Основная информация

Дата опубликования: 30 июля 2021г.
Номер документа: RU16000202100968
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Кабинет Министров Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021 № 666

О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842, от 20.12.2018 № 1182, от 08.04.2019 № 275, от 03.06.2019 № 464, от 06.06.2019 № 476, от 20.09.2019 № 854, от 27.01.2020 № 24, от 28.05.2020 № 437, от 01.12.2020 № 1086) (далее – Программа), следующие изменения:

в паспорте Программы:

строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники

финансирования Программы по годам

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 512 301,076 млн.рублей:

(млн.рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета

Республики Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 357,508

10 647,253

26 788,455

88,2

833,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,651

11 256,408

37 283,232

220,311

1 079,7

2018

57 971,231

10 488,906

46 190,788

262,837

1 028,7

2019

57 305,198

14 840,85

40 879,143

497,605

1 087,6

2020

62 570,966

16 865,91

44 521,723

60,933

1 122,4

2021

43 481,456

11 752,581

29 702,19

840,085

1 186,6

2022

40 212,058

9 457,248

28 239,265

2 515,545



2023

41 933,323

9 457,248

29 633,775

2 842,3



2024

39 037,393

9 457,248

29 080,145

500,0



Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

снизить уровень грузоемкости валового регионального продукта Республики Татарстан на 20 процентов;

увеличить долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов;

увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, до 83,4 процента;

увеличить долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85 процентов;

увеличить уровень развития маршрутной сети городского сообщения до 3,0;

увеличить уровень развития маршрутной сети внегородского сообщения до 2,0;

сократить объем выбросов и сбросов загрязняющих вредных веществ на 10 процентов;

сократить средний интервал ожидания транспорта общего пользования до 8,8 минуты»;

раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 512 301,076 млн.рублей, в том числе по годам:

(млн.рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета

Республики

Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 357,508

10 647,253

26 788,455

88,2

833,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,651

11 256,408

37 283,232

220,311

1 079,7

2018

59 971,231

10 488,906

46 190,788

262,837

1 028,7

2019

57 305,198

14 840,85

40 879,143

497,605

1 087,6

2020

62 570,966

16 865,91

44 521,723

60,933

1 122,4

2021

43 481,456

11 752,581

29 702,19

840,085

1 186,6

2022

40 212,058

9 457,248

28 239,265

2 515,545



2023

41 933,323

9 457,248

29 633,775

2 842,3



2024

39 037,393

9 457,248

29 080,145

500,0



Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:

обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;

способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;

снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.»;

приложения № 1 – 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

в подпрограмме «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-1):

строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, – 7 252,305 млн.рублей, в том числе:

средства бюджета Республики Татарстан –
4 063,205 млн.рублей;

планируемые к привлечению средства из внебюджетных
источников – 3 189,1 млн.рублей (в том числе средства
ОАО «Российские железные дороги»).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн.рублей)

Год

Всего

В том числе средства

бюджета Республики Татарстан

из внебюджетных
источников, планируемые к привлечению

2014

416,868

416,868



2015

388,14

380,64

7,5

2016

284,79

284,79



2017

308,7

308,7



2018

346,54

346,54



2019

422,467

422,467



2020

380,64

380,64



2021

380,64

380,64



2022

1 569,94

380,64

1 189,3

2023

2 372,94

380,64

1 992,3

2024

380,64

380,64



Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;

приложение к Подпрограмме-1 изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-2):

строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию
Подпрограммы, – 1 412,327 млн.рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета –
136,224 млн.рублей, средства бюджета Республики
Татарстан – 1 276,103 млн.рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

                                                                                                  (млн.рублей)

Год

Всего

Планируемые к привлечению средства федерального бюджета

Средства
бюджета
Республики
Татарстан

Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников

2014

153,203



153,203



2015

162,877

100,0

62,877



2016

83,512



83,512



2017

133,742



133,742



2018

115,792



115,792



2019

179,88

36,224

143,656



2020

120,153



120,153



2021

115,792



115,792



2022

115,792



115,792



2023

115,792



115,792



2024

115,792



115,792



Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;

приложение к Подпрограмме-2 изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-3):

в паспорте Подпрограммы-3:

строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, – 6 983,131 млн.рублей, в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета – 1 416,154 млн.рублей;

средства бюджета Республики Татарстан –
4 127,711 млн.рублей;

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников – 1 439,266 млн.рублей (в том числе средства инвесторов).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн.рублей)

Год

Всего

Планируемые к привлечению средства федерального бюджета

Средства бюджета Республики Татарстан

Планируемые к привлечению средства из внебюджетных
источников

2014

640,8



552,6

88,2

2015

328,345

239,482

47,923

40,94

2016

735,358

434,76

288,598

12,0

2017

333,129

55,9

248,353

28,876

2018

452,19

13,483

374,391

64,316

2019

891,023

15,0

535,923

340,1

2020

885,707

185,0

652,203

48,504

2021

969,544

472,529

356,93

140,085

2022

1 033,175



356,93

676,245

2023

356,93



356,93



2024

356,93



356,93



Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:

обслужено пассажиров – 4,24 млн.человек;

обслужено грузов – 6 034,8 тонны»;

приложение к Подпрограмме-3 изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-4):

строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 28 117,443 млн.рублей, в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета – 160,0 млн.рублей, средства бюджета Республики Татарстан – 26 697,443 млн.рублей;

планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников – 1 260,0 млн.рублей (в том числе средства инвесторов).

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

                                                                                                  (млн.рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета

Республики

Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

2014

2 707,515



2 707,515



2015

3 454,149

160,0

3 244,149

50,0

2016

3 185,514



3 175,514

10,0

2017

1 101,002



1 101,002



2018

1 122,451



1 122,451



2019

1 735,468



1 735,468



2020

3 830,801



3 830,801



2021

2 975,399



2 475,399

500,0

2022

2 821,587



2 471,587

350,0

2023

2 821,596



2 471,596

350,0

2024

2 361,961



2 361,961



Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;

приложение к Подпрограмме-4 изложить в новой редакции (прилагается);

в подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-5):

в паспорте Подпрограммы-5:

строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 464 288,815 млн.рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:

федерального бюджета – 122 937,894 млн.рублей;

бюджета Республики Татарстан – 332 246,817 млн.рублей, в том числе 58 398,25 млн.рублей (в 2016 году – 7 388,04 млн.рублей, в 2017 году – 22 010,21 млн.рублей, в 2018 году – 20 000,0 млн.рублей, в 2019 году – 9 000,0 млн.рублей, в 2020 году – 9 000,0 млн.рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы;

муниципальных дорожных фондов – 7 804,4 млн.рублей;

из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) – 1 299,704 млн.рублей.

Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн.рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета

Республики

Татарстан

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

из внебюджетных источников (Федераль-ного фонда развития моногородов), планируемые к привлечению

2014

33 171,367

10 426,591

21 911,176

833,6



2015

33 737,494

8 976,922

23 671,372

680,7

408,5

2016

38 789,566

11 106,118

26 567,034

785,1

331,314

2017

47 883,903

11 200,508

35 412,26

1 079,7

191,435

2018

55 843,726

10 475,423

44 141,082

1 028,7

198,521

2019

53 976,969

14 789,626

37 942,238

1 087,6

157,505

2020

56 879,971

16 310,91

39 434,232

1 122,4

12,429

2021

38 766,8

11 280,052

26 300,148

1 186,6



2022

34 298,118

9 457,248

24 840,87





2023

35 692,448

9 457,248

26 235,2





2024

35 248,453

9 457,248

25 791,205





Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2024 году:

доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 50 процентов;

удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, – 83,4 процента;

доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, – 85 процентов»;

таблицу 19 изложить в следующей редакции:

«Таблица 19

Объемы работ и затраты на ремонт и содержание автомобильных дорог Республики Татарстан регионального значения на 2014 – 2024 годы

Наименование работ, единица измерения

Предполагаемые показатели работ

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

всего

Ремонт

км

724,5

550,8

557,0

368,5

339,1

232,5

145,4

200,0

200,0

200,0

200,0

3 717,8

млн. рублей

7 025,0

5 838,0

5 434,0

3 587,1

5 629,5

4 685,1

5 190,0

5 800,0

5 800,0

5 800,0

5 800,0

60 133,7

Содержание

млн. рублей

2 357,3

2 587,3

2 755,4

2 149,3

3 237,7

3 807,0

3 980,1

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

36 874,1»;

таблицу 20 изложить в следующей редакции:

«Таблица 20

Объемы финансирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства мостов и путепроводов на автомобильных дорогах регионального значения в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы

(млн.рублей)

Наименование мероприятий

Объемы финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

всего

Ремонт мостов

289,0

105,0

110,0

115,0

223,5

179,6

170,2

175,1

180,0

180,0

180,0

1907,4

Содержание мостовых сооружений

359,3

459,8

489,6

522,5

664,0

645,0

780,7

815,7

650,0

650,0

650,0

6686,6

Охрана мостов

27,0

35,0

38,0

39,0

41,5

18,0

17,1

18,1

20,0

20,0

20,0

293,7

Диагностика мостовых сооружений

1,0

2,0

3,0

3,0

2,0

2,0

3,9

2,0

2,0

2,0

2,0

24,9

Итого

676,3

601,8

640,6

679,5

931,0

844,6

971,9

1010,9

852,0

852,0

852,0

8912,6»;

таблицу 22 изложить в следующей редакции:

«Таблица 22

Показатели регионального проекта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



п/п

Наименование показателя

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Показатели проекта «Дорожная сеть»

1.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, %

46,3

31.12.2017

46,4

46,9

47,5

48,2

48,8

49,4

50,0

2

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %

72,5

31.12.2017

78,6

80,5

81,6

82

83

84

85

3.

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

100

31.12.2020

0

0

100

62

64

66

70

4.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %

100

31.12.2017

88

84

76

-

-

-

-

5.

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %

3,93

31.12.2017

3,93

3,93

3,93

-

-

-

-

II. Показатели проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

1.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

0

31.12.2018

0

10

20

-

-

-

-

2.

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых технологий, включенных в Реестр, %

0

31.12.2020

-

-

-

10

20

30

40

3.

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %

0

31.12.2020

-

-

-

7

15

20

25

4.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

0

31.12.2018

0

10

20

-

-

-

-

III. Показатели проекта «Безопасность дорожного движения»

1.

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

2,74

31.12.2019

-

-

-

2,49

2,34

2,17

2,05

2.

Количество погибших в дорожно-транс-портных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

11

31.12.2017

-

10

9,24

8,58

8,07

7,51

7,07»;

приложения № 1 – 4 к Подпрограмме-5 изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении № 8 к Подпрограмме-5:

раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п

Показатель

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Показатели проекта «Дорожная сеть»

1.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, %

основной

46,3

31.12.2017

46,4

46,9

47,5

48,2

48,8

49,4

50

2.

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %

основной

3,93

31.12.2017

3,93

3,93

3,93

-

-

-

-

3.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети, %

основной

100

31.12.2017

88

84

76

-

-

-

-

4.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %

основной

72,5

31.12.2017

78,6

80,5

81,6

82

83

84

85

5.

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

основной

100

31.12.2020

0

0

100

62

64

66

70

II. Показатели проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

1.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

основной

0

31.12.2018

0

10

20

-

-

-

-

2.

Доля объектов, на которых предусматривается
использование новых технологий, включенных в
Реестр, %

основной

0

31.12.2020

-

-

-

10

20

30

40

3.

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

основной

0

31.12.2018

0

10

20

-

-

-

-

4.

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %

основной

0

31.12.2020

-

-

-

7

15

20

25

III. Показатели проекта «Безопасность дорожного движения»

1.

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

основной

2,74

31.12.2019

-

-

-

2,49

2,34

2,17

2,05

2.

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

основной

11

31.12.2017

-

10

9,24

8,58

8,07

7,51

7,07»;

раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Бюджет регионального проекта



п/п

Статьи

Год реализации

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Источники финансирования

1.1.

Бюджетные источники (млн.рублей), в том числе:

6 062,32

8 271,8

4 130,7

4 328,9

5 778,6

5 236,6

33 808,92

1.1.1.

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

3 737,36

5 828,0

1 056,0

10 621,36

1.1.2.

Бюджет субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

2 324,96

2 443,8

3 074,7

4 328,9

5 778,6

5 236,6

23 187,56

1.2.

Внебюджетные источники

2.

Направления расходов

2.1.

Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Казанской городской агломерации

3 028,4

5 007,9

1 637,7

2 000,0

2 000,0

2 000,0

15 674,0

2.2.

Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Набережночелнинской городской агломерации

1 360,0

2 014,7

706,5

1 360,0

1 360,0

1 360,0

8 161,2

2.3.

Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Нижнекамской городской агломерации

480,0

533,4

439,8

480,0

480,0

480,0

2 893,2

2.4.

Проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городских агломераций

1 193,92

715,8

1 346,7

488,9

1 938,6

1 396,6

7 080,52

2.5.

Иные мероприятия (может быть приведен детальный перечень таких мероприятий)»;

в разделе 6:

абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу;

в подпрограмме «Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 370,0 млн.рублей, в том числе:

планируемые к привлечению средства федерального бюджета – 370,0 млн.рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек, за счет средств федерального бюджета в рамках
реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

                                                                                                  (млн.рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета

Республики

Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

2014









2015









2016









2017









2018









2019









2020

370,0

370,0





2021









2022









2023









2024









Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;

в подпрограмме «Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-6):

строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 886,73 млн.рублей. Источник финансирования – бюджет Республики Татарстан.

Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

                                                                                                  (млн.рублей)

Год

Всего

Бюджет

Республики Татарстан

2014

70,238

70,238

2015

73,499

73,499

2016

76,24

76,24

2017

79,175

79,175

2018

90,532

90,532

2019

99,391

99,391

2020

103,694

103,694

2021

73,281

73,281

2022

73,446

73,446

2023

73,617

73,617

2024

73,617

73,617

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;

абзац шестнадцатый после паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:

«доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %».

Премьер-министр

Республики Татарстан

А.В.Песошин

Приложение № 1

к государственной программе «Развитие транспортной системы Республики Татарстан

на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ________ 2021 № ______)

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

Наименование подпрограммы

Индикаторы оценки конечных

результатов, единица измерения

Значения индикаторов

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения
потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан

Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом

«Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн.человек

7,9

8,0

6,8

6,9

6,4

6,07

6,4

6,5

5,032

6,84

6,7

6,7

6,7

Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения, млн.пасс.км

297,2

318,5

276,2

291,4

270,4

250,4

264,1

266

197,25

275,6

263,7

263,7

263,7

Перевозка грузов, млн.тонн

16,3

15,7

15,2

15,2

14,8

15,2

15,88

15,1

15,75

15,42

16,0

16,0

16,0

Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок

«Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы»

Перевозка пассажиров, млн.человек

0,5

0,4

0,37

0,36

0,36

0,33

0,33

0,28

0,34

0,30

0,31

0,32

0,33

Пассажирооборот, млн.пасс.км

15,7

13,8

12,11

12,24

10,37

7,97

8,9

7,5

9,7

7,96

8,15

8,51

8,73

Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации

«Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы»

Обслужено пассажиров, млн.человек

1,8

2,2

2,4

2,2

2,34

3,26

3,96

4,37

2,64

3,61

3,82

4,04

4,24

Обслужено грузов, тонн

5 628,8

4 726,0

4 123,6

3 121,2

3 047,2

3 643,2

4 308,9

4 057,8

3 422,6

4 842,9

5 484,1

5 753,3

6 034,8

Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов

«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»

Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.человек

276,4

276,6

276,8

276,7

276,9

216,3

216,2

216,2

157,6

194,2

204,0

214,2

216,2

Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.пасс.км

2 098,1

2 098,4

2 098,6

2 098,5

2 098,5

1 379,2

1 379,2

1 379,2

928,3

1 144,0

1 201,2

1 261,2

1 324,3

Перевозка пассажиров троллейбусами, млн.человек

23,4

26,1

26,3

25,1

26,8

27,1

27,1

27,98

20,8

21,4

22,5

27,5

27,6

Пассажирооборот троллейбусов, млн.пасс.км

81,0

90,4

91,2

86,7

97,1

92,0

83,0

83,0

72,0

74,0

77,6

81,5

83,0

Перевозка пассажиров трамваями, млн.человек

50,8

53,7

53,3

56,5

52,6

47,86

42,0

42,6

35,1

35,7

37,5

39,4

41,3

Пассажирооборот трамваев,

млн.пасс.км

198,9

200,6

196,5

204,1

189,2

174,79

162,5

162,5

92,7

94,6

99,3

104,3

109,5

Перевозка пассажиров метрополитеном, млн.человек

21,4

31,3

29,8

28,7

27,2

26,25

27,17

27,2

21,4

22,0

22,4

23,5

24,7

Пассажирооборот метрополитена, млн.пасс.км

145,6

212,6

202,5

195,2

216,3

178,52

184,76

184,94

156,22

160,0

163,0

171,2

179,8

Задача 5. Развитие сети транспортно-логистических организаций во всех отраслях экономики Республики Татарстан, повышение их взаимодействия

«Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»

Объем грузоперевозок всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, млн.тонн

0

0

43

42

41

40,5

79

79,5

80

80,5

81

81,5

82,0

Количество рабочих мест в транспортно-логистической сфере, тыс.человек

0

0

80

79,3

78,5

77,7

78,3

84,0

86,0

88,0

90,0

91,0

92,0

Количество логистических центров в Республике Татарстан, единиц

0

0

4

5

6

7

8

9

10

10

11

11

12

Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети

«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %

45,6

45,7

45,8

46,0

46,1

46,2

46,4

46,9

47,5

48,2

48,8

49,4

50,0

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %

-

-

-

-

-

-

-

-

81,6

82,0

83,0

84,0

85,0

Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %

74,3

75,7

77,9

79,9

81,0

81,8

82,6

82,9

83,1

83,1

83,2

83,3

83,4

Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы

«Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы»

Доля объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июля 2014 года № 196, %

40

80

85

91

91

92

94

96

98

100

100

100

100

Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан

«Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Выполнение государственного задания на управление (транспортом), %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполнения, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Темп роста (снижения) производительности труда на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %

91,58

105,8

97,8

100

100,2

100,5

100

100,8

80,5

95

100

102

103

Темп роста (снижения) количества высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %

97,24

106,41

107,0

107,0

100

100,1

100

104,0

100

100

101

102

104

Задача 9. Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 – 2024 годы»

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемых в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц

62

82

91

161

192

220

250

270

300

330

352

375

400

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц

262

262

539

648

687

704

723

849

870

900

920

943

960

Приложение № 2

к государственной программе «Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ________ 2021 № _______)

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

Наименование подпрограммы

Финансирование мероприятий по годам, млн.рублей

источники финансирования

всего по источникам финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

«Развитие
железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

4 063,205

416,868

380,64

284,79

308,7

346,54

422,467

380,64

380,64

380,64

380,64

380,64

внебюджетные средства

3 189,1

7,5

1 189,3

1 992,3

всего

7 252,305

416,868

388,14

284,79

308,7

346,54

422,467

380,64

380,64

1 569,94

2 372,94

380,64

«Развитие речного
транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 –2024 годы»

федеральный бюджет

136,224

100,000

36,224

бюджет

Республики Татарстан

1 276,103

153,203

62,877

83,512

133,742

115,792

143,656

120,153

115,792

115,792

115,792

115,792

внебюджетные средства

всего

1 412,327

153,203

162,877

83,512

133,742

115,792

179,88

120,153

115,792

115,792

115,792

115,792

«Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 –
2024 годы»

федеральный бюджет

1 416,154

239,482

434,76

55,9

13,483

15,0

185,0

472,529

бюджет

Республики Татарстан

4 127,711

552,6

47,923

288,598

248,353

374,391

535,923

652,203

356,93

356,93

356,93

356,93

внебюджетные средства

1 439,266

88,2

40,94

12,0

28,876

64,316

340,1

48,504

140,085

676,245

всего

6 983,131

640,8

328,345

735,358

333,129

452,19

891,023

885,707

969,544

1 033,175

356,93

356,93

«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»

федеральный бюджет

160,000

160,000

бюджет

Республики Татарстан

26 697,443

2 707,515

3 244,149

3 175,514

1 101,002

1 122,451

1 735,468

3 830,801

2 475,399

2 471,587

2 471,596

2 361,961

внебюджетные средства

1 260,0

50,0

10,0

500,0

350,0

350,0

всего

28 117,443

2 707,515

3 454,149

3 185,514

1 101,002

1 122,451

1 735,468

3 830,801

2 975,399

2 821,587

2 821,596

2 361,961

«Развитие сети логистических центров в Республике Татар-стан на 2014 – 2024 годы»

федеральный бюджет

513,47

220,662

292,808

бюджет

Республики Татарстан

976,855

976,855

внебюджетные средства

1 500,0

200,0

300,0

500,0

500,0

всего

2 990,325

1 197,517

292,808

200,0

300,0

500,0

500,0

«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

федеральный бюджет

122 937,894

10 426,591

8 976,922

11 106,118

11 200,508

10 475,423

14 789,626

16 310,910

11 280,052

9 457,248

9 457,248

9 457,248

бюджет

Республики Татарстан

332 246,817

21 911,176

23 671,372

26 567,034

35 412,26

44 141,082

37 942,238

39 434,232

26 300,148

24 840,87

26 235,2

25 791,205

муниципальные дорожные фонды

7 804,4

833,6

680,7

785,1

1 079,7

1 028,7

1 087,6

1 122,4

1 186,6

внебюджетные средства

1 299,704

408,5

331,314

191,435

198,521

157,505

12,429

всего

464 288,815

33 171,367

33 737,494

38 789,566

47 883,903

55 843,726

53 976,969

56 879,971

38 766,8

34 298,118

35 692,448

35 248,453

«Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы»

федеральный бюджет

370,0

370,0

бюджет

Республики Татарстан

внебюджетные средства

всего

370,0

370,0

«Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

886,73

70,238

73,499

76,24

79,175

90,532

99,391

103,694

73,281

73,446

73,617

73,617

внебюджетные средства

всего

886,73

70,238

73,499

76,240

79,175

90,532

99,391

103,694

73,281

73,446

73,617

73,617

Итого по государственной программе

федеральный бюджет

125 533,742

10 647,253

9 769,212

11 540,878

11 256,408

10 488,906

14 840,850

16 865,910

11 752,581

9 457,248

9 457,248

9 457,248

бюджет

Республики Татарстан

370 274,864

26 788,455

27 480,46

30 475,688

37 283,232

46 190,788

40 879,143

44 521,723

29 702,19

28 239,265

29 633,775

29 080,145

внебюджетные средства

8 688,07

88,2

506,94

353,314

220,311

262,837

497,605

60,933

840,085

2 515,545

2 842,3

500,0

бюджеты муниципальных образований (муниципальные дорожные фонды)

7 804,4

833,6

680,7

785,1

1 079,7

1 028,7

1 087,6

1 122,4

1 186,6

всего

512 301,076

38 357,508

38 437,312

43 154,980

49 839,651

57 971,231

57 305,198

62 570,966

43 481,456

40 212,058

41 933,323

39 037,393

Приложение № 3

к государственной программе

«Развитие транспортной системы

Республики Татарстан

на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2021 № ______)

Оценка бюджетной эффективности государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»

(млн.рублей)

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Итого за 2014 –2024 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Эффективность для бюджета Республики Татарстан

Бюджетные инвестиции на реализацию Программы

26 788,5

27 480,5

30 475,6

37 283,2

46 190,8

40 879,1

44 521,7

29 702,2

28 239,3

29 633,8

29 080,1

370 274,8

Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,

2 473,0

2 527,1

2 818,8

3 242,9

3 741,9

3 675,4

3 966,6

2 782,0

2 579,0

2 685,9

2 506,2

32 998,8

из них налоги, в том числе:

2 371,0

2 385,2

2 678,0

3 092,8

3 597,4

3 556,1

3 882,9

2 698,3

2 495,3

2 602,2

2 422,5

31 781,7

налог на добавленную стоимость

взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование

НДФЛ

1 525,9

1 535,0

1 723,5

1 990,4

2 315,2

2 288,6

2 498,9

1 736,5

1 605,9

1 674,7

1 559,0

20 453,6

налог на прибыль организаций

845,1

850,2

954,5

1 102,4

1 282,2

1 267,5

1 384,0

961,8

889,4

927,5

863,5

11 328,1

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан

102,0

141,9

140,8

150,1

144,5

119,3

83,7

83,7

83,7

83,7

83,7

1 217,1

Прямая годовая бюджетная эффективность, %

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

0,8

0,7

0,7

0,7

Прямая интегральная бюджетная эффективность, %

8,9

Эффективность для федерального бюджета

Бюджетные инвестиции на реализацию Программы

10 647,3

9 769,2

11 540,9

11 256,4

10 488,9

14 840,9

16 865,9

11 752,6

9 457,2

9 457,2

9 457,2

125 533,7

Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,

9 441,8

9 498,5

10 664,4

12 316,4

14 325,8

14 161,2

15 462,4

10 745,1

9 937,1

10 362,5

9 646,9

126 562,1

из них налоги, в том числе:

9 441,8

9 498,5

10 664,4

12 316,4

14 325,8

14 161,2

15 462,4

10 745,1

9 937,1

10 362,5

9 646,9

126 562,1

налог на добавленную стоимость

5 828,3

5 863,3

6 583,0

7 602,7

8 843,1

8 741,5

9 544,7

6 632,8

6 134,0

6 396,6

5 954,9

78 124,9

взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование

3 509,9

3 531,0

3 964,4

4 578,5

5 325,5

5 264,3

5 748,0

3 994,4

3 694,1

3 852,2

3 586,1

47 048,4

НДФЛ

налог на прибыль организаций

103,6

104,2

117,0

135,2

157,2

155,4

169,7

117,9

109,0

113,7

105,9

1 388,8

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан

Прямая годовая бюджетная эффективность, %

8,5

8,5

9,6

11,0

12,6

11,3

12,3

8,6

7,9

8,3

7,7

Прямая интегральная бюджетная эффективность, %

100,8

Приложение № 4

к государственной программе

«Развитие транспортной

системы Республики Татарстан

на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2021 № ______)

Перечень мероприятий, предусматривающих капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры



п/п

Наименование мероприятия

Наименование муниципального образования

Адрес объекта

Мощность проекта (кв.метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)

Ответственное министерство, ведомство

Источники финансирования

Финансирование, млн.рублей

(в текущих ценах)

всего по источникам финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол

Зеленодольский муниципальный

район

г.Зеленодольск

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татар-стан

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные средства

381,6

189,3

192,3

всего

381,6

189,3

192,3

2.

Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани

Муниципальное образование г.Казани

г.Казань

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Рес-публики Татарстан

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

внебюджетные средства

2 807,5

7,5

1 000,0

1 800,0

всего

2 807,5

7,5

1 000,0

1 800,0

3.

Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г.Набережные Челны (IV и VIII очереди строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на проспекте Сююмбике по проспекту Мира, проспекту Набережночелнинский до улицы Низаметдинова (остановка трамвая «Пединститут»)

Муниципальное образование г.Набереж-ные Челны

г.Набережные Челны

Протяженность пути – 104 км

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Рес-публики Татар-стан

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

530,0

530,0

530,0

внебюджетные средства

всего

530,0

530,0

4.

Строительство трамвайной линии по пр.Строителей – пр.Мира до разворотного кольца на ул.Южной в г.Нижнекамске

Нижне-камский муниципальный район

г.Нижнекамск

Протяженность пути – 10 км

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

внебюджетные средства

1 050,0

350,0

350,0

350,0

всего

1 050,0

350,0

350,0

350,0

5.

Строительство метрополитена в г.Казани

Муниципальное образование г.Казани

г.Казань

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-ком-мунального хозяйства Республики Татарстан

федеральный бюджет

бюджет

Республики Татарстан

10 887,284

1 000,0

2 000,0

1 000,0

27,285

110,88

0,0

2 749,119

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

внебюджетные средства

всего

10 887,284

1 000,0

2 000,0

1 000,0

27,285

110,88

0,0

2 749,119

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

6.

Строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра

Зеленодольский муниципальный район

п.Нижние Вязовые

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

федеральный бюджет

513,47

220,662

292,808

бюджет

Республики Татарстан

976,855

976,855

внебюджетные средства

1 500,0

200,0

300,0

500,0

500,0

всего

2 990,325

1 197,517

292,808

200,0

300,0

500,0

500,0

Приложение

к подпрограмме «Развитие

железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2021 № ______)

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»

(млн.рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем

финансирования

В том числе по годам

(в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Модернизация пассажирской инфраструктуры

1.

Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол

381,6

189,3

192,3

381,6

2.

Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани

2 807,5

7,5

1 000,0

1 800,0

2 807,5

Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта

3.

Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях)

4 063,205

416,868

380,64

284,79

308,7

346,54

368,969

380,64

380,64

380,64

380,64

380,64

4 063,205

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст.Новое Аракчино на участке станция Юдино – станция Дербышки» (первый этап)

53,498

53,498

53,498

Общий объем финансирования

7 252,305

416,868

388,14

284,79

308,7

346,54

422,467

380,64

380,64

1 569,94

2 372,94

380,64

4 063,205

3 189,1

Приложение

к подпрограмме «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы» (в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______2021 № ______)

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы»

(млн.рублей)

№ п/п

Наименование

мероприятия

Объем

финансирования

В том числе по годам

(в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

планируемые к привлечению средства федерального бюджета

средства бюджета Республики Татарстан

планируемые к привлечению средства внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Модернизация инфраструктуры внутреннего водного транспорта

1.

Содержание местных судоходных путей

182,573

7,392

7,392

13,543

17,923

20,046

11,686

24,407

20,046

20,046

20,046

20,046

182,573

2.

Устройство водных подходов к причальной стенке древнего города Болгар

145,5

45,5

100,0

100,0

45,5

3.

Проведение дноуглубительных работ от основного судового хода р.Волги до пристани «Тетюши»

0,826

0,826

0,826

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4.

Содержание судовых ходов: подходы к туристическому причалу Болгары и туристическому причалу Свияжск

72, 448

72, 448

36, 224

36, 224

Возмещение убытков

5.

Возмещение убытков от регулирования тарифа на речном транспорте

1 010,98

99,485

55,485

69,969

115,819

95,746

95,746

95,746

95,746

95,746

95,746

95,746

1 010,98

Общий объем финансирования

1 412,327

153,203

162,877

83,512

133,742

115,792

179,88

120,153

115,792

115,792

115,792

115,792

136,224

1 276,103

Приложение

к подпрограмме «Развитие

воздушного транспорта и

аэронавигации на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от __________ 2021 № ______)

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы»

(млн.рублей)

№ п/п

Наименование

мероприятия

Объем финансирования

В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

федеральный

бюджет

бюджет Республики Татарстан

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Модернизация объектов инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Республике Татарстан

1.

Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево»:

2 202,0

584,704

280,422

446,76

84,776

77,799

65,9

189,11

472,529

1 416,154

496,504

289,342

1.1.

Реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования

1 416,154

239,482

434,76

55,9

13,483

15,0

185,0

472,529

1 416,154

1.2.

Приведение в нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту «Бегишево» (ремонт автодороги «На-бережные Челны – Заинск – Альметьевск» – аэропорт «Бегишево» в Тукаевском муниципальном районе. Ремонт автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» км 0+000 – км 13+146 в Тукаевском муниципальном районе. Приведение в нормативное состояние Альметьевского тракта в г.Набережные Челны на участке от пересечения пр.им.Мусы Джалиля и ул.Магистральной до выезда из города)

496,504

496,504

496,504

1.3.

Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортпитания, службы общепита. Модернизация склада горюче-смазочных материалов. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие IT-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта

289,342

88,2

40,94

12,0

28,876

64,316

50,9

4,11

289,342

2.

Строительство аэровокзала международных воздушных линий в аэропорту «Бегишево»

1 149,924

289,2

44,394

140,085

676,245

1 149,924

3.

Субсидии организациям воздушного транспорта (для обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе)

3 631,207

56,096

47,923

288,598

248,353

374,391

535,923

652,203

356,93

356,93

356,93

356,93

3 631,207

Общий объем финансирования

6 983,131

640,8

328,345

735,358

333,129

452,19

891,023

885,707

969,544

1 033,175

356,93

356,93

1 416,154

4 127,711

1 439,266

Приложение

к подпрограмме «Развитие автомобильного,

городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______ 2021 № ____)

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»

(млн.рублей)

№ п/п

Наименование

мероприятия

Объем финансирования,

млн.рублей

В том числе по годам

(в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования, млн.рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

федеральный бюджет

бюджет Республики

Татарстан

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Модернизация объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан

1.1.

Организация транспортных пересадочных узлов в Республике Татарстан – всего, в том числе:

210,0

50,0

10,0

150,0

210,0

Восточного

60,0

50,0

10,0

60,0

Компрессорного

150,0

150,0

150,0

2. Модернизация и развитие инфраструктуры общественного транспорта

2.1.

Строительство двухагрегатной тяговой подстанции в г.Альметьевске

2.2.

Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г.Набережные Челны (IV и VIII очереди строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр.Сююмбике по пр.Мира, пр.Набережночелнинскому до ул.Низаметдинова

(остановка трамвая «Пединститут»)

530,0

530,0

530,0

2.3.

Строительство трамвайной линии по пр.Строителей – пр.Мира до разворотного кольца на ул.Южной в г.Нижнекамске

1 050,0

350,0

350,0

350,0

1 050,0

2.4.

Строительство канатной дороги от гостиничного торгово-развлекательного комплекса «Корстон-Ка-зань» к стадиону «Казань Арена»*

2.5.

Строительство канатной дороги от с.Верхний Услон до железнодорожного вокзала «Казань-1»*

3. Обновление парка подвижного состава

3.1.

Приобретение трехсекционных трамваев с повышенными скоростными ха-рактеристиками для г.Казани

951,261

279,181

267,977

253,318

150,785

951,261

3.2.

Приобретение троллейбусов и трамвайных вагонов

202,055

202,055

160,0

42,055

4. Развитие метрополитена в г.Казани

4.1.

Строительство метрополитена в г.Казани

10 887,211

1 000,0

2 000,0

1 000,0

27,285

110,807

0,0

2 749,119

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

10 887,211

5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта

5.1.

Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным билетам

11 737,396

891,668

925,987

903,627

868,919

829,678

1 128,723

798,650

1 347,536

1 347,536

1 347,536

1 347,536

11 737,396

5.2.

Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров по маршрутам Казань – древний город Болгар – Казань и Казань – остров-град Свияжск – Казань

22,886

1,32

1,938

1,848

1,134

6,275

1,565

1,414

1,848

1,848

1,848

1,848

22,886

5.3.

Реализация мероприятий по созданию устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта

332,725

113,455

109,635

109,635

332,725

5.4.

Изготовление единых социальных проездных билетов

6,501

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,946

0,165

0,165

0,165

0,165

0,165

6,501

5.5.

Разработка документа планирования регулярных перевозок

8,0

8,0

8,0

5.6.

Возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении городским наземным электрическим транспортом

12,45

12,45

12,45

5.7.

Возмещение недополученных доходов ООО «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие»

29,0

29,0

29,0

5.8.

Субсидии бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан

162,922

162,922

162,922

5.9.

Приобретение подвижного состава для осуществления транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Татарстан, а также осуществление городских пассажирских перевозок

861,325

591,588

269,737

861,325

6. Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан

6.1.

Мониторинг и контроль движения транспортных средств, соблюдения скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных мар-шрутах

113,711

4,400

5,246

7,775

10,483

11,823

12,646

11,716

12,395

12,403

12,412

12,412

113,711

7. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы

7.1.

Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Общий объем финансирования

28 117,443

2 707,515

3 454,149

3 185,514

1 101,002

1 122,451

1 735,468

3 830,801

2 975,399

2 821,587

2 821,596

2 361,961

160,0

26 697,443

1 260,0

*Финансирование возможно при появлении заинтересованных инвесторов.

Приложение № 1

к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______2021 № ____)

Сведения о целевых показателях подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

№ п/п

Показатели и индикаторы

Еди

ницы измерения

2003 –2012гг.

2013 –2024гг.

В том числе

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан, в том числе:

км

-

-

37 047,2

37 236,0

37 514,0

37 873,8

38 066,3

38 265,4

38 443,3

38 526,8

38 534,8

38 542,8

38 550,8

38 558,8

1.1.

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

-

13 380,7

13 426,0

13 436,1

13 459,9

13 518,9

13 589,8

13 612,3

13 653,8

13 661,8

13 669,8

13 677,8

13 685,8

1.2.

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

23 666,5

23 810,0

24 077,9

24 413,9

24 547,4

24 675,6

24 831,0

24 873,0

24 873,0

24 873,0

24 873,0

24 873,0

2.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:

км

550,03

1 100,4

70,4

97,78

155,254

164,791

110,414

111,309

89,13

67,515

101

101

80

80

2.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

481,23

1 059,0

69,4

94,86

153,474

129,68

91,406

103,288

84,39

58,257

101

101

80

80

2.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

68,8

5,7

1

2,92

1,78

35,111

19,008

8,021

4,74

9,258

-

-

-

-

2а.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:

км

-

-

-

-

-

2,316

-

-

-

2,15

-

-

2а.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

-

-

-

-

2,316

-

-

-

-

-

-

2а.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

-

-

-

-

-

-

2,15

-

-

3.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

км

-

337,4

33,2

32,2

83,5

37,8

61,074

63,316

27,69

20,343

30

30

10

10

3.1.

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

337,4

33,2

32,2

83,5

37,8

59,044

63,316

27,69

20,343

30

30

10

10

3.2.

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

-

-

-

-

2,03

-

-

-

-

-

-

-

4.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

-

762,9

37,2

65,6

72

126,7

49,34

47,993

61,44

47,172

71

71

70

70

4.1.

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

721,9

36,2

62,7

69,9

91,6

32,362

35,972

56,7

37,914

71

71

70

70

4.2.

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

41

1

2,92

2,1

35,1

16,978

8,021

4,74

9,258

-

-

5.*

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км

-

-

645,9

1 526,9

1 230,2

1 282,2

1 430,0

1 224,0

1 023,3

1 053,6

723,2

350

350

350

5.1.

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

-

544

725,4

550,8

557

368,48

339,1

232,5

376

266,7

200

200

200

5.2.

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

-

-

101,9

801,5

679,4

725,2

1 061,5

885,0

790,8

677,6

456,5

150

150

150

6.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

-

-

21 617

21 671

21 894

22 245

22 632

22 789

23 443

23 847

23 985

23 386

23 496

23 607

6.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

-

-

6 115

6 149

6 181

6 205

6 259

6 306

6 384

6 486

6 599

6 671

6 757

6 843

6.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-

-

15 502

15 522

15 745

16 064

16 373

16 483

17 059

17 361

17 386

16 715

16 740

16 764

7.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

%

-

-

58,35

58,20

58,36

58,73

59,46

59,56

60,98

61,90

62,24

60,67

60,95

61,22

7.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

%

-

-

45,7

45,8

46,0

46,1

46,3

46,4

46,9

47,5

48,3

48,8

49,4

50

7.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

-

-

65,5

65,2

65,4

65,8

66,7

66,8

68,7

69,8

69,9

67,2

67,3

67,4

* В строке 5 указаны работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог;

в графах «2013 – 2017 гг.» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.

Приложение № 2

к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _________2021 № _____)

Сведения о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

№ п/п

Наименование объекта

Заказ-чик

Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов

Год

ввода в эксплуатацию

Мощность по проектно-сметной документации

Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс.рублей

Подлежит выполнению с 01.01.2015 до конца строительства

Объем финансирования, тыс.рублей, в том числе по годам

км

из них искусст-венные сооружения, пог.м

км

из них искусственных сооружений, пог.м

остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет, тыс.рублей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Всего,

41032402,728

434,29

5912,683

938392,7

687000,0

500000,0

540447,355

27490686,3

33896877,8

58945530,7

7846990,0

в том числе по объектам капитального строительства:

1.

Строительство автодороги М-7 «Вол-га» – Иннополис в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан

2015

1029111,582

2,071

738392,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2.

Строительство автомобильной дороги «Сорочьи Горы – Шали», II очередь

2025

7980000,0

39,699

3.

Строительство мостового перехода через реку Каму у с.Сорочьи Горы, II очередь

В 2016 году введен в эксплуатацию

13,967

5221873,146

13,967

200000,0

687000,0

4.

Строительство автомобильной дороги «Алексеевское – Альметьевск»

Государственное казенное учреждение (далее – ГКУ) «Главтатдортранс»

2024

145

83669217,0

145

*

*

*

*

*

*

*

27255951,0

28632649,0

7498247,0

7846990,0

5.

Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строитель

Федеральное казенное учреждение (далее –ФКУ) «Волго-Вятскуправтодор»

89,4

146000000,0

89,4

2400

200000

219172,3

234735,3

5264228,8

51447283,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан

6.

Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород– Казань», входящей в состав международного маршрута «Европа – Западный Китай»

Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

165800000,0

142

3300

7.

Строительство путепровода №1 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ

ГКУ «Главтатдортранс»

2019-2020

1,093

107,783

301220,0

1,093

107,783

150000,0

156974,036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

8.

Строительство путепровода № 2 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ

ГКУ «Главтатдортранс»

2019-2020

1,06

104,9

302081,0

1,06

104,9

150000,0

164301,019

Примечание: Пункт 4 планируется к реализации на условиях государственно-частного партнерства с привлечением федерального финансирования.

*В период 2007 – 2019 гг. объем ранее вложенных средств – 12 435 380,0 тыс.рублей.

Приложение № 3

к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от _______2021 № ______)

Основные мероприятия и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

(млн.рублей)

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий

Код бюджетной

классификации

Объемы ресурсного обеспечения

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

итого 2014 – 2024 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Подпрограмма «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на
2014 – 2024 годы» – всего,

33 171,367

33 737,493

38 789,567

47 883,903

55 843,726

53 976,969

56 879,971

38 766,8

34 298,118

35 692,448

35 248,453

464 288,815

в том числе:

I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики

Татарстан

10 426,591

6 414,494

9 071,778

9 375,508

8 945,423

10 752,266

10 142,91

10 224,052

9 457,248

9 457,248

9 457,248

103 724,766

II. Региональная программа – всего, в том числе:

712

0409

1300000000

21 911,176

26 642,299

28 932,689

37 428,695

45 869,603

41 837,103

45 274,661

27 356,148

24 840,87

26 235,2

25 791,205

352 119,649

Основное мероприятие 1 «Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»,

712

0409

1360103550

414

2 087,37

5 002,9

4 737,1

1 099,6

2 972,27

4 550,841

6 028,341

4 269,257

4 783,045

2 822,35

2 500,0

40 853,074

из них:

Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»

712

0409

1360153900

414

2 087,37

738,4

687,0

300,0

340,0

4 152,77

Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»

712

1360355

414

1 255,1

956,8

1 000,0

3 211,9

Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»

712

0409

1360103550

244

19 138,934

19 566,455

14 820,999

9 417,197

18 169,636

20 879,178

20 231,453

17 864,471

14 637,183

16 542,487

16 964,642

188 232,635

Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»

712

0409

1360103550

244

181,5

386,6

333,8

694,0

437,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

4 032,9

Основное мероприятие 4 «Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Республике Татарстан» –всего

712

0409

1365390

244

568,9

390,5

959,4

712

0409

1365420

414

3 655,8

3 060,0

6 715,8

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Татарстан – всего,

712

0409

136R100000

6 062,32

8 271,8

4 130,7

4 328,9

5 778,6

5 236,6

33 808,92

в том числе:

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации

712

0409

136R153930

1 200,0

800,0

2 028,4

4 022,3

637,7

8 688,4

712

0409

136R1Д3930

1 200,0

800,0

1 000,0

985,6

1 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

10 985,6

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации

712

0409

136R153930

625,0

730,0

680,0

1 333,5

26,5

3 395,0

712

0409

136R1Д3930

630,8

730,0

680,0

681,2

680,0

1 360,0

1 360,0

1 360,0

7 482,0

реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации

712

0409

136R153930

432,0

472,2

391,8

1 296,0

712

0409

136R1Д3930

48,0

61,2

48,0

480,0

480,0

480,0

1 597,2

реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог

712

0409

136R153930

596,96

596,96

712

0409

136R1Д3930

596,96

715,8

1 346,7

488,9

1 938,6

1 396,6

6 483,56

Основное мероприятие 5 «Содержание и управление дорожным хозяйством»

712

0409

1360103150

684,872

692,544

717,322

703,716

712,313

600,425

1 280,973

691,72

691,742

691,764

689,962

8 157,353

Основное мероприятие 6 «Развитие дорожной инфраструктуры моногородов»

712

0409

1360103661

414

0,0

408,5

331,314

191,435

198,521

157,505

12,429

1 299,704

712

0409

1360103682

414

0,0

21,5

160,814

16,937

62,863

149,834

49,665

461,613

Основное мероприятие 7 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы»

711

0409

1360000000

600

7 388,04

22 010,21

20 000,0

9 000,0

9 000,0

67 398,25

Основное мероприятие 8 «Реализация иных мероприятий подпрограммы»

713

0409

1360355

500

200,0

200,0

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, – всего,

712

0409

2 562,428

2 034,34

1 825,0

1 530,0

3 737,36

5 828,0

1 056,0

18 573,128

в том числе:

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)

712

0409

иные межбюджетные трансферты

712

0409

2 562,428

2 034,34

1 825,0

1 530,0

3 737,36

5 828,0

1 056,0

18 573,128

Справочно: объем бюджетных ассигнований некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

712

0409

1360103661

414

408,5

331,314

191,435

198,521

157,505

12,429

1 299,704

III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов

833,6

680,7

785,1

1 079,7

1 028,7

1 087,6

1 122,4

1 186,6

7 804,4

Примечание: В строке «III. Cуммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

Приложение № 4 к подпрограмме

«Совершенствование, развитие и

сохранение сети автомобильных

дорог на 2014 – 2024 годы»

(в редакции постановления

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от ______ 2021 № ____)

Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»

(млн.рублей)

Наименование мероприятия

Объемы средств муниципальных дорожных фондов

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

итого 2014 – 2024 гг.

Средства муниципальных дорожных
фондов – всего, в том числе:

833,6

680,7

785,1

1 079,7

1 028,7

1 087,6

1 122,4

1 186,6

0

0

0

7 804,4

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

833,6

680,7

785,1

1 079,7

1 028,7

1 087,6

1 122,4

1 186,6

0

0

0

7 804,4

Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.08.2021
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать