Основная информация
Дата опубликования: | 30 июля 2021г. |
Номер документа: | RU16000202100968 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Кабинет Министров Республики Татарстан |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 № 666
О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842, от 20.12.2018 № 1182, от 08.04.2019 № 275, от 03.06.2019 № 464, от 06.06.2019 № 476, от 20.09.2019 № 854, от 27.01.2020 № 24, от 28.05.2020 № 437, от 01.12.2020 № 1086) (далее – Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования Программы по годам
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 512 301,076 млн.рублей:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 357,508
10 647,253
26 788,455
88,2
833,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,651
11 256,408
37 283,232
220,311
1 079,7
2018
57 971,231
10 488,906
46 190,788
262,837
1 028,7
2019
57 305,198
14 840,85
40 879,143
497,605
1 087,6
2020
62 570,966
16 865,91
44 521,723
60,933
1 122,4
2021
43 481,456
11 752,581
29 702,19
840,085
1 186,6
2022
40 212,058
9 457,248
28 239,265
2 515,545
–
2023
41 933,323
9 457,248
29 633,775
2 842,3
–
2024
39 037,393
9 457,248
29 080,145
500,0
–
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
снизить уровень грузоемкости валового регионального продукта Республики Татарстан на 20 процентов;
увеличить долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов;
увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, до 83,4 процента;
увеличить долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85 процентов;
увеличить уровень развития маршрутной сети городского сообщения до 3,0;
увеличить уровень развития маршрутной сети внегородского сообщения до 2,0;
сократить объем выбросов и сбросов загрязняющих вредных веществ на 10 процентов;
сократить средний интервал ожидания транспорта общего пользования до 8,8 минуты»;
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 512 301,076 млн.рублей, в том числе по годам:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 357,508
10 647,253
26 788,455
88,2
833,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,651
11 256,408
37 283,232
220,311
1 079,7
2018
59 971,231
10 488,906
46 190,788
262,837
1 028,7
2019
57 305,198
14 840,85
40 879,143
497,605
1 087,6
2020
62 570,966
16 865,91
44 521,723
60,933
1 122,4
2021
43 481,456
11 752,581
29 702,19
840,085
1 186,6
2022
40 212,058
9 457,248
28 239,265
2 515,545
–
2023
41 933,323
9 457,248
29 633,775
2 842,3
–
2024
39 037,393
9 457,248
29 080,145
500,0
–
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.»;
приложения № 1 – 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-1):
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, – 7 252,305 млн.рублей, в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан –
4 063,205 млн.рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных
источников – 3 189,1 млн.рублей (в том числе средства
ОАО «Российские железные дороги»).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
бюджета Республики Татарстан
из внебюджетных
источников, планируемые к привлечению
2014
416,868
416,868
–
2015
388,14
380,64
7,5
2016
284,79
284,79
–
2017
308,7
308,7
–
2018
346,54
346,54
–
2019
422,467
422,467
–
2020
380,64
380,64
–
2021
380,64
380,64
–
2022
1 569,94
380,64
1 189,3
2023
2 372,94
380,64
1 992,3
2024
380,64
380,64
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
приложение к Подпрограмме-1 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-2):
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию
Подпрограммы, – 1 412,327 млн.рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета –
136,224 млн.рублей, средства бюджета Республики
Татарстан – 1 276,103 млн.рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства
бюджета
Республики
Татарстан
Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников
2014
153,203
–
153,203
–
2015
162,877
100,0
62,877
–
2016
83,512
–
83,512
–
2017
133,742
–
133,742
–
2018
115,792
–
115,792
–
2019
179,88
36,224
143,656
–
2020
120,153
–
120,153
–
2021
115,792
–
115,792
–
2022
115,792
–
115,792
–
2023
115,792
–
115,792
–
2024
115,792
–
115,792
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
приложение к Подпрограмме-2 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-3):
в паспорте Подпрограммы-3:
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, – 6 983,131 млн.рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета – 1 416,154 млн.рублей;
средства бюджета Республики Татарстан –
4 127,711 млн.рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников – 1 439,266 млн.рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства из внебюджетных
источников
2014
640,8
–
552,6
88,2
2015
328,345
239,482
47,923
40,94
2016
735,358
434,76
288,598
12,0
2017
333,129
55,9
248,353
28,876
2018
452,19
13,483
374,391
64,316
2019
891,023
15,0
535,923
340,1
2020
885,707
185,0
652,203
48,504
2021
969,544
472,529
356,93
140,085
2022
1 033,175
–
356,93
676,245
2023
356,93
–
356,93
–
2024
356,93
–
356,93
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:
обслужено пассажиров – 4,24 млн.человек;
обслужено грузов – 6 034,8 тонны»;
приложение к Подпрограмме-3 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-4):
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 28 117,443 млн.рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета – 160,0 млн.рублей, средства бюджета Республики Татарстан – 26 697,443 млн.рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников – 1 260,0 млн.рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
2 707,515
–
2 707,515
–
2015
3 454,149
160,0
3 244,149
50,0
2016
3 185,514
–
3 175,514
10,0
2017
1 101,002
–
1 101,002
–
2018
1 122,451
–
1 122,451
–
2019
1 735,468
–
1 735,468
–
2020
3 830,801
–
3 830,801
–
2021
2 975,399
–
2 475,399
500,0
2022
2 821,587
–
2 471,587
350,0
2023
2 821,596
–
2 471,596
350,0
2024
2 361,961
–
2 361,961
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
приложение к Подпрограмме-4 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-5):
в паспорте Подпрограммы-5:
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 464 288,815 млн.рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета – 122 937,894 млн.рублей;
бюджета Республики Татарстан – 332 246,817 млн.рублей, в том числе 58 398,25 млн.рублей (в 2016 году – 7 388,04 млн.рублей, в 2017 году – 22 010,21 млн.рублей, в 2018 году – 20 000,0 млн.рублей, в 2019 году – 9 000,0 млн.рублей, в 2020 году – 9 000,0 млн.рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов – 7 804,4 млн.рублей;
из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) – 1 299,704 млн.рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
из внебюджетных источников (Федераль-ного фонда развития моногородов), планируемые к привлечению
2014
33 171,367
10 426,591
21 911,176
833,6
–
2015
33 737,494
8 976,922
23 671,372
680,7
408,5
2016
38 789,566
11 106,118
26 567,034
785,1
331,314
2017
47 883,903
11 200,508
35 412,26
1 079,7
191,435
2018
55 843,726
10 475,423
44 141,082
1 028,7
198,521
2019
53 976,969
14 789,626
37 942,238
1 087,6
157,505
2020
56 879,971
16 310,91
39 434,232
1 122,4
12,429
2021
38 766,8
11 280,052
26 300,148
1 186,6
–
2022
34 298,118
9 457,248
24 840,87
–
–
2023
35 692,448
9 457,248
26 235,2
–
–
2024
35 248,453
9 457,248
25 791,205
–
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2024 году:
доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 50 процентов;
удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, – 83,4 процента;
доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, – 85 процентов»;
таблицу 19 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19
Объемы работ и затраты на ремонт и содержание автомобильных дорог Республики Татарстан регионального значения на 2014 – 2024 годы
Наименование работ, единица измерения
Предполагаемые показатели работ
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
всего
Ремонт
км
724,5
550,8
557,0
368,5
339,1
232,5
145,4
200,0
200,0
200,0
200,0
3 717,8
млн. рублей
7 025,0
5 838,0
5 434,0
3 587,1
5 629,5
4 685,1
5 190,0
5 800,0
5 800,0
5 800,0
5 800,0
60 133,7
Содержание
млн. рублей
2 357,3
2 587,3
2 755,4
2 149,3
3 237,7
3 807,0
3 980,1
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
36 874,1»;
таблицу 20 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20
Объемы финансирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства мостов и путепроводов на автомобильных дорогах регионального значения в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы
(млн.рублей)
Наименование мероприятий
Объемы финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
всего
Ремонт мостов
289,0
105,0
110,0
115,0
223,5
179,6
170,2
175,1
180,0
180,0
180,0
1907,4
Содержание мостовых сооружений
359,3
459,8
489,6
522,5
664,0
645,0
780,7
815,7
650,0
650,0
650,0
6686,6
Охрана мостов
27,0
35,0
38,0
39,0
41,5
18,0
17,1
18,1
20,0
20,0
20,0
293,7
Диагностика мостовых сооружений
1,0
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,9
2,0
2,0
2,0
2,0
24,9
Итого
676,3
601,8
640,6
679,5
931,0
844,6
971,9
1010,9
852,0
852,0
852,0
8912,6»;
таблицу 22 изложить в следующей редакции:
«Таблица 22
Показатели регионального проекта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
№
п/п
Наименование показателя
Базовое значение
Период, год
значение
дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. Показатели проекта «Дорожная сеть»
1.
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, %
46,3
31.12.2017
46,4
46,9
47,5
48,2
48,8
49,4
50,0
2
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %
72,5
31.12.2017
78,6
80,5
81,6
82
83
84
85
3.
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
100
31.12.2020
0
0
100
62
64
66
70
4.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %
100
31.12.2017
88
84
76
-
-
-
-
5.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %
3,93
31.12.2017
3,93
3,93
3,93
-
-
-
-
II. Показатели проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
0
31.12.2018
0
10
20
-
-
-
-
2.
Доля объектов, на которых предусматривается использование новых технологий, включенных в Реестр, %
0
31.12.2020
-
-
-
10
20
30
40
3.
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %
0
31.12.2020
-
-
-
7
15
20
25
4.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
0
31.12.2018
0
10
20
-
-
-
-
III. Показатели проекта «Безопасность дорожного движения»
1.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
2,74
31.12.2019
-
-
-
2,49
2,34
2,17
2,05
2.
Количество погибших в дорожно-транс-портных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
11
31.12.2017
-
10
9,24
8,58
8,07
7,51
7,07»;
приложения № 1 – 4 к Подпрограмме-5 изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении № 8 к Подпрограмме-5:
раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цель и показатели регионального проекта
№ п/п
Показатель
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
значение
дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I. Показатели проекта «Дорожная сеть»
1.
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, %
основной
46,3
31.12.2017
46,4
46,9
47,5
48,2
48,8
49,4
50
2.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %
основной
3,93
31.12.2017
3,93
3,93
3,93
-
-
-
-
3.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети, %
основной
100
31.12.2017
88
84
76
-
-
-
-
4.
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %
основной
72,5
31.12.2017
78,6
80,5
81,6
82
83
84
85
5.
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
основной
100
31.12.2020
0
0
100
62
64
66
70
II. Показатели проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
основной
0
31.12.2018
0
10
20
-
-
-
-
2.
Доля объектов, на которых предусматривается
использование новых технологий, включенных в
Реестр, %
основной
0
31.12.2020
-
-
-
10
20
30
40
3.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
основной
0
31.12.2018
0
10
20
-
-
-
-
4.
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %
основной
0
31.12.2020
-
-
-
7
15
20
25
III. Показатели проекта «Безопасность дорожного движения»
1.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
основной
2,74
31.12.2019
-
-
-
2,49
2,34
2,17
2,05
2.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
основной
11
31.12.2017
-
10
9,24
8,58
8,07
7,51
7,07»;
раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Бюджет регионального проекта
№
п/п
Статьи
Год реализации
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Источники финансирования
1.1.
Бюджетные источники (млн.рублей), в том числе:
6 062,32
8 271,8
4 130,7
4 328,9
5 778,6
5 236,6
33 808,92
1.1.1.
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
3 737,36
5 828,0
1 056,0
10 621,36
1.1.2.
Бюджет субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
2 324,96
2 443,8
3 074,7
4 328,9
5 778,6
5 236,6
23 187,56
1.2.
Внебюджетные источники
2.
Направления расходов
2.1.
Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Казанской городской агломерации
3 028,4
5 007,9
1 637,7
2 000,0
2 000,0
2 000,0
15 674,0
2.2.
Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Набережночелнинской городской агломерации
1 360,0
2 014,7
706,5
1 360,0
1 360,0
1 360,0
8 161,2
2.3.
Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Нижнекамской городской агломерации
480,0
533,4
439,8
480,0
480,0
480,0
2 893,2
2.4.
Проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городских агломераций
1 193,92
715,8
1 346,7
488,9
1 938,6
1 396,6
7 080,52
2.5.
Иные мероприятия (может быть приведен детальный перечень таких мероприятий)»;
в разделе 6:
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу;
в подпрограмме «Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 370,0 млн.рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета – 370,0 млн.рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек, за счет средств федерального бюджета в рамках
реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
–
–
–
–
2015
–
–
–
–
2016
–
–
–
–
2017
–
–
–
–
2018
–
–
–
–
2019
–
–
–
–
2020
370,0
370,0
–
–
2021
–
–
–
–
2022
–
–
–
–
2023
–
–
–
–
2024
–
–
–
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
в подпрограмме «Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-6):
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 886,73 млн.рублей. Источник финансирования – бюджет Республики Татарстан.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
Бюджет
Республики Татарстан
2014
70,238
70,238
2015
73,499
73,499
2016
76,24
76,24
2017
79,175
79,175
2018
90,532
90,532
2019
99,391
99,391
2020
103,694
103,694
2021
73,281
73,281
2022
73,446
73,446
2023
73,617
73,617
2024
73,617
73,617
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
абзац шестнадцатый после паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
«доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %».
Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.Песошин
Приложение № 1
к государственной программе «Развитие транспортной системы Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от ________ 2021 № ______)
Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Наименование подпрограммы
Индикаторы оценки конечных
результатов, единица измерения
Значения индикаторов
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения
потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан
Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом
«Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн.человек
7,9
8,0
6,8
6,9
6,4
6,07
6,4
6,5
5,032
6,84
6,7
6,7
6,7
Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения, млн.пасс.км
297,2
318,5
276,2
291,4
270,4
250,4
264,1
266
197,25
275,6
263,7
263,7
263,7
Перевозка грузов, млн.тонн
16,3
15,7
15,2
15,2
14,8
15,2
15,88
15,1
15,75
15,42
16,0
16,0
16,0
Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок
«Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы»
Перевозка пассажиров, млн.человек
0,5
0,4
0,37
0,36
0,36
0,33
0,33
0,28
0,34
0,30
0,31
0,32
0,33
Пассажирооборот, млн.пасс.км
15,7
13,8
12,11
12,24
10,37
7,97
8,9
7,5
9,7
7,96
8,15
8,51
8,73
Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации
«Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы»
Обслужено пассажиров, млн.человек
1,8
2,2
2,4
2,2
2,34
3,26
3,96
4,37
2,64
3,61
3,82
4,04
4,24
Обслужено грузов, тонн
5 628,8
4 726,0
4 123,6
3 121,2
3 047,2
3 643,2
4 308,9
4 057,8
3 422,6
4 842,9
5 484,1
5 753,3
6 034,8
Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов
«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.человек
276,4
276,6
276,8
276,7
276,9
216,3
216,2
216,2
157,6
194,2
204,0
214,2
216,2
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.пасс.км
2 098,1
2 098,4
2 098,6
2 098,5
2 098,5
1 379,2
1 379,2
1 379,2
928,3
1 144,0
1 201,2
1 261,2
1 324,3
Перевозка пассажиров троллейбусами, млн.человек
23,4
26,1
26,3
25,1
26,8
27,1
27,1
27,98
20,8
21,4
22,5
27,5
27,6
Пассажирооборот троллейбусов, млн.пасс.км
81,0
90,4
91,2
86,7
97,1
92,0
83,0
83,0
72,0
74,0
77,6
81,5
83,0
Перевозка пассажиров трамваями, млн.человек
50,8
53,7
53,3
56,5
52,6
47,86
42,0
42,6
35,1
35,7
37,5
39,4
41,3
Пассажирооборот трамваев,
млн.пасс.км
198,9
200,6
196,5
204,1
189,2
174,79
162,5
162,5
92,7
94,6
99,3
104,3
109,5
Перевозка пассажиров метрополитеном, млн.человек
21,4
31,3
29,8
28,7
27,2
26,25
27,17
27,2
21,4
22,0
22,4
23,5
24,7
Пассажирооборот метрополитена, млн.пасс.км
145,6
212,6
202,5
195,2
216,3
178,52
184,76
184,94
156,22
160,0
163,0
171,2
179,8
Задача 5. Развитие сети транспортно-логистических организаций во всех отраслях экономики Республики Татарстан, повышение их взаимодействия
«Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Объем грузоперевозок всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, млн.тонн
0
0
43
42
41
40,5
79
79,5
80
80,5
81
81,5
82,0
Количество рабочих мест в транспортно-логистической сфере, тыс.человек
0
0
80
79,3
78,5
77,7
78,3
84,0
86,0
88,0
90,0
91,0
92,0
Количество логистических центров в Республике Татарстан, единиц
0
0
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети
«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %
45,6
45,7
45,8
46,0
46,1
46,2
46,4
46,9
47,5
48,2
48,8
49,4
50,0
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %
-
-
-
-
-
-
-
-
81,6
82,0
83,0
84,0
85,0
Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %
74,3
75,7
77,9
79,9
81,0
81,8
82,6
82,9
83,1
83,1
83,2
83,3
83,4
Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы
«Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы»
Доля объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июля 2014 года № 196, %
40
80
85
91
91
92
94
96
98
100
100
100
100
Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан
«Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Выполнение государственного задания на управление (транспортом), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполнения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Темп роста (снижения) производительности труда на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
91,58
105,8
97,8
100
100,2
100,5
100
100,8
80,5
95
100
102
103
Темп роста (снижения) количества высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
97,24
106,41
107,0
107,0
100
100,1
100
104,0
100
100
101
102
104
Задача 9. Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 – 2024 годы»
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемых в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц
62
82
91
161
192
220
250
270
300
330
352
375
400
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц
262
262
539
648
687
704
723
849
870
900
920
943
960
Приложение № 2
к государственной программе «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от ________ 2021 № _______)
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Наименование подпрограммы
Финансирование мероприятий по годам, млн.рублей
источники финансирования
всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
«Развитие
железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
4 063,205
416,868
380,64
284,79
308,7
346,54
422,467
380,64
380,64
380,64
380,64
380,64
внебюджетные средства
3 189,1
7,5
1 189,3
1 992,3
всего
7 252,305
416,868
388,14
284,79
308,7
346,54
422,467
380,64
380,64
1 569,94
2 372,94
380,64
«Развитие речного
транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 –2024 годы»
федеральный бюджет
136,224
100,000
36,224
бюджет
Республики Татарстан
1 276,103
153,203
62,877
83,512
133,742
115,792
143,656
120,153
115,792
115,792
115,792
115,792
внебюджетные средства
всего
1 412,327
153,203
162,877
83,512
133,742
115,792
179,88
120,153
115,792
115,792
115,792
115,792
«Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 –
2024 годы»
федеральный бюджет
1 416,154
239,482
434,76
55,9
13,483
15,0
185,0
472,529
бюджет
Республики Татарстан
4 127,711
552,6
47,923
288,598
248,353
374,391
535,923
652,203
356,93
356,93
356,93
356,93
внебюджетные средства
1 439,266
88,2
40,94
12,0
28,876
64,316
340,1
48,504
140,085
676,245
всего
6 983,131
640,8
328,345
735,358
333,129
452,19
891,023
885,707
969,544
1 033,175
356,93
356,93
«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
160,000
160,000
бюджет
Республики Татарстан
26 697,443
2 707,515
3 244,149
3 175,514
1 101,002
1 122,451
1 735,468
3 830,801
2 475,399
2 471,587
2 471,596
2 361,961
внебюджетные средства
1 260,0
50,0
10,0
500,0
350,0
350,0
всего
28 117,443
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,002
1 122,451
1 735,468
3 830,801
2 975,399
2 821,587
2 821,596
2 361,961
«Развитие сети логистических центров в Республике Татар-стан на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет
Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджетные средства
1 500,0
200,0
300,0
500,0
500,0
всего
2 990,325
1 197,517
292,808
200,0
300,0
500,0
500,0
«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
122 937,894
10 426,591
8 976,922
11 106,118
11 200,508
10 475,423
14 789,626
16 310,910
11 280,052
9 457,248
9 457,248
9 457,248
бюджет
Республики Татарстан
332 246,817
21 911,176
23 671,372
26 567,034
35 412,26
44 141,082
37 942,238
39 434,232
26 300,148
24 840,87
26 235,2
25 791,205
муниципальные дорожные фонды
7 804,4
833,6
680,7
785,1
1 079,7
1 028,7
1 087,6
1 122,4
1 186,6
внебюджетные средства
1 299,704
408,5
331,314
191,435
198,521
157,505
12,429
всего
464 288,815
33 171,367
33 737,494
38 789,566
47 883,903
55 843,726
53 976,969
56 879,971
38 766,8
34 298,118
35 692,448
35 248,453
«Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
370,0
370,0
бюджет
Республики Татарстан
внебюджетные средства
всего
370,0
370,0
«Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
886,73
70,238
73,499
76,24
79,175
90,532
99,391
103,694
73,281
73,446
73,617
73,617
внебюджетные средства
всего
886,73
70,238
73,499
76,240
79,175
90,532
99,391
103,694
73,281
73,446
73,617
73,617
Итого по государственной программе
федеральный бюджет
125 533,742
10 647,253
9 769,212
11 540,878
11 256,408
10 488,906
14 840,850
16 865,910
11 752,581
9 457,248
9 457,248
9 457,248
бюджет
Республики Татарстан
370 274,864
26 788,455
27 480,46
30 475,688
37 283,232
46 190,788
40 879,143
44 521,723
29 702,19
28 239,265
29 633,775
29 080,145
внебюджетные средства
8 688,07
88,2
506,94
353,314
220,311
262,837
497,605
60,933
840,085
2 515,545
2 842,3
500,0
бюджеты муниципальных образований (муниципальные дорожные фонды)
7 804,4
833,6
680,7
785,1
1 079,7
1 028,7
1 087,6
1 122,4
1 186,6
всего
512 301,076
38 357,508
38 437,312
43 154,980
49 839,651
57 971,231
57 305,198
62 570,966
43 481,456
40 212,058
41 933,323
39 037,393
Приложение № 3
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2021 № ______)
Оценка бюджетной эффективности государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Итого за 2014 –2024 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
26 788,5
27 480,5
30 475,6
37 283,2
46 190,8
40 879,1
44 521,7
29 702,2
28 239,3
29 633,8
29 080,1
370 274,8
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,
2 473,0
2 527,1
2 818,8
3 242,9
3 741,9
3 675,4
3 966,6
2 782,0
2 579,0
2 685,9
2 506,2
32 998,8
из них налоги, в том числе:
2 371,0
2 385,2
2 678,0
3 092,8
3 597,4
3 556,1
3 882,9
2 698,3
2 495,3
2 602,2
2 422,5
31 781,7
налог на добавленную стоимость
взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
НДФЛ
1 525,9
1 535,0
1 723,5
1 990,4
2 315,2
2 288,6
2 498,9
1 736,5
1 605,9
1 674,7
1 559,0
20 453,6
налог на прибыль организаций
845,1
850,2
954,5
1 102,4
1 282,2
1 267,5
1 384,0
961,8
889,4
927,5
863,5
11 328,1
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
102,0
141,9
140,8
150,1
144,5
119,3
83,7
83,7
83,7
83,7
83,7
1 217,1
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
0,7
0,7
0,8
0,9
1,0
1,0
1,1
0,8
0,7
0,7
0,7
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
8,9
Эффективность для федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
10 647,3
9 769,2
11 540,9
11 256,4
10 488,9
14 840,9
16 865,9
11 752,6
9 457,2
9 457,2
9 457,2
125 533,7
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 325,8
14 161,2
15 462,4
10 745,1
9 937,1
10 362,5
9 646,9
126 562,1
из них налоги, в том числе:
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 325,8
14 161,2
15 462,4
10 745,1
9 937,1
10 362,5
9 646,9
126 562,1
налог на добавленную стоимость
5 828,3
5 863,3
6 583,0
7 602,7
8 843,1
8 741,5
9 544,7
6 632,8
6 134,0
6 396,6
5 954,9
78 124,9
взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
3 509,9
3 531,0
3 964,4
4 578,5
5 325,5
5 264,3
5 748,0
3 994,4
3 694,1
3 852,2
3 586,1
47 048,4
НДФЛ
налог на прибыль организаций
103,6
104,2
117,0
135,2
157,2
155,4
169,7
117,9
109,0
113,7
105,9
1 388,8
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
8,5
8,5
9,6
11,0
12,6
11,3
12,3
8,6
7,9
8,3
7,7
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
100,8
Приложение № 4
к государственной программе
«Развитие транспортной
системы Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2021 № ______)
Перечень мероприятий, предусматривающих капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры
№
п/п
Наименование мероприятия
Наименование муниципального образования
Адрес объекта
Мощность проекта (кв.метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)
Ответственное министерство, ведомство
Источники финансирования
Финансирование, млн.рублей
(в текущих ценах)
всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол
Зеленодольский муниципальный
район
г.Зеленодольск
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татар-стан
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные средства
381,6
189,3
192,3
всего
381,6
189,3
192,3
2.
Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани
Муниципальное образование г.Казани
г.Казань
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Рес-публики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
внебюджетные средства
2 807,5
7,5
1 000,0
1 800,0
всего
2 807,5
7,5
1 000,0
1 800,0
3.
Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г.Набережные Челны (IV и VIII очереди строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на проспекте Сююмбике по проспекту Мира, проспекту Набережночелнинский до улицы Низаметдинова (остановка трамвая «Пединститут»)
Муниципальное образование г.Набереж-ные Челны
г.Набережные Челны
Протяженность пути – 104 км
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Рес-публики Татар-стан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
530,0
530,0
530,0
внебюджетные средства
всего
530,0
530,0
4.
Строительство трамвайной линии по пр.Строителей – пр.Мира до разворотного кольца на ул.Южной в г.Нижнекамске
Нижне-камский муниципальный район
г.Нижнекамск
Протяженность пути – 10 км
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
внебюджетные средства
1 050,0
350,0
350,0
350,0
всего
1 050,0
350,0
350,0
350,0
5.
Строительство метрополитена в г.Казани
Муниципальное образование г.Казани
г.Казань
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-ком-мунального хозяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
10 887,284
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,88
0,0
2 749,119
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
внебюджетные средства
всего
10 887,284
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,88
0,0
2 749,119
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6.
Строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра
Зеленодольский муниципальный район
п.Нижние Вязовые
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет
Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджетные средства
1 500,0
200,0
300,0
500,0
500,0
всего
2 990,325
1 197,517
292,808
200,0
300,0
500,0
500,0
Приложение
к подпрограмме «Развитие
железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2021 № ______)
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем
финансирования
В том числе по годам
(в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Модернизация пассажирской инфраструктуры
1.
Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол
381,6
189,3
192,3
381,6
2.
Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани
2 807,5
7,5
1 000,0
1 800,0
2 807,5
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
3.
Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях)
4 063,205
416,868
380,64
284,79
308,7
346,54
368,969
380,64
380,64
380,64
380,64
380,64
4 063,205
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст.Новое Аракчино на участке станция Юдино – станция Дербышки» (первый этап)
53,498
53,498
53,498
Общий объем финансирования
7 252,305
416,868
388,14
284,79
308,7
346,54
422,467
380,64
380,64
1 569,94
2 372,94
380,64
4 063,205
3 189,1
Приложение
к подпрограмме «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы» (в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______2021 № ______)
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
№ п/п
Наименование
мероприятия
Объем
финансирования
В том числе по годам
(в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
планируемые к привлечению средства федерального бюджета
средства бюджета Республики Татарстан
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Модернизация инфраструктуры внутреннего водного транспорта
1.
Содержание местных судоходных путей
182,573
7,392
7,392
13,543
17,923
20,046
11,686
24,407
20,046
20,046
20,046
20,046
182,573
2.
Устройство водных подходов к причальной стенке древнего города Болгар
145,5
45,5
100,0
100,0
45,5
3.
Проведение дноуглубительных работ от основного судового хода р.Волги до пристани «Тетюши»
0,826
0,826
0,826
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.
Содержание судовых ходов: подходы к туристическому причалу Болгары и туристическому причалу Свияжск
72, 448
72, 448
36, 224
36, 224
Возмещение убытков
5.
Возмещение убытков от регулирования тарифа на речном транспорте
1 010,98
99,485
55,485
69,969
115,819
95,746
95,746
95,746
95,746
95,746
95,746
95,746
1 010,98
Общий объем финансирования
1 412,327
153,203
162,877
83,512
133,742
115,792
179,88
120,153
115,792
115,792
115,792
115,792
136,224
1 276,103
Приложение
к подпрограмме «Развитие
воздушного транспорта и
аэронавигации на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от __________ 2021 № ______)
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
№ п/п
Наименование
мероприятия
Объем финансирования
В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
федеральный
бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Модернизация объектов инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Республике Татарстан
1.
Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево»:
2 202,0
584,704
280,422
446,76
84,776
77,799
65,9
189,11
472,529
1 416,154
496,504
289,342
1.1.
Реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования
1 416,154
239,482
434,76
55,9
13,483
15,0
185,0
472,529
1 416,154
1.2.
Приведение в нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту «Бегишево» (ремонт автодороги «На-бережные Челны – Заинск – Альметьевск» – аэропорт «Бегишево» в Тукаевском муниципальном районе. Ремонт автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» км 0+000 – км 13+146 в Тукаевском муниципальном районе. Приведение в нормативное состояние Альметьевского тракта в г.Набережные Челны на участке от пересечения пр.им.Мусы Джалиля и ул.Магистральной до выезда из города)
496,504
496,504
496,504
1.3.
Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортпитания, службы общепита. Модернизация склада горюче-смазочных материалов. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие IT-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта
289,342
88,2
40,94
12,0
28,876
64,316
50,9
4,11
289,342
2.
Строительство аэровокзала международных воздушных линий в аэропорту «Бегишево»
1 149,924
289,2
44,394
140,085
676,245
1 149,924
3.
Субсидии организациям воздушного транспорта (для обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе)
3 631,207
56,096
47,923
288,598
248,353
374,391
535,923
652,203
356,93
356,93
356,93
356,93
3 631,207
Общий объем финансирования
6 983,131
640,8
328,345
735,358
333,129
452,19
891,023
885,707
969,544
1 033,175
356,93
356,93
1 416,154
4 127,711
1 439,266
Приложение
к подпрограмме «Развитие автомобильного,
городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2021 № ____)
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
№ п/п
Наименование
мероприятия
Объем финансирования,
млн.рублей
В том числе по годам
(в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования, млн.рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики
Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. Модернизация объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан
1.1.
Организация транспортных пересадочных узлов в Республике Татарстан – всего, в том числе:
210,0
50,0
10,0
150,0
210,0
Восточного
60,0
50,0
10,0
60,0
Компрессорного
150,0
150,0
150,0
2. Модернизация и развитие инфраструктуры общественного транспорта
2.1.
Строительство двухагрегатной тяговой подстанции в г.Альметьевске
2.2.
Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г.Набережные Челны (IV и VIII очереди строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр.Сююмбике по пр.Мира, пр.Набережночелнинскому до ул.Низаметдинова
(остановка трамвая «Пединститут»)
530,0
530,0
530,0
2.3.
Строительство трамвайной линии по пр.Строителей – пр.Мира до разворотного кольца на ул.Южной в г.Нижнекамске
1 050,0
350,0
350,0
350,0
1 050,0
2.4.
Строительство канатной дороги от гостиничного торгово-развлекательного комплекса «Корстон-Ка-зань» к стадиону «Казань Арена»*
2.5.
Строительство канатной дороги от с.Верхний Услон до железнодорожного вокзала «Казань-1»*
3. Обновление парка подвижного состава
3.1.
Приобретение трехсекционных трамваев с повышенными скоростными ха-рактеристиками для г.Казани
951,261
279,181
267,977
253,318
150,785
951,261
3.2.
Приобретение троллейбусов и трамвайных вагонов
202,055
202,055
160,0
42,055
4. Развитие метрополитена в г.Казани
4.1.
Строительство метрополитена в г.Казани
10 887,211
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,807
0,0
2 749,119
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
10 887,211
5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
5.1.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным билетам
11 737,396
891,668
925,987
903,627
868,919
829,678
1 128,723
798,650
1 347,536
1 347,536
1 347,536
1 347,536
11 737,396
5.2.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров по маршрутам Казань – древний город Болгар – Казань и Казань – остров-град Свияжск – Казань
22,886
1,32
1,938
1,848
1,134
6,275
1,565
1,414
1,848
1,848
1,848
1,848
22,886
5.3.
Реализация мероприятий по созданию устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта
332,725
113,455
109,635
109,635
332,725
5.4.
Изготовление единых социальных проездных билетов
6,501
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,165
0,165
0,165
0,165
0,165
6,501
5.5.
Разработка документа планирования регулярных перевозок
8,0
8,0
8,0
5.6.
Возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении городским наземным электрическим транспортом
12,45
12,45
12,45
5.7.
Возмещение недополученных доходов ООО «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие»
29,0
29,0
29,0
5.8.
Субсидии бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан
162,922
162,922
162,922
5.9.
Приобретение подвижного состава для осуществления транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Татарстан, а также осуществление городских пассажирских перевозок
861,325
591,588
269,737
861,325
6. Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан
6.1.
Мониторинг и контроль движения транспортных средств, соблюдения скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных мар-шрутах
113,711
4,400
5,246
7,775
10,483
11,823
12,646
11,716
12,395
12,403
12,412
12,412
113,711
7. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы
7.1.
Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Общий объем финансирования
28 117,443
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,002
1 122,451
1 735,468
3 830,801
2 975,399
2 821,587
2 821,596
2 361,961
160,0
26 697,443
1 260,0
*Финансирование возможно при появлении заинтересованных инвесторов.
Приложение № 1
к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______2021 № ____)
Сведения о целевых показателях подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
№ п/п
Показатели и индикаторы
Еди
ницы измерения
2003 –2012гг.
2013 –2024гг.
В том числе
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан, в том числе:
км
-
-
37 047,2
37 236,0
37 514,0
37 873,8
38 066,3
38 265,4
38 443,3
38 526,8
38 534,8
38 542,8
38 550,8
38 558,8
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
13 380,7
13 426,0
13 436,1
13 459,9
13 518,9
13 589,8
13 612,3
13 653,8
13 661,8
13 669,8
13 677,8
13 685,8
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
23 666,5
23 810,0
24 077,9
24 413,9
24 547,4
24 675,6
24 831,0
24 873,0
24 873,0
24 873,0
24 873,0
24 873,0
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
550,03
1 100,4
70,4
97,78
155,254
164,791
110,414
111,309
89,13
67,515
101
101
80
80
2.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
481,23
1 059,0
69,4
94,86
153,474
129,68
91,406
103,288
84,39
58,257
101
101
80
80
2.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
68,8
5,7
1
2,92
1,78
35,111
19,008
8,021
4,74
9,258
-
-
-
-
2а.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
-
-
-
-
-
2,316
-
-
-
2,15
-
-
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
-
-
-
2,316
-
-
-
-
-
-
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
-
-
-
-
-
-
2,15
-
-
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
-
337,4
33,2
32,2
83,5
37,8
61,074
63,316
27,69
20,343
30
30
10
10
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
337,4
33,2
32,2
83,5
37,8
59,044
63,316
27,69
20,343
30
30
10
10
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
-
-
-
-
2,03
-
-
-
-
-
-
-
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
-
762,9
37,2
65,6
72
126,7
49,34
47,993
61,44
47,172
71
71
70
70
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
721,9
36,2
62,7
69,9
91,6
32,362
35,972
56,7
37,914
71
71
70
70
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
41
1
2,92
2,1
35,1
16,978
8,021
4,74
9,258
-
-
5.*
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
км
-
-
645,9
1 526,9
1 230,2
1 282,2
1 430,0
1 224,0
1 023,3
1 053,6
723,2
350
350
350
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
544
725,4
550,8
557
368,48
339,1
232,5
376
266,7
200
200
200
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
-
-
101,9
801,5
679,4
725,2
1 061,5
885,0
790,8
677,6
456,5
150
150
150
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
21 617
21 671
21 894
22 245
22 632
22 789
23 443
23 847
23 985
23 386
23 496
23 607
6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
6 115
6 149
6 181
6 205
6 259
6 306
6 384
6 486
6 599
6 671
6 757
6 843
6.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
15 502
15 522
15 745
16 064
16 373
16 483
17 059
17 361
17 386
16 715
16 740
16 764
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
58,35
58,20
58,36
58,73
59,46
59,56
60,98
61,90
62,24
60,67
60,95
61,22
7.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
-
-
45,7
45,8
46,0
46,1
46,3
46,4
46,9
47,5
48,3
48,8
49,4
50
7.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
-
-
65,5
65,2
65,4
65,8
66,7
66,8
68,7
69,8
69,9
67,2
67,3
67,4
* В строке 5 указаны работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог;
в графах «2013 – 2017 гг.» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.
Приложение № 2
к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _________2021 № _____)
Сведения о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
№ п/п
Наименование объекта
Заказ-чик
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Год
ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс.рублей
Подлежит выполнению с 01.01.2015 до конца строительства
Объем финансирования, тыс.рублей, в том числе по годам
км
из них искусст-венные сооружения, пог.м
км
из них искусственных сооружений, пог.м
остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет, тыс.рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Всего,
41032402,728
434,29
5912,683
938392,7
687000,0
500000,0
540447,355
27490686,3
33896877,8
58945530,7
7846990,0
в том числе по объектам капитального строительства:
1.
Строительство автодороги М-7 «Вол-га» – Иннополис в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан
2015
1029111,582
2,071
738392,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2.
Строительство автомобильной дороги «Сорочьи Горы – Шали», II очередь
2025
7980000,0
39,699
3.
Строительство мостового перехода через реку Каму у с.Сорочьи Горы, II очередь
В 2016 году введен в эксплуатацию
13,967
5221873,146
13,967
200000,0
687000,0
4.
Строительство автомобильной дороги «Алексеевское – Альметьевск»
Государственное казенное учреждение (далее – ГКУ) «Главтатдортранс»
2024
145
83669217,0
145
*
*
*
*
*
*
*
27255951,0
28632649,0
7498247,0
7846990,0
5.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строитель
Федеральное казенное учреждение (далее –ФКУ) «Волго-Вятскуправтодор»
89,4
146000000,0
89,4
2400
200000
219172,3
234735,3
5264228,8
51447283,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан
6.
Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород– Казань», входящей в состав международного маршрута «Европа – Западный Китай»
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
165800000,0
142
3300
7.
Строительство путепровода №1 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ
ГКУ «Главтатдортранс»
2019-2020
1,093
107,783
301220,0
1,093
107,783
150000,0
156974,036
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
8.
Строительство путепровода № 2 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ
ГКУ «Главтатдортранс»
2019-2020
1,06
104,9
302081,0
1,06
104,9
150000,0
164301,019
Примечание: Пункт 4 планируется к реализации на условиях государственно-частного партнерства с привлечением федерального финансирования.
*В период 2007 – 2019 гг. объем ранее вложенных средств – 12 435 380,0 тыс.рублей.
Приложение № 3
к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______2021 № ______)
Основные мероприятия и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(млн.рублей)
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Код бюджетной
классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
итого 2014 – 2024 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Подпрограмма «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на
2014 – 2024 годы» – всего,
33 171,367
33 737,493
38 789,567
47 883,903
55 843,726
53 976,969
56 879,971
38 766,8
34 298,118
35 692,448
35 248,453
464 288,815
в том числе:
I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики
Татарстан
10 426,591
6 414,494
9 071,778
9 375,508
8 945,423
10 752,266
10 142,91
10 224,052
9 457,248
9 457,248
9 457,248
103 724,766
II. Региональная программа – всего, в том числе:
712
0409
1300000000
21 911,176
26 642,299
28 932,689
37 428,695
45 869,603
41 837,103
45 274,661
27 356,148
24 840,87
26 235,2
25 791,205
352 119,649
Основное мероприятие 1 «Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»,
712
0409
1360103550
414
2 087,37
5 002,9
4 737,1
1 099,6
2 972,27
4 550,841
6 028,341
4 269,257
4 783,045
2 822,35
2 500,0
40 853,074
из них:
Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»
712
0409
1360153900
414
2 087,37
738,4
687,0
300,0
340,0
4 152,77
Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
712
1360355
414
1 255,1
956,8
1 000,0
3 211,9
Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
712
0409
1360103550
244
19 138,934
19 566,455
14 820,999
9 417,197
18 169,636
20 879,178
20 231,453
17 864,471
14 637,183
16 542,487
16 964,642
188 232,635
Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»
712
0409
1360103550
244
181,5
386,6
333,8
694,0
437,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
4 032,9
Основное мероприятие 4 «Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Республике Татарстан» –всего
712
0409
1365390
244
568,9
390,5
959,4
712
0409
1365420
414
3 655,8
3 060,0
6 715,8
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Татарстан – всего,
712
0409
136R100000
6 062,32
8 271,8
4 130,7
4 328,9
5 778,6
5 236,6
33 808,92
в том числе:
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации
712
0409
136R153930
1 200,0
800,0
2 028,4
4 022,3
637,7
8 688,4
712
0409
136R1Д3930
1 200,0
800,0
1 000,0
985,6
1 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 985,6
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации
712
0409
136R153930
625,0
730,0
680,0
1 333,5
26,5
3 395,0
712
0409
136R1Д3930
630,8
730,0
680,0
681,2
680,0
1 360,0
1 360,0
1 360,0
7 482,0
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации
712
0409
136R153930
432,0
472,2
391,8
1 296,0
712
0409
136R1Д3930
48,0
61,2
48,0
480,0
480,0
480,0
1 597,2
реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог
712
0409
136R153930
596,96
596,96
712
0409
136R1Д3930
596,96
715,8
1 346,7
488,9
1 938,6
1 396,6
6 483,56
Основное мероприятие 5 «Содержание и управление дорожным хозяйством»
712
0409
1360103150
684,872
692,544
717,322
703,716
712,313
600,425
1 280,973
691,72
691,742
691,764
689,962
8 157,353
Основное мероприятие 6 «Развитие дорожной инфраструктуры моногородов»
712
0409
1360103661
414
0,0
408,5
331,314
191,435
198,521
157,505
12,429
1 299,704
712
0409
1360103682
414
0,0
21,5
160,814
16,937
62,863
149,834
49,665
461,613
Основное мероприятие 7 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы»
711
0409
1360000000
600
7 388,04
22 010,21
20 000,0
9 000,0
9 000,0
67 398,25
Основное мероприятие 8 «Реализация иных мероприятий подпрограммы»
713
0409
1360355
500
200,0
200,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, – всего,
712
0409
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 737,36
5 828,0
1 056,0
18 573,128
в том числе:
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
712
0409
иные межбюджетные трансферты
712
0409
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 737,36
5 828,0
1 056,0
18 573,128
Справочно: объем бюджетных ассигнований некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
712
0409
1360103661
414
408,5
331,314
191,435
198,521
157,505
12,429
1 299,704
III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
833,6
680,7
785,1
1 079,7
1 028,7
1 087,6
1 122,4
1 186,6
7 804,4
Примечание: В строке «III. Cуммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
Приложение № 4 к подпрограмме
«Совершенствование, развитие и
сохранение сети автомобильных
дорог на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от ______ 2021 № ____)
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
Наименование мероприятия
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
итого 2014 – 2024 гг.
Средства муниципальных дорожных
фондов – всего, в том числе:
833,6
680,7
785,1
1 079,7
1 028,7
1 087,6
1 122,4
1 186,6
0
0
0
7 804,4
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
833,6
680,7
785,1
1 079,7
1 028,7
1 087,6
1 122,4
1 186,6
0
0
0
7 804,4
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2021 № 666
О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 № 1012 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976, от 29.04.2015 № 299, от 12.09.2015 № 671, от 23.06.2016 № 429, от 23.09.2016 № 682, от 26.12.2016 № 1000, от 07.02.2017 № 62, от 15.02.2017 № 88, от 08.06.2017 № 362, от 26.06.2017 № 436, от 22.12.2017 № 1028, от 25.12.2017 № 1030, от 21.05.2018 № 383, от 24.09.2018 № 842, от 20.12.2018 № 1182, от 08.04.2019 № 275, от 03.06.2019 № 464, от 06.06.2019 № 476, от 20.09.2019 № 854, от 27.01.2020 № 24, от 28.05.2020 № 437, от 01.12.2020 № 1086) (далее – Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования Программы по годам
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 512 301,076 млн.рублей:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 357,508
10 647,253
26 788,455
88,2
833,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,651
11 256,408
37 283,232
220,311
1 079,7
2018
57 971,231
10 488,906
46 190,788
262,837
1 028,7
2019
57 305,198
14 840,85
40 879,143
497,605
1 087,6
2020
62 570,966
16 865,91
44 521,723
60,933
1 122,4
2021
43 481,456
11 752,581
29 702,19
840,085
1 186,6
2022
40 212,058
9 457,248
28 239,265
2 515,545
–
2023
41 933,323
9 457,248
29 633,775
2 842,3
–
2024
39 037,393
9 457,248
29 080,145
500,0
–
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
снизить уровень грузоемкости валового регионального продукта Республики Татарстан на 20 процентов;
увеличить долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов;
увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, до 83,4 процента;
увеличить долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85 процентов;
увеличить уровень развития маршрутной сети городского сообщения до 3,0;
увеличить уровень развития маршрутной сети внегородского сообщения до 2,0;
сократить объем выбросов и сбросов загрязняющих вредных веществ на 10 процентов;
сократить средний интервал ожидания транспорта общего пользования до 8,8 минуты»;
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 – 2024 годы составляет 512 301,076 млн.рублей, в том числе по годам:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
2014
38 357,508
10 647,253
26 788,455
88,2
833,6
2015
38 437,312
9 769,212
27 480,46
506,94
680,7
2016
43 154,98
11 540,878
30 475,688
353,314
785,1
2017
49 839,651
11 256,408
37 283,232
220,311
1 079,7
2018
59 971,231
10 488,906
46 190,788
262,837
1 028,7
2019
57 305,198
14 840,85
40 879,143
497,605
1 087,6
2020
62 570,966
16 865,91
44 521,723
60,933
1 122,4
2021
43 481,456
11 752,581
29 702,19
840,085
1 186,6
2022
40 212,058
9 457,248
28 239,265
2 515,545
–
2023
41 933,323
9 457,248
29 633,775
2 842,3
–
2024
39 037,393
9 457,248
29 080,145
500,0
–
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.»;
приложения № 1 – 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-1):
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, – 7 252,305 млн.рублей, в том числе:
средства бюджета Республики Татарстан –
4 063,205 млн.рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных
источников – 3 189,1 млн.рублей (в том числе средства
ОАО «Российские железные дороги»).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
бюджета Республики Татарстан
из внебюджетных
источников, планируемые к привлечению
2014
416,868
416,868
–
2015
388,14
380,64
7,5
2016
284,79
284,79
–
2017
308,7
308,7
–
2018
346,54
346,54
–
2019
422,467
422,467
–
2020
380,64
380,64
–
2021
380,64
380,64
–
2022
1 569,94
380,64
1 189,3
2023
2 372,94
380,64
1 992,3
2024
380,64
380,64
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
приложение к Подпрограмме-1 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-2):
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию
Подпрограммы, – 1 412,327 млн.рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета –
136,224 млн.рублей, средства бюджета Республики
Татарстан – 1 276,103 млн.рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства
бюджета
Республики
Татарстан
Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников
2014
153,203
–
153,203
–
2015
162,877
100,0
62,877
–
2016
83,512
–
83,512
–
2017
133,742
–
133,742
–
2018
115,792
–
115,792
–
2019
179,88
36,224
143,656
–
2020
120,153
–
120,153
–
2021
115,792
–
115,792
–
2022
115,792
–
115,792
–
2023
115,792
–
115,792
–
2024
115,792
–
115,792
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
приложение к Подпрограмме-2 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-3):
в паспорте Подпрограммы-3:
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, – 6 983,131 млн.рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета – 1 416,154 млн.рублей;
средства бюджета Республики Татарстан –
4 127,711 млн.рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников – 1 439,266 млн.рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета
Средства бюджета Республики Татарстан
Планируемые к привлечению средства из внебюджетных
источников
2014
640,8
–
552,6
88,2
2015
328,345
239,482
47,923
40,94
2016
735,358
434,76
288,598
12,0
2017
333,129
55,9
248,353
28,876
2018
452,19
13,483
374,391
64,316
2019
891,023
15,0
535,923
340,1
2020
885,707
185,0
652,203
48,504
2021
969,544
472,529
356,93
140,085
2022
1 033,175
–
356,93
676,245
2023
356,93
–
356,93
–
2024
356,93
–
356,93
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты:
обслужено пассажиров – 4,24 млн.человек;
обслужено грузов – 6 034,8 тонны»;
приложение к Подпрограмме-3 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-4):
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 28 117,443 млн.рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета – 160,0 млн.рублей, средства бюджета Республики Татарстан – 26 697,443 млн.рублей;
планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников – 1 260,0 млн.рублей (в том числе средства инвесторов).
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
2 707,515
–
2 707,515
–
2015
3 454,149
160,0
3 244,149
50,0
2016
3 185,514
–
3 175,514
10,0
2017
1 101,002
–
1 101,002
–
2018
1 122,451
–
1 122,451
–
2019
1 735,468
–
1 735,468
–
2020
3 830,801
–
3 830,801
–
2021
2 975,399
–
2 475,399
500,0
2022
2 821,587
–
2 471,587
350,0
2023
2 821,596
–
2 471,596
350,0
2024
2 361,961
–
2 361,961
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
приложение к Подпрограмме-4 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-5):
в паспорте Подпрограммы-5:
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 464 288,815 млн.рублей, в том числе планируемые к привлечению средства:
федерального бюджета – 122 937,894 млн.рублей;
бюджета Республики Татарстан – 332 246,817 млн.рублей, в том числе 58 398,25 млн.рублей (в 2016 году – 7 388,04 млн.рублей, в 2017 году – 22 010,21 млн.рублей, в 2018 году – 20 000,0 млн.рублей, в 2019 году – 9 000,0 млн.рублей, в 2020 году – 9 000,0 млн.рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы;
муниципальных дорожных фондов – 7 804,4 млн.рублей;
из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) – 1 299,704 млн.рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению
из внебюджетных источников (Федераль-ного фонда развития моногородов), планируемые к привлечению
2014
33 171,367
10 426,591
21 911,176
833,6
–
2015
33 737,494
8 976,922
23 671,372
680,7
408,5
2016
38 789,566
11 106,118
26 567,034
785,1
331,314
2017
47 883,903
11 200,508
35 412,26
1 079,7
191,435
2018
55 843,726
10 475,423
44 141,082
1 028,7
198,521
2019
53 976,969
14 789,626
37 942,238
1 087,6
157,505
2020
56 879,971
16 310,91
39 434,232
1 122,4
12,429
2021
38 766,8
11 280,052
26 300,148
1 186,6
–
2022
34 298,118
9 457,248
24 840,87
–
–
2023
35 692,448
9 457,248
26 235,2
–
–
2024
35 248,453
9 457,248
25 791,205
–
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2024 году:
доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, – 50 процентов;
удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, – 83,4 процента;
доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, – 85 процентов»;
таблицу 19 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19
Объемы работ и затраты на ремонт и содержание автомобильных дорог Республики Татарстан регионального значения на 2014 – 2024 годы
Наименование работ, единица измерения
Предполагаемые показатели работ
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
всего
Ремонт
км
724,5
550,8
557,0
368,5
339,1
232,5
145,4
200,0
200,0
200,0
200,0
3 717,8
млн. рублей
7 025,0
5 838,0
5 434,0
3 587,1
5 629,5
4 685,1
5 190,0
5 800,0
5 800,0
5 800,0
5 800,0
60 133,7
Содержание
млн. рублей
2 357,3
2 587,3
2 755,4
2 149,3
3 237,7
3 807,0
3 980,1
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
36 874,1»;
таблицу 20 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20
Объемы финансирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства мостов и путепроводов на автомобильных дорогах регионального значения в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы
(млн.рублей)
Наименование мероприятий
Объемы финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
всего
Ремонт мостов
289,0
105,0
110,0
115,0
223,5
179,6
170,2
175,1
180,0
180,0
180,0
1907,4
Содержание мостовых сооружений
359,3
459,8
489,6
522,5
664,0
645,0
780,7
815,7
650,0
650,0
650,0
6686,6
Охрана мостов
27,0
35,0
38,0
39,0
41,5
18,0
17,1
18,1
20,0
20,0
20,0
293,7
Диагностика мостовых сооружений
1,0
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,9
2,0
2,0
2,0
2,0
24,9
Итого
676,3
601,8
640,6
679,5
931,0
844,6
971,9
1010,9
852,0
852,0
852,0
8912,6»;
таблицу 22 изложить в следующей редакции:
«Таблица 22
Показатели регионального проекта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
№
п/п
Наименование показателя
Базовое значение
Период, год
значение
дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. Показатели проекта «Дорожная сеть»
1.
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, %
46,3
31.12.2017
46,4
46,9
47,5
48,2
48,8
49,4
50,0
2
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %
72,5
31.12.2017
78,6
80,5
81,6
82
83
84
85
3.
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
100
31.12.2020
0
0
100
62
64
66
70
4.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %
100
31.12.2017
88
84
76
-
-
-
-
5.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %
3,93
31.12.2017
3,93
3,93
3,93
-
-
-
-
II. Показатели проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
0
31.12.2018
0
10
20
-
-
-
-
2.
Доля объектов, на которых предусматривается использование новых технологий, включенных в Реестр, %
0
31.12.2020
-
-
-
10
20
30
40
3.
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %
0
31.12.2020
-
-
-
7
15
20
25
4.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
0
31.12.2018
0
10
20
-
-
-
-
III. Показатели проекта «Безопасность дорожного движения»
1.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
2,74
31.12.2019
-
-
-
2,49
2,34
2,17
2,05
2.
Количество погибших в дорожно-транс-портных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
11
31.12.2017
-
10
9,24
8,58
8,07
7,51
7,07»;
приложения № 1 – 4 к Подпрограмме-5 изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении № 8 к Подпрограмме-5:
раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цель и показатели регионального проекта
№ п/п
Показатель
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
значение
дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I. Показатели проекта «Дорожная сеть»
1.
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, %
основной
46,3
31.12.2017
46,4
46,9
47,5
48,2
48,8
49,4
50
2.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %
основной
3,93
31.12.2017
3,93
3,93
3,93
-
-
-
-
3.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети, %
основной
100
31.12.2017
88
84
76
-
-
-
-
4.
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %
основной
72,5
31.12.2017
78,6
80,5
81,6
82
83
84
85
5.
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
основной
100
31.12.2020
0
0
100
62
64
66
70
II. Показатели проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
основной
0
31.12.2018
0
10
20
-
-
-
-
2.
Доля объектов, на которых предусматривается
использование новых технологий, включенных в
Реестр, %
основной
0
31.12.2020
-
-
-
10
20
30
40
3.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
основной
0
31.12.2018
0
10
20
-
-
-
-
4.
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %
основной
0
31.12.2020
-
-
-
7
15
20
25
III. Показатели проекта «Безопасность дорожного движения»
1.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
основной
2,74
31.12.2019
-
-
-
2,49
2,34
2,17
2,05
2.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
основной
11
31.12.2017
-
10
9,24
8,58
8,07
7,51
7,07»;
раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Бюджет регионального проекта
№
п/п
Статьи
Год реализации
Всего
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Источники финансирования
1.1.
Бюджетные источники (млн.рублей), в том числе:
6 062,32
8 271,8
4 130,7
4 328,9
5 778,6
5 236,6
33 808,92
1.1.1.
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
3 737,36
5 828,0
1 056,0
10 621,36
1.1.2.
Бюджет субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
2 324,96
2 443,8
3 074,7
4 328,9
5 778,6
5 236,6
23 187,56
1.2.
Внебюджетные источники
2.
Направления расходов
2.1.
Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Казанской городской агломерации
3 028,4
5 007,9
1 637,7
2 000,0
2 000,0
2 000,0
15 674,0
2.2.
Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Набережночелнинской городской агломерации
1 360,0
2 014,7
706,5
1 360,0
1 360,0
1 360,0
8 161,2
2.3.
Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Нижнекамской городской агломерации
480,0
533,4
439,8
480,0
480,0
480,0
2 893,2
2.4.
Проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городских агломераций
1 193,92
715,8
1 346,7
488,9
1 938,6
1 396,6
7 080,52
2.5.
Иные мероприятия (может быть приведен детальный перечень таких мероприятий)»;
в разделе 6:
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу;
в подпрограмме «Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы» строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 370,0 млн.рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета – 370,0 млн.рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек, за счет средств федерального бюджета в рамках
реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
В том числе средства
федерального бюджета, планируемые к привлечению
бюджета
Республики
Татарстан
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению
2014
–
–
–
–
2015
–
–
–
–
2016
–
–
–
–
2017
–
–
–
–
2018
–
–
–
–
2019
–
–
–
–
2020
370,0
370,0
–
–
2021
–
–
–
–
2022
–
–
–
–
2023
–
–
–
–
2024
–
–
–
–
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
в подпрограмме «Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы» (далее – Подпрограмма-6):
строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 886,73 млн.рублей. Источник финансирования – бюджет Республики Татарстан.
Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:
(млн.рублей)
Год
Всего
Бюджет
Республики Татарстан
2014
70,238
70,238
2015
73,499
73,499
2016
76,24
76,24
2017
79,175
79,175
2018
90,532
90,532
2019
99,391
99,391
2020
103,694
103,694
2021
73,281
73,281
2022
73,446
73,446
2023
73,617
73,617
2024
73,617
73,617
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней»;
абзац шестнадцатый после паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
«доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %».
Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.Песошин
Приложение № 1
к государственной программе «Развитие транспортной системы Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от ________ 2021 № ______)
Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Наименование подпрограммы
Индикаторы оценки конечных
результатов, единица измерения
Значения индикаторов
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель программы: Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения
потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан
Задача 1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозку грузов железнодорожным транспортом
«Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения, млн.человек
7,9
8,0
6,8
6,9
6,4
6,07
6,4
6,5
5,032
6,84
6,7
6,7
6,7
Пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения, млн.пасс.км
297,2
318,5
276,2
291,4
270,4
250,4
264,1
266
197,25
275,6
263,7
263,7
263,7
Перевозка грузов, млн.тонн
16,3
15,7
15,2
15,2
14,8
15,2
15,88
15,1
15,75
15,42
16,0
16,0
16,0
Задача 2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских перевозок
«Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы»
Перевозка пассажиров, млн.человек
0,5
0,4
0,37
0,36
0,36
0,33
0,33
0,28
0,34
0,30
0,31
0,32
0,33
Пассажирооборот, млн.пасс.км
15,7
13,8
12,11
12,24
10,37
7,97
8,9
7,5
9,7
7,96
8,15
8,51
8,73
Задача 3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых предприятий гражданской авиации
«Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы»
Обслужено пассажиров, млн.человек
1,8
2,2
2,4
2,2
2,34
3,26
3,96
4,37
2,64
3,61
3,82
4,04
4,24
Обслужено грузов, тонн
5 628,8
4 726,0
4 123,6
3 121,2
3 047,2
3 643,2
4 308,9
4 057,8
3 422,6
4 842,9
5 484,1
5 753,3
6 034,8
Задача 4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов
«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.человек
276,4
276,6
276,8
276,7
276,9
216,3
216,2
216,2
157,6
194,2
204,0
214,2
216,2
Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок (без заказных автобусов)), млн.пасс.км
2 098,1
2 098,4
2 098,6
2 098,5
2 098,5
1 379,2
1 379,2
1 379,2
928,3
1 144,0
1 201,2
1 261,2
1 324,3
Перевозка пассажиров троллейбусами, млн.человек
23,4
26,1
26,3
25,1
26,8
27,1
27,1
27,98
20,8
21,4
22,5
27,5
27,6
Пассажирооборот троллейбусов, млн.пасс.км
81,0
90,4
91,2
86,7
97,1
92,0
83,0
83,0
72,0
74,0
77,6
81,5
83,0
Перевозка пассажиров трамваями, млн.человек
50,8
53,7
53,3
56,5
52,6
47,86
42,0
42,6
35,1
35,7
37,5
39,4
41,3
Пассажирооборот трамваев,
млн.пасс.км
198,9
200,6
196,5
204,1
189,2
174,79
162,5
162,5
92,7
94,6
99,3
104,3
109,5
Перевозка пассажиров метрополитеном, млн.человек
21,4
31,3
29,8
28,7
27,2
26,25
27,17
27,2
21,4
22,0
22,4
23,5
24,7
Пассажирооборот метрополитена, млн.пасс.км
145,6
212,6
202,5
195,2
216,3
178,52
184,76
184,94
156,22
160,0
163,0
171,2
179,8
Задача 5. Развитие сети транспортно-логистических организаций во всех отраслях экономики Республики Татарстан, повышение их взаимодействия
«Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Объем грузоперевозок всеми видами транспорта, кроме трубопроводного, млн.тонн
0
0
43
42
41
40,5
79
79,5
80
80,5
81
81,5
82,0
Количество рабочих мест в транспортно-логистической сфере, тыс.человек
0
0
80
79,3
78,5
77,7
78,3
84,0
86,0
88,0
90,0
91,0
92,0
Количество логистических центров в Республике Татарстан, единиц
0
0
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
Задача 6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети
«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %
45,6
45,7
45,8
46,0
46,1
46,2
46,4
46,9
47,5
48,2
48,8
49,4
50,0
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %
-
-
-
-
-
-
-
-
81,6
82,0
83,0
84,0
85,0
Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %
74,3
75,7
77,9
79,9
81,0
81,8
82,6
82,9
83,1
83,1
83,2
83,3
83,4
Задача 7. Повышение безопасности транспортной системы
«Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы»
Доля объектов транспортной инфраструктуры, прошедших категорирование, от общего количества объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих категорированию в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июля 2014 года № 196, %
40
80
85
91
91
92
94
96
98
100
100
100
100
Задача 8. Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан
«Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Выполнение государственного задания на управление (дорожным хозяйством), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Выполнение государственного задания на управление (транспортом), %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в установленные контрольные сроки поручений вышестоящих организаций в общем объеме поручений, для которых установлен срок исполнения, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля выполненных Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан персонифицированных поручений в общем количестве персонифицированных поручений, данных в нормативных правовых актах Республики Татарстан, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Темп роста (снижения) производительности труда на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
91,58
105,8
97,8
100
100,2
100,5
100
100,8
80,5
95
100
102
103
Темп роста (снижения) количества высокопроизводительных рабочих мест на крупных и средних предприятиях дорожно-транспортного комплекса к предыдущему году, %
97,24
106,41
107,0
107,0
100
100,1
100
104,0
100
100
101
102
104
Задача 9. Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе на 2014 – 2024 годы»
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемых в качестве моторного топлива, и электрической энергией, единиц
62
82
91
161
192
220
250
270
300
330
352
375
400
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Республикой Татарстан, единиц
262
262
539
648
687
704
723
849
870
900
920
943
960
Приложение № 2
к государственной программе «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от ________ 2021 № _______)
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
Наименование подпрограммы
Финансирование мероприятий по годам, млн.рублей
источники финансирования
всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
«Развитие
железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
4 063,205
416,868
380,64
284,79
308,7
346,54
422,467
380,64
380,64
380,64
380,64
380,64
внебюджетные средства
3 189,1
7,5
1 189,3
1 992,3
всего
7 252,305
416,868
388,14
284,79
308,7
346,54
422,467
380,64
380,64
1 569,94
2 372,94
380,64
«Развитие речного
транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 –2024 годы»
федеральный бюджет
136,224
100,000
36,224
бюджет
Республики Татарстан
1 276,103
153,203
62,877
83,512
133,742
115,792
143,656
120,153
115,792
115,792
115,792
115,792
внебюджетные средства
всего
1 412,327
153,203
162,877
83,512
133,742
115,792
179,88
120,153
115,792
115,792
115,792
115,792
«Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 –
2024 годы»
федеральный бюджет
1 416,154
239,482
434,76
55,9
13,483
15,0
185,0
472,529
бюджет
Республики Татарстан
4 127,711
552,6
47,923
288,598
248,353
374,391
535,923
652,203
356,93
356,93
356,93
356,93
внебюджетные средства
1 439,266
88,2
40,94
12,0
28,876
64,316
340,1
48,504
140,085
676,245
всего
6 983,131
640,8
328,345
735,358
333,129
452,19
891,023
885,707
969,544
1 033,175
356,93
356,93
«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
160,000
160,000
бюджет
Республики Татарстан
26 697,443
2 707,515
3 244,149
3 175,514
1 101,002
1 122,451
1 735,468
3 830,801
2 475,399
2 471,587
2 471,596
2 361,961
внебюджетные средства
1 260,0
50,0
10,0
500,0
350,0
350,0
всего
28 117,443
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,002
1 122,451
1 735,468
3 830,801
2 975,399
2 821,587
2 821,596
2 361,961
«Развитие сети логистических центров в Республике Татар-стан на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет
Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджетные средства
1 500,0
200,0
300,0
500,0
500,0
всего
2 990,325
1 197,517
292,808
200,0
300,0
500,0
500,0
«Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
122 937,894
10 426,591
8 976,922
11 106,118
11 200,508
10 475,423
14 789,626
16 310,910
11 280,052
9 457,248
9 457,248
9 457,248
бюджет
Республики Татарстан
332 246,817
21 911,176
23 671,372
26 567,034
35 412,26
44 141,082
37 942,238
39 434,232
26 300,148
24 840,87
26 235,2
25 791,205
муниципальные дорожные фонды
7 804,4
833,6
680,7
785,1
1 079,7
1 028,7
1 087,6
1 122,4
1 186,6
внебюджетные средства
1 299,704
408,5
331,314
191,435
198,521
157,505
12,429
всего
464 288,815
33 171,367
33 737,494
38 789,566
47 883,903
55 843,726
53 976,969
56 879,971
38 766,8
34 298,118
35 692,448
35 248,453
«Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
370,0
370,0
бюджет
Республики Татарстан
внебюджетные средства
всего
370,0
370,0
«Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
886,73
70,238
73,499
76,24
79,175
90,532
99,391
103,694
73,281
73,446
73,617
73,617
внебюджетные средства
всего
886,73
70,238
73,499
76,240
79,175
90,532
99,391
103,694
73,281
73,446
73,617
73,617
Итого по государственной программе
федеральный бюджет
125 533,742
10 647,253
9 769,212
11 540,878
11 256,408
10 488,906
14 840,850
16 865,910
11 752,581
9 457,248
9 457,248
9 457,248
бюджет
Республики Татарстан
370 274,864
26 788,455
27 480,46
30 475,688
37 283,232
46 190,788
40 879,143
44 521,723
29 702,19
28 239,265
29 633,775
29 080,145
внебюджетные средства
8 688,07
88,2
506,94
353,314
220,311
262,837
497,605
60,933
840,085
2 515,545
2 842,3
500,0
бюджеты муниципальных образований (муниципальные дорожные фонды)
7 804,4
833,6
680,7
785,1
1 079,7
1 028,7
1 087,6
1 122,4
1 186,6
всего
512 301,076
38 357,508
38 437,312
43 154,980
49 839,651
57 971,231
57 305,198
62 570,966
43 481,456
40 212,058
41 933,323
39 037,393
Приложение № 3
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2021 № ______)
Оценка бюджетной эффективности государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Итого за 2014 –2024 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
26 788,5
27 480,5
30 475,6
37 283,2
46 190,8
40 879,1
44 521,7
29 702,2
28 239,3
29 633,8
29 080,1
370 274,8
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,
2 473,0
2 527,1
2 818,8
3 242,9
3 741,9
3 675,4
3 966,6
2 782,0
2 579,0
2 685,9
2 506,2
32 998,8
из них налоги, в том числе:
2 371,0
2 385,2
2 678,0
3 092,8
3 597,4
3 556,1
3 882,9
2 698,3
2 495,3
2 602,2
2 422,5
31 781,7
налог на добавленную стоимость
взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
НДФЛ
1 525,9
1 535,0
1 723,5
1 990,4
2 315,2
2 288,6
2 498,9
1 736,5
1 605,9
1 674,7
1 559,0
20 453,6
налог на прибыль организаций
845,1
850,2
954,5
1 102,4
1 282,2
1 267,5
1 384,0
961,8
889,4
927,5
863,5
11 328,1
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
102,0
141,9
140,8
150,1
144,5
119,3
83,7
83,7
83,7
83,7
83,7
1 217,1
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
0,7
0,7
0,8
0,9
1,0
1,0
1,1
0,8
0,7
0,7
0,7
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
8,9
Эффективность для федерального бюджета
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы
10 647,3
9 769,2
11 540,9
11 256,4
10 488,9
14 840,9
16 865,9
11 752,6
9 457,2
9 457,2
9 457,2
125 533,7
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы – всего,
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 325,8
14 161,2
15 462,4
10 745,1
9 937,1
10 362,5
9 646,9
126 562,1
из них налоги, в том числе:
9 441,8
9 498,5
10 664,4
12 316,4
14 325,8
14 161,2
15 462,4
10 745,1
9 937,1
10 362,5
9 646,9
126 562,1
налог на добавленную стоимость
5 828,3
5 863,3
6 583,0
7 602,7
8 843,1
8 741,5
9 544,7
6 632,8
6 134,0
6 396,6
5 954,9
78 124,9
взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование
3 509,9
3 531,0
3 964,4
4 578,5
5 325,5
5 264,3
5 748,0
3 994,4
3 694,1
3 852,2
3 586,1
47 048,4
НДФЛ
налог на прибыль организаций
103,6
104,2
117,0
135,2
157,2
155,4
169,7
117,9
109,0
113,7
105,9
1 388,8
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан
Прямая годовая бюджетная эффективность, %
8,5
8,5
9,6
11,0
12,6
11,3
12,3
8,6
7,9
8,3
7,7
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %
100,8
Приложение № 4
к государственной программе
«Развитие транспортной
системы Республики Татарстан
на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2021 № ______)
Перечень мероприятий, предусматривающих капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры
№
п/п
Наименование мероприятия
Наименование муниципального образования
Адрес объекта
Мощность проекта (кв.метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)
Ответственное министерство, ведомство
Источники финансирования
Финансирование, млн.рублей
(в текущих ценах)
всего по источникам финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол
Зеленодольский муниципальный
район
г.Зеленодольск
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татар-стан
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные средства
381,6
189,3
192,3
всего
381,6
189,3
192,3
2.
Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани
Муниципальное образование г.Казани
г.Казань
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Рес-публики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
внебюджетные средства
2 807,5
7,5
1 000,0
1 800,0
всего
2 807,5
7,5
1 000,0
1 800,0
3.
Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г.Набережные Челны (IV и VIII очереди строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на проспекте Сююмбике по проспекту Мира, проспекту Набережночелнинский до улицы Низаметдинова (остановка трамвая «Пединститут»)
Муниципальное образование г.Набереж-ные Челны
г.Набережные Челны
Протяженность пути – 104 км
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Рес-публики Татар-стан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
530,0
530,0
530,0
внебюджетные средства
всего
530,0
530,0
4.
Строительство трамвайной линии по пр.Строителей – пр.Мира до разворотного кольца на ул.Южной в г.Нижнекамске
Нижне-камский муниципальный район
г.Нижнекамск
Протяженность пути – 10 км
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
внебюджетные средства
1 050,0
350,0
350,0
350,0
всего
1 050,0
350,0
350,0
350,0
5.
Строительство метрополитена в г.Казани
Муниципальное образование г.Казани
г.Казань
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-ком-мунального хозяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
бюджет
Республики Татарстан
10 887,284
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,88
0,0
2 749,119
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
внебюджетные средства
всего
10 887,284
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,88
0,0
2 749,119
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6.
Строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра
Зеленодольский муниципальный район
п.Нижние Вязовые
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
федеральный бюджет
513,47
220,662
292,808
бюджет
Республики Татарстан
976,855
976,855
внебюджетные средства
1 500,0
200,0
300,0
500,0
500,0
всего
2 990,325
1 197,517
292,808
200,0
300,0
500,0
500,0
Приложение
к подпрограмме «Развитие
железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2021 № ______)
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем
финансирования
В том числе по годам
(в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Модернизация пассажирской инфраструктуры
1.
Реконструкция пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол
381,6
189,3
192,3
381,6
2.
Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани
2 807,5
7,5
1 000,0
1 800,0
2 807,5
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
3.
Возмещение убытков от регулирования тарифа на железнодорожном транспорте и перевозок льготной категории пассажиров (в т.ч. за проезд обучающихся в общеобразовательных учреждениях)
4 063,205
416,868
380,64
284,79
308,7
346,54
368,969
380,64
380,64
380,64
380,64
380,64
4 063,205
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе ст.Новое Аракчино на участке станция Юдино – станция Дербышки» (первый этап)
53,498
53,498
53,498
Общий объем финансирования
7 252,305
416,868
388,14
284,79
308,7
346,54
422,467
380,64
380,64
1 569,94
2 372,94
380,64
4 063,205
3 189,1
Приложение
к подпрограмме «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы» (в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______2021 № ______)
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
№ п/п
Наименование
мероприятия
Объем
финансирования
В том числе по годам
(в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
планируемые к привлечению средства федерального бюджета
средства бюджета Республики Татарстан
планируемые к привлечению средства внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Модернизация инфраструктуры внутреннего водного транспорта
1.
Содержание местных судоходных путей
182,573
7,392
7,392
13,543
17,923
20,046
11,686
24,407
20,046
20,046
20,046
20,046
182,573
2.
Устройство водных подходов к причальной стенке древнего города Болгар
145,5
45,5
100,0
100,0
45,5
3.
Проведение дноуглубительных работ от основного судового хода р.Волги до пристани «Тетюши»
0,826
0,826
0,826
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.
Содержание судовых ходов: подходы к туристическому причалу Болгары и туристическому причалу Свияжск
72, 448
72, 448
36, 224
36, 224
Возмещение убытков
5.
Возмещение убытков от регулирования тарифа на речном транспорте
1 010,98
99,485
55,485
69,969
115,819
95,746
95,746
95,746
95,746
95,746
95,746
95,746
1 010,98
Общий объем финансирования
1 412,327
153,203
162,877
83,512
133,742
115,792
179,88
120,153
115,792
115,792
115,792
115,792
136,224
1 276,103
Приложение
к подпрограмме «Развитие
воздушного транспорта и
аэронавигации на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от __________ 2021 № ______)
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
№ п/п
Наименование
мероприятия
Объем финансирования
В том числе по годам (в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
федеральный
бюджет
бюджет Республики Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Модернизация объектов инфраструктуры аэропортов и аэродромов в Республике Татарстан
1.
Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево»:
2 202,0
584,704
280,422
446,76
84,776
77,799
65,9
189,11
472,529
1 416,154
496,504
289,342
1.1.
Реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги и ограждения аэродрома, замена светосигнального оборудования
1 416,154
239,482
434,76
55,9
13,483
15,0
185,0
472,529
1 416,154
1.2.
Приведение в нормативное состояние подъездной автодороги к аэропорту «Бегишево» (ремонт автодороги «На-бережные Челны – Заинск – Альметьевск» – аэропорт «Бегишево» в Тукаевском муниципальном районе. Ремонт автодороги «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» км 0+000 – км 13+146 в Тукаевском муниципальном районе. Приведение в нормативное состояние Альметьевского тракта в г.Набережные Челны на участке от пересечения пр.им.Мусы Джалиля и ул.Магистральной до выезда из города)
496,504
496,504
496,504
1.3.
Реконструкция аэровокзального комплекса. Капитальный ремонт периметрового ограждения. Реконструкция привокзальной площади и ремонт покрытия перрона. Реконструкция цеха бортпитания, службы общепита. Модернизация склада горюче-смазочных материалов. Реконструкция системы электроснабжения аэропорта (распределительных устройств трансформаторных подстанций). Реконструкция системы теплоснабжения аэропорта. Развитие IT-инфраструктуры. Реконструкция внутриаэропортовых дорог, объектов инфраструктуры аэропорта
289,342
88,2
40,94
12,0
28,876
64,316
50,9
4,11
289,342
2.
Строительство аэровокзала международных воздушных линий в аэропорту «Бегишево»
1 149,924
289,2
44,394
140,085
676,245
1 149,924
3.
Субсидии организациям воздушного транспорта (для обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе)
3 631,207
56,096
47,923
288,598
248,353
374,391
535,923
652,203
356,93
356,93
356,93
356,93
3 631,207
Общий объем финансирования
6 983,131
640,8
328,345
735,358
333,129
452,19
891,023
885,707
969,544
1 033,175
356,93
356,93
1 416,154
4 127,711
1 439,266
Приложение
к подпрограмме «Развитие автомобильного,
городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______ 2021 № ____)
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
№ п/п
Наименование
мероприятия
Объем финансирования,
млн.рублей
В том числе по годам
(в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования, млн.рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
федеральный бюджет
бюджет Республики
Татарстан
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1. Модернизация объектов инфраструктуры автовокзалов и автостанций в Республике Татарстан
1.1.
Организация транспортных пересадочных узлов в Республике Татарстан – всего, в том числе:
210,0
50,0
10,0
150,0
210,0
Восточного
60,0
50,0
10,0
60,0
Компрессорного
150,0
150,0
150,0
2. Модернизация и развитие инфраструктуры общественного транспорта
2.1.
Строительство двухагрегатной тяговой подстанции в г.Альметьевске
2.2.
Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г.Набережные Челны (IV и VIII очереди строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр.Сююмбике по пр.Мира, пр.Набережночелнинскому до ул.Низаметдинова
(остановка трамвая «Пединститут»)
530,0
530,0
530,0
2.3.
Строительство трамвайной линии по пр.Строителей – пр.Мира до разворотного кольца на ул.Южной в г.Нижнекамске
1 050,0
350,0
350,0
350,0
1 050,0
2.4.
Строительство канатной дороги от гостиничного торгово-развлекательного комплекса «Корстон-Ка-зань» к стадиону «Казань Арена»*
2.5.
Строительство канатной дороги от с.Верхний Услон до железнодорожного вокзала «Казань-1»*
3. Обновление парка подвижного состава
3.1.
Приобретение трехсекционных трамваев с повышенными скоростными ха-рактеристиками для г.Казани
951,261
279,181
267,977
253,318
150,785
951,261
3.2.
Приобретение троллейбусов и трамвайных вагонов
202,055
202,055
160,0
42,055
4. Развитие метрополитена в г.Казани
4.1.
Строительство метрополитена в г.Казани
10 887,211
1 000,0
2 000,0
1 000,0
27,285
110,807
0,0
2 749,119
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
10 887,211
5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
5.1.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки льготных категорий граждан по единым проездным билетам
11 737,396
891,668
925,987
903,627
868,919
829,678
1 128,723
798,650
1 347,536
1 347,536
1 347,536
1 347,536
11 737,396
5.2.
Компенсация выпадающих доходов транспортным предприятиям на перевозку пассажиров по маршрутам Казань – древний город Болгар – Казань и Казань – остров-град Свияжск – Казань
22,886
1,32
1,938
1,848
1,134
6,275
1,565
1,414
1,848
1,848
1,848
1,848
22,886
5.3.
Реализация мероприятий по созданию устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта
332,725
113,455
109,635
109,635
332,725
5.4.
Изготовление единых социальных проездных билетов
6,501
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,946
0,165
0,165
0,165
0,165
0,165
6,501
5.5.
Разработка документа планирования регулярных перевозок
8,0
8,0
8,0
5.6.
Возмещение недополученных доходов перевозчиков в связи с предоставлением права на бесплатный проезд зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении городским наземным электрическим транспортом
12,45
12,45
12,45
5.7.
Возмещение недополученных доходов ООО «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие»
29,0
29,0
29,0
5.8.
Субсидии бюджетам муниципальных районов Республики Татарстан на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящих по территории Республики Татарстан
162,922
162,922
162,922
5.9.
Приобретение подвижного состава для осуществления транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Татарстан, а также осуществление городских пассажирских перевозок
861,325
591,588
269,737
861,325
6. Создание системы мониторинга движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории Республики Татарстан
6.1.
Мониторинг и контроль движения транспортных средств, соблюдения скоростного режима, установленного маршрута движения, расписания движения транспортных средств на межмуниципальных мар-шрутах
113,711
4,400
5,246
7,775
10,483
11,823
12,646
11,716
12,395
12,403
12,412
12,412
113,711
7. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы
7.1.
Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Общий объем финансирования
28 117,443
2 707,515
3 454,149
3 185,514
1 101,002
1 122,451
1 735,468
3 830,801
2 975,399
2 821,587
2 821,596
2 361,961
160,0
26 697,443
1 260,0
*Финансирование возможно при появлении заинтересованных инвесторов.
Приложение № 1
к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______2021 № ____)
Сведения о целевых показателях подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
№ п/п
Показатели и индикаторы
Еди
ницы измерения
2003 –2012гг.
2013 –2024гг.
В том числе
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан, в том числе:
км
-
-
37 047,2
37 236,0
37 514,0
37 873,8
38 066,3
38 265,4
38 443,3
38 526,8
38 534,8
38 542,8
38 550,8
38 558,8
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
13 380,7
13 426,0
13 436,1
13 459,9
13 518,9
13 589,8
13 612,3
13 653,8
13 661,8
13 669,8
13 677,8
13 685,8
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
23 666,5
23 810,0
24 077,9
24 413,9
24 547,4
24 675,6
24 831,0
24 873,0
24 873,0
24 873,0
24 873,0
24 873,0
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
550,03
1 100,4
70,4
97,78
155,254
164,791
110,414
111,309
89,13
67,515
101
101
80
80
2.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
481,23
1 059,0
69,4
94,86
153,474
129,68
91,406
103,288
84,39
58,257
101
101
80
80
2.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
68,8
5,7
1
2,92
1,78
35,111
19,008
8,021
4,74
9,258
-
-
-
-
2а.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
-
-
-
-
-
2,316
-
-
-
2,15
-
-
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
-
-
-
2,316
-
-
-
-
-
-
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
-
-
-
-
-
-
2,15
-
-
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
-
337,4
33,2
32,2
83,5
37,8
61,074
63,316
27,69
20,343
30
30
10
10
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
337,4
33,2
32,2
83,5
37,8
59,044
63,316
27,69
20,343
30
30
10
10
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
-
-
-
-
2,03
-
-
-
-
-
-
-
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
-
762,9
37,2
65,6
72
126,7
49,34
47,993
61,44
47,172
71
71
70
70
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
721,9
36,2
62,7
69,9
91,6
32,362
35,972
56,7
37,914
71
71
70
70
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
41
1
2,92
2,1
35,1
16,978
8,021
4,74
9,258
-
-
5.*
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Республики Татарстан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
км
-
-
645,9
1 526,9
1 230,2
1 282,2
1 430,0
1 224,0
1 023,3
1 053,6
723,2
350
350
350
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
544
725,4
550,8
557
368,48
339,1
232,5
376
266,7
200
200
200
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
-
-
101,9
801,5
679,4
725,2
1 061,5
885,0
790,8
677,6
456,5
150
150
150
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
21 617
21 671
21 894
22 245
22 632
22 789
23 443
23 847
23 985
23 386
23 496
23 607
6.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
6 115
6 149
6 181
6 205
6 259
6 306
6 384
6 486
6 599
6 671
6 757
6 843
6.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
15 502
15 522
15 745
16 064
16 373
16 483
17 059
17 361
17 386
16 715
16 740
16 764
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
58,35
58,20
58,36
58,73
59,46
59,56
60,98
61,90
62,24
60,67
60,95
61,22
7.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
-
-
45,7
45,8
46,0
46,1
46,3
46,4
46,9
47,5
48,3
48,8
49,4
50
7.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
-
-
65,5
65,2
65,4
65,8
66,7
66,8
68,7
69,8
69,9
67,2
67,3
67,4
* В строке 5 указаны работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог;
в графах «2013 – 2017 гг.» указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.
Приложение № 2
к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _________2021 № _____)
Сведения о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
№ п/п
Наименование объекта
Заказ-чик
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Год
ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс.рублей
Подлежит выполнению с 01.01.2015 до конца строительства
Объем финансирования, тыс.рублей, в том числе по годам
км
из них искусст-венные сооружения, пог.м
км
из них искусственных сооружений, пог.м
остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет, тыс.рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Всего,
41032402,728
434,29
5912,683
938392,7
687000,0
500000,0
540447,355
27490686,3
33896877,8
58945530,7
7846990,0
в том числе по объектам капитального строительства:
1.
Строительство автодороги М-7 «Вол-га» – Иннополис в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан
2015
1029111,582
2,071
738392,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2.
Строительство автомобильной дороги «Сорочьи Горы – Шали», II очередь
2025
7980000,0
39,699
3.
Строительство мостового перехода через реку Каму у с.Сорочьи Горы, II очередь
В 2016 году введен в эксплуатацию
13,967
5221873,146
13,967
200000,0
687000,0
4.
Строительство автомобильной дороги «Алексеевское – Альметьевск»
Государственное казенное учреждение (далее – ГКУ) «Главтатдортранс»
2024
145
83669217,0
145
*
*
*
*
*
*
*
27255951,0
28632649,0
7498247,0
7846990,0
5.
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Строитель
Федеральное казенное учреждение (далее –ФКУ) «Волго-Вятскуправтодор»
89,4
146000000,0
89,4
2400
200000
219172,3
234735,3
5264228,8
51447283,7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ство автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, Республика Татарстан
6.
Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород– Казань», входящей в состав международного маршрута «Европа – Западный Китай»
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
165800000,0
142
3300
7.
Строительство путепровода №1 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ
ГКУ «Главтатдортранс»
2019-2020
1,093
107,783
301220,0
1,093
107,783
150000,0
156974,036
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
8.
Строительство путепровода № 2 через железную дорогу на автодороге «Южная» в Нижнекамском районе РТ
ГКУ «Главтатдортранс»
2019-2020
1,06
104,9
302081,0
1,06
104,9
150000,0
164301,019
Примечание: Пункт 4 планируется к реализации на условиях государственно-частного партнерства с привлечением федерального финансирования.
*В период 2007 – 2019 гг. объем ранее вложенных средств – 12 435 380,0 тыс.рублей.
Приложение № 3
к подпрограмме «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от _______2021 № ______)
Основные мероприятия и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы» Ответственный исполнитель: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
(млн.рублей)
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Код бюджетной
классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
итого 2014 – 2024 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Подпрограмма «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на
2014 – 2024 годы» – всего,
33 171,367
33 737,493
38 789,567
47 883,903
55 843,726
53 976,969
56 879,971
38 766,8
34 298,118
35 692,448
35 248,453
464 288,815
в том числе:
I. Реализация мероприятий на федеральных дорогах общего пользования, проходящих по территории Республики
Татарстан
10 426,591
6 414,494
9 071,778
9 375,508
8 945,423
10 752,266
10 142,91
10 224,052
9 457,248
9 457,248
9 457,248
103 724,766
II. Региональная программа – всего, в том числе:
712
0409
1300000000
21 911,176
26 642,299
28 932,689
37 428,695
45 869,603
41 837,103
45 274,661
27 356,148
24 840,87
26 235,2
25 791,205
352 119,649
Основное мероприятие 1 «Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»,
712
0409
1360103550
414
2 087,37
5 002,9
4 737,1
1 099,6
2 972,27
4 550,841
6 028,341
4 269,257
4 783,045
2 822,35
2 500,0
40 853,074
из них:
Мероприятие 1.1 «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»
712
0409
1360153900
414
2 087,37
738,4
687,0
300,0
340,0
4 152,77
Мероприятие 1.2 «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
712
1360355
414
1 255,1
956,8
1 000,0
3 211,9
Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения»
712
0409
1360103550
244
19 138,934
19 566,455
14 820,999
9 417,197
18 169,636
20 879,178
20 231,453
17 864,471
14 637,183
16 542,487
16 964,642
188 232,635
Основное мероприятие 3 «Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства»
712
0409
1360103550
244
181,5
386,6
333,8
694,0
437,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
4 032,9
Основное мероприятие 4 «Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Республике Татарстан» –всего
712
0409
1365390
244
568,9
390,5
959,4
712
0409
1365420
414
3 655,8
3 060,0
6 715,8
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Татарстан – всего,
712
0409
136R100000
6 062,32
8 271,8
4 130,7
4 328,9
5 778,6
5 236,6
33 808,92
в том числе:
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации
712
0409
136R153930
1 200,0
800,0
2 028,4
4 022,3
637,7
8 688,4
712
0409
136R1Д3930
1 200,0
800,0
1 000,0
985,6
1 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 985,6
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации
712
0409
136R153930
625,0
730,0
680,0
1 333,5
26,5
3 395,0
712
0409
136R1Д3930
630,8
730,0
680,0
681,2
680,0
1 360,0
1 360,0
1 360,0
7 482,0
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации
712
0409
136R153930
432,0
472,2
391,8
1 296,0
712
0409
136R1Д3930
48,0
61,2
48,0
480,0
480,0
480,0
1 597,2
реализация мероприятий по восстановлению изношенных слоев покрытия региональных дорог
712
0409
136R153930
596,96
596,96
712
0409
136R1Д3930
596,96
715,8
1 346,7
488,9
1 938,6
1 396,6
6 483,56
Основное мероприятие 5 «Содержание и управление дорожным хозяйством»
712
0409
1360103150
684,872
692,544
717,322
703,716
712,313
600,425
1 280,973
691,72
691,742
691,764
689,962
8 157,353
Основное мероприятие 6 «Развитие дорожной инфраструктуры моногородов»
712
0409
1360103661
414
0,0
408,5
331,314
191,435
198,521
157,505
12,429
1 299,704
712
0409
1360103682
414
0,0
21,5
160,814
16,937
62,863
149,834
49,665
461,613
Основное мероприятие 7 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы»
711
0409
1360000000
600
7 388,04
22 010,21
20 000,0
9 000,0
9 000,0
67 398,25
Основное мероприятие 8 «Реализация иных мероприятий подпрограммы»
713
0409
1360355
500
200,0
200,0
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, – всего,
712
0409
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 737,36
5 828,0
1 056,0
18 573,128
в том числе:
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
712
0409
иные межбюджетные трансферты
712
0409
2 562,428
2 034,34
1 825,0
1 530,0
3 737,36
5 828,0
1 056,0
18 573,128
Справочно: объем бюджетных ассигнований некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
712
0409
1360103661
414
408,5
331,314
191,435
198,521
157,505
12,429
1 299,704
III. Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
833,6
680,7
785,1
1 079,7
1 028,7
1 087,6
1 122,4
1 186,6
7 804,4
Примечание: В строке «III. Cуммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.
Приложение № 4 к подпрограмме
«Совершенствование, развитие и
сохранение сети автомобильных
дорог на 2014 – 2024 годы»
(в редакции постановления
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от ______ 2021 № ____)
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации подпрограммы «Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014 – 2024 годы»
(млн.рублей)
Наименование мероприятия
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
итого 2014 – 2024 гг.
Средства муниципальных дорожных
фондов – всего, в том числе:
833,6
680,7
785,1
1 079,7
1 028,7
1 087,6
1 122,4
1 186,6
0
0
0
7 804,4
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
833,6
680,7
785,1
1 079,7
1 028,7
1 087,6
1 122,4
1 186,6
0
0
0
7 804,4
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.08.2021 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: