24 728,4
88 399,1
91 414,0
27 960,3
20 342,9
20 342,9
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
317752,4
0,0
21 778,8
22 786,0
24 728,4
88 399,1
91 414,0
27 960,3
20 342,9
20 342,9
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
145 757,0
0,0
0,0
20 315,4
2 100,0
61 960,0
61 381,6
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
18 215,4
0,0
0,0
18 215,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
127 541,6
0,0
0,0
2 100,0
2 100,0
61 960,0
61 381,6
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112»
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС
всего
28 995,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 595,2
12 200,0
6 600,0
6 600,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
28 995,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 595,2
12 200,0
6 600,0
6 600,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб «112»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
164 215,6
0,0
21 778,8
20 686,0
22 628,4
26 439,1
26 437,2
15 760,3
13 742,9
13 742,9
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
164 215,6
0,0
21 778,8
20 686,0
22 628,4
26 439,1
26 437,2
15 760,3
13 742,9
13 742,9
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
721 701,2
74 877,4
74 334,3
73 673,8
74 936,7
80 854,8
93 566,9
92 231,9
78 612,7
78 612,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
721 701,2
74 877,4
74 334,3
73 673,8
74 936,7
80 854,8
93 566,9
92 231,9
78 612,7
78 612,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
34 856,1
5 477,1
3 279,0
800,0
1 300,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
34 856,1
54 77,1
3 279,0
800,0
1 300,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.Профессиональная подготовка и обучение спасателей
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
3 838,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3 838,5
738,5
400,0
300,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
679 751,8
68 661,8
70 655,3
72 573,8
73 236,7
75 645,8
85 121,1
87 031,9
73 412,7
73 412,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
679 751,8
68 661,8
70 655,3
72 573,8
73 236,7
75 645,8
85 121,1
87 031,9
73 412,7
73 412,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.Единовременное пособие лицам, досрочно уволенным из аварийно-спасательных служб, создаваемых органами исполнительной власти Республики Ингушетия, а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
3 245,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 245,8
0,0
0,0
0,0
в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3 245,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 245,8
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
143 074,9
20 000,0
20 000,0
22 988,0
50 586,9
6 700,0
8 400,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
143 074,9
20 000,0
20 000,0
22 988,0
50 586,9
6 700,0
8 400,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
143 074,9
20 000,0
20 000,0
22 988,0
50 586,9
6 700,0
8 400,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
143 074,9
20 000,0
20 000,0
22 988,0
50 586,9
6 700,0
8 400,0
4 800,0
4 800,0
4 800,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
38955,0
17 350,0
3 337,5
5 137,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
38955,0
17 350,0
3 337,5
5 137,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и
снаряжением
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
3 400,0
3 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
3 400,0
3 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии
всего
36 055,0
7 850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
36 055,0
7 850,0
1537,5
1537,5
1 097,5
6 032,5
6 000,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
11 500,0
6 100,0
1 800,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
11 500,0
6 100,0
1 800,0
3 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
340 570,5
38 914,4
35 178,7
34 959,1
33 353,6
34 872,2
40 859,9
44 855,6
38 788,5
38 788,5
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
340 570,5
38 914,4
35 178,7
34 959,1
33 353,6
34 872,2
40 859,9
44 855,6
38 788,5
38 788,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
271 021,3
33 637,5
29 291,5
28 499,5
28 897,7
30 134,9
36 062,6
32 210,6
26 143,5
26 143,5
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
271 021,3
33 637,5
29 291,5
28 499,5
28 897,7
30 134,9
36 062,6
32 210,6
26 143,5
26 143,5
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
42 790,1
5 276,9
5 887,2
6 459,6
4 455,9
4 737,3
4 797,3
3 725,3
3 725,3
3 725,3
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
42 790,1
5 276,9
5 887,2
6 459,6
4 455,9
4 737,3
4 797,3
3 725,3
3 725,3
3 725,3
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) Учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
26 759,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 919,7
8 919,7
8 919,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
26 759,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 919,7
8 919,7
8 919,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 «Развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
1312464,36
0,0
0,0
27 404,2
171 751,26
161 245,0
252 992,6
261 003,9
214 533,7
223 533,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
814 500,3
0,0
0,0
27 404,2
27 587,2
117 645,0
156 792,6
162 003,9
161 533,7
161 533,7
бюджеты
муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
497 964,06
0,0
0,0
0,0
144 164,06
43 600,0
96 200,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
1.Создние и развертывание системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
497 964,06
0,0
0,0
0,0
144 164,06
43 600,0
96 200,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты
муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
497 964,06
0,0
0,0
0,0
144 164,06
43 600,0
96 200,0
99 000,0
53 000,0
62 000,0
2.Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
42 519,5
0,0
0,0
5 662,5
5 502,6
4 880,5
6 402,6
7 003,9
6 533,7
6 533,7
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
42 519,5
0,0
0,0
5 662,5
5 502,6
4 880,5
6 402,6
7 003,9
6 533,7
6 533,7
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
243 880,8
0,0
0,0
21 741,7
22 084,6
49 764,5
45 290,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
243 880,8
0,0
0,0
21 741,7
22 084,6
49 764,5
45 290,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия.
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС
всего
528 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 000,0
105 100,0
120 000,0
120 000,0
120 000,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
528 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 000,0
105 100,0
120 000,0
120 000,0
120 000,0
бюджеты муниципальных образований
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».
7. В подпрограмме 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»:
в паспорте подпрограммы:
– позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
–
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.:
первый этап – 2014 – 2016 гг.;
второй этап – 2017 – 2022 гг.
»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 335 967,8 тыс. руб. в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. – 18215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 315 735,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 21778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 24728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. – 88399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. – 91 414,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 27 960,3 тыс. руб.;
в 2021 г. –20 342,9 тыс. руб.;
в 2022 г. – 20 342,9 тыс. руб.
»;
в разделе II подпрограммы в абзацах пятнадцатом и семнадцатом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 335 967,8 тыс. руб. в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. – 18215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 315 735,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 21778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 24728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. – 88399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. – 91 414,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 27 960,3 тыс. руб.;
в 2021 г. – 20 342,9 тыс. руб.;
в 2022 г. – 20 342,9 тыс. руб.».
8. В подпрограмме 2 «Развитие аварийно-спасательных формирований»:
в паспорте подпрограммы:
– позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
–
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.:
первый этап – 2014 – 2016 гг.;
второй этап – 2017 – 2022 гг.
»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 721 701,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 74 936,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 80854,8 тыс. руб.;
в 2019 г. – 93 566,9 тыс. руб.;
в 2020 г. – 92 231,9 тыс. руб.;
в 2021 г. – 78612,7 тыс. руб.;
в 2022 г. – 78612,7 тыс. руб.
»;
в разделе II подпрограммы в абзацах двадцатом третьем и двадцать пятом цифры «2021»заменить цифрами «2022»;
раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 721 701,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. – 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 74 936,7 тыс. руб.;
в 2018 г. – 80854,8 тыс. руб.;
в 2019 г. – 93 566,9 тыс. руб.;
в 2020 г. – 92 231,9 тыс. руб.;
в 2021 г. – 78612,7 тыс. руб.;
в 2022 г. – 78612,7 тыс. руб.».
9. В подпрограмме 3 «Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения»:
в паспорте подпрограммы:
– позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
–
подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2022 гг.:
первый этап – 2014 г.
второй этап – 2015 г.
третий этап – 2016 г.
четвертый этап – 2017 г.
пятый этап – 2018 г.
шестой этап – 2019 г.
седьмой этап – 2020 – 2022 гг.
»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы составляет 143074,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 8 400,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2022 г. – 4 800,0 тыс. руб.
»;
абзац двадцать четвертый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
«седьмой этап – 2020 – 2022 гг.»;
раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 143074,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 8 400,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 4 800,0 тыс. руб.;
в 2022 г. – 4 800,0 тыс. руб.».
10. В подпрограмме 4 «Пожарная безопасность»:
в паспорте подпрограммы:
– позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации подпрограммы
–
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.:
первый этап – 2014 – 2016 гг.;
второй этап – 2017 – 2022 гг.
»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 38955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 6 000,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 0,0 руб.;
в 2021 г. – 0,0 руб.;
в 2022 г. – 0,0 руб.
»;
в разделе II подпрограммы в абзацах семнадцатом, двадцать шестом и двадцать восьмом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 38955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. – 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. – 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. – 6 000,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 0,0 руб.;
в 2021 г. – 0,0 руб.;
в 2022 г. – 0,0 руб.».
11. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» и общепрограммные мероприятия»:
в паспорте подпрограммы:
– в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 340 570,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. – 40 859,9 тыс. руб.;
в 2020 г. – 44 855,6 тыс. руб.;
в 2021 г. – 38 788,5 тыс. руб.;
в 2022 г. – 38 788,5 тыс. руб.
»;
в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 340 570,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. – 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. – 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. – 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. – 40 859,9 тыс. руб.;
в 2020 г. – 44 855,6 тыс. руб.;
в 2021 г. – 38 788,5 тыс. руб.;
в 2022 г. – 38 788,5 тыс. руб.».
12. В подпрограмме 6 «Развертывание системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
в паспорте подпрограммы:
– в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
– позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 312 464,36 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета– 814 030,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 587,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 117 645,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 156 792,6 тыс. руб.;
в 2020 г. – 162 003,9 тыс. руб.;
в 2021 г. – 161 533,7 тыс. руб.;
в 2021 г. – 161 533,7 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников – 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0,0 руб.;
в 2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
в 2018 г. – 43 600,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 96 200,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
в 2022 г. – 62 000,0 тыс. руб.
»;
в абзаце двадцать шестом раздела II подпрограммы цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IV Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 312 464,36 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета– 814 030,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. – 27 587,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 117 645,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 156 792,6 тыс. руб.;
в 2020 г. – 162 003,9 тыс. руб.;
в 2021 г. – 161 533,7 тыс. руб.;
в 2021 г. – 161 533,7 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников – 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. – 0,0 руб.;
в 2017 г. – 144 164,06 тыс. руб.;
в 2018 г. – 43 600,0 тыс. руб.;
в 2019 г. – 96 200,0 тыс. руб.;
в 2020 г. – 99 000,0 тыс. руб.;
в 2021 г. – 53 000,0 тыс. руб.;
в 2022 г. – 62 000,0 тыс. руб.».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 20.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: